• Tidak ada hasil yang ditemukan

PPGD Basic II Perawat 30 perawat

BAB IV. PENUTUP

2. PPGD Basic II Perawat 30 perawat

1.0201 05 0070 Beasiswa tugas belajar jenjang S1 Keperawatan

Terlaksananya

pendidikan S1

Keperawatan bagi 1 (satu)

orang perawat Kabupaten

Bogor

RS Ciawi 1 or 41,228,000 41,228,000 1 or 45,350,800

Beasiswa tugas belajar jenjang D3/S1 Kesehatan

bagi petugas Penyuluh Kesehatan Puskesmas -

Beasiswa tugas belajar jenjang S2 Kesehatan

Masyarakat -

Pelatihan Teknis dan Fungsional -

Penyuluhan Kesmas -

Fungsional Gizi -

Pranata Komputer -

Keperawatan -

Analis Laboratorium -

- -

1 01 06 Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terwujudnya

pertanggungjawaban

kinerja SKPD

100% 552,417,000 - - 552,417,000 607,658,700

1 01 06 0001Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian

kinerja dan keuangan

Tahun 2014

5 Jns Lap 25,000,000 25,000,000 27,500,000

1 01 06 0002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Tersedianya laporan

keuangan dinas

kesehatan

2 Dok 22,417,000 22,417,000 24,658,700

1 01 06 0004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan akhir

tahun Dinas Kesehatan 1 Dok 25,000,000 25,000,000 27,500,000

1 01 06 0005 Penyusunan perencanaan anggaran

Jumlah dokumen RKA

dan DPA SKPD Tahun

2015

Jumlah dokumen RKA-P

dan DPA-P SKPD Tahun

2014

3 Jns Dok

3 Jns Dok 150,000,000 150,000,000 165,000,000

1 01 06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD

Terpenuhinya kebutuhan

administrasi keuangan

yang efektif dan tepat

waktu

1600 SSP/SPM 175,000,000 175,000,000 192,500,000

1 01 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD Jumlah frekuensi

publikasi kinerjas SKPD 20 Kl 130,000,000 130,000,000 143,000,000

1 01 06 0014 Penyusunan Renja SKPD

Jumlah dokumen

perencanaan SKPD untuk

tahunan dan lima tahunan

2 Dok 25,000,000 25,000,000 27,500,000

- -

Kode Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program /Kegiatan

Rencana tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana tahun

2015

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Sumber Dana Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Biaya …

APBN APBD I APBD II

2 3 4 5 6 8 9 10

1 01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Terpenuhinya

kebutuhan obat dan

perbekalan kesehatan

Puskesmas dan

jaringannya

101 pusk, 1

UPT KESJA 27,847,292,153 - - 27,847,292,153 29,676,422,768

1 01 15 0011 Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar Belanja Obat-obatan DINKES 1 pkt 21,275,064,853 21,275,064,853 1 pkt 23,402,571,338

1 01 15 0009 Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium Belanja Bahan dan Alat

Laboratorium DINKES 1 pkt 1,474,037,800 1,474,037,800 1 pkt 1,621,441,580

0013 Pengadaan Alat Kedokteran Pakai Habis Belanja Alat Kedokteran

Pakai Habis DINKES 1 pkt 2,903,780,500 2,903,780,500 1 pkt 3,194,158,550

0015 Pengadaan Perlengkapan Medis Pakai Habis Belanja Perlengkapan

Medis Pakai Habis DINKES 1 pkt 621,068,000 621,068,000 1 pkt 683,174,800

0014Pengadaan Bahan dan Pendukung Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Belanja Perlengkapan

Medis Pakai Habis

Belanja alat rumah

tangga pakai habis

DINKES 1 pkt 679,439,000 679,439,000 1 pkt 747,382,900

Pembinaan Pengelolaan Obat Puskesmas

Terselenggaranya

pertemuan pembinaan

pengelola obat

puskesmas

DINKES 1 pkt 8,468,000 8,468,000 1 pkt 9,314,800

Pelatihan Penggunaan Obat Rasional

Terselenggaranya

pelatihan penggunaan

obat rasional

DINKES 1 pkt 7,836,000 7,836,000 1 pkt 8,619,600

Pertemuan Pembinaan Apotek dan Toko Obat

Terselenggaranya

pertemuan pembinaan

apotek dan toko obat

DINKES 1 pkt 88,720,000 88,720,000 1 pkt 9,759,200

1 01 15 Kegiatan Pengadaan Obat ASKES Obat-obatan Askes DINKES 1 pkt 788,878,000 788,878,000 1 pkt

