BAB IV. PENUTUP
2. PPGD Basic II Perawat 30 perawat
1.0201 05 0070 Beasiswa tugas belajar jenjang S1 Keperawatan
Terlaksananya
pendidikan S1
Keperawatan bagi 1 (satu)
orang perawat Kabupaten
Bogor
RS Ciawi 1 or 41,228,000 41,228,000 1 or 45,350,800
Beasiswa tugas belajar jenjang D3/S1 Kesehatan
bagi petugas Penyuluh Kesehatan Puskesmas -
Beasiswa tugas belajar jenjang S2 Kesehatan
Masyarakat -
Pelatihan Teknis dan Fungsional -
Penyuluhan Kesmas -
Fungsional Gizi -
Pranata Komputer -
Keperawatan -
Analis Laboratorium -
- -
1 01 06 Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya
pertanggungjawaban
kinerja SKPD
100% 552,417,000 - - 552,417,000 607,658,700
1 01 06 0001Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian
kinerja dan keuangan
Tahun 2014
5 Jns Lap 25,000,000 25,000,000 27,500,000
1 01 06 0002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tersedianya laporan
keuangan dinas
kesehatan
2 Dok 22,417,000 22,417,000 24,658,700
1 01 06 0004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan akhir
tahun Dinas Kesehatan 1 Dok 25,000,000 25,000,000 27,500,000
1 01 06 0005 Penyusunan perencanaan anggaran
Jumlah dokumen RKA
dan DPA SKPD Tahun
2015
Jumlah dokumen RKA-P
dan DPA-P SKPD Tahun
2014
3 Jns Dok
3 Jns Dok 150,000,000 150,000,000 165,000,000
1 01 06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD
Terpenuhinya kebutuhan
administrasi keuangan
yang efektif dan tepat
waktu
1600 SSP/SPM 175,000,000 175,000,000 192,500,000
1 01 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD Jumlah frekuensi
publikasi kinerjas SKPD 20 Kl 130,000,000 130,000,000 143,000,000
1 01 06 0014 Penyusunan Renja SKPD
Jumlah dokumen
perencanaan SKPD untuk
tahunan dan lima tahunan
2 Dok 25,000,000 25,000,000 27,500,000
- -
Kode Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana tahun 2014
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana tahun
2015
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Biaya …
APBN APBD I APBD II
2 3 4 5 6 8 9 10
1 01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terpenuhinya
kebutuhan obat dan
perbekalan kesehatan
Puskesmas dan
jaringannya
101 pusk, 1
UPT KESJA 27,847,292,153 - - 27,847,292,153 29,676,422,768
1 01 15 0011 Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar Belanja Obat-obatan DINKES 1 pkt 21,275,064,853 21,275,064,853 1 pkt 23,402,571,338
1 01 15 0009 Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium Belanja Bahan dan Alat
Laboratorium DINKES 1 pkt 1,474,037,800 1,474,037,800 1 pkt 1,621,441,580
0013 Pengadaan Alat Kedokteran Pakai Habis Belanja Alat Kedokteran
Pakai Habis DINKES 1 pkt 2,903,780,500 2,903,780,500 1 pkt 3,194,158,550
0015 Pengadaan Perlengkapan Medis Pakai Habis Belanja Perlengkapan
Medis Pakai Habis DINKES 1 pkt 621,068,000 621,068,000 1 pkt 683,174,800
0014Pengadaan Bahan dan Pendukung Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Belanja Perlengkapan
Medis Pakai Habis
Belanja alat rumah
tangga pakai habis
DINKES 1 pkt 679,439,000 679,439,000 1 pkt 747,382,900
Pembinaan Pengelolaan Obat Puskesmas
Terselenggaranya
pertemuan pembinaan
pengelola obat
puskesmas
DINKES 1 pkt 8,468,000 8,468,000 1 pkt 9,314,800
Pelatihan Penggunaan Obat Rasional
Terselenggaranya
pelatihan penggunaan
obat rasional
DINKES 1 pkt 7,836,000 7,836,000 1 pkt 8,619,600
Pertemuan Pembinaan Apotek dan Toko Obat
Terselenggaranya
pertemuan pembinaan
apotek dan toko obat
DINKES 1 pkt 88,720,000 88,720,000 1 pkt 9,759,200
1 01 15 Kegiatan Pengadaan Obat ASKES Obat-obatan Askes DINKES 1 pkt 788,878,000 788,878,000 1 pkt
- -
1 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya cakupan
kesehatan masyarakat
Kabupaten
Bogor 80% 19,629,317,350 9,165,750,000 - 10,463,567,350 21,592,249,085
1 01 16 0200
