Untuk memenuhi bagaimana evaluasi kinerja kegiatan dan pencapaian kinerja selama tahun 2015 Kantor camat Lingsar Kabupaten Lomok Barat, kami sajikan seperti pada table sebagai berikut :
A. EVALUASI KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015.
PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) REALISASI PRESENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Pelayanan Administrasi perkantoran 1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
2. Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas
Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya jasa
komunikasi sumber daya air dan listrik Outcome : Dapat tepenuhinya
kebutuhan jasa sumber daya air dan listrik dalam 1 tahun
Input : Dana yang tersedia Output : Perpanjangan STNK
mobil dan motor
Outcome : STNK mobil dan motor telah diperpanjang 1 keg. R.4 : 1 unt R.3 : 1 unt R.2 : 8 unt 18.300.000,- 17.600.000,- 13.907.178,- 16.419.775,- 76,00 95,29
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan Kantor dan Tukang kebun
6. Penyediaan ATK
7. Penyediaan barang cetakan dan
Input : Dana yang tersedia Output : pengelolaan keuangan
dapat bekerja dengan baik
Outcome : Terpenuhinya
honorarium pengelola keu.
Input : Dana yang tersedia Output : Persedianya jasa
kebersihan kantor dalam 1 tahun Outcome : dapat terpenuhi
kebutuhan jasa kebersihan kantor dalam 1 tahun
Input : Dana yang tersedia Output : tersedianya alat tulis
kantor dalam 1 tahun Outcome : Dapat terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor dalam 1 tahun
Input : Dana yang tersedia
OB 1 keg. 1 keg. 41.150.000,- 14.026.000,- 19.436.750,- 41.149.950,- 14.026.000,- 19.436.750,- 100 100 100
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor 10. Penyediaan bahan – bacaan dan peraturan
Output : Tersedianya barangcetakan dan penggandaan Outcom : Dapat terpenuhinya
barang cetakan dan penggandaan
Input : Dana yng tersedia Output : tersedianya komponen
instansi
listrik/penerangan bangunan kantor Outcome : dapat terpenuhi
komponen instansi listrik/ penerangan bangunan kantor
Input : Dana yang tersedia Output : tersedianya peralatan
dan perlengkapan Kantor
Outcome : terpenuhinya peralat dan perlengkapan Kantor
Input : Dana yang tersedia Output : Koran Lombok post,
1 keg 1 keg.. 1 keg. 1 keg. 7.610.000,- 6.770.000,- 25.475.000,- 9.080.000,- 7.610.000,- 6.770.000,- 25.475.000,- 9.080.000,- 100 100 100
perundang – undangan
11 .Rapat – rapat
koordinasi dan konsultasi / teknis perkantoran
1. Pengadaan Komputer/PC dan Printer
2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung Kantor
majalah dan tabloid Outcome : Koran Lombok post,
majalah dan tabloid tersedia setiap hari Input : jumlah dana
Output : rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam / ke luar Daerah
Outcome : terlaksananya rapat – rapat koordinasi ke dalam / keluar Daerah berjalan lancar
I nput : Jumlah Dana Output : Tersedianya 2 Unit computer, 5 unit Printer
Outcome : 2 Unit computer, 5 unit printer
Input : dana yang tersedia Output : pemeliharaan gedung Kantor
Outcome : dapat terpeliharanya gedung Kantor 1 keg. 7 unit 1 keg. 155.271.650,- 23.100.000,- 37.769.500,- 152.554.200, - 22.860.000,- 37.769.100,- 98,25 100 100 99,99
3. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional
4. Pemeliharaan rutin berkala /
penyelenggaraan perlatan gedung Kantor
5. Pemeliharaan
rutin/berkala Meubeleur
6. Pengadaan Alat Kebersihan
Input : Dana yang tersedia Output : Tersedianya kebutuhan
pemeliharaan rutin kendaraan dinas Outcome : terpenuhinya
kebutuhan pemeliharaan rutin kendaraan dinas Input : Dana yang tersedia Output : Tersedianya jasa
pemeliharaan peralatan gedung Kantor
Outcome : terpenuhi kebutuhan pemeliharaan peralatan Kantor
Input : Dana yang tersedia Output : Tersedianya kebutuhan
