AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
H. ASMANTO BASO LEWA, SE
Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19600702 198603 1 024
H. ASMANTO BASO LEWA, SE.
Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19600702 198603 1 024
Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :
1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) jika dirata-ratakan dicapai sebesar 88,68% dengan rincian sasaran-1 (Meningkatnya pendidikan politik masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan demokrasi yang berkedaulatan rakyat) sebesar 60,98%; sasaran-2 (Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan politik nasional dalam rangka pembangunan sistem politik yang adil dan demokratis) sebesar 86,85%; Sasaran-3 (Meningkatnya kemandirian infrastruktur politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara) karena keterbatasan anggaran kegiatannya pada tahun ini dialihkan sehingga tidak dilaksanakan; Sasaran-4 (Meningkatnya wawasan kebangsaan dan watak kebangsaan masyarakat) sebesar 86%; Sasaran-5 (meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat) sebesar 100%; Sasaran-6 (meningkatnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya membela negara) sebesar 53,52% ; sasaran-7 (tersedianya informasi/data sebagai bahan pengkajian mengenai perkembangan situasi dan kondisi idiologi politik sosial ekonomi budaya dan keamanan) sebesar 100%; Sasaran-8 (meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya arti kondisi idiologi politik sosial ekonomi budaya dan keamanan yang kondusif) sebesar 79,13%; Sasaran-9 (menurunnya jumlah kasus kriminal dalam kaitan dengan tupoksi Bakesbangpol) sebesar 129,72%; sasaran-10 (menurunnya jumlah demonstrasi) sebesar 160,7%; sasaran-11 (meningkatnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya 4 pilar kebangsaan) sebesar 96%; sasaran-12 (tersedianya data/laporan pemilu/pemilukada) sebesar 100% dan sasaran-13 (meningkatnya pelayanan yang prima pada masyarakat) sebesar 100%.
2. Alokasi anggaran belanja daerah Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2017 untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp 23.831.784.958,70 dan realisasi penggunaannya sebesar Rp 23.205.322.810,- atau sebesar 97,37%.
Dengan tingkat capaian realisasi penggunaan anggaran sampai dengan tahun ke-4 Renstra sebesar 84,49%.
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % % CAPAIAN TAHUN 2017
1 Meningkatnya pendidikan politik masyarakat sesuai dengan nilai – nilai keadilan dan demokrasi yang bekedaulatan rakyat
Jumlah masyarakat/aparat yang
disosialisasi - - - 60.98
- 60.98
2
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan politik nasional dalam rangka pembangunan sistem politik yang adil dan
Jumlah masyarakat/aparat yang
disosialisasi yang sudah dididik - - - 62.40 Jumlah kelompok kerja/forum yg
membantu melakukan pendidikan politik
1 1 100.00 100.00
Nilai Indeks demokrasi 68 68.53 100.70 68.53
Jumlah laporan pemantauan 4 4 100.00 100
100.23 100.23 3 Meningkatnya kemandirian infrastruktur politik dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara
Jumlah kerjasama/bantuan terhadap
orkemas dan parpol - - -
--
-4 Meningkatnya wawasan kebangsaan dan watak kebangsaan masyarakat
Jumlah masyarakat yang telah diberi
pemahaman - - - 86
- 86.00
5 Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat
Jumlah kelompok kerja/forum yang membantu dalam melakukan pemahaman
2 2 100.0 100
100.0 100.0 6 Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya
membela negara
Jumlah masyarakat yang telah di beri
pemahaman - - - 53.52
- 53.52
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) TAHUN 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI SELATAN SASARAN STRATEGIS
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN-1
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN-2
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN-3
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN-4
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN-5 RATA-RATA CAPAIAN SASARAN-3
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % % CAPAIAN TAHUN 2017 SASARAN STRATEGIS
7 Tersedianya informasi/ data sebagai bahan pengkajian mengenai perkembangan situasi dan kondisi Idiologi Politik Sosial Ekonomi Budaya dan Keamanan
Jumlah laporan pemantauan tentang perkembagan situasi dan kondisi Idiologi Politik Sosial Ekonomi Budaya dan Keamanan
8 8 100 100
100 100
8 Meningkatnya pemahaman Masyarakat tentang pentingnya arti kondisi Idiologi Politik Sosial Ekonomi Budaya dan Keamanan yang kondusif
Jumlah masyarakat yang sudah diberi
pemahaman 700 680 97.1 37.39
Jumlah kegiatan dalam upaya penciptaan kondisi ideologi politik sosial ekonomi budaya dan keamanan yang kondusif
9 9 100.0 100
98.57 45.80 9 Menurunnya Jumlah kasus criminal dalam kaitan dengan
tupoksi Bakesbangpol Prov. Sulsel
Jumlah laporan pemantauan tentang perkembangan situasi dan kondisi Idiologi Politik Sosial Ekonomi Budaya dan Keamanan
12 12 100.0 100
Jumlah kasus kriminal 17,799 27,627 44.8 159.44
72.4 100.00
10 Menurunnya jumlah demonstrasi Jumlah demonstrasi 1,070 463 156.7 160.7
156.7 160.7 11 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang arti
pentingnya 4 pilar kebangsaan
Jumlah masyarakat yang telah di beri
pemahaman - - - 96
- 96.0
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN-8
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN-9
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN-10 RATA-RATA CAPAIAN SASARAN-7 RATA-RATA CAPAIAN SASARAN-6
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % % CAPAIAN TAHUN 2017 SASARAN STRATEGIS
100 100
13 Meningkatnya pelayanan yang prima pada masyarakat Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 100% 100 100
100 100
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN-11 RATA-RATA CAPAIAN SASARAN-12
Makassar, Februari 2018 KEPALA BADAN KESBANGPOL
H. ASMANTO BASO LEWA, SE.
Pangkat : Pembina Utama Muda Nip. 19600702 198603 1 024
Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Tingkat Capaian I. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Input Jumlah Dana Rupiah 50,000,000 50,000,000 100.00
Output Jumlah keping Surat Keping 2,100 3,218 153.24 Outcome Terlaksananya arus persuratan
dengan baik
Persen 100 100.0 100.00
2 Input Jumlah Dana Rupiah 20,282,100 15,782,992 77.82
Output Jumlah Sambungan Telepon Unit 6 6 100.00
Outcome Terwujudnya Komunikasi dengan Lancar
Persen 100 100.0 100.00
3 Input Jumlah Dana Rupiah 27,440,000 27,440,000 100.00
Output Jumlah dokumen Dokumen 24 24 100.00
Jumlah dokumen Dokumen 24 24 100.00
Outcome Terwujudnya sistem penatausahaan keuangan/anggaran dengan baik
Persen 100 100.0 100.00
4 Input Jumlah Dana Rupiah 361,961,970 361,961,970 100.00
Output Tersedianya alat/bahan kebersihan serta komponen instalasi/penerangan bangunan kantor
Bidang+Sek 5 5 100.00
Outcome Tercapainya lingkungan kerja yang bersih dan terwujudnya penyediaan instalasi listrik/penegakan bangunan kantor
Persen 100 100.0 100.00
5 Input Jumlah Dana Rupiah 117,700,000 117,700,000 100.00
Output Jumlah barang yang diperbaiki/unit Unit 70 70 100.00
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Sarana Komunikasi
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
Penyediaan alat/kebersihan serta komponen instalasi listrik/penerangan kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2018
Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
6 Input Jumlah Dana Rupiah 472,100,000 472,085,000 100.00
Output Tersedianya ATK, Cetak dan Penggandaan
Bidang+Sek 5 5 100.00
Outcome terpenuhinya alat tulis kantor, barang cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan.
