• Tidak ada hasil yang ditemukan

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

800.000.000,00 0,00

778.000.000,00 22.000.000,00

Fasilitasi Pembahasan Raperda 4.01 . 4.01.02 . 50 . 04

30.000.000,00 30.000.000,00

0,00 0,00

Fasilitasi Literatur Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum 4.01 . 4.01.02 . 50 . 05

4.000.000.000,00 0,00

3.781.160.000,00 218.840.000,00

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD 4.01 . 4.01.02 . 50 . 06

300.000.000,00 0,00

259.920.000,00 40.080.000,00

Fasilitasi Penyebarluasan Informasi dan Kegiatan DPRD 4.01 . 4.01.02 . 50 . 07

5.450.000.000,00 Program Layanan Fungsi Pengawasan dan Kerjasama 27.425.000,00 5.422.575.000,00 0,00

4.01 . 4.01.02 . 51

250.000.000,00 0,00

247.600.000,00 2.400.000,00

Fasilitasi Layanan Pengaduan Masyarakat 4.01 . 4.01.02 . 51 . 01

5.000.000.000,00 0,00

4.977.375.000,00 22.625.000,00

Fasilitasi Reses 4.01 . 4.01.02 . 51 . 03

200.000.000,00 0,00

197.600.000,00 2.400.000,00

Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga 4.01 . 4.01.02 . 51 . 04

1.000.000.000,00

Kecamatan Adiwerna 226.840.000,00 556.460.000,00 216.700.000,00

4.01 . 4.01.03

449.200.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

216.700.000,00 76.989.000,00 155.511.000,00

4.01 . 4.01.03 . 04

85.444.000,00 0,00

49.994.000,00 35.450.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.03 . 04 . 01

33.480.000,00 0,00

31.860.000,00 1.620.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.03 . 04 . 02

58.726.000,00 0,00

56.526.000,00 2.200.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.03 . 04 . 04

35.150.000,00 0,00

17.051.000,00 18.099.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.03 . 04 . 05

19.700.000,00 0,00

80.000,00 19.620.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.03 . 04 . 06

216.700.000,00 216.700.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.03 . 04 . 07

550.800.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Adiwerna 149.851.000,00 400.949.000,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 55

131.000.000,00 0,00

81.180.000,00 49.820.000,00

Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.03 . 55 . 01

80.800.000,00 0,00

60.390.000,00 20.410.000,00

Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.03 . 55 . 02

126.950.000,00 0,00

101.220.000,00 25.730.000,00

Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.03 . 55 . 03

166.920.000,00 0,00

126.529.000,00 40.391.000,00

Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 4.01 . 4.01.03 . 55 . 04

45.130.000,00 0,00

31.630.000,00 13.500.000,00

Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.03 . 55 . 05

1.000.000.000,00

Kecamatan Balapulang 184.278.000,00 523.222.000,00 292.500.000,00

4.01 . 4.01.04

530.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

292.500.000,00 67.208.000,00 170.292.000,00

4.01 . 4.01.04 . 04

142.000.000,00 0,00

101.730.000,00 40.270.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.04 . 04 . 01

52.500.000,00 0,00

52.500.000,00 0,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.04 . 04 . 04

20.000.000,00 0,00

15.312.000,00 4.688.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.04 . 04 . 05

23.000.000,00 0,00

750.000,00 22.250.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.04 . 04 . 06

292.500.000,00 292.500.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.04 . 04 . 07

470.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Balapulang 117.070.000,00 352.930.000,00 0,00

4.01 . 4.01.04 . 56

45.000.000,00 0,00

21.750.000,00 23.250.000,00

Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.04 . 56 . 01

50.000.000,00 0,00

37.900.000,00 12.100.000,00

Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.04 . 56 . 02

151.000.000,00 0,00

120.800.000,00 30.200.000,00

Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.04 . 56 . 03

182.000.000,00 0,00

144.830.000,00 37.170.000,00

Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 4.01 . 4.01.04 . 56 . 04

42.000.000,00 0,00

27.650.000,00 14.350.000,00

Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.04 . 56 . 05

1.037.000.000,00

Kecamatan Bojong 177.903.000,00 604.097.000,00 255.000.000,00

4.01 . 4.01.05

Halaman 21

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

522.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

255.000.000,00 72.362.500,00 194.637.500,00

4.01 . 4.01.05 . 04

89.500.000,00 0,00

48.940.000,00 40.560.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01

60.000.000,00 0,00

58.200.000,00 1.800.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.05 . 04 . 02

60.000.000,00 0,00

58.200.000,00 1.800.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.05 . 04 . 04

39.000.000,00 0,00

29.277.500,00 9.722.500,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 04 . 05

18.500.000,00 0,00

20.000,00 18.480.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.05 . 04 . 06

255.000.000,00 255.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.05 . 04 . 07

515.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Bojong 105.540.500,00 409.459.500,00 0,00

4.01 . 4.01.05 . 57

75.000.000,00 0,00

46.000.000,00 29.000.000,00

Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.05 . 57 . 01

88.000.000,00 0,00

62.514.500,00 25.485.500,00

Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.05 . 57 . 02

146.000.000,00 0,00

125.765.000,00 20.235.000,00

Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.05 . 57 . 03

50.000.000,00 0,00

38.300.000,00 11.700.000,00

Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.05 . 57 . 05

156.000.000,00 0,00

136.880.000,00 19.120.000,00

Peningkatan kesejahteraan sosial 4.01 . 4.01.05 . 57 . 12

957.750.000,00

Kecamatan Bumijawa 243.177.000,00 551.323.000,00 163.250.000,00

4.01 . 4.01.06

389.500.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

163.250.000,00 85.444.000,00 140.806.000,00

4.01 . 4.01.06 . 04

67.450.000,00 0,00

34.550.000,00 32.900.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.06 . 04 . 01

44.940.000,00 0,00

43.020.000,00 1.920.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.06 . 04 . 02

59.660.000,00 0,00

39.600.000,00 20.060.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.06 . 04 . 04

34.500.000,00 0,00

23.556.000,00 10.944.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.06 . 04 . 05

19.700.000,00 0,00

80.000,00 19.620.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.06 . 04 . 06

163.250.000,00 163.250.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.06 . 04 . 07

568.250.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Bumijawa 157.733.000,00 410.517.000,00 0,00

4.01 . 4.01.06 . 58

108.000.000,00 0,00

63.770.000,00 44.230.000,00

Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.06 . 58 . 01

65.250.000,00 0,00

57.880.000,00 7.370.000,00

Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.06 . 58 . 02

175.000.000,00 0,00

123.032.000,00 51.968.000,00

Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.06 . 58 . 03

35.000.000,00 0,00

24.255.000,00 10.745.000,00

Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.06 . 58 . 05

185.000.000,00 0,00

141.580.000,00 43.420.000,00

Peningkatan kesejahteraan sosial 4.01 . 4.01.06 . 58 . 12

1.000.000.000,00

Kecamatan Dukuhturi 214.167.000,00 584.868.000,00 200.965.000,00

4.01 . 4.01.07

491.974.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

200.965.000,00 86.022.000,00 204.987.000,00

4.01 . 4.01.07 . 04

93.150.000,00 0,00

53.267.500,00 39.882.500,00

Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.07 . 04 . 01

49.280.000,00 0,00

47.710.000,00 1.570.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.07 . 04 . 02

70.790.000,00 0,00

64.855.000,00 5.935.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.07 . 04 . 04

50.989.000,00 0,00

34.312.000,00 16.677.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.07 . 04 . 05

26.800.000,00 0,00

4.842.500,00 21.957.500,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.07 . 04 . 06

200.965.000,00 200.965.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.07 . 04 . 24

Halaman 22

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

508.026.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Dukuhturi 128.145.000,00 379.881.000,00 0,00

4.01 . 4.01.07 . 59

87.888.000,00 0,00

53.478.000,00 34.410.000,00

Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.07 . 59 . 01

174.135.000,00 0,00

138.935.000,00 35.200.000,00

Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 4.01 . 4.01.07 . 59 . 04

54.115.000,00 0,00

30.685.000,00 23.430.000,00

Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.07 . 59 . 05

76.330.000,00 0,00

61.740.000,00 14.590.000,00

Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.07 . 59 . 18

115.558.000,00 0,00

95.043.000,00 20.515.000,00

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.07 . 59 . 19

1.000.000.000,00

Kecamatan Dukuhwaru 199.441.000,00 564.559.000,00 236.000.000,00

4.01 . 4.01.08

473.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

236.000.000,00 70.161.000,00 166.839.000,00

4.01 . 4.01.08 . 04

90.000.000,00 0,00

54.980.000,00 35.020.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.08 . 04 . 01

40.000.000,00 0,00

39.500.000,00 500.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.08 . 04 . 02

52.000.000,00 0,00

51.500.000,00 500.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.08 . 04 . 04

26.000.000,00 0,00

17.337.000,00 8.663.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.08 . 04 . 05

19.000.000,00 0,00

1.420.000,00 17.580.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.08 . 04 . 06

236.000.000,00 236.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.08 . 04 . 07

10.000.000,00 0,00

2.102.000,00 7.898.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.01 . 4.01.08 . 04 . 08

527.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Dukuhwaru 129.280.000,00 397.720.000,00 0,00

4.01 . 4.01.08 . 60

102.000.000,00 0,00

72.240.000,00 29.760.000,00

Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.08 . 60 . 01

64.000.000,00 0,00

53.200.000,00 10.800.000,00

Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.08 . 60 . 02

118.000.000,00 0,00

95.630.000,00 22.370.000,00

Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.08 . 60 . 03

168.000.000,00 0,00

134.350.000,00 33.650.000,00

Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 4.01 . 4.01.08 . 60 . 04

75.000.000,00 0,00

42.300.000,00 32.700.000,00

Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.08 . 60 . 05

955.750.000,00

Kecamatan Jatinegara 211.393.000,00 484.357.000,00 260.000.000,00

4.01 . 4.01.09

478.250.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

260.000.000,00 84.166.000,00 134.084.000,00

4.01 . 4.01.09 . 04

96.500.000,00 0,00

38.855.000,00 57.645.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.09 . 04 . 01

27.500.000,00 0,00

26.380.000,00 1.120.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.09 . 04 . 02

42.550.000,00 0,00

39.263.000,00 3.287.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.09 . 04 . 04

33.000.000,00 0,00

29.486.000,00 3.514.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.09 . 04 . 05

18.700.000,00 0,00

100.000,00 18.600.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.09 . 04 . 06

260.000.000,00 260.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.09 . 04 . 07

477.500.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Jatinegara 127.227.000,00 350.273.000,00 0,00

4.01 . 4.01.09 . 61

82.000.000,00 0,00

53.300.000,00 28.700.000,00

Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.09 . 61 . 01

75.000.000,00 0,00

59.350.000,00 15.650.000,00

Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.09 . 61 . 02

120.000.000,00 0,00

93.547.000,00 26.453.000,00

Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.09 . 61 . 03

177.500.000,00 0,00

132.196.000,00 45.304.000,00

Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 4.01 . 4.01.09 . 61 . 04

23.000.000,00 0,00

11.880.000,00 11.120.000,00

Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.09 . 61 . 05

868.290.000,00

Kecamatan Kedungbanteng 233.265.000,00 420.025.000,00 215.000.000,00

4.01 . 4.01.10

Halaman 23

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

450.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

215.000.000,00 109.510.000,00 125.490.000,00

4.01 . 4.01.10 . 04

95.900.000,00 0,00

34.100.000,00 61.800.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.10 . 04 . 01

34.040.000,00 0,00

32.120.000,00 1.920.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.10 . 04 . 02

45.000.000,00 0,00

43.080.000,00 1.920.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.10 . 04 . 04

30.500.000,00 0,00

15.970.000,00 14.530.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.10 . 04 . 05

29.560.000,00 0,00

220.000,00 29.340.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.10 . 04 . 06

215.000.000,00 215.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.10 . 04 . 07

418.290.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Kedungbanteng 123.755.000,00 294.535.000,00 0,00

