3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
3.3.46 Analisa Keberhasilan pencapaian Kinerja
Keberhasilan pencapaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan untuk Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas dengan target BB dan terealisasi BB dengan tingkat capaian 100 %. Hal ini tidak terlepas dari peranan seluruh ASN yang terlibat dengan penuh tanggung jawab dalam dengan melakukan langkah-langkah konkrit antara lain: adanya komitmen pimpinan dan seluruh pejabat dalam melaksanakan program/
122 kegiatan/ sub kegiatan, melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian program dan kegiatan setiap bulannya melakukan penyempurnaan sistem penyusunan perencanaan 3.3.47 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas dinilai baik. hal ini disebabkan adanya monitoring dan evaluasi secara berkala secara interen dalam mengendalikan program pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan, melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan baik fisik dan keuangan. Pada tahun 2021 terjadi rasionalisasi anggaran yang sangat signifikan, karena peristiwa pandemic COVID19 yang tidak hanya melanda Indonesia namun juga sudah melanda dunia.
Ada beberapa faktor sumber daya yang berperan penting dalam pencapaian sasaran VII Meningkatnya Perlindungan Perempuan . Diantarannya adalah Dukungan Anggaran , untuk pencapaian Sasaran VII dialokasikan dana dalam APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.4.455.617.449,- dan terealisasi sebesar Rp.4.270.310.776,- atau 95,84 %.
Tabel 3,52
Program dan kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Stategis
N0 PROGRAM/KEGIATAN/SUB
KEGIATAN JUMLAH REALISASI
FISIK KEUANGAN %
1 2 3 4 5 6
A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH I Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
17.137.100
100%
17.137.100 100,00 2 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
2.562.000
100%
2.562.000 100,00 3 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.775.400
100%
2.775.400 100,00 4 Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD
2.868.000
100%
2.868.000 100,00 5 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
9.906.000
100%
9.906.000 100,00
123 II Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
3.223.007.268 100%
3.112.869.091 96,58 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN
2.959.481.818 100%
2.867.490.491 96,89 2 Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
214.130.500 100%
195.988.250 91,53 3 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
III Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
36.750.000 100%
36.750.000 100,00 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Atribut Kelengkapannya
36.750.000 100%
36.750.000 100,00 IV Administrasi Umum Perangkat
Daerah
310.359.090 100%
308.520.174 99,41 1 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan 2 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor
75.000.000 100%
74.093.850 98,79 3 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
51.461.800 100%
51.454.400 99,99 4 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
19.065.000 100%
19.060.000 99,97 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
9.440.000 100%
8.720.000 92,37 6 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
140.392.290 100%
140.197.924 99,86 V Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan VI Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
150.073.600 100%
129.432.427 86,25 3 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor
428.634.056 100%
387.980.000 90,52
124 VII Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan 1 Penyediaan Jasa pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
52.027.977 100%
49.140.000 94,45 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
55.610.000 100%
53.912.500 96,95
3.4 REALISASI ANGGARAN
Untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat melaksanaan Program dan Kegiatan dengan didukung Anggaran APBD dan DAK Non Fisik Dana Pelayanan PPA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan.
Pada Tahun 2021. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Sumatera Barat mengelola dana APBD dan DAK total sebesar Rp. 7.860.841.647..- yang terdiri 10 Program, 25 Kegiatan dan 48 sub kegiatan dimana realisasi fisik sebesar 100.00% dan realisasi Keuangan 7.483.789.437 sebesar 95.20% urusan dengan rincian dapat dilihat pada tabel 3.53 berikut :
Tabel. 3.53
Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021
N0 PROGRAM/KEGIATAN/SUB
KEGIATAN JUMLAH REALISASI
FISIK KEUANGAN %
1 2 3 4 5 6
A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
4.455.617.44
9 100% 4.270.310.776 95,84
125 I Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
35.248.500 100% 35.248.500 100,0 0 1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah 17.137.100 100% 17.137.100 100,0 0 2 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD 2.562.000 100% 2.562.000 100,0
0 3 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.775.400 100% 2.775.400 100,0 0 4 Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD 2.868.000 100% 2.868.000 100,0
0 5 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah 9.906.000 100% 9.906.000 100,0
0 II Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
3.223.007.26
8 100% 3.112.869.091 96,58 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN
2.959.481.81
8 100% 2.867.490.491 96,89 2 Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN 214.130.500 100% 195.988.250 91,53 3 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
49.394.950 100% 49.390.350 99,99 III Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah 36.750.000 100% 36.750.000 100,0 0 1 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapannya 36.750.000 100% 36.750.000 100,0 0 IV Administrasi Umum Perangkat
Daerah 310.359.090 100% 308.520.174 99,41
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.000.000 100% 14.994.000 99,96 2 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor 75.000.000 100% 74.093.850 98,79 100%
3 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor 51.461.800 100% 51.454.400 99,99
4 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 19.065.000 100% 19.060.000 99,97
5 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 9.440.000 100% 8.720.000 92,37
126 6 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 140.392.290 100% 140.197.924 99,86 V Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
61.000.000 100% 59.446.000 97,45
1 Pengadaan Mebel 61.000.000 100% 59.446.000 97,45
VI Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 580.202.556 100% 518.907.327 89,44 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.494.900 100% 1.494.900 100,0 0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 150.073.600 100% 129.432.427 86,25 3 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor 428.634.056 100% 387.980.000 90,52
VII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
209.050.035 100% 198.569.684 94,99 1 Penyediaan Jasa pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
101.412.058 100% 95.517.184 94,19
2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
52.027.977 100% 49.140.000 94,45 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan
pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
63.722.173 100% 63.319.173 99,37
127 II Pemberdayaan Perempuan
Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
1.136.048.72
7 100% 1.135.943.727 99,99 1 Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Penigkatan III Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
577.767.350 100% 577.485.950 99,95 1 Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Lebaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
577.767.350 100% 577.485.950 99,95
C PROGRAM
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
382.469.648 100% 379.168.444 99,14 I Pencegahan Kekerasan
Terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak
Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota
36.869.300 100% 36.686.300 99,50
1 Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan
Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
36.869.300 100% 36.686.300 99,50
II Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
345.600.348 100% 342.482.144 99,10 1 Penguatan Jejaring Antar
Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
345.600.348 100% 342.482.144 99,10
D PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS KELUARGA 176.655.650 100% 176.655.650 100,0 0 I Peningkatan Kualitas Keluarga
dalam Mewujudkan
Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
176.655.650 100% 176.655.650 100,0 0
128 1 Pelaksanaan Komunikasi,
Infomasi Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi
Keluarga Kewenangan Provinsi
176.655.650 100% 176.655.650 100,0 0 E PROGRAM PENGELOLAAN
SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
38.962.950 100% 38.882.950 99,79 I Pengumpulan, Pengolahan
Analisis dan Penyajian Data dan Anak dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah
Provinsi
38.962.950 100% 38.882.950 99,79
1 Penyediaan Data Gender dan
Anak Provinsi 24.997.200 100% 24.997.200 100,0
0 2 Penyajiaan dan Pemanfaatan
Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
13.965.750 100% 13.885.750 99,43 F PROGRAM PEMENUHAN
HAK ANAK 139.821.500 100% 133.993.500 95,83
I Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
29.753.000 100% 29.653.000 99,66 1 Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Media da Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
29.753.000 100% 29.653.000 99,66
II Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
110.068.500 100% 104.340.500 94,80 1 Penyediaan Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
60.536.500 100% 57.233.500 94,54 2 Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksana Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
16.320.000 100% 15.870.000 97,24 3 Pnguatan Jejaring Antar
Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
238.219.000 100% 238.026.300 99,92
129 I Penyediaan Layanan bagi
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
238.219.000 100% 238.026.300 99,92
1 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
238.219.000 100% 238.026.300 99,92
H PROGRAM
