• Tidak ada hasil yang ditemukan

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN

KECIL DAN MENENGAH

1.16.02. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN

MODAL

501.980.000,00 4.001.808.500,00 958.858.190,00 5.462.646.690,00 552.350.000,00 3.370.568.500,00 956.358.190,00 4.879.276.690,00 (583.370.000,00) (10,68)

1.16. PENANAMAN MODAL 501.980.000,00 4.001.808.500,00 958.858.190,00 5.462.646.690,00 552.350.000,00 3.370.568.500,00 956.358.190,00 4.879.276.690,00 (583.370.000,00) (10,68) 1.16.1.16.02.01. Program Pelayanan Administrasi 343.800.000,00 1.554.939.000,00 1.898.739.000,00 343.800.000,00 1.554.939.000,00 1.898.739.000,00

Perkantoran

1.16.1.16.02.01.0100. Penyediaan jasa surat menyurat 23.400.000,00 22.680.000,00 46.080.000,00 23.400.000,00 22.680.000,00 46.080.000,00

1.16.1.16.02.01.0200. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 153.000.000,00 153.000.000,00 153.000.000,00 153.000.000,00

daya air dan listrik

1.16.1.16.02.01.0700. Penyediaan jasa administrasi 105.900.000,00 105.900.000,00 105.900.000,00 105.900.000,00

keuangan

1.16.1.16.02.01.0800. Penyediaan jasa kebersihan kantor 214.500.000,00 60.000.000,00 274.500.000,00 214.500.000,00 60.000.000,00 274.500.000,00

1.16.1.16.02.01.0900. Penyediaan jasa perbaikan peralatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

kerja

1.16.1.16.02.01.1000. Penyediaan alat tulis kantor 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.16.1.16.02.01.1100. Penyediaan barang cetakan dan 116.000.000,00 116.000.000,00 116.000.000,00 116.000.000,00

penggandaan

1.16.1.16.02.01.1200. Penyediaan komponen instalasi 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00

listrik/penerangan bangunan kantor

1.16.1.16.02.01.1500. Penyediaan bahan bacaan dan 18.234.000,00 18.234.000,00 18.234.000,00 18.234.000,00

peraturan perundang-undangan

1.16.1.16.02.01.1700. Penyediaan makanan dan minuman 107.250.000,00 107.250.000,00 107.250.000,00 107.250.000,00

1.16.1.16.02.01.1800. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 729.975.000,00 729.975.000,00 729.975.000,00 729.975.000,00

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.16.1.16.02.01.3600. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.16.1.16.02.02. Program Peningkatan Sarana dan 56.220.000,00 263.160.000,00 958.858.190,00 1.278.238.190,00 56.220.000,00 263.160.000,00 938.858.190,00 1.258.238.190,00 (20.000.000,00) (1,56) Prasarana Aparatur

1.16.1.16.02.02.0305. Pembangunan Gedung Mushola 2.490.000,00 990.000,00 100.000.000,00 103.480.000,00 2.490.000,00 990.000,00 100.000.000,00 103.480.000,00

1.16.1.16.02.02.0500. Pengadaan kendaraan 1.500.000,00 167.745.690,00 169.245.690,00 1.500.000,00 167.745.690,00 169.245.690,00

dinas/operasional

1.16.1.16.02.02.0900. Pengadaan peralatan gedung kantor 2.100.000,00 238.922.500,00 241.022.500,00 2.100.000,00 238.922.500,00 241.022.500,00

1.16.1.16.02.02.1000. Pengadaan Meubelair 1.050.000,00 19.430.000,00 20.480.000,00 1.050.000,00 19.430.000,00 20.480.000,00

1.16.1.16.02.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

kantor

1.16.1.16.02.02.2400. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 42.900.000,00 230.190.000,00 273.090.000,00 42.900.000,00 230.190.000,00 273.090.000,00 dinas/operasional

1.16.1.16.02.02.4200. Rehabilitasi sedang/berat gedung 3.090.000,00 990.000,00 195.920.000,00 200.000.000,00 3.090.000,00 990.000,00 175.920.000,00 180.000.000,00 (20.000.000,00) (10,00) kantor