4.01 . 4.01.10 . 62

54.610.000,00 0,00

23.690.000,00 30.920.000,00

Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.10 . 62 . 01

78.910.000,00 0,00

64.210.000,00 14.700.000,00

Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.10 . 62 . 02

124.750.000,00 0,00

100.035.000,00 24.715.000,00

Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.10 . 62 . 03

140.020.000,00 0,00

96.520.000,00 43.500.000,00

Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 4.01 . 4.01.10 . 62 . 04

20.000.000,00 0,00

10.080.000,00 9.920.000,00

Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.10 . 62 . 05

2.060.050.000,00

Kecamatan Kramat 225.130.000,00 761.920.000,00 1.073.000.000,00

4.01 . 4.01.11

529.500.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

28.000.000,00 86.370.000,00 415.130.000,00

4.01 . 4.01.11 . 04

230.000.000,00 0,00

177.420.000,00 52.580.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.11 . 04 . 01

62.000.000,00 0,00

60.310.000,00 1.690.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.11 . 04 . 02

140.000.000,00 0,00

133.140.000,00 6.860.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.11 . 04 . 04

51.000.000,00 0,00

44.120.000,00 6.880.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.11 . 04 . 05

18.500.000,00 0,00

140.000,00 18.360.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.11 . 04 . 06

28.000.000,00 28.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.11 . 04 . 07

1.530.550.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Kramat 138.760.000,00 346.790.000,00 1.045.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 63

102.500.000,00 0,00

83.320.000,00 19.180.000,00

Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.11 . 63 . 01

65.350.000,00 0,00

23.320.000,00 42.030.000,00

Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.11 . 63 . 02

152.000.000,00 0,00

89.840.000,00 62.160.000,00

Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.11 . 63 . 03

165.700.000,00 0,00

150.310.000,00 15.390.000,00

Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 4.01 . 4.01.11 . 63 . 04

1.045.000.000,00 1.045.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.11 . 63 . 05

1.000.000.000,00

Kecamatan Lebaksiu 236.505.000,00 546.795.000,00 216.700.000,00

4.01 . 4.01.12

449.200.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

216.700.000,00 87.926.000,00 144.574.000,00

4.01 . 4.01.12 . 04

85.444.000,00 0,00

39.444.000,00 46.000.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.12 . 04 . 01

33.480.000,00 0,00

31.560.000,00 1.920.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.12 . 04 . 02

58.726.000,00 0,00

55.826.000,00 2.900.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.12 . 04 . 04

35.150.000,00 0,00

17.664.000,00 17.486.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.12 . 04 . 05

19.700.000,00 0,00

80.000,00 19.620.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.12 . 04 . 06

216.700.000,00 216.700.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.12 . 04 . 07

Halaman 24

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

550.800.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Lebaksiu 148.579.000,00 402.221.000,00 0,00

4.01 . 4.01.12 . 64

131.000.000,00 0,00

84.330.000,00 46.670.000,00

Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.12 . 64 . 01

80.800.000,00 0,00

60.110.000,00 20.690.000,00

Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.12 . 64 . 02

126.950.000,00 0,00

110.680.000,00 16.270.000,00

Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.12 . 64 . 03

166.920.000,00 0,00

118.869.000,00 48.051.000,00

Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 4.01 . 4.01.12 . 64 . 04

45.130.000,00 0,00

28.232.000,00 16.898.000,00

Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.12 . 64 . 05

1.000.000.000,00

Kecamatan Margasari 219.222.000,00 607.398.000,00 173.380.000,00

4.01 . 4.01.13

450.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

173.380.000,00 94.060.500,00 182.559.500,00

4.01 . 4.01.13 . 04

110.000.000,00 0,00

56.567.500,00 53.432.500,00

Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.13 . 04 . 01

39.000.000,00 0,00

37.080.000,00 1.920.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.13 . 04 . 02

173.380.000,00 173.380.000,00

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 4.01 . 4.01.13 . 04 . 03

69.000.000,00 0,00

66.600.000,00 2.400.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.13 . 04 . 04

19.620.000,00 0,00

750.000,00 18.870.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.13 . 04 . 06

39.000.000,00 0,00

21.562.000,00 17.438.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.13 . 04 . 20

550.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Margasari 125.161.500,00 424.838.500,00 0,00

4.01 . 4.01.13 . 65

104.753.000,00 0,00

66.813.000,00 37.940.000,00

Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.13 . 65 . 01

82.340.000,00 0,00

69.940.000,00 12.400.000,00

Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.13 . 65 . 02

124.935.000,00 0,00

98.985.000,00 25.950.000,00

Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.13 . 65 . 03

187.972.000,00 0,00

151.176.000,00 36.796.000,00

Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 4.01 . 4.01.13 . 65 . 04

50.000.000,00 0,00

37.924.500,00 12.075.500,00

Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.13 . 65 . 05

1.055.000.000,00

Kecamatan Pagerbarang 195.944.000,00 639.056.000,00 220.000.000,00

4.01 . 4.01.14

525.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

220.000.000,00 82.504.000,00 222.496.000,00

4.01 . 4.01.14 . 04

79.700.000,00 0,00

45.510.000,00 34.190.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.14 . 04 . 01

65.000.000,00 0,00

63.400.000,00 1.600.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.14 . 04 . 02

102.800.000,00 0,00

99.145.000,00 3.655.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.14 . 04 . 04

32.500.000,00 0,00

14.401.000,00 18.099.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.14 . 04 . 05

25.000.000,00 0,00

40.000,00 24.960.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.14 . 04 . 06

220.000.000,00 220.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.14 . 04 . 07

530.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pagerbarang 113.440.000,00 416.560.000,00 0,00

4.01 . 4.01.14 . 66

140.500.000,00 0,00

108.990.000,00 31.510.000,00

Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.14 . 66 . 01

90.000.000,00 0,00

77.500.000,00 12.500.000,00

Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.14 . 66 . 02

126.000.000,00 0,00

100.050.000,00 25.950.000,00

Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.14 . 66 . 03

123.500.000,00 0,00

100.540.000,00 22.960.000,00

Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 4.01 . 4.01.14 . 66 . 04

50.000.000,00 0,00

29.480.000,00 20.520.000,00

Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.14 . 66 . 05

1.300.000.000,00

Kecamatan Pangkah 293.672.000,00 668.828.000,00 337.500.000,00

4.01 . 4.01.15

Halaman 25

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

650.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

337.500.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.15 . 04 . 01

26.000.000,00 0,00

24.380.000,00 1.620.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.15 . 04 . 02