pemeliharaan Meubeleur Outcome : Terpenuhinya
kebutuhan pemeliharaan meubeleur
Input : Dana yang tersedia Output : Tersedianya kebutuhan alat kebersihan Outcome : Terpenuhinya R.4 : 1 unt R.3 : 1 unt R.2 : 8 unt 1 keg 1 keg. . - 1 keg. 53.908.200,- 5.530.000,- 1.000.000,- - 18.378.800,- 53.903.300,- 5.530.000,- 1.000.000,- - 18.378.800,- 100 100 100 100
Peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Perencanaan Kecamatan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja
2.Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
1. penyelenggaraaan Musrenbang kecamatan
kebutuhan alat Kebershan
Input : Dana yang tersedia Output : penyusunan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Outcome : tersusunya laporan
capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Input : jumlah dana
Output : penyusunan laporan keuangan tahunan Outcome : tersusunya laporan
keungan tahunan
Input : Jumlah dana Output : penyelenggaraan sosialisasi peraturan Perundang – undangan Outcome : terselenggaranya peraturan Perundang – undangan 1 keg. 1 kali 2.166.000,- 11.250.000,- 2.166.000,- 11.250.000,- 100
BAB IV
P E N U T U P
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Lingsar ini disusun, dapat memberi gambaran program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun . Serta sampai sejauh mana tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan pada Kantor Camat Lingsar dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam penyusunan Lakip Kantor Camat Lingsar, tentunya terdapat kekurangan dan kelemahan, segala sumbang saran dan pemikiran kearah yang lebih baik sangat kami harapkan agar lebih sempurnanya penyusunan Lakip ini.
Oleh karenanya kami mengajak seluruh jajaran baik pejabat maupun unsur staf Kantor Camat Lingsar mempunyai komitmen yang sama untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing di dalam mendukung visi dan misi Kantor Camat Lingsar .
Semoga LAKIP Kecamatan Lingsar Tahun 2015 ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka penyempurnaan dan perebaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang.
Lingsar, 11 Februari 2016 CAMAT LINGSAR
SANDRA KHALDUN, S. STP.,MM
TABEL I PROGRAM KERJA TAHUN 2015 KASI PEMERINTAHAN
No Jabatan Kegiatan Prioritas Kegiatan Tujuan Ket.
1 Kasi. Pemerintahan Rapat koordinasi Pembinaan administrasi Pemerintahan Desa Penyusunan monografi Kecamatan . Pengawasan pelaksanaan pengadministrasian persediaan formulir dan atau blanko yang berkaitan dengan Adm. kependudukan .
Meningkatkan keterampilan perangkat Desa
Pembinaan kepada BPD
( Badan Pemusyarawatan Desa) Pemilihan Kepala Desa
Koordinasi dengan perangkat Kecamatan dan para Kepala Desa se – Kecamatan Lingsar Pengisian buku – buku administrasi dan penataan administrasi .
Inventarisasi data penunjang pemerintahan umum dan penyusunan monografi Kecamatan . Pengecekan rutin berdasarkan laporan harian penerbitan e-KTP dan KK .
Pelaksanaan bintek bagi petugas yang menangani masalah kependudukan
Melaksanakan pembinaan ke Desa – desa di bid. Administrasi kependudukan
Terselenggaranya pemilihan Kepala Desa secara Demokratis .
Menyamakan persepsi dan peningkatan kerjasama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta berbagai permasalahan yang dihadapi
Meningkatkan kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan administrasi sehingga tercipta tertib administrasi Pemerintahan Desa.
Sebagai gambaran Kecamatan secara keseluruhan dan mempermudah pencarian data serta informasi apabila diperlukan .Mengetahui kesesuaian persediaan blanko dengan jumlah pencetakan dan realisasi setoran .
Tersedianya laporan penduduk yang akurat setiap bulan
Tertib administrasi Desa khusus di bidang kependudukan secara berkesinambungan.
