• Tidak ada hasil yang ditemukan

Berdasarkan tabel di 4.5 di atas, prioritas daerah Kota Metro pertama yaitu pemerataan kualitas infrastruktur perkotaan merencanakan

program dan kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 101.014.303.205,-

(seratus satu miliar empat belas juta tiga ratus riga ribu dua ratus lima

rupiah).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Metro Tahun 2016

IV- 70

Tabel 4.6

Penyelarasan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2016 dengan

Prioritas Pembangunan Kota Metro Tahun 2016

(Prioritas Daerah Kedua)

PRIORITAS DAERAH PROGRAM/KEGIATAN PAGU INDIKATIF

(Rp.) SKPD PENANGGUNG JAWAB 1 2 3 4 2. Meningkatkan Derajat Kesehatan

Masyarakat URUSAN WAJIB

KESEHATAN Dinas Kesehatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyedian Jasa Surat Menyurat

4.000.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

126.680.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Oprs.

36.412.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

15.000.000

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

35.000.000

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

71.776.000

Penyediaan Komponen Instal. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

17.000.000

Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

13.800.000

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

35.000.000

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

195.000.000

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan

351.759.995

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor

120.458.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

150.714.919

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

98.000.000

Pengadaan Peralatan Studio

100.134.000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

170.000.000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

5.725.000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

11.275.000

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

391.805.700

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

60.000.000

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Metro Tahun 2016

IV- 71

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimtek Implemetnasi Peraturan Perundang-Undangan

38.908.000

Penyusunan Database Sektoral

10.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

10.182.500

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

9.666.900

Penyusunan RKA SKPD

32.617.600

Penyusunan Renstra, Lakip dan Renja SKPD

13.123.000 Kajian SPM 11.877.000

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan

181.000.000

Pengadaan obat dan Sarana Prasarana Farmasi

1.717.890.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Pelayanan dan penanggulangan masalah Kesehatan

28.940.000

Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan

40.000.000

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

59.730.400

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

43.800.000

Penyusunan Profil Kesehatan Kota Metro

35.000.000

Penyusunan District Health Account (DHA) Kota Metro

20.000.000

Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Puskesmas

124.998.000

Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

33.060.000

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas

20.060.000

Pemberdayaan UKBM

76.623.400

Upaya Kesehatan Sekolah

134.797.500

Cetak Buku KIA

30.000.000

Pemantauan Wilayah Setempat

20.795.000

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji 2011

28.646.000

Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan & Khusus

39.000.000

Peningkatan Kesehatan Remaja

59.010.000

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Banjarsari

106.900.000

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemel. Puskesmas Sumbersari Bantul

136.900.000

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Metro Tahun 2016

IV- 72

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Metro

49.900.000

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ganjar Agung

45.400.000

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Yosomulyo

52.300.000

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Iringmulyo

46.300.000

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Karangrejo

41.100.000

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Mulyojati

49.360.000

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Yosodadi

46.300.000

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Purwosari

44.500.000

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tejo Agung

41.040.000

Musrenbang Bidang Kesehatan

45.000.000

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

43.281.100

Penilaian Puskesmas Berprestasi

21.000.000

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional

89.953.000

Pembayaran Pelayanan Kesehatan bagi PBI Kota Metro dalam rangka JKN

2.450.000.000

Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)

57.976.600

Pembayaran Pelayanan Kesehatan Non Kapital dalam rangka JKN

205.000.000

Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Perda KTR

25.000.000

Program Pengawasan Obat & Makanan

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

58.000.000

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat

17.700.000

Pemberdayaan Masyarakat Gerakan Menuju Desa Siaga (GMDS)

18.000.000

Penyuluh Kesehatan Masyarakat melalui Media Elektronik

8.500.000 Revitalisasi Posyandu 266.900.000

Pembinaan Masyarakat dalam rangka perubahan perilaku (PHBS)

92.050.000

Pembinaan Program PHBS dalam rangka Kesrak PKK KB Kesehatan 54.400.000 Gerakan Masyarakat PSN DBD 19.850.000

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pemberian Tambahan Makanan & Vitamin

54.000.000

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,

49.000.000

Gangguan akibat Kurang Yodium (GAKY), dan Kurang

Vitamin A

Pemantauan Status Gizi

17.000.000

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Metro Tahun 2016

IV- 73

Program Lingkungan Sehat

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

55.000.000

Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Lingkungan Sehat

32.266.600

Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Institusi Sehat

13.811.000

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

Penyemprotan Fogging

500.000.000

Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah

35.108.100

Pelayanan Pencegahan dan Penangg. Penyakit ISPA/Pneumonia

6.089.500

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB Paru

61.479.825

Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD

73.929.475

Pelayanan Pencegahan Penyakit Diare

6.979.000

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS

42.300.700

Pengamatan Penyakit dan Investigasi

43.811.600

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Investigasi Perizinan Tenaga Kesehatan dan Sarana Pelayanan Kesehatan 40.000.000 Akreditasi Puskesmas 290.000.000

Penerbitan Rekomendasi untuk perizinan Tenaga Kesehatan, TTU & TPM

15.000.000

Program Pengadaan, Peningkatan Perbaikan Sarpras

Puskesmas

Pustu dan Jaringannya

Pembangunan Posyandu

150.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu

1.200.510.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu

100.000.000

Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas

770.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Posyandu

90.000.000

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu

50.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat

3.544.474.000

Pengadaan Sarana Prasarana Poskeskel

799.490.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Poskeskel

102.736.402

Pemeliharaan dan Perbaikan Rutin/Berkala Alat Kesehatan

42.600.000

Rehabilitasi Perluasan Puskesmas

2.319.800.000

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

715.040.000

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Metro Tahun 2016

IV- 74

Kemitraan dengan Organisasi untuk Peningkatan

260.000.000

Kemitraan dengan Organisasi untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan

225.000.000

Bidang P2PL

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita

72.798.000

Integritas PAUD Posyandu

21.217.400

Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Lansia

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

116.000.000

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan

Anak

Upaya peningkatan kesehatan Ibu melahirkan dan Anak

87.169.600

Program Pemberdayaan dan Pengembangan SDM

Kesehatan

Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan

110.577.800

Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

63.422.200

Pembangunan Zona Integritas di Bidang Kesehatan

35.000.000

Program Perencanaan Pembiayaan Bidang Kesehatan

Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Banjarsari

420.000.000

Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Sumbersari Bantul

603.301.600

Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Metro

1.089.590.400

Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Ganjar Agung

386.429.041

Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Yosomulyo

1.352.242.391

Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Iringmulyo

840.000.000

Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Karangrejo

231.000.000

Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Mulyojati

379.747.933

Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Yosodadi

465.379.200

Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Purwosari

211.249.091

Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Tejoagung

320.000.000 KESEHATAN RSUD JEND. A. YANI

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyedian Jasa Pendukung Administrasi Kegiatan

822.800.000

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Metro Tahun 2016

IV- 75

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

49.500.000

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Rawat Inap Rumah Sakit

2.245.280.000

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kemitraan Pelaksanaan Otopsi dan Visum serta Bantuan Perawatan dan

48.000.000

Pengobatan tersangka/korban tindak pidana

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kesehatan

Peningkatan Sumber Daya Tenaga Kesehatan

400.960.000

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

77.000.000.000

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Badan Koordinasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Keluarga Berencana

Kegiatan Penyedian Jasa Surat Menyurat

4.800.000 dan PP

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

45.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

13.800.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

46.623.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

15.258.500

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

35.528.900

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

35.196.400

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.000.000

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

15.000.000

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

25.000.000

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

50.000.000

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan

19.950.000

Penataan, Pemindahan dan Optimalisasi Pemanfaatan Gedung Kantor

15.000.000

Pengumpulan dan Updating Inventaris barang

16.000.000

Pengumpulan dan Updating Data Kepegawaian

10.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

11.900.000

Kegiatan Pengadaan Meubelair

19.500.000

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Metro Tahun 2016

IV- 76

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional

268.945.000

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

8.000.000

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

485.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

22.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Keuangan

Penyusunan RKA SKPD

13.923.000

Penyusunan Renstra, Lakip dan Renja SKPD

13.923.000

Penyusunan Database Sektoral

13.923.000

Program Keluarga Berencana

Pelayanan KIE

71.131.500

Pembinaan Keluarga Berencana

39.746.500

Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan (Kesrak PKK KB Kes)

160.000.000

Rapat Kerja Daerah Program KB

15.000.000

Pembinaan Terpadu Program KB dan PP ditingkat Kecamatan

25.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluh KB Kota Metro

291.850.000

Koalisi Kependudukan Kota Metro

20.000.000

Operasional UPT KB Kecamatan Metro Pusat

20.000.000

Operasional UPT KB Kecamatan Metro Barat

20.000.000

Operasional UPT KB Kecamatan Metro Timur

20.000.000

Operasional UPT KB Kecamatan Metro Selatan

20.000.000

Operasional UPT KB Kecamatan Metro Utara

20.000.000

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)/PHBR

22.720.000

Program Pelayanan Kontrasepsi

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi

19.659.000

Operasional Tim Mobil Pelayanan Keluarga Berencana

30.866.000

Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam

Pelayanan

KB/KR yang Mandiri

Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

139.320.000

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Metro Tahun 2016

IV- 77

Pembinaan Pelaporan bagi Petugas RR Berbasis Web

26.392.800

Fasilitasi PUS dalam Pencapaian Penghargaan Bidang KB

60.000.000

Pembinaan Program Aplikasi Pemutakhiran Data Keluarga (MDK)

36.899.000

Fasilitasi dan Peningkatan Peran Masyarakat dalam pelayanan KB

134.750.000

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui

Kegiatan Kelompok Dimasyarakat

Pembentukan dan Pembinaan kepada Kelompok masyarakat

75.594.500

Pembinaan kepada Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP)

63.740.200 JUMLAH 110.580.907.772

Berdasarkan tabel di 4.6 di atas, prioritas daerah Kota Metro