• Tidak ada hasil yang ditemukan

pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu alasan penyebab tidak tercapainya PAD tahun 2019 selain dari alasan

D. Belanja Bantuan Sosial-LRA

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp87.665.085.909,00 atau 98,34 persen dari anggaran sebesar Rp89.147.579.465,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018, terjadi kenaikan sebesar Rp12.093.610.755,00 atau 16,00 persen. Adapun ikhtisar realisasi belanja modal aset tetap lainnya per obyek sebagai berikut:

Tabel 5.37

Ikhtisar Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Periode sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 TAHUN 2018

ANGGARAN REALISASI % REALISASI (Rp) %

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 89.147.579.465,00 87.665.085.909,00 98,34 75.571.475.154,00 12.093.610.755,00 16,00

Pengadaan Buku 58.575.593.800,00 58.800.890.879,00 100,38 65.468.218.122,00 (6.667.327.243,00) (10,18)

Pengadaan Terbitan 2.526.320.100,00 2.355.419.000,00 93,24 0,00 2.355.419.000,00 0,00

Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 13.999.000,00 (13.999.000,00) (100,00) Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 380.000.000,00 379.140.000,00 99,77 950.471.207,00 (571.331.207,00) (60,11) Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 43.809.125,00 33.781.000,00 77,11 254.758.600,00 (220.977.600,00) (86,74)

Pengadaan Tanaman 0,00 0,00 0,00 149.650.000,00 (149.650.000,00) (100,00)

Pengadaan Aset Tetap Renovasi 27.621.856.440,00 26.095.855.030,00 94,48 8.734.378.225,00 17.361.476.805,00 198,77

URAIAN TAHUN 2019 NAIK/(TURUN)

1) Pengadaan Buku terealisasi sebesar Rp58.800.890.879,00 terdiri dari:

ANGGARAN REALISASI %

Pengadaan Buku 58.575.593.800,00 58.800.890.879,00 100,38 Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 4.353.417.800,00 4.252.931.169,00 97,69 Pengadaan Buku Keagamaan 20.000.000,00 19.945.200,00 99,73 Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam 54.172.176.000,00 54.498.291.960,00 100,60 Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga 10.000.000,00 9.900.000,00 99,00 Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah 20.000.000,00 19.822.550,00 99,11

Pengadaan Buku DANA BOS SD 0,00 0,00 0,00

Pengadaan Buku DANA BOS SMP 0,00 0,00 0,00

URAIAN TAHUN 2019

2) Pengadaan Terbitan terealisasi sebesar Rp2.355.419.000,00 terdiri dari :

ANGGARAN REALISASI %

Pengadaan Terbitan 2.526.320.100,00 2.355.419.000,00 93,24 Pengadaan Buku Laporan 2.526.320.100,00 2.355.419.000,00 93,24

URAIAN TAHUN 2019

3) Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan terealisasi sebesar Rp379.140.000,00 terdiri dari:

ANGGARAN REALISASI %

Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 380.000.000,00 379.140.000,00 99,77

Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga 380.000.000,00 379.140.000,00 99,77

URAIAN TAHUN 2019

4) Pengadaan Alat Olahraga Lainnya terealisasi sebesar Rp33.781.000,00 merupakan pengadaan alat-alat olahraga untuk peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

ANGGARAN REALISASI % Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 43.809.125,00 33.781.000,00 77,11 Pengadaan Alat Olah Raga Senam 23.050.000,00 23.045.000,00 99,98 Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 20.759.125,00 10.736.000,00 51,72

URAIAN TAHUN 2019

5) Pengadaan Aset Tetap Renovasi terealisasi sebesar Rp26.095.855.030,00.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga direalisasikan berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari APBD serta Keputusan Bupati Nomor 360/Kep.294-BPBD/2019 tentang penggunaan pos belanja tidak terduga tahun anggaran 2019 untuk biaya penanganan tanggap darurat bencana banjir di wilayah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

Realisasi belanja tak terduga sebesar Rp9.010.995.300,00 atau 24,84 persen dari anggaran sebesar Rp36.273.180.344,39. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018, terjadi kenaikan sebesar Rp7.013.417.100,00 atau sebesar 351,10 persen. Adapun ikhtisar realisasi belanja tak terduga sebagai berikut:

Tabel 5.38 Ikhtisar Belanja Tidak Terduga

Periode sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 TAHUN 2018

ANGGARAN REALISASI % REALISASI (Rp) %

BELANJA TAK TERDUGA 36.273.180.344,39 9.010.995.300,00 24,84 1.997.578.200,00 7.013.417.100,00 351,10

Belanja Tak Terduga 36.273.180.344,39 9.010.995.300,00 24,84 1.997.578.200,00 7.013.417.100,00 351,10

URAIAN TAHUN 2019 NAIK/(TURUN)

Realisasi sebesar Rp9.010.995.300,00 merupakan belanja tidak terduga yang digunakan untuk biaya kegiatan tanggap darurat di Wilayah Kabupaten Bandung sebesar Rp8.986.145.300,00 dan pembayaran pengembalian BPHTB Tahun 2018 yang diajukan pembayarannya tahun 2019 sebesar Rp24.850.000,00. Dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan tanggap darurat di Wilayah Kabupaten Bandung terealisasi sebesar Rp8.986.145.300,00 atau 98,66 persen dari anggaran sebesar Rp9.108.518.080,00, terdiri dari :

1) Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Bandung terealisasi sebesar Rp4.578.809.900,00 atau 98,95 persen dari anggaran sebesar Rp4.627.523.200,00;

2) Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Bandung terealisasi sebesar Rp3.835.681.400,00 atau 99,99 persen dari anggaran sebesar Rp3.835.979.400,00;

3) Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan – Karhutla di Wilayah Kabupaten Bandung terealisasi sebesar Rp571.654.000,00 atau 88,63 persen dari anggaran sebesar Rp645.015.480,00.

b. Pembayaran pengembalian BPHTB Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang diajukan pembayarannya tahun 2019, terealisasi sebesar Rp24.850.000,00 atau seratus persen dari anggaran sebesar Rp24.850.000,00, terdiri dari :

1) Pengembalian BPHTB Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 970/KEP.332–BAPENDA/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Pengembalian Penerimaan Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2017 Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019 kepada Bank BJB KCP. Derwati dengan Nomor Rekening

2) Pengembalian BPHTB Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 970/KEP.333–BAPENDA/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Pengembalian Penerimaan Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2018 Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019 kepada Bank BCA Cabang Majalaya dengan Nomor Rekening 3762094579 Atas Nama Ameliasari, sebesar Rp15.350.000,00.

5.1.3. Transfer

Belanja transfer merupakan belanja pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Realisasi transfer sebesar Rp629.071.261.000,00 atau 97,29 persen dari anggaran sebesar Rp646.613.285.158,05. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018, terjadi kenaikan sebesar Rp74.273.336.500,00 atau 13,39 persen. Adapun ikhtisar realisasi transfer per kelompok adalah sebagai berikut:

Tabel 5.39 Ikhtisar Transfer

Periode sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

TAHUN 2018

ANGGARAN REALISASI % REALISASI (Rp) %

TRANSFER 646.613.285.158,05 629.071.261.000,00 97,29 554.797.924.500,00 74.273.336.500,00 13,39

TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 58.494.629.958,05 43.925.247.000,00 75,09 45.076.932.000,00 (1.151.685.000,00) (2,55) TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 588.118.655.200,00 585.146.014.000,00 99,49 509.720.992.500,00 75.425.021.500,00 14,80

URAIAN TAHUN 2019 NAIK/(TURUN)

5.1.3.1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer bagi hasil pendapatan berdasarkan pada Keputusan Bupati Bandung nomor 140/Kep.408-DPMD/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Bandung nomor 140/Kep.678-DPMD/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Rincian Besaran Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019. Realisasi transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp43.925.247.000,00 atau 75,09 persen dari anggaran sebesar Rp58.494.629.958,05. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018, terjadi penurunan sebesar Rp1.151.685.000,00 atau 2,55 persen. Adapun ikhtisar transfer bagi hasil pendapatan per jenis adalah sebagai berikut:

Tabel 5.40

Ikhtisar Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Periode sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 TAHUN 2018

ANGGARAN REALISASI % REALISASI (Rp) %

TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 58.494.629.958,05 43.925.247.000,00 75,09 45.076.932.000,00 (1.151.685.000,00) (2,55)

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 55.370.636.935,22 41.521.275.000,00 74,99 42.374.988.000,00 (853.713.000,00) (2,01) Transfer Bagi Hasi Retribusi 3.123.993.022,83 2.403.972.000,00 76,95 2.701.944.000,00 (297.972.000,00) (11,03)

URAIAN TAHUN 2019 NAIK/(TURUN)

Transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah merupakan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintahan desayang diperuntukan untuk 270 desa. Ada pun rincian transfer bagi hasil pajak dan retribusi terdapat pada Lampiran 2.

5.1.3.2. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Belanja Bantuan Keuangan direalisasikan berdasarkan kepada:

a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2017 Tanggal 7 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2016

tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan BTT yang Bersumber dari APBD serta Keputusan Bupati Bandung Nomor 978/Kep.140-BKD/2018 Tanggal 06 Januari 2018 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Hibah dan Bantuan Sosial Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengolah Rekomendasi dan Penandatanganan NPHD Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018;

b. Peraturan Bupati Bandung nomor 94 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019;

c. Keputusan Bupati Bandung nomor 140/Kep.408-DPMD/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Bandung nomor 140/Kep.678-DPMD/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Rincian Besaran Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019; d. Keputusan Bupati Nomor 211/Kep.512-KESBANGPOL/2017 Tanggal 09Oktober 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 21/Kep.240-KESBANGPOL/2017 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Periode Tahun Anggaran 2017-2020;

e. Keputusan Bupati Bandung Nomor 900/Kep.412-DPMD/2019 tanggal 2 juli 2019 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Program Raksa Desa Tahun Anggaran 2019. Realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp585.146.014.000,00 atau 99,49 persen dari anggaran sebesar Rp588.118.655.200,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018, terjadi kenaikan sebesar Rp75.425.021.500,00 atau 14,80 persen. Adapun ikhtisar transfer bantuan keuangan per jenis adalah sebagai berikut:

Tabel 5.41

Ikhtisar Transfer Bantuan Keuangan

Periode sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

TAHUN 2018

ANGGARAN REALISASI % REALISASI (Rp) %

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 588.118.655.200,00 585.146.014.000,00 99,49 509.720.992.500,00 75.425.021.500,00 14,80 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 585.643.305.200,00 582.670.664.000,00 99,49 507.276.395.000,00 75.394.269.000,00 14,86 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 2.475.350.000,00 2.475.350.000,00 100,00 2.444.597.500,00 30.752.500,00 1,26

URAIAN TAHUN 2019 NAIK/(TURUN)

a. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Realisasi transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp582.670.664.000,00 atau 99,49 persen dari anggaran sebesar Rp585.643.305.200,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar Rp75.394.269.000,00 atau 14,86 persen.

Transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp582.670.664.000,00, merupakan transfer bantuan keuangan kepada desa untuk membiayai operasional dan pembangunan fisik pemerintahan desa.

1) Transfer bantuan keuangan ke desa dengan sumber dana dari APBN untuk dana desa sebesar Rp309.888.905.800,00 bagi 270 desa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 lampiran V tentang Rincian APBN Tahun 2019 terkait Rincian Anggaran Transfer Daerah dan Dana Desa serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

2) Transfer bantuan keuangan ke desa dengan sumber dana dari APBD sebesar Rp30.396.540.000,00 untuk Raksa Desa sebesar Rp13.500.000.000,00 bagi 270 desa berdasarkan Peraturan Bupati Bandung

Kabupaten Bandung dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebesar Rp16.946.540.000,000 berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 141.1/Kep.263-DPMD/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III di Kabupaten Bandung Tahun 2019.

3) Transfer bantuan keuangan dengan sumber dari APBD untuk alokasi dana desa operasional dan fisik sebesar Rp242.385.218.200,00 untuk 270 desa berdasarkan pada Keputusan Bupati Bandung nomor 140/Kep.408-DPMD/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Bandung nomor 140/Kep.678-DPMD/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Rincian Besaran Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019.

Selain transfer bantuan keuangan ke desa yang bersumber dari APBN dan APBD, Pemerintah Kabupaten Bandung juga menerima transfer bantuan keuangan dengan sumber dana dari APBD Provinsi sebesar Rp35.637.760.000,00 berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Adapun rincian bantuan keuangan ke desa terdapat pada Lampiran 2. b. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Realisasi transfer bantuan keuangan lainnya sebesar Rp2.475.350.000,00 atau 100 persen dari anggaran yaitu sebesar Rp2.475.350.000,00. Transfer bantuan keuangan lainnya merupakan transfer bantuan keuangan kepada Partai Politik sebanyak sepuluh partai, yaitu:

Tabel 5.42

Ikhtisar Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Periode sampai dengan 31 Desember 2019

ANGGARAN REALISASI %

Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik 2.475.350.000,00 2.475.350.000,00 100,00

Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai GOLKAR 577.563.500,00 577.563.500,00 100,00 Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai PDIP 417.591.500,00 417.591.500,00 100,00 Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai GERINDRA 287.703.000,00 287.703.000,00 100,00 Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai PKS 278.247.500,00 278.247.500,00 100,00 Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai DEMOKRAT 211.397.000,00 211.397.000,00 100,00 Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai PKB 227.589.500,00 227.589.500,00 100,00 Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai PAN 162.287.000,00 162.287.000,00 100,00 Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai NASDEM 153.283.000,00 153.283.000,00 100,00 Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai HANURA 92.078.000,00 92.078.000,00 100,00 Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai PPP 67.610.000,00 67.610.000,00 100,00

URAIAN TAHUN 2019

5.1.3.3. Surplus/(Defisit)

Tahun 2019 pemerintah Kabupaten Bandung mengalami defisit sebesar Rp51.908.495.428,39. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan belanja yang tidak diimbangi dengan adanya peningkatan potensi pendapatan dan ditutup oleh saldo/SILPA tahun 2019. Surplus/(Defisit) dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.43 Ikhtisar Surplus/(Defisit)

Periode sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

ANGGARAN REALISASI REALISASI

2019 2019 2018 (Rp) %

4 PENDAPATAN - LRA 5.511.564.249.395,64 5.730.185.099.102,57 103,97 5.259.974.811.369,26 470.210.287.733,31 8,94

4 . 1 ` PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 937.419.374.522,00 1.025.354.252.357,57 109,38 927.543.321.132,26 97.810.931.225,31 10,55 4 . 2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA 3.875.228.620.990,00 3.996.968.985.843,00 103,14 3.666.263.710.871,00 330.705.274.972,00 9,02 4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 698.916.253.883,64 707.861.860.902,00 101,28 666.167.779.366,00 41.694.081.536,00 6,26

5 BELANJA 5.553.564.135.468,69 5.153.022.333.530,96 92,79 4.560.097.691.605,50 592.924.641.925,46 13,00

5 . 1 BELANJA OPERASI 4.353.039.114.497,21 4.055.761.572.750,96 93,17 3.845.007.103.133,61 210.754.469.617,35 5,48 5 . 2 BELANJA MODAL 1.164.251.840.627,09 1.088.249.765.480,00 93,47 713.093.010.271,89 375.156.755.208,11 52,61 5 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 36.273.180.344,39 9.010.995.300,00 24,84 1.997.578.200,00 7.013.417.100,00 351,10

6 TRANSFER 646.613.285.158,05 629.071.261.000,00 97,29 554.797.924.500,00 74.273.336.500,00 13,39

6 . 1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 58.494.629.958,05 43.925.247.000,00 75,09 45.076.932.000,00 (1.151.685.000,00) (2,55) 6 . 2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 588.118.655.200,00 585.146.014.000,00 99,49 509.720.992.500,00 75.425.021.500,00 14,80

SURPLUS/DEFISIT (688.613.171.231,10) (51.908.495.428,39) 7,54 145.079.195.263,76 (196.987.690.692,15) (135,78)

5.1.4. Pembiayaan

Realisasi pembiayaan netto Tahun 2019 adalah sebesar Rp688.831.693.976,10 atau 100,03% dari anggaran sebesar Rp688.613.171.231,10. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar Rp124.485.318.008,76 atau 22,06 persen. Rincian realisasi pembiayaan netto adalah sebagai berikut:

Tabel 5.44 Ikhtisar Pembiayaan

Periode sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

TAHUN 2018

ANGGARAN REALISASI % REALISASI (Rp) %

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 709.425.571.231,10 709.644.093.976,10 100,03 648.786.092.837,34 60.858.001.138,76 9,38 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 20.812.400.000,00 20.812.400.000,00 100,00 84.439.716.870,00 (63.627.316.870,00) (75,35) PEMBIAYAAN NETTO 688.613.171.231,10 688.831.693.976,10 100,03 564.346.375.967,34 124.485.318.008,76 22,06

URAIAN TAHUN 2019 NAIK/(TURUN)

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp709.644.093.976,10 atau 100,03 persen dari anggaran sebesar Rp709.425.571.231,10. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018, terjadi kenaikan sebesar Rp60.858.001.138,76 atau 9,38 persen. Adapun ikhtisar penerimaan pembiayaan per jenis adalah sebagai berikut:

Tabel 5.45

Ikhtisar Penerimaan Pembiayaan

Periode sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

TAHUN 2018

ANGGARAN REALISASI % REALISASI (Rp) %

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 709.425.571.231,10 709.644.093.976,10 100,03 648.786.092.837,34 60.858.001.138,76 9,38

Penggunaan SiLPA 709.425.571.231,10 709.425.571.231,10 100,00 648.625.466.450,34 60.800.104.780,76 9,37 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya 0,00 218.522.745,00 0,00 160.626.387,00 57.896.358,00 36,04

URAIAN TAHUN 2019 NAIK/(TURUN)

a. Penggunaan SiLPA

Realisasi penggunaan SiLPA sebesar Rp709.425.571.231,10 atau 100,00 persen dari anggaran sebesar Rp709.425.571.231,10. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018, terjadi kenaikan sebesar Rp60.800.104.780,76 atau 9,37 persen. Adapun ikhtisar realisasi penggunaan SiLPA per obyek adalah sebagai berikut:

Tabel 5.46 Ikhtisar Pengunaan SILPA

Periode sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

TAHUN 2018

ANGGARAN REALISASI % REALISASI (Rp) % Penggunaan SiLPA 709.425.571.231,10 709.425.571.231,10 100,00 648.625.466.450,34 60.800.104.780,76 9,37

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya 709.425.571.231,10 709.425.571.231,10 100,00 648.625.466.450,34 60.800.104.780,76 9,37 Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya 709.425.571.231,10 627.459.259.666,83 88,45 563.311.558.147,00 64.147.701.519,83 11,39 Penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya 0,00 81.914.794.305,27 0,00 84.975.715.629,34 (3.060.921.324,07) (3,60) Penggunaan SiLPA DANA BOS tahun sebelumnya 0,00 51.517.259,00 0,00 338.192.674,00 (286.675.415,00) (84,77)

URAIAN TAHUN 2019 NAIK/(TURUN)

1) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp627.459.259.666,83 terdiri dari:

Saldo Kas Daerah Per 1 Januari 2019 627.220.023.096,00 Saldo Kas UYHD Tahun 2018 239.236.570,83 627.459.259.666,83

➢ Rekening Kas

Saldo Rekening Kas Umum Daerah dalam bentuk giro sebesar Rp627.220.023.096,00 disimpan di Bank Jabar Banten dengan Nomor Rekening 022 003 002 0107 atas nama Rek Kas Umum Daerah Kab.

➢ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2018 (UYHD) dalam bentuk uang tunai sebesar Rp239.236.570,83 disimpan di Bendahara Pengeluaran SKPD dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah di Bank Jabar Banten dengan Nomor Rekening 022 003 002 0107 atas nama Rek Kas Umum Daerah Kab. Bandung.

2) Penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya sebesar Rp81.914.794.305,27, terdiri dari:

DINAS KESEHATAN BLUD 51.858.179.413,10 RSUD MAJALAYA BLUD 12.534.754.538,93 RSUD SOREANG BLUD 14.363.712.584,24 RSUD CICALENGKA BLUD 3.158.147.769,00 81.914.794.305,27

➢ BLUD Dinas Kesehatan;

SiLPA BLUD Dinas Kesehatan tahun 2018 sebesar Rp51.858.179.413,10 merupakan SILPA BLUD 31 UPTD YANKES pada Dinas Kesehatan Tahun 2018.

➢ BLUD RSUD Majalaya;

SiLPA BLUD RSUD Majalaya sebesar Rp12.534.754.538,93 merupakan saldo tahun 2018.

➢ BLUD RSUD Soreang;

Saldo kas di Bendahara BLUD RSUD Soreang per 31 Desember 2018 sebesar Rp14.363.712.584,24.

➢ BLUD RSUD Cicalengka;

Saldo kas di Bendahara BLUD RSUD Cicalengka per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.158.147.769,00.

3) Penggunaan SiLPA Dana BOS tahun sebelumnya sebesar Rp51.517.259,00 merupakan sisa kas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN yang di transfer langsung ke Rekening Sekolah.

b. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

Penerimaan kembali Investasi Non Permanen Lainnya merupakan penerimaan pengembalian penyertaan modal UKM dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian terealisasi sebesar Rp218.522.745,00.

5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20.812.400.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.812.400.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018, terjadi penurunan sebesar Rp63.627.316.870,00 atau 75,35 persen. Adapun ikhtisar pengeluaran pembiayaan per jenis adalah sebagai berikut:

Tabel 5.47

Ikhtisar Pengeluaran Pembiayaan

Periode sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

TAHUN 2018

ANGGARAN REALISASI % REALISASI (Rp) %

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 20.812.400.000,00 20.812.400.000,00 100,00 84.439.716.870,00 (63.627.316.870,00) (75,35)

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 20.812.400.000,00 20.812.400.000,00 100,00 83.361.185.884,00 (62.548.785.884,00) (75,03) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 1.078.530.986,00 (1.078.530.986,00) (100,00)

URAIAN TAHUN 2019 NAIK/(TURUN)

- Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

Realisasi penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebesar Rp20.812.400.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran sebesar Rp20.812.400.000,00. Penyertaan modal/investasi ini diberikan kepada Perusahaan Umun Daerah Air Minum Tirta Raharja.

5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp636.923.198.547,71 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5.48

Ikhtisar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Periode sampai dengan 31 Desember 2019

I PENERIMA A N 5.730.185.099.102,57

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.025.354.252.357,57 B. PENDAPATAN TRANSFER 3.996.968.985.843,00 C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH 707.861.860.902,00

II PENGELUA RA N 5.782.093.594.530,96

A. BELANJA OPERASI 4.055.761.572.750,96

B. BELANJA MODAL 1.088.249.765.480,00

C. BELANJA TAK TERDUGA 9.010.995.300,00

D. BELANJA TRANSFER 629.071.261.000,00 SURPLUS/(DEFISIT) ……… (51.908.495.428,39) III PEMBIA YA A N 688.831.693.976,10 A. PENERIMAAN 709.644.093.976,10 B. PENGELUARAN 20.812.400.000,00 636.923.198.547,71 SILPA TERDIRI DA RI :

- UYHD Kec. Margahayu ……… 31.670.000,00 - UYHD Dinkes ……… 13.161.310,00 - Sisa Uang Yang ada di Kas Daerah 31 Desember 2019 sebesar ...521.579.954.363,00 - Setara Kas (Deposito) Per 31 Desember 2019 ...0,00 - Sisa Uang BANGUB Per 31 Desember 2019 ... 1.954.583.908,00 - Sisa Uang DAU TAMBAHAN Per 31 Desember 2019 ... 1.739.552.000,00 - Sisa Uang DAK FISIK Per 31 Desember 2019 ... 32.215.400,00 - Sisa Uang DAK NON FISIK Per 31 Desember 2019 ... 28.323.551.287,00 - Sisa Uang DANA DESA Per 31 Desember 2019 ... 1.181.787.200,00 - Sisa Uang DID Per 31 Desember 2019 ... 1.402.181.986,00