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Cibinong dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Cibinong 4 pusk 603,647,931 329,746,831 273,901,100 664,012,724
1 01 16 0201
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Babakan
Madang dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Babakan
Madang 3 pusk 464,614,491 247,775,891 216,838,600 511,075,940
1 01 16 0202
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat UPT Puskesmas Gunung Putri dan
Jaringannya
Jumlah Puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Gunung Putri 4 pusk 737,972,389 405,583,189 332,389,200 811,769,628
1 01 16 0203
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Sukaraja dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Sukaraja 3 pusk 659,464,583 264,363,283 395,101,300 725,411,041
1 01 16 0204
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Citeureup dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Citeureup 3 pusk 552,197,785 277,547,585 274,650,200 607,417,564
1 01 16 0205
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Cileungsi dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Cileungsi 3 pusk 610,016,003 306,735,003 303,281,000 671,017,603
1 01 16 0206
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Jonggol dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Jonggol 3 pusk 651,858,135 334,109,935 317,748,200 717,043,949
1 01 16 0207
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Cariu dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Cariu 2 pusk 494,711,768 210,115,368 284,596,400 544,182,945
1 01 16 0208
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Sukamakmur
dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Sukamakmur 2 pusk 435,443,320 198,338,320 237,105,000 478,987,652
1 01 16 0209
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Klapanunggal
dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Klapanunggal 2 pusk 432,649,136 172,129,536 260,519,600 475,914,050
1 01 16 0210
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Ciomas dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Ciomas 4 pusk 538,453,708 268,458,708 269,995,000 592,299,079
1 01 16 0211
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Dramaga dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Dramaga 4 pusk 433,588,534 229,841,034 203,747,500 476,947,387
1 01 16 0212
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Ciampea dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Ciampea 4 pusk 633,523,673 281,817,373 351,706,300 696,876,041
1 01 16 0213
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Pamijahan dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Pamijahan 3 pusk 436,627,363 236,746,363 199,881,000 480,290,099
1 01 16 0214
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Cibungbulang
dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Cibungbulang3 pusk dg rawat
inap 527,142,388 255,296,088 271,846,300 579,856,627
Kode Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana tahun 2014
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana tahun
2015
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1 7
Biaya …
APBN APBD I APBD II
2 3 4 5 6 8 9 10
1 01 16 0215
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Rumpin dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Rumpin 3 pusk 712,409,118 312,129,018 400,280,100 783,650,030
1 01 16 0216
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Leuwiliang dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Leuwiliang 2 pusk 357,257,691 189,831,091 167,426,600 392,983,460
1 01 16 0217
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Cigudeg dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Cigudeg 3 pusk 720,580,508 314,453,908 406,126,600 792,638,559
1 01 16 0218