- -

1 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya cakupan

kesehatan masyarakat

Kabupaten

Bogor 80% 19,629,317,350 9,165,750,000 - 10,463,567,350 21,592,249,085

1 01 16 0200

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Cibinong dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Cibinong 4 pusk 603,647,931 329,746,831 273,901,100 664,012,724

1 01 16 0201

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Babakan

Madang dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Babakan

Madang 3 pusk 464,614,491 247,775,891 216,838,600 511,075,940

1 01 16 0202

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat UPT Puskesmas Gunung Putri dan

Jaringannya

Jumlah Puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Gunung Putri 4 pusk 737,972,389 405,583,189 332,389,200 811,769,628

1 01 16 0203

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Sukaraja dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Sukaraja 3 pusk 659,464,583 264,363,283 395,101,300 725,411,041

1 01 16 0204

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Citeureup dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Citeureup 3 pusk 552,197,785 277,547,585 274,650,200 607,417,564

1 01 16 0205

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Cileungsi dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Cileungsi 3 pusk 610,016,003 306,735,003 303,281,000 671,017,603

1 01 16 0206

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Jonggol dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Jonggol 3 pusk 651,858,135 334,109,935 317,748,200 717,043,949

1 01 16 0207

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Cariu dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Cariu 2 pusk 494,711,768 210,115,368 284,596,400 544,182,945

1 01 16 0208

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Sukamakmur

dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Sukamakmur 2 pusk 435,443,320 198,338,320 237,105,000 478,987,652

1 01 16 0209

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Klapanunggal

dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Klapanunggal 2 pusk 432,649,136 172,129,536 260,519,600 475,914,050

1 01 16 0210

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Ciomas dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Ciomas 4 pusk 538,453,708 268,458,708 269,995,000 592,299,079

1 01 16 0211

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Dramaga dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Dramaga 4 pusk 433,588,534 229,841,034 203,747,500 476,947,387

1 01 16 0212

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Ciampea dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Ciampea 4 pusk 633,523,673 281,817,373 351,706,300 696,876,041

1 01 16 0213

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Pamijahan dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Pamijahan 3 pusk 436,627,363 236,746,363 199,881,000 480,290,099

1 01 16 0214

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Cibungbulang

dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Cibungbulang3 pusk dg rawat

inap 527,142,388 255,296,088 271,846,300 579,856,627

Kode Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program /Kegiatan

Rencana tahun 2014

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Sumber Dana Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana tahun

2015

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1 7

Biaya …

APBN APBD I APBD II

2 3 4 5 6 8 9 10

1 01 16 0215

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Rumpin dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Rumpin 3 pusk 712,409,118 312,129,018 400,280,100 783,650,030

1 01 16 0216

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Leuwiliang dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Leuwiliang 2 pusk 357,257,691 189,831,091 167,426,600 392,983,460

1 01 16 0217

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Cigudeg dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Cigudeg 3 pusk 720,580,508 314,453,908 406,126,600 792,638,559

1 01 16 0218

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Parung Panjang

dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Parung

Panjang 2 pusk 458,856,689 222,266,489 236,590,200 504,742,358

1 01 16 0219

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Tenjo dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Tenjo 2 pusk 518,163,585 195,202,485 322,961,100 569,979,943

1 01 16 0220

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Jasinga dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Jasinga 2 pusk 691,847,595 307,422,895 384,424,700 761,032,354

1 01 16 0221

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Sukajaya dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Sukajaya 2 pusk 425,962,686 206,884,486 219,078,200 468,558,954

1 01 16 0222

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Nanggung dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Nanggung 2 pusk 458,776,914 212,444,014 246,332,900 504,654,605

1 01 16 0223

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Kemang dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Kemang 2 pusk 305,240,127 157,201,027 148,039,100 335,764,140

1 01 16 0224

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Bojonggede dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Bojonggede 3 pusk 512,416,741 230,311,841 282,104,900 563,658,415

1 01 16 0225

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Parung dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Parung 2 pusk 516,945,875 207,779,875 309,166,000 568,640,462

1 01 16 0226

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Rancabungur

dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Rancabungur 2 pusk 312,069,785 164,677,485 147,392,300 343,276,764

1 01 16 0227

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Gunung Sindur

dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Gunung

Sindur 2 pusk 418,305,246 168,299,446 250,005,800 460,135,771

1 01 16 0228

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Ciseeng dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Ciseeng 2 pusk 378,723,608 200,506,008 178,217,600 416,595,969

1 01 16 0229

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Ciawi dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Ciawi 3 pusk 450,641,837 245,759,137 204,882,700 495,706,021

1 01 16 0230

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Cijeruk dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Cijeruk 2 pusk 469,940,016 195,191,916 274,748,100 516,934,017

1 01 16 0231

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Megamendung

dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Megamendun

g 2 pusk 350,795,302 186,340,902 164,454,400 385,874,832

1 01 16 0232

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Cisarua dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Cisarua 2 pusk 370,947,721 195,298,621 175,649,100 408,042,493

1 01 16 0233

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Caringin dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Caringin 3 pusk 482,426,430 258,009,930 224,416,500 530,669,073

1 01 16 0234

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Tamansari dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Tamansari 3 pusk 406,754,080 216,291,280 190,462,800 447,429,488

1 01 16 0235

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Cigombong dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Cigombong 2 pusk 492,973,310 229,740,010 263,233,300 542,270,641

1 01 16 0236

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Tenjolaya dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Tenjolaya 1 pusk 190,876,710 98,076,310 92,800,400 209,964,381

1 01 16 0237

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Tajurhalang dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Tajurhalang 1 pusk 330,895,900 114,903,200 215,992,700 363,985,490

1 01 16 0238

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Tanjungsari dan

Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Tanjungsari 1 pusk 347,422,486 146,239,086 201,183,400 382,164,735

1 01 16 0239

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas Leuwisadeng

dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan

jaringannya yang diberi

dana operasional

Leuwisadeng 2 pusk 332,823,833 171,885,033 160,938,800 366,106,216

Kode Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program /Kegiatan

Rencana tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana tahun

2015

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Sumber Dana Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Pengadaan …

