• Tidak ada hasil yang ditemukan

Untuk memenuhi bagaimana evaluasi kinerja kegiatan dan pencapaian kinerja selama tahun 2015 Kantor camat Lingsar Kabupaten Lomok Barat, kami sajikan seperti pada table sebagai berikut :

A. EVALUASI KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015.

PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) REALISASI PRESENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Pelayanan Administrasi perkantoran 1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

2. Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas

Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya jasa

komunikasi sumber daya air dan listrik Outcome : Dapat tepenuhinya

kebutuhan jasa sumber daya air dan listrik dalam 1 tahun

Input : Dana yang tersedia Output : Perpanjangan STNK

mobil dan motor

Outcome : STNK mobil dan motor telah diperpanjang 1 keg. R.4 : 1 unt R.3 : 1 unt R.2 : 8 unt 18.300.000,- 17.600.000,- 13.907.178,- 16.419.775,- 76,00 95,29

3. Penyediaan jasa administrasi keuangan

5. Penyediaan jasa kebersihan Kantor dan Tukang kebun

6. Penyediaan ATK

7. Penyediaan barang cetakan dan

Input : Dana yang tersedia Output : pengelolaan keuangan

dapat bekerja dengan baik

Outcome : Terpenuhinya

honorarium pengelola keu.

Input : Dana yang tersedia Output : Persedianya jasa

kebersihan kantor dalam 1 tahun Outcome : dapat terpenuhi

kebutuhan jasa kebersihan kantor dalam 1 tahun

Input : Dana yang tersedia Output : tersedianya alat tulis

kantor dalam 1 tahun Outcome : Dapat terpenuhinya

kebutuhan alat tulis kantor dalam 1 tahun

Input : Dana yang tersedia

OB 1 keg. 1 keg. 41.150.000,- 14.026.000,- 19.436.750,- 41.149.950,- 14.026.000,- 19.436.750,- 100 100 100

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor 10. Penyediaan bahan – bacaan dan peraturan

Output : Tersedianya barangcetakan dan penggandaan Outcom : Dapat terpenuhinya

barang cetakan dan penggandaan

Input : Dana yng tersedia Output : tersedianya komponen

instansi

listrik/penerangan bangunan kantor Outcome : dapat terpenuhi

komponen instansi listrik/ penerangan bangunan kantor

Input : Dana yang tersedia Output : tersedianya peralatan

dan perlengkapan Kantor

Outcome : terpenuhinya peralat dan perlengkapan Kantor

Input : Dana yang tersedia Output : Koran Lombok post,

1 keg 1 keg.. 1 keg. 1 keg. 7.610.000,- 6.770.000,- 25.475.000,- 9.080.000,- 7.610.000,- 6.770.000,- 25.475.000,- 9.080.000,- 100 100 100

perundang – undangan

11 .Rapat – rapat

koordinasi dan konsultasi / teknis perkantoran

1. Pengadaan Komputer/PC dan Printer

2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung Kantor

majalah dan tabloid Outcome : Koran Lombok post,

majalah dan tabloid tersedia setiap hari Input : jumlah dana

Output : rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam / ke luar Daerah

Outcome : terlaksananya rapat – rapat koordinasi ke dalam / keluar Daerah berjalan lancar

I nput : Jumlah Dana Output : Tersedianya 2 Unit computer, 5 unit Printer

Outcome : 2 Unit computer, 5 unit printer

Input : dana yang tersedia Output : pemeliharaan gedung Kantor

Outcome : dapat terpeliharanya gedung Kantor 1 keg. 7 unit 1 keg. 155.271.650,- 23.100.000,- 37.769.500,- 152.554.200, - 22.860.000,- 37.769.100,- 98,25 100 100 99,99

3. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional

4. Pemeliharaan rutin berkala /

penyelenggaraan perlatan gedung Kantor

5. Pemeliharaan

rutin/berkala Meubeleur

6. Pengadaan Alat Kebersihan

Input : Dana yang tersedia Output : Tersedianya kebutuhan

pemeliharaan rutin kendaraan dinas Outcome : terpenuhinya

kebutuhan pemeliharaan rutin kendaraan dinas Input : Dana yang tersedia Output : Tersedianya jasa

pemeliharaan peralatan gedung Kantor

Outcome : terpenuhi kebutuhan pemeliharaan peralatan Kantor

Input : Dana yang tersedia Output : Tersedianya kebutuhan

pemeliharaan Meubeleur Outcome : Terpenuhinya

kebutuhan pemeliharaan meubeleur

Input : Dana yang tersedia Output : Tersedianya kebutuhan alat kebersihan Outcome : Terpenuhinya R.4 : 1 unt R.3 : 1 unt R.2 : 8 unt 1 keg 1 keg. . - 1 keg. 53.908.200,- 5.530.000,- 1.000.000,- - 18.378.800,- 53.903.300,- 5.530.000,- 1.000.000,- - 18.378.800,- 100 100 100 100

Peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Perencanaan Kecamatan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja

2.Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

1. penyelenggaraaan Musrenbang kecamatan

kebutuhan alat Kebershan

Input : Dana yang tersedia Output : penyusunan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Outcome : tersusunya laporan

capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Input : jumlah dana

Output : penyusunan laporan keuangan tahunan Outcome : tersusunya laporan

keungan tahunan

Input : Jumlah dana Output : penyelenggaraan sosialisasi peraturan Perundang – undangan Outcome : terselenggaranya peraturan Perundang – undangan 1 keg. 1 kali 2.166.000,- 11.250.000,- 2.166.000,- 11.250.000,- 100

BAB IV

P E N U T U P

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Lingsar ini disusun, dapat memberi gambaran program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun . Serta sampai sejauh mana tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan pada Kantor Camat Lingsar dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyusunan Lakip Kantor Camat Lingsar, tentunya terdapat kekurangan dan kelemahan, segala sumbang saran dan pemikiran kearah yang lebih baik sangat kami harapkan agar lebih sempurnanya penyusunan Lakip ini.

Oleh karenanya kami mengajak seluruh jajaran baik pejabat maupun unsur staf Kantor Camat Lingsar mempunyai komitmen yang sama untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing di dalam mendukung visi dan misi Kantor Camat Lingsar .

Semoga LAKIP Kecamatan Lingsar Tahun 2015 ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka penyempurnaan dan perebaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang.

Lingsar, 11 Februari 2016 CAMAT LINGSAR

SANDRA KHALDUN, S. STP.,MM

TABEL I PROGRAM KERJA TAHUN 2015 KASI PEMERINTAHAN

No Jabatan Kegiatan Prioritas Kegiatan Tujuan Ket.

1 Kasi. Pemerintahan Rapat koordinasi Pembinaan administrasi Pemerintahan Desa Penyusunan monografi Kecamatan . Pengawasan pelaksanaan pengadministrasian persediaan formulir dan atau blanko yang berkaitan dengan Adm. kependudukan .

Meningkatkan keterampilan perangkat Desa

Pembinaan kepada BPD

( Badan Pemusyarawatan Desa) Pemilihan Kepala Desa

Koordinasi dengan perangkat Kecamatan dan para Kepala Desa se – Kecamatan Lingsar Pengisian buku – buku administrasi dan penataan administrasi .

Inventarisasi data penunjang pemerintahan umum dan penyusunan monografi Kecamatan . Pengecekan rutin berdasarkan laporan harian penerbitan e-KTP dan KK .

Pelaksanaan bintek bagi petugas yang menangani masalah kependudukan

Melaksanakan pembinaan ke Desa – desa di bid. Administrasi kependudukan

Terselenggaranya pemilihan Kepala Desa secara Demokratis .

Menyamakan persepsi dan peningkatan kerjasama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta berbagai permasalahan yang dihadapi

Meningkatkan kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan administrasi sehingga tercipta tertib administrasi Pemerintahan Desa.

Sebagai gambaran Kecamatan secara keseluruhan dan mempermudah pencarian data serta informasi apabila diperlukan .Mengetahui kesesuaian persediaan blanko dengan jumlah pencetakan dan realisasi setoran .

Tersedianya laporan penduduk yang akurat setiap bulan

Tertib administrasi Desa khusus di bidang kependudukan secara berkesinambungan.

Keberadaan Kepala Desa yang syah berdasar perundangan yang berlaku Laporan kegiatan terlampir Kasi Pemerintahan

MUHAMAD MUSANIP, A.Md NIP.197012311991031036

TABEL II ROGRAM KERJA TAHUN 2015 KASI KESSOS

No Jabatan Kegiatan Prioritas Kegiatan Tujuan Ket.

1. Kasi Kesos Peningkatan peran dan fungsi kelompok Pemuda , Karang Taruna

Mengikuti lomba – lomba yang di adakan

pemerintahan Kabupaten maupun intern

Meningkatkan peranan wanita dalam rumah tangga Menyusun program

perekonomian

Meningkatkan indrustri rumah tangga Musyawarah penyaluran Raskin dan pendataan keluarga miskin .

Mengawasi penyaluran BLT bagi masyarakat miskin .

Mengoptimalkan peran serta fungsi

kelompok Pemuda sebagai lembaga sosial kemasyarakatan

Meningkatkan kesejahteraan keluarga Penerimaan Raskin BLT tepat sasaran

Laporan kegiatan terlampir. Pembinaan ke Desa, Pembinaan ke kelompok pemuda, dan Pembinaan pengurus Pembina PKK 15 Desa Kasi Kessos

Dra. ROHANA

NIP.196640228 19988032001

TABEL III PROGRAM KERJA TAHUN 2015 KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (PMD)

No Jabatan Kegiatan Prioritas Kegiatan Tujuan Ket.

1. Kasi PMD Meningkatkan pemberdayaan

masyarakat Desa dan Pembangunan Pendataan

Koordinasi dengan Dinas / UPTD yang ada di Kecamatan .

Mendata usulan – usulan pembangunan

Melaksanakan musyawarah rencana pembangunan .

Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang di perintahkan oleh atasan .

Membentuk Tim Pembina Lomba Desa dan pembinaan Lomba Desa .

- Pendataan swadaya umum masyarakat

- Pendataan frofil Desa

- Penyusunan frofil Kecamatan - Pendataan bantuan dan proyek Masuk Desa

- Pendataan perijinan .

Pembinaan dan pengawasan .

Mendukung usulan kegiatan Desa sesuai

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Mengetahui swadaya masyarakat .

Mengetahui potensi Desa dan tingkat perkembangan Desa .

Mengetahui jumlah bantuan dan proyek yang masuk ke Desa Memperoleh data pembangunan dan atau

perusahaan yang belum memiliki ijin .

Adanya kordinasi yang baik antar Dinas / UPTD yang ada .

Laporan kegiatan terlampir

Alokasi Dana Desa ( ADD ) . dengan potensi .Melaksanakan Musrenbang Kecamatan Desa Sesuai dengan perintah atasan

Pembinaan , monitoring dan pemantauan

Semua usulan agar mendapat prioritas usulan . Mendapatkan usulan dari bawah , untuk mendapat prioritas usulan

Terlaksana sesuai dengan perintah atasan .

Terlaksananya program ADD tepat waktu dan sesuai sasarannya .

Kasi PMD

TITIN WILMIATIN, S.STP.

V PROGRAM KERJA TAHUN 2015 KASI TRANTIB

No. Jabatan Kegiatan Prioritas kegiatan Tujuan Ket.

1 Kasi Terantib

Pemahaman Perundang-undangan,Perda dan pelatihan Hansip.

Pelaksanaan dan penegakan produk Hukum setiap bulan.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga KAMTIBMAS

Tersedianya anggota hansip yang terlatih dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Terselenggaranya pengawasan terhadap bentuk hukum

Mengadakan penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang masalah – masalah KAMTIBMAS.

Tugas yang di tugaskan kepada Hansip dapat di laksanakan secara baik dan dapat di

pertanggungjawabkan .

Meminimalkan terjadinya pelanggaraan terhadap produk hukum yang berlaku.

