• Tidak ada hasil yang ditemukan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020"

Copied!
33
0
0

Teks penuh

(1)

Lampiran IV

Nomor Tanggal

Raperda APBD TA 2020 :

: 00

14 October 2019

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

945.259.146.000,00

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 88.165.246.000,00 422.101.162.000,00 434.992.738.000,00

1

226.569.630.000,00

Pendidikan 41.130.498.000,00 91.564.157.000,00 93.874.975.000,00

1.01

226.569.630.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 41.130.498.000,00 91.564.157.000,00 93.874.975.000,00

1.01 . 1.01.01

5.959.500.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

549.605.000,00 1.391.767.000,00 4.018.128.000,00

1.01 . 1.01.01 . 04

1.337.500.000,00 0,00

1.319.820.000,00 17.680.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 1.01 . 1.01.01 . 04 . 01

715.000.000,00 200.000.000,00

449.400.000,00 65.600.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.01 . 1.01.01 . 04 . 02

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.01 . 1.01.01 . 04 . 03

40.000.000,00 0,00

38.080.000,00 1.920.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01 . 1.01.01 . 04 . 04

2.405.000.000,00 199.605.000,00

1.709.482.000,00 495.913.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 1.01 . 1.01.01 . 04 . 05

1.012.000.000,00 0,00

205.446.000,00 806.554.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 1.01 . 1.01.01 . 04 . 06

300.000.000,00 0,00

295.900.000,00 4.100.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.01 . 1.01.01 . 04 . 07

2.565.000.000,00

Program PPAUDNI 1.020.489.000,00 1.544.511.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 24

1.810.000.000,00 0,00

1.090.732.000,00 719.268.000,00

Managemen, Pengelolaan, dan Pembinaan Pendidikan Nonformal dan Informal 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01

275.000.000,00 0,00

177.284.000,00 97.716.000,00

Lomba Kreatifitas, Apresiasi, Penguatan dan Pendirian PAUD 1.01 . 1.01.01 . 24 . 02

480.000.000,00 0,00

276.495.000,00 203.505.000,00

Penyelenggaraan Semesteran dan Ujian Pendidikan Kesetaraan 1.01 . 1.01.01 . 24 . 03

143.351.800.000,00

Program Pendidikan Dasar 21.623.801.000,00 80.073.959.000,00 41.654.040.000,00

1.01 . 1.01.01 . 25

1.350.000.000,00 0,00

1.337.436.000,00 12.564.000,00

Pemberian Beasiswa SD SMP 1.01 . 1.01.01 . 25 . 01

1.590.000.000,00 0,00

1.481.642.500,00 108.357.500,00

Managemen, Pengelolaan, dan Pendidikan Dasar 1.01 . 1.01.01 . 25 . 02

1.100.000.000,00 0,00

522.967.000,00 577.033.000,00

Pelaksanaan Ujian 1.01 . 1.01.01 . 25 . 03

465.000.000,00 0,00

366.173.500,00 98.826.500,00

Lomba Kreatifitas, Apresiasi, Pengembangan Minat dan Bakat Siswa SD SMP 1.01 . 1.01.01 . 25 . 04

138.846.800.000,00 41.654.040.000,00

76.365.740.000,00 20.827.020.000,00

Bantuan Operasional Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 25 . 05

19.417.000.000,00 Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 17.027.193.000,00 2.389.807.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 26

1.308.000.000,00 0,00

1.131.698.000,00 176.302.000,00

Pembinaan, Pengembangan, dan Peningkatan Kompetensi Guru 1.01 . 1.01.01 . 26 . 01

983.000.000,00 0,00

775.969.500,00 207.030.500,00

Penilaian, Pengembangan, dan Peningkatan Karier dan Prestasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 26 . 02

17.126.000.000,00 0,00

482.139.500,00 16.643.860.500,00

Managemen, Fasilitasi dan Tata Kelola Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 26 . 03

55.276.330.000,00 Program Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan 67.248.000,00 3.537.752.000,00 51.671.330.000,00

1.01 . 1.01.01 . 27

3.695.330.000,00 2.845.330.000,00

782.752.000,00 67.248.000,00

Manajemen, Pembinaan, Fasilitasi dan Tatakelola Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan

1.01 . 1.01.01 . 27 . 27

Halaman 1

(2)

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.125.000.000,00 2.425.000.000,00

1.700.000.000,00 0,00

Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Mebelair PAUD dan DIKMAS 1.01 . 1.01.01 . 27 . 28

27.740.000.000,00 26.985.000.000,00

755.000.000,00 0,00

Pembangunan RKB, Ruang Perpus, Laboratorium dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Kebudayaan

1.01 . 1.01.01 . 27 . 29

14.271.000.000,00 14.271.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Ruang Kelas Ruang Penunjang Lain dan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan

1.01 . 1.01.01 . 27 . 30

5.445.000.000,00 5.145.000.000,00

300.000.000,00 0,00

Penataan Lingkungan dan Sanitasi PAUD/DIKMAS, Pendidikan dan Kebudayaan 1.01 . 1.01.01 . 27 . 31

385.548.653.000,00

Kesehatan 34.665.534.000,00 267.793.406.000,00 83.089.713.000,00

1.02

192.932.813.000,00

Dinas Kesehatan 16.565.465.000,00 135.797.645.000,00 40.569.703.000,00

1.02 . 1.02.01

8.314.500.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

5.500.000.000,00 541.100.000,00 2.273.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 04

200.000.000,00 0,00

136.065.000,00 63.935.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 1.02 . 1.02.01 . 04 . 02

550.000.000,00 0,00

122.063.000,00 427.937.000,00

Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 1.02 . 1.02.01 . 04 . 03

939.500.000,00 0,00

925.495.000,00 14.005.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 04 . 04

700.000.000,00 0,00

686.455.000,00 13.545.000,00

Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor 1.02 . 1.02.01 . 04 . 05

2.800.000.000,00 2.800.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.02 . 1.02.01 . 04 . 06

300.000.000,00 300.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Transportasi UPTD Laboratorium Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 04 . 07

2.400.000.000,00 2.400.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Transportasi Puskesmas Keliling dan Ambulance (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 04 . 08

150.000.000,00 0,00

133.702.000,00 16.298.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02 . 1.02.01 . 04 . 09

275.000.000,00 0,00

269.620.000,00 5.380.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.02 . 1.02.01 . 04 . 10

8.250.000.000,00

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 583.366.000,00 7.666.634.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 35

750.000.000,00 0,00

590.580.000,00 159.420.000,00

Kegiatan Surveilance dan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 35 . 01

2.200.000.000,00 0,00

1.849.866.000,00 350.134.000,00

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1.02 . 1.02.01 . 35 . 04

5.300.000.000,00 0,00

5.226.188.000,00 73.812.000,00

Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 1.02 . 1.02.01 . 35 . 05

45.492.000.000,00

Program Kesehatan Masyarakat 1.138.452.000,00 42.553.548.000,00 1.800.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37

600.000.000,00 0,00

492.055.000,00 107.945.000,00

Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01

100.000.000,00 0,00

86.871.500,00 13.128.500,00

Kegiatan Pendampingan Pembiayaan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 37 . 02

19.500.000.000,00 0,00

19.481.610.000,00 18.390.000,00

Kegiatan Pembiayaan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 37 . 03

1.492.000.000,00 0,00

1.319.721.500,00 172.278.500,00

Kegiatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga 1.02 . 1.02.01 . 37 . 06

22.000.000.000,00 0,00

21.173.290.000,00 826.710.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 37 . 07

1.800.000.000,00 1.800.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan IPAL (DAK Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 37 . 08

121.511.313.000,00

Program Pelayanan Kesehatan 13.802.109.000,00 74.559.501.000,00 33.149.703.000,00