APBN APBD I APBD II

2 3 4 5 6 8 9 10

1 01 16 0240Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Kerja

UPT Kesehatan Kerja

Jumlah Sarana

Kesehatan dan

Jaringannya yg diberi

dana operasional

Gunung Putri 1 UPT Kesja 100,009,800 - 100,009,800 110,010,780

1 01 16 0241Biaya Penunjang Pelayanan Laboratorium

Kesehatan Daerah

Jumlah UPT Labkesda

yang diberi dana

operasional

Cibinong 1 UPT 303,342,550 - 303,342,550 333,676,805

- -

1 01 19 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan cakupan

desa siaga aktif 2,134,500,000 - - 2,134,500,000 1,559,500,000

Penyediaan Media Penyuluhan Kesehatan - Jumlah media

penyuluhan yang dibeli Kabupaten 10 jns - 10 jns

- Spanduk 100 bh 15,000,000 15,000,000 100 bh 15,000,000

- Roll up standing banner 50 bh 25,000,000 25,000,000 50 bh 25,000,000

- Umbul-umbul 100 bh 15,000,000 15,000,000 100 bh 15,000,000

- Bingkai poster 100 bh 6,000,000 6,000,000 100 bh 6,000,000

- Papan informasi

kesehatan 40 bh 240,000,000 240,000,000 10 bh 60,000,000

- Billboard 5 bh 132,500,000 132,500,000 5 bh 132,500,000

- Bulletin 2500 lbr 25,000,000 25,000,000 2500 lbr 25,000,000

- Poster 5000 lbr 50,000,000 50,000,000 5000 lbr 50,000,000

- Leaflet 10000 lbr 25,000,000 25,000,000 10000 lbr 25,000,000

- Lembar balik 200 bh 40,000,000 40,000,000 200 bh 40,000,000

- Sticker 5000 lbr 10,000,000 10,000,000 5000 lbr 10,000,000

- Kamera foto digital 1 bh 10,000,000 10,000,000

- Kamera video digital 1 bh 15,000,000 15,000,000

- LCD Proyektor 2 bh 10,000,000 10,000,000

- Scanner 1 bh 2,500,000 2,500,000

- Kendaraan operasional

penyuluhan 1 bh 300,000,000 300,000,000

Administrasi dan honor

pengadaan 1 pt 15,000,000 15,000,000 1 pt 15,000,000

Kegiatan Penyuluhan Kesehatan - Tersampaikannya

informasi melalui Kabupaten -

- Kelompok potensial 10 klp 75,000,000 75,000,000 10 klp 75,000,000

- Seminar kesehatan 1 kl 25,000,000 25,000,000 1 kl 25,000,000

- Siaran radio 24 kl 60,000,000 60,000,000 24 kl 60,000,000

- Berita kesehatan 15 kl 37,500,000 37,500,000 15 kl 30,000,000

- Media televisi 1 pt 50,000,000 50,000,000 1 pt 50,000,000

- Administrasi dan honor

pelaksanaan kegiatan 1 pt 20,000,000 20,000,000 1 pt 20,000,000

Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok - Terbangunnya aturan

dan suasana KTR Kabupaten 1 pt 300,000,000 300,000,000 1 pt 300,000,000

Fasilitasi UKBM dan Pembinaan Kesehatan

Lintas Sektor - Terbinanya : Kabupaten -

- Desa P2WKSS 2 ds 12,000,000 12,000,000 2 ds 12,000,000

- Sekolah sehat 40 sklh 19,000,000 19,000,000 40 sklh 19,000,000

- Posyandu 40 posy 100,000,000 100,000,000 40 posy 100,000,000

- Poskestren 10 posk 50,000,000 50,000,000 10 posk 50,000,000

- Desa Siaga 40 ds 200,000,000 200,000,000 40 ds 200,000,000

- Manajemen PHBS 1 pkt 50,000,000 50,000,000 1 pkt

Fasilitasi Tim Pembina Kabupaten Sehat - Tersedianya operasional

fasilitasi kabupaten sehat Kabupaten 1 pkt 200,000,000 200,000,000 1 pkt 200,000,000

- -

1 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Persentase balita gizi

buruk 1. 0.02 % 4,841,817,000 - - 4,841,817,000 5,133,471,200

2. Gizi buruk yang

mendapat perawatan 2. 100 % - -

- -

1 01 20 0002 Pengadaan Makanan Tambahan dan Vitamin Jumlah bahan makanan

untuk PMT yang dibeli : 4,666,792,000 4,666,792,000 5,133,471,200

Untuk balita gizi buruk 250 anak - 250 anak -

Untuk baduta (6-11 bln) 1500 anak - 1500 anak -

Untuk baduta (12-23 bln) 3790 anak - 3800 anak -

Untuk ibu hamil KEK 1000 bumil - 1000 bumil -

Formula 75 untuk balita

gizi buruk 250 balita - -

Formula 100 untuk balita

gizi buruk 250 balita -

Rapat Koordinasi -

Pertemuan Perencanaan Program Gizi 3,200,000 3,200,000

Pertemuan Evaluasi Program Gizi 3,200,000 3,200,000

Pertemuan Evaluasi Sentinel Gizi 5,700,000 5,700,000

Pertemuan Evaluasi Klinik Gizi 5,700,000 5,700,000

Monitoring dan Evaluasi -

Bimbingan Teknis TPG 6 Wilayah 5,750,000 5,750,000

Pendampingan Center Klinik Gizi 2,940,000 2,940,000

Konsultasi PMT-P ke Jakarta 1,800,000 1,800,000

Konsultasi Program Gizi ke Propinsi Jabar 4,400,000 4,400,000

Pengadaan Sarana Gizi -

Pengadaan pengukur HB -

Pengadaan alat ukur panjang badan 80 bh 1,200,000 1,200,000

Pengadaan Dacin 50 bh 35,000,000 35,000,000

Pengadaan Tera Dacin 100 bh 15,000,000 15,000,000

Pengadaan KMS 20,000 lbr 60,000,000 60,000,000

Kode Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program /Kegiatan

Rencana tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana tahun

2015

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Sumber Dana Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Review …

APBN APBD I APBD II

2 3 4 5 6 8 9 10

Pengadaan Balok SKDN 6,025 lbr 30,125,000 30,125,000

Buku UU 33/2012 101 bk 1,010,000 1,010,000

Pengadaan Poster dan Leaflet -

Pengadaan poster gizi (ASI eksklusif) -

Pengadaan leaflet (Diit Diabetes Mellitus) -

Pengadaan Obat -

- Tablet Fe (Gluconat-asam folat) 11,207,880

tablet -

- Sirup Fe 750 btl -

- Kapsul Vit A bayi (biru) 885,087 kpsl -

- Kapsul Vit A balita (merah) 842,433 kpsl -

- Kapsul Vit A bufas (merah) 261,516 kpsl -

- Iodina Test 2,124 btl -

- Multivitamin 500 btl -

- Obat Cacing Sirup 250 btl -

-

1 01 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Cakupan Rumah Bebas

Jentik 96.90% 410,000,000 - - 410,000,000 475,000,000

Persentase TTU

memenuhi syarat 85.30% -

Persentase TPM

memenuhi syarat 97.24% -

Cakupan JAGA

memenuhi syarat 77.32% -

Cakupan SAB

memenuhi syarat 73.40% -

1 01 21 0009 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Jumlah RW yg dipicu Stop

Buang air besar

sembarangan

70 RW di 6

desa 350,000,000 350,000,000 400,000,000

1 01 21 0007Pengawasan Hygiene dan Sanitasi

Tempat-Tempat Umum

Jumlah TTU yang

memenuhi syarat 22 TTU 20,000,000 20,000,000 25,000,000

1 01 21 0010Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Tempat

Pengelolaan Makanan

Jumlah TPM yang

memenuhi syarat 87 TPM 40,000,000 40,000,000 50,000,000

- -

1 01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

1. Penemuan TB Paru

yang ditangani 82.69% 2,179,680,000 - - 2,179,680,000 2,428,000,000

2. Cakupan UCI Desa /

Kelurahan 100.00% - -

3. Penderita DBD yang

ditangani 100.00% -

1 01 22 0001 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Jumlah fogging fokus 125 focus 398,192,000 398,192,000 125 focus 495,000,000

1 01 22 0009Peningkatan surveillance epideminologi dan

penanggulangan wabah

Jumlah KLB/Wabah yang

tertanggulangi 40 kec 12 bln 136,180,000 136,180,000 12 bln 170,000,000

1 01 22 0013 Pemeriksaan Calon Jemaah Haji

Jumlah Rekomendasi

buku kesehatan calon

Jemaah Haji

6 Pusk,

Embarkasi

Bekasi

12 bln 338,919,000 338,919,000 12 bln 400,000,000

1 01 22 0015 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 TB - CDR, Cure Rate, Error

Rate 40 Kec 80%, 85%, <5% 143,765,000 143,765,000 80%, 85%, <5% 275,000,000

1 01 22 0016Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2

Diare ISPA

- Penderita pneumonia

diberikan tatalaksana

standar

- Proporsi puskesmas

melaksanakan

tatalaksana standar

40 Kec 63%

90% 39,132,000 39,132,000

63%

90% 55,000,000

1 01 22 0017Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2

Kusta

1. RFT Rate

2. Prevalensi Rate (PB,

MB)

40 Kec 90%

1% 39,425,000 39,425,000

90%

1% 55,000,000

1 01 22 0018Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular Seksual (HIV/Aids)

1. Tidak terjadi penularan

HIV dari bumil thd bayi

2. Diketahuinya hasil

pemeriksaan suspeck HIV

6 Kec

50 org 38,105,000 38,105,000

6 Kec

50 org 33,000,000

1 01 22 0019Surveilans Acute Flaccid Paralisys (AFP)/

Eradikasi Polio

Jumlah AFP yang

tertanggulangi 40 kec 12 bln 73,206,000 73,206,000 12 bln 100,000,000

1 01 22 0021Pengobatan Masal Filariasis di Kecamatan

Gunung Sindur

Terlaksananya kegiatan

Pegobatan Massal

Filariasis di Kec. Gunung

Sindur

Gunung

Sindur

Penduduk

sasaran minum

obat 90%

164,938,000 164,938,000 220,000,000

1 01 22 0022Pengobatan Masal Filariasis di Kecamatan

Parung Panjang

Terlaksananya kegiatan

Pegobatan Massal

Filariasis di Kec. Parung

Panjang

Parung

Panjang

Penduduk

sasaran minum

obat 90%

193,898,000 193,898,000 275,000,000

1 01 22 0051 Manajemen Program Imunisasi Cakupan desa yang

mencapai target UCI 40 Kec 1 306,960,000 306,960,000 350,000,000

Pertemuan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan

BIAS dengan Lintas Sektor Terkait 3,600,000 3,600,000

Pemantauan Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak

Sekolah (BIAS CAMPAK) 9,520,000 9,520,000

Pemantauan Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak

Sekolah (BIAS DT & Td) 6,380,000 6,380,000

Kode Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program /Kegiatan

Rencana tahun 2014

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Sumber Dana Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana tahun

2015

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1 7

Program …

APBN APBD I APBD II

2 3 4 5 6 8 9 10

Review Manajemen Program Imunisasi dalam

rangka validasi data di Pusk. UPT Kecamatan 17,440,000 17,440,000

Perjalanan petugas dalam rangka pengambilan

Vaksin Rutin Perjalanan petugas dalam rangka

pengambilan Vaksin Rutin

300,000 300,000

Perjalanan petugas dalam rangka pengambilan

Sarana Imunisasi (Alat Suntik) ke Dinas Propinsi

Jawa Barat di Bandung

300,000 300,000

Perjalanan petugas dalam rangka pengambilan

Vaksin BIAS ke Dinas Propinsi Jawa Barat di

Bandung

300,000 300,000

Supervisi Program Imunisasi dalam rangka

Manajemen pengelolaan Cold Chain di Pusk

Prioritas.

5,320,000 5,320,000

Pengadaan Sarana Penunjang EVSM 242,100,000 242,100,000

Pemeliharaan mobil Vaksin 2,700,000 2,700,000

Perjalanan petugas dalam rangka

penanggulangan KIPI 15,400,000 15,400,000

Review Kasus KIPI dengan Pokja/ Komda KIPI

dan Kontak person RS 3,600,000 3,600,000

-

1 01 23 Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Meningkatnya

pelayanan kesehatan

sesuai standar

15,331,579,000 - - 15,331,579,000 16,204,692,900

1 01 23 0006 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen hasil

monitoring dan evaluasi 32 Dok 200,000,000 200,000,000 220,000,000

1 01 23 0009Penyusunan dan Pengembangan Data

Kesehatan

1. Tervalidasinya data

laporan SP3 Puskesmas 480 lap 10,800,000 10,800,000 Honor

2. Tersedianya format

laporan SP3 145 pkt 29,000,000 29,000,000 Cetak -

3. Tersedianya Buku Saku

Informasi Kesehatan 250 buku 27,750,000 27,750,000

Honor ,

Cetak,

ATK

-

4. Tersedianya Buku Profil

Kesehatan 160 buku 56,350,000 56,350,000

Honor ,

Cetak,

ATK, FC

-

5. Tersedianya Data dan

Informasi keg dinkes yang

up to date

48 berita &

informasi 10,800,000 10,800,000 Honor -

6. Terlaksananya

pertemuan evaluasi SIK 4 kl 25,840,000 25,840,000

Makmin,

FC,

Honor

-

7. Terlaksananya

pertemuan validasi data

dengan para pemegang

program

2 kl 3,000,000 3,000,000 Makmin,

FC -

8. Tersedianya peta

informasi masyarakat

kurang gizi

10 buku 12,800,000 12,800,000 Honor,

ATK, FC -

9. Terlaksananya

bimbingan teknis software

Bank Data Modul Rekam

Medis dan Analisis Data

SP3 terhadap 101

Puskesmas.

2 Angkatan 152,200,000 152,200,000

Honor,

ATK, FC,

Akomoda

si

-

10.Terpeliharanya

jaringan internet 1 pkt 1,000,000 1,000,000 B. Modal

11. Tersedianya server

dinas kesehatan 1 buah 40,000,000 40,000,000 B. Modal

12. Tersedianya laptop 1 bh 10,000,000 10,000,000 B. Modal

13.Tersedianya UPS 2 bh 7,500,000 7,500,000 B. Modal

14. Tersedianya Printer 1 bh 3,000,000 3,000,000 B. Modal

1 01 23 0011 Pembinaan Sarana / Institusi Swasta Terawasinya sarana

kesehatan swasta : DINKES

BP : 57

RB : 5

RS : 5

Apotek : 16

TO : 6

Batra : 6

Sarkes Baru :

105

74,100,000 74,100,000

BP : 60

RB : 10

RS : 8

Apotek : 20

TO : 10

Batra : 10

Sarkes Baru :

120

81,510,000

1 01 23 0013 Jasa Pelayanan Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan

yang diberi insentif dan

jasa medis

1 pkt 14,095,939,000 14,095,939,000 15,505,532,900

1 01 23 0015Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Perencanaan

Program

Jumlah dokumen hasil

rakor, evaluasi dan

pelaksanaan program

65 Dok 350,000,000 350,000,000 385,000,000

Pertemuan BP/RB dalam rangka Evaluasi Hasil

Pengawasan

Terselenggaranya

pertemuan BP/RB satu

kali dalam setahun

Kabupaten

Bogor

100

BP,RB,klinik 11,500,000 11,500,000

110

BP,RB,klinik 12,650,000

1.0201 23 0016 Akreditasi (ISO) Puskesmas

Terwujudnya 3

puskesmas di Kabupaten

Bogor dengan standar

ISO

Pusk Ciawi,

Pusk

Cimandala,

Pusk Bojong

Gede

3 Pusk 210,000,000 210,000,000 3 Pusk

Kode Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program /Kegiatan

Rencana tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana tahun

2015

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Sumber Dana Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Revitalisasi …

