• Tidak ada hasil yang ditemukan

Anggaran Pencapaian Sasaran

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung

Jumlah Anggaran TA. 2015 (Rp) Realisasi Anggaran TA. 2015 (Rp) 1 2 3 4 5 6

1 Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama

1 Jumlah pemuka agama/lembaga keagamaan yang mendapatkan pembinaan/sosialisasi

 Peningkatan Fungsi dan Peran Lembaga Keagamaan dan Tokoh Agama

Rp. 788.015.000,- Rp. 776.800.900,-

2 Terpeliharanya kerukunan intra dan antar ummat beragama

2 Jumlah Dai dan Pemuka Agama lainnya yang mendapatkan pembinaan/sosialisasi wawasan kebangsaan

 Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bidang Keagamaan

Rp. 2.898.875.000,- Rp. 2.852.048.448,-

3 Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, peternakan, perkebunan, dan perikanan

3 Produksi Padi  Peningkatan produksi

tanaman pangan Rp. 30.331.040.000,- Rp. 29.417.871.100,- 4 Produksi Jagung 5 Produksi Kedelai 6 Produktivitas Padi 7 Produktivitas Jagung 8 Produktivitas Kedelai 9 Produksi Hortikultura  Program Peningkatan Produksi, dan Mutu Produk Hortikultura

Rp. 31.108.853.200,- Rp. 30.171.152.750,-

10 Populasi Sapi Potong  Peningkatan Produksi

Hasil Peternakan

Rp. 22.380.056.065,- Rp. 21.180.458.852,-

11 Populasi Sapi Perah 12 Populasi Kerbau 13 Populasi Kuda 14 Populasi Ternak Kecil

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran TA. 2015 (Rp) Realisasi Anggaran TA. 2015 (Rp) 1 2 3 4 5 6 15 Populasi Unggas 16 Produksi Daging 17 Produksi Telur 18 Produksi Susu

19 Produksi Kakao  Peningkatan Produksi,

dan Produktivitas Tanaman Perkebunan

Rp. 30.940.643.042,- Rp. 30.338.150.929,-

20 Produksi Tebu

21 Produksi Kelapa Dalam 22 Produksi Kopi

23 Produktivitas Kakao 24 Produktivitas Tebu

25 Produktivitas Kelapa Dalam 26 Produktivitas Kopi

27 Nilai Produksi Kakao 28 Nilai Produksi Tebu

29 Nilai Produksi Kelapa Dalam 30 Nilai Produksi Kopi

31 Produksi Perikanan Tangkap

 Pengelolaan Perikanan Tangkap

Rp. 29.528.484.750,- Rp. 27.385.119.703,-

32 Produksi Perikanan Budidaya  Pengembangan

Perikanan Budidaya 33 Produksi Udang

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran TA. 2015 (Rp) Realisasi Anggaran TA. 2015 (Rp) 1 2 3 4 5 6

34 Produksi Rumput Laut 35 Produksi Bandeng

36 Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan  Peningkatan Usaha

Kehutanan

Rp. 4.160.625.000,- Rp. 3.907.586.375,-

37 Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu 4 Meningkatnya produksi dan

produktivitas industri daerah

38 Jumlah industri  Pengembangan

industri kecil dan menengah

Rp.12.550.843.250,- Rp. 3.479.098.000,-

39 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB 5 Meningkatnya kualitas dan

peran koperasi dan UMKM

40 Jumlah koperasi aktif  Peningkatan kualitas

kelembagaan koperasi dan UMKM

Rp. 2.230.300.000,- Rp. 2.224.930.600,- 41 Jumlah koperasi besar

42 Jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah

43 Jumlah usaha menengah menjadi usaha besar*

44 Jumlah Wira Usaha Baru  Pengembang-an

kewira-usahaan dan keunggulan kompetitif

6 Berkembangnya Daya Saing Pariwisata Daerah

45 Jumlah Wisata nusantara  Pengembangan pemasaran pariwisata

Rp. 2.466.430.000,- Rp. 2.333.761.541,- 46 Jumlah wisata mancanegara

47 Jumlah destinasi yang menjadi destinasi wisata unggulan

 Pengembangan destinasi Pariwisata

Rp. 6.659.877.000,- Rp. 6.498.075.864,-

7 Terkendalinya luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional

48 Jumlah Regulasi lahan pangan berkelanjutan  Program pengendalian lahan pangan

berkelanjutan

Rp. 200.000.000,- Rp. 200.000.000,-

8 Meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

49 Jumlah penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yg fokus mendampingi Petani melalui paket kreatif penyuluh :

 Peningkatan kordinasi penyuluhan

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran TA. 2015 (Rp) Realisasi Anggaran TA. 2015 (Rp) 1 2 3 4 5 6 a. Pertanian b. Perikanan c. Kehutanan

50 Jumlah balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (BP3K) yang ada di kecamatan berbasis Teknologi Informasi (IT) dan Demplot.

 Pemberdayaan kelembagaan penyuluh dan petani

9 Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat

51 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)  Program pengembangan

penganekaragaman konsumsi pangan & pengawasan keamanan pangan segar

Rp. 1.335.000.000,- Rp.1.182.391.330,-

10 Berkurangnya penduduk miskin di desa dan kota

52 Persentase Penduduk miskin  Program Perencanaan

Pembangunan Daerah  Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan  Penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan Rp. 6.750.606.564,- Rp. 6.666.549.487,- 11 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial

53 Persentase PMKS yang menerima bantuan  Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya  Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rp. 1.878.800.000,- Rp. 1.859.292.500,- 12 Meningkatnya upaya

pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan penguatan kapasitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

54 Jumlah lokasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam

 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Rp. 801.173.000,- Rp. 774.375.180,-

55 Penurunan beban pencemaran  Program Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Rp. 2.216.640.000,- Rp. 2.162.347.030,- 56 Bobot kapasitas pengelolaan lingkungan

hidup

 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran TA. 2015 (Rp) Realisasi Anggaran TA. 2015 (Rp) 1 2 3 4 5 6

13 Meningkatnya kapasitas dan pengelolaan konservasi dan tata kelola hutan dan lahan kritis serta pelestarian

keanekaragaman hayati

57 Luas lahan kritis

 Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) berbasis pemberdayaan masyarakat

Rp. 9.723.567.000,- Rp. 8.756.986.345,-

58 Luas kebakaran hutan yang dikendalikan  Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Rp. 2.303.100.000,- Rp. 2.292.571.600,-

59 Jumlah illegal logging yang tertangani 14

Meningkatnya kemampuan literasi dan minat baca masyarakat

60 Angka melek huruf  Intensifikasi dan

Perluasan akses pendidikan keaksaraan fungsional

Rp. 3.778.900.000,- Rp. 3.721.604.920,-

61 Jumlah Melek Aksara yang menerima SUKMA

62 Jumlah pengunjung perpustakaan

 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 15 Meningkatnya akses dan mutu

penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun

63 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat  Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun

Rp. 2.218.220.000,- Rp. 2.179.032.700,-

64 Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat 65 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD

sederajat

66 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP 67 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 68 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP 69 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA 70 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA 71 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA 16 Berkembangnya pendidikan

tinggi 72 Angka melanjutkan (AM) tamatan SMA/K ke

perguruan Tinggi

 Pengembangan Fasilitasi Pendidikan Tinggi

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran TA. 2015 (Rp) Realisasi Anggaran TA. 2015 (Rp) 1 2 3 4 5 6

73 Jumlah Mahasiswa PTN/PTS Penerima SPP

Gratis Rp. 2.069.861.262,-

17 Meningkatnya ketahanan budaya secara serasi dengan spirit zaman

74 Jumlah situs budaya yang dilestarikan  Pengelolaan kekayaan budaya

Rp. 2.224.240.000,-

75 Jumlah benda budaya yang dilestarikan

76 Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

 Pengelolaan Keragaman Budaya

Rp. 2.718.905.000,-

Rp. 2.655.572.373,- 18 Meningkatnya peran dan

prestasi pemuda dan keolahragaan

77 Jumlah atlet yang difasilitasi.  Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

Rp.3.866.907.000,- Rp. 3.777.740.591,-

78 Jumlah cabang olah raga yang difasilitasi.

79 Jumlah Pemuda yang difasilitasi.

80 Jumlah lembaga kepemudaan yang difasilitasi melalui kegiatan kepemudaan 19 Berkembangnya layanan rumah

sakit bertaraf Internasional

81 Jumlah RS yang terakreditasi Nasional  Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Rp. 2.257.450.000,-

Rp. 2.175.436.140,- 20 Meningkatnya kualitas

penanganan penyakit dan jaminan kesehatan masyarakat

82 Rasio tenaga perawat per 100.000 Penduduk

 Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Rp. 1.862.403.000,- Rp. 1.177.432.500,- 83 Cakupan penemuan dan penanganan

penderita penyakit TBC BTA

84 Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)

85 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat miskin

 Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat 21 Meningkatnya kualitas

pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi

86 Jumlah Kematian Ibu  Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Ibu, Anak, Balita dan Lansia

Rp. 879.500.000,- Rp. 774.346.200,-

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran TA. 2015 (Rp) Realisasi Anggaran TA. 2015 (Rp) 1 2 3 4 5 6

88 Prevalensi balita gizi buruk  Perbaikan gizi

masyarakat

Rp. 610.000.000,- Rp. 568.960.000,- 22 Meningkatnya pola hidup sehat,

keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan, dan kesehatan lingkungan

89 Umur Harapan Hidup (UHH)

 Promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat Rp. 1.734.385.000,- Rp. 1.665.895.300,-

23 Terkendalikannya pertumbuhan

penduduk 90 Prevalensi peserta KB Aktif

 Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera Rp. 794.850.000,- Rp. 786.370.900,-

24 Meningkatnya kapasitas jalan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi luar Jawa

91 Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap

 Penyelenggaraan Jalan Rp. 581.895.322.951,- Rp. 500.592.720.635,-

92

Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi

25 Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi antar moda dan antar wilayah yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul perhubungan luar Jawa

93 Persentase pelayanan transportasi darat

 Pengembangan/ Pemeliharaan prasarana dan pelayanan transportasi darat Rp.117.466.725.000,- Rp. 99.082.640.480

94 Persentase pelayanan transportasi udara

 Pengembangan/

Pemeliharaan prasarana dan pelayanan transportasi udara

95 Persentase pelayanan transportasi laut

 Pengembangan/

Pemeliharaan prasarana dan pelayanan transportasi laut

26 Tersedianya akses dan layanan informasi dan komunikasi yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul komunikasi dan informasi luar Jawa

96 Persentase layanan publik yang dapat diakses secara on line

 Pengembangan/Pemelihara an Prasarana dan

Pengawasan Bidang Kominfo, Media Massa, Pos dan Telekomunikasi

Rp. 2.611.950.000,- Rp. 2.371.553.329,-

27 Meningkatnya akses terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan

97 Rasio Rumah Layak Huni

 Fasilitasi dan Pembinaan

Perumahan Rp. 2.894.100.000,- Rp. 2.864.126.850,-

98 Persentase rumah tangga bersanitasi

 Pembinaan dan fasilitasi pengembangan kawasan

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran TA. 2015 (Rp) Realisasi Anggaran TA. 2015 (Rp) 1 2 3 4 5 6

99 Persentase RT berakses air minum

dan infastruktur permukiman

28 Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi dan rawa serta pemanfaatan air tanah

100 Luas jaringan irigasi dalam kondisi baik (Ha)

 Pengembangan dan Pengelolaan, Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Rp. 114.570.387.617,- Rp. 95.256.186.375,-

101 Jumlah DRT dalam kondisi baik

102 Jumlah embung

 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Rp. 5.289.485.000,-

Rp. 5.253.097.742,- 29 Meningkatnya ketersediaan

infrastruktur energi dan sumber daya mineral untuk mendukung peningkatan perekonomian wilayah

103 Persentase desa berlistrik

 Kedaulatan Energi Rp. 6.867.778.500,- Rp. 6.685.405.963,-

104 Jumlah instalasi bio energi (unit)

105

Jumlah penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah

 Inventarisasi Potensi Geologi, Sumberdaya Mineral dan Batubara, serta Penyediaan Air Tanah

Rp. 4.395.750.000,- Rp. 3.841.839.779,-

106 Cadangan Sumber Daya Mineral (Ton)

107 Luas Wilayah Pemetaan (Hektar)

108

Produksi Logam (Ton)  Peningkatan Upaya

Pengelolaan dan Konservasi

Pertambangan Mineral dan Energi

Rp. 2.399.319.280,- Rp. 2.252.616.020,-

Produksi Non Logam (Ton)

Produksi Batuan (Ton)

Produksi Batubara (Ton)

30 Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar

warga/masyarakat pesisir dan pulau2 kecil.

109 Jumlah daerah pesisir dan pulau kecil yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi

 Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau kecil serta konservasi sumberdaya kelautan dan Perikanan

Rp. 3.318.725.000,- Rp. 3.176.773.920,-

110 Luas Kawasan Konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran TA. 2015 (Rp) Realisasi Anggaran TA. 2015 (Rp) 1 2 3 4 5 6

31 Tersedianya infrastruktur dan kesiap-siagaan penanganan bencana

111 Jumlah aparat dan masyarakat yang pengetahuannya meningkat terkait upaya pengurangan resiko bencana

 Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Rp. 873.000.000,- Rp. 865.808.000,-

112 Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) yang

kapasitasnya meningkat dlm penanganan darurat bencana.

 Kedaruratan dan Logistik Penaggulangan Bencana  Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca Bencana

Rp. 20.114.327.000,- Rp. 5.222.638.800,-

32 Terjaganya iklim investasi berkualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa.

113 Nilai investasi PMA  Program Peningkatan

Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Rp. 8.973.242.100,- Rp. 8.495.188.357,-

114 Nilai investasi PMDN

33 Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang

mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa

115 Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja

 Peningkatan kompetensi tenaga kerja

Rp. 1.215.000.000,- Rp. 1.199.090.758,-

116 Persentase Tingkat pengangguran terbuka

34 Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa

117 Persentase hasil penelitian pengembangan daerah yang

dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah  Penelitian, Pengembangan dan pemanfaatanSDM dan IPTEK Daerah Rp. 9.275.102.853,- Rp. 9.186.297.371,- 118 Jumlah prototype/paten

inovasi daerah yang dihasilkan

 Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 35 Efektifnya peran Sulawesi

Selatan dalam mendorong kerjasama antar Daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

119 Jumlah Kerjasama Daerah.  Kerjasama

Pembangunan Antar Wilayah

Rp. 1.190.000.000,- Rp. 1.169.967.797,-

120 Jumlah kerjasama “Sister City” yang berjalan  Pengembangan Kerjasama Internasional

Rp. 557.000.000,- Rp. 548.511.280,-

121 Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Internasional

122 Jumlah Kerjasama dalam Berbagai bidang dengan Pemerintah Daerah lain di Luar Negeri

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran TA. 2015 (Rp) Realisasi Anggaran TA. 2015 (Rp) 1 2 3 4 5 6 36 Meningkatnya percepatan pembangunan kawasan andalan

123 Jumlah kerjasama antar kabupaten/ kota yang efektif dalam pengembangan kawasan andalan  Pengembang-an kerjasama kawasan andalan Rp. 500.000.000,- Rp. 487.183.600,- 37 Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma sosial

124 Persentase Penyelesaian pelanggaran Perda dan Pergub dari total kasus pelanggaran

 Program peningkatan kualitas produk hukum daerah

Rp. 1.632.385.000,- Rp. 1.613.265.840,-

125 Persentase pengesahan ranperda menjadi perda

Rp. 2.038.925.000,-

Rp. 1.963.048.575,- 38 Meningkatnya kualitas

kehidupan demokrasi dan politik

126 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah  Pendidikan politik masyarakat

Rp. 4.913.692.000,- Rp. 4.685.335.880,-

127 Jumlah Orkemas yang mendapatkan

bantuan fasilitasi. 39 Meningkatnya keberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

128 Lembaga PUG yang Aktif  Peningkatan Kualitas

Hidup Perempuan

Rp. 630.798.000,- Rp. 627.346.619,- 129 Cakupan perempuan korban kekerasan yang

mendapatkan penanganan

 Program Perlindungan Perempuan

130 Cakupan perempuan korban kekerasan yang

mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

131 Jumlah kabupaten/kota layak anak  Program Pemenuhan

Hak Anak (PHA)

132 Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan

 Program Perlindungan Khusus Anak

133 Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 40 Terpeliharanya ketertiban,

ketenteraman & kenyamanan dalam masyarakat

134 Ratio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk  Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rp. 5.790.300.000,- Rp. 5.659.203.120,-

135 Jumlah kegiatan dalam upaya penciptaan kondisi ideologi, poleksosbudkam yang kondusif.

 Program Pemberdayaan dan perlindungan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan

41 Berkembangnya wawasan, kesadaran dan perilaku masyarakat yang mendukung

136 Jumlah masyarakat yg telah diberi pemahaman wawasan kebangsaan

 Program pengembangan wawasan kebangsaan

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran TA. 2015 (Rp) Realisasi Anggaran TA. 2015 (Rp) 1 2 3 4 5 6

kesatuan bangsa dan harmoni sosial dalam wadah NKRI

137 Jumlah Pokja yang membantu dalam memberikan pemahaman wawasan kebangsaan.

 Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 42 Terwujudnya kelembagaan &

tata laksana pemerintahan daerah yg kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi

138 Persentase pelayanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu dari seluruh usulan yang diterima

 Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Rp. 3.974.937.580,- Rp. 3.890.933.117,-

43 Terwujudnya peningkatan kapasitas bagi pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan

139 Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan

 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp. 11.238.336.430,- Rp. 9.995.673.620,-

140 Persentase peserta Diklat Kepemimpinan

yang lulus ujian

141 Persentase peserta Diklat Fungsional yang

lulus ujian 44 Terwujudnya pengelolaan keuangan (Pembiayaan, pendapatan, belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib.

142 Persentase peningkatan penerimaan PAD  Peningkatan dan pengembangan

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Rp. 11.249.665.150,- Rp. 10.464.714.789,- 143 Persentase Peningkatan penerimaan

pendapatan daerah

144 Opini Laporan Keuangan BPK  Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp. 20.056.063.500,- Rp. 16.757.511.603,- 145 Penilaian Evaluasi SAKIP

146 Jumlah Wajib Pajak yang mendapatkan kemudahan pelayanan melalui Drive Thru, Gerai Samsat, Samsat Payment Point, dan Samsat Keliling yg berstandar ISO 9001-2000  Peningkatan aksesibitas, transparansi dan akuntabilitas pelayanan pajak daerah Rp. 2.702.125.000,- Rp. 2.447.869.016,-

45 Terwujudnya perencanaan & pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal

147 Rasio Ketaatan terhadap RTRW  Penyelenggaraan

Penataan Ruang

Rp. 9.703.423.500,- Rp. 9.473.658.484,- 148 Rasio RTH per satuan luas wilayah ber

HPL/HGB

149 Persentase Program dalam APBD yang responsif gender

 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Rp. 1.309.069.500,- Rp. 1.278.419.940,-

150 Jumlah Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah yang dijadikan acuan perencanaan provinsi.

 Program perencanaan pembangunan daerah

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran TA. 2015 (Rp) Realisasi Anggaran TA. 2015 (Rp) 1 2 3 4 5 6

151 Persentase Program RPJMD yang di akomodir dalam RKPD

46 Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat

152 Jumlah BUMDES yang aktif  Pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

Rp. 2.309.000.000,- Rp. 2.279.868.940,-

153 Jumlah LPM yang aktif  Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Rp. 2.550.000.000,-

Rp. 2.330.904.700,- 154 LPM yang Berprestasi

155 Persentase LSM yang aktif

156 Persentase PKK aktif  Program Peningkatan

Peran Perempuan Perdesaan

Rp. 2.347.000.000,- Rp. 2.292.132.500,-

47 Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintahan desa

157 Jumlah desa berstatus swasembada  Peningkatan kapasitas

aparat pemerintah desa

Rp. 4.293.460.000,- Rp. 4.280.931.965,-

158 Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya

Lampiran 6

Tabel 5

Dokumen terkait