• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENDRA KRESNA

Dalam dokumen APBD TA 2014 PERDA NOMOR 17 TAHUN 2013 (Halaman 40-175)

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

Tanggal : 27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 URUSAN WAJIB KESEHATAN

Organisasi : 1 . 02 . 03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 03 . 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG (SKPD)

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

PENDAPATAN 0,00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 0,00 Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi

Jasa Umum

BELANJA 14.017.522.157,00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.033.283.280,00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.033.283.280,00

BELANJA LANGSUNG 10.984.238.877,00

2.06 . 1.02.03 . 20 . 03 . 5 . 2

Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau 6.952.780.177,00

2.06 . 1.02.03 . 20

6.952.780.177,00

Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Tembakau

2.06 . 1.02.03 . 20 . 03

2.06 . 1.02.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.952.780.177,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2.695.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 23

2.695.000.000,00

Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan

1.02 . 1.02.03 . 23 . 05

1.02 . 1.02.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.262.424.000,00

1.02 . 1.02.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 664.295.900,00

1.02 . 1.02.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 768.280.100,00

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah

ìíî ïðñ ï ò íóô õö í÷ì íîïðøíù õú ø íùõóôõöí÷ìíî ïðû íð í

1.336.458.700,00 1.02 . 1.02.03 . 26

1.336.458.700,00

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

1.02 . 1.02.03 . 26 . 18

1.02 . 1.02.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.336.458.700,00

ìüô øý ü ìóþÿ S ì (14.017.522.157,00)

LAMPIRAN III.3 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 17 Tahun 2013 27 Desember 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 URUSAN WAJIB KESEHATAN

Organisasi : 1 . 02 . 03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 03 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG (BLUD)

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

PENDAPATAN 5.000.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.000.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.000.000.000,00 SK Bupati Malang No.

1 1 1 1 1 1 2013 BELANJA 5.000.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 23 . 05 . 5 BELANJA LANGSUNG 5.000.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 23 . 05 . 5 . 2

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 5.000.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 23

5.000.000.000,00

Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan

1.02 . 1.02.03 . 23 . 05

1.02 . 1.02.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00

Malang, 27 Desember 2013

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

Tanggal : 27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

Organisasi : 1 . 03 . 02 DINAS BINA MARGA

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 02 . 01 DINAS BINA MARGA

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

PENDAPATAN 110.000.000,00

1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 110.000.000,00

1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1

1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 50.000.000,00 Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi

Jasa Usaha

1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 60.000.000,00 PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

K ! !" # $ % !&' (")'

BELANJA 447.038.608.800,00

1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.341.929.800,00

1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1

1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.341.929.800,00

BELANJA LANGSUNG 434.696.679.000,00

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 829.056.000,00

1.03 . 1.03.02 . 01

170.900.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.900.000,00

36.900.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.900.000,00

219.120.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.03 . 1.03.02 . 01 . 07

1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 219.120.000,00

70.160.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.03 . 1.03.02 . 01 . 08

1.03 . 1.03.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.160.000,00

1.03 . 1.03.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

114.681.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.03 . 1.03.02 . 01 . 10

1.03 . 1.03.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.681.000,00

93.000.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.03 . 1.03.02 . 01 . 11

1.03 . 1.03.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00

35.000.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.03 . 1.03.02 . 01 . 12

1.03 . 1.03.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00

2.920.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.920.000,00

86.375.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.03 . 1.03.02 . 01 . 18

1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.375.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.583.175.000,00

1.03 . 1.03.02 . 02

305.850.000,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.03 . 1.03.02 . 02 . 07

1.03 . 1.03.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00

1.03 . 1.03.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 303.900.000,00

335.000.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.03 . 1.03.02 . 02 . 09

1.03 . 1.03.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00

1.03 . 1.03.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 135.000.000,00

750.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.03 . 1.03.02 . 02 . 22

1.03 . 1.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00

156.950.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.03 . 1.03.02 . 02 . 24

1.03 . 1.03.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.950.000,00

35.375.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.03 . 1.03.02 . 02 . 28

1.03 . 1.03.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.375.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 163.625.000,00

1.03 . 1.03.02 . 03

163.625.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1.03 . 1.03.02 . 03 . 05

1.03 . 1.03.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.625.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 160.000.000,00

1.03 . 1.03.02 . 05

60.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.03 . 1.03.02 . 05 . 01

1.03 . 1.03.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00

100.000.000,00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.03 . 1.03.02 . 05 . 03