APBN APBD I APBD II

2 3 4 5 6 8 9 10

1 01 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Terpenuhinya cakupan pelayanan Gakin 15% 101,148,353,500 - 8,500,000,000 92,648,353,500 111,233,752,000

1.0201 24 0013Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (diluar kuota Jamkesmas)

Terjaminnya pelayanan kesehatan bagi 382.893 jiwa masyarakat Kabupaten Bogor, diluar kuota Jamkesmas

40 kec / Kab

Bogor 382.893 jiwa 100,394,320,000 8,500,000,000 91,894,320,000 382.893 jiwa 110,433,752,000

1 01 24 0001 Pelayanan Operasi Katarak

Terlayaninya maskin penderita katarak di Kab.Bogor Puskesmas dan RS di Kab .Bogor 400 mata 754,033,500 754,033,500 400 mata 800,000,000 - 1 01

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

29,250,072,500 12,771,298,500 7,447,050,000 9,031,724,000 7,200,000,000

1 01 25 0026 Pengadaan perlengkapan kantor Puskesmas

Terpenuhinya sarana perlengkapan Kantor Puskesmas Dinkes pkm 1,147,050,000 1,147,050,000 101 Puskesm as + UPT Kesja + UPT .Labkesd a 2,000,000,000

1 01 25 0027 Pengadan meubeler Puskesmas Terpenuhinya sarana

mebeler Puskesmas Dinkes pkm 1,427,767,000 1,427,767,000

101 Puskesmas + UPT Kesja + UPT .Labkesda

1,700,000,000

1 01 25 0028 Pengadaan alat kedokteran

Terpenuhinya alat kedokteran bagi Puskesmas Dinkes pkm 3,330,122,000 3,330,122,000 101 Puskesmas + UPT Kesja + UPT .Labkesda 3,500,000,000

1 01 25 0029Pengadaan alat- alat lab dan bahan pakai habis Lab

Terpenuhinya alat lab

sesuai standar Dinkes pkm 2,000,000,000 2,000,000,000

101 Puskesmas + UPT Kesja + UPT .Labkesda

2,000,000,000

25 Pembangunan IPAL Puskesmas Pusk Ciampea, cigudeg 10 pkt 950,000,000 950,000,000 25 Pembangunan Puskesmas 10 pkt 2,680,443,500 2,680,443,500 25 Rehabilitasi Puskesmas 10 pkt 3,497,355,000 3,497,355,000

25 1321 Pengadaan lahan Pustu Sanja Terbangunnya Pustu CITEUREUP 500 M 350,000,000 350,000,000 25 1322 Pembangunan Pustu Cipinang Terbangunnya Pustu RUMPIN 85 M 268,044,000 268,044,000 25 Revitalisasi Puskesmas Cariu Terevitalisasinya

Bangunan Puskesmas CARIU 420 M 2,500,000,000 2,500,000,000 25 1324Revitalisasi puskesmas Sukajaya (RaJal & ADM)

(2003)

Terevitalisasinya

Bangunan Puskesmas SUKAJAYA 130 M 546,875,000 546,875,000 25 1337 Rehabilitasi Puskesmas Sadeng Terehabilitasinya

Bangunan Puskesmas LEUWISADEN

G 220 M 670,574,000 670,574,000 25 1348 Rehabilitasi Pustu Cibening Terehabilitasinya Bangunan Pustu PAMIJAHAN 85 M 199,471,000 199,471,000

25 1358 Pembangunan Puskesmas PONED Cibening

Terbangunnya Puskesmas PONED Cibening

PAMIJAHAN 1,000,000,000 1,000,000,000

Relokasi Pustu Harapan Jaya Luasan bangunan pustu

yang direlokasi Cibinong 312,648,000 312,648,000 25 Revitalisasi Puskesmas PONED Parung

Terevitalisasinya Bangunan Puskesmas PONED

PARUNG 1 pkt 1,000,000,000 1,000,000,000

25 Revitalisasi Puskesmas Cileungsi Terevitalisasinya Bangunan Puskesmas CILEUNGSI 1 pkt 2,596,625,000 2,596,625,000 25 Revitalisasi Puskesmas Tajur Halang Terevitalisasinya

