BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN MENTAL
1 2 3 4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.190.000,00
1.750.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00
29.605.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.605.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 139.700.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05
49.700.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.700.000,00
90.000.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.220.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.780.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
21.351.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06
11.567.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.816.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.751.000,00
9.784.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.640.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.144.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
275.820.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16
219.130.000,00
Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.710.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.420.000,00
56.690.000,00
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.690.000,00
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 172.927.000,00
1.06 . 1.20.03 . 17
172.927.000,00
Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah
1.06 . 1.20.03 . 17 . 01
1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.190.000,00
1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.737.000,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 480.650.000,00
1.22 . 1.20.03 . 17
480.650.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.940.000,00
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 433.710.000,00
èéê ë éì í èî é îïðìï ì ìïè îíñ ì ïëò ï ìïó ìî é ìô 112.360.000,00
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
112.360.000,00
Kordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.253.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.107.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.550.000.000,00)
Malang, 27 Desember 2013
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
Tanggal : 27 Desember 2013
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 02 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DESA
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 1.000.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 BELANJA LANGSUNG 1.000.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 138.265.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01
14.550.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.550.000,00
38.280.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.280.000,00
1.966.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.966.000,00
12.565.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.565.000,00
11.810.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.810.000,00
1.350.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00
1.044.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.044.000,00
12.900.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.900.000,00
5.800.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00
38.000.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.200.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 57.800.000,00
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
50.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
6.900.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00
900.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
13.235.300,00 1.20 . 1.20.03 . 06
4.480.300,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.662.500,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 817.800,00
8.755.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.325.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.430.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 95.261.700,00
1.22 . 1.20.03 . 15
68.574.800,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.22 . 1.20.03 . 15 . 01
1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.300.000,00
1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.274.800,00
26.686.900,00
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
1.22 . 1.20.03 . 15 . 03
1.22 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.686.900,00
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
44.664.900,00 1.09 . 1.20.03 . 16
44.664.900,00
Penataan Penguasaan, Pemilikan , Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.664.900,00
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 32.625.600,00
1.22 . 1.20.03 . 16
32.625.600,00
Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
1.22 . 1.20.03 . 16 . 02
1.22 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.625.600,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 158.465.400,00
1.22 . 1.20.03 . 17
158.465.400,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.100.000,00
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.365.400,00
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 459.682.100,00
1.22 . 1.20.03 . 18
459.682.100,00
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.500.000,00
1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 395.182.100,00
õö÷ øù ö õúûü ýþ ÿ õÿS (1.000.000.000,00)
Tanggal : 27 Desember 2013
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 03 BAGIAN HUKUM
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 2.050.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 BELANJA LANGSUNG 2.050.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 292.951.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01
16.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00
4.800.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00
104.280.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.280.000,00
65.103.500,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.103.500,00
17.542.500,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.542.500,00
12.300.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.500.000,00
72.925.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.925.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 138.318.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02
48.426.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48.426.000,00
50.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
18.900.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.900.000,00
4.437.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.437.000,00
16.555.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.555.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03
35.200.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.200.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 171.572.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05
140.322.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 05 . 02
1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.260.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.062.000,00
31.250.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.250.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9.586.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06
1.380.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000,00
3.449.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.816.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.633.000,00
4.757.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.957.000,00
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
422.450.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20
422.450.000,00 Penanganan Kasus Pengaduan pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya
1.20 . 1.20.03 . 20 . 04
1.20 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 422.450.000,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 979.923.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26
48.945.000,00
P P P
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.020.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.925.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00
149.505.000,00
L P P
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.020.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.485.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00
375.037.000,00
F P P
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04
1 2 3 4
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 347.737.000,00
228.382.000,00
Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.140.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.242.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00
178.054.000,00
Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan
Perundang-Undangan yang Baru ,Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.054.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.050.000.000,00)
Malang, 27 Desember 2013
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
LAMPIRAN III.3 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 17 Tahun 2013 27 Desember 2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 04 BAGIAN ORGANISASI
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 1.300.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 BELANJA LANGSUNG 1.300.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 151.817.200,00
1.20 . 1.20.03 . 01
1.200.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00
4.200.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00
50.230.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.230.000,00
893.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 893.000,00
20.571.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.571.000,00
9.772.200,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.772.200,00
526.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 526.000,00
960.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00
9.165.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.165.000,00
12.000.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
42.300.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00
1 2 3 4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.300.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 127.960.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02
56.200.000,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.200.000,00
50.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
21.760.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.760.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.850.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03
5.850.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.850.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05
2.200.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.582.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06
3.000.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
320.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 320.000,00
262.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 262.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 109.953.100,00
1.06 . 1.20.03 . 21
109.953.100,00
Kordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.850.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.103.100,00
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
437.136.700,00 1.20 . 1.20.03 . 22
437.136.700,00
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1.20 . 1.20.03 . 22 . 02
1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 391.236.700,00
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 102.952.000,00
1.20 . 1.20.03 . 23
102.952.000,00
Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.850.000,00
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.102.000,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 183.390.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
104.910.000,00
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.610.000,00
78.480.000,00
Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.030.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 175.159.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31
175.159.000,00
Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.700.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.459.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.300.000.000,00)
Malang, 27 Desember 2013
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
Tanggal : 27 Desember 2013
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 05 BAGIAN PEREKONOMIAN
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 1.351.582.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 BELANJA LANGSUNG 1.351.582.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 224.673.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01
96.488.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.813.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.675.000,00
30.480.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.480.000,00
22.755.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.755.000,00
74.950.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.950.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 51.748.500,00
1.20 . 1.20.03 . 02
19.008.500,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.008.500,00
19.950.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.950.000,00
12.790.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.790.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05
5.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06
3.786.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.216.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 570.000,00
2.714.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.144.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 570.000,00
!" # $ % & ' #( &) ' * +%, 74.459.000,00
1.15 . 1.20.03 . 15
74.459.000,00
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
1.15 . 1.20.03 . 15 . 08
1.15 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.344.000,00
1.15 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.115.000,00
" ' & - . " /+ 0 220.820.000,00
1.21 . 1.20.03 . 15
220.820.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian
1.21 . 1.20.03 . 15 . 08
1.21 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.420.000,00
1.21 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.400.000,00
" % * ' 1 % ! 2 % % 170.306.500,00
1.16 . 1.20.03 . 15
54.005.000,00
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
1.16 . 1.20.03 . 15 . 05
1.16 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.160.000,00
1.16 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.845.000,00
116.301.500,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.16 . 1.20.03 . 15 . 11
1.16 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.301.500,00
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 101.552.000,00
2.06 . 1.20.03 . 15
101.552.000,00
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
2.06 . 1.20.03 . 15 . 03
2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.252.000,00
2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.300.000,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 30.520.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17
30.520.000,00
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.320.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau 201.582.000,00
2.06 . 1.20.03 . 20
201.582.000,00
Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai
2.06 . 1.20.03 . 20 . 04
2.06 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.155.000,00
2.06 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.427.000,00
/ " 3 4 ( %) " 53.865.000,00
1.02 . 1.20.03 . 20
53.865.000,00 Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
1.02 . 1.20.03 . 20 . 04
1.02 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00
1.02 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.115.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Publik 210.556.000,00
1.20 . 1.20.03 . 32
1 2 3 4
210.556.000,00
Pengawasan dan Pengendalian Teknis
1.20 . 1.20.03 . 32 . 01
1.20 . 1.20.03 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.656.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.351.582.000,00)
Malang, 27 Desember 2013
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
LAMPIRAN III.3 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 17 Tahun 2013 27 Desember 2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 06 BAGIAN KERJASAMA
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 1.000.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 BELANJA LANGSUNG 1.000.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 258.780.750,00
1.20 . 1.20.03 . 01
3.012.400,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.012.400,00
9.000.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
83.640.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.640.000,00
10.498.850,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.498.850,00
25.023.500,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.023.500,00
2.931.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.931.000,00
1.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
8.400.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00
24.500.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.500.000,00
90.775.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.775.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 134.759.900,00
1.20 . 1.20.03 . 02
115.163.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
1 2 3 4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 115.163.000,00
10.466.900,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.466.900,00
9.130.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.130.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23.530.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05
23.530.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.530.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
67.840.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06
36.640.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.440.000,00
31.200.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00
Program Kerjasama Pembangunan 455.458.350,00
1.06 . 1.20.03 . 16
75.562.200,00 Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan
1.06 . 1.20.03 . 16 . 01
1.06 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.562.200,00
203.530.000,00 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
1.06 . 1.20.03 . 16 . 02
1.06 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.140.000,00
1.06 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.390.000,00
110.505.000,00 56 78 98 :6 78;< =>6 76 ? 6@< A B6 ACDA 86E7 6 G HI<? J6 B6
1.06 . 1.20.03 . 16 . 03
1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00
1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.505.000,00
65.861.150,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.06 . 1.20.03 . 16 . 05
1.06 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.861.150,00
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
59.631.000,00 1.06 . 1.20.03 . 20
59.631.000,00 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 . 1.20.03 . 20 . 02
1.06 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00
1.06 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.631.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.000.000.000,00)
LAMPIRAN III.3 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 17 Tahun 2013 27 Desember 2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 07 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 1.650.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 BELANJA LANGSUNG 1.650.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 222.555.600,00
1.20 . 1.20.03 . 01
15.568.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.568.000,00
43.560.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.560.000,00
19.612.200,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.812.200,00
20.714.400,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.714.400,00
22.376.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.376.000,00
13.200.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00
33.525.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.525.000,00
54.000.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80.350.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02
13.980.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.980.000,00
16.370.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.370.000,00
50.000.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 42
1 2 3 4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 292.182.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05
195.511.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.570.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181.941.000,00
96.671.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 05 . 02
1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.806.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.865.000,00
Program Pengembangan Data/Informasi 600.000.000,00
1.06 . 1.20.03 . 15
600.000.000,00
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.06 . 1.20.03 . 15 . 02
1.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 533.675.000,00
1.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.325.000,00
1.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00
KMN O MQ RKTU VUOW QX QUY VZ XT RKTU O Q[ QZ QU\UXT MUQ]^ QUKTU O TU ^ Q] V QU
Pelaksanaan Kebijakan KDH
336.409.800,00 1.20 . 1.20.03 . 20
100.284.600,00
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
1.20 . 1.20.03 . 20 . 01
1.20 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.512.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.772.600,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00
85.954.000,00
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.559.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.395.000,00
150.171.200,00
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.309.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.862.200,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 118.502.600,00
1.03 . 1.20.03 . 30
118.502.600,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.03 . 1.20.03 . 30 . 08
1.03 . 1.20.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.960.000,00
1.03 . 1.20.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.542.600,00
Y_`Ka _Ybcd ef\Y\gh (1.650.000.000,00)
LAMPIRAN III.3 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 17 Tahun 2013 27 Desember 2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 08 BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 7.400.000.000,00 1.04 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 BELANJA LANGSUNG 7.400.000.000,00 1.04 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.715.164.000,00
1.04 . 1.20.03 . 01
1.260.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.04 . 1.20.03 . 01 . 01
1.04 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.260.000,00
1.223.880.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.04 . 1.20.03 . 01 . 02
1.04 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 142.680.000,00
1.04 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.081.200.000,00
143.760.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.04 . 1.20.03 . 01 . 07
1.04 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 143.760.000,00
3.125.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.04 . 1.20.03 . 01 . 08
1.04 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.125.000,00
16.900.000,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.04 . 1.20.03 . 01 . 09
1.04 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.900.000,00
28.510.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.04 . 1.20.03 . 01 . 10
1.04 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.510.000,00
16.450.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.04 . 1.20.03 . 01 . 11
1.04 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.450.000,00
155.935.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.04 . 1.20.03 . 01 . 12
1.04 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.935.000,00
3.080.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.04 . 1.20.03 . 01 . 15
1.04 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.080.000,00
15.334.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.04 . 1.20.03 . 01 . 17
1.04 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.334.000,00
106.930.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.04 . 1.20.03 . 01 . 18
1 2 3 4
1.04 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.930.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 950.926.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02
41.100.000,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 41.100.000,00
803.245.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.245.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 720.000.000,00 8.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 2.531.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.531.000,00
96.050.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.050.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9.660.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03
9.660.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.660.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 59.150.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05
59.150.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.150.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
107.560.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06
74.880.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.880.000,00
20.764.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.764.000,00
11.916.000,00
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
1.20 . 1.20.03 . 06 . 03
1.20 . 1.20.03 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.916.000,00
Program Pengembangan Data/Informasi 44.760.000,00
1.06 . 1.20.03 . 15
44.760.000,00
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.06 . 1.20.03 . 15 . 02
1.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.760.000,00
1.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.000.000,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 4.335.440.000,00
1.25 . 1.20.03 . 15
3.863.240.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
1.25 . 1.20.03 . 15 . 02
1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.340.000,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.900.000,00
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.830.000.000,00
472.200.000,00
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
1.25 . 1.20.03 . 15 . 06
1.25 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 459.200.000,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00
ijk l jm nompq rq s m pqit uq u lv m sm uwx yzq{ m ul|k n} uqvmpq{ mu~ ukjn m pq 70.200.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17
70.200.000,00
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
1.25 . 1.20.03 . 17 . 01
1.25 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.200.000,00
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 107.140.000,00
1.20 . 1.20.03 . 23
107.140.000,00
Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.290.000,00
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.850.000,00
wi wx o ~w ~ (7.400.000.000,00)
Malang, 27 Desember 2013
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
Tanggal : 27 Desember 2013
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 09 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
BELANJA 8.789.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 239.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 239.000.000,00
BELANJA LANGSUNG 8.550.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.582.900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01
5.625.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.625.000,00
125.000.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00
52.800.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.800.000,00
629.750.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.950.000,00
40.675.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.675.000,00
73.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.000.000,00
118.050.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.250.000,00
2.790.000.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.790.000.000,00
241.250.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.250.000,00
2.157.000.000,00 Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.157.000.000,00
349.750.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 349.750.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.375.400.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02
60.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
1.276.900.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.276.900.000,00
38.500.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.500.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05
6.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06
600.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00
600.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00
600.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun