Lampiran IV
Nomor Tanggal
Raperda APBD TA 2020 :
: 00
14 October 2019
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
945.259.146.000,00
Urusan Wajib Pelayanan Dasar 88.165.246.000,00 422.101.162.000,00 434.992.738.000,00
1
226.569.630.000,00
Pendidikan 41.130.498.000,00 91.564.157.000,00 93.874.975.000,00
1.01
226.569.630.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 41.130.498.000,00 91.564.157.000,00 93.874.975.000,00
1.01 . 1.01.01
5.959.500.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
549.605.000,00 1.391.767.000,00 4.018.128.000,00
1.01 . 1.01.01 . 04
1.337.500.000,00 0,00
1.319.820.000,00 17.680.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 1.01 . 1.01.01 . 04 . 01
715.000.000,00 200.000.000,00
449.400.000,00 65.600.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.01 . 1.01.01 . 04 . 02
150.000.000,00 150.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.01 . 1.01.01 . 04 . 03
40.000.000,00 0,00
38.080.000,00 1.920.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01 . 1.01.01 . 04 . 04
2.405.000.000,00 199.605.000,00
1.709.482.000,00 495.913.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 1.01 . 1.01.01 . 04 . 05
1.012.000.000,00 0,00
205.446.000,00 806.554.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 1.01 . 1.01.01 . 04 . 06
300.000.000,00 0,00
295.900.000,00 4.100.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.01 . 1.01.01 . 04 . 07
2.565.000.000,00
Program PPAUDNI 1.020.489.000,00 1.544.511.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 24
1.810.000.000,00 0,00
1.090.732.000,00 719.268.000,00
Managemen, Pengelolaan, dan Pembinaan Pendidikan Nonformal dan Informal 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01
275.000.000,00 0,00
177.284.000,00 97.716.000,00
Lomba Kreatifitas, Apresiasi, Penguatan dan Pendirian PAUD 1.01 . 1.01.01 . 24 . 02
480.000.000,00 0,00
276.495.000,00 203.505.000,00
Penyelenggaraan Semesteran dan Ujian Pendidikan Kesetaraan 1.01 . 1.01.01 . 24 . 03
143.351.800.000,00
Program Pendidikan Dasar 21.623.801.000,00 80.073.959.000,00 41.654.040.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25
1.350.000.000,00 0,00
1.337.436.000,00 12.564.000,00
Pemberian Beasiswa SD SMP 1.01 . 1.01.01 . 25 . 01
1.590.000.000,00 0,00
1.481.642.500,00 108.357.500,00
Managemen, Pengelolaan, dan Pendidikan Dasar 1.01 . 1.01.01 . 25 . 02
1.100.000.000,00 0,00
522.967.000,00 577.033.000,00
Pelaksanaan Ujian 1.01 . 1.01.01 . 25 . 03
465.000.000,00 0,00
366.173.500,00 98.826.500,00
Lomba Kreatifitas, Apresiasi, Pengembangan Minat dan Bakat Siswa SD SMP 1.01 . 1.01.01 . 25 . 04
138.846.800.000,00 41.654.040.000,00
76.365.740.000,00 20.827.020.000,00
Bantuan Operasional Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 25 . 05
19.417.000.000,00 Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 17.027.193.000,00 2.389.807.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 26
1.308.000.000,00 0,00
1.131.698.000,00 176.302.000,00
Pembinaan, Pengembangan, dan Peningkatan Kompetensi Guru 1.01 . 1.01.01 . 26 . 01
983.000.000,00 0,00
775.969.500,00 207.030.500,00
Penilaian, Pengembangan, dan Peningkatan Karier dan Prestasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 26 . 02
17.126.000.000,00 0,00
482.139.500,00 16.643.860.500,00
Managemen, Fasilitasi dan Tata Kelola Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 26 . 03
55.276.330.000,00 Program Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan 67.248.000,00 3.537.752.000,00 51.671.330.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27
3.695.330.000,00 2.845.330.000,00
782.752.000,00 67.248.000,00
Manajemen, Pembinaan, Fasilitasi dan Tatakelola Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan
1.01 . 1.01.01 . 27 . 27
Halaman 1
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.125.000.000,00 2.425.000.000,00
1.700.000.000,00 0,00
Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Mebelair PAUD dan DIKMAS 1.01 . 1.01.01 . 27 . 28
27.740.000.000,00 26.985.000.000,00
755.000.000,00 0,00
Pembangunan RKB, Ruang Perpus, Laboratorium dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
1.01 . 1.01.01 . 27 . 29
14.271.000.000,00 14.271.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Ruang Kelas Ruang Penunjang Lain dan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan
1.01 . 1.01.01 . 27 . 30
5.445.000.000,00 5.145.000.000,00
300.000.000,00 0,00
Penataan Lingkungan dan Sanitasi PAUD/DIKMAS, Pendidikan dan Kebudayaan 1.01 . 1.01.01 . 27 . 31
385.548.653.000,00
Kesehatan 34.665.534.000,00 267.793.406.000,00 83.089.713.000,00
1.02
192.932.813.000,00
Dinas Kesehatan 16.565.465.000,00 135.797.645.000,00 40.569.703.000,00
1.02 . 1.02.01
8.314.500.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
5.500.000.000,00 541.100.000,00 2.273.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 04
200.000.000,00 0,00
136.065.000,00 63.935.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 1.02 . 1.02.01 . 04 . 02
550.000.000,00 0,00
122.063.000,00 427.937.000,00
Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 1.02 . 1.02.01 . 04 . 03
939.500.000,00 0,00
925.495.000,00 14.005.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 04 . 04
700.000.000,00 0,00
686.455.000,00 13.545.000,00
Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor 1.02 . 1.02.01 . 04 . 05
2.800.000.000,00 2.800.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.02 . 1.02.01 . 04 . 06
300.000.000,00 300.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana Transportasi UPTD Laboratorium Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 04 . 07
2.400.000.000,00 2.400.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana Transportasi Puskesmas Keliling dan Ambulance (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 04 . 08
150.000.000,00 0,00
133.702.000,00 16.298.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02 . 1.02.01 . 04 . 09
275.000.000,00 0,00
269.620.000,00 5.380.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.02 . 1.02.01 . 04 . 10
8.250.000.000,00
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 583.366.000,00 7.666.634.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 35
750.000.000,00 0,00
590.580.000,00 159.420.000,00
Kegiatan Surveilance dan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 35 . 01
2.200.000.000,00 0,00
1.849.866.000,00 350.134.000,00
Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1.02 . 1.02.01 . 35 . 04
5.300.000.000,00 0,00
5.226.188.000,00 73.812.000,00
Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 1.02 . 1.02.01 . 35 . 05
45.492.000.000,00
Program Kesehatan Masyarakat 1.138.452.000,00 42.553.548.000,00 1.800.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37
600.000.000,00 0,00
492.055.000,00 107.945.000,00
Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01
100.000.000,00 0,00
86.871.500,00 13.128.500,00
Kegiatan Pendampingan Pembiayaan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 37 . 02
19.500.000.000,00 0,00
19.481.610.000,00 18.390.000,00
Kegiatan Pembiayaan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 37 . 03
1.492.000.000,00 0,00
1.319.721.500,00 172.278.500,00
Kegiatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga 1.02 . 1.02.01 . 37 . 06
22.000.000.000,00 0,00
21.173.290.000,00 826.710.000,00
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 37 . 07
1.800.000.000,00 1.800.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan IPAL (DAK Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 37 . 08
121.511.313.000,00
Program Pelayanan Kesehatan 13.802.109.000,00 74.559.501.000,00 33.149.703.000,00
1.02 . 1.02.01 . 43
4.400.000.000,00 0,00
4.161.794.000,00 238.206.000,00
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar, Tradisional dan Rujukan 1.02 . 1.02.01 . 43 . 01
1.000.000.000,00 0,00
307.610.000,00 692.390.000,00
Kegiatan Pelayanan Kegawatdaruratan Terpadu dan PPPK 1.02 . 1.02.01 . 43 . 02
1.500.000.000,00 0,00
1.473.970.000,00 26.030.000,00
Kegiatan Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 43 . 03
500.000.000,00 0,00
412.617.000,00 87.383.000,00
Kegiatan Standarisasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 43 . 04
100.000.000,00 0,00
78.320.000,00 21.680.000,00
Kegiatan Perijinan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 43 . 05
100.000.000,00 0,00
96.700.000,00 3.300.000,00
Standarisasi Alat Medis di Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 43 . 06
150.000.000,00 0,00
114.930.000,00 35.070.000,00
Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 43 . 07
Halaman 2
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
6.000.000.000,00 0,00
5.937.486.000,00 62.514.000,00
Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 43 . 08
1.200.000.000,00 0,00
1.133.073.000,00 66.927.000,00
Kegiatan Pengadaan Obat Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pengadaan Obat Gizi 1.02 . 1.02.01 . 43 . 09
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 43 . 10
450.000.000,00 250.000.000,00
178.550.000,00 21.450.000,00
Kegiatan Laboratorium Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 43 . 11
175.000.000,00 175.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Generik Esensial 1.02 . 1.02.01 . 43 . 12
100.000.000,00 0,00
95.480.000,00 4.520.000,00
Pengadaan Simplisia dan Herbal Terstandarisasi 1.02 . 1.02.01 . 43 . 13
900.000.000,00 44.643.000,00
391.172.000,00 464.185.000,00
Kegiatan Wisata Kesehatan Jamu (WKJ) Kalibakung 1.02 . 1.02.01 . 43 . 14
77.326.313.000,00 5.070.060.000,00
60.177.799.000,00 12.078.454.000,00
Operasional Puskesmas BLUD 1.02 . 1.02.01 . 43 . 15
18.600.000.000,00 18.600.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Puskesmas (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 43 . 16
6.000.000.000,00 6.000.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Puskesmas (DBHCHT) 1.02 . 1.02.01 . 43 . 17
1.810.000.000,00 1.810.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) 1.02 . 1.02.01 . 43 . 18
9.365.000.000,00 Program Kesehatan Keluarga dan Sumber Daya Manusia Kesehatan 500.438.000,00 8.744.562.000,00 120.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 44
5.020.000.000,00 120.000.000,00
4.520.790.000,00 379.210.000,00
Kegiatan Kesehatan Keluarga 1.02 . 1.02.01 . 44 . 02
2.595.000.000,00 0,00
2.526.970.000,00 68.030.000,00
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 44 . 03
1.500.000.000,00 0,00
1.500.000.000,00 0,00
Penurunan Stunting (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 44 . 07
250.000.000,00 0,00
196.802.000,00 53.198.000,00
Kegiatan Operasional Penguatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 44 . 08
143.570.840.000,00
RSUD Dr.Soeselo 12.201.392.000,00 115.584.438.000,00 15.785.010.000,00
1.02 . 1.02.02
12.150.970.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
10.000.000.000,00 166.695.000,00 1.984.275.000,00
1.02 . 1.02.02 . 04
150.970.000,00 0,00
150.000,00 150.820.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 1.02 . 1.02.02 . 04 . 01
12.000.000.000,00 10.000.000.000,00
1.984.125.000,00 15.875.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.02 . 1.02.02 . 04 . 02
131.419.870.000,00
Program BLUD 12.034.697.000,00 113.600.163.000,00 5.785.010.000,00
1.02 . 1.02.02 . 45
131.419.870.000,00 5.785.010.000,00
113.600.163.000,00 12.034.697.000,00
Pelaksanaan BLUD RSUD Dr.Soeselo 1.02 . 1.02.02 . 45 . 01
49.045.000.000,00
RSUD Suradadi 5.898.677.000,00 16.411.323.000,00 26.735.000.000,00
1.02 . 1.02.03
995.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
0,00 114.602.000,00 880.398.000,00
1.02 . 1.02.03 . 04
120.000.000,00 0,00
39.060.000,00 80.940.000,00
Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 1.02 . 1.02.03 . 04 . 03
780.000.000,00 0,00
748.738.000,00 31.262.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 1.02 . 1.02.03 . 04 . 04
95.000.000,00 0,00
92.600.000,00 2.400.000,00
Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor 1.02 . 1.02.03 . 04 . 05
48.050.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 5.784.075.000,00 15.530.925.000,00 26.735.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 42
26.400.000.000,00 26.400.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan 1.02 . 1.02.03 . 42 . 01
600.000.000,00 0,00
590.970.000,00 9.030.000,00
Pengadaan BMHP dan Bahan Penunjang Lainnya 1.02 . 1.02.03 . 42 . 02
21.050.000.000,00 335.000.000,00
14.939.955.000,00 5.775.045.000,00
Operasional BLUD RSUD Suradadi 1.02 . 1.02.03 . 42 . 32
221.695.000.000,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.802.478.000,00 40.517.522.000,00 177.375.000.000,00
1.03
221.695.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum 3.802.478.000,00 40.517.522.000,00 177.375.000.000,00
1.03 . 1.03.01
Halaman 3
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.920.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
300.000.000,00 1.364.560.000,00 3.255.440.000,00
1.03 . 1.03.01 . 04
910.000.000,00 0,00
744.740.000,00 165.260.000,00
Penyediaan Jasa kantor 1.03 . 1.03.01 . 04 . 01
2.030.000.000,00 0,00
1.624.457.500,00 405.542.500,00
Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor 1.03 . 1.03.01 . 04 . 02
300.000.000,00 300.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.03 . 1.03.01 . 04 . 03
110.000.000,00 0,00
104.330.000,00 5.670.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.03 . 1.03.01 . 04 . 04
500.000.000,00 0,00
257.592.500,00 242.407.500,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 1.03 . 1.03.01 . 04 . 05
700.000.000,00 0,00
163.160.000,00 536.840.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 1.03 . 1.03.01 . 04 . 06
370.000.000,00 0,00
361.160.000,00 8.840.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.03 . 1.03.01 . 04 . 07
182.835.000.000,00
Program Jalan 0,00 30.000.000.000,00 152.835.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 0,00
Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 36 . 01
43.910.000.000,00 43.910.000.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan ( DAK ) 1.03 . 1.03.01 . 36 . 02
108.725.000.000,00 108.725.000.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 36 . 03
30.000.000.000,00 0,00
30.000.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 36 . 04
15.840.000.000,00
Program Jembatan 0,00 4.400.000.000,00 11.440.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37
150.000.000,00 150.000.000,00
0,00 0,00
Perencanaan Pembangunan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 37 . 01
7.940.000.000,00 7.940.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 37 . 02
3.350.000.000,00 3.350.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 37 . 03
4.400.000.000,00 0,00
4.400.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Jembatan ( Swakelola ) 1.03 . 1.03.01 . 37 . 04
18.100.000.000,00
Program Sumber Daya Air SDA 2.437.918.000,00 2.862.082.000,00 12.800.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38
700.000.000,00 0,00
616.820.000,00 83.180.000,00
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 38 . 01
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 38 . 02
500.000.000,00 0,00
478.045.000,00 21.955.000,00
Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air 1.03 . 1.03.01 . 38 . 03
1.500.000.000,00 0,00
1.229.200.000,00 270.800.000,00
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun 1.03 . 1.03.01 . 38 . 04
200.000.000,00 0,00
152.362.000,00 47.638.000,00
Pemberdayaan Petani Pemakai Air 1.03 . 1.03.01 . 38 . 05
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
0,00 0,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 38 . 06
400.000.000,00 0,00
378.580.000,00 21.420.000,00
Penyusunan AKNOP - AKNPI Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 38 . 07
2.000.000.000,00 0,00
7.075.000,00 1.992.925.000,00
Operasional Penjaga Pintu Air 1.03 . 1.03.01 . 38 . 08
2.800.000.000,00 2.800.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan / Peningkatan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 38 . 09
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 38 . 11
94.856.000.000,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 2.131.780.000,00 15.541.720.000,00 77.182.500.000,00
1.04
94.856.000.000,00 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan 2.131.780.000,00 15.541.720.000,00 77.182.500.000,00
1.04 . 1.04.01
2.010.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
307.500.000,00 352.620.000,00 1.349.880.000,00
1.04 . 1.04.01 . 04
362.500.000,00 0,00
355.450.000,00 7.050.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 1.04 . 1.04.01 . 04 . 01
470.000.000,00 0,00
458.740.000,00 11.260.000,00
Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor 1.04 . 1.04.01 . 04 . 02
307.500.000,00 307.500.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.04 . 1.04.01 . 04 . 03
120.000.000,00 0,00
118.680.000,00 1.320.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.04 . 1.04.01 . 04 . 04
Halaman 4
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
255.000.000,00 0,00
146.630.000,00 108.370.000,00
Perencanaan dan Pengendalian Pelaporan Kinerja 1.04 . 1.04.01 . 04 . 05
220.000.000,00 0,00
940.000,00 219.060.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 1.04 . 1.04.01 . 04 . 06
275.000.000,00 0,00
269.440.000,00 5.560.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.04 . 1.04.01 . 04 . 07
47.925.000.000,00
Program Bangunan Gedung 81.971.000,00 343.029.000,00 47.500.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22
225.000.000,00 0,00
165.625.000,00 59.375.000,00
Penyelenggaraan Perencanaan Bangunan Gedung 1.04 . 1.04.01 . 22 . 01
47.500.000.000,00 47.500.000.000,00
0,00 0,00
Pelaksanaan Pembangunan Gedung Negara 1.04 . 1.04.01 . 22 . 02
200.000.000,00 0,00
177.404.000,00 22.596.000,00
Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung 1.04 . 1.04.01 . 22 . 03
40.971.000.000,00 Program Tata Perumahan dan Permukiman 1.633.998.000,00 9.962.002.000,00 29.375.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23
200.000.000,00 0,00
189.930.000,00 10.070.000,00
Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman 1.04 . 1.04.01 . 23 . 01
23.875.000.000,00 23.875.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Tata Perumahan dan Permukiman 1.04 . 1.04.01 . 23 . 02
75.000.000,00 0,00
70.332.000,00 4.668.000,00
Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kawasan Kumuh 1.04 . 1.04.01 . 23 . 03
3.000.000.000,00 0,00
1.380.740.000,00 1.619.260.000,00
Penyelenggaraan PSU 1.04 . 1.04.01 . 23 . 04
5.500.000.000,00 5.500.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan PSU 1.04 . 1.04.01 . 23 . 05
8.321.000.000,00 0,00
8.321.000.000,00 0,00
Pengembangan Jaringan Perpipaan/Peningkatan Kapasitas SPAM Pedesaan (DAK Air Minum)
1.04 . 1.04.01 . 23 . 06
3.950.000.000,00
Program Pertanahan dan Tata Ruang 63.191.000,00 3.886.809.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 24
250.000.000,00 0,00
240.310.000,00 9.690.000,00
Penyelenggaraan Penataan Ruang 1.04 . 1.04.01 . 24 . 01
3.600.000.000,00 0,00
3.585.410.000,00 14.590.000,00
Penyelenggaraan Pertanahan 1.04 . 1.04.01 . 24 . 02
100.000.000,00 0,00
61.089.000,00 38.911.000,00
Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.04 . 1.04.01 . 24 . 03
9.458.993.000,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 4.708.216.000,00 2.805.227.000,00 1.945.550.000,00
1.05
1.515.593.000,00 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat 470.295.000,00 900.001.000,00 145.297.000,00
1.05 . 1.05.01
545.593.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
145.297.000,00 129.630.000,00 270.666.000,00
1.05 . 1.05.01 . 04
50.652.000,00 0,00
47.752.000,00 2.900.000,00
Penyedia Jasa Kantor 1.05 . 1.05.01 . 04 . 01
244.991.000,00 118.297.000,00
97.754.000,00 28.940.000,00
Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.01 . 04 . 02
27.000.000,00 27.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.01 . 04 . 03
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.05 . 1.05.01 . 04 . 04
36.500.000,00 0,00
22.730.000,00 13.770.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 1.05 . 1.05.01 . 04 . 05
80.950.000,00 0,00
450.000,00 80.500.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 1.05 . 1.05.01 . 04 . 06
100.500.000,00 0,00
96.980.000,00 3.520.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.05 . 1.05.01 . 04 . 07
970.000.000,00 Program Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 340.665.000,00 629.335.000,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 24
330.000.000,00 0,00
192.780.000,00 137.220.000,00
Politik dan Hubungan Antar Lembaga Kesbangpol dan Linmas 1.05 . 1.05.01 . 24 . 01
640.000.000,00 0,00
436.555.000,00 203.445.000,00
Kesatuan Bangsa Kesbangpol dan Linmas 1.05 . 1.05.01 . 24 . 02
7.943.400.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja 4.237.921.000,00 1.905.226.000,00 1.800.253.000,00
1.05 . 1.05.02
2.203.400.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
100.253.000,00 1.059.533.000,00 1.043.614.000,00
1.05 . 1.05.02 . 04
1.000.000.000,00 0,00
149.980.000,00 850.020.000,00
Penyedia Jasa Kantor 1.05 . 1.05.02 . 04 . 01
Halaman 5
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
438.400.000,00 0,00
424.748.000,00 13.652.000,00
Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.02 . 04 . 02
300.000.000,00 100.253.000,00
189.711.000,00 10.036.000,00
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.02 . 04 . 03
185.000.000,00 0,00
90.700.000,00 94.300.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.05 . 1.05.02 . 04 . 04
55.000.000,00 0,00
27.260.000,00 27.740.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 1.05 . 1.05.02 . 04 . 05
65.000.000,00 0,00
5.925.000,00 59.075.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 1.05 . 1.05.02 . 04 . 06
160.000.000,00 0,00
155.290.000,00 4.710.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.05 . 1.05.02 . 04 . 07
515.000.000,00
Program Penegakan Perundang-undangan Daerah 239.236.000,00 275.764.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 25
100.000.000,00 0,00
66.380.000,00 33.620.000,00
Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda dan Perkada 1.05 . 1.05.02 . 25 . 01
100.000.000,00 0,00
47.364.000,00 52.636.000,00
Pemberantasan Cukai Ilegal ( DBHCHT ) 1.05 . 1.05.02 . 25 . 02
315.000.000,00 0,00
162.020.000,00 152.980.000,00
Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda dan Perkada 1.05 . 1.05.02 . 25 . 03
1.575.000.000,00
Program Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.311.392.000,00 263.608.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 26
1.275.000.000,00 0,00
195.280.000,00 1.079.720.000,00
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.05 . 1.05.02 . 26 . 01
300.000.000,00 0,00
68.328.000,00 231.672.000,00
Operasi dan Pengendalian 1.05 . 1.05.02 . 26 . 02
3.650.000.000,00 Program Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran 1.627.760.000,00 322.240.000,00 1.700.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 27
150.000.000,00 0,00
123.920.000,00 26.080.000,00
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat 1.05 . 1.05.02 . 27 . 01
1.800.000.000,00 0,00
198.320.000,00 1.601.680.000,00
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1.05 . 1.05.02 . 27 . 02
1.700.000.000,00 1.700.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Kendaraan Operasional 1.05 . 1.05.02 . 27 . 03
7.130.870.000,00
Sosial 1.726.740.000,00 3.879.130.000,00 1.525.000.000,00
1.06
7.130.870.000,00
Dinas Sosial 1.726.740.000,00 3.879.130.000,00 1.525.000.000,00
1.06 . 1.06.01
2.515.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
1.525.000.000,00 189.941.000,00 800.059.000,00
1.06 . 1.06.01 . 04
250.000.000,00 0,00
243.020.000,00 6.980.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 04 . 01
325.000.000,00 0,00
256.955.000,00 68.045.000,00
Pemeliharaan Sarana Kantor 1.06 . 1.06.01 . 04 . 02
1.525.000.000,00 1.525.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.06 . 1.06.01 . 04 . 03
50.000.000,00 0,00
48.080.000,00 1.920.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 1.06 . 1.06.01 . 04 . 04
200.000.000,00 0,00
195.900.000,00 4.100.000,00
Rapat dan Koordinasi 1.06 . 1.06.01 . 04 . 05
75.000.000,00 0,00
56.072.000,00 18.928.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 1.06 . 1.06.01 . 04 . 06
90.000.000,00 0,00
32.000,00 89.968.000,00
Penuntasan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 04 . 07
1.008.360.000,00
Program Pemberdayaan Sosial 512.750.000,00 495.610.000,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 23
808.360.000,00 0,00
374.790.000,00 433.570.000,00
Pemberdayaan Sosial Bagi Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 01
200.000.000,00 0,00
120.820.000,00 79.180.000,00
Pengembangan Nilai - nilai Kepahlawanan dan Pengembangan Sumber Dana Sosial 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02
1.782.510.000,00
Program Rehabilitasi Sosial 355.705.000,00 1.426.805.000,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 24
400.000.000,00 0,00
356.640.000,00 43.360.000,00
Rehabilitasi Sosial Bagi Anak dan Usia Lanjut 1.06 . 1.06.01 . 24 . 01
500.000.000,00 0,00
383.595.000,00 116.405.000,00
Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial 1.06 . 1.06.01 . 24 . 02
500.000.000,00 0,00
304.060.000,00 195.940.000,00
Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Operasional UPTD LBK (DBHCHT)
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03
382.510.000,00 0,00
382.510.000,00 0,00
Penyediaan Sarpras Difable 1.06 . 1.06.01 . 24 . 04
Halaman 6
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
900.000.000,00
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 322.850.000,00 577.150.000,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 25
100.000.000,00 0,00
67.430.000,00 32.570.000,00
Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Kebencanaan 1.06 . 1.06.01 . 25 . 01
800.000.000,00 0,00
509.720.000,00 290.280.000,00
Jaminan Sosial Bagi Kelompok Beresiko Sosial 1.06 . 1.06.01 . 25 . 02
925.000.000,00
Program Penanganan Fakir Miskin 345.494.000,00 579.506.000,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 26
500.000.000,00 0,00
225.632.000,00 274.368.000,00
Verivikasi dan Validasi Data Sosial 1.06 . 1.06.01 . 26 . 01
425.000.000,00 0,00
353.874.000,00 71.126.000,00
Pelayanan Sosial Bagi Fakir Miskin 1.06 . 1.06.01 . 26 . 02
112.875.613.000,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 22.884.804.000,00 48.388.657.000,00 41.602.152.000,00
2
4.595.000.000,00
Tenaga Kerja 162.745.000,00 4.432.255.000,00 0,00
2.01
4.595.000.000,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 162.745.000,00 4.432.255.000,00 0,00
2.01 . 3.07.01
4.595.000.000,00 Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja 162.745.000,00 4.432.255.000,00 0,00
2.01 . 3.07.01 . 18
4.130.000.000,00 0,00
4.106.275.000,00 23.725.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Kepada Masyarakat 2.01 . 3.07.01 . 18 . 01
190.000.000,00 0,00
69.940.000,00 120.060.000,00
Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja 2.01 . 3.07.01 . 18 . 04
85.000.000,00 0,00
75.700.000,00 9.300.000,00
Peningkatan Kualitas Kelembagaan 2.01 . 3.07.01 . 18 . 07
190.000.000,00 0,00
180.340.000,00 9.660.000,00
Pengembangan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM
2.01 . 3.07.01 . 18 . 09
3.411.732.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.065.776.000,00 2.175.956.000,00 170.000.000,00
2.02
3.411.732.000,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan
Keluarga Berencana
170.000.000,00 1.065.776.000,00 2.175.956.000,00
2.02 . 2.02.01
2.036.732.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
170.000.000,00 635.453.000,00 1.231.279.000,00
2.02 . 2.02.01 . 04
346.200.000,00 0,00
157.366.500,00 188.833.500,00
Penyediaan Jasa Kantor 2.02 . 2.02.01 . 04 . 01
165.000.000,00 0,00
160.880.000,00 4.120.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.02 . 2.02.01 . 04 . 02
300.000.000,00 0,00
292.192.500,00 7.807.500,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.02 . 2.02.01 . 04 . 04
40.000.000,00 0,00
18.070.000,00 21.930.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 2.02 . 2.02.01 . 04 . 05
65.300.000,00 0,00
1.498.000,00 63.802.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 2.02 . 2.02.01 . 04 . 06
170.000.000,00 170.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 2.02 . 2.02.01 . 04 . 07
55.000.000,00 0,00
49.890.000,00 5.110.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.02 . 2.02.01 . 04 . 08
895.232.000,00 0,00
551.382.000,00 343.850.000,00
BOKB (DAK) Kesekretariatan 2.02 . 2.02.01 . 04 . 10
675.000.000,00
Program Pemberdayaan Perempuan 219.178.000,00 455.822.000,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 19
325.000.000,00 0,00
184.955.000,00 140.045.000,00
Perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan 2.02 . 2.02.01 . 19 . 02
350.000.000,00 0,00
270.867.000,00 79.133.000,00
Pengarusutamaan gender 2.02 . 2.02.01 . 19 . 03
700.000.000,00
Program Perlindungan Anak 211.145.000,00 488.855.000,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 20
300.000.000,00 0,00
206.150.000,00 93.850.000,00
Kesejahteraan dan pemenuhan hak anak 2.02 . 2.02.01 . 20 . 01
400.000.000,00 0,00
282.705.000,00 117.295.000,00
Perlindungan dan peningkatan kualitas hidup anak 2.02 . 2.02.01 . 20 . 02
1.355.000.000,00
Pangan 193.260.000,00 1.161.740.000,00 0,00
2.03
1.355.000.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 193.260.000,00 1.161.740.000,00 0,00
2.03 . 3.03.01
Halaman 7
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.355.000.000,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 193.260.000,00 1.161.740.000,00 0,00
2.03 . 3.03.01 . 17
300.000.000,00 0,00
210.180.000,00 89.820.000,00
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 2.03 . 3.03.01 . 17 . 01
525.000.000,00 0,00
525.000.000,00 0,00
Pembangunan Lumbung Pangan (PIK) 2.03 . 3.03.01 . 17 . 02
250.000.000,00 0,00
198.900.000,00 51.100.000,00
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan Keamanan Pangan 2.03 . 3.03.01 . 17 . 03
280.000.000,00 0,00
227.660.000,00 52.340.000,00
Pengembangan Distribusi Pangan Masyarakat 2.03 . 3.03.01 . 17 . 04
32.613.000.000,00
Lingkungan Hidup 6.569.557.000,00 5.733.443.000,00 20.310.000.000,00
2.05
32.613.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup 6.569.557.000,00 5.733.443.000,00 20.310.000.000,00
2.05 . 2.05.01
952.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
100.000.000,00 165.274.500,00 686.725.500,00
2.05 . 2.05.01 . 04
202.000.000,00 0,00
195.524.000,00 6.476.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 2.05 . 2.05.01 . 04 . 01
200.000.000,00 0,00
195.140.000,00 4.860.000,00
Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor 2.05 . 2.05.01 . 04 . 02
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 2.05 . 2.05.01 . 04 . 03
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.05 . 2.05.01 . 04 . 04
200.000.000,00 0,00
194.630.000,00 5.370.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.05 . 2.05.01 . 04 . 05
100.000.000,00 0,00
42.877.500,00 57.122.500,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 2.05 . 2.05.01 . 04 . 06
100.000.000,00 0,00
8.554.000,00 91.446.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 2.05 . 2.05.01 . 04 . 07
290.000.000,00
Program Tata Lingkungan 17.560.000,00 272.440.000,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 26
75.000.000,00 0,00
70.100.000,00 4.900.000,00
Penyusunan Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah ( IKLHD ) Kabupaten Tegal 2.05 . 2.05.01 . 26 . 01
65.000.000,00 0,00
62.100.000,00 2.900.000,00
Penyusunan Laporan SDG's ( Sustainable Development Goals ) dan GRK ( Gas Rumah Kaca )
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02
50.000.000,00 0,00
48.080.000,00 1.920.000,00
Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam ( NSDA ) : Hutan, Lahan, Air dan Mineral 2.05 . 2.05.01 . 26 . 03
50.000.000,00 0,00
48.080.000,00 1.920.000,00
Penyusunan Dokumen Pengukuran IKLH : IKU, IKA dan IKTL 2.05 . 2.05.01 . 26 . 04
50.000.000,00 0,00
44.080.000,00 5.920.000,00
Penyusunan Kelayakan Lingkungan Hidup / Rekomendasi / Registrasi atas Dokumen Lingkungan Hidup Usaha dan / atau Kegiatan
2.05 . 2.05.01 . 26 . 05
4.285.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 41.410.000,00 443.590.000,00 3.800.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27
50.000.000,00 0,00
45.165.000,00 4.835.000,00
Pemantauan Lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 27 . 01
150.000.000,00 150.000.000,00
0,00 0,00
Penyediaan Sarana Prasarana Laboratorium dan Akreditasi 2.05 . 2.05.01 . 27 . 02
200.000.000,00 0,00
190.980.000,00 9.020.000,00
Peningkatan Capacity Building Laboratorium dan Akreditasi 2.05 . 2.05.01 . 27 . 03
3.650.000.000,00 3.650.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Alat Laboratorium ( DAK ) 2.05 . 2.05.01 . 27 . 04
50.000.000,00 0,00
37.665.000,00 12.335.000,00
Pembinaan dan Pemantauan Pencemaran Air, Udara dan Limbah B3 2.05 . 2.05.01 . 27 . 05
75.000.000,00 0,00
69.600.000,00 5.400.000,00
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber - Sumber Air 2.05 . 2.05.01 . 27 . 06
50.000.000,00 0,00
45.580.000,00 4.420.000,00
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem 2.05 . 2.05.01 . 27 . 07
60.000.000,00 0,00
54.600.000,00 5.400.000,00
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber - sumber Air 2.05 . 2.05.01 . 27 . 08
550.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan 152.221.000,00 397.779.000,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 28
100.000.000,00 0,00
88.659.000,00 11.341.000,00
Fasilitasi Pelaksanaan Sekolah Adiwiyata ( Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan ) 2.05 . 2.05.01 . 28 . 01
300.000.000,00 0,00
217.854.000,00 82.146.000,00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 28 . 02
Halaman 8
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
75.000.000,00 0,00
51.420.000,00 23.580.000,00
Pengawasan Terhadap Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Atas Ketentuan Peraturan Perundang - undangan dan Ketentuan Dalam Izin Lingkungan
2.05 . 2.05.01 . 28 . 03
75.000.000,00 0,00
39.846.000,00 35.154.000,00
Penanganan Pengaduan Lingkungan Tergadap Usaha dan / atau Kegiatan Yang Diduga Melakukan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan
2.05 . 2.05.01 . 28 . 04
26.536.000.000,00 Program Pengelolaan Sampah dan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 6.193.091.500,00 3.932.908.500,00 16.410.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 29
9.000.000.000,00 0,00
3.258.048.500,00 5.741.951.500,00
Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal 2.05 . 2.05.01 . 29 . 01
1.000.000.000,00 0,00
569.660.000,00 430.340.000,00
Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah ( TPA ) 2.05 . 2.05.01 . 29 . 02
9.700.000.000,00 9.700.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan 2.05 . 2.05.01 . 29 . 03
6.710.000.000,00 6.710.000.000,00
0,00 0,00
Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan ( DAK ) 2.05 . 2.05.01 . 29 . 04
50.000.000,00 0,00
37.830.000,00 12.170.000,00
Sosialisasi dan Pembentukan Kelembagaan Program Pengurangan Sampah 2.05 . 2.05.01 . 29 . 05
76.000.000,00 0,00
67.370.000,00 8.630.000,00
Prosentase Rekomendasi Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten 2.05 . 2.05.01 . 29 . 06
7.026.922.000,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 1.109.638.000,00 5.587.284.000,00 330.000.000,00
2.06
7.026.922.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.109.638.000,00 5.587.284.000,00 330.000.000,00
2.06 . 2.06.01
5.276.922.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
200.000.000,00 611.300.500,00 4.465.621.500,00
2.06 . 2.06.01 . 04
1.515.000.000,00 0,00
1.060.902.000,00 454.098.000,00
Penyediaan jasa kantor 2.06 . 2.06.01 . 04 . 01
350.000.000,00 0,00
341.440.000,00 8.560.000,00
Pemeliharaan sarana prasarana kantor 2.06 . 2.06.01 . 04 . 02
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan sarana prasarana kantor 2.06 . 2.06.01 . 04 . 03
100.000.000,00 0,00
96.330.000,00 3.670.000,00
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2.06 . 2.06.01 . 04 . 04
65.000.000,00 0,00
34.086.500,00 30.913.500,00
Perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja 2.06 . 2.06.01 . 04 . 05
70.000.000,00 0,00
706.000,00 69.294.000,00
Penatausahaan keuangan dan barang milik daerah 2.06 . 2.06.01 . 04 . 06
150.000.000,00 0,00
145.700.000,00 4.300.000,00
Rapat koordinasi dan konsultasi 2.06 . 2.06.01 . 04 . 07
2.826.922.000,00 0,00
2.786.457.000,00 40.465.000,00
Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK non fisik) 2.06 . 2.06.01 . 04 . 08
420.000.000,00
Program Pelayanan Pencatatan Sipil 157.870.000,00 262.130.000,00 0,00
2.06 . 2.06.01 . 17
60.000.000,00 0,00
27.080.000,00 32.920.000,00
Percepatan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 17 . 01
100.000.000,00 0,00
3.670.000,00 96.330.000,00
Entry Data Akta Kelahiran Non SIAK 2.06 . 2.06.01 . 17 . 02
260.000.000,00 0,00
231.380.000,00 28.620.000,00
Pemeliharaan dan digitalisasi arsip 2.06 . 2.06.01 . 17 . 03
465.000.000,00
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 145.742.500,00 319.257.500,00 0,00
2.06 . 2.06.01 . 18
165.000.000,00 0,00
102.595.000,00 62.405.000,00
Percepatan Penerbitan dokumen pendaftaran penduduk 2.06 . 2.06.01 . 18 . 01
100.000.000,00 0,00
74.628.000,00 25.372.000,00
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 18 . 02
200.000.000,00 0,00
142.034.500,00 57.965.500,00
Pendataan penduduk 2.06 . 2.06.01 . 18 . 03
865.000.000,00 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan
130.000.000,00 194.725.000,00 540.275.000,00
2.06 . 2.06.01 . 19
100.000.000,00 0,00
78.900.000,00 21.100.000,00
Pemanfaatan Data Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 19 . 01
140.000.000,00 0,00
59.230.000,00 80.770.000,00
Pelayanan Adminduk secara Online dengan RS, Puskesmas dan UPP (LOAK) 2.06 . 2.06.01 . 19 . 02
130.000.000,00 130.000.000,00
0,00 0,00
Inovasi Pelayanan Adminduk 2.06 . 2.06.01 . 19 . 03
250.000.000,00 0,00
228.180.000,00 21.820.000,00
Pemeliharaan dan pengembangan Jaringan SIAK 2.06 . 2.06.01 . 19 . 04
150.000.000,00 0,00
126.985.000,00 23.015.000,00
Peningkatan SDM SIAK 2.06 . 2.06.01 . 19 . 05
Halaman 9
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
95.000.000,00 0,00
46.980.000,00 48.020.000,00
Pengelolaan informasi kependudukan dan pengembangan website 2.06 . 2.06.01 . 19 . 06
7.025.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.053.390.000,00 5.861.610.000,00 110.000.000,00
2.07
7.025.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.053.390.000,00 5.861.610.000,00 110.000.000,00
2.07 . 2.07.01
1.035.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
110.000.000,00 146.998.000,00 778.002.000,00
2.07 . 2.07.01 . 04
295.000.000,00 0,00
286.440.000,00 8.560.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 2.07 . 2.07.01 . 04 . 01
100.000.000,00 0,00
97.600.000,00 2.400.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.07 . 2.07.01 . 04 . 02
360.000.000,00 0,00
317.880.000,00 42.120.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.07 . 2.07.01 . 04 . 04
55.000.000,00 0,00
31.884.000,00 23.116.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 2.07 . 2.07.01 . 04 . 05
75.000.000,00 0,00
4.998.000,00 70.002.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 2.07 . 2.07.01 . 04 . 06
110.000.000,00 110.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 2.07 . 2.07.01 . 04 . 07
40.000.000,00 0,00
39.200.000,00 800.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.07 . 2.07.01 . 04 . 08
690.000.000,00
Program Administrasi Pemerintahan Desa 210.570.000,00 479.430.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 20
500.000.000,00 0,00
331.940.000,00 168.060.000,00
Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa 2.07 . 2.07.01 . 20 . 01
90.000.000,00 0,00
68.850.000,00 21.150.000,00
Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Aset Desa 2.07 . 2.07.01 . 20 . 02
100.000.000,00 0,00
78.640.000,00 21.360.000,00
Koordinasi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa 2.07 . 2.07.01 . 20 . 03
650.000.000,00
Progaram Penataan Desa 110.572.500,00 539.427.500,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 21
400.000.000,00 0,00
323.882.500,00 76.117.500,00
Penataan Lembaga dan Aparatur Pemerintah 2.07 . 2.07.01 . 21 . 01
100.000.000,00 0,00
90.522.500,00 9.477.500,00
Evaluasi Perkembangan Desa 2.07 . 2.07.01 . 21 . 02
150.000.000,00 0,00
125.022.500,00 24.977.500,00
Fasilitasi Produk Hukum Desa 2.07 . 2.07.01 . 21 . 03
4.000.000.000,00
Program Pengembangan Desa 454.495.000,00 3.545.505.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 22
250.000.000,00 0,00
184.776.000,00 65.224.000,00
Penumbuhan dan Pengembangan BUMDesa 2.07 . 2.07.01 . 22 . 01
200.000.000,00 0,00
150.703.000,00 49.297.000,00
Pengembangan Kerjasama Desa 2.07 . 2.07.01 . 22 . 02
500.000.000,00 0,00
459.043.000,00 40.957.000,00
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan 2.07 . 2.07.01 . 22 . 03
1.400.000.000,00 0,00
1.337.075.000,00 62.925.000,00
Fasilitasi Pelaksanaan TMMD 2.07 . 2.07.01 . 22 . 04
1.500.000.000,00 0,00
1.298.442.000,00 201.558.000,00
Fasilitasi Pelaksanaan Karya Bhakti TNI 2.07 . 2.07.01 . 22 . 05
150.000.000,00 0,00
115.466.000,00 34.534.000,00
Evaluasi Perkembangan Desa dan Pendampingan Desa Kurang Berkembang 2.07 . 2.07.01 . 22 . 06
650.000.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat 130.754.500,00 519.245.500,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 23
250.000.000,00 0,00
195.051.500,00 54.948.500,00
Fasilitasi dan Peningkatan Peran Serta Kelembagaan Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 23 . 01
200.000.000,00 0,00
157.482.000,00 42.518.000,00
Fasilitasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 23 . 02
200.000.000,00 0,00
166.712.000,00 33.288.000,00
Fasilitasi dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 23 . 03
8.294.299.000,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3.656.553.000,00 3.701.707.000,00 936.039.000,00
2.08
8.294.299.000,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan
Keluarga Berencana
936.039.000,00 3.656.553.000,00 3.701.707.000,00
2.08 . 2.02.01
5.053.433.000,00 Program pengendalian penduduk dan kesejahteraan keluarga 2.359.413.000,00 2.591.120.000,00 102.900.000,00
2.08 . 2.02.01 . 26
285.616.000,00 0,00
125.956.000,00 159.660.000,00
Data dan Informasi 2.08 . 2.02.01 . 26 . 01
165.000.000,00 0,00
123.690.000,00 41.310.000,00
Parameter, Analisa, Advokasi dan Pengendalian Penduduk 2.08 . 2.02.01 . 26 . 02
Halaman 10
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.319.400.000,00 0,00
621.090.000,00 698.310.000,00
BOKB (DAK) Pengendalian Penduduk 2.08 . 2.02.01 . 26 . 03
190.000.000,00 0,00
118.822.000,00 71.178.000,00
Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 2.08 . 2.02.01 . 26 . 04
197.475.000,00 0,00
97.195.000,00 100.280.000,00
Institusi masyarakat dan remaja 2.08 . 2.02.01 . 26 . 05
1.731.240.000,00 0,00
456.930.000,00 1.274.310.000,00
BOKB (DAK) Keluarga Sejahtera 2.08 . 2.02.01 . 26 . 06
102.900.000,00 102.900.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Dukungan Pengendalian Penduduk 2.08 . 2.02.01 . 26 . 07
1.061.802.000,00 0,00
1.047.437.000,00 14.365.000,00
Pengadaaan Sarana dan Prasarana Dukungan Kelompok Kegiatan Tribina 2.08 . 2.02.01 . 26 . 08
3.240.866.000,00
Program Keluarga Berencana 1.297.140.000,00 1.110.587.000,00 833.139.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27
500.000.000,00 0,00
63.045.000,00 436.955.000,00
Jaminan Pelayanan dan Pembinaan Akseptor KB 2.08 . 2.02.01 . 27 . 01
230.000.000,00 0,00
159.665.000,00 70.335.000,00
Kemitraan dan KIE 2.08 . 2.02.01 . 27 . 02
70.300.000,00 0,00
36.040.000,00 34.260.000,00
Pengembangan Kampung KB 2.08 . 2.02.01 . 27 . 03
833.139.000,00 833.139.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Dukungan Pelayanan KB 2.08 . 2.02.01 . 27 . 04
1.487.927.000,00 0,00
760.487.000,00 727.440.000,00
BOKB (DAK) Keluarga Berencana 2.08 . 2.02.01 . 27 . 05
119.500.000,00 0,00
91.350.000,00 28.150.000,00
Pelayanan Kesehatan Reproduksi 2.08 . 2.02.01 . 27 . 06
15.456.500.000,00
Perhubungan 5.476.190.000,00 4.215.310.000,00 5.765.000.000,00
2.09
15.456.500.000,00
Dinas Perhubungan 5.476.190.000,00 4.215.310.000,00 5.765.000.000,00
2.09 . 2.09.01
1.791.500.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
100.000.000,00 325.090.000,00 1.366.410.000,00
2.09 . 2.09.01 . 04
613.400.000,00 0,00
566.900.000,00 46.500.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 2.09 . 2.09.01 . 04 . 01
518.600.000,00 0,00
323.940.000,00 194.660.000,00
Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor 2.09 . 2.09.01 . 04 . 02
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 2.09 . 2.09.01 . 04 . 03
200.000.000,00 0,00
196.430.000,00 3.570.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.09 . 2.09.01 . 04 . 04
34.500.000,00 0,00
24.100.000,00 10.400.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 2.09 . 2.09.01 . 04 . 05
75.000.000,00 0,00
11.970.000,00 63.030.000,00
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan 2.09 . 2.09.01 . 04 . 06
250.000.000,00 0,00
243.070.000,00 6.930.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.09 . 2.09.01 . 04 . 07
1.250.000.000,00
Program Lalu lintas 406.040.000,00 243.960.000,00 600.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22
600.000.000,00 600.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan / Pemasangan Perlengkapan Lalu Lintas Jalan 2.09 . 2.09.01 . 22 . 01
320.000.000,00 0,00
175.600.000,00 144.400.000,00
Pemeliharaan Perlengkapan Lalu Lintas Jalan 2.09 . 2.09.01 . 22 . 02
20.000.000,00 0,00
6.800.000,00 13.200.000,00
Penyelenggaraan Andalalin 2.09 . 2.09.01 . 22 . 03
280.000.000,00 0,00
41.360.000,00 238.640.000,00
Pengendalian Operasional dan Pengamanan Lalu Lintas Daerah 2.09 . 2.09.01 . 22 . 04
30.000.000,00 0,00
20.200.000,00 9.800.000,00
Monitoring dan Evaluasi Perparkiran 2.09 . 2.09.01 . 22 . 05
2.850.000.000,00
Program Angkutan 1.166.572.500,00 1.133.427.500,00 550.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 23
550.000.000,00 550.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarpras Terminal dan Halte 2.09 . 2.09.01 . 23 . 01
910.000.000,00 0,00
54.740.000,00 855.260.000,00
Pemeliharaan Fasilitas Terminal dan Halte 2.09 . 2.09.01 . 23 . 02
200.000.000,00 0,00
147.420.000,00 52.580.000,00
Penciptaan Layanan Cepat, Tepat Murah dan Mudah 2.09 . 2.09.01 . 23 . 03
240.000.000,00 0,00
235.500.000,00 4.500.000,00
Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan 2.09 . 2.09.01 . 23 . 04
550.000.000,00 0,00
538.115.000,00 11.885.000,00
Pengadaan Alat dan Kelengkapan Uji Kendaraan Bermotor 2.09 . 2.09.01 . 23 . 05
400.000.000,00 0,00
157.652.500,00 242.347.500,00
Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 2.09 . 2.09.01 . 23 . 06
Halaman 11
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
9.565.000.000,00
Program Keselamatan Jalan 3.578.487.500,00 1.471.512.500,00 4.515.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 24
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dan Pelayaran 2.09 . 2.09.01 . 24 . 01
3.350.000.000,00 0,00
308.887.500,00 3.041.112.500,00
Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dan Pelayaran 2.09 . 2.09.01 . 24 . 02
200.000.000,00 0,00
127.782.000,00 72.218.000,00
Sosialisasi / Penyuluhan Keselamatan Jalan, Perkeretaapian dan Pelayaran 2.09 . 2.09.01 . 24 . 03
4.415.000.000,00 4.415.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan / Pemasangan Penerangan Jalan Umum 2.09 . 2.09.01 . 24 . 04
1.500.000.000,00 0,00
1.034.843.000,00 465.157.000,00
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 2.09 . 2.09.01 . 24 . 05
20.739.100.000,00
Komunikasi dan Informatika 1.683.555.000,00 9.281.945.000,00 9.773.600.000,00
2.10
20.739.100.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.683.555.000,00 9.281.945.000,00 9.773.600.000,00
2.10 . 2.10.01
2.548.500.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
1.030.000.000,00 173.145.000,00 1.345.355.000,00
2.10 . 2.10.01 . 04
447.500.000,00 0,00
436.720.000,00 10.780.000,00
Penyediaan jasa kantor 2.10 . 2.10.01 . 04 . 01
330.000.000,00 0,00
291.990.000,00 38.010.000,00
Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 2.10 . 2.10.01 . 04 . 02
1.030.000.000,00 1.030.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan sarana dan prasarana kantor 2.10 . 2.10.01 . 04 . 03
300.000.000,00 0,00
295.910.000,00 4.090.000,00
Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 2.10 . 2.10.01 . 04 . 04
71.000.000,00 0,00
24.455.000,00 46.545.000,00
Perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja 2.10 . 2.10.01 . 04 . 05
70.000.000,00 0,00
1.660.000,00 68.340.000,00
Penatausahaan keuangan dan barang milik daerah 2.10 . 2.10.01 . 04 . 06
300.000.000,00 0,00
294.620.000,00 5.380.000,00
Rapat koordinasi dan konsultasi 2.10 . 2.10.01 . 04 . 07
1.432.000.000,00 Program Diseminasi Informasi, Komunikasi dan Kemitraan Media 254.815.000,00 812.185.000,00 365.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 22
395.000.000,00 0,00
268.180.000,00 126.820.000,00
Kegiatan Diseminasi dan Dokumentasi Informasi 2.10 . 2.10.01 . 22 . 01
350.000.000,00 0,00
231.790.000,00 118.210.000,00
Kegiatan Kelembagaan Komunikasi 2.10 . 2.10.01 . 22 . 02
222.000.000,00 0,00
215.440.000,00 6.560.000,00
Kegiatan Kemitraan Media 2.10 . 2.10.01 . 22 . 03
100.000.000,00 0,00
96.775.000,00 3.225.000,00
Kegiatan Diseminasi dan Dokumentasi Informasi (DBHCHT) 2.10 . 2.10.01 . 22 . 04
365.000.000,00 365.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan tempat pemasangan banner / spanduk 2.10 . 2.10.01 . 22 . 05
14.203.813.000,00 Program Teknologi Informasi dan Persandian 669.645.000,00 5.460.355.000,00 8.073.813.000,00
2.10 . 2.10.01 . 23
4.430.000.000,00 0,00
4.321.590.000,00 108.410.000,00
Kegiatan Infrastruktur 2.10 . 2.10.01 . 23 . 01
1.060.000.000,00 0,00
559.190.000,00 500.810.000,00
Aplikasi dan Telematika 2.10 . 2.10.01 . 23 . 02
640.000.000,00 0,00
579.575.000,00 60.425.000,00
Kegiatan Persandian 2.10 . 2.10.01 . 23 . 03
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Gedung TIK 2.10 . 2.10.01 . 23 . 05
4.073.813.000,00 4.073.813.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Pusat Data Pemerintah Daerah 2.10 . 2.10.01 . 23 . 06
2.554.787.000,00 Program Statistik dan Pengembangan Sumber Daya TIK 585.950.000,00 1.664.050.000,00 304.787.000,00
2.10 . 2.10.01 . 24
470.000.000,00 0,00
370.720.000,00 99.280.000,00
Layanan Pengadaan Secara Elektronik 2.10 . 2.10.01 . 24 . 01
960.000.000,00 0,00
566.945.000,00 393.055.000,00
Kegiatan Statistik 2.10 . 2.10.01 . 24 . 02
820.000.000,00 0,00
726.385.000,00 93.615.000,00
Sumber Daya TIK 2.10 . 2.10.01 . 24 . 03
304.787.000,00 304.787.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan LPSE 2.10 . 2.10.01 . 24 . 04
1.520.000.000,00
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 287.906.000,00 1.205.581.000,00 26.513.000,00
2.11
1.520.000.000,00 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 287.906.000,00 1.205.581.000,00 26.513.000,00
2.11 . 3.06.01
Halaman 12
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
590.000.000,00
Program Bidang Koperasi 79.111.000,00 510.889.000,00 0,00
2.11 . 3.06.01 . 19
215.000.000,00 0,00
176.256.000,00 38.744.000,00
Perizinan dan Kelembagaan Koperasi 2.11 . 3.06.01 . 19 . 01
120.000.000,00 0,00
104.699.000,00 15.301.000,00
Pemberdayaan Koperasi 2.11 . 3.06.01 . 19 . 02
255.000.000,00 0,00
229.934.000,00 25.066.000,00
Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 2.11 . 3.06.01 . 19 . 03
930.000.000,00
Program Bidang UMKM 208.795.000,00 694.692.000,00 26.513.000,00
2.11 . 3.06.01 . 20
680.000.000,00 26.513.000,00
493.375.000,00 160.112.000,00
Pemberdayaan UMKM 2.11 . 3.06.01 . 20 . 01
180.000.000,00 0,00
148.885.000,00 31.115.000,00
Pengembangan Usaha Mikro dan Sektoral Informal 2.11 . 3.06.01 . 20 . 02
70.000.000,00 0,00
52.432.000,00 17.568.000,00
Pembinaan dan Kelembagaan UMKM 2.11 . 3.06.01 . 20 . 03
2.901.000.000,00
Penanaman Modal 676.222.000,00 2.203.778.000,00 21.000.000,00
2.12
2.901.000.000,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 676.222.000,00 2.203.778.000,00 21.000.000,00
2.12 . 2.12.01
1.338.000.000,00 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan
dan Keuangan
21.000.000,00 229.474.000,00 1.087.526.000,00
2.12 . 2.12.01 . 04
568.500.000,00 0,00
506.885.000,00 61.615.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 2.12 . 2.12.01 . 04 . 01
37.900.000,00 0,00
37.900.000,00 0,00
Peningkatan Kapasitas SDM 2.12 . 2.12.01 . 04 . 02
21.000.000,00 21.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.12 . 2.12.01 . 04 . 03
40.000.000,00 0,00
15.921.000,00 24.079.000,00
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 2.12 . 2.12.01 . 04 . 05
55.600.000,00 0,00
400.000,00 55.200.000,00
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 2.12 . 2.12.01 . 04 . 06
365.000.000,00 0,00
280.520.000,00 84.480.000,00
Pemeliharaan Sarana prasarana 2.12 . 2.12.01 . 04 . 08
250.000.000,00 0,00
245.900.000,00 4.100.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.12 . 2.12.01 . 04 . 29
703.000.000,00
Program Penanaman Modal 78.917.000,00 624.083.000,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 19
203.000.000,00 0,00
193.498.000,00 9.502.000,00
Peningkatan Pengkajian dan Pengembangan 2.12 . 2.12.01 . 19 . 01
500.000.000,00 0,00
430.585.000,00 69.415.000,00
Promosi dan Kerjasama Investasi 2.12 . 2.12.01 . 19 . 02
380.000.000,00
Program Perizinan 240.838.000,00 139.162.000,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 22
350.000.000,00 0,00
113.482.000,00 236.518.000,00
Pelayanan Perizinan Teknis 2.12 . 2.12.01 . 22 . 01
30.000.000,00 0,00
25.680.000,00 4.320.000,00
Pelayanan Administrasi Perizinan 2.12 . 2.12.01 . 22 . 02
480.000.000,00
Program Pengendalian 126.993.000,00 353.007.000,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 23
130.000.000,00 0,00
102.300.000,00 27.700.000,00
Peningkatan Pengendalian 2.12 . 2.12.01 . 23 . 01
100.000.000,00 0,00
40.850.000,00 59.150.000,00
Pengelolaan Data dan Informasi 2.12 . 2.12.01 . 23 . 02
250.000.000,00 0,00
209.857.000,00 40.143.000,00
Peningkatan Pembinaan dan Pengaduan 2.12 . 2.12.01 . 23 . 03
1.865.000.000,00
Kebudayaan 503.873.000,00 1.361.127.000,00 0,00
2.16
1.865.000.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 503.873.000,00 1.361.127.000,00 0,00
2.16 . 1.01.01
1.865.000.000,00
Program Kebudayaan 503.873.000,00 1.361.127.000,00 0,00
2.16 . 1.01.01 . 18
1.030.000.000,00 0,00
788.393.500,00 241.606.500,00
Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Budaya dan Tradisi 2.16 . 1.01.01 . 18 . 18
410.000.000,00 0,00
219.034.500,00 190.965.500,00
Apresiasi, Aktualisasi, dan Dokumentasi Seni dan Perfilman 2.16 . 1.01.01 . 18 . 19
425.000.000,00 0,00
353.699.000,00 71.301.000,00
Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sejarah, Situs Sejarah, dan Kepurbakalaan 2.16 . 1.01.01 . 18 . 20
Halaman 13