PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
Tanggal : 27 Desember 2013
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1 . 02 . 03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 03 . 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG (SKPD)
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
PENDAPATAN 0,00
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 0,00 Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Umum
BELANJA 14.017.522.157,00
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.033.283.280,00
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.033.283.280,00
BELANJA LANGSUNG 10.984.238.877,00
2.06 . 1.02.03 . 20 . 03 . 5 . 2
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau 6.952.780.177,00
2.06 . 1.02.03 . 20
6.952.780.177,00
Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Tembakau
2.06 . 1.02.03 . 20 . 03
2.06 . 1.02.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.952.780.177,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2.695.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 23
2.695.000.000,00
Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.03 . 23 . 05
1.02 . 1.02.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.262.424.000,00
1.02 . 1.02.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 664.295.900,00
1.02 . 1.02.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 768.280.100,00
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah
ìíî ïðñ ï ò íóô õö í÷ì íîïðøíù õú ø íùõóôõöí÷ìíî ïðû íð í
1.336.458.700,00 1.02 . 1.02.03 . 26
1.336.458.700,00
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
1.02 . 1.02.03 . 26 . 18
1.02 . 1.02.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.336.458.700,00
ìüô øý ü ìóþÿ S ì (14.017.522.157,00)
LAMPIRAN III.3 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 17 Tahun 2013 27 Desember 2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1 . 02 . 03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 03 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG (BLUD)
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
PENDAPATAN 5.000.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.000.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.000.000.000,00 SK Bupati Malang No.
1 1 1 1 1 1 2013 BELANJA 5.000.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 23 . 05 . 5 BELANJA LANGSUNG 5.000.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 23 . 05 . 5 . 2
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 5.000.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 23
5.000.000.000,00
Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.03 . 23 . 05
1.02 . 1.02.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00
Malang, 27 Desember 2013
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
Tanggal : 27 Desember 2013
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
Organisasi : 1 . 03 . 02 DINAS BINA MARGA
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 02 . 01 DINAS BINA MARGA
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
PENDAPATAN 110.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 110.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 50.000.000,00 Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Usaha
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 60.000.000,00 PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
K ! !" # $ % !&' (")'
BELANJA 447.038.608.800,00
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.341.929.800,00
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.341.929.800,00
BELANJA LANGSUNG 434.696.679.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 829.056.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01
170.900.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.900.000,00
36.900.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.03 . 1.03.02 . 01 . 02
1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.900.000,00
219.120.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 219.120.000,00
70.160.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.03 . 1.03.02 . 01 . 08
1.03 . 1.03.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.160.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
114.681.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.03 . 1.03.02 . 01 . 10
1.03 . 1.03.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.681.000,00
93.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.03 . 1.03.02 . 01 . 11
1.03 . 1.03.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00
35.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.03 . 1.03.02 . 01 . 12
1.03 . 1.03.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00
2.920.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.920.000,00
86.375.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.375.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.583.175.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02
305.850.000,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.03 . 1.03.02 . 02 . 07
1.03 . 1.03.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 303.900.000,00
335.000.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.03 . 1.03.02 . 02 . 09
1.03 . 1.03.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 135.000.000,00
750.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00
156.950.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.03 . 1.03.02 . 02 . 24
1.03 . 1.03.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.950.000,00
35.375.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.03 . 1.03.02 . 02 . 28
1.03 . 1.03.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.375.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 163.625.000,00
1.03 . 1.03.02 . 03
163.625.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