Bangunan Puskesmas TAJUR

HALANG 1 pkt 1,800,000,000 1,800,000,000 25 Relokasi Puskesmas Bojong Gede Terbangunnya

puskesmas Bojong Gede BOJONG

GEDE 1 pkt 2,500,000,000 2,500,000,000 25 Pembangunan Poskesdes Terbangunnya 5 unit

poskesdes 5 unit - Peningkatan Puskesmas PONED Kiarapandak Luasan puskesmas yang

ditingkatkan statusnya Sukajaya - Peningkatan Puskesmas PONED Ciasmara Luasan puskesmas yang

ditingkatkan statusnya Pamijahan - Peningkatan Puskesmas PONED Gunung SindurLuasan puskesmas yang ditingkatkan statusnya Gunung Sindur - Peningkatan Puskesmas PONED Ciampea Luasan puskesmas yang

ditingkatkan statusnya Ciampea - Peningkatan Puskesmas PONED Dramaga Luasan puskesmas yang

ditingkatkan statusnya Dramaga - Peningkatan Puskesmas PONED Sirnagalih Luasan puskesmas yang

ditingkatkan statusnya Tamansari - Peningkatan Puskesmas PONED Sentul Luasan puskesmas yang

ditingkatkan statusnya Babakan

Madang - Peningkatan Puskesmas PONED

Cisarua/Cibulan

Luasan puskesmas yang

ditingkatkan statusnya Cisarua - Peningkatan Puskesmas PONED Leuwiliang Luasan puskesmas yang

ditingkatkan statusnya Leuwiliang - Revitalisasi Puskesmas PONED Parung Luasan puskesmas yang

direvit Parung - Pembangunan Puskesmas PONED Ciseeng Luasan puskesmas yang

ditingkatkan statusnya Ciseeng 200 m2 - Penambahan ruang tempat bersalin (PONED)

Puskesmas Caringin

Luasan ruangan yang

dibangun Caringin - Pembangunan PONED Puskesmas Citapen Luasan puskesmas yang

ditingkatkan statusnya Ciawi 1 pkt -

Kode Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana tahun 2014 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana tahun 2015 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Pembangunan …

APBN APBD I APBD II

2 3 4 5 6 8 9 10

Revitalisasi Puskesmas Cariu menjadi DTP Luasan puskesmas yang direvit Cariu -

Rehabilitasi dan peningkatan DTP UPT

Nanggung

Luasan puskesmas yang

direhab Nanggung 400 m2 -

Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas

Tenjolaya

Luasan ruangan yang

dibangun Tenjolaya 500 m2 -

Pengadaan Lahan (pembebasan tanah)

Puskesmas Cibeuteung Udik Luasan lahan yang dibeli Ciseeng 200 m2 -

Pengadaan Lahan Pustu Sanja Luasan lahan yang dibeli Citeureup 85 m2 -

Pembelian Lahan (Belakang Gedung

Puskesmas) (UPT Puskesmas Gn.Putri) Luasan lahan yang dibeli Gunung Putri 20X25 m2 -

Pembangunan Puskesmas Leuwisadeng Luasan puskesmas yang

dibangun Leuwisadeng 2000 m2 -

Pembangunan Gedung UPF Pkm. Kiarapandak Luasan puskesmas yang

dibangun Sukajaya -

Pengadaan Tanah Relokasi UPT Curugbitung Luasan lahan yang dibeli Nanggung 1500 m2 -

Pembangunan Kantor UPF Puskesmas

Pasirangin

Luasan ruangan yang

dibangun Cileungsi -

Pengajuan Pustu Bojong Kulur Menjadi UPM Jumlah puskesmas yang

ditingkatkan statusnya Gunung Putri -

Penambahan ruang UPF Pamijahan (TB Paru

dan R. Obat)

Luasan ruangan yang

dibangun Pamijahan 4x9 m2 -

Penambahan ruang UPF Ciasmara (TB Paru dan

Lab.)

Luasan ruangan yang

dibangun Pamijahan 6x6 m2 -

Revalitasi Gedung Puskesmas Parung Panjang Luasan puskesmas yang

direvit

Parung

Panjang -

Rehabilitasi Puskesmas UPT Kesehatan

Sukajaya

Luasan puskesmas yang

direhab Sukajaya -

Rehabilitasi Puskesmas Sukaraja lama Luasan puskesmas yang

direhab Sukaraja 15,8x8,40 m2 -

Rehab Gedung Puskesmas Tajurhalang Luasan puskesmas yang

direhab Tajurhalang -

Penambahan Ruangan Laboratorium Radiologi

Puskesmas Tenjo

Luasan ruangan yang

Dokumen terkait