Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
Rencana program dan kegiatan Tahun 2021 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 merupakan dokumen rencana kerja sebagai acuan bagi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagai pelaksana program dan kegiatan, rencana kerja Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.
Rencana Kerja berupa program dan kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagai instrumen pelaksana dari program Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dan prakiraan maju Tahun 2022. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021
No URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
RENCANA TAHUN 2021 Keterangan LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA 1 2 3 4 5 6 7 8 1.834.588.240,00
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)
100% 353.800.300,00
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)
Bagian Hukum 1000 buah 33.000.000,00 APBD Kabupaten 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pejabat pengelola administrasi
keuangan (OB)
Bagian Hukum 144 orang 151.380.000,00 APBD Kabupaten 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Bagian Hukum 12 orang 9.852.000,00 APBD
Kabupaten
Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang
diadakan (Jenis)
Bagian Hukum 15 jenis 4.800.000,00 APBD Kabupaten 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan
(Jenis)
Bagian Hukum 44 jenis 66.485.300,00 APBD Kabupaten 5 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)
Bagian Hukum 6 jenis 23.094.000,00 APBD Kabupaten
Jumlah Penggandaan yang disediakan
(Lembar)
Bagian Hukum 50000 lembar 12.500.000,00 APBD Kabupaten 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)
Bagian Hukum 2 JENIS 8.800.000,00 APBD Kabupaten 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman harian
Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)
Bagian hukum 240 OHK 8.064.000,00 APBD Kabupaten 8 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)
Bagian Hukum 7 orang 35.825.000,00 APBD Kabupaten
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)
100% 79.307.600,00
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)
Bagian Hukum 3 jenis 6.000.000,00 APBD Kabupaten
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)
Bagian Hukum 0 paket 9.822.600,00 APBD Kabupaten 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)
Bagian Hukum 4 unit 25.400.000,00 APBD Kabupaten 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)
Bagian Hukum 3 jenis 38.085.000,00 APBD Kabupaten
III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) 100% 16.500.000,00
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Bagian Hukum 20 stel 9.500.000,00 APBD Kabupaten 2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)
Bagian Hukum 20 stel 7.000.000,00 APBD Kabupaten
IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)
100% 85.888.000,00
1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)
Bagian Hukum 100 orang 77.438.000,00 APBD Kabupaten 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)
Bagian Hukum 2 orang 8.450.000,00 APBD Kabupaten
V PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)
100% 660.000,00
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)
Bagian Hukum 5 buku 200.000,00 APBD Kabupaten 2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)
Bagian Hukum 2 buku 100.000,00 APBD Kabupaten 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)
Bagian Hukum 1 buku 360.000,00 APBD Kabupaten
VI PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PENANGANAN PERKARA DAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
1. Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah; 2. Persentase Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sesuai kebutuhan masyarakat.
100% 1.598.432.340,00
1 Pembentukan Produk Hukum Daerah Jumlah penerbitan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
Bagian Hukum 740 produk hukum
261.951.575,00 APBD Kabupaten
2 Penanganan Perkara, Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin dan Penyuluhan Hukum
1. Jumlah Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum kepada masyarakat Miskin; 2. Jumlah Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan.
Bagian Hukum 24 kasus 849.217.865,00 APBD Kabupaten
3 Publikasi Produk hukum dan jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
Jumlah Produk Hukum yang di
publikasikan dan di Upload melalui website
Bagian Hukum 20% 187.262.900,00 APBD Kabupaten
Tabel 4.2
Rencana Kerja, Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Per Triwulan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021
No Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2020 Target Kinerja dan
Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%) Keterangan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
2.134.588.240,00 25 25 25 25
FUNGSI LAINNYA 2.134.588.240,00 25 25 25 25
BAGIAN HUKUM 2.134.588.240,00 25 25 25 25
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)
100% 353.800.300,00 25 25 25 25
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat masuk dan
surat keluar (buah)
1000 buah
33.000.000,00 25 25 25 25
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pejabat pengelola
administrasi keuangan (OB)
144 orang
151.380.000,00 25 25 25 25
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) 12
orang
9.852.000,00 25 25 25 25
Jumlah peralatan/bahan
kebersihan yang diadakan (Jenis)
15 jenis 4.800.000,00 25 25 25 25
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang
disediakan (Jenis)
44 jenis 66.485.300,00 25 25 25 25
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang
disediakan (Jenis)
6 jenis 23.094.000,00 25 25 25 25
Jumlah Penggandaan yang
disediakan (Lembar)
50000 lembar
12.500.000,00 25 25 25 25
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)
2 JENIS 8.800.000,00 25 25 25 25
harian Pegawai, Rapat, dan tamu
yang disediakan (HOK) OHK
8 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah
(HOK)
7 orang 35.825.000,00 25 25 25 25
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)
100% 79.307.600,00 25 25 25 25
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung
Kantor yang diadakan( jenis) 3 jenis 6.000.000,00 25 25 25 25
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang
dipelihara Rutin/Berkala ( jenis) 0 paket 9.822.600,00 25 25 25 25
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang
dipelihara rutin dan berkala (Unit)
4 unit 25.400.000,00 25 25 25 25
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara
Rutin/Berkala (jenis)
3 jenis 38.085.000,00 25 25 25 25
III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)
100% 16.500.000,00 25 25 25 25
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) 20 stel 9.500.000,00 25 25 25 25
2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel) 20 stel 7.000.000,00 25 25 25 25
IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Persentase Peningkatan
Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)
100% 85.888.000,00 25 25 25 25
1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah peserta Sosialisasi
Peraturan Perundang-undangan (orang)
100
orang 77.438.000,00 25 25 25 25
2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan (orang)
2 orang 8.450.000,00 25 25 25 25
V PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase Dokumen
Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)
100% 660.000,00 25 25 25 25
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)
2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)
2 buku 100.000,00 25 25 25 25
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)
1 buku 360.000,00 25 25 25 25
VI PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PENANGANAN PERKARA DAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
1. Persentase Penataan
Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah; 2. Persentase Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sesuai kebutuhan masyarakat.
100% 1.598.432.340,00 25 25 25 25
1 Pembentukan Produk Hukum Daerah Jumlah penerbitan Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
740 produk hukum
361.951.575,00 25 25 25 25
2 Penanganan Perkara, Bantuan Hukum
kepada Masyarakat Miskin dan Penyuluhan Hukum
1. Jumlah Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum kepada masyarakat Miskin; 2. Jumlah Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan.
24 kasus
949.217.865,00 25 25 25 25
3 Publikasi Produk hukum dan jaringan
Dokumentasi Informasi Hukum
Jumlah Produk Hukum yang di publikasikan dan di Upload melalui website
20% 287.262.900,00 25 25 25 25
BAB V PENUTUP
Dengan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang diharapkan semua pihak selaku stakeholder dapat memperoleh gambaran tentang arah kebijakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dan dapat menjadikan sebagai acuan perencanaan.
Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ini menjadi acuan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
Pengawasan merupakan salah satu bagian dari fungsi pengendalian, sangat berperan dalam mengamankan kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang guna pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, memberikan dampak positif yang maksimal dan dapat mencegah atau memperkecil terjadinya penyimpangan dari ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang hanya dapat dilakukan secara efektif dan efisien apabila tercipta sinkronisasi, sinergi dan kesamaan persepsi antara aparat di Pusat, Provinsi Jawa Timur dan Daerah serta
stakeholder. Dengan demikian tujuan dan sasaran program dan kegiatan Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dapat tercapai.
Demikian Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 disusun dengan telah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
BUPATI MALANG,