1.03 . 1.03.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

51.724.000,00 1.03 . 1.03.02 . 06

11.320.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.03 . 1.03.02 . 06 . 01

1.03 . 1.03.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00

1.03 . 1.03.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.120.000,00

7.060.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.03 . 1.03.02 . 06 . 02

1.03 . 1.03.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.760.000,00

1.03 . 1.03.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00

33.344.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.03 . 1.03.02 . 06 . 04

1.03 . 1.03.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.344.000,00

1.03 . 1.03.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 130.545.987.000,00

1.03 . 1.03.02 . 15

1 2 3 4

3.389.717.000,00

Perencanaan Pembangunan Jalan

1.03 . 1.03.02 . 15 . 01

1.03 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.370.000,00

1.03 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.250.000,00

1.03 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.267.097.000,00

77.346.000.000,00

Pembangunan Jalan

1.03 . 1.03.02 . 15 . 03

1.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 114.500.000,00

1.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 281.500.000,00

1.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 76.950.000.000,00

1.009.880.000,00

Perencanaan Pembangunan Jembatan

1.03 . 1.03.02 . 15 . 04

1.03 . 1.03.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.280.000,00

1.03 . 1.03.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00

1.03 . 1.03.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 975.000.000,00

25.153.550.000,00

Pembangunan Jembatan

1.03 . 1.03.02 . 15 . 05

1.03 . 1.03.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.100.000,00

1.03 . 1.03.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.450.000,00

1.03 . 1.03.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000.000,00

2.570.500.000,00

Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan

1.03 . 1.03.02 . 15 . 07

1.03 . 1.03.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.050.000,00

1.03 . 1.03.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.450.000,00

1.03 . 1.03.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.514.000.000,00

876.340.000,00

Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan

1.03 . 1.03.02 . 15 . 08

1.03 . 1.03.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.340.000,00

1.03 . 1.03.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 875.000.000,00

3.000.000.000,00

Peningkatan Jalan (DAK)

1.03 . 1.03.02 . 15 . 09

1.03 . 1.03.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000.000,00

300.000.000,00

Peningkatan Jalan (Pendamping DAK)

1.03 . 1.03.02 . 15 . 10

1.03 . 1.03.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00

450.000.000,00

Perencanaan Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)

1.03 . 1.03.02 . 15 . 11

1.03 . 1.03.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.000.000,00

16.000.000.000,00

Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)

1.03 . 1.03.02 . 15 . 12

1.03 . 1.03.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000.000,00

450.000.000,00

Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)

1.03 . 1.03.02 . 15 . 13

1.03 . 1.03.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.000.000,00

Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong 2.788.275.000,00

1.03 . 1.03.02 . 17

151.560.000,00

Perencanaan Turap/Talud/Brojong

1.03 . 1.03.02 . 17 . 01

1.03 . 1.03.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.560.000,00

1.03 . 1.03.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00

2.545.475.000,00

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

1.03 . 1.03.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.300.000,00

1.03 . 1.03.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.175.000,00

1.03 . 1.03.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000.000,00

91.240.000,00

Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

1.03 . 1.03.02 . 17 . 05

1.03 . 1.03.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.240.000,00

1.03 . 1.03.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.000.000,00

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 225.955.296.000,00

1.03 . 1.03.02 . 18

3.670.330.000,00

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

1.03 . 1.03.02 . 18 . 01

1.03 . 1.03.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.730.000,00

1.03 . 1.03.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.642.600.000,00

84.766.410.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

1.03 . 1.03.02 . 18 . 03

1.03 . 1.03.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.860.000,00

1.03 . 1.03.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.704.550.000,00

2.888.640.000,00

Pengawasan Teknis Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

1.03 . 1.03.02 . 18 . 06

1.03 . 1.03.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.888.640.000,00

94.598.310.000,00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan

1.03 . 1.03.02 . 18 . 08

1.03 . 1.03.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.810.000,00

1.03 . 1.03.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.147.500.000,00

6.301.460.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)

1.03 . 1.03.02 . 18 . 09

1.03 . 1.03.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.301.460.000,00

630.146.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Pendamping DAK)

1.03 . 1.03.02 . 18 . 10

1.03 . 1.03.02 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 630.146.000,00

800.000.000,00

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Bantuan Provinsi)

1.03 . 1.03.02 . 18 . 11

1.03 . 1.03.02 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00

31.500.000.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Bantuan Provinsi)

1.03 . 1.03.02 . 18 . 12

1.03 . 1.03.02 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000.000,00

800.000.000,00

Pengawasan Teknis Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (Bantuan Provinsi)