1.03 . 1.03.02 . 03 . 05
1.03 . 1.03.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.625.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 160.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 05
60.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.03 . 1.03.02 . 05 . 01
1.03 . 1.03.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
100.000.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.03 . 1.03.02 . 05 . 03
1.03 . 1.03.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
51.724.000,00 1.03 . 1.03.02 . 06
11.320.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.03 . 1.03.02 . 06 . 01
1.03 . 1.03.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.120.000,00
7.060.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.03 . 1.03.02 . 06 . 02
1.03 . 1.03.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.760.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00
33.344.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.03 . 1.03.02 . 06 . 04
1.03 . 1.03.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.344.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 130.545.987.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15
1 2 3 4
3.389.717.000,00
Perencanaan Pembangunan Jalan
1.03 . 1.03.02 . 15 . 01
1.03 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.370.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.250.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.267.097.000,00
77.346.000.000,00
Pembangunan Jalan
1.03 . 1.03.02 . 15 . 03
1.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 114.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 281.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 76.950.000.000,00
1.009.880.000,00
Perencanaan Pembangunan Jembatan
1.03 . 1.03.02 . 15 . 04
1.03 . 1.03.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.280.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 975.000.000,00
25.153.550.000,00
Pembangunan Jembatan
1.03 . 1.03.02 . 15 . 05
1.03 . 1.03.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.100.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.450.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000.000,00
2.570.500.000,00
Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan
1.03 . 1.03.02 . 15 . 07
1.03 . 1.03.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.050.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.450.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.514.000.000,00
876.340.000,00
Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan
1.03 . 1.03.02 . 15 . 08
1.03 . 1.03.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.340.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 875.000.000,00
3.000.000.000,00
Peningkatan Jalan (DAK)
1.03 . 1.03.02 . 15 . 09
1.03 . 1.03.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000.000,00
300.000.000,00
Peningkatan Jalan (Pendamping DAK)
1.03 . 1.03.02 . 15 . 10
1.03 . 1.03.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00
450.000.000,00
Perencanaan Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)
1.03 . 1.03.02 . 15 . 11
1.03 . 1.03.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.000.000,00
16.000.000.000,00
Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)
1.03 . 1.03.02 . 15 . 12
1.03 . 1.03.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000.000,00
450.000.000,00
Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)
1.03 . 1.03.02 . 15 . 13
1.03 . 1.03.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.000.000,00
Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong 2.788.275.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17
151.560.000,00
Perencanaan Turap/Talud/Brojong
1.03 . 1.03.02 . 17 . 01
1.03 . 1.03.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.560.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
2.545.475.000,00
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
1.03 . 1.03.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.300.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.175.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000.000,00
91.240.000,00
Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
1.03 . 1.03.02 . 17 . 05
1.03 . 1.03.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.240.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.000.000,00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 225.955.296.000,00
1.03 . 1.03.02 . 18
3.670.330.000,00
Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
1.03 . 1.03.02 . 18 . 01
1.03 . 1.03.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.730.000,00
1.03 . 1.03.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.642.600.000,00
84.766.410.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
1.03 . 1.03.02 . 18 . 03
1.03 . 1.03.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.860.000,00
1.03 . 1.03.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.704.550.000,00
2.888.640.000,00
Pengawasan Teknis Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
1.03 . 1.03.02 . 18 . 06
1.03 . 1.03.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.888.640.000,00
94.598.310.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.02 . 18 . 08
1.03 . 1.03.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.810.000,00
1.03 . 1.03.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.147.500.000,00
6.301.460.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)
1.03 . 1.03.02 . 18 . 09
1.03 . 1.03.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.301.460.000,00
630.146.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Pendamping DAK)
1.03 . 1.03.02 . 18 . 10
1.03 . 1.03.02 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 630.146.000,00
800.000.000,00
Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Bantuan Provinsi)
1.03 . 1.03.02 . 18 . 11
1.03 . 1.03.02 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00
31.500.000.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Bantuan Provinsi)
1.03 . 1.03.02 . 18 . 12
1.03 . 1.03.02 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000.000,00
800.000.000,00
Pengawasan Teknis Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (Bantuan Provinsi)
1.03 . 1.03.02 . 18 . 13
1.03 . 1.03.02 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 96.770.000,00
1.03 . 1.03.02 . 20
96.770.000,00
Inspeksi Kondisi Jalan
1.03 . 1.03.02 . 20 . 01
1.03 . 1.03.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.520.000,00
1.03 . 1.03.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.250.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 2.617.100.000,00
1.03 . 1.03.02 . 23
216.000.000,00 Pembangunan Gedung Workshop
1.03 . 1.03.02 . 23 . 02
1.03 . 1.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 216.000.000,00
2.100.000.000,00 Pengadaan Alat-Alat Berat
1.03 . 1.03.02 . 23 . 04
1 2 3 4
1.03 . 1.03.02 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.100.000.000,00
200.500.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
1.03 . 1.03.02 . 23 . 10
1.03 . 1.03.02 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.500.000,00
100.600.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan
1.03 . 1.03.02 . 23 . 12
1.03 . 1.03.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.600.000,00
1.03 . 1.03.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 16.313.376.000,00
1.03 . 1.03.02 . 30
15.087.406.000,00
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesan
1.03 . 1.03.02 . 30 . 02
1.03 . 1.03.02 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.956.000,00
1.03 . 1.03.02 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.450.000,00
1.03 . 1.03.02 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000.000,00
721.910.000,00
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03 . 1.03.02 . 30 . 09
1.03 . 1.03.02 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.360.000,00
1.03 . 1.03.02 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.550.000,00
1.03 . 1.03.02 . 30 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 625.000.000,00
504.060.000,00
Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03 . 1.03.02 . 30 . 10
1.03 . 1.03.02 . 30 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.560.000,00
1.03 . 1.03.02 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 30 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00
Program Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 412.360.000,00
1.03 . 1.03.02 . 34
412.360.000,00
Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.02 . 34 . 01
1.03 . 1.03.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.360.000,00
1.03 . 1.03.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 405.000.000,00
Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum 53.179.935.000,00
1.03 . 1.03.02 . 35
1.503.480.000,00
Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
1.03 . 1.03.02 . 35 . 01
1.03 . 1.03.02 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.920.000,00
1.03 . 1.03.02 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.560.000,00
1.03 . 1.03.02 . 35 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.490.000.000,00
14.702.790.000,00
Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
1.03 . 1.03.02 . 35 . 02
1.03 . 1.03.02 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.840.000,00
1.03 . 1.03.02 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 617.950.000,00
1.03 . 1.03.02 . 35 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.000.000.000,00
20.135.765.000,00
Pembangunan Drainase / Trotoar
1.03 . 1.03.02 . 35 . 03
1.03 . 1.03.02 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.640.000,00
1.03 . 1.03.02 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.125.000,00
1.03 . 1.03.02 . 35 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000.000,00
15.157.900.000,00
Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Trotoar
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
1.03 . 1.03.02 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.800.000,00
1.03 . 1.03.02 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.088.100.000,00
432.480.000,00
Pengelolaan Pohon Tepi Jalan
1.03 . 1.03.02 . 35 . 05
1.03 . 1.03.02 . 35 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.580.000,00
1.03 . 1.03.02 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 408.900.000,00
1.247.520.000,00
Pengawasan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
1.03 . 1.03.02 . 35 . 06
1.03 . 1.03.02 . 35 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.920.000,00
1.03 . 1.03.02 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00
1.03 . 1.03.02 . 35 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.240.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (446.928.608.800,00)
Malang, 27 Desember 2013
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
Tanggal : 27 Desember 2013
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
Organisasi : 1 . 03 . 03 DINAS PENGAIRAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 03 . 01 DINAS PENGAIRAN
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
PENDAPATAN 71.500.000,00
1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 71.500.000,00
1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 4 . 1
1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 71.500.000,00 Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Usaha
BELANJA 51.977.936.528,00
1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.146.210.028,00
1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 5 . 1
1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.146.210.028,00
BELANJA LANGSUNG 43.831.726.500,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 718.640.050,00
1.03 . 1.03.03 . 01
2.534.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.03 . 1.03.03 . 01 . 01
1.03 . 1.03.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.244.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.290.000,00
151.120.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.03 . 1.03.03 . 01 . 02
1.03 . 1.03.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.120.000,00
11.497.000,00 P*+ , *-.// +0/ 2/P*3 *4 .5/ 6/ / +-/ +P*6.7.+ / +8 *+ -/ 6 // +9 .+ / 2: ;< *6 / 2.=+/ 4
1.03 . 1.03.03 . 01 . 06
1.03 . 1.03.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.497.000,00
208.680.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.03 . 1.03.03 . 01 . 07
1.03 . 1.03.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 208.680.000,00
57.555.550,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.03 . 1.03.03 . 01 . 08
1.03 . 1.03.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.800.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.755.550,00
43.875.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.03 . 1.03.03 . 01 . 10
1.03 . 1.03.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.875.500,00
35.341.000,00 P*+ , *-.// +>/ 6 /+ ?@ *A/ B/ +-/+P*+ ? ?/ + -/ / +
1.03 . 1.03.03 . 01 . 11
1.03 . 1.03.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.341.000,00
2.376.000,00 P*+ , *-.// +>/ 5/ +> / C// +-/ +P*6/ AD6 / +P *6D + -/ + ?EF+ -/ + ?/ +
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
1.03 . 1.03.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.376.000,00
27.616.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.03 . 1.03.03 . 01 . 17
1.03 . 1.03.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.616.000,00
34.395.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.03 . 1.03.03 . 01 . 18
1.03 . 1.03.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.595.000,00
143.650.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.03 . 1.03.03 . 01 . 19
1.03 . 1.03.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.850.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.920.527.000,00
1.03 . 1.03.03 . 02
2.225.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.03 . 1.03.03 . 02 . 05
1.03 . 1.03.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.225.000.000,00
18.775.000,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.03 . 1.03.03 . 02 . 07
1.03 . 1.03.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.775.000,00
214.900.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.03 . 1.03.03 . 02 . 09 1.03 . 1.03.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 214.900.000,00 90.006.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.03 . 1.03.03 . 02 . 10 1.03 . 1.03.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.006.000,00 322.600.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.03 . 1.03.03 . 02 . 22
1.03 . 1.03.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 322.600.000,00
36.266.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.03 . 1.03.03 . 02 . 24
1.03 . 1.03.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.266.000,00
4.200.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.03 . 1.03.03 . 02 . 26
1.03 . 1.03.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00
7.780.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.03 . 1.03.03 . 02 . 28
1.03 . 1.03.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.780.000,00
1.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
1.03 . 1.03.03 . 02 . 29
1.03 . 1.03.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 37.800.000,00
1.03 . 1.03.03 . 03
37.800.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.03 . 1.03.03 . 03 . 02
1.03 . 1.03.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.800.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 106.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 05
106.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.03 . 1.03.03 . 05 . 01
1.03 . 1.03.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.427.000,00 1.03 . 1.03.03 . 06
1 2 3 4
5.255.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.03 . 1.03.03 . 06 . 01
1.03 . 1.03.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.255.000,00
1.172.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.03 . 1.03.03 . 06 . 02
1.03 . 1.03.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.172.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
19.654.803.950,00 1.03 . 1.03.03 . 24
1.531.502.800,00
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
1.03 . 1.03.03 . 24 . 01
1.03 . 1.03.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.996.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 281.126.800,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.222.380.000,00
555.894.800,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
1.03 . 1.03.03 . 24 . 10
1.03 . 1.03.03 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.719.800,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 490.175.000,00
5.219.931.000,00
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun
1.03 . 1.03.03 . 24 . 15
1.03 . 1.03.03 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.200.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.412.856.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.772.875.000,00
482.560.800,00
Pemberdayaan Petani Pemakai Air
1.03 . 1.03.03 . 24 . 16
1.03 . 1.03.03 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.590.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 448.970.800,00
104.787.000,00
Pendataan dan Identifikasi Jaringan Irigasi dan Bangunan Pengairan Lainnya
1.03 . 1.03.03 . 24 . 18
1.03 . 1.03.03 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.455.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.332.000,00
60.686.400,00 VG HI JIL M NIOGL QI NR MQTG Q UG Q RMWIMQX YZ Y[IRM Q UTGQU MI H MQ
1.03 . 1.03.03 . 24 . 19
1.03 . 1.03.03 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.086.400,00
184.031.500,00 TGHGQ\M Q M M Q] Q UL M^G _ YZ Y` MQa b MZ Mc dG HM NIR MQTG eG WI` M HM M Q
1.03 . 1.03.03 . 24 . 20
1.03 . 1.03.03 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.431.500,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 149.600.000,00
713.506.000,00 TGQUG Q RMWIMQ] NG ZOM Q M`a G U MH Mb M QURIL GW fW MgIQM NT G Q UMI H M Q
1.03 . 1.03.03 . 24 . 21
1.03 . 1.03.03 . 24 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.380.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 271.136.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 416.990.000,00
8.984.110.000,00 hG ` M_ IWIZM NIiTGe GW I` MH M M QjM HI Q U M QkHI U M NIlg]^m
1.03 . 1.03.03 . 24 . 22
1.03 . 1.03.03 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.984.110.000,00
1.347.616.500,00 hG ` M_ IWIZM NIiTGe GW I` MH M M QjM HI Q U M QkHI U M NIlT G Q RMe dI Q Ug]^n[ cTm
1.03 . 1.03.03 . 24 . 23
1.03 . 1.03.03 . 24 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.347.616.500,00
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
331.115.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Perbekalan Penunjang Optimalisasi Sumber Daya Air
1.03 . 1.03.03 . 24 . 24
1.03 . 1.03.03 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.900.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 297.215.000,00
139.062.150,00
Pelayanan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Tanah Negara
1.03 . 1.03.03 . 24 . 25
1.03 . 1.03.03 . 24 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.692.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.370.150,00
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 18.186.029.300,00
1.03 . 1.03.03 . 25
1.229.642.000,00
Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
1.03 . 1.03.03 . 25 . 01
1.03 . 1.03.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.010.000,00
1.03 . 1.03.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.057.000,00
1.03 . 1.03.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.100.575.000,00
6.470.625.800,00
Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
1.03 . 1.03.03 . 25 . 03
1.03 . 1.03.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.045.000,00
1.03 . 1.03.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.444.580.800,00
485.761.500,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air
1.03 . 1.03.03 . 25 . 05
1.03 . 1.03.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.580.000,00
1.03 . 1.03.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 471.181.500,00
10.000.000.000,00
Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa (Bantuan Provinsi)
1.03 . 1.03.03 . 25 . 13
1.03 . 1.03.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000.000,00
opq r ps touv r u twsvr sv xo uvr uyq ys svz sv{qv|u p}~ vr s~ x sv s z sv
Sumber Daya Air Lainnya
308.344.200,00 1.03 . 1.03.03 . 26
100.190.000,00
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1.03 . 1.03.03 . 26 . 02
1.03 . 1.03.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.425.000,00
1.03 . 1.03.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 86.765.000,00
150.080.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1.03 . 1.03.03 . 26 . 05
1.03 . 1.03.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.066.000,00
1.03 . 1.03.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.014.000,00
58.074.200,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.03 . 1.03.03 . 26 . 07
1.03 . 1.03.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.074.200,00
Program Pengendalian Banjir 882.595.000,00
1.03 . 1.03.03 . 28
401.380.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penaggulangan Banjir
1.03 . 1.03.03 . 28 . 05
1.03 . 1.03.03 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 28 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 301.380.000,00
481.215.000,00
Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai
1.03 . 1.03.03 . 28 . 06
1.03 . 1.03.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.215.000,00
1 2 3 4
1.03 . 1.03.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 480.000.000,00
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1.010.560.000,00
1.03 . 1.03.03 . 29
1.010.560.000,00
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
1.03 . 1.03.03 . 29 . 01
1.03 . 1.03.03 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 560.000,00
1.03 . 1.03.03 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.010.000.000,00
(51.906.436.528,00)
Malang, 27 Desember 2013
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
LAMPIRAN III.3 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 17 Tahun 2013 27 Desember 2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
Organisasi : 1 . 03 . 05 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 05 . 01 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
PENDAPATAN 627.000.000,00
1.03 . 1.03.05 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 627.000.000,00
1.03 . 1.03.05 . 00 . 00 . 4 . 1
1.03 . 1.03.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 627.000.000,00 Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Umum
BELANJA 90.680.358.928,00
1.03 . 1.03.05 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.167.490.928,00
1.03 . 1.03.05 . 00 . 00 . 5 . 1
1.03 . 1.03.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.167.490.928,00
BELANJA LANGSUNG 79.512.868.000,00
1.03 . 1.03.05 . 01 . 02 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.324.748.580,00
1.03 . 1.03.05 . 01
87.055.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.03 . 1.03.05 . 01 . 02
1.03 . 1.03.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.055.000,00
95.160.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.03 . 1.03.05 . 01 . 07
1.03 . 1.03.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.160.000,00
18.863.500,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.03 . 1.03.05 . 01 . 08
1.03 . 1.03.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.863.500,00
65.967.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.03 . 1.03.05 . 01 . 11
1.03 . 1.03.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.688.000,00
1.03 . 1.03.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.279.000,00
23.566.400,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.03 . 1.03.05 . 01 . 12
1.03 . 1.03.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.566.400,00
377.326.280,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.03 . 1.03.05 . 01 . 13
1.03 . 1.03.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.092.000,00
1.03 . 1.03.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 354.234.280,00
17.460.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.03 . 1.03.05 . 01 . 15
1.03 . 1.03.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.460.000,00
157.918.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.03 . 1.03.05 . 01 . 17
1 2 3 4
1.03 . 1.03.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.918.000,00
229.236.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.03 . 1.03.05 . 01 . 18
1.03 . 1.03.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.640.000,00
1.03 . 1.03.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.596.000,00
252.196.400,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.03 . 1.03.05 . 01 . 19
1.03 . 1.03.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 252.196.400,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.947.228.400,00
1.03 . 1.03.05 . 02
8.675.287.000,00
Pembangunan Gedung Kantor
1.03 . 1.03.05 . 02 . 03
1.03 . 1.03.05 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.825.000,00
1.03 . 1.03.05 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 526.415.000,00
1.03 . 1.03.05 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.106.047.000,00
339.098.400,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.03 . 1.03.05 . 02 . 22
1.03 . 1.03.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00
1.03 . 1.03.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 332.698.400,00
112.652.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.03 . 1.03.05 . 02 . 24
1.03 . 1.03.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.652.000,00
6.611.494.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
1.03 . 1.03.05 . 02 . 42
1.03 . 1.03.05 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00
1.03 . 1.03.05 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.596.294.000,00
1.03 . 1.03.05 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.008.000.000,00
208.697.000,00
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Rumah Dinas/Gedung Kantor/Aset Daerah
1.03 . 1.03.05 . 02 . 45
1.03 . 1.03.05 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.840.000,00
1.03 . 1.03.05 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.857.000,00
1.03 . 1.03.05 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 298.000.000,00
1.03 . 1.03.05 . 03
298.000.000,00
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
1.03 . 1.03.05 . 03 . 03
1.03 . 1.03.05 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 298.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 36.800.000,00
1.03 . 1.03.05 . 05
36.800.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.03 . 1.03.05 . 05 . 01
1.03 . 1.03.05 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.800.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
669.017.300,00 1.03 . 1.03.05 . 06
569.148.500,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.03 . 1.03.05 . 06 . 01
1.03 . 1.03.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 392.844.000,00
1.03 . 1.03.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.304.500,00
58.786.100,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.03 . 1.03.05 . 06 . 02
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
1.03 . 1.03.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.360.000,00
1.03 . 1.03.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.426.100,00
41.082.700,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.03 . 1.03.05 . 06 . 04
1.03 . 1.03.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.112.000,00
1.03 . 1.03.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.970.700,00
Program Pengembangan Data/Informasi 152.743.000,00
1.06 . 1.03.05 . 15
152.743.000,00
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.06 . 1.03.05 . 15 . 02
1.06 . 1.03.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.392.000,00
1.06 . 1.03.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.351.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8.603.050.800,00
1.08 . 1.03.05 . 15
2.534.125.000,00
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
1.08 . 1.03.05 . 15 . 02
1.08 . 1.03.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 328.025.000,00
1.08 . 1.03.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.206.100.000,00
3.087.511.400,00
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
1.08 . 1.03.05 . 15 . 04
1.08 . 1.03.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.118.920.000,00
1.08 . 1.03.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.968.591.400,00
1.195.964.400,00
Pengembangan Teknoligi Pengolahan Persampahan
1.08 . 1.03.05 . 15 . 05
1.08 . 1.03.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.760.000,00
1.08 . 1.03.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 712.554.400,00
1.08 . 1.03.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 410.650.000,00
1.785.450.000,00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
1.08 . 1.03.05 . 15 . 11
1.08 . 1.03.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.785.450.000,00
1.706.000.000,00
1.05 . 1.03.05 . 15
1.706.000.000,00
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
1.05 . 1.03.05 . 15 . 05
1.05 . 1.03.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.740.000,00
1.05 . 1.03.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.662.260.000,00
Program Pemanfaatan Ruang 190.000.000,00
1.05 . 1.03.05 . 16
190.000.000,00
Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang
1.05 . 1.03.05 . 16 . 04
1.05 . 1.03.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.560.000,00
1.05 . 1.03.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.440.000,00
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 2.411.532.000,00
1.03 . 1.03.05 . 16
1.223.992.000,00
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
1.03 . 1.03.05 . 16 . 03
1.03 . 1.03.05 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
1.03 . 1.03.05 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.955.000,00
1.03 . 1.03.05 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.151.037.000,00
1.187.540.000,00
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Bantuan Provinsi)
1.03 . 1.03.05 . 16 . 06
1 2 3 4
1.03 . 1.03.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.187.540.000,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 950.000.000,00
1.05 . 1.03.05 . 17
15.000.000,00
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.05 . 1.03.05 . 17 . 03
1.05 . 1.03.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.080.000,00
1.05 . 1.03.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.920.000,00
935.000.000,00
Pengawasan Pemanfaatan Ruang
1.05 . 1.03.05 . 17 . 05
1.05 . 1.03.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00
1.05 . 1.03.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 222.200.000,00
1.05 . 1.03.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 690.000.000,00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5.406.036.000,00
1.03 . 1.03.05 . 18
2.758.686.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
1.03 . 1.03.05 . 18 . 03
1.03 . 1.03.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00
1.03 . 1.03.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.960.000,00
1.03 . 1.03.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.659.726.000,00
2.647.350.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Bantuan Provinsi)
1.03 . 1.03.05 . 18 . 12
1.03 . 1.03.05 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.647.350.000,00
¡¢£ ¤£¥ ¦ £§ ¢¨¤ £© £ ¢£ ª¢ « £¬ « § ¢® ¥ £ 2.094.156.000,00 1.04 . 1.03.05 . 19
2.094.156.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.04 . 1.03.05 . 19 . 09
1.04 . 1.03.05 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 522.615.000,00
1.04 . 1.03.05 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.541.000,00
1.04 . 1.03.05 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.430.000.000,00
Program Pengelolaan Areal Pemakaman 39.708.800,00
1.04 . 1.03.05 . 20
39.708.800,00
Pemberian Perijinan Pemakaman
1.04 . 1.03.05 . 20 . 05
1.04 . 1.03.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.456.000,00
1.04 . 1.03.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.252.800,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 5.221.801.500,00
1.18 . 1.03.05 . 21
5.221.801.500,00
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
1.18 . 1.03.05 . 21 . 02
1.18 . 1.03.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.560.000,00
1.18 . 1.03.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.241.500,00
1.18 . 1.03.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.210.000.000,00
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar 20.014.234.500,00
2.06 . 1.03.05 . 22
20.014.234.500,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pasar
2.06 . 1.03.05 . 22 . 01
2.06 . 1.03.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.640.000,00
2.06 . 1.03.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.594.500,00
2.06 . 1.03.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000.000,00
¡¢£ ¢¯¯ £°± £ ²¢ ®±¥ ³¤´ ±µ°¦«¶ 2.956.556.600,00
1.08 . 1.03.05 . 24
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.956.556.600,00 Pemeliharaan RTH 1.08 . 1.03.05 . 24 . 06 1.08 . 1.03.05 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 427.080.000,00
1.08 . 1.03.05 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 618.476.600,00
1.08 . 1.03.05 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.911.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 3.993.529.520,00
1.03 . 1.03.05 . 27
130.215.000,00
Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah
1.03 . 1.03.05 . 27 . 04
1.03 . 1.03.05 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.340.000,00
1.03 . 1.03.05 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.875.000,00
98.800.000,00
Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum
1.03 . 1.03.05 . 27 . 05
1.03 . 1.03.05 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00
1.03 . 1.03.05 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.300.000,00
1.968.307.000,00
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana dan sarana Air Bersih dan PLP
1.03 . 1.03.05 . 27 . 10
1.03 . 1.03.05 . 27 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.970.000,00
1.03 . 1.03.05 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.127.337.000,00
1.03 . 1.03.05 . 27 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 700.000.000,00
1.796.207.520,00
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (Pendamping DAK)
1.03 . 1.03.05 . 27 . 11
1.03 . 1.03.05 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00
1.03 . 1.03.05 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 962.407.520,00
1.03 . 1.03.05 . 27 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 820.000.000,00
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 7.497.725.000,00
1.03 . 1.03.05 . 30
2.601.560.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK)
1.03 . 1.03.05 . 30 . 03
1.03 . 1.03.05 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.601.560.000,00
3.730.555.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Pendamping DAK)
1.03 . 1.03.05 . 30 . 11
1.03 . 1.03.05 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.520.000,00
1.03 . 1.03.05 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.949.379.000,00
1.03 . 1.03.05 . 30 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.742.656.000,00
1.165.610.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Bantuan Provinsi)
1.03 . 1.03.05 . 30 . 12
1.03 . 1.03.05 . 30 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.165.610.000,00
·¸¹ º» ¸ ·¼½¾ ¿À Á ·ÁÂà (90.053.358.928,00)
Tanggal : 27 Desember 2013
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 04 URUSAN WAJIB PERUMAHAN
Organisasi : 1 . 04 . 01 BADAN PERUMAHAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 BADAN PERUMAHAN
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
BELANJA 13.869.535.220,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.459.133.220,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.459.133.220,00
BELANJA LANGSUNG 11.410.402.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 286.562.500,00
1.04 . 1.04.01 . 01
15.600.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00
66.120.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.120.000,00
17.013.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.013.000,00
9.350.000,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.350.000,00
8.835.500,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.835.500,00
60.095.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.095.000,00
3.599.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.599.000,00
3.260.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.260.000,00
21.000.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00
81.690.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.700.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.990.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 51.250.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02
22.500.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00
26.200.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00
2.550.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.550.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 03
35.000.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
1.04 . 1.04.01 . 03 . 05
1.04 . 1.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
44.224.500,00 1.04 . 1.04.01 . 06
42.142.500,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.960.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.182.500,00
2.082.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 256.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.826.000,00
Program Pengembangan Perumahan 10.630.302.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15
0,00
Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00
9.139.480.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (DAK)
1.04 . 1.04.01 . 15 . 07
1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.139.480.000,00
119.900.000,00
Peningkatan Penyediaan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.600.000,00
1.370.922.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (Pendamping DAK
ÄÅÆ ÇÈ 1.04 . 1.04.01 . 15 . 10
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.474.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.182.948.000,00
Program Lingkungan Sehat Perumahan 222.079.500,00
1.04 . 1.04.01 . 16
134.829.500,00 Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang
Pembangunan Perumahan 1.04 . 1.04.01 . 16 . 01
1 2 3 4
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.410.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.419.500,00
87.250.000,00
Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.250.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 140.983.500,00
1.04 . 1.04.01 . 17
99.653.500,00
Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.853.500,00
41.330.000,00
Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan
1.04 . 1.04.01 . 17 . 06
1.04 . 1.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.480.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.850.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (13.869.535.220,00)
Malang, 27 Desember 2013
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
LAMPIRAN III.3 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 17 Tahun 2013 27 Desember 2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 06 URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Organisasi : 1 . 06 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
BELANJA 7.232.786.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.732.786.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.732.786.000,00
BELANJA LANGSUNG 4.500.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 591.138.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01
11.568.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.368.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00
7.200.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00
106.380.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.380.000,00
31.035.800,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.835.800,00
25.050.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor