1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
800.000.000,00 0,00
778.000.000,00 22.000.000,00
Fasilitasi Pembahasan Raperda 4.01 . 4.01.02 . 50 . 04
30.000.000,00 30.000.000,00
0,00 0,00
Fasilitasi Literatur Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum 4.01 . 4.01.02 . 50 . 05
4.000.000.000,00 0,00
3.781.160.000,00 218.840.000,00
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD 4.01 . 4.01.02 . 50 . 06
300.000.000,00 0,00
259.920.000,00 40.080.000,00
Fasilitasi Penyebarluasan Informasi dan Kegiatan DPRD 4.01 . 4.01.02 . 50 . 07
5.450.000.000,00 Program Layanan Fungsi Pengawasan dan Kerjasama 27.425.000,00 5.422.575.000,00 0,00
4.01 . 4.01.02 . 51
250.000.000,00 0,00
247.600.000,00 2.400.000,00
Fasilitasi Layanan Pengaduan Masyarakat 4.01 . 4.01.02 . 51 . 01
5.000.000.000,00 0,00
4.977.375.000,00 22.625.000,00
Fasilitasi Reses 4.01 . 4.01.02 . 51 . 03
200.000.000,00 0,00
197.600.000,00 2.400.000,00
Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga 4.01 . 4.01.02 . 51 . 04
1.000.000.000,00
Kecamatan Adiwerna 226.840.000,00 556.460.000,00 216.700.000,00
4.01 . 4.01.03
449.200.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
216.700.000,00 76.989.000,00 155.511.000,00
4.01 . 4.01.03 . 04
85.444.000,00 0,00
49.994.000,00 35.450.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.03 . 04 . 01
33.480.000,00 0,00
31.860.000,00 1.620.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.03 . 04 . 02
58.726.000,00 0,00
56.526.000,00 2.200.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.03 . 04 . 04
35.150.000,00 0,00
17.051.000,00 18.099.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.03 . 04 . 05
19.700.000,00 0,00
80.000,00 19.620.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.03 . 04 . 06
216.700.000,00 216.700.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.03 . 04 . 07
550.800.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Adiwerna 149.851.000,00 400.949.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 55
131.000.000,00 0,00
81.180.000,00 49.820.000,00
Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.03 . 55 . 01
80.800.000,00 0,00
60.390.000,00 20.410.000,00
Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.03 . 55 . 02
126.950.000,00 0,00
101.220.000,00 25.730.000,00
Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.03 . 55 . 03
166.920.000,00 0,00
126.529.000,00 40.391.000,00
Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 4.01 . 4.01.03 . 55 . 04
45.130.000,00 0,00
31.630.000,00 13.500.000,00
Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.03 . 55 . 05
1.000.000.000,00
Kecamatan Balapulang 184.278.000,00 523.222.000,00 292.500.000,00
4.01 . 4.01.04
530.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
292.500.000,00 67.208.000,00 170.292.000,00
4.01 . 4.01.04 . 04
142.000.000,00 0,00
101.730.000,00 40.270.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.04 . 04 . 01
52.500.000,00 0,00
52.500.000,00 0,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.04 . 04 . 04
20.000.000,00 0,00
15.312.000,00 4.688.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.04 . 04 . 05
23.000.000,00 0,00
750.000,00 22.250.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.04 . 04 . 06
292.500.000,00 292.500.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.04 . 04 . 07
470.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Balapulang 117.070.000,00 352.930.000,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 56
45.000.000,00 0,00
21.750.000,00 23.250.000,00
Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.04 . 56 . 01
50.000.000,00 0,00
37.900.000,00 12.100.000,00
Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.04 . 56 . 02
151.000.000,00 0,00
120.800.000,00 30.200.000,00
Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.04 . 56 . 03
182.000.000,00 0,00
144.830.000,00 37.170.000,00
Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 4.01 . 4.01.04 . 56 . 04
42.000.000,00 0,00
27.650.000,00 14.350.000,00
Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.04 . 56 . 05
1.037.000.000,00
Kecamatan Bojong 177.903.000,00 604.097.000,00 255.000.000,00
4.01 . 4.01.05
Halaman 21
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
522.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
255.000.000,00 72.362.500,00 194.637.500,00
4.01 . 4.01.05 . 04
89.500.000,00 0,00
48.940.000,00 40.560.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01
60.000.000,00 0,00
58.200.000,00 1.800.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.05 . 04 . 02
60.000.000,00 0,00
58.200.000,00 1.800.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.05 . 04 . 04
39.000.000,00 0,00
29.277.500,00 9.722.500,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 04 . 05
18.500.000,00 0,00
20.000,00 18.480.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.05 . 04 . 06
255.000.000,00 255.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.05 . 04 . 07
515.000.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Bojong 105.540.500,00 409.459.500,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 57
75.000.000,00 0,00
46.000.000,00 29.000.000,00
Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.05 . 57 . 01
88.000.000,00 0,00
62.514.500,00 25.485.500,00
Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.05 . 57 . 02
146.000.000,00 0,00
125.765.000,00 20.235.000,00
Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.05 . 57 . 03
50.000.000,00 0,00
38.300.000,00 11.700.000,00
Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.05 . 57 . 05
156.000.000,00 0,00
136.880.000,00 19.120.000,00
Peningkatan kesejahteraan sosial 4.01 . 4.01.05 . 57 . 12
957.750.000,00
Kecamatan Bumijawa 243.177.000,00 551.323.000,00 163.250.000,00
4.01 . 4.01.06
389.500.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
163.250.000,00 85.444.000,00 140.806.000,00
4.01 . 4.01.06 . 04
67.450.000,00 0,00
34.550.000,00 32.900.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.06 . 04 . 01
44.940.000,00 0,00
43.020.000,00 1.920.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.06 . 04 . 02
59.660.000,00 0,00
39.600.000,00 20.060.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.06 . 04 . 04
34.500.000,00 0,00
23.556.000,00 10.944.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.06 . 04 . 05
19.700.000,00 0,00
80.000,00 19.620.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.06 . 04 . 06
163.250.000,00 163.250.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.06 . 04 . 07
568.250.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Bumijawa 157.733.000,00 410.517.000,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 58
108.000.000,00 0,00
63.770.000,00 44.230.000,00
Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.06 . 58 . 01
65.250.000,00 0,00
57.880.000,00 7.370.000,00
Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.06 . 58 . 02
175.000.000,00 0,00
123.032.000,00 51.968.000,00
Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.06 . 58 . 03
35.000.000,00 0,00
24.255.000,00 10.745.000,00
Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.06 . 58 . 05
185.000.000,00 0,00
141.580.000,00 43.420.000,00
Peningkatan kesejahteraan sosial 4.01 . 4.01.06 . 58 . 12
1.000.000.000,00
Kecamatan Dukuhturi 214.167.000,00 584.868.000,00 200.965.000,00
4.01 . 4.01.07
491.974.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
200.965.000,00 86.022.000,00 204.987.000,00
4.01 . 4.01.07 . 04
93.150.000,00 0,00
53.267.500,00 39.882.500,00
Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.07 . 04 . 01
49.280.000,00 0,00
47.710.000,00 1.570.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.07 . 04 . 02
70.790.000,00 0,00
64.855.000,00 5.935.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.07 . 04 . 04
50.989.000,00 0,00
34.312.000,00 16.677.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.07 . 04 . 05
26.800.000,00 0,00
4.842.500,00 21.957.500,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.07 . 04 . 06
200.965.000,00 200.965.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.07 . 04 . 24
Halaman 22
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
508.026.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Dukuhturi 128.145.000,00 379.881.000,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 59
87.888.000,00 0,00
53.478.000,00 34.410.000,00
Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.07 . 59 . 01
174.135.000,00 0,00
138.935.000,00 35.200.000,00
Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 4.01 . 4.01.07 . 59 . 04
54.115.000,00 0,00
30.685.000,00 23.430.000,00
Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.07 . 59 . 05
76.330.000,00 0,00
61.740.000,00 14.590.000,00
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.07 . 59 . 18
115.558.000,00 0,00
95.043.000,00 20.515.000,00
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.07 . 59 . 19
1.000.000.000,00
Kecamatan Dukuhwaru 199.441.000,00 564.559.000,00 236.000.000,00
4.01 . 4.01.08
473.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
236.000.000,00 70.161.000,00 166.839.000,00
4.01 . 4.01.08 . 04
90.000.000,00 0,00
54.980.000,00 35.020.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.08 . 04 . 01
40.000.000,00 0,00
39.500.000,00 500.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.08 . 04 . 02
52.000.000,00 0,00
51.500.000,00 500.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.08 . 04 . 04
26.000.000,00 0,00
17.337.000,00 8.663.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.08 . 04 . 05
19.000.000,00 0,00
1.420.000,00 17.580.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.08 . 04 . 06
236.000.000,00 236.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.08 . 04 . 07
10.000.000,00 0,00
2.102.000,00 7.898.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.01 . 4.01.08 . 04 . 08
527.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Dukuhwaru 129.280.000,00 397.720.000,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 60
102.000.000,00 0,00
72.240.000,00 29.760.000,00
Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.08 . 60 . 01
64.000.000,00 0,00
53.200.000,00 10.800.000,00
Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.08 . 60 . 02
118.000.000,00 0,00
95.630.000,00 22.370.000,00
Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.08 . 60 . 03
168.000.000,00 0,00
134.350.000,00 33.650.000,00
Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 4.01 . 4.01.08 . 60 . 04
75.000.000,00 0,00
42.300.000,00 32.700.000,00
Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.08 . 60 . 05
955.750.000,00
Kecamatan Jatinegara 211.393.000,00 484.357.000,00 260.000.000,00
4.01 . 4.01.09
478.250.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
260.000.000,00 84.166.000,00 134.084.000,00
4.01 . 4.01.09 . 04
96.500.000,00 0,00
38.855.000,00 57.645.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.09 . 04 . 01
27.500.000,00 0,00
26.380.000,00 1.120.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.09 . 04 . 02
42.550.000,00 0,00
39.263.000,00 3.287.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.09 . 04 . 04
33.000.000,00 0,00
29.486.000,00 3.514.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.09 . 04 . 05
18.700.000,00 0,00
100.000,00 18.600.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.09 . 04 . 06
260.000.000,00 260.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.09 . 04 . 07
477.500.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Jatinegara 127.227.000,00 350.273.000,00 0,00
4.01 . 4.01.09 . 61
82.000.000,00 0,00
53.300.000,00 28.700.000,00
Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.09 . 61 . 01
75.000.000,00 0,00
59.350.000,00 15.650.000,00
Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.09 . 61 . 02
120.000.000,00 0,00
93.547.000,00 26.453.000,00
Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.09 . 61 . 03
177.500.000,00 0,00
132.196.000,00 45.304.000,00
Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 4.01 . 4.01.09 . 61 . 04
23.000.000,00 0,00
11.880.000,00 11.120.000,00
Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.09 . 61 . 05
868.290.000,00
Kecamatan Kedungbanteng 233.265.000,00 420.025.000,00 215.000.000,00
4.01 . 4.01.10
Halaman 23
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