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Parung Panjang
dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Parung
Panjang 2 pusk 458,856,689 222,266,489 236,590,200 504,742,358
1 01 16 0219
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Tenjo dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Tenjo 2 pusk 518,163,585 195,202,485 322,961,100 569,979,943
1 01 16 0220
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Jasinga dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Jasinga 2 pusk 691,847,595 307,422,895 384,424,700 761,032,354
1 01 16 0221
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Sukajaya dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Sukajaya 2 pusk 425,962,686 206,884,486 219,078,200 468,558,954
1 01 16 0222
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Nanggung dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Nanggung 2 pusk 458,776,914 212,444,014 246,332,900 504,654,605
1 01 16 0223
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Kemang dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Kemang 2 pusk 305,240,127 157,201,027 148,039,100 335,764,140
1 01 16 0224
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Bojonggede dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Bojonggede 3 pusk 512,416,741 230,311,841 282,104,900 563,658,415
1 01 16 0225
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Parung dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Parung 2 pusk 516,945,875 207,779,875 309,166,000 568,640,462
1 01 16 0226
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Rancabungur
dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Rancabungur 2 pusk 312,069,785 164,677,485 147,392,300 343,276,764
1 01 16 0227
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Gunung Sindur
dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Gunung
Sindur 2 pusk 418,305,246 168,299,446 250,005,800 460,135,771
1 01 16 0228
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Ciseeng dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Ciseeng 2 pusk 378,723,608 200,506,008 178,217,600 416,595,969
1 01 16 0229
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Ciawi dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Ciawi 3 pusk 450,641,837 245,759,137 204,882,700 495,706,021
1 01 16 0230
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Cijeruk dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Cijeruk 2 pusk 469,940,016 195,191,916 274,748,100 516,934,017
1 01 16 0231
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Megamendung
dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Megamendun
g 2 pusk 350,795,302 186,340,902 164,454,400 385,874,832
1 01 16 0232
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Cisarua dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Cisarua 2 pusk 370,947,721 195,298,621 175,649,100 408,042,493
1 01 16 0233
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Caringin dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Caringin 3 pusk 482,426,430 258,009,930 224,416,500 530,669,073
1 01 16 0234
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Tamansari dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Tamansari 3 pusk 406,754,080 216,291,280 190,462,800 447,429,488
1 01 16 0235
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Cigombong dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Cigombong 2 pusk 492,973,310 229,740,010 263,233,300 542,270,641
1 01 16 0236
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Tenjolaya dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Tenjolaya 1 pusk 190,876,710 98,076,310 92,800,400 209,964,381
1 01 16 0237
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Tajurhalang dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Tajurhalang 1 pusk 330,895,900 114,903,200 215,992,700 363,985,490