1.03 . 1.03.02 . 18 . 13

1.03 . 1.03.02 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 96.770.000,00

1.03 . 1.03.02 . 20

96.770.000,00

Inspeksi Kondisi Jalan

1.03 . 1.03.02 . 20 . 01

1.03 . 1.03.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.520.000,00

1.03 . 1.03.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.250.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 2.617.100.000,00

1.03 . 1.03.02 . 23

216.000.000,00 Pembangunan Gedung Workshop

1.03 . 1.03.02 . 23 . 02

1.03 . 1.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 216.000.000,00

2.100.000.000,00 Pengadaan Alat-Alat Berat

1.03 . 1.03.02 . 23 . 04

1 2 3 4

1.03 . 1.03.02 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.100.000.000,00

200.500.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat

1.03 . 1.03.02 . 23 . 10

1.03 . 1.03.02 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.500.000,00

100.600.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan

1.03 . 1.03.02 . 23 . 12

1.03 . 1.03.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.600.000,00

1.03 . 1.03.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 16.313.376.000,00

1.03 . 1.03.02 . 30

15.087.406.000,00

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesan

1.03 . 1.03.02 . 30 . 02

1.03 . 1.03.02 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.956.000,00

1.03 . 1.03.02 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.450.000,00

1.03 . 1.03.02 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000.000,00

721.910.000,00

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1.03 . 1.03.02 . 30 . 09

1.03 . 1.03.02 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.360.000,00

1.03 . 1.03.02 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.550.000,00

1.03 . 1.03.02 . 30 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 625.000.000,00

504.060.000,00

Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1.03 . 1.03.02 . 30 . 10

1.03 . 1.03.02 . 30 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.560.000,00

1.03 . 1.03.02 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

1.03 . 1.03.02 . 30 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00

Program Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 412.360.000,00

1.03 . 1.03.02 . 34

412.360.000,00

Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan

1.03 . 1.03.02 . 34 . 01

1.03 . 1.03.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.360.000,00

1.03 . 1.03.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 405.000.000,00

Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum 53.179.935.000,00

1.03 . 1.03.02 . 35

1.503.480.000,00

Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum

1.03 . 1.03.02 . 35 . 01

1.03 . 1.03.02 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.920.000,00

1.03 . 1.03.02 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.560.000,00

1.03 . 1.03.02 . 35 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.490.000.000,00

14.702.790.000,00

Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

1.03 . 1.03.02 . 35 . 02

1.03 . 1.03.02 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.840.000,00

1.03 . 1.03.02 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 617.950.000,00

1.03 . 1.03.02 . 35 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.000.000.000,00

20.135.765.000,00

Pembangunan Drainase / Trotoar

1.03 . 1.03.02 . 35 . 03

1.03 . 1.03.02 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.640.000,00

1.03 . 1.03.02 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.125.000,00

1.03 . 1.03.02 . 35 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000.000,00

15.157.900.000,00

Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Trotoar

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

1.03 . 1.03.02 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.800.000,00

1.03 . 1.03.02 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.088.100.000,00

432.480.000,00

Pengelolaan Pohon Tepi Jalan

1.03 . 1.03.02 . 35 . 05

1.03 . 1.03.02 . 35 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.580.000,00

1.03 . 1.03.02 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 408.900.000,00

1.247.520.000,00

Pengawasan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum

1.03 . 1.03.02 . 35 . 06

1.03 . 1.03.02 . 35 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.920.000,00

1.03 . 1.03.02 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00

1.03 . 1.03.02 . 35 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.240.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (446.928.608.800,00)

Malang, 27 Desember 2013

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

Tanggal : 27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

Organisasi : 1 . 03 . 03 DINAS PENGAIRAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 03 . 01 DINAS PENGAIRAN

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

PENDAPATAN 71.500.000,00

1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 71.500.000,00

1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 4 . 1

1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 71.500.000,00 Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi

Jasa Usaha

BELANJA 51.977.936.528,00

1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.146.210.028,00

1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 5 . 1

1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.146.210.028,00

BELANJA LANGSUNG 43.831.726.500,00

1.03 . 1.03.03 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 718.640.050,00

1.03 . 1.03.03 . 01

2.534.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.03 . 1.03.03 . 01 . 01

1.03 . 1.03.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.244.000,00

1.03 . 1.03.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.290.000,00

151.120.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.03 . 1.03.03 . 01 . 02