Keberadaan Kepala Desa yang syah berdasar perundangan yang berlaku Laporan kegiatan terlampir Kasi Pemerintahan
MUHAMAD MUSANIP, A.Md NIP.197012311991031036
TABEL II ROGRAM KERJA TAHUN 2015 KASI KESSOS
No Jabatan Kegiatan Prioritas Kegiatan Tujuan Ket.
1. Kasi Kesos Peningkatan peran dan fungsi kelompok Pemuda , Karang Taruna
Mengikuti lomba – lomba yang di adakan
pemerintahan Kabupaten maupun intern
Meningkatkan peranan wanita dalam rumah tangga Menyusun program
perekonomian
Meningkatkan indrustri rumah tangga Musyawarah penyaluran Raskin dan pendataan keluarga miskin .
Mengawasi penyaluran BLT bagi masyarakat miskin .
Mengoptimalkan peran serta fungsi
kelompok Pemuda sebagai lembaga sosial kemasyarakatan
Meningkatkan kesejahteraan keluarga Penerimaan Raskin BLT tepat sasaran
Laporan kegiatan terlampir. Pembinaan ke Desa, Pembinaan ke kelompok pemuda, dan Pembinaan pengurus Pembina PKK 15 Desa Kasi Kessos
Dra. ROHANA
NIP.196640228 19988032001
TABEL III PROGRAM KERJA TAHUN 2015 KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (PMD)
No Jabatan Kegiatan Prioritas Kegiatan Tujuan Ket.
1. Kasi PMD Meningkatkan pemberdayaan
masyarakat Desa dan Pembangunan Pendataan
Koordinasi dengan Dinas / UPTD yang ada di Kecamatan .
Mendata usulan – usulan pembangunan
Melaksanakan musyawarah rencana pembangunan .
Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang di perintahkan oleh atasan .
Membentuk Tim Pembina Lomba Desa dan pembinaan Lomba Desa .
- Pendataan swadaya umum masyarakat
- Pendataan frofil Desa
- Penyusunan frofil Kecamatan - Pendataan bantuan dan proyek Masuk Desa
- Pendataan perijinan .
Pembinaan dan pengawasan .
Mendukung usulan kegiatan Desa sesuai
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Mengetahui swadaya masyarakat .
Mengetahui potensi Desa dan tingkat perkembangan Desa .
Mengetahui jumlah bantuan dan proyek yang masuk ke Desa Memperoleh data pembangunan dan atau
perusahaan yang belum memiliki ijin .
Adanya kordinasi yang baik antar Dinas / UPTD yang ada .
Laporan kegiatan terlampir
Alokasi Dana Desa ( ADD ) . dengan potensi .Melaksanakan Musrenbang Kecamatan Desa Sesuai dengan perintah atasan
Pembinaan , monitoring dan pemantauan
Semua usulan agar mendapat prioritas usulan . Mendapatkan usulan dari bawah , untuk mendapat prioritas usulan
Terlaksana sesuai dengan perintah atasan .
Terlaksananya program ADD tepat waktu dan sesuai sasarannya .
Kasi PMD
TITIN WILMIATIN, S.STP.
V PROGRAM KERJA TAHUN 2015 KASI TRANTIB
No. Jabatan Kegiatan Prioritas kegiatan Tujuan Ket.
1 Kasi Terantib
Pemahaman Perundang-undangan,Perda dan pelatihan Hansip.
Pelaksanaan dan penegakan produk Hukum setiap bulan.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga KAMTIBMAS
Tersedianya anggota hansip yang terlatih dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku .
Terselenggaranya pengawasan terhadap bentuk hukum
Mengadakan penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang masalah – masalah KAMTIBMAS.
Tugas yang di tugaskan kepada Hansip dapat di laksanakan secara baik dan dapat di
pertanggungjawabkan .
Meminimalkan terjadinya pelanggaraan terhadap produk hukum yang berlaku.
Terciptanya situasi KAMTIBMAS yang kondusip aman dan terkendali. Laporan kegiatan terlampir Kasi Trantib SYAIAN, BA. NIP.19590115 198803 1 007
TABEL V PROGRAM KERJA TAHUN 2015 KASI PELUM
No Jabatan Kegiatan Prioritas kegiatan Tujuan Ket.
1. Kasi Pel.Umum
Pembinaan dan pengembangan
pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum Kecamatan dan Desa Pengadaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasana pelayanan umum Pengadaan tapal batas dan gapura di Kecamatan dan Desa
Melaksanakan sistem administrasi pelayanan umum
Pengarahan umum kepada staf mengenai standar pelayanan administrasi
Menyusun pedoman manajemen pelayanan umum masyarakat
Koordinasi dan kerja sama serta menyamakan persepsi tentang manajemen pelayanan umum
Inpentarisasi data penunjang dalam mendukung Lombok Barat Bangkit
Memberikan arahan kepada staf khususnya pada seksi pelayanan umum dalam rangka meningkatkan SDM
Pembinaan rutin
Meningkatkan efektipitas pengolahan pelayanan umum di Kecamatan dan Desa
Meningkatkan kemampuan aparatur
Kecamatan dan Desa dalam
melaksanakan manajemen pelayanan umum
Sebagai gambaran Kecamatan dan Desa secara bersama-sama menjaga keamanan, keindahan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat
Terwuujudnya pelayanan prima pada masyarakat
Terselenggaranya pelayanan
administrasi yang efisien.
Laporan kegiatan terlampir
DENNY DIESTA ABADI, S.A.P.
NIP. 19820524 200803 1 002
TABEL VI PROGRAM KERJA TAHUN 2015 KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
No Jabatan Kegiatan Prioritas kegiatan Tujuan Ket.
1. Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
Melakukan urusan persuratan / kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
Pengadaan operasional dan
pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
- Kenaikan pangkat - Kenaikan gaji berkala - Pensiun
- Absensi - Cuti
Melaksanakan pelayanan umum dan kepegawaian SKPD yang berkaitan dengan peraturan maupun per undang-undangan yang berlaku serta mengatur dan memberikan pelayanan yang berkaitan urusan rumah tangga SKP
Laporan kegiatan terlampir
NIP. 19781231 200801 1 039
TABEL VII PROGRAM KERJA TAHUN 2015 KASUBBAG KEUANGAN
No Jabatan Kegiatan Prioritas kegiatan Tujuan Ket.
1. Kasubbag Keuangan
Melakukan penyusunan anggaran serta
penatausahaan dan menyusun
pertanggung jawaban keuangan
- Penyedia jasa administrasi keuangan - Menyusun RKA SKPD bersama
Camat, Sekcam dan Subbag Program dan Bendahara pengeluaran
- Menyusun dan membuat laporan bulanan keuangan (kinerja SKPD) - Menyusun dan membuat laporan
triwulan keuangan
- Menysun dan membuat laporan semesteran (6 bulan) keuangan
Memberikan pelayanan dan penyediaan jasa administrasi keuangan berdasarkan program/kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan DPA-SKPD
- Menysun dan membuat laporan tahunan keuangan
Kasubbag Keuangan
Dra. BAIQ SUJIARTI NIP. 19671231 200701 2 307
TABEL VIII PROGRAM KERJA TAHUN 2015 KASUBBAG PROGRAM
1. Kasubbag Program
Melakukan penysunan rencana,
pengendalian dan evaluasi
pelaksanaannya, serta menysun laporan program kegiatan.
- Menyusun RKA SKPD bersama
Camat, Sekcam dan Subbag
Keuangan dan Bendahara
Pengeluaran
- Menyusn program dan kegiatan tahunan SKPD
- Menyusun laporan tahunan SKPD - Laporan bulanan berdasarkan
realisasi bulanan atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan
Untuk memberikan arah dalam
menjalankan program / kegiatan berdasarkan bidangnya masing-masing agar terencana dengan baik serta berafiliasi dan bersinergi dengan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Kasubbag Program I WAYAN ARSA, B.Sc NIP. 19610723 198402 1 002