Terciptanya situasi KAMTIBMAS yang kondusip aman dan terkendali. Laporan kegiatan terlampir Kasi Trantib SYAIAN, BA. NIP.19590115 198803 1 007

TABEL V PROGRAM KERJA TAHUN 2015 KASI PELUM

No Jabatan Kegiatan Prioritas kegiatan Tujuan Ket.

1. Kasi Pel.Umum

Pembinaan dan pengembangan

pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum Kecamatan dan Desa Pengadaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasana pelayanan umum Pengadaan tapal batas dan gapura di Kecamatan dan Desa

Melaksanakan sistem administrasi pelayanan umum

Pengarahan umum kepada staf mengenai standar pelayanan administrasi

Menyusun pedoman manajemen pelayanan umum masyarakat

Koordinasi dan kerja sama serta menyamakan persepsi tentang manajemen pelayanan umum

Inpentarisasi data penunjang dalam mendukung Lombok Barat Bangkit

Memberikan arahan kepada staf khususnya pada seksi pelayanan umum dalam rangka meningkatkan SDM

Pembinaan rutin

Meningkatkan efektipitas pengolahan pelayanan umum di Kecamatan dan Desa

Meningkatkan kemampuan aparatur

Kecamatan dan Desa dalam

melaksanakan manajemen pelayanan umum

Sebagai gambaran Kecamatan dan Desa secara bersama-sama menjaga keamanan, keindahan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat

Terwuujudnya pelayanan prima pada masyarakat

Terselenggaranya pelayanan

administrasi yang efisien.

Laporan kegiatan terlampir

DENNY DIESTA ABADI, S.A.P.

NIP. 19820524 200803 1 002

TABEL VI PROGRAM KERJA TAHUN 2015 KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No Jabatan Kegiatan Prioritas kegiatan Tujuan Ket.

1. Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Melakukan urusan persuratan / kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pengadaan operasional dan

pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum

- Kenaikan pangkat - Kenaikan gaji berkala - Pensiun

- Absensi - Cuti

Melaksanakan pelayanan umum dan kepegawaian SKPD yang berkaitan dengan peraturan maupun per undang-undangan yang berlaku serta mengatur dan memberikan pelayanan yang berkaitan urusan rumah tangga SKP

Laporan kegiatan terlampir

NIP. 19781231 200801 1 039

TABEL VII PROGRAM KERJA TAHUN 2015 KASUBBAG KEUANGAN

No Jabatan Kegiatan Prioritas kegiatan Tujuan Ket.

1. Kasubbag Keuangan

Melakukan penyusunan anggaran serta

penatausahaan dan menyusun

pertanggung jawaban keuangan

- Penyedia jasa administrasi keuangan - Menyusun RKA SKPD bersama

Camat, Sekcam dan Subbag Program dan Bendahara pengeluaran

- Menyusun dan membuat laporan bulanan keuangan (kinerja SKPD) - Menyusun dan membuat laporan

triwulan keuangan

- Menysun dan membuat laporan semesteran (6 bulan) keuangan

Memberikan pelayanan dan penyediaan jasa administrasi keuangan berdasarkan program/kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan DPA-SKPD

- Menysun dan membuat laporan tahunan keuangan

Kasubbag Keuangan

Dra. BAIQ SUJIARTI NIP. 19671231 200701 2 307

TABEL VIII PROGRAM KERJA TAHUN 2015 KASUBBAG PROGRAM

1. Kasubbag Program

Melakukan penysunan rencana,

pengendalian dan evaluasi

pelaksanaannya, serta menysun laporan program kegiatan.

- Menyusun RKA SKPD bersama

Camat, Sekcam dan Subbag

Keuangan dan Bendahara

Pengeluaran

- Menyusn program dan kegiatan tahunan SKPD

- Menyusun laporan tahunan SKPD - Laporan bulanan berdasarkan

realisasi bulanan atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan

Untuk memberikan arah dalam

menjalankan program / kegiatan berdasarkan bidangnya masing-masing agar terencana dengan baik serta berafiliasi dan bersinergi dengan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Kasubbag Program I WAYAN ARSA, B.Sc NIP. 19610723 198402 1 002

Dokumen terkait