PENGENDALIAN PENDUDUK
16.776.400 100% 16.776.400 100,0 0 I Pemaduan dan Sinkronisasi
Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
16.776.400 100% 16.776.400 100,0 0
1 Advokasi dan Sosialisasi GDPK
16.776.400 100% 16.776.400 100,0 0 I PROGRAM PEMBINAAN
KELUARGA BERENCANA (KB)
39.144.000 100% 38.694.000 98,85 I Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
13.264.000 100% 12.964.000 97,74
1 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam
Program KKBPK 13.264.000 100% 12.964.000 97,74
II Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan
1 Penguatan Kerjasama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK
25.880.000 100% 25.730.000 99,42
J PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA
61.536.250 100% 61.535.750 100,0 0
130 SEJAHTERA (KS)
I Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
40.061.000 100% 40.061.000 100,0 0 1 Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga 33.796.000 100% 33.796.000 100,0 0 2 Peningkatan Kapasitas Pengelola
dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)
6.265.000 100% 6.265.000 100,0 0 II Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
21.475.250 100% 21.474.750 100,0 0
1 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga
20.235.000 100% 20.234.500 100,0 0
2 Fasilitasi Pengembangan
Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB
1.240.250 100% 1.240.250 100,0 0 UPTD PELINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK 534.100.550 100% 352.996.817 66,09 C PROGRAM
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
162.811.050 100% 64.393.600 39,55 II Penyediaan Layanan Rujukan
Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
162.811.050 100% 64.393.600 39,55
1 Penyediaan Layanan Pengaduan masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat
31.253.600 100% 31.230.600 99,93
131 Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota 2 Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
131.557.450 100% 33.163.000 25,21
G PROGRAM
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
371.289.500 100% 288.603.217 77,73 I Pencegahan Kekerasan
Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak
Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
53.530.000 100% 51.817.500 96,80
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
53.530.000 100% 51.817.500 96,80 II Penyediaan Layanan bagi
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
241.922.500 100% 170.098.717 70,31
1 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan Provinsi 54.506.000 100% 52.515.717 96,35 2 Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlndungan Khusus Anak Kewenangan Provinsi
187.416.500 100% 117.583.000 62,74
III Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bag Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
75.837.000 100% 66.687.000 87,93
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia
Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Provinsi
75.837.000 100% 66.687.000 87,93
TOTAL 7.860.841.64
7 100% 7.483.789.437 95,20
132 BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Tahun 2021 merupakan menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauhmana manfaat pelayanan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, KB.
Penyajian data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran. Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 mencakup 7 (tujuh) sasaran strategis yang diukur dengan 11 (sebelas) indikator kinerja .
2. Secara umum capaian indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Rata-rata sebesar 106,31%. Artinya Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 termasuk berhasil dengan kategori sangat baik.
3. Kategori penilaian keberhasilan capaian 3 (tiga) indikator kinerja tujuan dengan predikat Sangat Baik (sebesar ≥85%) dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran berhasil dengan 4 (empat| sumatera barat 88 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020) indikator kinerja dengan capaian sangat baik (sebesar ≥85%). dppkbkps
133 4. Anggaran program yang menunjang pencapaian 7 (tujuh) sasaran strategis, dan 11 (sebelas ) indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar Rp.
3.260.987.456,- direalisikan sebesar Rp. 3.213.175.710,- atau 98.45%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator tersebut terdapat sisa anggaran sebesar 1,55% atau secara absolut sebesar Rp.
47.811.746,-
5. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pengendalian Penduduk,KB dan Dukcapil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung adalah Rp.
7.984.535.918,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.860.578.599,- atau 98,45%
dengan sisa anggaran Rp. 123.957.319,- atau 1,55%.
Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Perlu dipikirkan penambahan program dan kegiatan baru yang diiringi dengan penambahan anggaran, untuk lebih mempercepat capaian kinerja ditahun-tahun akan datang.
2. Melakukan evaruasi butanan terhadap perkembangan peraksanaan kegiatan pada masing-masing bidang, yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya.
3. Perlunya pengawasan khusus dari masing-masing kepara bidang sehingga target yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja (PK) dapat tercapai.
4. Peningkatan kompetensi akuntaber seperti yang diharapkan. SDM Aparatur agar terwujudnya pelaksanaan tugastugas pemerintahan secara transparan dan Akuntabel.
5. Menerapkan asas-asas tertib administrasi, transparan, hindari pemborosan (efisiensi), dan cegah potensi timburnya Korupsi, Korusi dan Nepotisme (KKN), dalam upaya meningkatkan capaian riil (nyata) seluruh program, kegiatan, dan anggaran di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat.
134 Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah pada Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi sumatera Barat Tahun 2021 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-perundangan yang berlaku.
Atas perhatian semua pihak diucapkan terima kasih.
Padang, 25 Januari 2021
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat
Kepala,
Dra.Hj.Gemala Ranti, M.Si Pembina Utama Muda NIP.19631214 199403 2 004
.
135 .
136
137
138
139