1.02 . 1.02.01 . 43

4.400.000.000,00 0,00

4.161.794.000,00 238.206.000,00

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar, Tradisional dan Rujukan 1.02 . 1.02.01 . 43 . 01

1.000.000.000,00 0,00

307.610.000,00 692.390.000,00

Kegiatan Pelayanan Kegawatdaruratan Terpadu dan PPPK 1.02 . 1.02.01 . 43 . 02

1.500.000.000,00 0,00

1.473.970.000,00 26.030.000,00

Kegiatan Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 43 . 03

500.000.000,00 0,00

412.617.000,00 87.383.000,00

Kegiatan Standarisasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 43 . 04

100.000.000,00 0,00

78.320.000,00 21.680.000,00

Kegiatan Perijinan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 43 . 05

100.000.000,00 0,00

96.700.000,00 3.300.000,00

Standarisasi Alat Medis di Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 43 . 06

150.000.000,00 0,00

114.930.000,00 35.070.000,00

Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 43 . 07

Halaman 2

(3)

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.000.000.000,00 0,00

5.937.486.000,00 62.514.000,00

Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 43 . 08

1.200.000.000,00 0,00

1.133.073.000,00 66.927.000,00

Kegiatan Pengadaan Obat Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pengadaan Obat Gizi 1.02 . 1.02.01 . 43 . 09

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 43 . 10

450.000.000,00 250.000.000,00

178.550.000,00 21.450.000,00

Kegiatan Laboratorium Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 43 . 11

175.000.000,00 175.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Generik Esensial 1.02 . 1.02.01 . 43 . 12

100.000.000,00 0,00

95.480.000,00 4.520.000,00

Pengadaan Simplisia dan Herbal Terstandarisasi 1.02 . 1.02.01 . 43 . 13

900.000.000,00 44.643.000,00

391.172.000,00 464.185.000,00

Kegiatan Wisata Kesehatan Jamu (WKJ) Kalibakung 1.02 . 1.02.01 . 43 . 14

77.326.313.000,00 5.070.060.000,00

60.177.799.000,00 12.078.454.000,00

Operasional Puskesmas BLUD 1.02 . 1.02.01 . 43 . 15

18.600.000.000,00 18.600.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Puskesmas (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 43 . 16

6.000.000.000,00 6.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Puskesmas (DBHCHT) 1.02 . 1.02.01 . 43 . 17

1.810.000.000,00 1.810.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) 1.02 . 1.02.01 . 43 . 18

9.365.000.000,00 Program Kesehatan Keluarga dan Sumber Daya Manusia Kesehatan 500.438.000,00 8.744.562.000,00 120.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 44

5.020.000.000,00 120.000.000,00

4.520.790.000,00 379.210.000,00

Kegiatan Kesehatan Keluarga 1.02 . 1.02.01 . 44 . 02

2.595.000.000,00 0,00

2.526.970.000,00 68.030.000,00

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 44 . 03

1.500.000.000,00 0,00

1.500.000.000,00 0,00

Penurunan Stunting (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 44 . 07

250.000.000,00 0,00

196.802.000,00 53.198.000,00

Kegiatan Operasional Penguatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 44 . 08

143.570.840.000,00

RSUD Dr.Soeselo 12.201.392.000,00 115.584.438.000,00 15.785.010.000,00

1.02 . 1.02.02

12.150.970.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

10.000.000.000,00 166.695.000,00 1.984.275.000,00

1.02 . 1.02.02 . 04

150.970.000,00 0,00

150.000,00 150.820.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 1.02 . 1.02.02 . 04 . 01

12.000.000.000,00 10.000.000.000,00

1.984.125.000,00 15.875.000,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.02 . 1.02.02 . 04 . 02

131.419.870.000,00

Program BLUD 12.034.697.000,00 113.600.163.000,00 5.785.010.000,00

1.02 . 1.02.02 . 45

131.419.870.000,00 5.785.010.000,00

113.600.163.000,00 12.034.697.000,00

Pelaksanaan BLUD RSUD Dr.Soeselo 1.02 . 1.02.02 . 45 . 01

49.045.000.000,00

RSUD Suradadi 5.898.677.000,00 16.411.323.000,00 26.735.000.000,00

1.02 . 1.02.03

995.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

0,00 114.602.000,00 880.398.000,00

1.02 . 1.02.03 . 04

120.000.000,00 0,00

39.060.000,00 80.940.000,00

Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 1.02 . 1.02.03 . 04 . 03

780.000.000,00 0,00

748.738.000,00 31.262.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 1.02 . 1.02.03 . 04 . 04

95.000.000,00 0,00

92.600.000,00 2.400.000,00

Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor 1.02 . 1.02.03 . 04 . 05

48.050.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 5.784.075.000,00 15.530.925.000,00 26.735.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 42

26.400.000.000,00 26.400.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan 1.02 . 1.02.03 . 42 . 01

600.000.000,00 0,00

590.970.000,00 9.030.000,00

Pengadaan BMHP dan Bahan Penunjang Lainnya 1.02 . 1.02.03 . 42 . 02

21.050.000.000,00 335.000.000,00

14.939.955.000,00 5.775.045.000,00

Operasional BLUD RSUD Suradadi 1.02 . 1.02.03 . 42 . 32

221.695.000.000,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.802.478.000,00 40.517.522.000,00 177.375.000.000,00

1.03

221.695.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum 3.802.478.000,00 40.517.522.000,00 177.375.000.000,00

1.03 . 1.03.01

Halaman 3

(4)

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.920.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

300.000.000,00 1.364.560.000,00 3.255.440.000,00

1.03 . 1.03.01 . 04

910.000.000,00 0,00

744.740.000,00 165.260.000,00

Penyediaan Jasa kantor 1.03 . 1.03.01 . 04 . 01

2.030.000.000,00 0,00

1.624.457.500,00 405.542.500,00

Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor 1.03 . 1.03.01 . 04 . 02

300.000.000,00 300.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.03 . 1.03.01 . 04 . 03

110.000.000,00 0,00

104.330.000,00 5.670.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.03 . 1.03.01 . 04 . 04

500.000.000,00 0,00

257.592.500,00 242.407.500,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 1.03 . 1.03.01 . 04 . 05

700.000.000,00 0,00

163.160.000,00 536.840.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 1.03 . 1.03.01 . 04 . 06

370.000.000,00 0,00

361.160.000,00 8.840.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.03 . 1.03.01 . 04 . 07

182.835.000.000,00

Program Jalan 0,00 30.000.000.000,00 152.835.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 36 . 01

43.910.000.000,00 43.910.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan ( DAK ) 1.03 . 1.03.01 . 36 . 02

108.725.000.000,00 108.725.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 36 . 03

30.000.000.000,00 0,00

30.000.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 36 . 04

15.840.000.000,00

Program Jembatan 0,00 4.400.000.000,00 11.440.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 37

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Perencanaan Pembangunan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 37 . 01

7.940.000.000,00 7.940.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 37 . 02

3.350.000.000,00 3.350.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 37 . 03

4.400.000.000,00 0,00

4.400.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Jembatan ( Swakelola ) 1.03 . 1.03.01 . 37 . 04

18.100.000.000,00

Program Sumber Daya Air SDA 2.437.918.000,00 2.862.082.000,00 12.800.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 38

700.000.000,00 0,00

616.820.000,00 83.180.000,00

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 38 . 01

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 38 . 02

500.000.000,00 0,00

478.045.000,00 21.955.000,00

Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air 1.03 . 1.03.01 . 38 . 03

1.500.000.000,00 0,00

1.229.200.000,00 270.800.000,00

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun 1.03 . 1.03.01 . 38 . 04

200.000.000,00 0,00

152.362.000,00 47.638.000,00

Pemberdayaan Petani Pemakai Air 1.03 . 1.03.01 . 38 . 05

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 38 . 06

400.000.000,00 0,00

378.580.000,00 21.420.000,00

Penyusunan AKNOP - AKNPI Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 38 . 07

2.000.000.000,00 0,00

7.075.000,00 1.992.925.000,00

Operasional Penjaga Pintu Air 1.03 . 1.03.01 . 38 . 08

2.800.000.000,00 2.800.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan / Peningkatan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 38 . 09

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 38 . 11

94.856.000.000,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 2.131.780.000,00 15.541.720.000,00 77.182.500.000,00

1.04

94.856.000.000,00 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan 2.131.780.000,00 15.541.720.000,00 77.182.500.000,00

1.04 . 1.04.01

2.010.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

307.500.000,00 352.620.000,00 1.349.880.000,00

1.04 . 1.04.01 . 04

362.500.000,00 0,00

355.450.000,00 7.050.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 1.04 . 1.04.01 . 04 . 01

470.000.000,00 0,00

458.740.000,00 11.260.000,00

Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor 1.04 . 1.04.01 . 04 . 02

307.500.000,00 307.500.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.04 . 1.04.01 . 04 . 03

120.000.000,00 0,00

118.680.000,00 1.320.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.04 . 1.04.01 . 04 . 04

Halaman 4

(5)

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

255.000.000,00 0,00

146.630.000,00 108.370.000,00

Perencanaan dan Pengendalian Pelaporan Kinerja 1.04 . 1.04.01 . 04 . 05

220.000.000,00 0,00

940.000,00 219.060.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 1.04 . 1.04.01 . 04 . 06

275.000.000,00 0,00

269.440.000,00 5.560.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.04 . 1.04.01 . 04 . 07

47.925.000.000,00

Program Bangunan Gedung 81.971.000,00 343.029.000,00 47.500.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 22

225.000.000,00 0,00

165.625.000,00 59.375.000,00

Penyelenggaraan Perencanaan Bangunan Gedung 1.04 . 1.04.01 . 22 . 01

47.500.000.000,00 47.500.000.000,00

0,00 0,00

Pelaksanaan Pembangunan Gedung Negara 1.04 . 1.04.01 . 22 . 02

200.000.000,00 0,00

177.404.000,00 22.596.000,00

Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung 1.04 . 1.04.01 . 22 . 03

40.971.000.000,00 Program Tata Perumahan dan Permukiman 1.633.998.000,00 9.962.002.000,00 29.375.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 23

200.000.000,00 0,00

189.930.000,00 10.070.000,00

Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman 1.04 . 1.04.01 . 23 . 01

23.875.000.000,00 23.875.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Tata Perumahan dan Permukiman 1.04 . 1.04.01 . 23 . 02

75.000.000,00 0,00

70.332.000,00 4.668.000,00

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kawasan Kumuh 1.04 . 1.04.01 . 23 . 03

3.000.000.000,00 0,00

1.380.740.000,00 1.619.260.000,00

Penyelenggaraan PSU 1.04 . 1.04.01 . 23 . 04

5.500.000.000,00 5.500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan PSU 1.04 . 1.04.01 . 23 . 05

8.321.000.000,00 0,00

8.321.000.000,00 0,00

Pengembangan Jaringan Perpipaan/Peningkatan Kapasitas SPAM Pedesaan (DAK Air Minum)

1.04 . 1.04.01 . 23 . 06

3.950.000.000,00

Program Pertanahan dan Tata Ruang 63.191.000,00 3.886.809.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 24

250.000.000,00 0,00

240.310.000,00 9.690.000,00

Penyelenggaraan Penataan Ruang 1.04 . 1.04.01 . 24 . 01

3.600.000.000,00 0,00

3.585.410.000,00 14.590.000,00

Penyelenggaraan Pertanahan 1.04 . 1.04.01 . 24 . 02

100.000.000,00 0,00

61.089.000,00 38.911.000,00

Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.04 . 1.04.01 . 24 . 03

9.458.993.000,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 4.708.216.000,00 2.805.227.000,00 1.945.550.000,00

1.05

1.515.593.000,00 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat 470.295.000,00 900.001.000,00 145.297.000,00

1.05 . 1.05.01

545.593.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

145.297.000,00 129.630.000,00 270.666.000,00

1.05 . 1.05.01 . 04

50.652.000,00 0,00

47.752.000,00 2.900.000,00

Penyedia Jasa Kantor 1.05 . 1.05.01 . 04 . 01

244.991.000,00 118.297.000,00

97.754.000,00 28.940.000,00

Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.01 . 04 . 02

27.000.000,00 27.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.01 . 04 . 03

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.05 . 1.05.01 . 04 . 04

36.500.000,00 0,00

22.730.000,00 13.770.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 1.05 . 1.05.01 . 04 . 05

80.950.000,00 0,00

450.000,00 80.500.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 1.05 . 1.05.01 . 04 . 06

100.500.000,00 0,00

96.980.000,00 3.520.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.05 . 1.05.01 . 04 . 07

970.000.000,00 Program Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 340.665.000,00 629.335.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 24

330.000.000,00 0,00

192.780.000,00 137.220.000,00

Politik dan Hubungan Antar Lembaga Kesbangpol dan Linmas 1.05 . 1.05.01 . 24 . 01

640.000.000,00 0,00

436.555.000,00 203.445.000,00

Kesatuan Bangsa Kesbangpol dan Linmas 1.05 . 1.05.01 . 24 . 02

7.943.400.000,00

Satuan Polisi Pamong Praja 4.237.921.000,00 1.905.226.000,00 1.800.253.000,00

1.05 . 1.05.02

2.203.400.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

100.253.000,00 1.059.533.000,00 1.043.614.000,00

1.05 . 1.05.02 . 04

1.000.000.000,00 0,00

149.980.000,00 850.020.000,00

Penyedia Jasa Kantor 1.05 . 1.05.02 . 04 . 01

Halaman 5

(6)

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

438.400.000,00 0,00

424.748.000,00 13.652.000,00

Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.02 . 04 . 02

300.000.000,00 100.253.000,00

189.711.000,00 10.036.000,00

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.02 . 04 . 03

185.000.000,00 0,00

90.700.000,00 94.300.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.05 . 1.05.02 . 04 . 04

55.000.000,00 0,00

27.260.000,00 27.740.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 1.05 . 1.05.02 . 04 . 05

65.000.000,00 0,00

5.925.000,00 59.075.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 1.05 . 1.05.02 . 04 . 06

160.000.000,00 0,00

155.290.000,00 4.710.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.05 . 1.05.02 . 04 . 07

515.000.000,00

Program Penegakan Perundang-undangan Daerah 239.236.000,00 275.764.000,00 0,00

1.05 . 1.05.02 . 25

100.000.000,00 0,00

66.380.000,00 33.620.000,00

Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda dan Perkada 1.05 . 1.05.02 . 25 . 01

100.000.000,00 0,00

47.364.000,00 52.636.000,00

Pemberantasan Cukai Ilegal ( DBHCHT ) 1.05 . 1.05.02 . 25 . 02

315.000.000,00 0,00

162.020.000,00 152.980.000,00

Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda dan Perkada 1.05 . 1.05.02 . 25 . 03

1.575.000.000,00

Program Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.311.392.000,00 263.608.000,00 0,00

1.05 . 1.05.02 . 26

1.275.000.000,00 0,00

195.280.000,00 1.079.720.000,00

Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.05 . 1.05.02 . 26 . 01

300.000.000,00 0,00

68.328.000,00 231.672.000,00

Operasi dan Pengendalian 1.05 . 1.05.02 . 26 . 02

3.650.000.000,00 Program Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran 1.627.760.000,00 322.240.000,00 1.700.000.000,00

1.05 . 1.05.02 . 27

150.000.000,00 0,00

123.920.000,00 26.080.000,00

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat 1.05 . 1.05.02 . 27 . 01

1.800.000.000,00 0,00

198.320.000,00 1.601.680.000,00

Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1.05 . 1.05.02 . 27 . 02

1.700.000.000,00 1.700.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Kendaraan Operasional 1.05 . 1.05.02 . 27 . 03

7.130.870.000,00

Sosial 1.726.740.000,00 3.879.130.000,00 1.525.000.000,00

1.06

7.130.870.000,00

Dinas Sosial 1.726.740.000,00 3.879.130.000,00 1.525.000.000,00

1.06 . 1.06.01

2.515.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

1.525.000.000,00 189.941.000,00 800.059.000,00

1.06 . 1.06.01 . 04

250.000.000,00 0,00

243.020.000,00 6.980.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 04 . 01

325.000.000,00 0,00

256.955.000,00 68.045.000,00

Pemeliharaan Sarana Kantor 1.06 . 1.06.01 . 04 . 02

1.525.000.000,00 1.525.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.06 . 1.06.01 . 04 . 03

50.000.000,00 0,00

48.080.000,00 1.920.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 1.06 . 1.06.01 . 04 . 04

200.000.000,00 0,00

195.900.000,00 4.100.000,00

Rapat dan Koordinasi 1.06 . 1.06.01 . 04 . 05

75.000.000,00 0,00

56.072.000,00 18.928.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 1.06 . 1.06.01 . 04 . 06

90.000.000,00 0,00

32.000,00 89.968.000,00

Penuntasan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 04 . 07

1.008.360.000,00

Program Pemberdayaan Sosial 512.750.000,00 495.610.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 23

808.360.000,00 0,00

374.790.000,00 433.570.000,00

Pemberdayaan Sosial Bagi Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 01

200.000.000,00 0,00

120.820.000,00 79.180.000,00

Pengembangan Nilai - nilai Kepahlawanan dan Pengembangan Sumber Dana Sosial 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02

1.782.510.000,00

Program Rehabilitasi Sosial 355.705.000,00 1.426.805.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 24

400.000.000,00 0,00

356.640.000,00 43.360.000,00

Rehabilitasi Sosial Bagi Anak dan Usia Lanjut 1.06 . 1.06.01 . 24 . 01

500.000.000,00 0,00

383.595.000,00 116.405.000,00

Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial 1.06 . 1.06.01 . 24 . 02

500.000.000,00 0,00

304.060.000,00 195.940.000,00

Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Operasional UPTD LBK (DBHCHT)

1.06 . 1.06.01 . 24 . 03

382.510.000,00 0,00

382.510.000,00 0,00

Penyediaan Sarpras Difable 1.06 . 1.06.01 . 24 . 04

Halaman 6

(7)

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

900.000.000,00

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 322.850.000,00 577.150.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 25

100.000.000,00 0,00

67.430.000,00 32.570.000,00

Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Kebencanaan 1.06 . 1.06.01 . 25 . 01

800.000.000,00 0,00

509.720.000,00 290.280.000,00

Jaminan Sosial Bagi Kelompok Beresiko Sosial 1.06 . 1.06.01 . 25 . 02

925.000.000,00

Program Penanganan Fakir Miskin 345.494.000,00 579.506.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 26

500.000.000,00 0,00

225.632.000,00 274.368.000,00

Verivikasi dan Validasi Data Sosial 1.06 . 1.06.01 . 26 . 01

425.000.000,00 0,00

353.874.000,00 71.126.000,00

Pelayanan Sosial Bagi Fakir Miskin 1.06 . 1.06.01 . 26 . 02

112.875.613.000,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 22.884.804.000,00 48.388.657.000,00 41.602.152.000,00

2

4.595.000.000,00

Tenaga Kerja 162.745.000,00 4.432.255.000,00 0,00

2.01

4.595.000.000,00

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 162.745.000,00 4.432.255.000,00 0,00

2.01 . 3.07.01

4.595.000.000,00 Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja 162.745.000,00 4.432.255.000,00 0,00

2.01 . 3.07.01 . 18

4.130.000.000,00 0,00

4.106.275.000,00 23.725.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Kepada Masyarakat 2.01 . 3.07.01 . 18 . 01

190.000.000,00 0,00

69.940.000,00 120.060.000,00

Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja 2.01 . 3.07.01 . 18 . 04

85.000.000,00 0,00

75.700.000,00 9.300.000,00

Peningkatan Kualitas Kelembagaan 2.01 . 3.07.01 . 18 . 07

190.000.000,00 0,00

180.340.000,00 9.660.000,00

Pengembangan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM

2.01 . 3.07.01 . 18 . 09

3.411.732.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.065.776.000,00 2.175.956.000,00 170.000.000,00

2.02

3.411.732.000,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan

Keluarga Berencana

170.000.000,00 1.065.776.000,00 2.175.956.000,00

2.02 . 2.02.01

2.036.732.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

170.000.000,00 635.453.000,00 1.231.279.000,00

2.02 . 2.02.01 . 04

346.200.000,00 0,00

157.366.500,00 188.833.500,00

Penyediaan Jasa Kantor 2.02 . 2.02.01 . 04 . 01

165.000.000,00 0,00

160.880.000,00 4.120.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.02 . 2.02.01 . 04 . 02

300.000.000,00 0,00

292.192.500,00 7.807.500,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.02 . 2.02.01 . 04 . 04

40.000.000,00 0,00

18.070.000,00 21.930.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 2.02 . 2.02.01 . 04 . 05

65.300.000,00 0,00

1.498.000,00 63.802.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 2.02 . 2.02.01 . 04 . 06

170.000.000,00 170.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 2.02 . 2.02.01 . 04 . 07

55.000.000,00 0,00

49.890.000,00 5.110.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.02 . 2.02.01 . 04 . 08

895.232.000,00 0,00

551.382.000,00 343.850.000,00

BOKB (DAK) Kesekretariatan 2.02 . 2.02.01 . 04 . 10

675.000.000,00

Program Pemberdayaan Perempuan 219.178.000,00 455.822.000,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 19

325.000.000,00 0,00

184.955.000,00 140.045.000,00

Perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan 2.02 . 2.02.01 . 19 . 02

350.000.000,00 0,00

270.867.000,00 79.133.000,00

Pengarusutamaan gender 2.02 . 2.02.01 . 19 . 03

700.000.000,00

Program Perlindungan Anak 211.145.000,00 488.855.000,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 20

300.000.000,00 0,00

206.150.000,00 93.850.000,00

Kesejahteraan dan pemenuhan hak anak 2.02 . 2.02.01 . 20 . 01

400.000.000,00 0,00

282.705.000,00 117.295.000,00

Perlindungan dan peningkatan kualitas hidup anak 2.02 . 2.02.01 . 20 . 02

1.355.000.000,00

Pangan 193.260.000,00 1.161.740.000,00 0,00

2.03

1.355.000.000,00

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 193.260.000,00 1.161.740.000,00 0,00

2.03 . 3.03.01

Halaman 7

(8)

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.355.000.000,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 193.260.000,00 1.161.740.000,00 0,00

2.03 . 3.03.01 . 17

300.000.000,00 0,00

210.180.000,00 89.820.000,00

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 2.03 . 3.03.01 . 17 . 01

525.000.000,00 0,00

525.000.000,00 0,00

Pembangunan Lumbung Pangan (PIK) 2.03 . 3.03.01 . 17 . 02

250.000.000,00 0,00

198.900.000,00 51.100.000,00

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan Keamanan Pangan 2.03 . 3.03.01 . 17 . 03

280.000.000,00 0,00

227.660.000,00 52.340.000,00

Pengembangan Distribusi Pangan Masyarakat 2.03 . 3.03.01 . 17 . 04

32.613.000.000,00

Lingkungan Hidup 6.569.557.000,00 5.733.443.000,00 20.310.000.000,00

2.05

32.613.000.000,00

Dinas Lingkungan Hidup 6.569.557.000,00 5.733.443.000,00 20.310.000.000,00

2.05 . 2.05.01

952.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

100.000.000,00 165.274.500,00 686.725.500,00

2.05 . 2.05.01 . 04

202.000.000,00 0,00

195.524.000,00 6.476.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 2.05 . 2.05.01 . 04 . 01

200.000.000,00 0,00

195.140.000,00 4.860.000,00

Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor 2.05 . 2.05.01 . 04 . 02

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 2.05 . 2.05.01 . 04 . 03

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.05 . 2.05.01 . 04 . 04

200.000.000,00 0,00

194.630.000,00 5.370.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.05 . 2.05.01 . 04 . 05

100.000.000,00 0,00

42.877.500,00 57.122.500,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 2.05 . 2.05.01 . 04 . 06

100.000.000,00 0,00

8.554.000,00 91.446.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 2.05 . 2.05.01 . 04 . 07

290.000.000,00

Program Tata Lingkungan 17.560.000,00 272.440.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 26

75.000.000,00 0,00

70.100.000,00 4.900.000,00

Penyusunan Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah ( IKLHD ) Kabupaten Tegal 2.05 . 2.05.01 . 26 . 01

65.000.000,00 0,00

62.100.000,00 2.900.000,00

Penyusunan Laporan SDG's ( Sustainable Development Goals ) dan GRK ( Gas Rumah Kaca )

2.05 . 2.05.01 . 26 . 02

50.000.000,00 0,00

48.080.000,00 1.920.000,00

Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam ( NSDA ) : Hutan, Lahan, Air dan Mineral 2.05 . 2.05.01 . 26 . 03

50.000.000,00 0,00

48.080.000,00 1.920.000,00

Penyusunan Dokumen Pengukuran IKLH : IKU, IKA dan IKTL 2.05 . 2.05.01 . 26 . 04

50.000.000,00 0,00

44.080.000,00 5.920.000,00

Penyusunan Kelayakan Lingkungan Hidup / Rekomendasi / Registrasi atas Dokumen Lingkungan Hidup Usaha dan / atau Kegiatan

2.05 . 2.05.01 . 26 . 05

4.285.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 41.410.000,00 443.590.000,00 3.800.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 27

50.000.000,00 0,00

45.165.000,00 4.835.000,00

Pemantauan Lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 27 . 01

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Penyediaan Sarana Prasarana Laboratorium dan Akreditasi 2.05 . 2.05.01 . 27 . 02

200.000.000,00 0,00

190.980.000,00 9.020.000,00

Peningkatan Capacity Building Laboratorium dan Akreditasi 2.05 . 2.05.01 . 27 . 03

3.650.000.000,00 3.650.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Alat Laboratorium ( DAK ) 2.05 . 2.05.01 . 27 . 04

50.000.000,00 0,00

37.665.000,00 12.335.000,00

Pembinaan dan Pemantauan Pencemaran Air, Udara dan Limbah B3 2.05 . 2.05.01 . 27 . 05

75.000.000,00 0,00

69.600.000,00 5.400.000,00

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber - Sumber Air 2.05 . 2.05.01 . 27 . 06

50.000.000,00 0,00

45.580.000,00 4.420.000,00

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem 2.05 . 2.05.01 . 27 . 07

60.000.000,00 0,00

54.600.000,00 5.400.000,00

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber - sumber Air 2.05 . 2.05.01 . 27 . 08

550.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan 152.221.000,00 397.779.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 28

100.000.000,00 0,00

88.659.000,00 11.341.000,00

Fasilitasi Pelaksanaan Sekolah Adiwiyata ( Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan ) 2.05 . 2.05.01 . 28 . 01

300.000.000,00 0,00

217.854.000,00 82.146.000,00

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 28 . 02

Halaman 8

(9)

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

75.000.000,00 0,00

51.420.000,00 23.580.000,00

Pengawasan Terhadap Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Atas Ketentuan Peraturan Perundang - undangan dan Ketentuan Dalam Izin Lingkungan

2.05 . 2.05.01 . 28 . 03

75.000.000,00 0,00

39.846.000,00 35.154.000,00

Penanganan Pengaduan Lingkungan Tergadap Usaha dan / atau Kegiatan Yang Diduga Melakukan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan

2.05 . 2.05.01 . 28 . 04

26.536.000.000,00 Program Pengelolaan Sampah dan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 6.193.091.500,00 3.932.908.500,00 16.410.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 29

9.000.000.000,00 0,00

3.258.048.500,00 5.741.951.500,00

Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal 2.05 . 2.05.01 . 29 . 01

1.000.000.000,00 0,00

569.660.000,00 430.340.000,00

Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah ( TPA ) 2.05 . 2.05.01 . 29 . 02

9.700.000.000,00 9.700.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan 2.05 . 2.05.01 . 29 . 03

6.710.000.000,00 6.710.000.000,00

0,00 0,00

Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan ( DAK ) 2.05 . 2.05.01 . 29 . 04

50.000.000,00 0,00

37.830.000,00 12.170.000,00

Sosialisasi dan Pembentukan Kelembagaan Program Pengurangan Sampah 2.05 . 2.05.01 . 29 . 05

76.000.000,00 0,00

67.370.000,00 8.630.000,00

Prosentase Rekomendasi Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten 2.05 . 2.05.01 . 29 . 06

7.026.922.000,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 1.109.638.000,00 5.587.284.000,00 330.000.000,00

2.06

7.026.922.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.109.638.000,00 5.587.284.000,00 330.000.000,00

2.06 . 2.06.01

5.276.922.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

200.000.000,00 611.300.500,00 4.465.621.500,00

2.06 . 2.06.01 . 04

1.515.000.000,00 0,00

1.060.902.000,00 454.098.000,00

Penyediaan jasa kantor 2.06 . 2.06.01 . 04 . 01

350.000.000,00 0,00

341.440.000,00 8.560.000,00

Pemeliharaan sarana prasarana kantor 2.06 . 2.06.01 . 04 . 02

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan sarana prasarana kantor 2.06 . 2.06.01 . 04 . 03

100.000.000,00 0,00

96.330.000,00 3.670.000,00

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2.06 . 2.06.01 . 04 . 04

65.000.000,00 0,00

34.086.500,00 30.913.500,00

Perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja 2.06 . 2.06.01 . 04 . 05

70.000.000,00 0,00

706.000,00 69.294.000,00

Penatausahaan keuangan dan barang milik daerah 2.06 . 2.06.01 . 04 . 06

150.000.000,00 0,00

145.700.000,00 4.300.000,00

Rapat koordinasi dan konsultasi 2.06 . 2.06.01 . 04 . 07

2.826.922.000,00 0,00

2.786.457.000,00 40.465.000,00

Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK non fisik) 2.06 . 2.06.01 . 04 . 08

420.000.000,00

Program Pelayanan Pencatatan Sipil 157.870.000,00 262.130.000,00 0,00

2.06 . 2.06.01 . 17

60.000.000,00 0,00

27.080.000,00 32.920.000,00

Percepatan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 17 . 01

100.000.000,00 0,00

3.670.000,00 96.330.000,00

Entry Data Akta Kelahiran Non SIAK 2.06 . 2.06.01 . 17 . 02

260.000.000,00 0,00

231.380.000,00 28.620.000,00

Pemeliharaan dan digitalisasi arsip 2.06 . 2.06.01 . 17 . 03

465.000.000,00

Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 145.742.500,00 319.257.500,00 0,00

2.06 . 2.06.01 . 18

165.000.000,00 0,00

102.595.000,00 62.405.000,00

Percepatan Penerbitan dokumen pendaftaran penduduk 2.06 . 2.06.01 . 18 . 01

100.000.000,00 0,00

74.628.000,00 25.372.000,00

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 18 . 02

200.000.000,00 0,00

142.034.500,00 57.965.500,00

Pendataan penduduk 2.06 . 2.06.01 . 18 . 03

865.000.000,00 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pemanfaatan Data

dan Inovasi Pelayanan

130.000.000,00 194.725.000,00 540.275.000,00

2.06 . 2.06.01 . 19

100.000.000,00 0,00

78.900.000,00 21.100.000,00

Pemanfaatan Data Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 19 . 01

140.000.000,00 0,00

59.230.000,00 80.770.000,00

Pelayanan Adminduk secara Online dengan RS, Puskesmas dan UPP (LOAK) 2.06 . 2.06.01 . 19 . 02

130.000.000,00 130.000.000,00

0,00 0,00

Inovasi Pelayanan Adminduk 2.06 . 2.06.01 . 19 . 03

250.000.000,00 0,00

228.180.000,00 21.820.000,00

Pemeliharaan dan pengembangan Jaringan SIAK 2.06 . 2.06.01 . 19 . 04

150.000.000,00 0,00

126.985.000,00 23.015.000,00

Peningkatan SDM SIAK 2.06 . 2.06.01 . 19 . 05

Halaman 9

(10)

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

95.000.000,00 0,00

46.980.000,00 48.020.000,00

Pengelolaan informasi kependudukan dan pengembangan website 2.06 . 2.06.01 . 19 . 06

7.025.000.000,00

Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.053.390.000,00 5.861.610.000,00 110.000.000,00

2.07

7.025.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.053.390.000,00 5.861.610.000,00 110.000.000,00

2.07 . 2.07.01

1.035.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

110.000.000,00 146.998.000,00 778.002.000,00

2.07 . 2.07.01 . 04

295.000.000,00 0,00

286.440.000,00 8.560.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 2.07 . 2.07.01 . 04 . 01

100.000.000,00 0,00

97.600.000,00 2.400.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.07 . 2.07.01 . 04 . 02

360.000.000,00 0,00

317.880.000,00 42.120.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.07 . 2.07.01 . 04 . 04

55.000.000,00 0,00

31.884.000,00 23.116.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 2.07 . 2.07.01 . 04 . 05

75.000.000,00 0,00

4.998.000,00 70.002.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 2.07 . 2.07.01 . 04 . 06

110.000.000,00 110.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 2.07 . 2.07.01 . 04 . 07

40.000.000,00 0,00

39.200.000,00 800.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.07 . 2.07.01 . 04 . 08

690.000.000,00

Program Administrasi Pemerintahan Desa 210.570.000,00 479.430.000,00 0,00

2.07 . 2.07.01 . 20

500.000.000,00 0,00

331.940.000,00 168.060.000,00

Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa 2.07 . 2.07.01 . 20 . 01

90.000.000,00 0,00

68.850.000,00 21.150.000,00

Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Aset Desa 2.07 . 2.07.01 . 20 . 02

100.000.000,00 0,00

78.640.000,00 21.360.000,00

Koordinasi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa 2.07 . 2.07.01 . 20 . 03

650.000.000,00

Progaram Penataan Desa 110.572.500,00 539.427.500,00 0,00

2.07 . 2.07.01 . 21

400.000.000,00 0,00

323.882.500,00 76.117.500,00

Penataan Lembaga dan Aparatur Pemerintah 2.07 . 2.07.01 . 21 . 01

100.000.000,00 0,00

90.522.500,00 9.477.500,00

Evaluasi Perkembangan Desa 2.07 . 2.07.01 . 21 . 02

150.000.000,00 0,00

125.022.500,00 24.977.500,00

Fasilitasi Produk Hukum Desa 2.07 . 2.07.01 . 21 . 03

4.000.000.000,00

Program Pengembangan Desa 454.495.000,00 3.545.505.000,00 0,00

2.07 . 2.07.01 . 22

250.000.000,00 0,00

184.776.000,00 65.224.000,00

Penumbuhan dan Pengembangan BUMDesa 2.07 . 2.07.01 . 22 . 01

200.000.000,00 0,00

150.703.000,00 49.297.000,00

Pengembangan Kerjasama Desa 2.07 . 2.07.01 . 22 . 02

500.000.000,00 0,00

459.043.000,00 40.957.000,00

Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan 2.07 . 2.07.01 . 22 . 03

1.400.000.000,00 0,00

1.337.075.000,00 62.925.000,00

Fasilitasi Pelaksanaan TMMD 2.07 . 2.07.01 . 22 . 04

1.500.000.000,00 0,00

1.298.442.000,00 201.558.000,00

Fasilitasi Pelaksanaan Karya Bhakti TNI 2.07 . 2.07.01 . 22 . 05

150.000.000,00 0,00

115.466.000,00 34.534.000,00

Evaluasi Perkembangan Desa dan Pendampingan Desa Kurang Berkembang 2.07 . 2.07.01 . 22 . 06

650.000.000,00

Program Pemberdayaan Masyarakat 130.754.500,00 519.245.500,00 0,00

2.07 . 2.07.01 . 23

250.000.000,00 0,00

195.051.500,00 54.948.500,00

Fasilitasi dan Peningkatan Peran Serta Kelembagaan Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 23 . 01

200.000.000,00 0,00

157.482.000,00 42.518.000,00

Fasilitasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 23 . 02

200.000.000,00 0,00

166.712.000,00 33.288.000,00

Fasilitasi dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 23 . 03

8.294.299.000,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3.656.553.000,00 3.701.707.000,00 936.039.000,00

2.08

8.294.299.000,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan

Keluarga Berencana

936.039.000,00 3.656.553.000,00 3.701.707.000,00

2.08 . 2.02.01

5.053.433.000,00 Program pengendalian penduduk dan kesejahteraan keluarga 2.359.413.000,00 2.591.120.000,00 102.900.000,00

2.08 . 2.02.01 . 26

285.616.000,00 0,00

125.956.000,00 159.660.000,00

Data dan Informasi 2.08 . 2.02.01 . 26 . 01

165.000.000,00 0,00

123.690.000,00 41.310.000,00

Parameter, Analisa, Advokasi dan Pengendalian Penduduk 2.08 . 2.02.01 . 26 . 02

Halaman 10

(11)

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.319.400.000,00 0,00

621.090.000,00 698.310.000,00

BOKB (DAK) Pengendalian Penduduk 2.08 . 2.02.01 . 26 . 03

190.000.000,00 0,00

118.822.000,00 71.178.000,00

Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 2.08 . 2.02.01 . 26 . 04

197.475.000,00 0,00

97.195.000,00 100.280.000,00

Institusi masyarakat dan remaja 2.08 . 2.02.01 . 26 . 05

1.731.240.000,00 0,00

456.930.000,00 1.274.310.000,00

BOKB (DAK) Keluarga Sejahtera 2.08 . 2.02.01 . 26 . 06

102.900.000,00 102.900.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Dukungan Pengendalian Penduduk 2.08 . 2.02.01 . 26 . 07

1.061.802.000,00 0,00

1.047.437.000,00 14.365.000,00

Pengadaaan Sarana dan Prasarana Dukungan Kelompok Kegiatan Tribina 2.08 . 2.02.01 . 26 . 08

3.240.866.000,00

Program Keluarga Berencana 1.297.140.000,00 1.110.587.000,00 833.139.000,00

2.08 . 2.02.01 . 27

500.000.000,00 0,00

63.045.000,00 436.955.000,00

Jaminan Pelayanan dan Pembinaan Akseptor KB 2.08 . 2.02.01 . 27 . 01

230.000.000,00 0,00

159.665.000,00 70.335.000,00

Kemitraan dan KIE 2.08 . 2.02.01 . 27 . 02

70.300.000,00 0,00

36.040.000,00 34.260.000,00

Pengembangan Kampung KB 2.08 . 2.02.01 . 27 . 03

833.139.000,00 833.139.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Dukungan Pelayanan KB 2.08 . 2.02.01 . 27 . 04

1.487.927.000,00 0,00

760.487.000,00 727.440.000,00

BOKB (DAK) Keluarga Berencana 2.08 . 2.02.01 . 27 . 05

119.500.000,00 0,00

91.350.000,00 28.150.000,00

Pelayanan Kesehatan Reproduksi 2.08 . 2.02.01 . 27 . 06

15.456.500.000,00

Perhubungan 5.476.190.000,00 4.215.310.000,00 5.765.000.000,00

2.09

15.456.500.000,00

Dinas Perhubungan 5.476.190.000,00 4.215.310.000,00 5.765.000.000,00

2.09 . 2.09.01

1.791.500.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

100.000.000,00 325.090.000,00 1.366.410.000,00

2.09 . 2.09.01 . 04

613.400.000,00 0,00

566.900.000,00 46.500.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 2.09 . 2.09.01 . 04 . 01

518.600.000,00 0,00

323.940.000,00 194.660.000,00

Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor 2.09 . 2.09.01 . 04 . 02

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 2.09 . 2.09.01 . 04 . 03

200.000.000,00 0,00

196.430.000,00 3.570.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.09 . 2.09.01 . 04 . 04

34.500.000,00 0,00

24.100.000,00 10.400.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 2.09 . 2.09.01 . 04 . 05

75.000.000,00 0,00

11.970.000,00 63.030.000,00

Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan 2.09 . 2.09.01 . 04 . 06

250.000.000,00 0,00

243.070.000,00 6.930.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.09 . 2.09.01 . 04 . 07

1.250.000.000,00

Program Lalu lintas 406.040.000,00 243.960.000,00 600.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 22

600.000.000,00 600.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan / Pemasangan Perlengkapan Lalu Lintas Jalan 2.09 . 2.09.01 . 22 . 01

320.000.000,00 0,00

175.600.000,00 144.400.000,00

Pemeliharaan Perlengkapan Lalu Lintas Jalan 2.09 . 2.09.01 . 22 . 02

20.000.000,00 0,00

6.800.000,00 13.200.000,00

Penyelenggaraan Andalalin 2.09 . 2.09.01 . 22 . 03

280.000.000,00 0,00

41.360.000,00 238.640.000,00

Pengendalian Operasional dan Pengamanan Lalu Lintas Daerah 2.09 . 2.09.01 . 22 . 04

30.000.000,00 0,00

20.200.000,00 9.800.000,00

Monitoring dan Evaluasi Perparkiran 2.09 . 2.09.01 . 22 . 05

2.850.000.000,00

Program Angkutan 1.166.572.500,00 1.133.427.500,00 550.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 23

550.000.000,00 550.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarpras Terminal dan Halte 2.09 . 2.09.01 . 23 . 01

910.000.000,00 0,00

54.740.000,00 855.260.000,00

Pemeliharaan Fasilitas Terminal dan Halte 2.09 . 2.09.01 . 23 . 02

200.000.000,00 0,00

147.420.000,00 52.580.000,00

Penciptaan Layanan Cepat, Tepat Murah dan Mudah 2.09 . 2.09.01 . 23 . 03

240.000.000,00 0,00

235.500.000,00 4.500.000,00

Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan 2.09 . 2.09.01 . 23 . 04

550.000.000,00 0,00

538.115.000,00 11.885.000,00

Pengadaan Alat dan Kelengkapan Uji Kendaraan Bermotor 2.09 . 2.09.01 . 23 . 05

400.000.000,00 0,00

157.652.500,00 242.347.500,00

Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 2.09 . 2.09.01 . 23 . 06

Halaman 11

(12)

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

9.565.000.000,00

Program Keselamatan Jalan 3.578.487.500,00 1.471.512.500,00 4.515.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 24

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dan Pelayaran 2.09 . 2.09.01 . 24 . 01

3.350.000.000,00 0,00

308.887.500,00 3.041.112.500,00

Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dan Pelayaran 2.09 . 2.09.01 . 24 . 02

200.000.000,00 0,00

127.782.000,00 72.218.000,00

Sosialisasi / Penyuluhan Keselamatan Jalan, Perkeretaapian dan Pelayaran 2.09 . 2.09.01 . 24 . 03

4.415.000.000,00 4.415.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan / Pemasangan Penerangan Jalan Umum 2.09 . 2.09.01 . 24 . 04

1.500.000.000,00 0,00

1.034.843.000,00 465.157.000,00

Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 2.09 . 2.09.01 . 24 . 05

20.739.100.000,00

Komunikasi dan Informatika 1.683.555.000,00 9.281.945.000,00 9.773.600.000,00

2.10

20.739.100.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.683.555.000,00 9.281.945.000,00 9.773.600.000,00

2.10 . 2.10.01

2.548.500.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

1.030.000.000,00 173.145.000,00 1.345.355.000,00

2.10 . 2.10.01 . 04

447.500.000,00 0,00

436.720.000,00 10.780.000,00

Penyediaan jasa kantor 2.10 . 2.10.01 . 04 . 01

330.000.000,00 0,00

291.990.000,00 38.010.000,00

Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 2.10 . 2.10.01 . 04 . 02

1.030.000.000,00 1.030.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan sarana dan prasarana kantor 2.10 . 2.10.01 . 04 . 03

300.000.000,00 0,00

295.910.000,00 4.090.000,00

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 2.10 . 2.10.01 . 04 . 04

71.000.000,00 0,00

24.455.000,00 46.545.000,00

Perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja 2.10 . 2.10.01 . 04 . 05

70.000.000,00 0,00

1.660.000,00 68.340.000,00

Penatausahaan keuangan dan barang milik daerah 2.10 . 2.10.01 . 04 . 06

300.000.000,00 0,00

294.620.000,00 5.380.000,00

Rapat koordinasi dan konsultasi 2.10 . 2.10.01 . 04 . 07

1.432.000.000,00 Program Diseminasi Informasi, Komunikasi dan Kemitraan Media 254.815.000,00 812.185.000,00 365.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 22

395.000.000,00 0,00

268.180.000,00 126.820.000,00

Kegiatan Diseminasi dan Dokumentasi Informasi 2.10 . 2.10.01 . 22 . 01

350.000.000,00 0,00

231.790.000,00 118.210.000,00

Kegiatan Kelembagaan Komunikasi 2.10 . 2.10.01 . 22 . 02

222.000.000,00 0,00

215.440.000,00 6.560.000,00

Kegiatan Kemitraan Media 2.10 . 2.10.01 . 22 . 03

100.000.000,00 0,00

96.775.000,00 3.225.000,00

Kegiatan Diseminasi dan Dokumentasi Informasi (DBHCHT) 2.10 . 2.10.01 . 22 . 04

365.000.000,00 365.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan tempat pemasangan banner / spanduk 2.10 . 2.10.01 . 22 . 05

14.203.813.000,00 Program Teknologi Informasi dan Persandian 669.645.000,00 5.460.355.000,00 8.073.813.000,00

2.10 . 2.10.01 . 23

4.430.000.000,00 0,00

4.321.590.000,00 108.410.000,00

Kegiatan Infrastruktur 2.10 . 2.10.01 . 23 . 01

1.060.000.000,00 0,00

559.190.000,00 500.810.000,00

Aplikasi dan Telematika 2.10 . 2.10.01 . 23 . 02

640.000.000,00 0,00

579.575.000,00 60.425.000,00

Kegiatan Persandian 2.10 . 2.10.01 . 23 . 03

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung TIK 2.10 . 2.10.01 . 23 . 05

4.073.813.000,00 4.073.813.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Pusat Data Pemerintah Daerah 2.10 . 2.10.01 . 23 . 06

2.554.787.000,00 Program Statistik dan Pengembangan Sumber Daya TIK 585.950.000,00 1.664.050.000,00 304.787.000,00

2.10 . 2.10.01 . 24

470.000.000,00 0,00

370.720.000,00 99.280.000,00

Layanan Pengadaan Secara Elektronik 2.10 . 2.10.01 . 24 . 01

960.000.000,00 0,00

566.945.000,00 393.055.000,00

Kegiatan Statistik 2.10 . 2.10.01 . 24 . 02

820.000.000,00 0,00

726.385.000,00 93.615.000,00

Sumber Daya TIK 2.10 . 2.10.01 . 24 . 03

304.787.000,00 304.787.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan LPSE 2.10 . 2.10.01 . 24 . 04

1.520.000.000,00

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 287.906.000,00 1.205.581.000,00 26.513.000,00

2.11

1.520.000.000,00 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 287.906.000,00 1.205.581.000,00 26.513.000,00

2.11 . 3.06.01

Halaman 12

(13)

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

590.000.000,00

Program Bidang Koperasi 79.111.000,00 510.889.000,00 0,00

2.11 . 3.06.01 . 19

215.000.000,00 0,00

176.256.000,00 38.744.000,00

Perizinan dan Kelembagaan Koperasi 2.11 . 3.06.01 . 19 . 01

120.000.000,00 0,00

104.699.000,00 15.301.000,00

Pemberdayaan Koperasi 2.11 . 3.06.01 . 19 . 02

255.000.000,00 0,00

229.934.000,00 25.066.000,00

Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 2.11 . 3.06.01 . 19 . 03

930.000.000,00

Program Bidang UMKM 208.795.000,00 694.692.000,00 26.513.000,00

2.11 . 3.06.01 . 20

680.000.000,00 26.513.000,00

493.375.000,00 160.112.000,00

Pemberdayaan UMKM 2.11 . 3.06.01 . 20 . 01

180.000.000,00 0,00

148.885.000,00 31.115.000,00

Pengembangan Usaha Mikro dan Sektoral Informal 2.11 . 3.06.01 . 20 . 02

70.000.000,00 0,00

52.432.000,00 17.568.000,00

Pembinaan dan Kelembagaan UMKM 2.11 . 3.06.01 . 20 . 03

2.901.000.000,00

Penanaman Modal 676.222.000,00 2.203.778.000,00 21.000.000,00

2.12

2.901.000.000,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 676.222.000,00 2.203.778.000,00 21.000.000,00

2.12 . 2.12.01

1.338.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan

dan Keuangan

21.000.000,00 229.474.000,00 1.087.526.000,00

2.12 . 2.12.01 . 04

568.500.000,00 0,00

506.885.000,00 61.615.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 2.12 . 2.12.01 . 04 . 01

37.900.000,00 0,00

37.900.000,00 0,00

Peningkatan Kapasitas SDM 2.12 . 2.12.01 . 04 . 02

21.000.000,00 21.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.12 . 2.12.01 . 04 . 03

40.000.000,00 0,00

15.921.000,00 24.079.000,00

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 2.12 . 2.12.01 . 04 . 05

55.600.000,00 0,00

400.000,00 55.200.000,00

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 2.12 . 2.12.01 . 04 . 06

365.000.000,00 0,00

280.520.000,00 84.480.000,00

Pemeliharaan Sarana prasarana 2.12 . 2.12.01 . 04 . 08

250.000.000,00 0,00

245.900.000,00 4.100.000,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.12 . 2.12.01 . 04 . 29

703.000.000,00

Program Penanaman Modal 78.917.000,00 624.083.000,00 0,00

2.12 . 2.12.01 . 19

203.000.000,00 0,00

193.498.000,00 9.502.000,00

Peningkatan Pengkajian dan Pengembangan 2.12 . 2.12.01 . 19 . 01

500.000.000,00 0,00

430.585.000,00 69.415.000,00

Promosi dan Kerjasama Investasi 2.12 . 2.12.01 . 19 . 02

380.000.000,00

Program Perizinan 240.838.000,00 139.162.000,00 0,00

2.12 . 2.12.01 . 22

350.000.000,00 0,00

113.482.000,00 236.518.000,00

Pelayanan Perizinan Teknis 2.12 . 2.12.01 . 22 . 01

30.000.000,00 0,00

25.680.000,00 4.320.000,00

Pelayanan Administrasi Perizinan 2.12 . 2.12.01 . 22 . 02

480.000.000,00

Program Pengendalian 126.993.000,00 353.007.000,00 0,00

2.12 . 2.12.01 . 23

130.000.000,00 0,00

102.300.000,00 27.700.000,00

Peningkatan Pengendalian 2.12 . 2.12.01 . 23 . 01

100.000.000,00 0,00

40.850.000,00 59.150.000,00

Pengelolaan Data dan Informasi 2.12 . 2.12.01 . 23 . 02

250.000.000,00 0,00

209.857.000,00 40.143.000,00

Peningkatan Pembinaan dan Pengaduan 2.12 . 2.12.01 . 23 . 03

1.865.000.000,00

Kebudayaan 503.873.000,00 1.361.127.000,00 0,00

2.16

1.865.000.000,00

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 503.873.000,00 1.361.127.000,00 0,00

2.16 . 1.01.01

1.865.000.000,00

Program Kebudayaan 503.873.000,00 1.361.127.000,00 0,00

2.16 . 1.01.01 . 18

1.030.000.000,00 0,00

788.393.500,00 241.606.500,00

Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Budaya dan Tradisi 2.16 . 1.01.01 . 18 . 18

410.000.000,00 0,00

219.034.500,00 190.965.500,00

Apresiasi, Aktualisasi, dan Dokumentasi Seni dan Perfilman 2.16 . 1.01.01 . 18 . 19

425.000.000,00 0,00

353.699.000,00 71.301.000,00

Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sejarah, Situs Sejarah, dan Kepurbakalaan 2.16 . 1.01.01 . 18 . 20

Halaman 13

Referensi

Garis besar

Dokumen terkait

Setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri..

yang kami alami.Dengan adanya program ini kami bisa mengakses segala bentuk informasi baik yang ada di dalam desa maupun yang ada di luar desa.” (hasil

Jurnal Eksakta diterbitkan oleh Pusat Kajian Bidang MIPA Universitas Negeri Padang dan memuat naskah ilmiah dalam bidang MIPA.. Naskah dapat berupa: hasil penelitian, artikel ulas

Penyelenggaran  Seminar  Nasional  dalam  konferensi  ini  bertujuan  menggali  dan  mendialogkan  kembali  permasalahan  kebijakan  negara  yang  memiliki  dampak 

hubungan hukum atau untuk satu hutang atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum”. 9) Hak Tanggungan mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek Hak

buah cabai menggunakan cotton buds di lima titik luka. Sebagai kontrol positif, buah cabai ditetesi suspensi konidia C. acutatum tanpa kamir, sedangkan kontrol

Peran guru pembimbing khusus dalam membantu anak autisme belajar bermain dengan teman- temannya dikategorikan sangat baik, karena guru pembimbing khusus memberikan

Kepercayaan konsumen terhadap organisasi atau perusahaan sangatlah menjadi hal yang krusial bagi setiap perusahaan atau organisasi, karena dengankepercayaan yang baik pada suatu