• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAGIAN HUKUM

Dalam dokumen APBD TA 2014 PERDA NOMOR 17 TAHUN 2013 (Halaman 175-200)

BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN MENTAL

1 2 3 4

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.190.000,00

1.750.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00

29.605.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.605.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 139.700.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05

49.700.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.700.000,00

90.000.000,00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.03 . 05 . 03

1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.220.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.780.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

21.351.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06

11.567.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.816.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.751.000,00

9.784.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.640.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.144.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

275.820.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16

219.130.000,00

Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.710.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.420.000,00

56.690.000,00

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.690.000,00

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 172.927.000,00

1.06 . 1.20.03 . 17

172.927.000,00

Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah

1.06 . 1.20.03 . 17 . 01

1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.190.000,00

1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.737.000,00

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 480.650.000,00

1.22 . 1.20.03 . 17

480.650.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.22 . 1.20.03 . 17 . 04

1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.940.000,00

1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 433.710.000,00

èéê ë éì í èî é îïðìï ì ìïè îíñ ì ïëò ï ìïó ìî é ìô 112.360.000,00

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

112.360.000,00

Kordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

1.06 . 1.20.03 . 21 . 11

1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.253.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.107.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.550.000.000,00)

Malang, 27 Desember 2013

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

Tanggal : 27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 02 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DESA

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 1.000.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 BELANJA LANGSUNG 1.000.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 138.265.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01

14.550.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.550.000,00

38.280.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.280.000,00

1.966.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.966.000,00

12.565.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.565.000,00

11.810.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.810.000,00

1.350.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00

1.044.000,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.044.000,00

12.900.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.900.000,00

5.800.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00

38.000.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.03 . 01 . 21

1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.200.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 57.800.000,00

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

50.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

6.900.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00

900.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

13.235.300,00 1.20 . 1.20.03 . 06

4.480.300,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.662.500,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 817.800,00

8.755.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.325.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.430.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 95.261.700,00

1.22 . 1.20.03 . 15

68.574.800,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.22 . 1.20.03 . 15 . 01

1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.300.000,00

1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.274.800,00

26.686.900,00

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

1.22 . 1.20.03 . 15 . 03

1.22 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.686.900,00

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

44.664.900,00 1.09 . 1.20.03 . 16

44.664.900,00

Penataan Penguasaan, Pemilikan , Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1.09 . 1.20.03 . 16 . 01

1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.664.900,00

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 32.625.600,00

1.22 . 1.20.03 . 16

32.625.600,00

Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

1.22 . 1.20.03 . 16 . 02

1.22 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.625.600,00

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 158.465.400,00

1.22 . 1.20.03 . 17

158.465.400,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.22 . 1.20.03 . 17 . 04

1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.100.000,00

1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.365.400,00

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 459.682.100,00

1.22 . 1.20.03 . 18

459.682.100,00

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa

1.22 . 1.20.03 . 18 . 02

1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.500.000,00

1.22 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 395.182.100,00

õö÷ øù ö õúûü ýþ ÿ õÿS (1.000.000.000,00)

Tanggal : 27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 03 BAGIAN HUKUM

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 2.050.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 BELANJA LANGSUNG 2.050.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 292.951.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01

16.000.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00

4.800.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00

104.280.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.280.000,00

65.103.500,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.103.500,00

17.542.500,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.542.500,00

12.300.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.500.000,00

72.925.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.925.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 138.318.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02

48.426.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 09

1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48.426.000,00

50.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

18.900.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.900.000,00

4.437.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.437.000,00

16.555.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.555.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03

35.200.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1.20 . 1.20.03 . 03 . 05

1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.200.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 171.572.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05

140.322.000,00

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.260.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.062.000,00

31.250.000,00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.03 . 05 . 03

1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.250.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

9.586.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06

1.380.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000,00

3.449.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.20 . 1.20.03 . 06 . 02

1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.816.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.633.000,00

4.757.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.957.000,00

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

422.450.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20

422.450.000,00 Penanganan Kasus Pengaduan pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya

1.20 . 1.20.03 . 20 . 04

1.20 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 422.450.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 979.923.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26

48.945.000,00

P P P

1.20 . 1.20.03 . 26 . 02

1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.020.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.925.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00

149.505.000,00

L P P

1.20 . 1.20.03 . 26 . 03

1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.020.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.485.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00

375.037.000,00

F P P

1.20 . 1.20.03 . 26 . 04

1 2 3 4

1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.300.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 347.737.000,00

228.382.000,00

Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.140.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.242.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00

178.054.000,00

Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan

Perundang-Undangan yang Baru ,Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah

1.20 . 1.20.03 . 26 . 06

1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.054.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.050.000.000,00)

Malang, 27 Desember 2013

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN III.3 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 17 Tahun 2013 27 Desember 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 04 BAGIAN ORGANISASI

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 1.300.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 BELANJA LANGSUNG 1.300.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 151.817.200,00

1.20 . 1.20.03 . 01

1.200.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00

4.200.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00

50.230.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.230.000,00

893.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 893.000,00

20.571.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.571.000,00

9.772.200,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.772.200,00

526.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 526.000,00

960.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00

9.165.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.165.000,00

12.000.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00

42.300.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.03 . 01 . 21

1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.300.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 127.960.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02

56.200.000,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.200.000,00

50.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

21.760.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.760.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.850.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03

5.850.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1.20 . 1.20.03 . 03 . 05

1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.850.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05

2.200.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.582.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06

3.000.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

320.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.20 . 1.20.03 . 06 . 02

1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 320.000,00

262.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 262.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 109.953.100,00

1.06 . 1.20.03 . 21

109.953.100,00

Kordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

1.06 . 1.20.03 . 21 . 11

1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.850.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.103.100,00

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

437.136.700,00 1.20 . 1.20.03 . 22

437.136.700,00

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

1.20 . 1.20.03 . 22 . 02

1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.900.000,00

1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 391.236.700,00

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 102.952.000,00

1.20 . 1.20.03 . 23

102.952.000,00

Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik

1.20 . 1.20.03 . 23 . 01

1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.850.000,00

1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.102.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 183.390.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

104.910.000,00

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.03 . 26 . 04

1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.300.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.610.000,00

78.480.000,00

Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.030.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 175.159.000,00

1.20 . 1.20.03 . 31

175.159.000,00

Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

1.20 . 1.20.03 . 31 . 06

1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.700.000,00

1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.459.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.300.000.000,00)

Malang, 27 Desember 2013

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

Tanggal : 27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 05 BAGIAN PEREKONOMIAN

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 1.351.582.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 BELANJA LANGSUNG 1.351.582.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 224.673.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01

96.488.000,00

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.813.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.675.000,00

30.480.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.480.000,00

22.755.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.755.000,00

74.950.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.03 . 01 . 21

1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.950.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 51.748.500,00

1.20 . 1.20.03 . 02

19.008.500,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.008.500,00

19.950.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.950.000,00

12.790.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.790.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05

5.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06

3.786.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.216.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 570.000,00

2.714.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.20 . 1.20.03 . 06 . 02

1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.144.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 570.000,00

!" # $ % & ' #( &) ' * +%, 74.459.000,00

1.15 . 1.20.03 . 15

74.459.000,00

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

1.15 . 1.20.03 . 15 . 08

1.15 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.344.000,00

1.15 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.115.000,00

" ' & - . " /+ 0 220.820.000,00

1.21 . 1.20.03 . 15

220.820.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian

1.21 . 1.20.03 . 15 . 08

1.21 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.420.000,00

1.21 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.400.000,00

" % * ' 1 % ! 2 % % 170.306.500,00

1.16 . 1.20.03 . 15

54.005.000,00

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

1.16 . 1.20.03 . 15 . 05

1.16 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.160.000,00

1.16 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.845.000,00

116.301.500,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.16 . 1.20.03 . 15 . 11

1.16 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.301.500,00

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 101.552.000,00

2.06 . 1.20.03 . 15

101.552.000,00

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

2.06 . 1.20.03 . 15 . 03

2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.252.000,00

2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.300.000,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 30.520.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17

30.520.000,00

Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

1.20 . 1.20.03 . 17 . 17

1.20 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.320.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00

Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau 201.582.000,00

2.06 . 1.20.03 . 20

201.582.000,00

Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai

2.06 . 1.20.03 . 20 . 04

2.06 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.155.000,00

2.06 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.427.000,00

/ " 3 4 ( %) " 53.865.000,00

1.02 . 1.20.03 . 20

53.865.000,00 Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

1.02 . 1.20.03 . 20 . 04

1.02 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00

1.02 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.115.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik 210.556.000,00

1.20 . 1.20.03 . 32

1 2 3 4

210.556.000,00

Pengawasan dan Pengendalian Teknis

1.20 . 1.20.03 . 32 . 01

1.20 . 1.20.03 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.900.000,00

1.20 . 1.20.03 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.656.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.351.582.000,00)

Malang, 27 Desember 2013

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN III.3 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 17 Tahun 2013 27 Desember 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 06 BAGIAN KERJASAMA

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 1.000.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 BELANJA LANGSUNG 1.000.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 258.780.750,00

1.20 . 1.20.03 . 01

3.012.400,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.012.400,00

9.000.000,00

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00

83.640.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.640.000,00

10.498.850,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.498.850,00

25.023.500,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.023.500,00

2.931.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.931.000,00

1.000.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00

8.400.000,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00

24.500.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.500.000,00

90.775.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.03 . 01 . 21

1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.775.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 134.759.900,00

1.20 . 1.20.03 . 02

115.163.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 09

1 2 3 4

1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 115.163.000,00

10.466.900,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.466.900,00

9.130.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.130.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23.530.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05

23.530.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.530.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

67.840.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06

36.640.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.20 . 1.20.03 . 06 . 02

1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.440.000,00

31.200.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00

Program Kerjasama Pembangunan 455.458.350,00

1.06 . 1.20.03 . 16

75.562.200,00 Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan

1.06 . 1.20.03 . 16 . 01

1.06 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.562.200,00

203.530.000,00 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

1.06 . 1.20.03 . 16 . 02

1.06 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.140.000,00

1.06 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.390.000,00

110.505.000,00 56 78 98 :6 78;< =>6 76 ? 6@< A B6 ACDA 86E7 6 G HI<? J6 B6

1.06 . 1.20.03 . 16 . 03

1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.505.000,00

65.861.150,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.06 . 1.20.03 . 16 . 05

1.06 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.861.150,00

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

59.631.000,00 1.06 . 1.20.03 . 20

59.631.000,00 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06 . 1.20.03 . 20 . 02

1.06 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.631.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.000.000.000,00)

LAMPIRAN III.3 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 17 Tahun 2013 27 Desember 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 07 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 1.650.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 BELANJA LANGSUNG 1.650.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 222.555.600,00

1.20 . 1.20.03 . 01

15.568.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.568.000,00

43.560.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.560.000,00

19.612.200,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.812.200,00

20.714.400,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.714.400,00

22.376.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.376.000,00

13.200.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00

33.525.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.525.000,00

54.000.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.03 . 01 . 21

1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80.350.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02

13.980.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.980.000,00

16.370.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.370.000,00

50.000.000,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 42

1 2 3 4

1.20 . 1.20.03 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 292.182.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05

195.511.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.570.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181.941.000,00

96.671.000,00

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.806.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.865.000,00

Program Pengembangan Data/Informasi 600.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 15

600.000.000,00

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

1.06 . 1.20.03 . 15 . 02

1.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 533.675.000,00

1.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.325.000,00

1.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00

KMN O MQ RKTU VUOW QX QUY VZ XT RKTU O Q[ QZ QU\UXT MUQ]^ QUKTU O TU ^ Q] V QU

Pelaksanaan Kebijakan KDH

336.409.800,00 1.20 . 1.20.03 . 20

100.284.600,00

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

1.20 . 1.20.03 . 20 . 01

1.20 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.512.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.772.600,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00

85.954.000,00

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.20 . 1.20.03 . 20 . 03

1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.559.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.395.000,00

150.171.200,00

Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

1.20 . 1.20.03 . 20 . 07

1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.309.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.862.200,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 118.502.600,00

