• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Tahun 2021 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 merupakan dokumen rencana kerja sebagai acuan bagi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagai pelaksana program dan kegiatan, rencana kerja Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Rencana Kerja berupa program dan kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagai instrumen pelaksana dari program Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dan prakiraan maju Tahun 2022. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021

No URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2021 Keterangan LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA 1 2 3 4 5 6 7 8 1.834.588.240,00

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)

100% 353.800.300,00

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)

Bagian Hukum 1000 buah 33.000.000,00 APBD Kabupaten 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pejabat pengelola administrasi

keuangan (OB)

Bagian Hukum 144 orang 151.380.000,00 APBD Kabupaten 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Bagian Hukum 12 orang 9.852.000,00 APBD

Kabupaten

Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang

diadakan (Jenis)

Bagian Hukum 15 jenis 4.800.000,00 APBD Kabupaten 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan

(Jenis)

Bagian Hukum 44 jenis 66.485.300,00 APBD Kabupaten 5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)

Bagian Hukum 6 jenis 23.094.000,00 APBD Kabupaten

Jumlah Penggandaan yang disediakan

(Lembar)

Bagian Hukum 50000 lembar 12.500.000,00 APBD Kabupaten 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)

Bagian Hukum 2 JENIS 8.800.000,00 APBD Kabupaten 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman harian

Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)

Bagian hukum 240 OHK 8.064.000,00 APBD Kabupaten 8 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)

Bagian Hukum 7 orang 35.825.000,00 APBD Kabupaten

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)

100% 79.307.600,00

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)

Bagian Hukum 3 jenis 6.000.000,00 APBD Kabupaten

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)

Bagian Hukum 0 paket 9.822.600,00 APBD Kabupaten 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)

Bagian Hukum 4 unit 25.400.000,00 APBD Kabupaten 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)

Bagian Hukum 3 jenis 38.085.000,00 APBD Kabupaten

III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) 100% 16.500.000,00

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Bagian Hukum 20 stel 9.500.000,00 APBD Kabupaten 2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)

Bagian Hukum 20 stel 7.000.000,00 APBD Kabupaten

IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)

100% 85.888.000,00

1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)

Bagian Hukum 100 orang 77.438.000,00 APBD Kabupaten 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)

Bagian Hukum 2 orang 8.450.000,00 APBD Kabupaten

V PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja

Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)

100% 660.000,00

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)

Bagian Hukum 5 buku 200.000,00 APBD Kabupaten 2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)

Bagian Hukum 2 buku 100.000,00 APBD Kabupaten 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)

Bagian Hukum 1 buku 360.000,00 APBD Kabupaten

VI PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PENANGANAN PERKARA DAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

1. Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah; 2. Persentase Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sesuai kebutuhan masyarakat.

100% 1.598.432.340,00

1 Pembentukan Produk Hukum Daerah Jumlah penerbitan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

Bagian Hukum 740 produk hukum

261.951.575,00 APBD Kabupaten

2 Penanganan Perkara, Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin dan Penyuluhan Hukum

1. Jumlah Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum kepada masyarakat Miskin; 2. Jumlah Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan.

Bagian Hukum 24 kasus 849.217.865,00 APBD Kabupaten

3 Publikasi Produk hukum dan jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Jumlah Produk Hukum yang di

publikasikan dan di Upload melalui website

Bagian Hukum 20% 187.262.900,00 APBD Kabupaten

Tabel 4.2

Rencana Kerja, Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Per Triwulan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021

No Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2020 Target Kinerja dan

Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%) Keterangan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

2.134.588.240,00 25 25 25 25

FUNGSI LAINNYA 2.134.588.240,00 25 25 25 25

BAGIAN HUKUM 2.134.588.240,00 25 25 25 25

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)

100% 353.800.300,00 25 25 25 25

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat masuk dan

surat keluar (buah)

1000 buah

33.000.000,00 25 25 25 25

2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pejabat pengelola

administrasi keuangan (OB)

144 orang

151.380.000,00 25 25 25 25

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) 12

orang

9.852.000,00 25 25 25 25

Jumlah peralatan/bahan

kebersihan yang diadakan (Jenis)

15 jenis 4.800.000,00 25 25 25 25

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang

disediakan (Jenis)

44 jenis 66.485.300,00 25 25 25 25

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang

disediakan (Jenis)

6 jenis 23.094.000,00 25 25 25 25

Jumlah Penggandaan yang

disediakan (Lembar)

50000 lembar

12.500.000,00 25 25 25 25

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)

2 JENIS 8.800.000,00 25 25 25 25

harian Pegawai, Rapat, dan tamu

yang disediakan (HOK) OHK

8 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke

Luar Daerah Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah

(HOK)

7 orang 35.825.000,00 25 25 25 25

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)

100% 79.307.600,00 25 25 25 25

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung

Kantor yang diadakan( jenis) 3 jenis 6.000.000,00 25 25 25 25

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang

dipelihara Rutin/Berkala ( jenis) 0 paket 9.822.600,00 25 25 25 25

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang

dipelihara rutin dan berkala (Unit)

4 unit 25.400.000,00 25 25 25 25

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara

Rutin/Berkala (jenis)

3 jenis 38.085.000,00 25 25 25 25

III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)

100% 16.500.000,00 25 25 25 25

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) 20 stel 9.500.000,00 25 25 25 25

2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel) 20 stel 7.000.000,00 25 25 25 25

IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Persentase Peningkatan

Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)

100% 85.888.000,00 25 25 25 25

1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah peserta Sosialisasi

Peraturan Perundang-undangan (orang)

100

orang 77.438.000,00 25 25 25 25

2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-undangan (orang)

2 orang 8.450.000,00 25 25 25 25

V PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase Dokumen

Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)

100% 660.000,00 25 25 25 25

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)

2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)

2 buku 100.000,00 25 25 25 25

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)

1 buku 360.000,00 25 25 25 25

VI PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PENANGANAN PERKARA DAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

1. Persentase Penataan

Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah; 2. Persentase Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sesuai kebutuhan masyarakat.

100% 1.598.432.340,00 25 25 25 25

1 Pembentukan Produk Hukum Daerah Jumlah penerbitan Peraturan

Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

740 produk hukum

361.951.575,00 25 25 25 25

2 Penanganan Perkara, Bantuan Hukum

kepada Masyarakat Miskin dan Penyuluhan Hukum

1. Jumlah Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum kepada masyarakat Miskin; 2. Jumlah Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan.

24 kasus

949.217.865,00 25 25 25 25

3 Publikasi Produk hukum dan jaringan

Dokumentasi Informasi Hukum

Jumlah Produk Hukum yang di publikasikan dan di Upload melalui website

20% 287.262.900,00 25 25 25 25

BAB V PENUTUP

Dengan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang diharapkan semua pihak selaku stakeholder dapat memperoleh gambaran tentang arah kebijakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dan dapat menjadikan sebagai acuan perencanaan.

Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ini menjadi acuan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Pengawasan merupakan salah satu bagian dari fungsi pengendalian, sangat berperan dalam mengamankan kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang guna pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, memberikan dampak positif yang maksimal dan dapat mencegah atau memperkecil terjadinya penyimpangan dari ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang hanya dapat dilakukan secara efektif dan efisien apabila tercipta sinkronisasi, sinergi dan kesamaan persepsi antara aparat di Pusat, Provinsi Jawa Timur dan Daerah serta

stakeholder. Dengan demikian tujuan dan sasaran program dan kegiatan Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dapat tercapai.

Demikian Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 disusun dengan telah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

BUPATI MALANG,

Dokumen terkait