No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung
Jumlah Anggaran TA. 2015 (Rp) Realisasi Anggaran TA. 2015 (Rp) 1 2 3 4 5 6
1 Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama
1 Jumlah pemuka agama/lembaga keagamaan yang mendapatkan pembinaan/sosialisasi
Peningkatan Fungsi dan Peran Lembaga Keagamaan dan Tokoh Agama
Rp. 788.015.000,- Rp. 776.800.900,-
2 Terpeliharanya kerukunan intra dan antar ummat beragama
2 Jumlah Dai dan Pemuka Agama lainnya yang mendapatkan pembinaan/sosialisasi wawasan kebangsaan
Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bidang Keagamaan
Rp. 2.898.875.000,- Rp. 2.852.048.448,-
3 Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, peternakan, perkebunan, dan perikanan
3 Produksi Padi Peningkatan produksi
tanaman pangan Rp. 30.331.040.000,- Rp. 29.417.871.100,- 4 Produksi Jagung 5 Produksi Kedelai 6 Produktivitas Padi 7 Produktivitas Jagung 8 Produktivitas Kedelai 9 Produksi Hortikultura Program Peningkatan Produksi, dan Mutu Produk Hortikultura
Rp. 31.108.853.200,- Rp. 30.171.152.750,-
10 Populasi Sapi Potong Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
Rp. 22.380.056.065,- Rp. 21.180.458.852,-
11 Populasi Sapi Perah 12 Populasi Kerbau 13 Populasi Kuda 14 Populasi Ternak Kecil
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran TA. 2015 (Rp) Realisasi Anggaran TA. 2015 (Rp) 1 2 3 4 5 6 15 Populasi Unggas 16 Produksi Daging 17 Produksi Telur 18 Produksi Susu
19 Produksi Kakao Peningkatan Produksi,
dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
Rp. 30.940.643.042,- Rp. 30.338.150.929,-
20 Produksi Tebu
21 Produksi Kelapa Dalam 22 Produksi Kopi
23 Produktivitas Kakao 24 Produktivitas Tebu
25 Produktivitas Kelapa Dalam 26 Produktivitas Kopi
27 Nilai Produksi Kakao 28 Nilai Produksi Tebu
29 Nilai Produksi Kelapa Dalam 30 Nilai Produksi Kopi
31 Produksi Perikanan Tangkap
Pengelolaan Perikanan Tangkap
Rp. 29.528.484.750,- Rp. 27.385.119.703,-
32 Produksi Perikanan Budidaya Pengembangan
Perikanan Budidaya 33 Produksi Udang
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran TA. 2015 (Rp) Realisasi Anggaran TA. 2015 (Rp) 1 2 3 4 5 6
34 Produksi Rumput Laut 35 Produksi Bandeng
36 Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan Peningkatan Usaha
Kehutanan
Rp. 4.160.625.000,- Rp. 3.907.586.375,-
37 Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu 4 Meningkatnya produksi dan
produktivitas industri daerah
38 Jumlah industri Pengembangan
industri kecil dan menengah
Rp.12.550.843.250,- Rp. 3.479.098.000,-
39 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB 5 Meningkatnya kualitas dan
peran koperasi dan UMKM
40 Jumlah koperasi aktif Peningkatan kualitas
kelembagaan koperasi dan UMKM
Rp. 2.230.300.000,- Rp. 2.224.930.600,- 41 Jumlah koperasi besar
42 Jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah
43 Jumlah usaha menengah menjadi usaha besar*
44 Jumlah Wira Usaha Baru Pengembang-an
kewira-usahaan dan keunggulan kompetitif
6 Berkembangnya Daya Saing Pariwisata Daerah
45 Jumlah Wisata nusantara Pengembangan pemasaran pariwisata
Rp. 2.466.430.000,- Rp. 2.333.761.541,- 46 Jumlah wisata mancanegara
47 Jumlah destinasi yang menjadi destinasi wisata unggulan
Pengembangan destinasi Pariwisata
Rp. 6.659.877.000,- Rp. 6.498.075.864,-
7 Terkendalinya luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional
48 Jumlah Regulasi lahan pangan berkelanjutan Program pengendalian lahan pangan
berkelanjutan
Rp. 200.000.000,- Rp. 200.000.000,-
8 Meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
49 Jumlah penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yg fokus mendampingi Petani melalui paket kreatif penyuluh :
Peningkatan kordinasi penyuluhan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran TA. 2015 (Rp) Realisasi Anggaran TA. 2015 (Rp) 1 2 3 4 5 6 a. Pertanian b. Perikanan c. Kehutanan
50 Jumlah balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (BP3K) yang ada di kecamatan berbasis Teknologi Informasi (IT) dan Demplot.
Pemberdayaan kelembagaan penyuluh dan petani
9 Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
51 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Program pengembangan
penganekaragaman konsumsi pangan & pengawasan keamanan pangan segar
Rp. 1.335.000.000,- Rp.1.182.391.330,-
10 Berkurangnya penduduk miskin di desa dan kota
52 Persentase Penduduk miskin Program Perencanaan
Pembangunan Daerah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan Rp. 6.750.606.564,- Rp. 6.666.549.487,- 11 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial
53 Persentase PMKS yang menerima bantuan Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rp. 1.878.800.000,- Rp. 1.859.292.500,- 12 Meningkatnya upaya
pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan penguatan kapasitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
54 Jumlah lokasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Rp. 801.173.000,- Rp. 774.375.180,-
55 Penurunan beban pencemaran Program Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Rp. 2.216.640.000,- Rp. 2.162.347.030,- 56 Bobot kapasitas pengelolaan lingkungan
hidup
Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran TA. 2015 (Rp) Realisasi Anggaran TA. 2015 (Rp) 1 2 3 4 5 6
13 Meningkatnya kapasitas dan pengelolaan konservasi dan tata kelola hutan dan lahan kritis serta pelestarian
keanekaragaman hayati
57 Luas lahan kritis
Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) berbasis pemberdayaan masyarakat
Rp. 9.723.567.000,- Rp. 8.756.986.345,-
58 Luas kebakaran hutan yang dikendalikan Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam
Rp. 2.303.100.000,- Rp. 2.292.571.600,-
59 Jumlah illegal logging yang tertangani 14
Meningkatnya kemampuan literasi dan minat baca masyarakat
60 Angka melek huruf Intensifikasi dan
Perluasan akses pendidikan keaksaraan fungsional
Rp. 3.778.900.000,- Rp. 3.721.604.920,-
61 Jumlah Melek Aksara yang menerima SUKMA
62 Jumlah pengunjung perpustakaan
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 15 Meningkatnya akses dan mutu
penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun
63 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun
Rp. 2.218.220.000,- Rp. 2.179.032.700,-
64 Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat 65 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD
sederajat
66 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP 67 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 68 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP 69 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA 70 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA 71 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA 16 Berkembangnya pendidikan
tinggi 72 Angka melanjutkan (AM) tamatan SMA/K ke
perguruan Tinggi
Pengembangan Fasilitasi Pendidikan Tinggi
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran TA. 2015 (Rp) Realisasi Anggaran TA. 2015 (Rp) 1 2 3 4 5 6
73 Jumlah Mahasiswa PTN/PTS Penerima SPP
Gratis Rp. 2.069.861.262,-
17 Meningkatnya ketahanan budaya secara serasi dengan spirit zaman
74 Jumlah situs budaya yang dilestarikan Pengelolaan kekayaan budaya
Rp. 2.224.240.000,-
75 Jumlah benda budaya yang dilestarikan
76 Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
Pengelolaan Keragaman Budaya
Rp. 2.718.905.000,-
Rp. 2.655.572.373,- 18 Meningkatnya peran dan
prestasi pemuda dan keolahragaan
77 Jumlah atlet yang difasilitasi. Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Rp.3.866.907.000,- Rp. 3.777.740.591,-
