• Tidak ada hasil yang ditemukan

24 bulan keluarga miskin,

Dalam dokumen LAMPIRAN KUA-PPAS 2017 (Halaman 35-41)

Kegiatan : 1 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

- Survey Pemantauan garam yodium di Rumah Tangga Jumlah Rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium yang di survey

4.200 rumah

tangga 42,000,000 - Pemantauan Status Gizi Tersedianya data status gizi anak balita tingkat kabupaten 11.000 balita 25,000,000

2 Pengadaan PMT (Otsus) Meningkatnya status gizi msyarakat

293 Psy,950 Blt,500 Bumil KEK,4401 Baduta,950 Paud/SD/Min,175 0 Lansia 2,601,629,165

No Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara (Rp)

1 3 4 5

Program / Kegiatan 2

3 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya (Sweeping (Kunjungan Rumah) Pemberian Kapsul Vitamin A dan Pemberian Tablet Fe Ibu Hamil)

Persentase balita 6 - 59 bln dan bumil yang mendapat Fe dan kapsul vit A

950 Balita dan 500 Bumil

25,000,000

4 Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian Keluarga Sadar Gizi Meningkatnya Status gizi Masyarakat serta terbentuknya Kader Kelompok Peduli ASI

- Pembentukan Kelompok Peduli ASI Meningkatkan peran keluarga dalam pemberian ASI Eksklusif 56 Kelompok 56,000,000 - Promosi Gizi seimbang bagi kelompok ibu hamil Promosi gizi seimbang dalam mengatasi bumil KEK dan

anemia 6700 bumil 40,000,000

10 Program : Pengembangan Lingkungan Sehat. Peningkatan Pengembangan Lingkungan Sehat

Kegiatan : 1 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat (Pelatihan dan Pengembangan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

Meningkatnya kesadaran masyarakat desa memahami

pentingnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat 14 desa 84,000,000 2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Pemeriksaan kualitas air minum masyarakat) Cakupan Air Minum Isi Ulang masyarakat yang memenuhi

syarat Kesehatan 400 KK 40,000,000

11 Program : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

menular

Kegiatan : 1 Peningkatan survellance Epidemologi dan penanggulangan wabah Cakupan Desa mengalami KLB yang ditangani dalam <24

Jam 14 25,000,000 2 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Cakupan desa UCI 192 55,000,000 3 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Cakupan kasus yang ditangani dan mendapat perawatan 110 kasus 120,000,000 4 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit Meningkatnya peran serta masyarakat dan upaya pencegan

dan pemberantasan penyakit 150 orang 20,000,000 5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

- Pencegahan/Penemuan Aktif dan Penanggulangan Ispa (Pneumonia) Cakupan Penanganan Penderita Pneumonia Balita 120 kasus 25,000,000 - Penanggulangan Malaria Terlaksananya Penanggulangan kasus penyakit Malaria 45 kasus 25,000,000 - Penanggulangan Penyakit TBC Paru dan Kusta Cakupan Penanganan Penderita TBC Paru dan Kusta 400 Penderita 20,000,000 - Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Filariasis Terlaksananya Upaya Penjaringan dan Penatalaksanaan

kasus Filariasis 230.000 jiwa 40,000,000 - Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Pemeriksaan Kesehatan Calon

Jema'ah Haji) Cakupan pelayanan kesehatan Haji 1 45,000,000

12 Program : Standarisasi Pelayanan Kesehatan Meningkatnya pelayanan puskesmas

Kegiatan : 1 Penyusunan Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- Penyusunan SOP Bidang Kesehatan Fokus KIA Tersedianya SOP Bidang Kesehatan Fokus KIA 1 SOP 20,000,000 - Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Puskesmas (Akreditasi) (DAK Non Fisik) Terakreditasi Puskesmas 5 Puskesmas 893,930,000 2 Evaluasi dan pengembangan Standar Pelayanan kesehatan

- Evaluasi pengembangan standar pelayanan kesehatan Tersedianya standart pelayanan yang ter Up Date sesuai

No Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara (Rp)

1 3 4 5

Program / Kegiatan 2

- Sosialisasi Pengelolaan Tempat Usaha Sesuai dengan Standart Kesehatan (Apotik, Toko Obat, Penyelenggara Makan Minum)

Meningkatnya pengetahuan Pemilik tentang Pengelolaan Tempat Usaha sesuai dengan Standart Kesehatan (Pemerintah dan Swasta)

80 Orang 40,000,000 3 Pembangunan dan pemuktahiran data dasar standar pelayanan kesehatan Tersedianya Data Base Puskesmas

- Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Tersedianya Data Base Puskesmas 14 dokumen 28,000,000 - Pemutakhiran Data Dasar Pelayanan Penjaringan Kesehatan Siswa

Terlaksananya hasil pemutakhiran data dasar penjaringan kesehatan siswa SMP, SMU setingkat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SDGs)

17 sekolah 34,000,000 4 Monitoring evaluasi dan pelaporan

- Kegiatan : Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 14 Puskesmas 28,000,000 - Supervisi fasilitatif Bidan Koordinator Terdatanya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi kebidanan 1 Kegiatan 15,000,000 - Penilaian Fasilitas dan Tenaga Kesehatan Teladan Terpilihnya Fasilitas dan Tenaga Kesehatan Teladan skala

Kabupaten 1 Kegiatan 20,000,000

13 Program : Pelayanan kesehatan Penduduk Miskin Cakupan pelayanan kesehatan dasar penduduk

masyarakat miskin

Kegiatan : 1 Pelayanan sunatan masal Terlaksananya kegiatan pelayanan sunatan masal 80 orang 40,000,000 2 Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi Buruk/Busung Lapar Meningkatnya cakupan dan kondisi kesehatan balita gizi buruk

yang ditangani 18 kasus 36,000,000

14 Program : Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

Kegiatan : 1 Pembangunan baru puskesmas (DAK) Ketersediaan sarana dan prasarana 1 Unit 3,333,000,000

Perencanaan 34,335,000

Pengawasan 22,890,000

AP PROYEK 33,330,000

2 Pembangunan Pagar Puskesmas Seruway (OTSUS) 1 Paket 535,600,000

Perencanaan 16,068,000

3 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kec. Karang Baru (OTSUS) Tersedianya peralatan medis dan non medis guna menunjang

pelayanan kesehatan 1 Paket 707,000,000 4 Peningkatan polindes menjadi poskesdes (OTSUS) Meningkatnya status dan sarana kesehatan polindes menjadi

poskesdes 10 Unit 2,163,000,000

Perencanaan 64,890,000

5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya data kebutuhan sarana dan prasarana 1 Paket 25,000,000 Pembangunan Pagar polindes di BTN Karya Indah Kp.Paya Bedi Kec.Rantau 120,000,000

15 Program : Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terbangunnya kemitraan lintas program dan sektoral

dalam upaya pembangunan kesehatan

Kegiatan : 1 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan pasien/masyarakat

- Pelayanan Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Manyak Payed 31883.65 jiwa 2,440,800,000

- Pelayanan Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bendahara 7212.925 jiwa 648,000,000

Pegadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya

No Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara (Rp)

1 3 4 5

Program / Kegiatan 2

- Pelayanan Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sungai Iyu 8187.7 jiwa 836,496,000

- Pelayanan Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Seruway 24159.25 jiwa 1,915,992,000

- Pelayanan Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kota Kualsimpang 17195.4 jiwa 1,409,112,000

- Pelayanan Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Karang Baru 36310.625 jiwa 2,563,200,000

- Pelayanan Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kejuruan Muda 30327.7 jiwa 2,130,336,000

- Pelayanan Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sapta Jaya 10687.675 jiwa 777,600,000

- Pelayanan Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Rantau 18202.975 jiwa 1,584,000,000

- Pelayanan Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tamiang Hulu 12659.775 jiwa 1,152,000,000 - Pelayanan Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Simpang Kiri 14414.575 jiwa 1,012,536,000

- Pelayanan Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Banda Mulia 8614.1 jiwa 992,592,000

- Pelayanan Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bandar Pusaka 10714.325 jiwa 961,200,000

- Pelayanan Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sekerak 5503.225 jiwa 432,000,000

- Pelayanan Non Kapitasi di FKTP 7758.225 jiwa 5,908,794,112

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14 FKTP 28,000,000

2 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Meningkatnya kualitas kemitraan dokter dan paramedis 90 orang 45,000,000

16 Program : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Meningkatnya Kesehatan anak balita

Kegiatan : 1 Penyuluhan kesehatan anak balita

- Lomba Balita Sehat Indonesia Cakupan Pelayanan Kesehatan anak balita 14 Puskesmas 20,000,000

17 Program : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Meningkatnya pelayanan kesehatan lansia

Kegiatan : 1 Pelayanan kesehatan (Pembinaan Kelompok pra usila dan usila) (Pengadaan KMS USILA, Bagan

PKM Santun USILA, Poster Leaflet USILA, Buku Saku Pengelola Usila, stiker usila) Cakupan Pelayanan kesehatan pra usila dan usila 50 orang 50,000,000

AP PROYEK 500,000

18 Program : Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak Meningkatkan keselamatan ibu melahirkan dan anak 110 orang

Kegiatan : 1 Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Kurang Mampu

- Penyuluhan tentang tanda Bahaya pada ibu hamil dan KB pasca bersalin Meningkatkan keselamatan ibu melahirkan dan anak 14 Puskesmas 42,000,000 - Penyuluhan Kesehatan Ibu hamil dengan Usia dibawah 20 tahun Menurunkan kasus Kematian pada primimuda 14 Puskesmas 28,000,000 19 Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan : 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja 3 Laporan 5,000,000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran tersedianya laporan keuangan semester 1 dan 2 2 Laporan 5,000,000

57,078,056,366 Jumlah

URUSAN :

SKPK :

No Sasaran Target Plafon Anggaran

Sementara (Rp)

1 3 4 5

1 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya kelancaran operasional kantor

Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jasa surat menyurat 12 Bln 6,000,000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelunasan tagihan listrik, air dan telpon 12 Bln 950,000,000 3 Penyediaan jasa pemeliharan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas operasional 7 Unit 300,000,000 4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja 12 Bln 250,000,000 5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 Bln 48,000,000 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bln 55,000,000 7 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 12 Bln 40,000,000 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 Bln 11,000,000 9 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya logistik kantor 12 Bln 450,000,000 10 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 Bln 1,000,000,000 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bln 200,000,000 12 Penyediaan barang dan jasa operasional kantor Tersedianya barang dan jasa operasional kantor 12 Bln 4,000,000,000 13 Penyediaan jasa pendukung tata usaha kantor Tenaga PDPK 12 Bln 558,060,000

14 Akreditasi Rumah Sakit (DAK Non Fisik) 475,000,000

2 Program : Aparatur yang meningkat kompetensi sesuai profesi dan

kewenangannya

Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang terlatih (orang) 40 orang 150,000,000

3 Program : Tersedianya laporan kinerja keuangan

Kegiatan : 1.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 laporan 5,000,000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya sarana dan prasarana Pelaporan Keuangan 1 laporan 5,000,000 3 Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi BLUD Tersedianya Dokumen sistem dan prosedur akuntansi BLUD 1 Dokumen 20,000,000

4 Program : Jumlah kunjungan pasien JKN dan Umum

Kegiatan : 1. Fasilitasi pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Jumlah kunjungan pasien JKN dan Umum 53379 kunjungan 52,000,000,000

5 Program : 1. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan

sarana kesehatan

2. Meningkatnya ketersediaan obat, fasilitas dan perlengkapan kesehatan

- Tingkat ketersediaan obat dan perlengkapan untuk pasien miskin/JKN

- Tingkat ketersediaan obat dan perlengkapan untuk pasien umum

Kegiatan : 1 Pembangunan Rumah Sakit

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Wajib Pelayanan Dasar (Kesehatan) Rumah Sakit Umum Daerah

Program / Kegiatan 2

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD

Peningkatan pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.

No Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara (Rp)

1 3 4 5

Program / Kegiatan 2

a). Tempat parkir Tempat parkir 100% 160,000,000

b). Pembuatan lift Lift ruang VIP 100%

- Pekerjaan Fisik (Otsus) 1,142,295,000

- Perencanaan (APBK) 34,268,850

- Pengawasan (Otsus) 22,800,000

- AP (Otsus) 5,700,000

c). Pembuatan Instalasi gas medik Instalasi gas medik 100%

- Pekerjaan Fisik (Otsus) 2,985,000,000

- Perencanaan (APBK) 89,550,000

- Pengawasan (Otsus) 48,000,000

- AP (Otsus) 14,925,000

d). Pembuatan Sistem Pemadam Kebakaran Sistem Pemadam Kebakaran 100%

- Pekerjaan Fisik (Otsus) 926,800,000

- Perencanaan (APBK) 27,804,000

- Pengawasan (Otsus) 18,536,000

- Ap Proyek (Otsus) 4,664,000

2. Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit

a). Rehab Instalasi Radiologi 100%

- Pekerjaan Fisik (Otsus) 590,000,000

- Perencanaan (APBK) 17,700,000

- Pengawasan (Otsus) 11,800,000

- AP (Otsus) 5,900,000

3. Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Jumlah alat dan perlengkapan kesehatan - Alat Kesehatan IGD, Radiologi, ICU dan Kamar Operasi, UTDRS, LAB, CSSD

(DAK) 100% -

- Alat Kesehatan Ruang Rawat Inap, Instalasi dan Rawat Jalan (Otsus) 100% 1,692,738,090 5. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit Tersedianya Perlengkapan rumah tangga rumah sakit

- Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RSUD 600,000,000

6. Pengadaan Alat Kesehatan RSUD (DAK)

- Alat Kesehatan Radiologi 3,130,000,000

7. Pembangunan Ruang Tunggu Pasien di ICU 100,000,000

8. pembangunan ruang rawat jiwa 100,000,000

9. pembangunan canopy RSUD tamiang 50,000,000

10. Pengadaan Lemari (Bahan HPL) RSUD Aceh Tamiang 150,000,000

11. Pengecetan Ruangan RSUD 200,000,000

12. Pengadaan CCTV Rumah Sakit Aceh Tamiang 100,000,000

Pengadaan Peralatan Dapur 196,000,000

No Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara (Rp)

1 3 4 5

Program / Kegiatan 2

Pembuatan Nurse Station 198,000,000

Pembuatan Wallpaper Ruangan 195,000,000

Pengadaan Komputer PC 198,000,000

Pembuatan Taman RSUD 197,000,000

Pengadaan Meja Kerja (Bahan HPL) 198,000,000

6 Program : Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

Kegiatan : 1. Pemeliharaan rutin/berkala rumah Sakit Terpeliharanya gedung rumah sakit 100% 200,000,000 2. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Terpeliharanya alat-alat kesehatan rumah sakit 100% 250,000,000

74,573,540,940

Dalam dokumen LAMPIRAN KUA-PPAS 2017 (Halaman 35-41)

Dokumen terkait