1 01 16 0238
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Tanjungsari dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Tanjungsari 1 pusk 347,422,486 146,239,086 201,183,400 382,164,735
1 01 16 0239
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas Leuwisadeng
dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Leuwisadeng 2 pusk 332,823,833 171,885,033 160,938,800 366,106,216
Kode Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana tahun 2014
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana tahun
2015
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Pengadaan …
APBN APBD I APBD II
2 3 4 5 6 8 9 10
1 01 16 0240Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Kerja
UPT Kesehatan Kerja
Jumlah Sarana
Kesehatan dan
Jaringannya yg diberi
dana operasional
Gunung Putri 1 UPT Kesja 100,009,800 - 100,009,800 110,010,780
1 01 16 0241Biaya Penunjang Pelayanan Laboratorium
Kesehatan Daerah
Jumlah UPT Labkesda
yang diberi dana
operasional
Cibinong 1 UPT 303,342,550 - 303,342,550 333,676,805
- -
1 01 19 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan cakupan
desa siaga aktif 2,134,500,000 - - 2,134,500,000 1,559,500,000
Penyediaan Media Penyuluhan Kesehatan - Jumlah media
penyuluhan yang dibeli Kabupaten 10 jns - 10 jns
- Spanduk 100 bh 15,000,000 15,000,000 100 bh 15,000,000
- Roll up standing banner 50 bh 25,000,000 25,000,000 50 bh 25,000,000
- Umbul-umbul 100 bh 15,000,000 15,000,000 100 bh 15,000,000
- Bingkai poster 100 bh 6,000,000 6,000,000 100 bh 6,000,000
- Papan informasi
kesehatan 40 bh 240,000,000 240,000,000 10 bh 60,000,000
- Billboard 5 bh 132,500,000 132,500,000 5 bh 132,500,000
- Bulletin 2500 lbr 25,000,000 25,000,000 2500 lbr 25,000,000
- Poster 5000 lbr 50,000,000 50,000,000 5000 lbr 50,000,000
- Leaflet 10000 lbr 25,000,000 25,000,000 10000 lbr 25,000,000
- Lembar balik 200 bh 40,000,000 40,000,000 200 bh 40,000,000
- Sticker 5000 lbr 10,000,000 10,000,000 5000 lbr 10,000,000
- Kamera foto digital 1 bh 10,000,000 10,000,000
- Kamera video digital 1 bh 15,000,000 15,000,000
- LCD Proyektor 2 bh 10,000,000 10,000,000
- Scanner 1 bh 2,500,000 2,500,000
- Kendaraan operasional
penyuluhan 1 bh 300,000,000 300,000,000
Administrasi dan honor
pengadaan 1 pt 15,000,000 15,000,000 1 pt 15,000,000
Kegiatan Penyuluhan Kesehatan - Tersampaikannya
informasi melalui Kabupaten -
- Kelompok potensial 10 klp 75,000,000 75,000,000 10 klp 75,000,000
- Seminar kesehatan 1 kl 25,000,000 25,000,000 1 kl 25,000,000
- Siaran radio 24 kl 60,000,000 60,000,000 24 kl 60,000,000
- Berita kesehatan 15 kl 37,500,000 37,500,000 15 kl 30,000,000
- Media televisi 1 pt 50,000,000 50,000,000 1 pt 50,000,000
- Administrasi dan honor
pelaksanaan kegiatan 1 pt 20,000,000 20,000,000 1 pt 20,000,000
Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok - Terbangunnya aturan
dan suasana KTR Kabupaten 1 pt 300,000,000 300,000,000 1 pt 300,000,000
Fasilitasi UKBM dan Pembinaan Kesehatan
Lintas Sektor - Terbinanya : Kabupaten -
- Desa P2WKSS 2 ds 12,000,000 12,000,000 2 ds 12,000,000
- Sekolah sehat 40 sklh 19,000,000 19,000,000 40 sklh 19,000,000
- Posyandu 40 posy 100,000,000 100,000,000 40 posy 100,000,000
- Poskestren 10 posk 50,000,000 50,000,000 10 posk 50,000,000
- Desa Siaga 40 ds 200,000,000 200,000,000 40 ds 200,000,000
- Manajemen PHBS 1 pkt 50,000,000 50,000,000 1 pkt
Fasilitasi Tim Pembina Kabupaten Sehat - Tersedianya operasional
fasilitasi kabupaten sehat Kabupaten 1 pkt 200,000,000 200,000,000 1 pkt 200,000,000
- -
1 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Persentase balita gizi
buruk 1. 0.02 % 4,841,817,000 - - 4,841,817,000 5,133,471,200
2. Gizi buruk yang
mendapat perawatan 2. 100 % - -
- -
