• Tidak ada hasil yang ditemukan

SUB BIDANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD – BIDANG AKUNTANSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET TAHUN 2014 REALISASI TAHUN 2014 CAPAIAN TAHUN 2014 (%) 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

1. Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah

1 Pergub 1Pergub 100%

2. Tersusunnya Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Perda 1 Perda 100%

3. Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 Pergub 1 Pergub 100%

4. Tersusun dan tersampaikannnya Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur denganTepat Waktu

PENGUKURAN KINERJA BIDANG PENGELOLAAN ASET

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014 TARGET TAHUN 2014 REALISASI CAPAIAN TAHUN 2014 (%) 1. Tersusunnya data barang milik

daerah yang akurat untuk penyusunan neraca

1. Prensentase Rata-rata akurasi data barang milik daerah Provinsi Jawa Timur tepat dan cepat guna penyusunan neraca akhir tahun

100% 100% 100

2. Terlaksananya Perikatan Pinjam Pakai, Sewa dan proses Penghapusan Barang Daerah

1. Jumlah perikatan Pinjam Pakai Aset daerah oleh Kab/Kota/Instansi terkait serta persentase

Peningkatan PAD melalui perikatan sewa menyewa aset dan penghapusan Barang Milik Daerah oleh pihak ketiga 65 perikatan 38 Kab/Kota 91 perikatan 38 Kab/Kota 140

3. Termilikinya sertipikat tanah milik

PENGUKURAN KINERJA

SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN-BIDANG PENGELOLAAN ASET BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014 TARGET TAHUN 2014 REALISASI CAPAIAN TAHUN 2014 (%) 1. Tersedianya Data barang milik

daerah yang akurat untuk penyusunan neraca

1. Presentase Pembenahan Data Simbada SKPD di lingkungan Pemda Prov. Jatim sesuai petunjuk Penulisan Parameter Entri data Program Simbada

100% 100% 100

2. Presentase Bintek Simbada Aset bagi SKPD 1 kali 1 kali 100 3. Presentase Bintek Simbada Pergudangan bagi SKPD 1 kali 1 kali 100 4. Presentase Pembahasan dan Sosialisasi Peraturan

Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 kali 1 kali 100 5. Presentase Rekonsiliasi laporan Pengelolaan Barang

Daerah 1 kali 1 kali 100

2. Terlaksananya Pengamanan

Barang Milik Daerah 1. Jumlah pemasangan Plang Papan Nama 100 unit 30 unit 30 3. Termilikinya Sertipikat tanah milik

Pemerintah Provinsi Jawa Timur 1. Jumlah sertipikat tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bukti Kepemilikan Aset 38 Kab/Kota 200 bidang 191 bidang 95,5 2. Jumlah pemasangan Patok Batas tanda kepemilikan 1.045 patok

PENGUKURAN KINERJA

SUB BIDANG PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN-BIDANG PENGELOLAAN ASET BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014 TARGET TAHUN 2014 REALISASI CAPAIAN TAHUN 2014 (%) 1. Tersedianya Data barang milik

daerah yang akurat untuk penyusunan neraca

1. Presentase Bintek Simbada Aset bagi SKPD 1 kali 1 kali 100 2. Presentase Pembahasan dan Sosialisasi Peraturan

Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 kali 1 kali 100 3. Presentase Rekonsiliasi laporan Pengelolaan Barang

Daerah 1 kali 1 kali 100

2. Terlaksananya Perikatan Pinjam Pakai dan Sewa Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Timur

1. Jumlah perikatan Pinjam Pakai Aset daerah oleh Kab/Kota/Instansi terkait dan Presentase Peningkatan PAD melalui perikatan sewa menyewa aset oleh pihak ketiga 33 perikatan 38 Kab/Kota 58 perikatan 38 Kab/Kota 176