68.000.000,00 0,00

57.492.000,00 10.508.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.15 . 04 . 04

43.000.000,00 0,00

23.602.000,00 19.398.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.15 . 04 . 05

24.000.000,00 0,00

240.000,00 23.760.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.15 . 04 . 06

337.500.000,00 337.500.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.15 . 04 . 07

650.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pangkah 150.196.000,00 499.804.000,00 0,00

4.01 . 4.01.15 . 67

209.000.000,00 0,00

172.970.000,00 36.030.000,00

Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.15 . 67 . 01

56.000.000,00 0,00

48.545.000,00 7.455.000,00

Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.15 . 67 . 02

115.000.000,00 0,00

90.693.000,00 24.307.000,00

Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.15 . 67 . 03

205.000.000,00 0,00

150.933.000,00 54.067.000,00

Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 4.01 . 4.01.15 . 67 . 04

65.000.000,00 0,00

36.663.000,00 28.337.000,00

Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.15 . 67 . 05

9.660.000.000,00

Kecamatan Slawi 1.074.390.000,00 2.800.475.000,00 5.785.135.000,00

4.01 . 4.01.16

2.149.030.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

1.167.000.000,00 418.634.000,00 563.396.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.16 . 04 . 01

96.400.000,00 0,00

93.500.000,00 2.900.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.16 . 04 . 02

270.500.000,00 0,00

244.026.000,00 26.474.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.16 . 04 . 04

30.000.000,00 0,00

18.630.000,00 11.370.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.16 . 04 . 05

131.000.000,00 0,00

12.590.000,00 118.410.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.16 . 04 . 06

1.167.000.000,00 1.167.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.16 . 04 . 07

15.000.000,00 0,00

2.180.000,00 12.820.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.01 . 4.01.16 . 04 . 08

7.510.970.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Slawi 655.756.000,00 2.237.079.000,00 4.618.135.000,00

4.01 . 4.01.16 . 68

180.000.000,00 0,00

154.065.000,00 25.935.000,00

Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.16 . 68 . 01

57.000.000,00 0,00

19.230.000,00 37.770.000,00

Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.16 . 68 . 02

125.000.000,00 0,00

90.834.000,00 34.166.000,00

Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.16 . 68 . 03

164.000.000,00 0,00

115.050.000,00 48.950.000,00

Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 4.01 . 4.01.16 . 68 . 04

57.000.000,00 0,00

44.305.000,00 12.695.000,00

Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.16 . 68 . 05

261.000.000,00 8.000.000,00

141.790.000,00 111.210.000,00

Pemberdayaan Masyarakat Perdesaaan Kelurahan Slawi Wetan 4.01 . 4.01.16 . 68 . 07

226.000.000,00 0,00

141.310.000,00 84.690.000,00

Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Kelurahan Kagok 4.01 . 4.01.16 . 68 . 08

231.000.000,00 8.000.000,00

134.850.000,00 88.150.000,00

Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Kelurahan Procot 4.01 . 4.01.16 . 68 . 09

238.625.000,00 8.000.000,00

141.145.000,00 89.480.000,00

Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Kelurahan Kudaile 4.01 . 4.01.16 . 68 . 10

233.000.000,00 0,00

110.290.000,00 122.710.000,00

Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Kelurahan Pakembaran 4.01 . 4.01.16 . 68 . 11

1.199.270.000,00 1.013.270.000,00

186.000.000,00 0,00

Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan kelurahan slawi wetan 4.01 . 4.01.16 . 68 . 13

866.350.000,00 632.350.000,00

234.000.000,00 0,00

Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan kelurahan kagok 4.01 . 4.01.16 . 68 . 14

917.350.000,00 641.350.000,00

276.000.000,00 0,00

Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan procot 4.01 . 4.01.16 . 68 . 15

720.725.000,00 494.515.000,00

226.210.000,00 0,00

Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan kelurahan kudaile 4.01 . 4.01.16 . 68 . 16

Halaman 26

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.034.650.000,00 1.812.650.000,00

222.000.000,00 0,00

Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan pakembaran 4.01 . 4.01.16 . 68 . 17

991.810.000,00

Kecamatan Suradadi 243.616.000,00 536.194.000,00 212.000.000,00

4.01 . 4.01.17

470.760.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

212.000.000,00 95.881.000,00 162.879.000,00

4.01 . 4.01.17 . 04

102.760.000,00 0,00

42.260.000,00 60.500.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.17 . 04 . 01

49.500.000,00 0,00

47.580.000,00 1.920.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.17 . 04 . 02

53.000.000,00 0,00

51.080.000,00 1.920.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.17 . 04 . 04

35.000.000,00 0,00

21.039.000,00 13.961.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.17 . 04 . 05

18.500.000,00 0,00

920.000,00 17.580.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.17 . 04 . 06

212.000.000,00 212.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.17 . 04 . 07

521.050.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Suradadi 147.735.000,00 373.315.000,00 0,00

4.01 . 4.01.17 . 69

69.000.000,00 0,00

33.760.000,00 35.240.000,00

Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.17 . 69 . 01

90.350.000,00 0,00

68.730.000,00 21.620.000,00

Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.17 . 69 . 02

151.000.000,00 0,00

119.165.000,00 31.835.000,00

Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.17 . 69 . 03

45.000.000,00 0,00

29.880.000,00 15.120.000,00

Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.17 . 69 . 05

165.700.000,00 0,00

121.780.000,00 43.920.000,00

Peningkatan kesejahteraan sosial 4.01 . 4.01.17 . 69 . 12

1.000.000.000,00

Kecamatan Talang 148.430.000,00 626.570.000,00 225.000.000,00

4.01 . 4.01.18

550.500.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

225.000.000,00 79.310.000,00 246.190.000,00

4.01 . 4.01.18 . 04

103.000.000,00 0,00

59.260.000,00 43.740.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.18 . 04 . 01

70.000.000,00 0,00

68.180.000,00 1.820.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.18 . 04 . 02

91.500.000,00 0,00

89.100.000,00 2.400.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.18 . 04 . 04

42.500.000,00 0,00

28.730.000,00 13.770.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.18 . 04 . 05

18.500.000,00 0,00

920.000,00 17.580.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.18 . 04 . 06

225.000.000,00 225.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.18 . 04 . 07

449.500.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Talang 69.120.000,00 380.380.000,00 0,00

4.01 . 4.01.18 . 70

54.500.000,00 0,00

47.100.000,00 7.400.000,00

Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.18 . 70 . 01

90.000.000,00 0,00

57.700.000,00 32.300.000,00

Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.18 . 70 . 02

120.000.000,00 0,00

114.910.000,00 5.090.000,00

Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.18 . 70 . 03

140.000.000,00 0,00

128.490.000,00 11.510.000,00

Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 4.01 . 4.01.18 . 70 . 04

45.000.000,00 0,00

32.180.000,00 12.820.000,00

Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.18 . 70 . 05

1.150.000.000,00

Kecamatan Tarub 221.584.000,00 549.838.000,00 378.578.000,00

4.01 . 4.01.19

600.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

378.578.000,00 73.366.000,00 148.056.000,00

4.01 . 4.01.19 . 04

79.827.000,00 0,00

47.929.000,00 31.898.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.19 . 04 . 01

34.500.000,00 0,00

32.880.000,00 1.620.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.19 . 04 . 02

56.135.000,00 0,00

54.515.000,00 1.620.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.19 . 04 . 04

24.100.000,00 0,00

12.572.000,00 11.528.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.19 . 04 . 05

Halaman 27

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

26.860.000,00 0,00

160.000,00 26.700.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.19 . 04 . 06

378.578.000,00 378.578.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.19 . 04 . 07

550.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Tarub 148.218.000,00 401.782.000,00 0,00

4.01 . 4.01.19 . 71

136.472.000,00 0,00

87.252.000,00 49.220.000,00

Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.19 . 71 . 01

89.264.000,00 0,00

65.434.000,00 23.830.000,00

Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.19 . 71 . 02

133.105.000,00 0,00

107.542.000,00 25.563.000,00

Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.19 . 71 . 03

156.079.000,00 0,00

121.244.000,00 34.835.000,00

Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 4.01 . 4.01.19 . 71 . 04

35.080.000,00 0,00

20.310.000,00 14.770.000,00

Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.19 . 71 . 05

962.550.000,00

Kecamatan Warurejo 266.303.000,00 541.247.000,00 155.000.000,00

4.01 . 4.01.20

441.500.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

155.000.000,00 92.575.000,00 193.925.000,00

4.01 . 4.01.20 . 04

104.000.000,00 0,00

52.535.000,00 51.465.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 4.01 . 4.01.20 . 04 . 01

38.000.000,00 0,00

35.140.000,00 2.860.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.20 . 04 . 02

73.000.000,00 0,00

68.520.000,00 4.480.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.20 . 04 . 04

37.500.000,00 0,00

26.850.000,00 10.650.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.20 . 04 . 05

34.000.000,00 0,00

10.880.000,00 23.120.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.20 . 04 . 06

155.000.000,00 155.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.20 . 04 . 07

521.050.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Warurejo 173.728.000,00 347.322.000,00 0,00

4.01 . 4.01.20 . 72

69.000.000,00 0,00

44.460.000,00 24.540.000,00

Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan 4.01 . 4.01.20 . 72 . 01

90.350.000,00 0,00

50.970.000,00 39.380.000,00

Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.01 . 4.01.20 . 72 . 02

122.800.000,00 0,00

103.467.000,00 19.333.000,00

Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.01 . 4.01.20 . 72 . 03

45.000.000,00 0,00

23.155.000,00 21.845.000,00

Peningkatan Layanan Umum 4.01 . 4.01.20 . 72 . 05

193.900.000,00 0,00

125.270.000,00 68.630.000,00

Peningkatan kesejahteraan sosial 4.01 . 4.01.20 . 72 . 12

4.155.500.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 592.797.000,00 2.629.703.000,00 933.000.000,00

4.01 . 4.01.21

1.149.500.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

333.000.000,00 74.320.000,00 742.180.000,00

4.01 . 4.01.21 . 04

143.500.000,00 0,00

138.420.000,00 5.080.000,00

Penyediaan Jasa kantor 4.01 . 4.01.21 . 04 . 01

190.000.000,00 0,00

185.660.000,00 4.340.000,00

Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi 4.01 . 4.01.21 . 04 . 02

333.000.000,00 333.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.21 . 04 . 03

350.000.000,00 0,00

343.660.000,00 6.340.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.21 . 04 . 04

20.000.000,00 0,00

19.200.000,00 800.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 4.01 . 4.01.21 . 04 . 05

45.000.000,00 0,00

2.400.000,00 42.600.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.01 . 4.01.21 . 04 . 06

68.000.000,00 0,00

52.840.000,00 15.160.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.21 . 04 . 07

1.146.000.000,00 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 340.070.000,00 705.930.000,00 100.000.000,00

4.01 . 4.01.21 . 47

696.000.000,00 0,00

371.160.000,00 324.840.000,00

Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 4.01 . 4.01.21 . 47 . 01

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Mitigasi dan Komunikasi 4.01 . 4.01.21 . 47 . 02

50.000.000,00 0,00

46.180.000,00 3.820.000,00

Koordinasi dan Fasilitasu Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.21 . 47 . 03

300.000.000,00 0,00

288.590.000,00 11.410.000,00

Pemetaan dan Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana 4.01 . 4.01.21 . 47 . 04

Halaman 28

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

730.000.000,00 Program Penanganan Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Bencana 121.961.000,00 608.039.000,00 0,00

4.01 . 4.01.21 . 48

165.000.000,00 0,00

110.490.000,00 54.510.000,00

Penanganan Tanggap Darurat, Bantuan Peralatan dan Logistik Korban Bencana 4.01 . 4.01.21 . 48 . 01

100.000.000,00 0,00

88.750.000,00 11.250.000,00

Peningkatan Kompetensi Personil dan Masyarakat Dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana

4.01 . 4.01.21 . 48 . 02

70.000.000,00 0,00

68.280.000,00 1.720.000,00

Optimalisasi Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) 4.01 . 4.01.21 . 48 . 03

305.000.000,00 0,00

262.100.000,00 42.900.000,00

Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana, Peralatan dan Logistik Bencana 4.01 . 4.01.21 . 48 . 04

40.000.000,00 0,00

38.680.000,00 1.320.000,00

Koordinasi dan Fasilitasi Tanggap Darurat Bencana 4.01 . 4.01.21 . 48 . 05

50.000.000,00 0,00

39.739.000,00 10.261.000,00

Penyusunan Peraturan dan SOP Penanganan Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Bencana Kajian Penanganan Kedaruratan,, Peralatan dan Logistik Bencana

4.01 . 4.01.21 . 48 . 06

1.130.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 56.446.000,00 573.554.000,00 500.000.000,00

4.01 . 4.01.21 . 49

160.000.000,00 0,00

136.110.000,00 23.890.000,00

pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana 4.01 . 4.01.21 . 49 . 01

100.000.000,00 0,00

89.295.000,00 10.705.000,00

Peningkatan Kompetensi Aparatur dan Masyarakat Dalam Rehabilitasi Pasca Bencana 4.01 . 4.01.21 . 49 . 02

160.000.000,00 0,00

154.390.000,00 5.610.000,00

Stimulan Perbaikan Perumahan Pasca Bencana 4.01 . 4.01.21 . 49 . 03

500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00

Perbaikan Infrastruktur dan Perumahan Terdampak Bencana 4.01 . 4.01.21 . 49 . 04

70.000.000,00 0,00

68.160.000,00 1.840.000,00

Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Kerusakan Pasca Bencana 4.01 . 4.01.21 . 49 . 05

140.000.000,00 0,00

125.599.000,00 14.401.000,00

Penyusunan Peraturan, SOP dan Kajian Penanganan Pasca Bencana 4.01 . 4.01.21 . 49 . 06

5.717.000.000,00

Pengawasan 1.779.905.000,00 2.145.331.000,00 1.791.764.000,00

4.02

5.717.000.000,00

Inspektorat 1.779.905.000,00 2.145.331.000,00 1.791.764.000,00

4.02 . 4.02.01

3.512.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

1.791.764.000,00 263.507.000,00 1.456.729.000,00

4.02 . 4.02.01 . 04

587.400.000,00 0,00

495.870.000,00 91.530.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 4.02 . 4.02.01 . 04 . 01

1.806.536.000,00 1.400.000.000,00

332.986.000,00 73.550.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.02 . 4.02.01 . 04 . 02

391.764.000,00 391.764.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.02 . 4.02.01 . 04 . 03

300.000.000,00 0,00

270.360.000,00 29.640.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.02 . 4.02.01 . 04 . 04

50.000.000,00 0,00

33.413.000,00 16.587.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.02 . 4.02.01 . 04 . 05

50.000.000,00 0,00

2.150.000,00 47.850.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.02 . 4.02.01 . 04 . 06

326.300.000,00 0,00

321.950.000,00 4.350.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.02 . 4.02.01 . 04 . 07

1.285.000.000,00 Program Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat 1.093.984.000,00 191.016.000,00 0,00

4.02 . 4.02.01 . 17

1.285.000.000,00 0,00

191.016.000,00 1.093.984.000,00

Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat 4.02 . 4.02.01 . 17 . 23

100.000.000,00 Program Manajemen Resiko, Tata Kelola dan Penguatan Pengendalian 72.471.000,00 27.529.000,00 0,00

4.02 . 4.02.01 . 18

100.000.000,00 0,00

27.529.000,00 72.471.000,00

Kegiatan Pengendalian Resiko 4.02 . 4.02.01 . 18 . 01

520.000.000,00

Program Pembangunan Budaya Integritas 256.642.000,00 263.358.000,00 0,00

4.02 . 4.02.01 . 19

520.000.000,00 0,00

263.358.000,00 256.642.000,00

Pembangunan Zona Integritas 4.02 . 4.02.01 . 19 . 01

300.000.000,00

Program Peningkatan Manajemen Mutu Pengawasan 93.301.000,00 206.699.000,00 0,00

4.02 . 4.02.01 . 20

300.000.000,00 0,00

206.699.000,00 93.301.000,00

Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko dan Mutu APIP 4.02 . 4.02.01 . 20 . 13

10.303.250.000,00

Perencanaan 2.321.941.000,00 7.913.613.000,00 67.696.000,00

4.03

Halaman 29

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.303.250.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan 2.321.941.000,00 7.913.613.000,00 67.696.000,00

4.03 . 4.03.01

1.513.250.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

67.696.000,00 223.753.500,00 1.221.800.500,00

4.03 . 4.03.01 . 04

126.250.000,00 0,00

123.230.000,00 3.020.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 4.03 . 4.03.01 . 04 . 01

230.000.000,00 0,00

225.360.000,00 4.640.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.03 . 4.03.01 . 04 . 02

750.000.000,00 0,00

645.335.000,00 104.665.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.03 . 4.03.01 . 04 . 04

70.000.000,00 0,00

48.357.500,00 21.642.500,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.03 . 4.03.01 . 04 . 05

197.000.000,00 67.696.000,00

124.444.000,00 4.860.000,00

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.03 . 4.03.01 . 04 . 07

50.000.000,00 0,00

48.680.000,00 1.320.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.03 . 4.03.01 . 04 . 08

90.000.000,00 0,00

6.394.000,00 83.606.000,00

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 04 . 17

1.200.000.000,00

Program Perencanaan dan Penganggaran 291.626.000,00 908.374.000,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 27

950.000.000,00 0,00

720.310.000,00 229.690.000,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 27 . 01

250.000.000,00 0,00

188.064.000,00 61.936.000,00

Sinkronisasi Penganggaran Program 4.03 . 4.03.01 . 27 . 02

2.200.000.000,00 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial 654.898.500,00 1.545.101.500,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 28

250.000.000,00 0,00

184.895.000,00 65.105.000,00

Koordinasi Pemerintahan 4.03 . 4.03.01 . 28 . 01

1.250.000.000,00 0,00

898.492.500,00 351.507.500,00

Koordinasi Kesejahteraan Sosial 4.03 . 4.03.01 . 28 . 02

700.000.000,00 0,00

461.714.000,00 238.286.000,00

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) ( Banprov ) 4.03 . 4.03.01 . 28 . 03

3.000.000.000,00 Program Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur 263.726.000,00 2.736.274.000,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 29

2.050.000.000,00 0,00

1.937.886.000,00 112.114.000,00

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Infrastruktur 4.03 . 4.03.01 . 29 . 01

250.000.000,00 0,00

214.247.000,00 35.753.000,00

Penyusunan study kelayakan pembiayaan proyek Pembangunan melalui sumber pendanaan lembaga keuangan

4.03 . 4.03.01 . 29 . 02

700.000.000,00 0,00

584.141.000,00 115.859.000,00

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Bidang Perekonomian 4.03 . 4.03.01 . 29 . 03

850.000.000,00 Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan 221.720.000,00 628.280.000,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 30

575.000.000,00 0,00

523.520.000,00 51.480.000,00

Koordinasi Pengendalian Operasional dan Monitoring Kegiatan 4.03 . 4.03.01 . 30 . 01

275.000.000,00 0,00

104.760.000,00 170.240.000,00

Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 4.03 . 4.03.01 . 30 . 02

1.540.000.000,00

Program Penelitian dan Pengembangan 666.217.000,00 873.783.000,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 31

725.000.000,00 0,00

644.229.000,00 80.771.000,00

Pengelolaan Kelitbangan 4.03 . 4.03.01 . 31 . 01

815.000.000,00 0,00

229.554.000,00 585.446.000,00

Koordinasi Pengelolaan Data Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 31 . 02

59.377.500.000,00

Keuangan 4.759.309.000,00 51.058.191.000,00 3.560.000.000,00

4.04

49.723.000.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3.645.315.000,00 45.627.685.000,00 450.000.000,00

4.04 . 4.04.01

44.598.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

450.000.000,00 695.065.000,00 43.452.935.000,00

4.04 . 4.04.01 . 04

42.266.000.000,00 0,00

42.219.800.000,00 46.200.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 4.04 . 4.04.01 . 04 . 01

625.000.000,00 0,00

533.660.000,00 91.340.000,00

Pemeliharaan Sarana Prasarana kantor 4.04 . 4.04.01 . 04 . 02

450.000.000,00 450.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.04 . 4.04.01 . 04 . 03

240.000.000,00 0,00

236.855.000,00 3.145.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.04 . 4.04.01 . 04 . 04

62.000.000,00 0,00

30.230.000,00 31.770.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.04 . 4.04.01 . 04 . 05

Halaman 30

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

590.000.000,00 0,00

73.940.000,00 516.060.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.01 . 04 . 06

365.000.000,00 0,00

358.450.000,00 6.550.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.04 . 4.04.01 . 04 . 07

1.160.000.000,00

Program Anggaran 502.974.000,00 657.026.000,00 0,00

4.04 . 4.04.01 . 19

530.000.000,00 0,00

252.995.000,00 277.005.000,00

Penyusunan APBD 4.04 . 4.04.01 . 19 . 01

430.000.000,00 0,00

211.371.000,00 218.629.000,00

Penyusunan Perubahan APBD 4.04 . 4.04.01 . 19 . 02

200.000.000,00 0,00

192.660.000,00 7.340.000,00

Pembinaan, Pengembangan dan Koodinasi Penganggaran Daerah 4.04 . 4.04.01 . 19 . 03

680.000.000,00

Program Perbendaharaan 220.922.000,00 459.078.000,00 0,00

4.04 . 4.04.01 . 20

360.000.000,00 0,00

304.431.000,00 55.569.000,00

Pengelolaan Administrasi Gaji PNS 4.04 . 4.04.01 . 20 . 01

320.000.000,00 0,00

154.647.000,00 165.353.000,00

Koordinasi Perbendahraan 4.04 . 4.04.01 . 20 . 02

635.000.000,00

Program Akuntansi dan Pelaporan 367.359.000,00 267.641.000,00 0,00

4.04 . 4.04.01 . 21

335.000.000,00 0,00

168.561.000,00 166.439.000,00

Penyusunan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.01 . 21 . 01

300.000.000,00 0,00

99.080.000,00 200.920.000,00

Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4.04 . 4.04.01 . 21 . 02

2.650.000.000,00

Program Pengelolaan BMD 1.858.995.000,00 791.005.000,00 0,00

4.04 . 4.04.01 . 22

1.750.000.000,00 0,00

306.040.000,00 1.443.960.000,00

Koordinasi Pengelolaan BMD 4.04 . 4.04.01 . 22 . 01

150.000.000,00 0,00

144.680.000,00 5.320.000,00

Bintek Pengelolaan BMD 4.04 . 4.04.01 . 22 . 02

350.000.000,00 0,00

177.960.000,00 172.040.000,00

Penilaian dan Penghapusan BMD 4.04 . 4.04.01 . 22 . 03

400.000.000,00 0,00

162.325.000,00 237.675.000,00

Penatusahaan BMD 4.04 . 4.04.01 . 22 . 04

9.654.500.000,00 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.113.994.000,00 5.430.506.000,00 3.110.000.000,00

4.04 . 4.04.02

4.994.500.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

3.110.000.000,00 361.366.000,00 1.523.134.000,00

4.04 . 4.04.02 . 04

696.000.000,00 0,00

669.900.000,00 26.100.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 4.04 . 4.04.02 . 04 . 01

568.500.000,00 0,00

434.465.000,00 134.035.000,00

Pemeliharaan Sarana Prasarana kantor 4.04 . 4.04.02 . 04 . 02

3.110.000.000,00 3.110.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.04 . 4.04.02 . 04 . 03

100.000.000,00 0,00

98.800.000,00 1.200.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.04 . 4.04.02 . 04 . 04

90.000.000,00 0,00

44.451.000,00 45.549.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.04 . 4.04.02 . 04 . 05

150.000.000,00 0,00

378.000,00 149.622.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.02 . 04 . 06

280.000.000,00 0,00

275.140.000,00 4.860.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.04 . 4.04.02 . 04 . 07

475.000.000,00 Program Perencanaan, Pengendalian dan Operasional Pendapatan 171.747.000,00 303.253.000,00 0,00

4.04 . 4.04.02 . 23

225.000.000,00 0,00

197.470.000,00 27.530.000,00

Perencanaan dan Penggalian Potensi Pendapatan 4.04 . 4.04.02 . 23 . 01

250.000.000,00 0,00

105.783.000,00 144.217.000,00

Pengendalian Operasional Pendapatan 4.04 . 4.04.02 . 23 . 02

3.360.000.000,00 Program Pendataan dan Penetapan ( PAJAK PBB dan BPHTB ) 430.578.000,00 2.929.422.000,00 0,00

4.04 . 4.04.02 . 24

2.080.000.000,00 0,00

1.926.790.000,00 153.210.000,00

Pendataan, Penetapan dan Penyuluhan Bidang I ( Pajak PBB dan BPHTB ) 4.04 . 4.04.02 . 24 . 01

1.280.000.000,00 0,00

1.002.632.000,00 277.368.000,00

Penagihan, Keberatan dan Piutang Bidang Bidang I ( Pajak PBB dan BPHTB ) 4.04 . 4.04.02 . 24 . 02

825.000.000,00 Program Penagihan dan Keberatan ( PAJAK NON PBB dan BPHTB ) 150.303.000,00 674.697.000,00 0,00

4.04 . 4.04.02 . 25

475.000.000,00 0,00

414.317.000,00 60.683.000,00

Pendataan, Penetapan dan Penyuluhan Bidang II ( Pajak non PBB dan BPHTB ) 4.04 . 4.04.02 . 25 . 01

350.000.000,00 0,00

260.380.000,00 89.620.000,00

Penagihan, Pemeriksaan dan Keberatan Bidang II ( Pajak non PBB dan BPHTB ) 4.04 . 4.04.02 . 25 . 02

Halaman 31

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.990.000.000,00

Kepegawaian 1.372.396.000,00 6.997.604.000,00 620.000.000,00

4.05

8.990.000.000,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 1.372.396.000,00 6.997.604.000,00 620.000.000,00

4.05 . 4.05.01

1.250.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

370.000.000,00 109.028.000,00 770.972.000,00

4.05 . 4.05.01 . 04

225.000.000,00 0,00

219.840.000,00 5.160.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 4.05 . 4.05.01 . 04 . 01

167.500.000,00 0,00

162.810.000,00 4.690.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4.05 . 4.05.01 . 04 . 02

307.500.000,00 0,00

295.950.000,00 11.550.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.05 . 4.05.01 . 04 . 04

85.000.000,00 0,00

55.045.000,00 29.955.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 4.05 . 4.05.01 . 04 . 05

50.000.000,00 0,00

2.012.000,00 47.988.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 4.05 . 4.05.01 . 04 . 06

370.000.000,00 370.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.05 . 4.05.01 . 04 . 07

45.000.000,00 0,00

35.315.000,00 9.685.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 04 . 08

2.640.000.000,00

Program Pendidikan dan Pelatihan ASN 66.425.000,00 2.573.575.000,00 0,00

4.05 . 4.05.01 . 31

2.140.000.000,00 0,00

2.097.861.000,00 42.139.000,00

Pengembangan Kompetensi ASN melalui jalur pendidikan dan pelatihan penjenjangan ASN 4.05 . 4.05.01 . 31 . 01

500.000.000,00 0,00

475.714.000,00 24.286.000,00

Pengembangan Kompetensi ASN melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional ASN

4.05 . 4.05.01 . 31 . 02

1.900.000.000,00 Program Pembinaan Karir dan Penilaian Kompetensi ASN 337.685.000,00 1.562.315.000,00 0,00

4.05 . 4.05.01 . 32

700.000.000,00 0,00

667.207.500,00 32.792.500,00

Penilaian Kompetensi ASN 4.05 . 4.05.01 . 32 . 01

1.000.000.000,00 0,00

741.315.000,00 258.685.000,00

Pengembangan Karir Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi 4.05 . 4.05.01 . 32 . 02

200.000.000,00 0,00

153.792.500,00 46.207.500,00

Pengembangan Karir Jabatan Fungsional 4.05 . 4.05.01 . 32 . 03

2.700.000.000,00 Program Mutasi dan Pengelolaan Data ASN 745.628.000,00 1.704.372.000,00 250.000.000,00

4.05 . 4.05.01 . 33

700.000.000,00 0,00

190.602.000,00 509.398.000,00

Pengelolaan Data dan Sistem Layanan Kepegawaian 4.05 . 4.05.01 . 33 . 01

250.000.000,00 250.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan / Pemeliharaan Pengelolaan Data dan SIM Kepegawaian 4.05 . 4.05.01 . 33 . 02

1.550.000.000,00 0,00

1.365.460.000,00 184.540.000,00

Penataan Administrasi Formasi, Pengadaan dan Kepangkatan ASN 4.05 . 4.05.01 . 33 . 03

200.000.000,00 0,00

148.310.000,00 51.690.000,00

Penataan Pemindahan dan Pemberhentian ASN 4.05 . 4.05.01 . 33 . 04

500.000.000,00

Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN 113.630.000,00 386.370.000,00 0,00

4.05 . 4.05.01 . 34

190.000.000,00 0,00

124.035.000,00 65.965.000,00

Pembinaan Aparatur Sipil Negara 4.05 . 4.05.01 . 34 . 01

310.000.000,00 0,00

262.335.000,00 47.665.000,00

Pemberian Penghargaan dan Kesejahteraan ASN 4.05 . 4.05.01 . 34 . 02

Halaman 32

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.297.688.893.000,00 525.811.173.000,00

630.586.535.000,00 141.291.185.000,00

JUMLAH

Slawi, 14 October 2019 BUPATI TEGAL

Dokumen terkait