1.16.1.16.02.02.7202. Pengadaan Genset berikut gedung 3.090.000,00 990.000,00 236.840.000,00 240.920.000,00 3.090.000,00 990.000,00 236.840.000,00 240.920.000,00 1.16.1.16.02.03. Program Peningkatan Disiplin 1.350.000,00 63.400.000,00 64.750.000,00 1.350.000,00 63.400.000,00 64.750.000,00

Aparatur

1.16.1.16.02.03.0500. Pengadaan pakaian khusus hari-hari 1.350.000,00 63.400.000,00 64.750.000,00 1.350.000,00 63.400.000,00 64.750.000,00 tertentu

1.16.1.16.02.15. Program Peningkatan Promosi 46.610.000,00 1.337.260.000,00 1.383.870.000,00 52.730.000,00 1.010.760.000,00 1.063.490.000,00 (320.380.000,00) (23,15) dan Kerjasama Investasi

1.16.1.16.02.15.0600. Peningkatan koordinasi dan kerjasama 4.600.000,00 139.760.000,00 144.360.000,00 4.600.000,00 139.760.000,00 144.360.000,00 di bidang penanaman modal dengan

instansi pemerintah dan dunia usaha

1.16.1.16.02.15.1000. Penyelenggaraan pameran investasi 13.800.000,00 208.300.000,00 222.100.000,00 13.800.000,00 208.300.000,00 222.100.000,00

1.16.1.16.02.15.2400. Kerjasama Investasi Antar Daerah 1.950.000,00 29.000.000,00 30.950.000,00 1.950.000,00 29.000.000,00 30.950.000,00

1.16.1.16.02.15.2500. Promosi Investasi Melalui Media 11.880.000,00 265.630.000,00 277.510.000,00 11.880.000,00 265.630.000,00 277.510.000,00 Massa

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.16.1.16.02.15.2800. Penyusunan Profil Investasi Sektor 8.680.000,00 445.300.000,00 453.980.000,00 14.800.000,00 118.800.000,00 133.600.000,00 (320.380.000,00) (70,57)

Unggulan Daerah

1.16.1.16.02.16. Program Peningkatan Iklim 11.500.000,00 136.609.500,00 148.109.500,00 3.700.000,00 31.409.500,00 35.109.500,00 (113.000.000,00) (76,29) Investasi dan Realisasi Investasi

1.16.1.16.02.16.1600. Penyusunan Data LKPM 3.700.000,00 31.409.500,00 35.109.500,00 3.700.000,00 31.409.500,00 35.109.500,00

1.16.1.16.02.16.1700. Penyelesaian Masalah Penanaman 7.800.000,00 105.200.000,00 113.000.000,00 (113.000.000,00) (100,00)

Modal Oleh Tim Task Force

1.16.1.16.02.17. Program Penyiapan potensi 6.050.000,00 129.390.000,00 135.440.000,00 6.800.000,00 121.630.000,00 128.430.000,00 (7.010.000,00) (5,18) sumberdaya, sarana dan prasarana

daerah

1.16.1.16.02.17.0300. Sosialisasi Sistem Pelaporan Data 3.400.000,00 101.070.000,00 104.470.000,00 4.150.000,00 100.320.000,00 104.470.000,00 SIPID

1.16.1.16.02.17.0400. Koordinasi Perencanaan dan 2.650.000,00 28.320.000,00 30.970.000,00 2.650.000,00 21.310.000,00 23.960.000,00 (7.010.000,00) (22,63)

Pengembangan Penanaman Modal

1.16.1.16.02.18. Program Peningkatan Pelayanan 36.450.000,00 517.050.000,00 553.500.000,00 87.750.000,00 325.270.000,00 17.500.000,00 430.520.000,00 (122.980.000,00) (22,22) Perizinan Terpadu Satu Pintu

1.16.1.16.02.18.0200. Peningkatan Pelayanan Perizinan 21.000.000,00 380.775.000,00 401.775.000,00 46.800.000,00 287.475.000,00 17.500.000,00 351.775.000,00 (50.000.000,00) (12,44) Terpadu Satu Pintu Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung

1.16.1.16.02.18.0400. Penataan dan Regulasi Pelayanan 4.950.000,00 73.795.000,00 78.745.000,00 40.950.000,00 37.795.000,00 78.745.000,00