1.03 . 1.03.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.120.000,00

11.497.000,00 P*+ , *-.// +0/ 2/P*3 *4 .5/ 6/ / +-/ +P*6.7.+ / +8 *+ -/ 6 // +9 .+ / 2: ;< *6 / 2.=+/ 4

1.03 . 1.03.03 . 01 . 06

1.03 . 1.03.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.497.000,00

208.680.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.03 . 1.03.03 . 01 . 07

1.03 . 1.03.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 208.680.000,00

57.555.550,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.03 . 1.03.03 . 01 . 08

1.03 . 1.03.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.800.000,00

1.03 . 1.03.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.755.550,00

43.875.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.03 . 1.03.03 . 01 . 10

1.03 . 1.03.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.875.500,00

35.341.000,00 P*+ , *-.// +>/ 6 /+ ?@ *A/ B/ +-/+P*+ ? ?/ + -/ / +

1.03 . 1.03.03 . 01 . 11

1.03 . 1.03.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.341.000,00

2.376.000,00 P*+ , *-.// +>/ 5/ +> / C// +-/ +P*6/ AD6 / +P *6D + -/ + ?EF+ -/ + ?/ +

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

1.03 . 1.03.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.376.000,00

27.616.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.03 . 1.03.03 . 01 . 17

1.03 . 1.03.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.616.000,00

34.395.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.03 . 1.03.03 . 01 . 18

1.03 . 1.03.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00

1.03 . 1.03.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.595.000,00

143.650.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

1.03 . 1.03.03 . 01 . 19

1.03 . 1.03.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00

1.03 . 1.03.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.850.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.920.527.000,00

1.03 . 1.03.03 . 02

2.225.000.000,00

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.03 . 1.03.03 . 02 . 05

1.03 . 1.03.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.225.000.000,00

18.775.000,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.03 . 1.03.03 . 02 . 07

1.03 . 1.03.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.775.000,00

214.900.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.03 . 1.03.03 . 02 . 09 1.03 . 1.03.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 214.900.000,00 90.006.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.03 . 1.03.03 . 02 . 10 1.03 . 1.03.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.006.000,00 322.600.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.03 . 1.03.03 . 02 . 22

1.03 . 1.03.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 322.600.000,00

36.266.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.03 . 1.03.03 . 02 . 24

1.03 . 1.03.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.266.000,00

4.200.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.03 . 1.03.03 . 02 . 26

1.03 . 1.03.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00

7.780.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.03 . 1.03.03 . 02 . 28

1.03 . 1.03.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.780.000,00

1.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

1.03 . 1.03.03 . 02 . 29

1.03 . 1.03.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 37.800.000,00

1.03 . 1.03.03 . 03

37.800.000,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1.03 . 1.03.03 . 03 . 02

1.03 . 1.03.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.800.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 106.000.000,00

1.03 . 1.03.03 . 05

106.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.03 . 1.03.03 . 05 . 01

1.03 . 1.03.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.000.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6.427.000,00 1.03 . 1.03.03 . 06

1 2 3 4

5.255.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.03 . 1.03.03 . 06 . 01

1.03 . 1.03.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.255.000,00

1.172.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.03 . 1.03.03 . 06 . 02

1.03 . 1.03.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.172.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

19.654.803.950,00 1.03 . 1.03.03 . 24

1.531.502.800,00

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

1.03 . 1.03.03 . 24 . 01

1.03 . 1.03.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.996.000,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 281.126.800,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.222.380.000,00

555.894.800,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

1.03 . 1.03.03 . 24 . 10

1.03 . 1.03.03 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.719.800,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 490.175.000,00

5.219.931.000,00

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun

1.03 . 1.03.03 . 24 . 15

1.03 . 1.03.03 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.200.000,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.412.856.000,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.772.875.000,00

482.560.800,00

Pemberdayaan Petani Pemakai Air

1.03 . 1.03.03 . 24 . 16

1.03 . 1.03.03 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.590.000,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 448.970.800,00

104.787.000,00

Pendataan dan Identifikasi Jaringan Irigasi dan Bangunan Pengairan Lainnya

1.03 . 1.03.03 . 24 . 18

1.03 . 1.03.03 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.455.000,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.332.000,00

60.686.400,00 VG HI JIL M NIOGL QI NR MQTG Q UG Q RMWIMQX YZ Y[IRM Q UTGQU MI H MQ

1.03 . 1.03.03 . 24 . 19

1.03 . 1.03.03 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.086.400,00

184.031.500,00 TGHGQ\M Q M M Q] Q UL M^G _ YZ Y` MQa b MZ Mc dG HM NIR MQTG eG WI` M HM M Q

1.03 . 1.03.03 . 24 . 20

1.03 . 1.03.03 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.431.500,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 149.600.000,00