1 01 20 0002 Pengadaan Makanan Tambahan dan Vitamin Jumlah bahan makanan
untuk PMT yang dibeli : 4,666,792,000 4,666,792,000 5,133,471,200
Untuk balita gizi buruk 250 anak - 250 anak -
Untuk baduta (6-11 bln) 1500 anak - 1500 anak -
Untuk baduta (12-23 bln) 3790 anak - 3800 anak -
Untuk ibu hamil KEK 1000 bumil - 1000 bumil -
Formula 75 untuk balita
gizi buruk 250 balita - -
Formula 100 untuk balita
gizi buruk 250 balita -
Rapat Koordinasi -
Pertemuan Perencanaan Program Gizi 3,200,000 3,200,000
Pertemuan Evaluasi Program Gizi 3,200,000 3,200,000
Pertemuan Evaluasi Sentinel Gizi 5,700,000 5,700,000
Pertemuan Evaluasi Klinik Gizi 5,700,000 5,700,000
Monitoring dan Evaluasi -
Bimbingan Teknis TPG 6 Wilayah 5,750,000 5,750,000
Pendampingan Center Klinik Gizi 2,940,000 2,940,000
Konsultasi PMT-P ke Jakarta 1,800,000 1,800,000
Konsultasi Program Gizi ke Propinsi Jabar 4,400,000 4,400,000
Pengadaan Sarana Gizi -
Pengadaan pengukur HB -
Pengadaan alat ukur panjang badan 80 bh 1,200,000 1,200,000
Pengadaan Dacin 50 bh 35,000,000 35,000,000
Pengadaan Tera Dacin 100 bh 15,000,000 15,000,000
Pengadaan KMS 20,000 lbr 60,000,000 60,000,000
Kode Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana tahun 2014
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana tahun
2015
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Review …
APBN APBD I APBD II
2 3 4 5 6 8 9 10
Pengadaan Balok SKDN 6,025 lbr 30,125,000 30,125,000
Buku UU 33/2012 101 bk 1,010,000 1,010,000
Pengadaan Poster dan Leaflet -
Pengadaan poster gizi (ASI eksklusif) -
Pengadaan leaflet (Diit Diabetes Mellitus) -
Pengadaan Obat -
- Tablet Fe (Gluconat-asam folat) 11,207,880
tablet -
- Sirup Fe 750 btl -
- Kapsul Vit A bayi (biru) 885,087 kpsl -
- Kapsul Vit A balita (merah) 842,433 kpsl -
- Kapsul Vit A bufas (merah) 261,516 kpsl -
- Iodina Test 2,124 btl -
- Multivitamin 500 btl -
- Obat Cacing Sirup 250 btl -
-
1 01 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Cakupan Rumah Bebas
Jentik 96.90% 410,000,000 - - 410,000,000 475,000,000
Persentase TTU
memenuhi syarat 85.30% -
Persentase TPM
memenuhi syarat 97.24% -
Cakupan JAGA
memenuhi syarat 77.32% -
Cakupan SAB
memenuhi syarat 73.40% -
1 01 21 0009 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Jumlah RW yg dipicu Stop
Buang air besar
sembarangan
70 RW di 6
desa 350,000,000 350,000,000 400,000,000
1 01 21 0007Pengawasan Hygiene dan Sanitasi
Tempat-Tempat Umum
Jumlah TTU yang
memenuhi syarat 22 TTU 20,000,000 20,000,000 25,000,000
1 01 21 0010Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan
Jumlah TPM yang
memenuhi syarat 87 TPM 40,000,000 40,000,000 50,000,000
- -
1 01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
1. Penemuan TB Paru
yang ditangani 82.69% 2,179,680,000 - - 2,179,680,000 2,428,000,000
2. Cakupan UCI Desa /
Kelurahan 100.00% - -
3. Penderita DBD yang
ditangani 100.00% -
1 01 22 0001 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Jumlah fogging fokus 125 focus 398,192,000 398,192,000 125 focus 495,000,000
1 01 22 0009Peningkatan surveillance epideminologi dan
penanggulangan wabah
Jumlah KLB/Wabah yang
tertanggulangi 40 kec 12 bln 136,180,000 136,180,000 12 bln 170,000,000
1 01 22 0013 Pemeriksaan Calon Jemaah Haji
Jumlah Rekomendasi
buku kesehatan calon
Jemaah Haji
6 Pusk,
Embarkasi
Bekasi
12 bln 338,919,000 338,919,000 12 bln 400,000,000
1 01 22 0015 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 TB - CDR, Cure Rate, Error
Rate 40 Kec 80%, 85%, <5% 143,765,000 143,765,000 80%, 85%, <5% 275,000,000
1 01 22 0016Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2
Diare ISPA
- Penderita pneumonia
diberikan tatalaksana
standar
- Proporsi puskesmas
melaksanakan
tatalaksana standar
40 Kec 63%
90% 39,132,000 39,132,000
63%
90% 55,000,000