Persen 100 100.0 100.00
7 Input Jumlah Dana Rupiah 564,055,140 564,055,000 100.00
Output Tersedianya Makan Minum untuk Rapat dan Tamu
Orang 2,020 2,020 100.00
Outcome Terpenuhinya makan minum untuk rapat dan tamu
Persen 100 100 100.00
8 Input Jumlah Dana Rupiah 670,000,000 669,913,800 99.99
Output Jumlah Koordinasi dan konsultasi kali koord./konsul 145 652 449.66 Outcome Terciptanya Koordinasi dan
Konsultasi Urusan Kesbangpol
Persen 100 100 100.00
II. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Input Jumlah Dana Rupiah 68,500,000 68,436,500 99.91
Output Jumlah Peralatan Unit 10 10 100.00
Outcome terlaksananya pekerjaan kantor dengan baik
Persen 100 100 100.00
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Input Jumlah Dana Rupiah 586,095,990 584,843,200 99.79
Output Jumlah Kendaraan roda empat Unit 7 7 100.00
Jumlah Kendaraan roda dua Unit 19 19 100.00
Outcome Kendaraan dinas/operasional Persen 100 100 100.00 3 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
kelengkapannya
Input Jumlah Dana Rupiah 78,000,000 77,567,600 99.45
Output Jumlah stel/pasang Stel 103 103 100.00
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Barang cetakan
Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Outcome terwujudnya disiplin berpakaian dinas, batik dan olahraga di lingkup bakesbangpol Prov. Sulsel
Persen 100 100 100.00
4 Keikutsertaan Aparat dalam Sosialisasi Input jumlah dana Rupiah 65,000,000 65,000,000 100.00 Output keikutsertaan aparat dalam
sosialisasi/bintek
kali 1 1 100.00
Outcome meningkatkan pemahaman aparat terhadap peraturan perundang-undangan dan implementasinya
Persen 100 100 100.00
5 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Kesbangpol
Input jumlah dana Rupiah 100,950,000 100,340,000 99.40
Output Jumlah Peserta Orang 100 60 60.00
Outcome Meningkatnya kemampuan aparat dan stakeholder tentang Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Kesbangpol
Persen 100 100 100.00
6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Input jumlah dana Rupiah 40,000,000 39,891,500 99.73
Output Jumlah Ruangan Ruangan 1 1 100.00
Outcome Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman
Persen 100 100 100.00
III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD
1 Forum SKPD Bidang Kesbangpol Input Jumlah Dana Rupiah 93,150,000 93,150,000 100.00
Output jumlah peserta 100 orang 100 80 80.00
Outcome Terjaringnya aspirasi stakeholder guna penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan renja OPD
Persen 100 100 100.00
Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Outcome Tersedianya Dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja SKPD
Persen 100 100.00 100.00
IV. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1 Sikronisasi Bidang Ipoleksosbudhukam Pimpinan Daerah
Input Dana Rupiah 1,234,979,300 1,234,928,900 100.00
Output Jumlah Laporan 12 12 100.00
Outcome Terwujudnya sinkronisasi pengambilan kebijakan dalam rangka stabilitas multi sektor di wilayah Sulawesi Selatan
Persen 100 100 100.00
2 Koordinasi Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga asing
Input Dana Rupiah 99,400,000 99,293,400 99.89
Output Jumlah Wilayah Kab/Kota 24 24 100.00
Jumlah Laporan 4 4 100.00
Outcome Terciptanya kerjasama dengan instansi terkait dalam pengawasan orang asing, NGO dan Lembaga
Persen 100 100 100.00
3 Sosialisasi Dasar-Dasar Intelijen Input Dana Rupiah 171,550,000 171,010,000 99.69
Output Jumlah Peserta 200 200 100.00
Outcome Meningkatnya kemampuan dasar Intelijen bagi aparat Pemerintah Daerah
Persen 100 100 100.00
4 Workshop Pencegahan Radikalisme Terorisme
Input Dana Rupiah 215,550,000 215,010,000 99.75
Output Jumlah Peserta 200 200 100.00
Outcome Menguatnya Ideologi Pancasila dan Deradikalisme
Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
5 Antisipasi Potensi dan Penyelesaian Konflik Input Dana Rupiah 154,796,100 154,796,100 100.00
Output Jumlah Laporan 12 12 100.00
Outcome tercapainya kesamaan tindak bagi seluruh komponen aparat dalam mengantisipasi berbagai potensi konflik
Persen 100 100 100.00
6 Pusat Pengendalian Krisis Input Dana Rupiah 66,900,000 66,900,000 100.00
Output Jumlah Laporan 12 12 100.00
Outcome Ketersediaan informasi dan data sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan
Persen 100 100 100.00
7 Rakor Kesbangpol Tk Prov. Dan Kab/Kota Input Dana Rupiah 116,050,000 115,230,000 99.29
Output Jumlah Peserta 100 80 80.00
Outcome tercapainya kesamaan persepsi dan tindak dalam pelaksanaan tugas bidang Kesbangpol
Persen 100 100 100.00
8 Antisipasi Potensi Ancaman Bangsa Input Dana Rupiah 1,644,790,000 1,644,728,200 100.00
Output Jumlah Objek 6 6 100.00
Outcome tercapainya koordinasi komunikasi dan kerjasama dalam upaya antisipasi potensi ancaman Bangsa
Persen 100 100 100.00
XII Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal
Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Output Jumlah Laporan 12 12 100.00
Outcome Terwujudnya Kerjasama Pemantauan Dan Pengendalian Trantibmas di Sulsel
Persen 100 100 100.00
2 Pengamanan dan Penegakan Hukum dan HAM
Input Dana Rupiah 813,500,000 813,125,000 99.95
Output Jumlah Objek 5 5 100.00
Outcome Terciptanya rasa aman dan keadilan di kalangan masyarakat
Persen 100 100 100.00
3 Pemantauan dan Pengendalian Unjuk Rasa Input Dana Rupiah 27,600,000 27,599,500 100.00
Output Jumlah Laporan 12 12 100.00
Outcome Terkendalinya unjuk rassa agar ramah, cerdas dan damai dalam berdemokrasi serta terpilih nya ketentraman dan ketertiban masyarakat
Persen 100 100 100.00
XIV Program Fasilitasi ketahanan Ekonomi Daerah
1 Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi Daerah
Input Dana Rupiah 61,000,000 60,961,200 99.94
Output Jumlah Laporan 12 12 100.00
Outcome Terciptanya kondisi yang stabil di bidang ketahanan ekonomi di Sulsel
Persen 100 100 100.00
V Program Pemberdayaan masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
1 Penyuluhan Kewaspadaan Dini terhadap Patologi dan Kriminalitas Sosial
Input Dana Rupiah 235,250,000 234,790,000 99.80
Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Outcome meningkatnya kewaspadaan Dini terhadap berbagai bentuk ATHG
Persen 100 100.0 100.00
VI Program Pendidikan Politik Masyarakat
3 Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Input Dana Rupiah 76,500,000 76,500,000 100.00
Output Nilai/Indeks Demokrasi Indonesia Nilai 68.00 68.53 100.78 Outcome Meningkatnya Indeks Demokrasi
Indonesia
Persen 100 100 100.00
VII Program Kemitraan Pemeliharaan Kerukunan dalam Mendukung Kerukunan Nasional
1 Input Dana Rupiah 86,550,000 86,550,000 100.00
Output Jumlah dokumen Dokumen 4 4 100.00
Outcome Tersedianya rumusan/bahan
masukan tentang Pembauran Bangsa kepada pemerintah Prov. Sulsel
Persen 100 100 100.00
2 Input Dana Rupiah 44,947,700 44,945,700 100.00
Output Jumlah laporan Laporan 4 4 100.00
Outcome Terciptanya kehidupan umat Beragama yang Berlandaskan toleransi, saling menghargai, dan menghormati kesetaraaan dalam pengamalan ajaran agamanya.
Persen 100 100 100.00
XI Program Pelaksanaan Pemilu
1 Forum Koordinasi Antara Pemprov dan Instansi
Input Dana Rupiah 107,102,200 107,102,200 100.00
Output Jumlah Pemilukada 13 13 100.00
Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Outcome Terlaksananya Pemilukada yang damai dan demokrasi
Persen 100 100 100.00
Nip. 19600702 198603 1 024
Makassar, Februari 2018
KEPALA BAKESBANGPOL PROV. SULSEL H. ASMANTO BASO LEWA, SE.
(Rp) (%)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 14,190,731,549.60 14,076,027,592.0 99.19 100 114,703,957.60 A Belanja Tidak Langsung 5,605,931,049.60 5,502,080,930.0 98.15 100 103,850,119.60
Belanja tidak langsung 5,605,931,049.60 5,502,080,930.0 98.15 100 103,850,119.60
B Belanja Langsung 8,584,800,500.0 8,573,946,662.0 98.15 100 10,853,838.0 I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2,283,539,210.0 2,278,938,762.0 99.80 100 4,600,448.0
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50,000,000.0 50,000,000.0 100 100 0.0 2 Penyediaan Jasa Sarana Komunikasi 20,282,100.0 15,782,992.0 77.82 100 4,499,108.0 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan BarangDaerah 27,440,000.0 27,440,000.0 100 100 0.0 4 Penyediaan alat/bahan kebersihan serta komponeninstansi listrik/penerangan kantor 361,961,970.0 361,961,970.0 100 100 0.0 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 117,700,000.0 117,700,000.0 100 100 0.0 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan 472,100,000.0 472,085,000.0 100 100 15,000.0 7 Penyediaan Makanan dan Minuman 564,055,140.0 564,055,000.0 100 100 140.0 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 670,000,000.0 669,913,800.0 99.99 100 86,200.0
II PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJASKPD 938,545,990.0 936,078,800.0 99.74 100 2,467,190.0
1 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional 586,095,990.0 584,843,200.0 99.79 100 1,252,790.0 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 68,500,000.0 68,436,500.0 99.91 100 63,500.0
% FISIK