450.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
215.000.000,00 109.510.000,00 125.490.000,00
4.01 . 4.01.10 . 04
95.900.000,00 0,00
34.100.000,00 61.800.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.10 . 04 . 01
34.040.000,00 0,00
32.120.000,00 1.920.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.10 . 04 . 02
45.000.000,00 0,00
43.080.000,00 1.920.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.10 . 04 . 04
30.500.000,00 0,00
15.970.000,00 14.530.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.10 . 04 . 05
29.560.000,00 0,00
220.000,00 29.340.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.10 . 04 . 06
215.000.000,00 215.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.10 . 04 . 07
418.290.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Kedungbanteng 123.755.000,00 294.535.000,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 62
54.610.000,00 0,00
23.690.000,00 30.920.000,00
Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.10 . 62 . 01
78.910.000,00 0,00
64.210.000,00 14.700.000,00
Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.10 . 62 . 02
124.750.000,00 0,00
100.035.000,00 24.715.000,00
Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.10 . 62 . 03
140.020.000,00 0,00
96.520.000,00 43.500.000,00
Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 4.01 . 4.01.10 . 62 . 04
20.000.000,00 0,00
10.080.000,00 9.920.000,00
Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.10 . 62 . 05
2.060.050.000,00
Kecamatan Kramat 225.130.000,00 761.920.000,00 1.073.000.000,00
4.01 . 4.01.11
529.500.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
28.000.000,00 86.370.000,00 415.130.000,00
4.01 . 4.01.11 . 04
230.000.000,00 0,00
177.420.000,00 52.580.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.11 . 04 . 01
62.000.000,00 0,00
60.310.000,00 1.690.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.11 . 04 . 02
140.000.000,00 0,00
133.140.000,00 6.860.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.11 . 04 . 04
51.000.000,00 0,00
44.120.000,00 6.880.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.11 . 04 . 05
18.500.000,00 0,00
140.000,00 18.360.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.11 . 04 . 06
28.000.000,00 28.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.11 . 04 . 07
1.530.550.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Kramat 138.760.000,00 346.790.000,00 1.045.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 63
102.500.000,00 0,00
83.320.000,00 19.180.000,00
Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.11 . 63 . 01
65.350.000,00 0,00
23.320.000,00 42.030.000,00
Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.11 . 63 . 02
152.000.000,00 0,00
89.840.000,00 62.160.000,00
Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.11 . 63 . 03
165.700.000,00 0,00
150.310.000,00 15.390.000,00
Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 4.01 . 4.01.11 . 63 . 04
1.045.000.000,00 1.045.000.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.11 . 63 . 05
1.000.000.000,00
Kecamatan Lebaksiu 236.505.000,00 546.795.000,00 216.700.000,00
4.01 . 4.01.12
449.200.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
216.700.000,00 87.926.000,00 144.574.000,00
4.01 . 4.01.12 . 04
85.444.000,00 0,00
39.444.000,00 46.000.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.12 . 04 . 01
33.480.000,00 0,00
31.560.000,00 1.920.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.12 . 04 . 02
58.726.000,00 0,00
55.826.000,00 2.900.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.12 . 04 . 04
35.150.000,00 0,00
17.664.000,00 17.486.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.12 . 04 . 05
19.700.000,00 0,00
80.000,00 19.620.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.12 . 04 . 06
216.700.000,00 216.700.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.12 . 04 . 07
Halaman 24
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
550.800.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Lebaksiu 148.579.000,00 402.221.000,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 64
131.000.000,00 0,00
84.330.000,00 46.670.000,00
Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.12 . 64 . 01
80.800.000,00 0,00
60.110.000,00 20.690.000,00
Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.12 . 64 . 02
126.950.000,00 0,00
110.680.000,00 16.270.000,00
Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.12 . 64 . 03
166.920.000,00 0,00
118.869.000,00 48.051.000,00
Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 4.01 . 4.01.12 . 64 . 04
45.130.000,00 0,00
28.232.000,00 16.898.000,00
Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.12 . 64 . 05
1.000.000.000,00
Kecamatan Margasari 219.222.000,00 607.398.000,00 173.380.000,00
4.01 . 4.01.13
450.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
173.380.000,00 94.060.500,00 182.559.500,00
4.01 . 4.01.13 . 04
110.000.000,00 0,00
56.567.500,00 53.432.500,00
Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.13 . 04 . 01
39.000.000,00 0,00
37.080.000,00 1.920.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.13 . 04 . 02
173.380.000,00 173.380.000,00
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 4.01 . 4.01.13 . 04 . 03
69.000.000,00 0,00
66.600.000,00 2.400.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.13 . 04 . 04
19.620.000,00 0,00
750.000,00 18.870.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.13 . 04 . 06
39.000.000,00 0,00
21.562.000,00 17.438.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.13 . 04 . 20
550.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Margasari 125.161.500,00 424.838.500,00 0,00
4.01 . 4.01.13 . 65
104.753.000,00 0,00
66.813.000,00 37.940.000,00
Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.13 . 65 . 01
82.340.000,00 0,00
69.940.000,00 12.400.000,00
Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.13 . 65 . 02
124.935.000,00 0,00
98.985.000,00 25.950.000,00
Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.13 . 65 . 03
187.972.000,00 0,00
151.176.000,00 36.796.000,00
Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 4.01 . 4.01.13 . 65 . 04
50.000.000,00 0,00
37.924.500,00 12.075.500,00
Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.13 . 65 . 05
1.055.000.000,00
Kecamatan Pagerbarang 195.944.000,00 639.056.000,00 220.000.000,00
4.01 . 4.01.14
525.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
220.000.000,00 82.504.000,00 222.496.000,00
4.01 . 4.01.14 . 04
79.700.000,00 0,00
45.510.000,00 34.190.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.14 . 04 . 01
65.000.000,00 0,00
63.400.000,00 1.600.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.14 . 04 . 02
102.800.000,00 0,00
99.145.000,00 3.655.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.14 . 04 . 04
32.500.000,00 0,00
14.401.000,00 18.099.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.14 . 04 . 05
25.000.000,00 0,00
40.000,00 24.960.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.14 . 04 . 06
220.000.000,00 220.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.14 . 04 . 07
530.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pagerbarang 113.440.000,00 416.560.000,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 66
140.500.000,00 0,00
108.990.000,00 31.510.000,00
Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.14 . 66 . 01
90.000.000,00 0,00
77.500.000,00 12.500.000,00
Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.14 . 66 . 02
126.000.000,00 0,00
100.050.000,00 25.950.000,00
Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.14 . 66 . 03
123.500.000,00 0,00
100.540.000,00 22.960.000,00
Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 4.01 . 4.01.14 . 66 . 04
50.000.000,00 0,00
29.480.000,00 20.520.000,00
Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.14 . 66 . 05
1.300.000.000,00
Kecamatan Pangkah 293.672.000,00 668.828.000,00 337.500.000,00
4.01 . 4.01.15
Halaman 25
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
650.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
337.500.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.15 . 04 . 01
26.000.000,00 0,00
24.380.000,00 1.620.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.15 . 04 . 02
68.000.000,00 0,00
57.492.000,00 10.508.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.15 . 04 . 04
43.000.000,00 0,00
23.602.000,00 19.398.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.15 . 04 . 05
24.000.000,00 0,00
240.000,00 23.760.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.15 . 04 . 06
337.500.000,00 337.500.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.15 . 04 . 07
650.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pangkah 150.196.000,00 499.804.000,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 67
209.000.000,00 0,00
172.970.000,00 36.030.000,00
Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.15 . 67 . 01
56.000.000,00 0,00
48.545.000,00 7.455.000,00
Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.15 . 67 . 02
115.000.000,00 0,00
90.693.000,00 24.307.000,00
Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.15 . 67 . 03
205.000.000,00 0,00
150.933.000,00 54.067.000,00
Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 4.01 . 4.01.15 . 67 . 04
65.000.000,00 0,00
36.663.000,00 28.337.000,00
Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.15 . 67 . 05
9.660.000.000,00
Kecamatan Slawi 1.074.390.000,00 2.800.475.000,00 5.785.135.000,00
4.01 . 4.01.16
2.149.030.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
1.167.000.000,00 418.634.000,00 563.396.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.16 . 04 . 01
96.400.000,00 0,00
93.500.000,00 2.900.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.16 . 04 . 02
270.500.000,00 0,00
244.026.000,00 26.474.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.16 . 04 . 04
30.000.000,00 0,00
18.630.000,00 11.370.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.16 . 04 . 05
131.000.000,00 0,00
12.590.000,00 118.410.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.16 . 04 . 06
1.167.000.000,00 1.167.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.16 . 04 . 07
15.000.000,00 0,00
2.180.000,00 12.820.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.01 . 4.01.16 . 04 . 08
7.510.970.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Slawi 655.756.000,00 2.237.079.000,00 4.618.135.000,00
4.01 . 4.01.16 . 68
180.000.000,00 0,00
154.065.000,00 25.935.000,00
Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.16 . 68 . 01
57.000.000,00 0,00
19.230.000,00 37.770.000,00
Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.16 . 68 . 02
125.000.000,00 0,00
90.834.000,00 34.166.000,00
Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.16 . 68 . 03
164.000.000,00 0,00
115.050.000,00 48.950.000,00
Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 4.01 . 4.01.16 . 68 . 04
57.000.000,00 0,00
44.305.000,00 12.695.000,00
Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.16 . 68 . 05
261.000.000,00 8.000.000,00
141.790.000,00 111.210.000,00
Pemberdayaan Masyarakat Perdesaaan Kelurahan Slawi Wetan 4.01 . 4.01.16 . 68 . 07
226.000.000,00 0,00
141.310.000,00 84.690.000,00
Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Kelurahan Kagok 4.01 . 4.01.16 . 68 . 08
231.000.000,00 8.000.000,00
134.850.000,00 88.150.000,00
Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Kelurahan Procot 4.01 . 4.01.16 . 68 . 09
238.625.000,00 8.000.000,00
141.145.000,00 89.480.000,00
Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Kelurahan Kudaile 4.01 . 4.01.16 . 68 . 10
233.000.000,00 0,00
110.290.000,00 122.710.000,00
Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Kelurahan Pakembaran 4.01 . 4.01.16 . 68 . 11
1.199.270.000,00 1.013.270.000,00
186.000.000,00 0,00
Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan kelurahan slawi wetan 4.01 . 4.01.16 . 68 . 13
866.350.000,00 632.350.000,00
234.000.000,00 0,00
Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan kelurahan kagok 4.01 . 4.01.16 . 68 . 14
917.350.000,00 641.350.000,00
276.000.000,00 0,00
Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan procot 4.01 . 4.01.16 . 68 . 15
720.725.000,00 494.515.000,00
226.210.000,00 0,00
Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan kelurahan kudaile 4.01 . 4.01.16 . 68 . 16
Halaman 26
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.034.650.000,00 1.812.650.000,00
222.000.000,00 0,00
Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan pakembaran 4.01 . 4.01.16 . 68 . 17
991.810.000,00
Kecamatan Suradadi 243.616.000,00 536.194.000,00 212.000.000,00
4.01 . 4.01.17
470.760.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
212.000.000,00 95.881.000,00 162.879.000,00
4.01 . 4.01.17 . 04
102.760.000,00 0,00
42.260.000,00 60.500.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.17 . 04 . 01
49.500.000,00 0,00
47.580.000,00 1.920.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.17 . 04 . 02
53.000.000,00 0,00
51.080.000,00 1.920.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.17 . 04 . 04
35.000.000,00 0,00
21.039.000,00 13.961.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.17 . 04 . 05
18.500.000,00 0,00
920.000,00 17.580.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.17 . 04 . 06
212.000.000,00 212.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.17 . 04 . 07
521.050.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Suradadi 147.735.000,00 373.315.000,00 0,00
4.01 . 4.01.17 . 69
69.000.000,00 0,00
33.760.000,00 35.240.000,00
Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.17 . 69 . 01
90.350.000,00 0,00
68.730.000,00 21.620.000,00
Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.17 . 69 . 02
151.000.000,00 0,00
119.165.000,00 31.835.000,00
Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.17 . 69 . 03
45.000.000,00 0,00
29.880.000,00 15.120.000,00
Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.17 . 69 . 05
165.700.000,00 0,00
121.780.000,00 43.920.000,00
Peningkatan kesejahteraan sosial 4.01 . 4.01.17 . 69 . 12
1.000.000.000,00
Kecamatan Talang 148.430.000,00 626.570.000,00 225.000.000,00
4.01 . 4.01.18
550.500.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
225.000.000,00 79.310.000,00 246.190.000,00
4.01 . 4.01.18 . 04
103.000.000,00 0,00
59.260.000,00 43.740.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.18 . 04 . 01
70.000.000,00 0,00
68.180.000,00 1.820.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.18 . 04 . 02
91.500.000,00 0,00
89.100.000,00 2.400.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.18 . 04 . 04
42.500.000,00 0,00
28.730.000,00 13.770.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.18 . 04 . 05
18.500.000,00 0,00
920.000,00 17.580.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.18 . 04 . 06
225.000.000,00 225.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.18 . 04 . 07
449.500.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Talang 69.120.000,00 380.380.000,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 70
54.500.000,00 0,00
47.100.000,00 7.400.000,00
Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.18 . 70 . 01
90.000.000,00 0,00
57.700.000,00 32.300.000,00
Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.18 . 70 . 02
120.000.000,00 0,00
114.910.000,00 5.090.000,00
Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.18 . 70 . 03
140.000.000,00 0,00
128.490.000,00 11.510.000,00
Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 4.01 . 4.01.18 . 70 . 04
45.000.000,00 0,00
32.180.000,00 12.820.000,00
Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.18 . 70 . 05
1.150.000.000,00
Kecamatan Tarub 221.584.000,00 549.838.000,00 378.578.000,00
4.01 . 4.01.19
600.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
378.578.000,00 73.366.000,00 148.056.000,00
4.01 . 4.01.19 . 04
79.827.000,00 0,00
47.929.000,00 31.898.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.19 . 04 . 01
34.500.000,00 0,00
32.880.000,00 1.620.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.19 . 04 . 02
56.135.000,00 0,00
54.515.000,00 1.620.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.19 . 04 . 04
24.100.000,00 0,00
12.572.000,00 11.528.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.19 . 04 . 05
Halaman 27
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
26.860.000,00 0,00
160.000,00 26.700.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.19 . 04 . 06
378.578.000,00 378.578.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.19 . 04 . 07
550.000.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Tarub 148.218.000,00 401.782.000,00 0,00
4.01 . 4.01.19 . 71
136.472.000,00 0,00
87.252.000,00 49.220.000,00
Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.19 . 71 . 01
89.264.000,00 0,00
65.434.000,00 23.830.000,00
Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.19 . 71 . 02
133.105.000,00 0,00
107.542.000,00 25.563.000,00
Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.19 . 71 . 03
156.079.000,00 0,00
121.244.000,00 34.835.000,00
Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 4.01 . 4.01.19 . 71 . 04
35.080.000,00 0,00
20.310.000,00 14.770.000,00
Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.19 . 71 . 05
962.550.000,00
Kecamatan Warurejo 266.303.000,00 541.247.000,00 155.000.000,00
4.01 . 4.01.20
441.500.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
155.000.000,00 92.575.000,00 193.925.000,00
4.01 . 4.01.20 . 04
104.000.000,00 0,00
52.535.000,00 51.465.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.20 . 04 . 01
38.000.000,00 0,00
35.140.000,00 2.860.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.20 . 04 . 02
73.000.000,00 0,00
68.520.000,00 4.480.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.20 . 04 . 04
37.500.000,00 0,00
26.850.000,00 10.650.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.20 . 04 . 05
34.000.000,00 0,00
10.880.000,00 23.120.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.20 . 04 . 06
155.000.000,00 155.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.20 . 04 . 07
521.050.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Warurejo 173.728.000,00 347.322.000,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 72
69.000.000,00 0,00
44.460.000,00 24.540.000,00
Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.20 . 72 . 01
90.350.000,00 0,00
50.970.000,00 39.380.000,00
Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.20 . 72 . 02