Terpadu Satu Pintu (PTSP)

1.16.1.16.02.18.0700. Peningkatan Kualitas SDM guna 10.500.000,00 62.480.000,00 72.980.000,00 (72.980.000,00) (100,00)

Peningkatan Pelayanan Investasi 1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA

696.870.000,00 10.104.169.500,00 2.406.066.000,00 13.207.105.500,00 669.410.000,00 10.283.733.250,00 731.540.000,00 11.684.683.250,00 (1.522.422.250,00) (11,53)

1.17. KEBUDAYAAN 571.320.000,00 6.698.720.000,00 2.406.066.000,00 9.676.106.000,00 569.510.000,00 6.852.633.750,00 731.540.000,00 8.153.683.750,00 (1.522.422.250,00) (15,73) 1.17.1.17.01.01. Program Pelayanan Administrasi 296.400.000,00 1.735.053.000,00 7.400.000,00 2.038.853.000,00 336.450.000,00 1.741.453.000,00 7.400.000,00 2.085.303.000,00 46.450.000,00 2,28

Perkantoran

1.17.1.17.01.01.0100. Penyediaan jasa surat menyurat 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00

1.17.1.17.01.01.0200. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.17.1.17.01.01.0600. Penyediaan jasa pemeliharaan dan 42.900.000,00 242.560.000,00 285.460.000,00 46.050.000,00 248.960.000,00 295.010.000,00 9.550.000,00 3,35

perizinan kendaraan dinas/operasional

1.17.1.17.01.01.0700. Penyediaan jasa administrasi 39.000.000,00 39.000.000,00 75.900.000,00 75.900.000,00 36.900.000,00 94,62

keuangan

1.17.1.17.01.01.0800. Penyediaan jasa kebersihan kantor 214.500.000,00 44.400.000,00 258.900.000,00 214.500.000,00 44.400.000,00 258.900.000,00

1.17.1.17.01.01.1000. Penyediaan alat tulis kantor 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00

1.17.1.17.01.01.1100. Penyediaan barang cetakan dan 90.770.000,00 90.770.000,00 90.770.000,00 90.770.000,00

penggandaan

1.17.1.17.01.01.1200. Penyediaan komponen instalasi 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

listrik/penerangan bangunan kantor

1.17.1.17.01.01.1500. Penyediaan bahan bacaan dan 9.600.000,00 7.400.000,00 17.000.000,00 9.600.000,00 7.400.000,00 17.000.000,00

peraturan perundang-undangan

1.17.1.17.01.01.1600. Penyediaan bahan logistik kantor 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00

1.17.1.17.01.01.1700. Penyediaan makanan dan minuman 98.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00

1.17.1.17.01.01.1800. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 770.123.000,00 770.123.000,00 770.123.000,00 770.123.000,00

ke luar daerah

1.17.1.17.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 77.460.000,00 365.690.000,00 2.274.140.000,00 2.717.290.000,00 52.610.000,00 351.860.000,00 724.140.000,00 1.128.610.000,00 (1.588.680.000,00) (58,47) Prasarana Aparatur

1.17.1.17.01.02.0700. Pengadaan perlengkapan gedung 1.690.000,00 150.000,00 69.850.000,00 71.690.000,00 1.690.000,00 150.000,00 69.850.000,00 71.690.000,00 kantor

1.17.1.17.01.02.0900. Pengadaan peralatan gedung kantor 2.360.000,00 150.000,00 206.850.000,00 209.360.000,00 2.360.000,00 150.000,00 206.850.000,00 209.360.000,00 1.17.1.17.01.02.0908. Pengadaan komputer 2.400.000,00 150.000,00 100.000.000,00 102.550.000,00 2.400.000,00 150.000,00 100.000.000,00 102.550.000,00 1.17.1.17.01.02.0918. Pengadaan Alat-alat Komunikasi 1.640.000,00 150.000,00 4.260.000,00 6.050.000,00 1.640.000,00 150.000,00 4.260.000,00 6.050.000,00 1.17.1.17.01.02.1800. Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik 1.610.000,00 150.000,00 120.000.000,00 121.760.000,00 1.610.000,00 150.000,00 120.000.000,00 121.760.000,00

dan Telepon

1.17.1.17.01.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung 120.000.000,00 120.000.000,00 6.500.000,00 113.500.000,00 120.000.000,00

kantor

1.17.1.17.01.02.2600. Pemeliharaan rutin/berkala 194.400.000,00 194.400.000,00 194.400.000,00 194.400.000,00

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.17.1.17.01.02.4200. Rehabilitasi sedang/berat gedung 31.350.000,00 7.330.000,00 1.550.000.000,00 1.588.680.000,00 (1.588.680.000,00) (100,00)

kantor

1.17.1.17.01.02.8100. Pengadaan Partisi Gedung Kantor 4.610.000,00 2.210.000,00 223.180.000,00 230.000.000,00 4.610.000,00 2.210.000,00 223.180.000,00 230.000.000,00 1.17.1.17.01.02.9700. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi 31.800.000,00 41.000.000,00 72.800.000,00 31.800.000,00 41.000.000,00 72.800.000,00

Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

1.17.1.17.01.05. Program Peningkatan Kapasitas 146.700.000,00 146.700.000,00 146.700.000,00 146.700.000,00

Sumber Daya Aparatur

1.17.1.17.01.05.4901. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan 146.700.000,00 146.700.000,00 146.700.000,00 146.700.000,00

Fungsional Bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan

1.17.1.17.01.06. Program Peningkatan 76.160.000,00 357.191.000,00 433.351.000,00 76.160.000,00 357.191.000,00 433.351.000,00 Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1.17.1.17.01.06.5101. Monitoring dan Evaluasi 20.400.000,00 125.388.000,00 145.788.000,00 20.400.000,00 125.388.000,00 145.788.000,00

Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata

1.17.1.17.01.06.5800. Perencanaan Pembangunan 55.760.000,00 231.803.000,00 287.563.000,00 55.760.000,00 231.803.000,00 287.563.000,00

Kebudayaan dan Kepariwisataan

1.17.1.17.01.07. Program Dukungan Manajemen 25.060.000,00 209.234.000,00 234.294.000,00 25.060.000,00 209.234.000,00 234.294.000,00 dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

1.17.1.17.01.07.3300. Kajian Perencanaan 25.060.000,00 209.234.000,00 234.294.000,00 25.060.000,00 209.234.000,00 234.294.000,00

1.17.1.17.01.15. Program Pengembangan Nilai 10.060.000,00 213.427.500,00 223.487.500,00 9.350.000,00 740.962.250,00 750.312.250,00 526.824.750,00 235,73 Budaya

1.17.1.17.01.15.0100. Pelestarian dan aktualisasi adat 10.060.000,00 213.427.500,00 223.487.500,00 (223.487.500,00) (100,00)

budaya daerah

1.17.1.17.01.15.2600. Peningkatan Pelestarian Tradisi 9.350.000,00 740.962.250,00 750.312.250,00 750.312.250,00

1.17.1.17.01.16. Program Pengelolaan Kekayaan 18.250.000,00 514.241.000,00 124.526.000,00 657.017.000,00 (657.017.000,00) (100,00)

Budaya

1.17.1.17.01.16.1100. Pendukungan pengelolaan museum 14.260.000,00 505.095.000,00 519.355.000,00 (519.355.000,00) (100,00)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.17.1.17.01.16.3800. Pengelolaan Peninggalan Purbakala 3.990.000,00 9.146.000,00 124.526.000,00 137.662.000,00 (137.662.000,00) (100,00)

1.17.1.17.01.17. Program Pengelolaan Keragaman 49.970.000,00 2.454.009.500,00 2.503.979.500,00 51.920.000,00 2.602.059.500,00 2.653.979.500,00 150.000.000,00 5,99 Budaya

1.17.1.17.01.17.0400. Fasilitasi perkembangan keragaman 24.510.000,00 495.979.500,00 520.489.500,00 24.510.000,00 495.979.500,00 520.489.500,00 budaya daerah

1.17.1.17.01.17.0500. Fasilitasi penyelenggaraan festival 25.460.000,00 1.958.030.000,00 1.983.490.000,00 25.460.000,00 1.958.030.000,00 1.983.490.000,00 budaya daerah

1.17.1.17.01.17.3301. Pembinaan Kesenian 1.950.000,00 148.050.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.17.1.17.01.21. Program Internalisasi Nilai dan 6.360.000,00 354.581.000,00 360.941.000,00 6.360.000,00 354.581.000,00 360.941.000,00 Diplomasi Budaya

1.17.1.17.01.21.0100. Peningkatan pembangunan karakter 6.360.000,00 354.581.000,00 360.941.000,00 6.360.000,00 354.581.000,00 360.941.000,00 dan pekerti bangsa

1.17.1.17.01.22. Program Pembinaan Sejarah dan 11.600.000,00 348.593.000,00 360.193.000,00 11.600.000,00 348.593.000,00 360.193.000,00 Nilai Budaya

1.17.1.17.01.22.0100. Pelestarian dan pengembangan 11.600.000,00 348.593.000,00 360.193.000,00 11.600.000,00 348.593.000,00 360.193.000,00 sejarah dan nilai budaya

2.04. PARIWISATA 125.550.000,00 3.405.449.500,00 3.530.999.500,00 99.900.000,00 3.431.099.500,00 3.530.999.500,00

2.04.1.17.01.15. Program Pengembangan 49.420.000,00 1.853.262.000,00 1.902.682.000,00 49.420.000,00 1.853.262.000,00 1.902.682.000,00 Pemasaran Pariwisata

2.04.1.17.01.15.3202. Pelaksanaan Promosi Pariwisata 17.610.000,00 735.367.000,00 752.977.000,00 17.610.000,00 735.367.000,00 752.977.000,00 Dalam Negeri

2.04.1.17.01.15.4000. Pengembangan Pasar dan Informasi 17.660.000,00 532.610.000,00 550.270.000,00 17.660.000,00 532.610.000,00 550.270.000,00 Pariwisata

2.04.1.17.01.15.4100. Peningkatan Pencitraan Pariwisata 14.150.000,00 585.285.000,00 599.435.000,00 14.150.000,00 585.285.000,00 599.435.000,00 Kepulauan Bangka Belitung

2.04.1.17.01.16. Program Pengembangan Destinasi 8.550.000,00 775.689.000,00 784.239.000,00 12.000.000,00 772.239.000,00 784.239.000,00 Pariwisata

2.04.1.17.01.16.2400. Pemberdayaan Masyarakat di 8.550.000,00 775.689.000,00 784.239.000,00 12.000.000,00 772.239.000,00 784.239.000,00

Destinasi Pariwisata

2.04.1.17.01.17. Program Pengembangan 67.580.000,00 776.498.500,00 844.078.500,00 38.480.000,00 805.598.500,00 844.078.500,00 Kemitraan

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 2.04.1.17.01.17.0301. Pengembangan Sumberdaya Manusia 67.580.000,00 776.498.500,00 844.078.500,00 38.480.000,00 805.598.500,00 844.078.500,00

dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

1.18.01. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.608.490.000,00 15.326.644.000,00 5.119.390.000,00 22.054.524.000,00 1.581.040.000,00 15.077.507.800,00 4.553.890.000,00 21.212.437.800,00 (842.086.200,00) (3,82) 1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.608.490.000,00 15.326.644.000,00 5.119.390.000,00 22.054.524.000,00 1.581.040.000,00 15.077.507.800,00 4.553.890.000,00 21.212.437.800,00 (842.086.200,00) (3,82) 1.18.1.18.01.01. Program Pelayanan Administrasi 716.440.000,00 2.058.728.000,00 193.180.000,00 2.968.348.000,00 711.940.000,00 2.058.728.000,00 197.680.000,00 2.968.348.000,00

Perkantoran

1.18.1.18.01.01.0100. Penyediaan jasa surat menyurat 150.150.000,00 19.050.000,00 169.200.000,00 150.150.000,00 19.050.000,00 169.200.000,00

1.18.1.18.01.01.0200. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 457.200.000,00 457.200.000,00 457.200.000,00 457.200.000,00

daya air dan listrik

1.18.1.18.01.01.0700. Penyediaan jasa administrasi 153.540.000,00 153.540.000,00 153.540.000,00 153.540.000,00

keuangan

1.18.1.18.01.01.0800. Penyediaan jasa kebersihan kantor 407.550.000,00 72.000.000,00 479.550.000,00 407.550.000,00 72.000.000,00 479.550.000,00

1.18.1.18.01.01.0900. Penyediaan jasa perbaikan peralatan 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00

kerja

1.18.1.18.01.01.1000. Penyediaan alat tulis kantor 185.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00

1.18.1.18.01.01.1100. Penyediaan barang cetakan dan 78.000.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00

penggandaan

1.18.1.18.01.01.1200. Penyediaan komponen instalasi 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

listrik/penerangan bangunan kantor

1.18.1.18.01.01.1300. Penyediaan peralatan dan 5.200.000,00 7.500.000,00 193.180.000,00 205.880.000,00 700.000,00 7.500.000,00 197.680.000,00 205.880.000,00 perlengkapan kantor

1.18.1.18.01.01.1500. Penyediaan bahan bacaan dan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

peraturan perundang-undangan

1.18.1.18.01.01.1600. Penyediaan bahan logistik kantor 42.320.000,00 42.320.000,00 42.320.000,00 42.320.000,00

1.18.1.18.01.01.1700. Penyediaan makanan dan minuman 62.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00

1.18.1.18.01.01.1800. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 957.658.000,00 957.658.000,00 957.658.000,00 957.658.000,00

ke luar daerah

1.18.1.18.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 343.600.000,00 504.850.000,00 332.100.000,00 1.180.550.000,00 343.600.000,00 504.850.000,00 332.100.000,00 1.180.550.000,00 Prasarana Aparatur

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.18.1.18.01.02.1203. Pembangunan rumah genset dan 2.500.000,00 1.000.000,00 186.500.000,00 190.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 186.500.000,00 190.000.000,00

perlengkapan genset

1.18.1.18.01.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung 75.150.000,00 219.700.000,00 294.850.000,00 75.150.000,00 219.700.000,00 294.850.000,00 kantor

1.18.1.18.01.02.2201. Pemeliharaan berkala gedung PPLP 196.050.000,00 53.000.000,00 249.050.000,00 196.050.000,00 53.000.000,00 249.050.000,00 1.18.1.18.01.02.2400. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 68.550.000,00 229.340.000,00 297.890.000,00 68.550.000,00 229.340.000,00 297.890.000,00

dinas/operasional

1.18.1.18.01.03. Program Peningkatan Disiplin 500.000,00 41.900.000,00 42.400.000,00 500.000,00 41.900.000,00 42.400.000,00 Aparatur

1.18.1.18.01.03.0200. Pengadaan pakaian dinas beserta 500.000,00 41.900.000,00 42.400.000,00 500.000,00 41.900.000,00 42.400.000,00

perlengkapannya

1.18.1.18.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.18.1.18.01.06. Program Peningkatan 20.900.000,00 18.500.000,00 39.400.000,00 20.900.000,00 18.500.000,00 39.400.000,00 Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1.18.1.18.01.06.0100. Penyusunan laporan capaian kinerja 20.900.000,00 18.500.000,00 39.400.000,00 20.900.000,00 18.500.000,00 39.400.000,00 dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.18.1.18.01.16. Program peningkatan peran serta 63.550.000,00 1.445.373.000,00 1.508.923.000,00 63.550.000,00 1.445.373.000,00 1.508.923.000,00 kepemudaan

1.18.1.18.01.16.1101. Seleksi Pertukaran Pemuda Antar 8.000.000,00 157.188.000,00 165.188.000,00 8.000.000,00 157.188.000,00 165.188.000,00 Negara (PPAN)

1.18.1.18.01.16.1202. Seleksi Kapal Pemuda ASEAN (KPA) 8.600.000,00 190.710.000,00 199.310.000,00 8.600.000,00 190.710.000,00 199.310.000,00 dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)

1.18.1.18.01.16.1301. Seleksi dan Pengiriman Pemuda 13.150.000,00 161.550.000,00 174.700.000,00 13.150.000,00 161.550.000,00 174.700.000,00 Pelopor Tk. Provinsi Kep. Bangka

Belitung

1.18.1.18.01.16.1500. Temu Karya Kepemudaan dan 9.450.000,00 228.450.000,00 237.900.000,00 9.450.000,00 228.450.000,00 237.900.000,00

Olahraga

1.18.1.18.01.16.1600. Peningkatan Nilai-Nilai Kualitas 15.250.000,00 433.150.000,00 448.400.000,00 15.250.000,00 433.150.000,00 448.400.000,00 Kepemudaan

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.18.1.18.01.16.1700. Pelatihan Organisasi Pelajar dan 9.100.000,00 274.325.000,00 283.425.000,00 9.100.000,00 274.325.000,00 283.425.000,00

Kemahasiswaan

1.18.1.18.01.17. Program peningkatan upaya 98.000.000,00 1.791.355.000,00 1.889.355.000,00 85.750.000,00 1.803.605.000,00 1.889.355.000,00 penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

1.18.1.18.01.17.0100. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 3.250.000,00 371.400.000,00 374.650.000,00 3.250.000,00 371.400.000,00 374.650.000,00

1.18.1.18.01.17.0401. Fasilitasi Kegiatan PSP-3 27.000.000,00 543.650.000,00 570.650.000,00 27.000.000,00 543.650.000,00 570.650.000,00

1.18.1.18.01.17.0501. Jambore Pemuda Daerah 62.550.000,00 533.950.000,00 596.500.000,00 50.300.000,00 546.200.000,00 596.500.000,00

1.18.1.18.01.17.0502. Jambore Pemuda Indonesia dan BPAP 350.000,00 99.650.000,00 100.000.000,00 350.000,00 99.650.000,00 100.000.000,00

1.18.1.18.01.17.0800. Pelatihan Kepemimpinan Pemuda 4.850.000,00 242.705.000,00 247.555.000,00 4.850.000,00 242.705.000,00 247.555.000,00

1.18.1.18.01.18. Program upaya pencegahan 8.950.000,00 138.885.000,00 147.835.000,00 8.950.000,00 138.885.000,00 147.835.000,00 penyalahgunaan narkoba

1.18.1.18.01.18.0300. Pelatihan Penanggulangan bahaya 8.950.000,00 138.885.000,00 147.835.000,00 8.950.000,00 138.885.000,00 147.835.000,00 Narkoba dan HIV/AIDS

1.18.1.18.01.19. Program Pengembangan 45.450.000,00 513.855.000,00 559.305.000,00 44.700.000,00 382.829.800,00 427.529.800,00 (131.775.200,00) (23,56) Kebijakan dan Manajemen

Olahraga

1.18.1.18.01.19.0800. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 29.250.000,00 160.805.000,00 190.055.000,00 29.250.000,00 160.805.000,00 190.055.000,00

1.18.1.18.01.19.0900. Rapat Koordinasi Dinas Pemuda dan 8.400.000,00 228.000.000,00 236.400.000,00 8.400.000,00 144.590.000,00 152.990.000,00 (83.410.000,00) (35,28) Olahraga Se- Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

1.18.1.18.01.19.1200. Rapat Kerja BAPOPSI 7.800.000,00 125.050.000,00 132.850.000,00 7.050.000,00 77.434.800,00 84.484.800,00 (48.365.200,00) (36,41)

1.18.1.18.01.20. Program Pembinaan dan 141.750.000,00 6.574.360.000,00 6.716.110.000,00 141.750.000,00 6.446.810.000,00 6.588.560.000,00 (127.550.000,00) (1,90) Pemasyarakatan Olahraga

1.18.1.18.01.20.1100. Pengembangan olahraga rekreasi 49.800.000,00 315.200.000,00 365.000.000,00 49.800.000,00 315.200.000,00 365.000.000,00

1.18.1.18.01.20.3300. Lomba perahu kater 5.700.000,00 188.700.000,00 194.400.000,00 5.700.000,00 188.700.000,00 194.400.000,00

1.18.1.18.01.20.4000. Training Camp POPWIL 3.500.000,00 1.177.150.000,00 1.180.650.000,00 3.500.000,00 1.177.150.000,00 1.180.650.000,00

1.18.1.18.01.20.4300. Peningkatan Peran Serta Masyarakat 4.750.000,00 169.035.000,00 173.785.000,00 4.750.000,00 169.035.000,00 173.785.000,00 terhadap Nilai-nilai Olah Raga

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1.18.1.18.01.20.4500. Pusat Pembinaan dan Pelatihan 25.800.000,00 840.800.000,00 866.600.000,00 25.800.000,00 713.250.000,00 739.050.000,00 (127.550.000,00) (14,72)

Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD)

1.18.1.18.01.20.4900. Pembinaan SSB di Bangka Belitung 5.750.000,00 915.005.000,00 920.755.000,00 5.750.000,00 915.005.000,00 920.755.000,00 1.18.1.18.01.20.5500. Pengiriman Kontingen POPWIL I 4.500.000,00 1.167.220.000,00 1.171.720.000,00 4.500.000,00 1.167.220.000,00 1.171.720.000,00

Sumatera dan Try Out POPWIL

1.18.1.18.01.20.5600. Pekan Olahraga Pelajar Daerah 5.600.000,00 879.900.000,00 885.500.000,00 5.600.000,00 879.900.000,00 885.500.000,00

(POPDA)

1.18.1.18.01.20.5700. Pelatihan Pelatih 6.500.000,00 94.300.000,00 100.800.000,00 6.500.000,00 94.300.000,00 100.800.000,00

1.18.1.18.01.20.5900. Seleksi dan Pengiriman Festival 5.850.000,00 376.400.000,00 382.250.000,00 5.850.000,00 376.400.000,00 382.250.000,00 Olahraga Tradisional dan SKJ

1.18.1.18.01.20.6000 Pengiriman Kejurnas PPLP/D 24.000.000,00 450.650.000,00 474.650.000,00 24.000.000,00 450.650.000,00 474.650.000,00

1.18.1.18.01.21. Program Peningkatan Sarana dan 101.400.000,00 337.551.000,00 4.594.110.000,00 5.033.061.000,00 91.450.000,00 334.740.000,00 4.024.110.000,00 4.450.300.000,00 (582.761.000,00) (11,58) Prasarana Olahraga

1.18.1.18.01.21.1900 Pembangunan pagar Gedung PPLP 18.000.000,00 52.000.000,00 672.650.000,00 742.650.000,00 18.000.000,00 52.000.000,00 672.650.000,00 742.650.000,00 1.18.1.18.01.21.2000. Pengadaan Sarana dan Prasarana 2.850.000,00 15.740.000,00 378.460.000,00 397.050.000,00 2.850.000,00 15.740.000,00 378.460.000,00 397.050.000,00

PPLP

1.18.1.18.01.21.2200. Pengadaan Kursi Penonton GOR 9.950.000,00 2.811.000,00 570.000.000,00 582.761.000,00 (582.761.000,00) (100,00)

1.18.1.18.01.21.2201. Pembangunan Sarana dan Prasarana 70.600.000,00 267.000.000,00 2.973.000.000,00 3.310.600.000,00 70.600.000,00 267.000.000,00 2.973.000.000,00 3.310.600.000,00 Olahraga Panjat Tebing

1.18.1.18.01.22. Program Pembinaan Generasi 67.950.000,00 1.901.287.000,00 1.969.237.000,00 67.950.000,00 1.901.287.000,00 1.969.237.000,00 Pemuda

1.18.1.18.01.22.0100. Seleksi Paskibraka Tk. Provinsi 13.450.000,00 334.855.000,00 348.305.000,00 13.450.000,00 334.855.000,00 348.305.000,00 kepulauan Bangka Belitung

1.18.1.18.01.22.0200. Pelaksanaan Paskibraka Tk. Provinsi 37.150.000,00 1.228.667.000,00 1.265.817.000,00 37.150.000,00 1.228.667.000,00 1.265.817.000,00 Kepulauan Bangka Belitung

1.18.1.18.01.22.0301 Pelatihan Pelatih/Pembina Paskibraka 8.350.000,00 210.835.000,00 219.185.000,00 8.350.000,00 210.835.000,00 219.185.000,00 Tk. Prov. Kep. Babel

1.18.1.18.01.22.0500. Pelatihan IT dan Komunikasi 9.000.000,00 126.930.000,00 135.930.000,00 9.000.000,00 126.930.000,00 135.930.000,00

Jurnalistik

1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN

Dokumen terkait