2. Presentase Rapat Koordinasi Pengamanan dan

Pemanfaatan Aset Daerah 1 kali 1 kali 100 3. Termilikinya sertipikat tanah milik

Pemerintah Provinsi Jawa Timur 1. Jumlah sertipikat tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bukti Kepemilikan Aset 38 Kab/Kota 200 bidang 191 bidang 95,5 2. Jumlah pemasangan Patok Batas tanda kepemilikan 1.045 patok

PENGUKURAN KINERJA

SUB BIDANG PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN-BIDANG PENGELOLAAN ASET BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014 TARGET TAHUN 2014 REALISASI CAPAIAN TAHUN 2014 (%) 1. Tersedianya Data barang milik

daerah yang akurat untuk penyusunan neraca

1. Presentase Bintek Simbada Aset bagi SKPD 1 kali 1 kali 100 2. Presentase Pembahasan dan Sosialisasi Peraturan

Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 kali 1 kali 100 3. Presentase Rekonsiliasi laporan Pengelolaan Barang

Daerah 1 kali 1 kali 100

2. Terlaksananya Proses Penghapusan Barang Milik Daerah

Prov. Jatim

1. Jumlah Penghapusan barang milik daerah dengan

Berita Acara Penjualan Barang Milik Daerah 20 SKPD 33 SKPD 165 2. Presentase Pelepasan Sisa tanah MERR - 0 3. Termilikinya sertipikat tanah milik

Pemerintah Provinsi Jawa Timur 1. Jumlah sertipikat tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bukti Kepemilikan Aset 38 Kab/Kota 200 bidang 191 bidang 95,5 2. Jumlah pemasangan Patok Batas tanda kepemilikan 1.045 patok

PENGUKURAN KINERJA

BIDANG BINA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014 TARGET TAHUN 2014 REALISASI CAPAIAN TAHUN 2014 (%) 1. Tersusunnya Raperda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota sesuai dengan ketentuan

1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota yang telah dievaluasi dan dianalisa.

38 Kab/Kota 38 Kab/Kota 100

2. Tersusunnya Raperda tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota sesuai dengan ketentuan

1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota yang telah dievaluasi dan dianalisa.

38 Kab/Kota 38 Kab/Kota 100

3. Tersusunnya Raperda tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota sesuai dengan ketentuan

1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota yang telah dievaluasi dan dianalisa.

PENGUKURAN KINERJA

SUB BIDANG BINA KEUANGAN WILAYAH I-BIDANG BINA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014 TARGET TAHUN 2014 REALISASI CAPAIAN TAHUN 2014 (%) 1. Tersusunnya Raperda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota sesuai dengan ketentuan

1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota yang telah dievaluasi dan dianalisa.

38 Kab/Kota 38 Kab/Kota 100

2. Tersusunnya Raperda tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota sesuai dengan ketentuan

1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota yang telah dievaluasi dan dianalisa.

38 Kab/Kota 38 Kab/Kota 100

3. Tersusunnya Raperda tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota sesuai dengan ketentuan

1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota yang telah dievaluasi dan dianalisa.

PENGUKURAN KINERJA

SUB BIDANG BINA KEUANGAN WILAYAH II-BIDANG BINA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014 TARGET TAHUN 2014 REALISASI CAPAIAN TAHUN 2014 (%) 1. Tersusunnya Raperda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota sesuai dengan ketentuan

1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota yang telah dievaluasi dan dianalisa.

38 Kab/Kota 38 Kab/Kota 100

2. Tersusunnya Raperda tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota sesuai dengan ketentuan

1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota yang telah dievaluasi dan dianalisa.

38 Kab/Kota 38 Kab/Kota 100

3. Tersusunnya Raperda tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota sesuai dengan ketentuan

1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota yang telah dievaluasi dan dianalisa.

PENGUKURAN KINERJA

SUB BIDANG BINA KEUANGAN WILAYAH III-BIDANG BINA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014 TARGET TAHUN 2014 REALISASI CAPAIAN TAHUN 2014 (%) 1. Tersusunnya Raperda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota sesuai dengan ketentuan

1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota yang telah dievaluasi dan dianalisa.