1 01 22 0017Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2
Kusta
1. RFT Rate
2. Prevalensi Rate (PB,
MB)
40 Kec 90%
1% 39,425,000 39,425,000
90%
1% 55,000,000
1 01 22 0018Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular Seksual (HIV/Aids)
1. Tidak terjadi penularan
HIV dari bumil thd bayi
2. Diketahuinya hasil
pemeriksaan suspeck HIV
6 Kec
50 org 38,105,000 38,105,000
6 Kec
50 org 33,000,000
1 01 22 0019Surveilans Acute Flaccid Paralisys (AFP)/
Eradikasi Polio
Jumlah AFP yang
tertanggulangi 40 kec 12 bln 73,206,000 73,206,000 12 bln 100,000,000
1 01 22 0021Pengobatan Masal Filariasis di Kecamatan
Gunung Sindur
Terlaksananya kegiatan
Pegobatan Massal
Filariasis di Kec. Gunung
Sindur
Gunung
Sindur
Penduduk
sasaran minum
obat 90%
164,938,000 164,938,000 220,000,000
1 01 22 0022Pengobatan Masal Filariasis di Kecamatan
Parung Panjang
Terlaksananya kegiatan
Pegobatan Massal
Filariasis di Kec. Parung
Panjang
Parung
Panjang
Penduduk
sasaran minum
obat 90%
193,898,000 193,898,000 275,000,000
1 01 22 0051 Manajemen Program Imunisasi Cakupan desa yang
mencapai target UCI 40 Kec 1 306,960,000 306,960,000 350,000,000
Pertemuan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan
BIAS dengan Lintas Sektor Terkait 3,600,000 3,600,000
Pemantauan Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak
Sekolah (BIAS CAMPAK) 9,520,000 9,520,000
Pemantauan Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak
Sekolah (BIAS DT & Td) 6,380,000 6,380,000
Kode Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana tahun 2014
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana tahun
2015
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1 7
Program …
APBN APBD I APBD II
2 3 4 5 6 8 9 10
Review Manajemen Program Imunisasi dalam
rangka validasi data di Pusk. UPT Kecamatan 17,440,000 17,440,000
Perjalanan petugas dalam rangka pengambilan
Vaksin Rutin Perjalanan petugas dalam rangka
pengambilan Vaksin Rutin
300,000 300,000
Perjalanan petugas dalam rangka pengambilan
Sarana Imunisasi (Alat Suntik) ke Dinas Propinsi
Jawa Barat di Bandung
300,000 300,000
Perjalanan petugas dalam rangka pengambilan
Vaksin BIAS ke Dinas Propinsi Jawa Barat di
Bandung
300,000 300,000
Supervisi Program Imunisasi dalam rangka
Manajemen pengelolaan Cold Chain di Pusk
Prioritas.
5,320,000 5,320,000
Pengadaan Sarana Penunjang EVSM 242,100,000 242,100,000
Pemeliharaan mobil Vaksin 2,700,000 2,700,000
Perjalanan petugas dalam rangka
penanggulangan KIPI 15,400,000 15,400,000
Review Kasus KIPI dengan Pokja/ Komda KIPI
dan Kontak person RS 3,600,000 3,600,000
-
1 01 23 Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Meningkatnya
pelayanan kesehatan
sesuai standar
15,331,579,000 - - 15,331,579,000 16,204,692,900
1 01 23 0006 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen hasil
monitoring dan evaluasi 32 Dok 200,000,000 200,000,000 220,000,000
1 01 23 0009Penyusunan dan Pengembangan Data
Kesehatan
1. Tervalidasinya data
laporan SP3 Puskesmas 480 lap 10,800,000 10,800,000 Honor
2. Tersedianya format
laporan SP3 145 pkt 29,000,000 29,000,000 Cetak -
3. Tersedianya Buku Saku
Informasi Kesehatan 250 buku 27,750,000 27,750,000
Honor ,
Cetak,
ATK
-
4. Tersedianya Buku Profil
Kesehatan 160 buku 56,350,000 56,350,000
Honor ,
Cetak,
ATK, FC
-
5. Tersedianya Data dan
Informasi keg dinkes yang
up to date
48 berita &
informasi 10,800,000 10,800,000 Honor -
6. Terlaksananya
pertemuan evaluasi SIK 4 kl 25,840,000 25,840,000
Makmin,
FC,
Honor
-
7. Terlaksananya
pertemuan validasi data
dengan para pemegang
program
2 kl 3,000,000 3,000,000 Makmin,
FC -
8. Tersedianya peta
informasi masyarakat
kurang gizi
10 buku 12,800,000 12,800,000 Honor,
ATK, FC -
9. Terlaksananya
bimbingan teknis software
Bank Data Modul Rekam
Medis dan Analisis Data
SP3 terhadap 101
Puskesmas.