713.506.000,00 TGQUG Q RMWIMQ] NG ZOM Q M`a G U MH Mb M QURIL GW fW MgIQM NT G Q UMI H M Q

1.03 . 1.03.03 . 24 . 21

1.03 . 1.03.03 . 24 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.380.000,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 271.136.000,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 416.990.000,00

8.984.110.000,00 hG ` M_ IWIZM NIiTGe GW I` MH M M QjM HI Q U M QkHI U M NIlg]^m

1.03 . 1.03.03 . 24 . 22

1.03 . 1.03.03 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.984.110.000,00

1.347.616.500,00 hG ` M_ IWIZM NIiTGe GW I` MH M M QjM HI Q U M QkHI U M NIlT G Q RMe dI Q Ug]^n[ cTm

1.03 . 1.03.03 . 24 . 23

1.03 . 1.03.03 . 24 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.347.616.500,00

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

331.115.000,00

Pemeliharaan Peralatan dan Perbekalan Penunjang Optimalisasi Sumber Daya Air

1.03 . 1.03.03 . 24 . 24

1.03 . 1.03.03 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.900.000,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 297.215.000,00

139.062.150,00

Pelayanan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Tanah Negara

1.03 . 1.03.03 . 24 . 25

1.03 . 1.03.03 . 24 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.692.000,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.370.150,00

Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 18.186.029.300,00

1.03 . 1.03.03 . 25

1.229.642.000,00

Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

1.03 . 1.03.03 . 25 . 01

1.03 . 1.03.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.010.000,00

1.03 . 1.03.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.057.000,00

1.03 . 1.03.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.100.575.000,00

6.470.625.800,00

Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

1.03 . 1.03.03 . 25 . 03

1.03 . 1.03.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.045.000,00

1.03 . 1.03.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.444.580.800,00

485.761.500,00

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air

1.03 . 1.03.03 . 25 . 05

1.03 . 1.03.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.580.000,00

1.03 . 1.03.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 471.181.500,00

10.000.000.000,00

Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa (Bantuan Provinsi)

1.03 . 1.03.03 . 25 . 13

1.03 . 1.03.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000.000,00

opq r ps touv r u twsvr sv xo uvr uyq ys svz sv{qv|u p}~ €vr s~ x sv s €z sv

Sumber Daya Air Lainnya

308.344.200,00 1.03 . 1.03.03 . 26

100.190.000,00

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

1.03 . 1.03.03 . 26 . 02

1.03 . 1.03.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.425.000,00

1.03 . 1.03.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 86.765.000,00

150.080.000,00

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1.03 . 1.03.03 . 26 . 05

1.03 . 1.03.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.066.000,00

1.03 . 1.03.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.014.000,00

58.074.200,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.03 . 1.03.03 . 26 . 07

1.03 . 1.03.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.000.000,00

1.03 . 1.03.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.074.200,00

Program Pengendalian Banjir 882.595.000,00

1.03 . 1.03.03 . 28

401.380.000,00

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penaggulangan Banjir

1.03 . 1.03.03 . 28 . 05

1.03 . 1.03.03 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

1.03 . 1.03.03 . 28 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 301.380.000,00

481.215.000,00

Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai

1.03 . 1.03.03 . 28 . 06

1.03 . 1.03.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.215.000,00

1 2 3 4

1.03 . 1.03.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 480.000.000,00

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1.010.560.000,00

1.03 . 1.03.03 . 29

1.010.560.000,00

Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

1.03 . 1.03.03 . 29 . 01

1.03 . 1.03.03 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 560.000,00

1.03 . 1.03.03 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.010.000.000,00

‚ƒ„ …† ƒ ‚‡ˆ‰ Š‹ Œ ‚ŒŽ (51.906.436.528,00)

Malang, 27 Desember 2013

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN III.3 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 17 Tahun 2013 27 Desember 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

Organisasi : 1 . 03 . 05 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 05 . 01 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

PENDAPATAN 627.000.000,00

1.03 . 1.03.05 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 627.000.000,00

1.03 . 1.03.05 . 00 . 00 . 4 . 1

1.03 . 1.03.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 627.000.000,00 Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi

Jasa Umum

BELANJA 90.680.358.928,00

1.03 . 1.03.05 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.167.490.928,00

1.03 . 1.03.05 . 00 . 00 . 5 . 1

1.03 . 1.03.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.167.490.928,00

BELANJA LANGSUNG 79.512.868.000,00

1.03 . 1.03.05 . 01 . 02 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.324.748.580,00

1.03 . 1.03.05 . 01

87.055.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.03 . 1.03.05 . 01 . 02

1.03 . 1.03.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.055.000,00

95.160.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.03 . 1.03.05 . 01 . 07

1.03 . 1.03.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.160.000,00

18.863.500,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.03 . 1.03.05 . 01 . 08

1.03 . 1.03.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.863.500,00

65.967.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.03 . 1.03.05 . 01 . 11

1.03 . 1.03.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.688.000,00

1.03 . 1.03.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.279.000,00

23.566.400,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.03 . 1.03.05 . 01 . 12

1.03 . 1.03.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.566.400,00

377.326.280,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.03 . 1.03.05 . 01 . 13

1.03 . 1.03.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.092.000,00

1.03 . 1.03.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 354.234.280,00

17.460.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.03 . 1.03.05 . 01 . 15

1.03 . 1.03.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.460.000,00

157.918.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.03 . 1.03.05 . 01 . 17

1 2 3 4

1.03 . 1.03.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.918.000,00

229.236.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.03 . 1.03.05 . 01 . 18

1.03 . 1.03.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.640.000,00

1.03 . 1.03.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.596.000,00

252.196.400,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

1.03 . 1.03.05 . 01 . 19

1.03 . 1.03.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 252.196.400,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.947.228.400,00

1.03 . 1.03.05 . 02

8.675.287.000,00

Pembangunan Gedung Kantor

1.03 . 1.03.05 . 02 . 03

1.03 . 1.03.05 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.825.000,00

1.03 . 1.03.05 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 526.415.000,00

1.03 . 1.03.05 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.106.047.000,00

339.098.400,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.03 . 1.03.05 . 02 . 22

1.03 . 1.03.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00

1.03 . 1.03.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 332.698.400,00

112.652.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.03 . 1.03.05 . 02 . 24

1.03 . 1.03.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.652.000,00

6.611.494.000,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

1.03 . 1.03.05 . 02 . 42

1.03 . 1.03.05 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00

1.03 . 1.03.05 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.596.294.000,00

1.03 . 1.03.05 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.008.000.000,00

208.697.000,00

Perencanaan dan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Rumah Dinas/Gedung Kantor/Aset Daerah

1.03 . 1.03.05 . 02 . 45

1.03 . 1.03.05 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.840.000,00

1.03 . 1.03.05 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.857.000,00

1.03 . 1.03.05 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 298.000.000,00

1.03 . 1.03.05 . 03

298.000.000,00

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

1.03 . 1.03.05 . 03 . 03

1.03 . 1.03.05 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 298.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 36.800.000,00

1.03 . 1.03.05 . 05

36.800.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.03 . 1.03.05 . 05 . 01

1.03 . 1.03.05 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.800.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

669.017.300,00 1.03 . 1.03.05 . 06

569.148.500,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.03 . 1.03.05 . 06 . 01

1.03 . 1.03.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 392.844.000,00

1.03 . 1.03.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.304.500,00

58.786.100,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.03 . 1.03.05 . 06 . 02

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

1.03 . 1.03.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.360.000,00

1.03 . 1.03.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.426.100,00

41.082.700,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.03 . 1.03.05 . 06 . 04

1.03 . 1.03.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.112.000,00

1.03 . 1.03.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.970.700,00

Program Pengembangan Data/Informasi 152.743.000,00

1.06 . 1.03.05 . 15

152.743.000,00

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

1.06 . 1.03.05 . 15 . 02

1.06 . 1.03.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.392.000,00

1.06 . 1.03.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.351.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8.603.050.800,00

1.08 . 1.03.05 . 15

2.534.125.000,00

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.03.05 . 15 . 02

1.08 . 1.03.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 328.025.000,00

1.08 . 1.03.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.206.100.000,00

3.087.511.400,00

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

1.08 . 1.03.05 . 15 . 04

1.08 . 1.03.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.118.920.000,00

1.08 . 1.03.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.968.591.400,00

1.195.964.400,00

Pengembangan Teknoligi Pengolahan Persampahan

1.08 . 1.03.05 . 15 . 05

1.08 . 1.03.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.760.000,00

1.08 . 1.03.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 712.554.400,00

1.08 . 1.03.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 410.650.000,00

1.785.450.000,00

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.03.05 . 15 . 11

1.08 . 1.03.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.785.450.000,00

‘ ’ “ ”• • –— “ – ““ –˜“™ “š› “ –’ 1.706.000.000,00

1.05 . 1.03.05 . 15

1.706.000.000,00

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

1.05 . 1.03.05 . 15 . 05

1.05 . 1.03.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.740.000,00

1.05 . 1.03.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.662.260.000,00

Program Pemanfaatan Ruang 190.000.000,00

1.05 . 1.03.05 . 16

190.000.000,00

Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

1.05 . 1.03.05 . 16 . 04

1.05 . 1.03.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.560.000,00

1.05 . 1.03.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.440.000,00

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 2.411.532.000,00

1.03 . 1.03.05 . 16

1.223.992.000,00

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

1.03 . 1.03.05 . 16 . 03

1.03 . 1.03.05 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00

1.03 . 1.03.05 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.955.000,00

1.03 . 1.03.05 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.151.037.000,00

1.187.540.000,00

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Bantuan Provinsi)

1.03 . 1.03.05 . 16 . 06

1 2 3 4

1.03 . 1.03.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.187.540.000,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 950.000.000,00

1.05 . 1.03.05 . 17

15.000.000,00

Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.05 . 1.03.05 . 17 . 03

1.05 . 1.03.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.080.000,00

1.05 . 1.03.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.920.000,00

935.000.000,00

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

1.05 . 1.03.05 . 17 . 05

1.05 . 1.03.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00

1.05 . 1.03.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 222.200.000,00

1.05 . 1.03.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 690.000.000,00

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5.406.036.000,00

1.03 . 1.03.05 . 18

2.758.686.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

1.03 . 1.03.05 . 18 . 03

1.03 . 1.03.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00

1.03 . 1.03.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.960.000,00

1.03 . 1.03.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.659.726.000,00

2.647.350.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Bantuan Provinsi)

1.03 . 1.03.05 . 18 . 12

1.03 . 1.03.05 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.647.350.000,00

œž Ÿ   ¡œ¢£ ¤£Ÿ¥  ¦  £§ ¢¨¤  Ÿ   £©  £œ ¢£ ª¢Ÿ  «  £¬ « ­  § ¢®  ¥    £ 2.094.156.000,00 1.04 . 1.03.05 . 19

2.094.156.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

1.04 . 1.03.05 . 19 . 09

1.04 . 1.03.05 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 522.615.000,00

1.04 . 1.03.05 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.541.000,00

1.04 . 1.03.05 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.430.000.000,00

Program Pengelolaan Areal Pemakaman 39.708.800,00

1.04 . 1.03.05 . 20

39.708.800,00

Pemberian Perijinan Pemakaman

1.04 . 1.03.05 . 20 . 05

1.04 . 1.03.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.456.000,00

1.04 . 1.03.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.252.800,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 5.221.801.500,00

1.18 . 1.03.05 . 21

5.221.801.500,00

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

1.18 . 1.03.05 . 21 . 02

1.18 . 1.03.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.560.000,00

1.18 . 1.03.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.241.500,00

1.18 . 1.03.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.210.000.000,00

Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar 20.014.234.500,00

2.06 . 1.03.05 . 22

20.014.234.500,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pasar

2.06 . 1.03.05 . 22 . 01

2.06 . 1.03.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.640.000,00

2.06 . 1.03.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.594.500,00

2.06 . 1.03.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000.000,00

œž Ÿ   ¡œ¢£ Ÿ ¢¯ž¯   £°± £ Ÿ²¢ ®±¥ ³¤´ ±µ°¦«¶ 2.956.556.600,00

1.08 . 1.03.05 . 24

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.956.556.600,00 Pemeliharaan RTH 1.08 . 1.03.05 . 24 . 06 1.08 . 1.03.05 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 427.080.000,00

1.08 . 1.03.05 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 618.476.600,00

1.08 . 1.03.05 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.911.000.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 3.993.529.520,00

1.03 . 1.03.05 . 27

130.215.000,00

Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah

1.03 . 1.03.05 . 27 . 04

1.03 . 1.03.05 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.340.000,00

1.03 . 1.03.05 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.875.000,00

98.800.000,00

Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum

1.03 . 1.03.05 . 27 . 05

1.03 . 1.03.05 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00

1.03 . 1.03.05 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.300.000,00

1.968.307.000,00

Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana dan sarana Air Bersih dan PLP

1.03 . 1.03.05 . 27 . 10

1.03 . 1.03.05 . 27 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.970.000,00

1.03 . 1.03.05 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.127.337.000,00

1.03 . 1.03.05 . 27 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 700.000.000,00

1.796.207.520,00

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (Pendamping DAK)