1.03 . 1.20.03 . 30

118.502.600,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.03 . 1.20.03 . 30 . 08

1.03 . 1.20.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.960.000,00

1.03 . 1.20.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.542.600,00

Y_`Ka _Ybcd ef\Y\gh (1.650.000.000,00)

LAMPIRAN III.3 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 17 Tahun 2013 27 Desember 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 08 BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 7.400.000.000,00 1.04 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 BELANJA LANGSUNG 7.400.000.000,00 1.04 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.715.164.000,00

1.04 . 1.20.03 . 01

1.260.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.04 . 1.20.03 . 01 . 01

1.04 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.260.000,00

1.223.880.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.04 . 1.20.03 . 01 . 02

1.04 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 142.680.000,00

1.04 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.081.200.000,00

143.760.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.04 . 1.20.03 . 01 . 07

1.04 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 143.760.000,00

3.125.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.04 . 1.20.03 . 01 . 08

1.04 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.125.000,00

16.900.000,00

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1.04 . 1.20.03 . 01 . 09

1.04 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.900.000,00

28.510.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.04 . 1.20.03 . 01 . 10

1.04 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.510.000,00

16.450.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.04 . 1.20.03 . 01 . 11

1.04 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.450.000,00

155.935.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.04 . 1.20.03 . 01 . 12

1.04 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.935.000,00

3.080.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.04 . 1.20.03 . 01 . 15

1.04 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.080.000,00

15.334.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.04 . 1.20.03 . 01 . 17

1.04 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.334.000,00

106.930.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.04 . 1.20.03 . 01 . 18

1 2 3 4

1.04 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.930.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 950.926.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02

41.100.000,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 41.100.000,00

803.245.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 09

1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.245.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 720.000.000,00 8.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 2.531.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.531.000,00

96.050.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.050.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9.660.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03

9.660.000,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.660.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 59.150.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05

59.150.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.150.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

107.560.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06

74.880.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.880.000,00

20.764.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.20 . 1.20.03 . 06 . 02

1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.764.000,00

11.916.000,00

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

1.20 . 1.20.03 . 06 . 03

1.20 . 1.20.03 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.916.000,00

Program Pengembangan Data/Informasi 44.760.000,00

1.06 . 1.20.03 . 15

44.760.000,00

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

1.06 . 1.20.03 . 15 . 02

1.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.760.000,00

1.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.000.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 4.335.440.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15

3.863.240.000,00

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

1.25 . 1.20.03 . 15 . 02

1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.340.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.900.000,00

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.830.000.000,00

472.200.000,00

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

1.25 . 1.20.03 . 15 . 06

1.25 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 459.200.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00

ijk l jm nompq rq s m pqit uq u lv m sm uwx yzq{ m ul|k n} uqvmpq{ mu~ ukjn m pq 70.200.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17

70.200.000,00

Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

1.25 . 1.20.03 . 17 . 01

1.25 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.200.000,00

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 107.140.000,00

1.20 . 1.20.03 . 23

107.140.000,00

Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik

1.20 . 1.20.03 . 23 . 01

1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.290.000,00

1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.850.000,00

w€i‚ €wƒ„x…o ~w ~†‡ (7.400.000.000,00)

Malang, 27 Desember 2013

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

Tanggal : 27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 09 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

BELANJA 8.789.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 239.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 239.000.000,00

BELANJA LANGSUNG 8.550.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.582.900.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01

5.625.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.625.000,00

125.000.000,00

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00

52.800.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.800.000,00

629.750.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.950.000,00

40.675.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.675.000,00

73.000.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.000.000,00

118.050.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.250.000,00

2.790.000.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.790.000.000,00

241.250.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.250.000,00

2.157.000.000,00 Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.157.000.000,00

349.750.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.03 . 01 . 21

1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 349.750.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.375.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02

60.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00

1.276.900.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.276.900.000,00

38.500.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.500.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05

6.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06

600.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00

600.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.20 . 1.20.03 . 06 . 02

1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00

600.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dalam dokumen APBD TA 2014 PERDA NOMOR 17 TAHUN 2013 (Halaman 175-200)

Dokumen terkait