• Tidak ada hasil yang ditemukan

17 BIDANG KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Meningkatnya

Dalam dokumen RKA_DPA 2016 dan PPKD PK 2016 (Halaman 65-81)

PERJANJIAN KINERJA BUPATI TAHUN 2016 KABUPATEN PURWOREJO

17 BIDANG KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Meningkatnya

pelayanan keperpustakaan daerah dan penyelamatan arsip daerah

1. Prosentase arsip yang dikelola 15%

2.Prosentase pengelolaan arsip

sesuai dengan pedoman kearsipan

45%

3.Prosentase Kunjungan 10%

4. Prosentase jumlah unit yang

dibina

20%

bahan pustaka 18. BIDANG PERTANIAN Menguatnya perekonomian daerah yang didukung oleh ketahanan pangan,pengembang an perekonomian dalam artiluas yang berbasis produk unggulan daerah dan investasi

1. Jumlah luasan panen komoditas pertanian(Ha/th) berbasis produk unggulan

70,500

2. Panjang jaringan irigasi perdesaan dalam kondisi baik (m)

291,300

3. Luasan penerapan teknologi

intensifikasi pertanian (Ha)

1090

4. Prosentase penerapan

tehnologi IB

80%

5. Prosentase cakupan pelayanan

penyuluhan (WIBI)

100%

6. Prosentase pengukuhan

kenaikan kelas kelompok

Lanjut 9%

Madya 2%

Utama 3%

7. Cakupan layanan pemotongan

ternak pada RPH

100%

8. Prosentase kenaikan Populasi

Ternak Besar

1%

9. Prosentase kenaikan Populasi

Ternak Kecil

9%

10. Prosentase kenaikan Populasi

Ternak Unggas

5%

11. Jumlah produksi komoditas

perkebunan potensial

12. Jumlah produksi kelapa (ton) setara kopra

13. Jumlah produksi kelapa deres dalam bentuk gula (ton)

18.655,89

14. Jumlah produksi cengkeh

(ton)

532,03

15. Prosentase Peningkatan

jumlah kelompok tani yang menerapkan Teknologi intensifikasi perkebunan (kelompok)

10%

19. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Optimalisasi pemanfaatan sumber- sumber pendapatan serta aset-aset pemerintah daerah

1. Prosentase peningkatan PAD

terhadap pendapatan daerah 14.30%

2. Tingkat capaian PAD terhadap

target 100%

3. Prosentase pengelolaan aset

yang dikelola dengan baik 100%

4. Prosentase pemantauan

penyusunan APBDes tepat waktu

100%

5.Prosentase ketepatan waktu dan keakuratan laporan keuangan daerah

100%

6. Tertib pengelolaan keuangan daerah 100% Meningkatnya kualitas SDM 1. Prosentase ketersediaan

jumlah pegawai sesuai formasi

Aparatur

2. Prosentase pejabat struktural dan fungsional yang telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan

90%

3. Tingkat disiplin pegawai 92%

4. Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian

100%

Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan antar eksekutif dan legislative shg mendorong efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 1. Prosentase peningkatan kapabilitas anggota DPRD 100% 2. Prosentase tingkat pelaksanaan fungsi DPRD 100%

1. Tingkat ketersediaan kebijakan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah

100%

2. Prosentase jumlah urusan daerah yang dikoordinasikan

100%

3. Tingkat pelayanan

pembentukan kerjasama daerah

100%

4. Tingkat koordinasi bidang pemerintahan umum 100% 5. Prosentase penyelesaian layanan administrasi pemerintah daerah 100%

6. Tingkat pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

100%

lokal dalam penyebarluasan informasi pembangunan dan pemerintahan daerah

8. Tingkat Pengkajian dan

Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

100%

9. Tingkat kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi

100%

10. Tingkat kemudahan akses

masyarakat terhadap informasi publk

100%

11. Tingkat Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah 100% 12. Prosentase ketertiban administrasi pemerintahan desa 100% 13. Prosentase layanan persandian 100 % Optimalisasi fungsi konstruktif pengawasan

1. Prosentase cakupan desa yang diperiksa/dievaluasi

20%

2. Prosentase cakupan satuan kerja yang diperiksa per tahun

80%

3. Prosentase cakupan maturitas SPIP bernilai 2 pada 10 SKPD

20%

4. Prosentase pengembalian

kerugian negara/daerah ke kas negara/daerah

100%

5. Prosentase cakupan

pemeriksaan kasus yang tertangani

100%

6. Prosentase SDM Pemeriksa yang mengikuti Bimtek

100%

7. Tingkat ketersediaan sistem dan prosedur pengawasan

100% Optimalisasi fungsi kecamatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan 1. Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan 100%

kemasyarakatan 2. Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan 100% 3. Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan 100%

