• Tidak ada hasil yang ditemukan

Analisis Evaluasi Pencapaian Kinerja

AKUNTABILITAS KINERJA

3.2. Analisis Evaluasi Pencapaian Kinerja

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan dalam pengambilan keputusan. Analisis tersebut meliputi perbandingan antara hasil tahun ini degan hasil tahun sebelumnya, serta perbandingan antara hasil sebuah SKPD dengan SKPD lainnya dalam satu daerah maupun daerah lainnya.

Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kota Pagar Alam Tahun 2015, didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 4.292.954.000(Empat Milyar

Dua ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah),

anggaran dana Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) mengalami perubahan berupa pengurangan anggaran sebesar Rp.547.257.390,- (Lima ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh

Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), sehingga dana yang digunakan pada

tahun 2014 menjadi sebesarRp. 3.745.696.610,- (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan

Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kota Pagar Alam yang didanai APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2015 dan Realisasi masing-masing kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kota Pagar Alam Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel. 2 Program dan Kegiatan BKP5K Kota Pagar Alam yang di danai APBD Tahun Anggaran 2015

No. PROGRAM/KEGIATAN DANA

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1.116.814.500 1.050.991.360

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.250.000 4.250.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 30.000.000 30.000.000 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

9.600.000 9.600.000 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 46.865.500 37.122.360 5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 26.580.000 26.580.000 6 Penyedian Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.010.000 10.010.000 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor 419.075.000 462.425.000 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.490.000 18.490.000 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan 27.100.000 27.100.000 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Luar Daerah 373.044.000 273.614.000 11 Penyediaan Jasa Pendukung

administrasi/teknis perkantoran 151.800.000 151.800.000

II Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 830.478.000 712.478.000

Lakip BKP5K Tahun 2015 34 2 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional 78.000.000 - 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor 40.000.000 - 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan

dinas/operasional 100.000.000 100.000.000 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor 7.500.000 7.500.000 6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 105.930.000 105.930.000

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24.750.000 24.750.000

1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas

Hari-hari Tertentu 24.750.000 24.750.000

IV Program Peningkatan Kesejahteraan

petani 50.552.000 50.552.000

1 Peningkatan Kemampuan lembaga

Petani 29.600.000 29.600.000 2 Pelaksanaan Pendataan Kelompok Tani

dan Gapoktan 20.952.000 20.952.000

IV Program Pengembangan Data /

Informasi 20.000.000 20.000.000

1 Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

20.000.000 20.000.000

V PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

1 Peningkatan kemampuan lembaga

petani 29.600.000 29.600.000 2 Pelaksanaan pendapatan kelompok tani

dan gapoktan 20.952.000 20.952.000

VI Program Peningkatan Ketahanan

Pangan (Pertanian/Perkebunan) 1.761.414.250 1.387.779.250

1 Penanganan Daerah Rawan Pangan 82.125.000 82.125.000 2 Analisa dan Penyusunan Pola Konsumsi

dan Suplay Pangan (Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan)

21.917.000 21.917.000 3 Pemanfaatan Pekarangan Untuk

Pengembangan Pangan (P2KP) 124.700.000 124.700.000 4 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan

Masyarakat 23.535.000 23.535.000 5 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan

Pokok 28.785.000 28.785.000 6 Penanganan Pasca Panen dan

Kelompok Pangan Lokal/Olahan)

7 Pengembangan Cadangan Pangan

Daerah 110.750.000 -

8 Pengembangan Diversifikasi Tanaman 70.500.000 70.500.000 9 Pengembangan Lumbung Pangan Desa 584.750.000 584.750.000 10 Peningkatan Mutu dan Keamanan

Pangan (Analisis Pengujian Terhadap Pangan Segar)

213.920.000 - 11 Koordinasi Perumusan Kebijakan

Pertanahan dan infrastruktur Pertanian dan Pedesaan (Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan)

12.500.000 12.500.000

12 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

(Lomba Cipta Menu B2SA) 45.020.000 45.020.000 13 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 15.000.000 15.000.000 14 Pengembangan Kawasan Penggunaan

Pupuk Organik 49.374.500 49.374.500 15 Pembangunan Gudang Cadangan

Pangan Pemerintah Kota pagar Alam 329.572.750 329.572.750

VII Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian/Perkebunan 137.786.000 137.786.000

1 Promosi Atas Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah (Mengikuti Pameran Hari Pangan Sedunia XXX Palembang)

137.786.000 137.786.000

VIII Program Peningkatan Teknologi

Pertanian/Perkebunan 175.985.000 175.985.000

1 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna (Demplot Pertanian, Perikanan dan Peternakan)

148.410.000 148.410.000

2 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna (Demplot Tanaman Kedelai)

27.575.000 27.575.000

IX Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan 175.175.000 185.375.000

1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan (Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Tingkat Kota Pagar Alam)

55.225.000 55.225.000

2 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertaian/Perkebunan (Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian)

119.950.000 130.150.000

Lakip BKP5K Tahun 2015 36 Tabel 3. Realisasi Masing-masing Kegiatan BKP5K Tahun Anggaran 2015

No PROGRAM/KEGIATAN PAGU REALISASI SISA (Rp.) (%) (Rp.) (%) 1 2 3 4 5 6 7 PEMERINTAHAN UMUM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.250.000 4.250.000 100,00 0 0,00 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 30.000.000 17.418.730 58,06 12.581.270 41,94 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan &

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 9.600.000 3.763.775 39,21 5.836.225 60,79 4 Penyediaan Jasa Pendukung administrasi

/Teknis Perkantoran 151.800.000 150.180.000 98,93 1.620.000 1,07 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 37.122.360 37.115.340 99,98 7.020 0,02 6 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 26.580.000 26.580.000 100,00 0 0,00 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor 10.010.000 10.010.000 100,00 0 0,00 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor 462.425.000 460.000.000 99,5% 2.425.000 0,52 9 Peneyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.490.000 18.490.000 100,00 0 0,00 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Perundang-undangan 27.100.000 27.100.000 100,00 0 0,00 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah 273.614.000 254.585.756 93,05 19.028.244 6,95 JUMLAH I 1.050.991.360 1.009.493.601 96,05 41.497.759 3,95 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

1 Pembangunan Gedung Kantor (bp3k

Atung bungsu dan BP3K Tani Makmur) 499.048.000 490.458.000 98,3 8.590.000 1,7

2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - -

3

pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- -

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

100.000.000 89.985.640

89,99 10.014.360 10,01

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor BKP5K 7.500.000 7.500.000 100,00 0 0 6 Rehabilitas sedang/berat gedung kantor

(BP3K Lembah dempo) 105.930.000 105.800.000 99,87 130.000 0,13 JUMLAH II 712.478.000 693.743.640 97,37 18.734.360 2,63

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1. Pengadaan Pakaian dinas beserta

perlengkapanya 24.750.000 24.660.000 99,64 90.000 0,36 JUMLAH III 24.750.000 24.660.000 99,64 90.000 0,36 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN

PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN 0

1 Penanganan daerah rawan pangan 82.125.000 80.655.000 98,21 1.470.000 1,79 2 Analisis dan penyusunan pola konsumsi

dan suplai pangan 21.917.000 21.917.000 100,00 0 3 Pemanfaatan pekarangan untuk

pengembangan pangan 124.700.000 123.400.000 98,96

107.500.00

0 86,21 4 Pemantauan dan analisis akses pangan

masyarakat 23.535.000 23.535.000 100,00 0 0,00 5 Pemantauan dan analisis akses pangan

pokok 28.785.000 28.785.000 100,00 0 0,00 6 Penanganan pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian - - 7 pengembangan cadangan pangan daerah - -

8 pengembangan diversifikasi tanaman 70.500.000 70.450.000 99,93 50.000 60,00 9 Pengembangan lumbung pangan desa 584.750.000 582.770.000 99,66 1.980.000 0,34 10 Peningkatan mutu dan keamanan pangan - 0

11

Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan

12.500.000 12.500.000 100,00 12.581.270 0,00

12 Penyuluhan sumber pangan alternative 45.020.000 44.995.000 99,94 5.836.225 0,06 13 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 15.000.000 15.000.000 100,00 0 0,00 14 pengambangan kawasan penggunaan

pupuk organic 49.374.500 49.358.500 99,97 0,03 15 Pembangunan Gudang Cadangan Pangan

Pemerintah kota pagaralam 329.572.750 326.712.000 99,13 2.860.750 0,86

JUMLAH IV 1.387.779.250 1.380.077.500 99,45 7.701.750 0,55 PROGRAM PENGEMBANGAN

DATA/INFORMASI 86,21

1

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

20.000.000 20.000.000 100,00 0 0

JUMLAH V 20.000.000 20.000.000 100,00 0 0 PROGRAM PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN PETANI

1 Peningkatan kemampuan lembaga petani 29.600.000 29.600.000 100,00 0 0 2 Pelaksanaan pendapatan kelompok tani

dan gapoktan 20.952.000 20.952.000 100,00 0 0

0

JUMLAH VI 50.552.000 50.552.000 100,00 0 0 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN

HASIL PRODUKSI

Lakip BKP5K Tahun 2015 38

1. Promosi Atas Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 137.786.000 137.536.000 99,82 250.000 0,18 JUMLAH VII 137.786.000 137.536.000 99,82 250.000 0,18 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN

TEKNOLOGI PERTANIAN / PERKEBUNAN

1.

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Demplot Pertanian, Perikanan dan Peternakan dan peternakan)

148.410.000 147.705.000 99,5 705.000 0,48

2.

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Demplot Tanaman Kedelai)

27.575.000 26.575.000 96,37 1.000.000 3,63

JUMLAH VIII 175.985.000 174.280.000 99,03 1.705.000 0,97 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH

PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh

Pertanian / Perkebunan 55.225.000 55.225.000 100,00 0 0,00

2 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga

Penyuluh Pertanian / Perkebunan 130.150.000 126.950.000 97,54 3.200.000 2,46 JUMLAH IX 185.375.000 182.175.000 98,27 3.200.000 1,73 Total (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) 3.745.696.610 3.672.517.741 98,05 73.178.869 1,95

Pencapaian Kinerja masing-masing sasaran dapat diuraikan dari masing-masing kegiatan berikut :

1. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Sasaran kegiatan ini adalah Meningkatnya jumlah petani yang mengikuti pelatihan/seminar/rembug pada tingkat nasional dan regional, dan ditempuh dengan kebijakan Peningkatan keikutsertaan anggota lembaga petani (Poktan, Gapoktan,KTNA) pada gelar teknologi, seminar teknologi, lomba-lomba, temu wicara, rembug tani pada tingkat nasional dan regional.

Kegiatan ini membutuhkan Input dana sebesar Rp.29.600.000 dan dana yang terealisasi Rp.29.600.000 sehingga capaian penggunaan keuangan sebesar 100%.

Output dari kegiatan ini adalah keikutsertaan petani kota Pagar Alam pada PENAS

KTNA di Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur. Outcome dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pengetahuan petani dalam mengelola usaha dan memanajemen kelembagaan petani.

2. Pelaksanaan Pendataan Kelompok Tani dan Gapoktan

Sasaran kegiatan ini adalah diperolehnya tingkat dan kelas kemampuan kelompok tani serta penilaian penyuluh pertanian yang berprestasi.

Kegiatan ini membutuhkan Input dana sebesar Rp.29.952.000 dan dana yang digunakan sebesar Rp.20.952.000 Sehingga capaian penggunaan keuangan sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya data kelompok tani dan gapoktan di kota Pagar Alam. Outcome dari kegiatan ini adalah Meningkatnya jumlah kelompok tani dan gapoktan yang naik kelas.

3. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Sasaran kegiatan ini adalah Terlaksananya intervensi pencegahan dan penanggulangan rawan pangandanteratasinya kerawanan pangan di wilayah yang dilakukan intervensi kerawanan pangan. Kegiatan ini membutuhkan Input dana sebesar Rp.82.125.000 dan dana yang digunakan sebesar Rp.80.655.000. Sehingga capaian penggunaan keuangan sebesar 98,21%. Output dari kegiatan ini adalah pemberian bantuan pangan dan intervensi jangka pendek kepada 2 kelompok desa. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya desa yang diintervensi karena kerawanan pangannya melalui bantuan ternak itik dan pakan itik , sehingga dengan bantuan tersebut pada masa yang akan datang kerawanan pangan yang ada pada desa yang diintervensi dapat teratasi dan tidak terulang kembali.

4. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

Sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya data analisis neraca bahan makan yang dapat dijadikan acuan dalam pembangunan ketahanan pangan dan ditempuh dengan kebijakan pengkajian dan analisis terhadap situasi ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat Kota Pagar Alam.

Kegiatan ini membutuhkan Input dana sebesar Rp.21.917.000 dan dana yang digunakan sebesar Rp.21.917.000. Sehingga capaian penggunaan keuangan sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah Buku Analisis Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya meningkatnya ketersediaan data analisis bidang ketahanan pangan.

5. Pemanfaatan Perkarangan Untuk Pengembangan Pangan

Sasaran kegiatan ini adalah Terlaksananya program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) dan ditempuh dengan kebijakan

Lakip BKP5K Tahun 2015 40 Penerapan Teknologi spesifik lokasi dalam memanfaatkan lahan pekarangan untuk pengembangan pangan.

Kegiatan ini membutuhkan inputdana sebesar Rp.124.700.000dan dana yang digunakan Rp.123.400.000, sehingga capaian penggunaan keuangan sebesar 98,96%. Output dari kegiatan ini adalah memberikan fasilitasi terhadap 10 kelompok petani untuk melaksanakan studi lapangan terkait pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan ke Bandung Propinsi Jawa Barat. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya lahan pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengembangan pangan.

6. Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat.

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya Meningkatnya cakupan ketersediaan data Analisis Akses Pangan Masyarakat dan Rekomendasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Kegiatan ini dilakukan dengan survey terhadap pola konsumsi pangan masyarakat dan intervensi terhadap pangan anak-anak tingkat sekolah dasar.

Kegiatan inimembutuhkan Input dana sebesar Rp.23.535.000. Dana yang digunakan sebesar Rp.23.535.000, Sehingga capaian penggunaan keuangan sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah buku kajian Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan masyarakan tentang pangan dan gizi beragam, bergizi, berimbang dan aman berbasis sumber daya lokal.

7. Pematauan dan Analisis Harga Pangan Pokok.

Sasaran kegiatan ini adalah Meningkatnya cakupan ketersediaan data dan analisis harga pangan pokok. Kegiatan ini dilakukan dengan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan harga pangan pokok di pasaran.

Kegiatan ini membutuhkan Input dana sebesar Rp.28.785.000. Dana yang digunakan sebesar Rp.28.785.000. Sehingga capaian penggunaan keuangan sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah data analisis harga pangan pokok selama 12 bulan. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya pendapatan petani Kota Pagar Alam.

8. Pengembangan Diversifikasi Tanaman

Sasaran kegiatan ini adalah Terlaksananya pengembangan diversifikasi tanaman pada kelompok pangan olahan/lokal yang berbasis sumber daya lokal

yangditempuh dengan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan pangan pada kelompok pangan lokal/olahan serta demo kuliner non beras.

Kegiatan ini membutuhkan Input dana sebesar Rp.70.500.000. dana yang digunakan sebesar Rp.70.450.000. Sehingga capaian penggunaan keuangan sebesar 99,93%. Output dari kegiatan bantuan peralatan pengolahan pangan olahan pada kelompok pangan lokal/olahan.Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas produk olahan yang dihasilkan oleh kelompok pangan lokal/olahan khas kota Pagar Alam.

9. Kordianasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan.

Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya data rekomendasi dewan ketahanan pangan yang ditempuh melalui rapat dewan ketahanan pangan.

Kegiatan inimembutuhkan Input dana sebesar Rp.12.500,000 dan dana yang digunakan sebesar Rp.12.500.000. Sehingga capaian penggunaan keuangan sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah kebijakan dewan ketahanan pangan. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya komitmen pemangku kebijakan dalam pembangunan ketahanan pangan kota Pagar Alam.

10. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

Sasaran kegiatan ini adalah Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang menu beragam, bergizi, berimbang dan aman berbasis sumber daya lokal kebijakan melakukan pelatihan cipta menu beragam bergizi, berimbang dan aman berbasis sumber daya lokal.

Kegiatan ini membutuhkanInput dana sebesar Rp.45.020.000dan dana yang digunakan sebesar Rp.44.995.000sehingga capaian penggunaan keuangan sebesar 99,94%. Output dari kegiatan ini adalah Pelatihan Lomba Cipta menu 3B tingkat Kota dan Tingkat Propinsi. Outcome dari kegiatan ini adalah terlaksanya diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal.

11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya dokumen hasil evaluasi kegiatan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan yang ditempuh dengan kebijakan Peningkatan ketahanan pangan dan Evaluasi kegiatan bidang ketahanan pangan tahun 2015.

Kegiatan ini membutuhkan Input dana sebesar Rp.15.000.000 dan dana yang digunakan sebesar Rp.15,000,000, Sehingga capaian penggunaan keuangan sebesar

Lakip BKP5K Tahun 2015 42 100%. Output dari kegiatan ini adalah dokumen evaluasi bidang ketahanan pangan dan Outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan evaluasi kegitaan bidang ketahanan pangan.

12. Pengembangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik

Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya bimbingan teknis penanganan limbah pertanian. Kegiatan ini membutuhkan input dana Rp. 49.374.500 dana yang digunakan sebesar 49.358.500, capaian penggunaan keuangan sebesar 99,97%.

Output dari kegiatan ini adalah bimbingan teknis penangan limbah pertanian yang

diikuti oleh 50 orang.Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengembangan kawasan penggunaan pupuk organik.

13. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daaerah.

Sasaran kegiatan ini adalah Diikutinya Acara Tahunan Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional yang ditempuh dengan kebijakan berperan serta dalam pameran Hari Pangan Sedunia tingkat Nasional yang diselenggarakan setiap tahun.

Kegiatan ini membutuhkanInput dana Rp.137.786.000 dana yang digunakan sebesar Rp.132.536.000, capaian penggunaan keuangan sebesar 96,19%. Output dari kegiatan ini adalah Partisipasi dalam pameran Hari Pangan Sedunia tahun 2015 di Palembang Sumatera Selatan. Outcome dari kegiatan ini adalah lebih dikenalnya produk pertanian unggulan kota Pagar Alam di tingkat nasional.

14. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan tepat Guna (Demplot Pertanian,Perikanan dan peternakan).

Sasaran kegiatan ini adalah Meningkatnya penerapan paket teknologi anjuran melalui demontrasi plot (demplot) untuk petani dan penyuluh. yang ditempuh dengan kebijakan penerapan teknologi tepat guna pada demplot Pertanian, Perikanan dan peternakan

Kegiatan ini membutuhkanInput dana Rp. 148.410.000 dana yang digunakan sebesar Rp.147.705.000, capaian penggunaan keuangan sebesar 99,5%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya 8 demplot pertanian, perikanan dan peternakan.Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan.

15. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Sasaran kegiatan ini adalah Meningkatnya penerapan paket teknologi anjuran melalui demontrasi plot (demplot) untuk petani dan penyuluh. yang ditempuh dengan kebijakan penerapan teknologi tepat guna pada demplot tanaman kedelai.

Kegiatan ini membutuhkanInput dana Rp. 27.575.000 dana yang digunakan sebesar Rp.26.575.000, capaian penggunaan keuangan sebesar 96,37%. Output10 unit demplot tanaman kedelai. Outcomemeningkatnya produktivitas komoditi kedelai.

16. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan.

Sasaran kegiatan ini adalah Terlaksananya penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang ditempuh melalui perumusan strategi penyuluhan dengan berpedoman pada programa penyuluhan propinsi dan nasional.

Kegiatan ini membutuhkanInput dana Rp.55.225.000 dana yang digunakan sebesar Rp.55.225.000, capaian penggunaan keuangan sebesar 100%.

OutputPrograma Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pagar Alam. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas penyuluhan pertanian,

perikanan dan Kehutanan kota Pagar Alam.

17. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan.

Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan pada 5 BP3K di Kecamatan dan ditempuh dengan kebijakan penyediaan sapras penyuluhan pada tingkat BP3K.

Kegiatan ini membutuhkan Input dana sebesar Rp.130.150.000 dan dana yang digunakan sebesar Rp.126.950.000 sehingga capaian penggunaan keuangan sebesar 98,27%. Output dari kegiatan ini adalah sarana dan prasarana operasional penyuluhan di BP3K. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas penyuluhan pertanian, perikanan dan Kehutanan kota Pagar Alam.

Dokumen terkait