78 Jumlah cabang olah raga yang difasilitasi.
79 Jumlah Pemuda yang difasilitasi.
80 Jumlah lembaga kepemudaan yang difasilitasi melalui kegiatan kepemudaan 19 Berkembangnya layanan rumah
sakit bertaraf Internasional
81 Jumlah RS yang terakreditasi Nasional Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Rp. 2.257.450.000,-
Rp. 2.175.436.140,- 20 Meningkatnya kualitas
penanganan penyakit dan jaminan kesehatan masyarakat
82 Rasio tenaga perawat per 100.000 Penduduk
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Rp. 1.862.403.000,- Rp. 1.177.432.500,- 83 Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit TBC BTA
84 Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)
85 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat miskin
Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat 21 Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi
86 Jumlah Kematian Ibu Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu, Anak, Balita dan Lansia
Rp. 879.500.000,- Rp. 774.346.200,-
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran TA. 2015 (Rp) Realisasi Anggaran TA. 2015 (Rp) 1 2 3 4 5 6
88 Prevalensi balita gizi buruk Perbaikan gizi
masyarakat
Rp. 610.000.000,- Rp. 568.960.000,- 22 Meningkatnya pola hidup sehat,
keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan, dan kesehatan lingkungan
89 Umur Harapan Hidup (UHH)
Promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat Rp. 1.734.385.000,- Rp. 1.665.895.300,-
23 Terkendalikannya pertumbuhan
penduduk 90 Prevalensi peserta KB Aktif
Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera Rp. 794.850.000,- Rp. 786.370.900,-
24 Meningkatnya kapasitas jalan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi luar Jawa
91 Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap
Penyelenggaraan Jalan Rp. 581.895.322.951,- Rp. 500.592.720.635,-
92
Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi
25 Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi antar moda dan antar wilayah yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul perhubungan luar Jawa
93 Persentase pelayanan transportasi darat
Pengembangan/ Pemeliharaan prasarana dan pelayanan transportasi darat Rp.117.466.725.000,- Rp. 99.082.640.480
94 Persentase pelayanan transportasi udara
Pengembangan/
Pemeliharaan prasarana dan pelayanan transportasi udara
95 Persentase pelayanan transportasi laut
Pengembangan/
Pemeliharaan prasarana dan pelayanan transportasi laut
26 Tersedianya akses dan layanan informasi dan komunikasi yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul komunikasi dan informasi luar Jawa
96 Persentase layanan publik yang dapat diakses secara on line
Pengembangan/Pemelihara an Prasarana dan
Pengawasan Bidang Kominfo, Media Massa, Pos dan Telekomunikasi
Rp. 2.611.950.000,- Rp. 2.371.553.329,-
27 Meningkatnya akses terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan
97 Rasio Rumah Layak Huni
Fasilitasi dan Pembinaan
Perumahan Rp. 2.894.100.000,- Rp. 2.864.126.850,-
98 Persentase rumah tangga bersanitasi
Pembinaan dan fasilitasi pengembangan kawasan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran TA. 2015 (Rp) Realisasi Anggaran TA. 2015 (Rp) 1 2 3 4 5 6
99 Persentase RT berakses air minum
dan infastruktur permukiman
28 Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi dan rawa serta pemanfaatan air tanah
100 Luas jaringan irigasi dalam kondisi baik (Ha)
Pengembangan dan Pengelolaan, Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Rp. 114.570.387.617,- Rp. 95.256.186.375,-
101 Jumlah DRT dalam kondisi baik
102 Jumlah embung
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Rp. 5.289.485.000,-
Rp. 5.253.097.742,- 29 Meningkatnya ketersediaan
infrastruktur energi dan sumber daya mineral untuk mendukung peningkatan perekonomian wilayah
103 Persentase desa berlistrik
Kedaulatan Energi Rp. 6.867.778.500,- Rp. 6.685.405.963,-
104 Jumlah instalasi bio energi (unit)
105
Jumlah penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah
Inventarisasi Potensi Geologi, Sumberdaya Mineral dan Batubara, serta Penyediaan Air Tanah
Rp. 4.395.750.000,- Rp. 3.841.839.779,-
106 Cadangan Sumber Daya Mineral (Ton)
107 Luas Wilayah Pemetaan (Hektar)
108
Produksi Logam (Ton) Peningkatan Upaya
Pengelolaan dan Konservasi
Pertambangan Mineral dan Energi
Rp. 2.399.319.280,- Rp. 2.252.616.020,-
Produksi Non Logam (Ton)
Produksi Batuan (Ton)
Produksi Batubara (Ton)
30 Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar
warga/masyarakat pesisir dan pulau2 kecil.
109 Jumlah daerah pesisir dan pulau kecil yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi
Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau kecil serta konservasi sumberdaya kelautan dan Perikanan
Rp. 3.318.725.000,- Rp. 3.176.773.920,-
110 Luas Kawasan Konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran TA. 2015 (Rp) Realisasi Anggaran TA. 2015 (Rp) 1 2 3 4 5 6
31 Tersedianya infrastruktur dan kesiap-siagaan penanganan bencana
111 Jumlah aparat dan masyarakat yang pengetahuannya meningkat terkait upaya pengurangan resiko bencana
Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Rp. 873.000.000,- Rp. 865.808.000,-
112 Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) yang
kapasitasnya meningkat dlm penanganan darurat bencana.
Kedaruratan dan Logistik Penaggulangan Bencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana
Rp. 20.114.327.000,- Rp. 5.222.638.800,-
32 Terjaganya iklim investasi berkualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa.
113 Nilai investasi PMA Program Peningkatan
Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Rp. 8.973.242.100,- Rp. 8.495.188.357,-
114 Nilai investasi PMDN
33 Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang
mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa
115 Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja
Peningkatan kompetensi tenaga kerja
Rp. 1.215.000.000,- Rp. 1.199.090.758,-
116 Persentase Tingkat pengangguran terbuka
34 Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa
117 Persentase hasil penelitian pengembangan daerah yang
dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah Penelitian, Pengembangan dan pemanfaatanSDM dan IPTEK Daerah Rp. 9.275.102.853,- Rp. 9.186.297.371,- 118 Jumlah prototype/paten
inovasi daerah yang dihasilkan
Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 35 Efektifnya peran Sulawesi
Selatan dalam mendorong kerjasama antar Daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
119 Jumlah Kerjasama Daerah. Kerjasama
Pembangunan Antar Wilayah
Rp. 1.190.000.000,- Rp. 1.169.967.797,-
120 Jumlah kerjasama “Sister City” yang berjalan Pengembangan Kerjasama Internasional
Rp. 557.000.000,- Rp. 548.511.280,-
121 Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Internasional
122 Jumlah Kerjasama dalam Berbagai bidang dengan Pemerintah Daerah lain di Luar Negeri
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran TA. 2015 (Rp) Realisasi Anggaran TA. 2015 (Rp) 1 2 3 4 5 6 36 Meningkatnya percepatan pembangunan kawasan andalan
123 Jumlah kerjasama antar kabupaten/ kota yang efektif dalam pengembangan kawasan andalan Pengembang-an kerjasama kawasan andalan Rp. 500.000.000,- Rp. 487.183.600,- 37 Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma sosial
124 Persentase Penyelesaian pelanggaran Perda dan Pergub dari total kasus pelanggaran
Program peningkatan kualitas produk hukum daerah
Rp. 1.632.385.000,- Rp. 1.613.265.840,-
125 Persentase pengesahan ranperda menjadi perda
Rp. 2.038.925.000,-
Rp. 1.963.048.575,- 38 Meningkatnya kualitas
kehidupan demokrasi dan politik
126 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Pendidikan politik masyarakat
Rp. 4.913.692.000,- Rp. 4.685.335.880,-
127 Jumlah Orkemas yang mendapatkan
bantuan fasilitasi. 39 Meningkatnya keberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
128 Lembaga PUG yang Aktif Peningkatan Kualitas
Hidup Perempuan
Rp. 630.798.000,- Rp. 627.346.619,- 129 Cakupan perempuan korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan
Program Perlindungan Perempuan
130 Cakupan perempuan korban kekerasan yang
mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
131 Jumlah kabupaten/kota layak anak Program Pemenuhan
Hak Anak (PHA)
132 Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan
Program Perlindungan Khusus Anak
133 Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 40 Terpeliharanya ketertiban,