38 Kab/Kota 38 Kab/Kota 100

2. Tersusunnya Raperda tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota sesuai dengan ketentuan

1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota yang telah dievaluasi dan dianalisa.

38 Kab/Kota 38 Kab/Kota 100

3. Tersusunnya Raperda tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota sesuai dengan ketentuan

1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota yang telah dievaluasi dan dianalisa.

NAMA PENGHARGAAN :

YANG MENYERAHKAN : BPK RI Perwakilan Jawa Timur

TANGGAL PENYERAHAN : Gedung DPRD Jatim, Jl. Indrapura, Senin, 16 Juni 2014

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2013

1. Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

2. Visi : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Lebih Transparan dan Akuntabel 3. Misi : Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan secara tertib, normatif dan berkelanjutan 4. Tujuan : 1. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah

2. Optimalisasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

5. T u g a s :

6. F u n g s i : a. Pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD ;

b. Pelaksanaan penyiapan bahan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD ; c. Pelaksanaan penyiapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ;

d. Pelaksanaan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) ; e. Pelaksanaan penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD) ;

f. Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ; g. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) ;

h. Pelaksanaan pemrosesan usulan penunjukan pengelola keuangan daerah ; i. Pelaksanaan pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas ;

j. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah ;

k. Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) ;

l. Pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) ; m. Pelaksanaan restitusi/pengembalian kelebihan pendapatan ;

n. Pelaksanaan penyiapan kebijakan akuntansi keuangan daerah ;

o. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset daerah ;

p. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; q. Pelaksanaan penyiapan kebijakan, pedoman dan pembinaan pengelolaan aset daerah ;

r. Pelaksanaan evaluasi rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota ; s. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota ;

t. Pelaksanaan penyajian informasi keuangan dan aset daerah ;

u. Pelaksanaan pengkoordinasian pengumpulan bahan dan pemrosesan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR) ; v. Pelaksanaan pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah ;

w. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD ; x. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Penatausahaan APBD, Akuntansi keuangan dan aset daerah, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota, dan Pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

KINERJA UTAMA SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB

1 4 5

1. Bidang Anggaran

2.

3.

4. Data sertifikat aset tanah

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Bidang Pengelolaan Aset Daerah

5. Neraca Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Bidang Pengelolaan Aset Daerah

6. Pelatihan Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah UPT-Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Timur

Persentase SKPD yang

menyusun RKA/RKPA tepat waktu

Jumlah Aset Tanah yang bersertifikat

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kabupaten / kota se-Jawa Timur

2

Persentase SKPD yang

menyampaikan laporan

keuangan tepat waktu x 100%

Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pengelolaan keuangan daerah

Jumlah Raperda tentang APBD/PAPBD dan Raper KDH yang dievaluasi tepat waktu

Jumlah Kab./Kota yang menyampaikan Raperda dan Raper KDH

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nilai Aset Tetap Provinsi Jawa Timur

Nilai Aset Tetap Provinsi Jawa Timur

Persentase Raperda tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kab/Kota

dan Raper KDH tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kab/Kota tepat waktu

x RKA = Rencana Kerja Anggaran

RKPA = Rencana Kerja Perubahan Anggaran

PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

3

x 100%

Jumlah penerbitan SP2D tepat waktu

RKA/RKPA SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Bidang Perbendaharaan

Bidang Akuntansi

Bidang Bina Keuangan

Kab/Kota

Raperda dan Raper KDH

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Laporan Keuangan SKPD

dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pengelolaan keuangan daerah

100% Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan keuangan

Jumlah Aset Tetap Tanah yang Bersertifikat

x Jumlah SKPD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu

Jumlah SKPD yang menyusun RKA/RKPA

100% Persentase Penerbitan SP2D

tepat waktu

Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu

Jumlah SP2D yang diterbitkan

SP2D SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Dokumen terkait