1.03 . 1.03.05 . 27 . 11

1.03 . 1.03.05 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00

1.03 . 1.03.05 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 962.407.520,00

1.03 . 1.03.05 . 27 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 820.000.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 7.497.725.000,00

1.03 . 1.03.05 . 30

2.601.560.000,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK)

1.03 . 1.03.05 . 30 . 03

1.03 . 1.03.05 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.601.560.000,00

3.730.555.000,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Pendamping DAK)

1.03 . 1.03.05 . 30 . 11

1.03 . 1.03.05 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.520.000,00

1.03 . 1.03.05 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.949.379.000,00

1.03 . 1.03.05 . 30 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.742.656.000,00

1.165.610.000,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Bantuan Provinsi)

1.03 . 1.03.05 . 30 . 12

1.03 . 1.03.05 . 30 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.165.610.000,00

·¸¹ º» ¸ ·¼½¾ ¿À Á ·ÁÂà (90.053.358.928,00)

Tanggal : 27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 04 URUSAN WAJIB PERUMAHAN

Organisasi : 1 . 04 . 01 BADAN PERUMAHAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 BADAN PERUMAHAN

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

BELANJA 13.869.535.220,00

1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.459.133.220,00

1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.459.133.220,00

BELANJA LANGSUNG 11.410.402.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 286.562.500,00

1.04 . 1.04.01 . 01

15.600.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00

66.120.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.04 . 1.04.01 . 01 . 07

1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.120.000,00

17.013.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.04 . 1.04.01 . 01 . 08

1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.013.000,00

9.350.000,00

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1.04 . 1.04.01 . 01 . 09

1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.350.000,00

8.835.500,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.04 . 1.04.01 . 01 . 10

1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.835.500,00

60.095.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.04 . 1.04.01 . 01 . 11

1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.095.000,00

3.599.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.04 . 1.04.01 . 01 . 12

1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.599.000,00

3.260.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.260.000,00

21.000.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.04 . 1.04.01 . 01 . 17

1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00

81.690.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.04 . 1.04.01 . 01 . 18

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.700.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.990.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 51.250.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02

22.500.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.04 . 1.04.01 . 02 . 22

1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00

26.200.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.04 . 1.04.01 . 02 . 24

1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00

2.550.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.04 . 1.04.01 . 02 . 26

1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.550.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 03

35.000.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1.04 . 1.04.01 . 03 . 05

1.04 . 1.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

44.224.500,00 1.04 . 1.04.01 . 06

42.142.500,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.04 . 1.04.01 . 06 . 01

1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.960.000,00

1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.182.500,00

2.082.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.04 . 1.04.01 . 06 . 04

1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 256.000,00

1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.826.000,00

Program Pengembangan Perumahan 10.630.302.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15

0,00

Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan

1.04 . 1.04.01 . 15 . 03

1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00

9.139.480.000,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (DAK)

1.04 . 1.04.01 . 15 . 07

1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.139.480.000,00

119.900.000,00

Peningkatan Penyediaan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman

1.04 . 1.04.01 . 15 . 09

1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.600.000,00

1.370.922.000,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (Pendamping DAK

ÄÅÆ ÇÈ 1.04 . 1.04.01 . 15 . 10

1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.500.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.474.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.182.948.000,00

Program Lingkungan Sehat Perumahan 222.079.500,00

1.04 . 1.04.01 . 16

134.829.500,00 Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang

Pembangunan Perumahan 1.04 . 1.04.01 . 16 . 01

1 2 3 4

1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.410.000,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.419.500,00

87.250.000,00

Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan

1.04 . 1.04.01 . 16 . 03

1.04 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.250.000,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 140.983.500,00

1.04 . 1.04.01 . 17

99.653.500,00

Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat

1.04 . 1.04.01 . 17 . 02

1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00

1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.853.500,00

41.330.000,00

Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan

1.04 . 1.04.01 . 17 . 06

1.04 . 1.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.480.000,00

1.04 . 1.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.850.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (13.869.535.220,00)

Malang, 27 Desember 2013

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN III.3 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 17 Tahun 2013 27 Desember 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Organisasi : 1 . 06 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

BELANJA 7.232.786.000,00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.732.786.000,00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.732.786.000,00

BELANJA LANGSUNG 4.500.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 591.138.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01

11.568.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.368.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00

7.200.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00

106.380.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.380.000,00

31.035.800,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.835.800,00

25.050.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Dalam dokumen APBD TA 2014 PERDA NOMOR 17 TAHUN 2013 (Halaman 40-175)

Dokumen terkait