2 Angkatan 152,200,000 152,200,000
Honor,
ATK, FC,
Akomoda
si
-
10.Terpeliharanya
jaringan internet 1 pkt 1,000,000 1,000,000 B. Modal
11. Tersedianya server
dinas kesehatan 1 buah 40,000,000 40,000,000 B. Modal
12. Tersedianya laptop 1 bh 10,000,000 10,000,000 B. Modal
13.Tersedianya UPS 2 bh 7,500,000 7,500,000 B. Modal
14. Tersedianya Printer 1 bh 3,000,000 3,000,000 B. Modal
1 01 23 0011 Pembinaan Sarana / Institusi Swasta Terawasinya sarana
kesehatan swasta : DINKES
BP : 57
RB : 5
RS : 5
Apotek : 16
TO : 6
Batra : 6
Sarkes Baru :
105
74,100,000 74,100,000
BP : 60
RB : 10
RS : 8
Apotek : 20
TO : 10
Batra : 10
Sarkes Baru :
120
81,510,000
1 01 23 0013 Jasa Pelayanan Kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan
yang diberi insentif dan
jasa medis
1 pkt 14,095,939,000 14,095,939,000 15,505,532,900
1 01 23 0015Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Perencanaan
Program
Jumlah dokumen hasil
rakor, evaluasi dan
pelaksanaan program
65 Dok 350,000,000 350,000,000 385,000,000
Pertemuan BP/RB dalam rangka Evaluasi Hasil
Pengawasan
Terselenggaranya
pertemuan BP/RB satu
kali dalam setahun
Kabupaten
Bogor
100
BP,RB,klinik 11,500,000 11,500,000
110
BP,RB,klinik 12,650,000
1.0201 23 0016 Akreditasi (ISO) Puskesmas
Terwujudnya 3
puskesmas di Kabupaten
Bogor dengan standar
ISO
Pusk Ciawi,
Pusk
Cimandala,
Pusk Bojong
Gede
3 Pusk 210,000,000 210,000,000 3 Pusk
Kode Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana tahun 2014
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana tahun
2015
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Revitalisasi …
APBN APBD I APBD II
2 3 4 5 6 8 9 10
1 01 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Terpenuhinya cakupan pelayanan Gakin 15% 101,148,353,500 - 8,500,000,000 92,648,353,500 111,233,752,000
1.0201 24 0013Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (diluar kuota Jamkesmas)
Terjaminnya pelayanan kesehatan bagi 382.893 jiwa masyarakat Kabupaten Bogor, diluar kuota Jamkesmas
40 kec / Kab
Bogor 382.893 jiwa 100,394,320,000 8,500,000,000 91,894,320,000 382.893 jiwa 110,433,752,000
1 01 24 0001 Pelayanan Operasi Katarak
Terlayaninya maskin penderita katarak di Kab.Bogor Puskesmas dan RS di Kab .Bogor 400 mata 754,033,500 754,033,500 400 mata 800,000,000 - 1 01
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
29,250,072,500 12,771,298,500 7,447,050,000 9,031,724,000 7,200,000,000
1 01 25 0026 Pengadaan perlengkapan kantor Puskesmas
Terpenuhinya sarana perlengkapan Kantor Puskesmas Dinkes pkm 1,147,050,000 1,147,050,000 101 Puskesm as + UPT Kesja + UPT .Labkesd a 2,000,000,000
1 01 25 0027 Pengadan meubeler Puskesmas Terpenuhinya sarana
mebeler Puskesmas Dinkes pkm 1,427,767,000 1,427,767,000
101 Puskesmas + UPT Kesja + UPT .Labkesda
1,700,000,000
1 01 25 0028 Pengadaan alat kedokteran
Terpenuhinya alat kedokteran bagi Puskesmas Dinkes pkm 3,330,122,000 3,330,122,000 101 Puskesmas + UPT Kesja + UPT .Labkesda 3,500,000,000
1 01 25 0029Pengadaan alat- alat lab dan bahan pakai habis Lab
Terpenuhinya alat lab
sesuai standar Dinkes pkm 2,000,000,000 2,000,000,000
101 Puskesmas + UPT Kesja + UPT .Labkesda
2,000,000,000
25 Pembangunan IPAL Puskesmas Pusk Ciampea, cigudeg 10 pkt 950,000,000 950,000,000 25 Pembangunan Puskesmas 10 pkt 2,680,443,500 2,680,443,500 25 Rehabilitasi Puskesmas 10 pkt 3,497,355,000 3,497,355,000
25 1321 Pengadaan lahan Pustu Sanja Terbangunnya Pustu CITEUREUP 500 M 350,000,000 350,000,000 25 1322 Pembangunan Pustu Cipinang Terbangunnya Pustu RUMPIN 85 M 268,044,000 268,044,000 25 Revitalisasi Puskesmas Cariu Terevitalisasinya
Bangunan Puskesmas CARIU 420 M 2,500,000,000 2,500,000,000 25 1324Revitalisasi puskesmas Sukajaya (RaJal & ADM)
(2003)
Terevitalisasinya
Bangunan Puskesmas SUKAJAYA 130 M 546,875,000 546,875,000 25 1337 Rehabilitasi Puskesmas Sadeng Terehabilitasinya
Bangunan Puskesmas LEUWISADEN
G 220 M 670,574,000 670,574,000 25 1348 Rehabilitasi Pustu Cibening Terehabilitasinya Bangunan Pustu PAMIJAHAN 85 M 199,471,000 199,471,000
25 1358 Pembangunan Puskesmas PONED Cibening
Terbangunnya Puskesmas PONED Cibening
PAMIJAHAN 1,000,000,000 1,000,000,000
Relokasi Pustu Harapan Jaya Luasan bangunan pustu
yang direlokasi Cibinong 312,648,000 312,648,000 25 Revitalisasi Puskesmas PONED Parung
Terevitalisasinya Bangunan Puskesmas PONED
PARUNG 1 pkt 1,000,000,000 1,000,000,000
25 Revitalisasi Puskesmas Cileungsi Terevitalisasinya Bangunan Puskesmas CILEUNGSI 1 pkt 2,596,625,000 2,596,625,000 25 Revitalisasi Puskesmas Tajur Halang Terevitalisasinya
Bangunan Puskesmas TAJUR
HALANG 1 pkt 1,800,000,000 1,800,000,000 25 Relokasi Puskesmas Bojong Gede Terbangunnya
puskesmas Bojong Gede BOJONG
GEDE 1 pkt 2,500,000,000 2,500,000,000 25 Pembangunan Poskesdes Terbangunnya 5 unit
poskesdes 5 unit - Peningkatan Puskesmas PONED Kiarapandak Luasan puskesmas yang
ditingkatkan statusnya Sukajaya - Peningkatan Puskesmas PONED Ciasmara Luasan puskesmas yang
ditingkatkan statusnya Pamijahan - Peningkatan Puskesmas PONED Gunung SindurLuasan puskesmas yang ditingkatkan statusnya Gunung Sindur - Peningkatan Puskesmas PONED Ciampea Luasan puskesmas yang
ditingkatkan statusnya Ciampea - Peningkatan Puskesmas PONED Dramaga Luasan puskesmas yang
ditingkatkan statusnya Dramaga - Peningkatan Puskesmas PONED Sirnagalih Luasan puskesmas yang
ditingkatkan statusnya Tamansari - Peningkatan Puskesmas PONED Sentul Luasan puskesmas yang
ditingkatkan statusnya Babakan
Madang - Peningkatan Puskesmas PONED
Cisarua/Cibulan
Luasan puskesmas yang
ditingkatkan statusnya Cisarua - Peningkatan Puskesmas PONED Leuwiliang Luasan puskesmas yang
ditingkatkan statusnya Leuwiliang - Revitalisasi Puskesmas PONED Parung Luasan puskesmas yang
direvit Parung - Pembangunan Puskesmas PONED Ciseeng Luasan puskesmas yang
ditingkatkan statusnya Ciseeng 200 m2 - Penambahan ruang tempat bersalin (PONED)
Puskesmas Caringin
Luasan ruangan yang
dibangun Caringin - Pembangunan PONED Puskesmas Citapen Luasan puskesmas yang
ditingkatkan statusnya Ciawi 1 pkt -
Kode Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana tahun 2014 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana tahun 2015 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif