• Tidak ada hasil yang ditemukan

Analisa Keberhasilan pencapaian Kinerja

3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.3.46 Analisa Keberhasilan pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan untuk Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas dengan target BB dan terealisasi BB dengan tingkat capaian 100 %. Hal ini tidak terlepas dari peranan seluruh ASN yang terlibat dengan penuh tanggung jawab dalam dengan melakukan langkah-langkah konkrit antara lain: adanya komitmen pimpinan dan seluruh pejabat dalam melaksanakan program/

122 kegiatan/ sub kegiatan, melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian program dan kegiatan setiap bulannya melakukan penyempurnaan sistem penyusunan perencanaan 3.3.47 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas dinilai baik. hal ini disebabkan adanya monitoring dan evaluasi secara berkala secara interen dalam mengendalikan program pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan, melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan baik fisik dan keuangan. Pada tahun 2021 terjadi rasionalisasi anggaran yang sangat signifikan, karena peristiwa pandemic COVID19 yang tidak hanya melanda Indonesia namun juga sudah melanda dunia.

Ada beberapa faktor sumber daya yang berperan penting dalam pencapaian sasaran VII Meningkatnya Perlindungan Perempuan . Diantarannya adalah Dukungan Anggaran , untuk pencapaian Sasaran VII dialokasikan dana dalam APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.4.455.617.449,- dan terealisasi sebesar Rp.4.270.310.776,- atau 95,84 %.

Tabel 3,52

Program dan kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Stategis

N0 PROGRAM/KEGIATAN/SUB

KEGIATAN JUMLAH REALISASI

FISIK KEUANGAN %

1 2 3 4 5 6

A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH I Perencanaan, Penganggaran,

dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

17.137.100

100%

17.137.100 100,00 2 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD

2.562.000

100%

2.562.000 100,00 3 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2.775.400

100%

2.775.400 100,00 4 Koordinasi dan Penyusunan

Perubahan DPA-SKPD

2.868.000

100%

2.868.000 100,00 5 Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

9.906.000

100%

9.906.000 100,00

123 II Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

3.223.007.268 100%

3.112.869.091 96,58 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN

2.959.481.818 100%

2.867.490.491 96,89 2 Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

214.130.500 100%

195.988.250 91,53 3 Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Keuangan

III Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

36.750.000 100%

36.750.000 100,00 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Atribut Kelengkapannya

36.750.000 100%

36.750.000 100,00 IV Administrasi Umum Perangkat

Daerah

310.359.090 100%

308.520.174 99,41 1 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan 2 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan kantor

75.000.000 100%

74.093.850 98,79 3 Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

51.461.800 100%

51.454.400 99,99 4 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

19.065.000 100%

19.060.000 99,97 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

9.440.000 100%

8.720.000 92,37 6 Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

140.392.290 100%

140.197.924 99,86 V Pengadaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan VI Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

150.073.600 100%

129.432.427 86,25 3 Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor

428.634.056 100%

387.980.000 90,52

124 VII Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan 1 Penyediaan Jasa pemeliharaan,

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

52.027.977 100%

49.140.000 94,45 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

55.610.000 100%

53.912.500 96,95

3.4 REALISASI ANGGARAN

Untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat melaksanaan Program dan Kegiatan dengan didukung Anggaran APBD dan DAK Non Fisik Dana Pelayanan PPA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan.

Pada Tahun 2021. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Sumatera Barat mengelola dana APBD dan DAK total sebesar Rp. 7.860.841.647..- yang terdiri 10 Program, 25 Kegiatan dan 48 sub kegiatan dimana realisasi fisik sebesar 100.00% dan realisasi Keuangan 7.483.789.437 sebesar 95.20% urusan dengan rincian dapat dilihat pada tabel 3.53 berikut :

Tabel. 3.53

Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2021

N0 PROGRAM/KEGIATAN/SUB

KEGIATAN JUMLAH REALISASI

FISIK KEUANGAN %

1 2 3 4 5 6

A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

4.455.617.44

9 100% 4.270.310.776 95,84

125 I Perencanaan, Penganggaran,

dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

35.248.500 100% 35.248.500 100,0 0 1 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah 17.137.100 100% 17.137.100 100,0 0 2 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD 2.562.000 100% 2.562.000 100,0

0 3 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2.775.400 100% 2.775.400 100,0 0 4 Koordinasi dan Penyusunan

Perubahan DPA-SKPD 2.868.000 100% 2.868.000 100,0

0 5 Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah 9.906.000 100% 9.906.000 100,0

0 II Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

3.223.007.26

8 100% 3.112.869.091 96,58 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN

2.959.481.81

8 100% 2.867.490.491 96,89 2 Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN 214.130.500 100% 195.988.250 91,53 3 Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

49.394.950 100% 49.390.350 99,99 III Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah 36.750.000 100% 36.750.000 100,0 0 1 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Atribut Kelengkapannya 36.750.000 100% 36.750.000 100,0 0 IV Administrasi Umum Perangkat

Daerah 310.359.090 100% 308.520.174 99,41

1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

15.000.000 100% 14.994.000 99,96 2 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan kantor 75.000.000 100% 74.093.850 98,79 100%

3 Penyediaan Bahan Logistik

Kantor 51.461.800 100% 51.454.400 99,99

4 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 19.065.000 100% 19.060.000 99,97

5 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 9.440.000 100% 8.720.000 92,37

126 6 Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 140.392.290 100% 140.197.924 99,86 V Pengadaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

61.000.000 100% 59.446.000 97,45

1 Pengadaan Mebel 61.000.000 100% 59.446.000 97,45

VI Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 580.202.556 100% 518.907.327 89,44 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.494.900 100% 1.494.900 100,0 0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 150.073.600 100% 129.432.427 86,25 3 Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor 428.634.056 100% 387.980.000 90,52

VII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

209.050.035 100% 198.569.684 94,99 1 Penyediaan Jasa pemeliharaan,

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

101.412.058 100% 95.517.184 94,19

2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

52.027.977 100% 49.140.000 94,45 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan

pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi

63.722.173 100% 63.319.173 99,37

127 II Pemberdayaan Perempuan

Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi

1.136.048.72

7 100% 1.135.943.727 99,99 1 Advokasi Kebijakan dan

Pendampingan Penigkatan III Penguatan dan Pengembangan

Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

577.767.350 100% 577.485.950 99,95 1 Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Lebaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

577.767.350 100% 577.485.950 99,95

C PROGRAM

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

382.469.648 100% 379.168.444 99,14 I Pencegahan Kekerasan

Terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak

Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota

36.869.300 100% 36.686.300 99,50

1 Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan

Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi

36.869.300 100% 36.686.300 99,50

II Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

345.600.348 100% 342.482.144 99,10 1 Penguatan Jejaring Antar

Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan

Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

345.600.348 100% 342.482.144 99,10

D PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS KELUARGA 176.655.650 100% 176.655.650 100,0 0 I Peningkatan Kualitas Keluarga

dalam Mewujudkan

Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

176.655.650 100% 176.655.650 100,0 0

128 1 Pelaksanaan Komunikasi,

Infomasi Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi

Keluarga Kewenangan Provinsi

176.655.650 100% 176.655.650 100,0 0 E PROGRAM PENGELOLAAN

SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

38.962.950 100% 38.882.950 99,79 I Pengumpulan, Pengolahan

Analisis dan Penyajian Data dan Anak dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah

Provinsi

38.962.950 100% 38.882.950 99,79

1 Penyediaan Data Gender dan

Anak Provinsi 24.997.200 100% 24.997.200 100,0

0 2 Penyajiaan dan Pemanfaatan

Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

13.965.750 100% 13.885.750 99,43 F PROGRAM PEMENUHAN

HAK ANAK 139.821.500 100% 133.993.500 95,83

I Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

29.753.000 100% 29.653.000 99,66 1 Advokasi Kebijakan dan

Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Media da Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

29.753.000 100% 29.653.000 99,66

II Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

110.068.500 100% 104.340.500 94,80 1 Penyediaan Layanan Peningkatan

Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

60.536.500 100% 57.233.500 94,54 2 Koordinasi dan Sinkronisasi

Pelaksana Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

16.320.000 100% 15.870.000 97,24 3 Pnguatan Jejaring Antar

Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

238.219.000 100% 238.026.300 99,92

129 I Penyediaan Layanan bagi

Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi

238.219.000 100% 238.026.300 99,92

1 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

238.219.000 100% 238.026.300 99,92

H PROGRAM

PENGENDALIAN PENDUDUK

16.776.400 100% 16.776.400 100,0 0 I Pemaduan dan Sinkronisasi

Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

16.776.400 100% 16.776.400 100,0 0

1 Advokasi dan Sosialisasi GDPK

16.776.400 100% 16.776.400 100,0 0 I PROGRAM PEMBINAAN

KELUARGA BERENCANA (KB)

39.144.000 100% 38.694.000 98,85 I Pemberdayaan dan

Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

13.264.000 100% 12.964.000 97,74

1 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam

Program KKBPK 13.264.000 100% 12.964.000 97,74

II Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan

1 Penguatan Kerjasama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK

25.880.000 100% 25.730.000 99,42

J PROGRAM

PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA

61.536.250 100% 61.535.750 100,0 0

130 SEJAHTERA (KS)

I Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

40.061.000 100% 40.061.000 100,0 0 1 Pembinaan Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga 33.796.000 100% 33.796.000 100,0 0 2 Peningkatan Kapasitas Pengelola

dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)