4. Cakupan jumlah desa/

kelurahan yang terbina

100%

5. Prosentase jumlah

permohonan pelayanan yang terlayani

100%

Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik dan

kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana 1. Tertanganinya gangguan trantibum 100%

2. Cakupan wilayah pencegahan

bencana 25% 3.Kelompok jejaring kebencanaan 12 klmpk 4. Prosentase ketersediaan

analisis jenis bencana

28.5%

5. Cakupan sarana prasarana

kesiapsiagaan bencana kewilayahan

3.4%

6. Cakupan kejadian tangap

darurat yang tertangani

100.0%

7. Tingkat pemberdayaan

masyarakat pasca bencana

20.0%

8.Cakupan pemenuhan sarana

prasarana pasca bencana

60%

9. Cakupan pelayanan kebakaran

di kabupaten

17.10%

10. Tingkat penanganan kejadian

kebakaran

11. Tingkat waktu tanggap (response time rate)

100%

12.Prosentase aparatur

pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

100%

13.Jumlah mobil pemadam

kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK. 3 unit Optimalisasi fungsi kelurahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Prosentase tertib administrasi kelurahan (terlayaninya

masyarakat untuk administrasi pemerintahan kelurahan); (ketersediaan prioritas pembangunan kelurahan; terfasilitasi dan

terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan kelurahan); dan (terjaganya kondusifitas

ketertiban dan keamanan kelurahan; terfasilitasi dan terbinanya kegiatan

pemberdayaan masyarakat)

100%

Purworejo, 1 Januari 2016 Pj. BUPATI PURWOREJO

Program Aggaran (Rp.)

171. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 378,820,600.00 172. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1,218,976,000.00 173. Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

26,400,000.00 174. Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

975,861,900.00 175. Program Pendidikan Anak Usia Dini 697,592,000.00 176. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

20,058,364,400.00 177. Program Pendidikan Menengah 5,161,132,000.00 178. Pendidikan Masyarakat dan Kursus Pelatihan 171,198,800.00 179. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

1,427,432,300.00 180. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 3,374,775,387.00 181. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan 253,038,000.00 182. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 368,710,550.00 183. Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

3,954,705,656.00 184. Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

119,604,130.00 185. Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

188. Program Upaya Kesehatan Perorangan 11,900,870,490.00 189. Program Promosi Kesehatan dan Pembiayaan

Kesehatan

26,311,765,414.00 190. Program Peningkatan Gizi, Kesehatan Keluarga dan

Masyarakat

2,815,342,760.00 191. Program Pengendalian dan Penanggulangan

Penyakit serta Penyehatan Lingkungan

3,322,822,868.00 192. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

5,055,495,000.00

193. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 134,975,292,000.00 194. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 398,050,000.00 195. Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

190,950,000.00 196. Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

35,000,000.00 197. Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

68,400,000.00 198. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan 50,000,000.00 199. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 91,250,812,600.00 200. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 3,543,650,000.00 201. Program Pengembangan dan pengelolaan sistem

drainase

6,876,700,000.00 202. Program Pengembangan dan Pengelolaan

Bangunan Gedung

58,116,873,888.00 203. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

6,395,000,000.00 204. Program Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi 80,000,000.00 205. Program Pembangunan Trotoar dan Penerangan

Jalan Umum

8,846,750,000.00 206. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih 3,662,270,000.00 207. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air

Limbah

210. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

79,550,000.00 211. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan 31,000,000.00 212. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem

Irigasi

19,730,616,800.00 213. Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem

drainase

663,782,300.00 214. Program Pengendalian Daya Rusak Air 198,957,500.00 215. Program Penanganan Kawasan Permukiman

Kumuh

80,000,000.00 216. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan

Permukiman

155,000,000.00 217. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah 620,000,000.00 218. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 254,999,800.00 219. Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

144,220,000.00 220. Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

100,000,000.00 221. Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

51,723,000.00 222. Program perencanaan pembangunan daerah 1,703,140,000.00 223. Program Penelitian dan Pengembangan 663,655,000.00 224. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 237,347,100.00 225. Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

187,877,500.00 226. Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

99,684,900.00 227. Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

58,310,400.00 228. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan 20,000,000.00 229. Program Pengelolaan Transportasi Darat 5,523,437,200.00 230. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90,960,000.00

233. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

20,000,000.00 234. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan 29,500,000.00

235. Program Pengelolaan Sampah 1,812,270,000.00

236. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

844,900,000.00 237. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 379,323,000.00 238. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pertanahan 163,780,000.00 239. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 311,134,900.00 240. Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

224,056,000.00 241. Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

68,753,000.00 242. Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 1,479,164,200.00 243. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 370,898,800.00 244. Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