122.800.000,00 0,00
103.467.000,00 19.333.000,00
Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.20 . 72 . 03
45.000.000,00 0,00
23.155.000,00 21.845.000,00
Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.20 . 72 . 05
193.900.000,00 0,00
125.270.000,00 68.630.000,00
Peningkatan kesejahteraan sosial 4.01 . 4.01.20 . 72 . 12
4.155.500.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 592.797.000,00 2.629.703.000,00 933.000.000,00
4.01 . 4.01.21
1.149.500.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
333.000.000,00 74.320.000,00 742.180.000,00
4.01 . 4.01.21 . 04
143.500.000,00 0,00
138.420.000,00 5.080.000,00
Penyediaan Jasa kantor 4.01 . 4.01.21 . 04 . 01
190.000.000,00 0,00
185.660.000,00 4.340.000,00
Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi 4.01 . 4.01.21 . 04 . 02
333.000.000,00 333.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.21 . 04 . 03
350.000.000,00 0,00
343.660.000,00 6.340.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.21 . 04 . 04
20.000.000,00 0,00
19.200.000,00 800.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 4.01 . 4.01.21 . 04 . 05
45.000.000,00 0,00
2.400.000,00 42.600.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.21 . 04 . 06
68.000.000,00 0,00
52.840.000,00 15.160.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.21 . 04 . 07
1.146.000.000,00 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 340.070.000,00 705.930.000,00 100.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 47
696.000.000,00 0,00
371.160.000,00 324.840.000,00
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 4.01 . 4.01.21 . 47 . 01
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Mitigasi dan Komunikasi 4.01 . 4.01.21 . 47 . 02
50.000.000,00 0,00
46.180.000,00 3.820.000,00
Koordinasi dan Fasilitasu Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.21 . 47 . 03
300.000.000,00 0,00
288.590.000,00 11.410.000,00
Pemetaan dan Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana 4.01 . 4.01.21 . 47 . 04
Halaman 28
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
730.000.000,00 Program Penanganan Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Bencana 121.961.000,00 608.039.000,00 0,00
4.01 . 4.01.21 . 48
165.000.000,00 0,00
110.490.000,00 54.510.000,00
Penanganan Tanggap Darurat, Bantuan Peralatan dan Logistik Korban Bencana 4.01 . 4.01.21 . 48 . 01
100.000.000,00 0,00
88.750.000,00 11.250.000,00
Peningkatan Kompetensi Personil dan Masyarakat Dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana
4.01 . 4.01.21 . 48 . 02
70.000.000,00 0,00
68.280.000,00 1.720.000,00
Optimalisasi Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) 4.01 . 4.01.21 . 48 . 03
305.000.000,00 0,00
262.100.000,00 42.900.000,00
Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana, Peralatan dan Logistik Bencana 4.01 . 4.01.21 . 48 . 04
40.000.000,00 0,00
38.680.000,00 1.320.000,00
Koordinasi dan Fasilitasi Tanggap Darurat Bencana 4.01 . 4.01.21 . 48 . 05
50.000.000,00 0,00
39.739.000,00 10.261.000,00
Penyusunan Peraturan dan SOP Penanganan Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Bencana Kajian Penanganan Kedaruratan,, Peralatan dan Logistik Bencana
4.01 . 4.01.21 . 48 . 06
1.130.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 56.446.000,00 573.554.000,00 500.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 49
160.000.000,00 0,00
136.110.000,00 23.890.000,00
pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana 4.01 . 4.01.21 . 49 . 01
100.000.000,00 0,00
89.295.000,00 10.705.000,00
Peningkatan Kompetensi Aparatur dan Masyarakat Dalam Rehabilitasi Pasca Bencana 4.01 . 4.01.21 . 49 . 02
160.000.000,00 0,00
154.390.000,00 5.610.000,00
Stimulan Perbaikan Perumahan Pasca Bencana 4.01 . 4.01.21 . 49 . 03
500.000.000,00 500.000.000,00
0,00 0,00
Perbaikan Infrastruktur dan Perumahan Terdampak Bencana 4.01 . 4.01.21 . 49 . 04
70.000.000,00 0,00
68.160.000,00 1.840.000,00
Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Kerusakan Pasca Bencana 4.01 . 4.01.21 . 49 . 05
140.000.000,00 0,00
125.599.000,00 14.401.000,00
Penyusunan Peraturan, SOP dan Kajian Penanganan Pasca Bencana 4.01 . 4.01.21 . 49 . 06
5.717.000.000,00
Pengawasan 1.779.905.000,00 2.145.331.000,00 1.791.764.000,00
4.02
5.717.000.000,00
Inspektorat 1.779.905.000,00 2.145.331.000,00 1.791.764.000,00
4.02 . 4.02.01
3.512.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
1.791.764.000,00 263.507.000,00 1.456.729.000,00
4.02 . 4.02.01 . 04
587.400.000,00 0,00
495.870.000,00 91.530.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 4.02 . 4.02.01 . 04 . 01
1.806.536.000,00 1.400.000.000,00
332.986.000,00 73.550.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.02 . 4.02.01 . 04 . 02
391.764.000,00 391.764.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.02 . 4.02.01 . 04 . 03
300.000.000,00 0,00
270.360.000,00 29.640.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.02 . 4.02.01 . 04 . 04
50.000.000,00 0,00
33.413.000,00 16.587.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.02 . 4.02.01 . 04 . 05
50.000.000,00 0,00
2.150.000,00 47.850.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.02 . 4.02.01 . 04 . 06
326.300.000,00 0,00
321.950.000,00 4.350.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.02 . 4.02.01 . 04 . 07
1.285.000.000,00 Program Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat 1.093.984.000,00 191.016.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 17
1.285.000.000,00 0,00
191.016.000,00 1.093.984.000,00
Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat 4.02 . 4.02.01 . 17 . 23
100.000.000,00 Program Manajemen Resiko, Tata Kelola dan Penguatan Pengendalian 72.471.000,00 27.529.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 18
100.000.000,00 0,00
27.529.000,00 72.471.000,00
Kegiatan Pengendalian Resiko 4.02 . 4.02.01 . 18 . 01
520.000.000,00
Program Pembangunan Budaya Integritas 256.642.000,00 263.358.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 19
520.000.000,00 0,00
263.358.000,00 256.642.000,00
Pembangunan Zona Integritas 4.02 . 4.02.01 . 19 . 01
300.000.000,00
Program Peningkatan Manajemen Mutu Pengawasan 93.301.000,00 206.699.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 20
300.000.000,00 0,00
206.699.000,00 93.301.000,00
Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko dan Mutu APIP 4.02 . 4.02.01 . 20 . 13
10.303.250.000,00
Perencanaan 2.321.941.000,00 7.913.613.000,00 67.696.000,00
4.03
Halaman 29
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.303.250.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan 2.321.941.000,00 7.913.613.000,00 67.696.000,00
4.03 . 4.03.01
1.513.250.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
67.696.000,00 223.753.500,00 1.221.800.500,00
4.03 . 4.03.01 . 04
126.250.000,00 0,00
123.230.000,00 3.020.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 4.03 . 4.03.01 . 04 . 01
230.000.000,00 0,00
225.360.000,00 4.640.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.03 . 4.03.01 . 04 . 02
750.000.000,00 0,00
645.335.000,00 104.665.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.03 . 4.03.01 . 04 . 04
70.000.000,00 0,00
48.357.500,00 21.642.500,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.03 . 4.03.01 . 04 . 05
197.000.000,00 67.696.000,00
124.444.000,00 4.860.000,00
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.03 . 4.03.01 . 04 . 07
50.000.000,00 0,00
48.680.000,00 1.320.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.03 . 4.03.01 . 04 . 08
90.000.000,00 0,00
6.394.000,00 83.606.000,00
Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 04 . 17
1.200.000.000,00
Program Perencanaan dan Penganggaran 291.626.000,00 908.374.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27
950.000.000,00 0,00
720.310.000,00 229.690.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 27 . 01
250.000.000,00 0,00
188.064.000,00 61.936.000,00
Sinkronisasi Penganggaran Program 4.03 . 4.03.01 . 27 . 02
2.200.000.000,00 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial 654.898.500,00 1.545.101.500,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 28
250.000.000,00 0,00
184.895.000,00 65.105.000,00
Koordinasi Pemerintahan 4.03 . 4.03.01 . 28 . 01
1.250.000.000,00 0,00
898.492.500,00 351.507.500,00
Koordinasi Kesejahteraan Sosial 4.03 . 4.03.01 . 28 . 02
700.000.000,00 0,00
461.714.000,00 238.286.000,00
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) ( Banprov ) 4.03 . 4.03.01 . 28 . 03
3.000.000.000,00 Program Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur 263.726.000,00 2.736.274.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 29
2.050.000.000,00 0,00
1.937.886.000,00 112.114.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Infrastruktur 4.03 . 4.03.01 . 29 . 01
250.000.000,00 0,00
214.247.000,00 35.753.000,00
Penyusunan study kelayakan pembiayaan proyek Pembangunan melalui sumber pendanaan lembaga keuangan
4.03 . 4.03.01 . 29 . 02
700.000.000,00 0,00
584.141.000,00 115.859.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Bidang Perekonomian 4.03 . 4.03.01 . 29 . 03
850.000.000,00 Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan 221.720.000,00 628.280.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 30
575.000.000,00 0,00
523.520.000,00 51.480.000,00
Koordinasi Pengendalian Operasional dan Monitoring Kegiatan 4.03 . 4.03.01 . 30 . 01
275.000.000,00 0,00
104.760.000,00 170.240.000,00
Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 4.03 . 4.03.01 . 30 . 02
1.540.000.000,00
Program Penelitian dan Pengembangan 666.217.000,00 873.783.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 31
725.000.000,00 0,00
644.229.000,00 80.771.000,00
Pengelolaan Kelitbangan 4.03 . 4.03.01 . 31 . 01
815.000.000,00 0,00
229.554.000,00 585.446.000,00
Koordinasi Pengelolaan Data Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 31 . 02
59.377.500.000,00
Keuangan 4.759.309.000,00 51.058.191.000,00 3.560.000.000,00
4.04
49.723.000.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3.645.315.000,00 45.627.685.000,00 450.000.000,00
4.04 . 4.04.01
44.598.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
450.000.000,00 695.065.000,00 43.452.935.000,00
4.04 . 4.04.01 . 04
42.266.000.000,00 0,00
42.219.800.000,00 46.200.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 4.04 . 4.04.01 . 04 . 01
625.000.000,00 0,00
533.660.000,00 91.340.000,00
Pemeliharaan Sarana Prasarana kantor 4.04 . 4.04.01 . 04 . 02
450.000.000,00 450.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.04 . 4.04.01 . 04 . 03
240.000.000,00 0,00
236.855.000,00 3.145.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.04 . 4.04.01 . 04 . 04
62.000.000,00 0,00
30.230.000,00 31.770.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.04 . 4.04.01 . 04 . 05
Halaman 30
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
590.000.000,00 0,00
73.940.000,00 516.060.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.01 . 04 . 06
365.000.000,00 0,00
358.450.000,00 6.550.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.04 . 4.04.01 . 04 . 07
1.160.000.000,00
Program Anggaran 502.974.000,00 657.026.000,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 19
530.000.000,00 0,00
252.995.000,00 277.005.000,00
Penyusunan APBD 4.04 . 4.04.01 . 19 . 01
430.000.000,00 0,00
211.371.000,00 218.629.000,00
Penyusunan Perubahan APBD 4.04 . 4.04.01 . 19 . 02
200.000.000,00 0,00
192.660.000,00 7.340.000,00
Pembinaan, Pengembangan dan Koodinasi Penganggaran Daerah 4.04 . 4.04.01 . 19 . 03
680.000.000,00
Program Perbendaharaan 220.922.000,00 459.078.000,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 20
360.000.000,00 0,00
304.431.000,00 55.569.000,00
Pengelolaan Administrasi Gaji PNS 4.04 . 4.04.01 . 20 . 01
320.000.000,00 0,00
154.647.000,00 165.353.000,00
Koordinasi Perbendahraan 4.04 . 4.04.01 . 20 . 02
635.000.000,00
Program Akuntansi dan Pelaporan 367.359.000,00 267.641.000,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 21
335.000.000,00 0,00
168.561.000,00 166.439.000,00
Penyusunan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.01 . 21 . 01
300.000.000,00 0,00
99.080.000,00 200.920.000,00
Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4.04 . 4.04.01 . 21 . 02
2.650.000.000,00
Program Pengelolaan BMD 1.858.995.000,00 791.005.000,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 22
1.750.000.000,00 0,00
306.040.000,00 1.443.960.000,00
Koordinasi Pengelolaan BMD 4.04 . 4.04.01 . 22 . 01
150.000.000,00 0,00
144.680.000,00 5.320.000,00
Bintek Pengelolaan BMD 4.04 . 4.04.01 . 22 . 02
350.000.000,00 0,00
177.960.000,00 172.040.000,00
Penilaian dan Penghapusan BMD 4.04 . 4.04.01 . 22 . 03
400.000.000,00 0,00
162.325.000,00 237.675.000,00
Penatusahaan BMD 4.04 . 4.04.01 . 22 . 04
9.654.500.000,00 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.113.994.000,00 5.430.506.000,00 3.110.000.000,00
4.04 . 4.04.02
4.994.500.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
3.110.000.000,00 361.366.000,00 1.523.134.000,00
4.04 . 4.04.02 . 04
696.000.000,00 0,00
669.900.000,00 26.100.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 4.04 . 4.04.02 . 04 . 01
568.500.000,00 0,00
434.465.000,00 134.035.000,00
Pemeliharaan Sarana Prasarana kantor 4.04 . 4.04.02 . 04 . 02
3.110.000.000,00 3.110.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.04 . 4.04.02 . 04 . 03
100.000.000,00 0,00
98.800.000,00 1.200.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.04 . 4.04.02 . 04 . 04
90.000.000,00 0,00
44.451.000,00 45.549.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.04 . 4.04.02 . 04 . 05
150.000.000,00 0,00
378.000,00 149.622.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.02 . 04 . 06
280.000.000,00 0,00
275.140.000,00 4.860.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.04 . 4.04.02 . 04 . 07
475.000.000,00 Program Perencanaan, Pengendalian dan Operasional Pendapatan 171.747.000,00 303.253.000,00 0,00
4.04 . 4.04.02 . 23
225.000.000,00 0,00
197.470.000,00 27.530.000,00
Perencanaan dan Penggalian Potensi Pendapatan 4.04 . 4.04.02 . 23 . 01
250.000.000,00 0,00
105.783.000,00 144.217.000,00
Pengendalian Operasional Pendapatan 4.04 . 4.04.02 . 23 . 02
3.360.000.000,00 Program Pendataan dan Penetapan ( PAJAK PBB dan BPHTB ) 430.578.000,00 2.929.422.000,00 0,00
4.04 . 4.04.02 . 24
2.080.000.000,00 0,00
1.926.790.000,00 153.210.000,00
Pendataan, Penetapan dan Penyuluhan Bidang I ( Pajak PBB dan BPHTB ) 4.04 . 4.04.02 . 24 . 01
1.280.000.000,00 0,00
1.002.632.000,00 277.368.000,00
Penagihan, Keberatan dan Piutang Bidang Bidang I ( Pajak PBB dan BPHTB ) 4.04 . 4.04.02 . 24 . 02
825.000.000,00 Program Penagihan dan Keberatan ( PAJAK NON PBB dan BPHTB ) 150.303.000,00 674.697.000,00 0,00
4.04 . 4.04.02 . 25
475.000.000,00 0,00
414.317.000,00 60.683.000,00
Pendataan, Penetapan dan Penyuluhan Bidang II ( Pajak non PBB dan BPHTB ) 4.04 . 4.04.02 . 25 . 01
350.000.000,00 0,00
260.380.000,00 89.620.000,00
Penagihan, Pemeriksaan dan Keberatan Bidang II ( Pajak non PBB dan BPHTB ) 4.04 . 4.04.02 . 25 . 02
Halaman 31
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
8.990.000.000,00
Kepegawaian 1.372.396.000,00 6.997.604.000,00 620.000.000,00
4.05
8.990.000.000,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 1.372.396.000,00 6.997.604.000,00 620.000.000,00
4.05 . 4.05.01
1.250.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
370.000.000,00 109.028.000,00 770.972.000,00
4.05 . 4.05.01 . 04
225.000.000,00 0,00
219.840.000,00 5.160.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 4.05 . 4.05.01 . 04 . 01
167.500.000,00 0,00
162.810.000,00 4.690.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.05 . 4.05.01 . 04 . 02
307.500.000,00 0,00
295.950.000,00 11.550.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.05 . 4.05.01 . 04 . 04
85.000.000,00 0,00
55.045.000,00 29.955.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.05 . 4.05.01 . 04 . 05
50.000.000,00 0,00
2.012.000,00 47.988.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.05 . 4.05.01 . 04 . 06
370.000.000,00 370.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.05 . 4.05.01 . 04 . 07
45.000.000,00 0,00
35.315.000,00 9.685.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 04 . 08
2.640.000.000,00
Program Pendidikan dan Pelatihan ASN 66.425.000,00 2.573.575.000,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 31
2.140.000.000,00 0,00
2.097.861.000,00 42.139.000,00
Pengembangan Kompetensi ASN melalui jalur pendidikan dan pelatihan penjenjangan ASN 4.05 . 4.05.01 . 31 . 01
500.000.000,00 0,00
475.714.000,00 24.286.000,00
Pengembangan Kompetensi ASN melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional ASN
4.05 . 4.05.01 . 31 . 02
1.900.000.000,00 Program Pembinaan Karir dan Penilaian Kompetensi ASN 337.685.000,00 1.562.315.000,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 32
700.000.000,00 0,00
667.207.500,00 32.792.500,00
Penilaian Kompetensi ASN 4.05 . 4.05.01 . 32 . 01
1.000.000.000,00 0,00
741.315.000,00 258.685.000,00
Pengembangan Karir Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi 4.05 . 4.05.01 . 32 . 02
200.000.000,00 0,00
153.792.500,00 46.207.500,00
Pengembangan Karir Jabatan Fungsional 4.05 . 4.05.01 . 32 . 03
2.700.000.000,00 Program Mutasi dan Pengelolaan Data ASN 745.628.000,00 1.704.372.000,00 250.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 33
700.000.000,00 0,00
190.602.000,00 509.398.000,00
Pengelolaan Data dan Sistem Layanan Kepegawaian 4.05 . 4.05.01 . 33 . 01
250.000.000,00 250.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan / Pemeliharaan Pengelolaan Data dan SIM Kepegawaian 4.05 . 4.05.01 . 33 . 02
1.550.000.000,00 0,00
1.365.460.000,00 184.540.000,00
Penataan Administrasi Formasi, Pengadaan dan Kepangkatan ASN 4.05 . 4.05.01 . 33 . 03
200.000.000,00 0,00
148.310.000,00 51.690.000,00
Penataan Pemindahan dan Pemberhentian ASN 4.05 . 4.05.01 . 33 . 04
500.000.000,00
Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN 113.630.000,00 386.370.000,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 34
190.000.000,00 0,00
124.035.000,00 65.965.000,00
Pembinaan Aparatur Sipil Negara 4.05 . 4.05.01 . 34 . 01
310.000.000,00 0,00
262.335.000,00 47.665.000,00
Pemberian Penghargaan dan Kesejahteraan ASN 4.05 . 4.05.01 . 34 . 02
Halaman 32
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.297.688.893.000,00 525.811.173.000,00
630.586.535.000,00 141.291.185.000,00
JUMLAH
Slawi, 14 October 2019 BUPATI TEGAL