program dan kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 101.014.303.205,-
(seratus satu miliar empat belas juta tiga ratus riga ribu dua ratus lima
rupiah).
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Metro Tahun 2016
IV- 70
Tabel 4.6
Penyelarasan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2016 dengan
Prioritas Pembangunan Kota Metro Tahun 2016
(Prioritas Daerah Kedua)
PRIORITAS DAERAH PROGRAM/KEGIATAN PAGU INDIKATIF
(Rp.) SKPD PENANGGUNG JAWAB 1 2 3 4 2. Meningkatkan Derajat Kesehatan
Masyarakat URUSAN WAJIB
KESEHATAN Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyedian Jasa Surat Menyurat
4.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
126.680.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Oprs.
36.412.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
15.000.000
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
35.000.000
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
71.776.000
Penyediaan Komponen Instal. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
17.000.000
Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
13.800.000
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
35.000.000
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
195.000.000
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan
351.759.995
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
120.458.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
150.714.919
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
98.000.000
Pengadaan Peralatan Studio
100.134.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
170.000.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
5.725.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
11.275.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
391.805.700
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
60.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Metro Tahun 2016
IV- 71
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimtek Implemetnasi Peraturan Perundang-Undangan
38.908.000
Penyusunan Database Sektoral
10.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
10.182.500
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
9.666.900
Penyusunan RKA SKPD
32.617.600
Penyusunan Renstra, Lakip dan Renja SKPD
13.123.000 Kajian SPM 11.877.000
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan
181.000.000
Pengadaan obat dan Sarana Prasarana Farmasi
1.717.890.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Pelayanan dan penanggulangan masalah Kesehatan
28.940.000
Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan
40.000.000
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
59.730.400
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
43.800.000
Penyusunan Profil Kesehatan Kota Metro
35.000.000
Penyusunan District Health Account (DHA) Kota Metro
20.000.000
Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Puskesmas
124.998.000
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
33.060.000
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas
20.060.000
Pemberdayaan UKBM
76.623.400
Upaya Kesehatan Sekolah
134.797.500
Cetak Buku KIA
30.000.000
Pemantauan Wilayah Setempat
20.795.000
Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji 2011
28.646.000
Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan & Khusus
39.000.000
Peningkatan Kesehatan Remaja
59.010.000
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Banjarsari
106.900.000
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemel. Puskesmas Sumbersari Bantul
136.900.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Metro Tahun 2016
IV- 72
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Metro
49.900.000
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ganjar Agung
45.400.000
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Yosomulyo
52.300.000
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Iringmulyo
46.300.000
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Karangrejo
41.100.000
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Mulyojati
49.360.000
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Yosodadi
46.300.000
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Purwosari
44.500.000
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tejo Agung
41.040.000
Musrenbang Bidang Kesehatan
45.000.000
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
43.281.100
Penilaian Puskesmas Berprestasi
21.000.000
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
89.953.000
Pembayaran Pelayanan Kesehatan bagi PBI Kota Metro dalam rangka JKN
2.450.000.000
Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)
57.976.600
Pembayaran Pelayanan Kesehatan Non Kapital dalam rangka JKN
205.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Perda KTR
25.000.000
Program Pengawasan Obat & Makanan
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
58.000.000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat
17.700.000
Pemberdayaan Masyarakat Gerakan Menuju Desa Siaga (GMDS)
18.000.000
Penyuluh Kesehatan Masyarakat melalui Media Elektronik
8.500.000 Revitalisasi Posyandu 266.900.000
Pembinaan Masyarakat dalam rangka perubahan perilaku (PHBS)
92.050.000
Pembinaan Program PHBS dalam rangka Kesrak PKK KB Kesehatan 54.400.000 Gerakan Masyarakat PSN DBD 19.850.000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Pemberian Tambahan Makanan & Vitamin
54.000.000
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
49.000.000
Gangguan akibat Kurang Yodium (GAKY), dan Kurang
Vitamin A
Pemantauan Status Gizi
17.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Metro Tahun 2016
IV- 73
Program Lingkungan Sehat
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
55.000.000
Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Lingkungan Sehat
32.266.600
Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Institusi Sehat
13.811.000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Penyemprotan Fogging
500.000.000
Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah
35.108.100
Pelayanan Pencegahan dan Penangg. Penyakit ISPA/Pneumonia
6.089.500
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB Paru
61.479.825
Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD
73.929.475
Pelayanan Pencegahan Penyakit Diare
6.979.000
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS
42.300.700
Pengamatan Penyakit dan Investigasi
43.811.600
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Investigasi Perizinan Tenaga Kesehatan dan Sarana Pelayanan Kesehatan 40.000.000 Akreditasi Puskesmas 290.000.000
Penerbitan Rekomendasi untuk perizinan Tenaga Kesehatan, TTU & TPM
15.000.000
Program Pengadaan, Peningkatan Perbaikan Sarpras
Puskesmas
Pustu dan Jaringannya
Pembangunan Posyandu
150.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu
1.200.510.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu
100.000.000
Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas
770.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Posyandu
90.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu
50.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat
3.544.474.000
Pengadaan Sarana Prasarana Poskeskel
799.490.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Poskeskel
102.736.402
Pemeliharaan dan Perbaikan Rutin/Berkala Alat Kesehatan
42.600.000
Rehabilitasi Perluasan Puskesmas
2.319.800.000
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
715.040.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Metro Tahun 2016
IV- 74
Kemitraan dengan Organisasi untuk Peningkatan
260.000.000
Kemitraan dengan Organisasi untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan
225.000.000
Bidang P2PL
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
72.798.000
Integritas PAUD Posyandu
21.217.400
Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Lansia
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
116.000.000
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan
Anak
Upaya peningkatan kesehatan Ibu melahirkan dan Anak
87.169.600
Program Pemberdayaan dan Pengembangan SDM
Kesehatan
Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan
110.577.800
Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
63.422.200
Pembangunan Zona Integritas di Bidang Kesehatan
35.000.000
Program Perencanaan Pembiayaan Bidang Kesehatan
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Banjarsari
420.000.000
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Sumbersari Bantul
603.301.600
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Metro
1.089.590.400
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Ganjar Agung
386.429.041
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Yosomulyo
1.352.242.391
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Iringmulyo
840.000.000
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Karangrejo
231.000.000
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Mulyojati
379.747.933
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Yosodadi
465.379.200
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Purwosari
211.249.091
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Tejoagung
320.000.000 KESEHATAN RSUD JEND. A. YANI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyedian Jasa Pendukung Administrasi Kegiatan
822.800.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Metro Tahun 2016
IV- 75
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
49.500.000
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Rawat Inap Rumah Sakit
2.245.280.000
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kemitraan Pelaksanaan Otopsi dan Visum serta Bantuan Perawatan dan
48.000.000
Pengobatan tersangka/korban tindak pidana
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kesehatan
Peningkatan Sumber Daya Tenaga Kesehatan
400.960.000
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
77.000.000.000
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Badan Koordinasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Keluarga Berencana
Kegiatan Penyedian Jasa Surat Menyurat
4.800.000 dan PP
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
45.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
13.800.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
46.623.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
15.258.500
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
35.528.900
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
35.196.400
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15.000.000
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
25.000.000
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
50.000.000
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan
19.950.000
Penataan, Pemindahan dan Optimalisasi Pemanfaatan Gedung Kantor
15.000.000
Pengumpulan dan Updating Inventaris barang
16.000.000
Pengumpulan dan Updating Data Kepegawaian
10.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
11.900.000
Kegiatan Pengadaan Meubelair
19.500.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Metro Tahun 2016
IV- 76
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional
268.945.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
8.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
485.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
22.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Keuangan
Penyusunan RKA SKPD
13.923.000
Penyusunan Renstra, Lakip dan Renja SKPD
13.923.000
Penyusunan Database Sektoral
13.923.000
Program Keluarga Berencana
Pelayanan KIE
71.131.500
Pembinaan Keluarga Berencana
39.746.500
Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan (Kesrak PKK KB Kes)
160.000.000
Rapat Kerja Daerah Program KB
15.000.000
Pembinaan Terpadu Program KB dan PP ditingkat Kecamatan
25.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluh KB Kota Metro
291.850.000
Koalisi Kependudukan Kota Metro
20.000.000
Operasional UPT KB Kecamatan Metro Pusat
20.000.000
Operasional UPT KB Kecamatan Metro Barat
20.000.000
Operasional UPT KB Kecamatan Metro Timur
20.000.000
Operasional UPT KB Kecamatan Metro Selatan
20.000.000
Operasional UPT KB Kecamatan Metro Utara
20.000.000
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)/PHBR
22.720.000
Program Pelayanan Kontrasepsi
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi
19.659.000
Operasional Tim Mobil Pelayanan Keluarga Berencana
30.866.000
Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam
Pelayanan
KB/KR yang Mandiri
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
139.320.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Metro Tahun 2016
IV- 77
Pembinaan Pelaporan bagi Petugas RR Berbasis Web
26.392.800
Fasilitasi PUS dalam Pencapaian Penghargaan Bidang KB
60.000.000
Pembinaan Program Aplikasi Pemutakhiran Data Keluarga (MDK)
36.899.000
Fasilitasi dan Peningkatan Peran Masyarakat dalam pelayanan KB
134.750.000
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui
Kegiatan Kelompok Dimasyarakat
Pembentukan dan Pembinaan kepada Kelompok masyarakat
75.594.500
Pembinaan kepada Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP)
63.740.200 JUMLAH 110.580.907.772