6.265.000 100% 6.265.000 100,0 0 II Pemberdayaan dan

Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga

Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

21.475.250 100% 21.474.750 100,0 0

1 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga

20.235.000 100% 20.234.500 100,0 0

2 Fasilitasi Pengembangan

Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB

1.240.250 100% 1.240.250 100,0 0 UPTD PELINDUNGAN

PEREMPUAN DAN ANAK 534.100.550 100% 352.996.817 66,09 C PROGRAM

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

162.811.050 100% 64.393.600 39,55 II Penyediaan Layanan Rujukan

Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah

Kabupaten/Kota

162.811.050 100% 64.393.600 39,55

1 Penyediaan Layanan Pengaduan masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat

31.253.600 100% 31.230.600 99,93

131 Daerah Provinsi dan Lintas

Daerah Kabupaten/Kota 2 Koordinasi dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi

Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

131.557.450 100% 33.163.000 25,21

G PROGRAM

PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

371.289.500 100% 288.603.217 77,73 I Pencegahan Kekerasan

Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak

Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah

Kabupaten/Kota

53.530.000 100% 51.817.500 96,80

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi

53.530.000 100% 51.817.500 96,80 II Penyediaan Layanan bagi

Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi

241.922.500 100% 170.098.717 70,31

1 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan

Khusus Kewenangan Provinsi 54.506.000 100% 52.515.717 96,35 2 Koordinasi dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlndungan Khusus Anak Kewenangan Provinsi

187.416.500 100% 117.583.000 62,74

III Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bag Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah

75.837.000 100% 66.687.000 87,93

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia

Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Provinsi

75.837.000 100% 66.687.000 87,93

TOTAL 7.860.841.64

7 100% 7.483.789.437 95,20

132 BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 merupakan menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauhmana manfaat pelayanan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, KB.

Penyajian data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran. Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 mencakup 7 (tujuh) sasaran strategis yang diukur dengan 11 (sebelas) indikator kinerja .

2. Secara umum capaian indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Rata-rata sebesar 106,31%. Artinya Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 termasuk berhasil dengan kategori sangat baik.

3. Kategori penilaian keberhasilan capaian 3 (tiga) indikator kinerja tujuan dengan predikat Sangat Baik (sebesar ≥85%) dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran berhasil dengan 4 (empat| sumatera barat 88 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020) indikator kinerja dengan capaian sangat baik (sebesar ≥85%). dppkbkps

133 4. Anggaran program yang menunjang pencapaian 7 (tujuh) sasaran strategis, dan 11 (sebelas ) indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar Rp.

3.260.987.456,- direalisikan sebesar Rp. 3.213.175.710,- atau 98.45%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator tersebut terdapat sisa anggaran sebesar 1,55% atau secara absolut sebesar Rp.

47.811.746,-

5. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pengendalian Penduduk,KB dan Dukcapil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung adalah Rp.

7.984.535.918,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.860.578.599,- atau 98,45%

dengan sisa anggaran Rp. 123.957.319,- atau 1,55%.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlu dipikirkan penambahan program dan kegiatan baru yang diiringi dengan penambahan anggaran, untuk lebih mempercepat capaian kinerja ditahun-tahun akan datang.

2. Melakukan evaruasi butanan terhadap perkembangan peraksanaan kegiatan pada masing-masing bidang, yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya.

3. Perlunya pengawasan khusus dari masing-masing kepara bidang sehingga target yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja (PK) dapat tercapai.

4. Peningkatan kompetensi akuntaber seperti yang diharapkan. SDM Aparatur agar terwujudnya pelaksanaan tugastugas pemerintahan secara transparan dan Akuntabel.

5. Menerapkan asas-asas tertib administrasi, transparan, hindari pemborosan (efisiensi), dan cegah potensi timburnya Korupsi, Korusi dan Nepotisme (KKN), dalam upaya meningkatkan capaian riil (nyata) seluruh program, kegiatan, dan anggaran di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat.

134 Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah pada Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi sumatera Barat Tahun 2021 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-perundangan yang berlaku.

Atas perhatian semua pihak diucapkan terima kasih.

Padang, 25 Januari 2021

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat

Kepala,

Dra.Hj.Gemala Ranti, M.Si Pembina Utama Muda NIP.19631214 199403 2 004

.

135 .

136

137

138

139

Dokumen terkait