ketenteraman & kenyamanan dalam masyarakat
134 Ratio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rp. 5.790.300.000,- Rp. 5.659.203.120,-
135 Jumlah kegiatan dalam upaya penciptaan kondisi ideologi, poleksosbudkam yang kondusif.
Program Pemberdayaan dan perlindungan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan
41 Berkembangnya wawasan, kesadaran dan perilaku masyarakat yang mendukung
136 Jumlah masyarakat yg telah diberi pemahaman wawasan kebangsaan
Program pengembangan wawasan kebangsaan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran TA. 2015 (Rp) Realisasi Anggaran TA. 2015 (Rp) 1 2 3 4 5 6
kesatuan bangsa dan harmoni sosial dalam wadah NKRI
137 Jumlah Pokja yang membantu dalam memberikan pemahaman wawasan kebangsaan.
Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 42 Terwujudnya kelembagaan &
tata laksana pemerintahan daerah yg kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi
138 Persentase pelayanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu dari seluruh usulan yang diterima
Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Rp. 3.974.937.580,- Rp. 3.890.933.117,-
43 Terwujudnya peningkatan kapasitas bagi pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan
139 Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp. 11.238.336.430,- Rp. 9.995.673.620,-
140 Persentase peserta Diklat Kepemimpinan
yang lulus ujian
141 Persentase peserta Diklat Fungsional yang
lulus ujian 44 Terwujudnya pengelolaan keuangan (Pembiayaan, pendapatan, belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib.
142 Persentase peningkatan penerimaan PAD Peningkatan dan pengembangan
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Rp. 11.249.665.150,- Rp. 10.464.714.789,- 143 Persentase Peningkatan penerimaan
pendapatan daerah
144 Opini Laporan Keuangan BPK Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp. 20.056.063.500,- Rp. 16.757.511.603,- 145 Penilaian Evaluasi SAKIP
146 Jumlah Wajib Pajak yang mendapatkan kemudahan pelayanan melalui Drive Thru, Gerai Samsat, Samsat Payment Point, dan Samsat Keliling yg berstandar ISO 9001-2000 Peningkatan aksesibitas, transparansi dan akuntabilitas pelayanan pajak daerah Rp. 2.702.125.000,- Rp. 2.447.869.016,-
45 Terwujudnya perencanaan & pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal
147 Rasio Ketaatan terhadap RTRW Penyelenggaraan
Penataan Ruang
Rp. 9.703.423.500,- Rp. 9.473.658.484,- 148 Rasio RTH per satuan luas wilayah ber
HPL/HGB
149 Persentase Program dalam APBD yang responsif gender
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
Rp. 1.309.069.500,- Rp. 1.278.419.940,-
150 Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah yang dijadikan acuan perencanaan provinsi.
Program perencanaan pembangunan daerah
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran TA. 2015 (Rp) Realisasi Anggaran TA. 2015 (Rp) 1 2 3 4 5 6
151 Persentase Program RPJMD yang di akomodir dalam RKPD
46 Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat
152 Jumlah BUMDES yang aktif Pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
Rp. 2.309.000.000,- Rp. 2.279.868.940,-
153 Jumlah LPM yang aktif Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Rp. 2.550.000.000,-
Rp. 2.330.904.700,- 154 LPM yang Berprestasi
155 Persentase LSM yang aktif
156 Persentase PKK aktif Program Peningkatan
Peran Perempuan Perdesaan
Rp. 2.347.000.000,- Rp. 2.292.132.500,-
47 Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintahan desa
157 Jumlah desa berstatus swasembada Peningkatan kapasitas
aparat pemerintah desa
Rp. 4.293.460.000,- Rp. 4.280.931.965,-
158 Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya