PERJANJIAN KINERJA BUPATI TAHUN 2016 KABUPATEN PURWOREJO
17 BIDANG KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Meningkatnya
pelayanan keperpustakaan daerah dan penyelamatan arsip daerah
1. Prosentase arsip yang dikelola 15%
2.Prosentase pengelolaan arsip
sesuai dengan pedoman kearsipan
45%
3.Prosentase Kunjungan 10%
4. Prosentase jumlah unit yang
dibina
20%
bahan pustaka 18. BIDANG PERTANIAN Menguatnya perekonomian daerah yang didukung oleh ketahanan pangan,pengembang an perekonomian dalam artiluas yang berbasis produk unggulan daerah dan investasi
1. Jumlah luasan panen komoditas pertanian(Ha/th) berbasis produk unggulan
70,500
2. Panjang jaringan irigasi perdesaan dalam kondisi baik (m)
291,300
3. Luasan penerapan teknologi
intensifikasi pertanian (Ha)
1090
4. Prosentase penerapan
tehnologi IB
80%
5. Prosentase cakupan pelayanan
penyuluhan (WIBI)
100%
6. Prosentase pengukuhan
kenaikan kelas kelompok
Lanjut 9%
Madya 2%
Utama 3%
7. Cakupan layanan pemotongan
ternak pada RPH
100%
8. Prosentase kenaikan Populasi
Ternak Besar
1%
9. Prosentase kenaikan Populasi
Ternak Kecil
9%
10. Prosentase kenaikan Populasi
Ternak Unggas
5%
11. Jumlah produksi komoditas
perkebunan potensial
12. Jumlah produksi kelapa (ton) setara kopra
13. Jumlah produksi kelapa deres dalam bentuk gula (ton)
18.655,89
14. Jumlah produksi cengkeh
(ton)
532,03
15. Prosentase Peningkatan
jumlah kelompok tani yang menerapkan Teknologi intensifikasi perkebunan (kelompok)
10%
19. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Optimalisasi pemanfaatan sumber- sumber pendapatan serta aset-aset pemerintah daerah
1. Prosentase peningkatan PAD
terhadap pendapatan daerah 14.30%
2. Tingkat capaian PAD terhadap
target 100%
3. Prosentase pengelolaan aset
yang dikelola dengan baik 100%
4. Prosentase pemantauan
penyusunan APBDes tepat waktu
100%
5.Prosentase ketepatan waktu dan keakuratan laporan keuangan daerah
100%
6. Tertib pengelolaan keuangan daerah 100% Meningkatnya kualitas SDM 1. Prosentase ketersediaan
jumlah pegawai sesuai formasi
Aparatur
2. Prosentase pejabat struktural dan fungsional yang telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan
90%
3. Tingkat disiplin pegawai 92%
4. Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian
100%
Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan antar eksekutif dan legislative shg mendorong efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 1. Prosentase peningkatan kapabilitas anggota DPRD 100% 2. Prosentase tingkat pelaksanaan fungsi DPRD 100%
1. Tingkat ketersediaan kebijakan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah
100%
2. Prosentase jumlah urusan daerah yang dikoordinasikan
100%
3. Tingkat pelayanan
pembentukan kerjasama daerah
100%
4. Tingkat koordinasi bidang pemerintahan umum 100% 5. Prosentase penyelesaian layanan administrasi pemerintah daerah 100%
6. Tingkat pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
100%
lokal dalam penyebarluasan informasi pembangunan dan pemerintahan daerah
8. Tingkat Pengkajian dan
Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
100%
9. Tingkat kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi
100%
10. Tingkat kemudahan akses
masyarakat terhadap informasi publk
100%
11. Tingkat Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah 100% 12. Prosentase ketertiban administrasi pemerintahan desa 100% 13. Prosentase layanan persandian 100 % Optimalisasi fungsi konstruktif pengawasan
1. Prosentase cakupan desa yang diperiksa/dievaluasi
20%
2. Prosentase cakupan satuan kerja yang diperiksa per tahun
80%
3. Prosentase cakupan maturitas SPIP bernilai 2 pada 10 SKPD
20%
4. Prosentase pengembalian
kerugian negara/daerah ke kas negara/daerah
100%
5. Prosentase cakupan
pemeriksaan kasus yang tertangani
100%
6. Prosentase SDM Pemeriksa yang mengikuti Bimtek
100%
7. Tingkat ketersediaan sistem dan prosedur pengawasan
100% Optimalisasi fungsi kecamatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan 1. Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan 100%
kemasyarakatan 2. Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan 100% 3. Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan 100%
4. Cakupan jumlah desa/
kelurahan yang terbina
100%
5. Prosentase jumlah
permohonan pelayanan yang terlayani
100%
Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik dan
kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana 1. Tertanganinya gangguan trantibum 100%
2. Cakupan wilayah pencegahan
bencana 25% 3.Kelompok jejaring kebencanaan 12 klmpk 4. Prosentase ketersediaan
analisis jenis bencana
28.5%
5. Cakupan sarana prasarana
kesiapsiagaan bencana kewilayahan
3.4%
6. Cakupan kejadian tangap
darurat yang tertangani
100.0%
7. Tingkat pemberdayaan
masyarakat pasca bencana
20.0%
8.Cakupan pemenuhan sarana
prasarana pasca bencana
60%
9. Cakupan pelayanan kebakaran
di kabupaten
17.10%
10. Tingkat penanganan kejadian
kebakaran
11. Tingkat waktu tanggap (response time rate)
100%
12.Prosentase aparatur
pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi
100%
13.Jumlah mobil pemadam
kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK. 3 unit Optimalisasi fungsi kelurahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
Prosentase tertib administrasi kelurahan (terlayaninya
masyarakat untuk administrasi pemerintahan kelurahan); (ketersediaan prioritas pembangunan kelurahan; terfasilitasi dan
terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan kelurahan); dan (terjaganya kondusifitas
ketertiban dan keamanan kelurahan; terfasilitasi dan terbinanya kegiatan
pemberdayaan masyarakat)
100%
Purworejo, 1 Januari 2016 Pj. BUPATI PURWOREJO
Program Aggaran (Rp.)
171. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 378,820,600.00 172. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1,218,976,000.00 173. Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
26,400,000.00 174. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
975,861,900.00 175. Program Pendidikan Anak Usia Dini 697,592,000.00 176. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
20,058,364,400.00 177. Program Pendidikan Menengah 5,161,132,000.00 178. Pendidikan Masyarakat dan Kursus Pelatihan 171,198,800.00 179. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1,427,432,300.00 180. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 3,374,775,387.00 181. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan 253,038,000.00 182. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 368,710,550.00 183. Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
3,954,705,656.00 184. Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
119,604,130.00 185. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
188. Program Upaya Kesehatan Perorangan 11,900,870,490.00 189. Program Promosi Kesehatan dan Pembiayaan
Kesehatan
26,311,765,414.00 190. Program Peningkatan Gizi, Kesehatan Keluarga dan
Masyarakat
2,815,342,760.00 191. Program Pengendalian dan Penanggulangan
Penyakit serta Penyehatan Lingkungan
3,322,822,868.00 192. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
5,055,495,000.00
193. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 134,975,292,000.00 194. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 398,050,000.00 195. Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
190,950,000.00 196. Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
35,000,000.00 197. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
68,400,000.00 198. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan 50,000,000.00 199. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 91,250,812,600.00 200. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 3,543,650,000.00 201. Program Pengembangan dan pengelolaan sistem
drainase
6,876,700,000.00 202. Program Pengembangan dan Pengelolaan
Bangunan Gedung
58,116,873,888.00 203. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
6,395,000,000.00 204. Program Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi 80,000,000.00 205. Program Pembangunan Trotoar dan Penerangan
Jalan Umum
8,846,750,000.00 206. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih 3,662,270,000.00 207. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air
Limbah
210. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
79,550,000.00 211. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan 31,000,000.00 212. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi
19,730,616,800.00 213. Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem
drainase
663,782,300.00 214. Program Pengendalian Daya Rusak Air 198,957,500.00 215. Program Penanganan Kawasan Permukiman
Kumuh
80,000,000.00 216. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman
155,000,000.00 217. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah 620,000,000.00 218. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 254,999,800.00 219. Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
144,220,000.00 220. Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
100,000,000.00 221. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
51,723,000.00 222. Program perencanaan pembangunan daerah 1,703,140,000.00 223. Program Penelitian dan Pengembangan 663,655,000.00 224. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 237,347,100.00 225. Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
187,877,500.00 226. Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
99,684,900.00 227. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
58,310,400.00 228. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan 20,000,000.00 229. Program Pengelolaan Transportasi Darat 5,523,437,200.00 230. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90,960,000.00
233. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20,000,000.00 234. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan 29,500,000.00
235. Program Pengelolaan Sampah 1,812,270,000.00
236. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
844,900,000.00 237. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 379,323,000.00 238. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pertanahan 163,780,000.00 239. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 311,134,900.00 240. Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
224,056,000.00 241. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
68,753,000.00 242. Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 1,479,164,200.00 243. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 370,898,800.00 244. Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
1,012,768,000.00 245. Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
113,482,900.00 246. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
86,500,000.00 247. Program penyusunan data dasar pembangunan 12,723,100.00 248. Program Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak
725,067,912.00 249. Program Keluarga Berencana (KB) 1,109,434,700.00
250. Program Keluarga Sejahtera 513,500,000.00
251. Program Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
1,882,615,000.00 252. Program Penghargaan Kepahlawanan 78,250,000.00 253. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 529,507,800.00
256. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan 20,000,000.00 257. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
1,041,948,100.00 258. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 565,000,000.00 259. Program Pengembangan dan Perlindungan Tenaga
Kerja
333,650,000.00 260. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
447,000,000.00 261. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha
Mikro Kecil
762,401,900.00 262. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 180,829,600.00 263. Program Peningkatan Promosi Investasi 99,028,900.00 264. Program Pengembangan dan pelestarian seni dan
budaya
1,634,653,800.00 265. Program Pelestarian dan Pengelolaan Nilai Sejarah
dan Budaya
857,092,300.00 266. Program peningkatan peran serta kepemudaan 120,775,000.00 267. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
743,246,000.00
268. Program Pembinaan Kepemudaan 335,591,600.00
269. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 771,145,000.00 270. Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
36,000,000.00 271. Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
9,970,000.00 272. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11,000,000.00 273. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan 5,000,000.00 274. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 198,943,000.00 275. Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
315,500,000.00 276. Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
kriminal
279. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 157,807,700.00 280. Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
181,075,800.00 281. Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
100,000,000.00 282. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
70,000,000.00 283. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran
369,300,000.00 284. Program pencegahan dini dan penanggulangan
bencana daerah
2,364,200,000.00 285. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,372,791,600.00 286. Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
2,381,661,800.00 287. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
85,594,000.00 288. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi
Pemerintahan
4,774,595,500.00 289. Program Penyelenggaraan Persandian 11,935,600.00 290. Program Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah 999,995,600.00 291. Program Koordinasi Perangkat Daerah 2,154,847,000.00 292. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,209,750,000.00 293. Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
808,975,000.00 294. Program peningkatan disiplin aparatur 200,000,000.00 295. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
48,320,000.00 296. Program Dukungan Penyelenggaraan Fungsi DPRD 9,528,298,200.00 297. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 256,286,000.00 298. Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
301. Program penyusunan data dasar pembangunan 24,000,000.00 302. Program pengelolaan keuangan daerah 7,007,955,500.00 303. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 130,050,000.00 304. Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
291,079,100.00 305. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
14,000,000.00 306. Program peningkatan sistem pengawasan internal
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
2,136,240,100.00 307. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 230,791,000.00 308. Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
889,586,000.00 309. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
50,000,000.00 310. Program penyusunan data dasar pembangunan 10,000,000.00 311. Program Manajemen Kepegawaian Daerah 5,147,207,000.00 312. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 105,420,700.00 313. Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
22,604,500.00 314. Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
6,325,000.00 315. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
12,856,000.00 316. Program penyusunan data dasar pembangunan 5,999,900.00 317. Program Koordinasi Tingkat Kecamatan 128,889,000.00 318. Program Pembinaan Desa/Kelurahan 31,830,000.00
319. Program Pelayanan Masyarakat 3,600,000.00
320. Program Pembinaan Desa/Kelurahan 230,628,600.00 321. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
324. Program Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah
720,946,000.00 325. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
1,451,828,900.00 326. Program Pengelolaan, Pengembangan dan
Pembinaan Perpustakaan
250,090,000.00 327. Program Penerapan Teknologi Pertanian 1,276,500,000.00 328. Program Pemberdayaan Penyuluh dan Peningkatan
Penyuluhan Pertanian
1,401,585,700.00 329. Program Peningkatan Produksi Peternakan 4,388,999,000.00 330. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas 8,322,846,900.00 331. Program peningkatan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan
1,021,536,000.00 332. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas
Pertanian/Perkebunan
1,059,275,000.00 333. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistem Hutan
1,557,235,900.00 334. Program Pengembangan Destinasi, Pemasaran
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6,258,484,100.00 335. Program Peningkatan Produksi Perikanan 3,933,956,000.00 336. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan
perdagangan daerah
878,948,000.00 337. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perdagangan
6,105,867,100.00 338. Program Peningkatan Promosi Perdagangan 617,485,000.00 339. Program Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah 1,200,634,760.00 340. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 303,000,000.00
Purworejo, Maret 2015 Pj. BUPATI PURWOREJO