1,012,768,000.00 245. Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

113,482,900.00 246. Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

86,500,000.00 247. Program penyusunan data dasar pembangunan 12,723,100.00 248. Program Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak

725,067,912.00 249. Program Keluarga Berencana (KB) 1,109,434,700.00

250. Program Keluarga Sejahtera 513,500,000.00

251. Program Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

1,882,615,000.00 252. Program Penghargaan Kepahlawanan 78,250,000.00 253. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 529,507,800.00

256. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan 20,000,000.00 257. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

1,041,948,100.00 258. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 565,000,000.00 259. Program Pengembangan dan Perlindungan Tenaga

Kerja

333,650,000.00 260. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

447,000,000.00 261. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha

Mikro Kecil

762,401,900.00 262. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 180,829,600.00 263. Program Peningkatan Promosi Investasi 99,028,900.00 264. Program Pengembangan dan pelestarian seni dan

budaya

1,634,653,800.00 265. Program Pelestarian dan Pengelolaan Nilai Sejarah

dan Budaya

857,092,300.00 266. Program peningkatan peran serta kepemudaan 120,775,000.00 267. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

743,246,000.00

268. Program Pembinaan Kepemudaan 335,591,600.00

269. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 771,145,000.00 270. Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

36,000,000.00 271. Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

9,970,000.00 272. Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

11,000,000.00 273. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan 5,000,000.00 274. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 198,943,000.00 275. Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

315,500,000.00 276. Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

kriminal

279. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 157,807,700.00 280. Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

181,075,800.00 281. Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

100,000,000.00 282. Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

70,000,000.00 283. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan

bahaya kebakaran

369,300,000.00 284. Program pencegahan dini dan penanggulangan

bencana daerah

2,364,200,000.00 285. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,372,791,600.00 286. Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

2,381,661,800.00 287. Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

85,594,000.00 288. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi

Pemerintahan

4,774,595,500.00 289. Program Penyelenggaraan Persandian 11,935,600.00 290. Program Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah 999,995,600.00 291. Program Koordinasi Perangkat Daerah 2,154,847,000.00 292. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,209,750,000.00 293. Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

808,975,000.00 294. Program peningkatan disiplin aparatur 200,000,000.00 295. Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

48,320,000.00 296. Program Dukungan Penyelenggaraan Fungsi DPRD 9,528,298,200.00 297. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 256,286,000.00 298. Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

301. Program penyusunan data dasar pembangunan 24,000,000.00 302. Program pengelolaan keuangan daerah 7,007,955,500.00 303. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 130,050,000.00 304. Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

291,079,100.00 305. Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

14,000,000.00 306. Program peningkatan sistem pengawasan internal

dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

2,136,240,100.00 307. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 230,791,000.00 308. Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

889,586,000.00 309. Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

50,000,000.00 310. Program penyusunan data dasar pembangunan 10,000,000.00 311. Program Manajemen Kepegawaian Daerah 5,147,207,000.00 312. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 105,420,700.00 313. Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

22,604,500.00 314. Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

6,325,000.00 315. Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

12,856,000.00 316. Program penyusunan data dasar pembangunan 5,999,900.00 317. Program Koordinasi Tingkat Kecamatan 128,889,000.00 318. Program Pembinaan Desa/Kelurahan 31,830,000.00

319. Program Pelayanan Masyarakat 3,600,000.00

320. Program Pembinaan Desa/Kelurahan 230,628,600.00 321. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

324. Program Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah

720,946,000.00 325. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

1,451,828,900.00 326. Program Pengelolaan, Pengembangan dan

Pembinaan Perpustakaan

250,090,000.00 327. Program Penerapan Teknologi Pertanian 1,276,500,000.00 328. Program Pemberdayaan Penyuluh dan Peningkatan

Penyuluhan Pertanian

1,401,585,700.00 329. Program Peningkatan Produksi Peternakan 4,388,999,000.00 330. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas 8,322,846,900.00 331. Program peningkatan penerapan teknologi

pertanian/perkebunan

1,021,536,000.00 332. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas

Pertanian/Perkebunan

1,059,275,000.00 333. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistem Hutan

1,557,235,900.00 334. Program Pengembangan Destinasi, Pemasaran

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

6,258,484,100.00 335. Program Peningkatan Produksi Perikanan 3,933,956,000.00 336. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan

perdagangan daerah

878,948,000.00 337. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perdagangan

6,105,867,100.00 338. Program Peningkatan Promosi Perdagangan 617,485,000.00 339. Program Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah 1,200,634,760.00 340. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 303,000,000.00

Purworejo, Maret 2015 Pj. BUPATI PURWOREJO

Dalam dokumen RKA_DPA 2016 dan PPKD PK 2016 (Halaman 65-81)

Dokumen terkait