- Sisa Uang DANA BOS Per 31 Desember 2019 ...10.641.734.376,00 - Sisa Uang BLUD DINKES Per 31 Desember 2019 ...48.531.272.422,94 - Sisa Uang BLUD RSD Majalaya Per 31 Desember 2019 ...9.778.542.346,53 - Sisa Uang BLUD RSD Soreang Per 31 Desember 2019 ...8.747.885.450,24 - Sisa Uang BLUD RSD Cicalengka Per 31 Desember 2019 ...743.972.911,00 - Sisa Uang BLUD UPTD DLH Per 31 Desember 2019 ...618.933.892,00 - Kurang Bayar DBHCHT Per 31 Desember 2019 ... 1.602.199.695,00

636.923.198.547,71

SILPA 31 Desember 2019 ………

Mengenai rincian SiLPA akan dibahas lebih lanjut pada bagian aset lancar neraca per 31 Desember 2019.

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya e. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Adapun ikhtisar perubahan saldo anggaran lebih adalah sebagai berikut :

Tabel 5.49

Ikhtisar Perubahan Saldo Anggaran Lebih Periode sampai dengan 31 Desember 2019

Saldo Anggaran Lebih Awal 709.425.571.231,10 648.625.466.450,34 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 709.425.571.231,10 648.625.466.450,34

Sub Total 0,00 0,00

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) 636.923.198.547,71 709.425.571.231,10 Sub Total 636.923.198.547,71 709.425.571.231,10 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 0,00 0,00

Lain-lain 0,00 0,00

Saldo Anggaran Lebih Akhir 636.923.198.547,71 709.425.571.231,10

URAIAN 2019 2018

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal untuk tahun 2019 berasal dari saldo tahun yang lalu sebesar Rp709.425.571.231,10.

5.2.2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp709.425.571.231,10 merupakan saldo anggaran lebih penerimaan pembiayaan tahun berjalan.

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp636.923.198.547,71.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Jumlah koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp0.00.

5.2.5. Lain-lain

Jumlah Lain-lain per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp636.910.037.237,71, sedangkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp709.425.571.231,10 atau terjadi penurunan sebesar Rp72.515.533.993,39 atau 10,22 persen.

5.3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Bandung pada tanggal tertentu.

5.3.1. ASET

Klasifikasi aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset lainnya. Saldo Aset per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, masing-masing sebesar Rp11.263.980.756.266,30 dan Rp10.429.388.051.099,90.

Adapun ikhtisar Aset per kelompok adalah sebagai berikut :

Tabel 5.50 Ikhtisar Aset

Periode sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 BERTAMBAH BERKURANG

1 ASET LANCAR 1.008.448.654.708,16 8.226.359.135.858,53 8.220.390.798.657,80 1.002.480.317.507,43 2 INVESTASI JANGKA PANJANG 400.236.851.257,13 31.991.093.767,81 8.966.981.748,00 377.212.739.237,32 3 ASET TETAP 9.725.797.476.992,00 1.673.200.479.613,00 874.851.123.966,17 8.927.448.121.345,17

4 DANA CADANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ASET LAINNYA 129.497.773.309,00 19.151.860.455,52 11.900.960.156,53 122.246.873.010,01 11.263.980.756.266,30 9.950.702.569.694,86 9.116.109.864.528,50 10.429.388.051.099,90

No. URAIAN 2019 ASET LANCAR 2018

JUMLAH

5.3.1.1. Aset Lancar

Klasifikasi aset lancar terdiri dari Kas, Piutang dan Persediaan. Saldo aset lancar per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.008.448.654.708,17. Adapun Ikhtisar Aset Lancar per jenis sebagai berikut :

Tabel 5.51 Ikhtisar Aset Lancar

Periode sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 BERTAMBAH BERKURANG