• Tidak ada hasil yang ditemukan

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 218,704,360,531 189,406,799,285 86

Dalam dokumen PROFIL DPUP SLEMAN 2015 (Halaman 48-55)

responsif gender ”

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 218,704,360,531 189,406,799,285 86

Urusan Wajib Pekerjaan Umum 154,408,634,281 130,598,848,354 84.58

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 720,810,790 636,488,234 88.30

Penyediaan jasa administrasi keuangan 77,100,000 72,300,000 93.77

Penyediaan makanan dan minuman rapat 22,485,000 22,317,500 99.26

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi 71,323,000 68,997,028 96.74 Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran 290,832,225 276,585,415 95.10

Penyediaan jasa langganan 85,506,000 72,264,426 84.51

Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor 173,564,565 124,023,865 71.46

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2,190,053,775 1,804,877,949 82.41

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2,021,391,000 1,683,704,999 83.29 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 84,000,000 83,843,950 99.81 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan

gedung kantor dan rumah dinas

84,662,775 37,329,000 44.09

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 56,662,400 54,792,850 96.70

Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya 29,600,000 28,303,450 95.62

Penyusunan dokumen kepegawaian 27,062,400 26,489,400 97.88

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

272,114,000 241,469,950 88.74

Penyusunan perencanaan kerja SKPD 42,638,000 42,612,000 99.94

Penyusunan profil data SKPD 19,840,500 18,269,450 92.08

Pelayanan IUJK 111,243,000 88,608,000 79.65

Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja SKPD 98,392,500 91,980,500 93.48

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 28,032,337,000 27,279,113,050 97.31

Perencanaan pembangunan jalan 398,165,000 373,574,000 93.82

Perencanaan pembangunan jembatan 582,127,000 549,396,500 94.38

Peningkatan jalan 22,323,300,000 22,300,354,250 99.90

Peningkatan jembatan dan gorong-gorong 4,728,745,000 4,055,788,300 85.77

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 11,161,811,500 9,281,469,600 83.15

Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong- gorong

697,180,000 672,865,000 96.51 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 9,047,649,500 7,802,667,400 86.24 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase 1,416,982,000 805,937,200 56.88

Program Pembangunan turap/talud/brojong 4,934,600,000 4,457,441,450 90.33

Ha la m an

4

5

1 2 3 4

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 36,551,059,010 28,269,794,516 77.34

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 805,663,500 649,475,500 80.61 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 26,420,867,950 20,784,308,416 78,67

Pemeliharaan Rutin Jalan 5,955,177,060 4,492,764,600 75.44

Pemeliharaan Rutin Jembatan 889,410,000 801,023,000 90.06

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan jembatan

2,479,940,500 1,542,223,000 62.19

Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

342,434,000 311,263,000 90.90

Penyusunan sistem informasi/data base jalan 342,434,000 311,263,000 90.90

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

4,024,855,090 938,647,930 23.32

Operasional/pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan

3,977,821,240 895,047,090 22.50 Operasional/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan

laboratorium

47,033,850 43,600,840 92.70

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

9,152,735,366 5,361,739,500 58.58

Pengembangan distribusi air minum 8,661,898,366 4,966,096,000 57.33 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum dan

reservoir

248,577,000 243,003,000 97.76

Pembinaan teknik pengolahan air minum 242,260,000 152,640,500 63.01

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

104,645,000 96,553,400 92.27

Perencanaan pengembangan infrastruktur 104,645,000 96,553,400 92.27

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 42,716,842,350 39,619,038,950 92.75

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 37,077,345,000 35,459,335,500 95.64 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih

perdesaaan

4,632,466,350 3,181,048,450 68.67 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan 1,007,031,000 978,655,000 97.18

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah

14,147,674,000 12,246,157,975 86.56

Perencanaan Gedung 405,330,000 329,772,800 81,46

Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah 13,687,200,000 11,847,849,675 86.56

Pembinaan Teknis Pembangunan 55,144,000 49,905,100 90.50

Urusan Wajib Perumahan 11,595,006,500 10,117,049,348 87.25

Program Pengembangan Perumahan 7,883,717,500 6,856,208,298 86.97

Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan 985,947,000 916,358,000 92.94 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa /

Rusunami

961,376,000 866,042,600 90.08

Pengelolaan Rusunawa/Rusunami 1,616,329,000 1,610,582,298 99.64

Penataan kawasan LC 2,540,729,000 2,003,371,800 78.85

Pembinaan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Ha la m an

4

6

1 2 3 4

Program pengelolaan areal pemakaman 3,711,289,000 3,260,841,050 87.86

Koordinasi pengelolaan areal pemakaman 444,719,000 432,133,150 97.17 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 3,266,570,000 2,828,707,900 86.60

Urusan Wajib Penataan Ruang 1,509,576,450 1,164,470,450 77.14

Program Perencanaan Tata Ruang 1,103,132,950 917,859,100 83.20

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan 262,682,500 256,085,800 97.49

Survey dan pemetaan 0 0 0.00

Penyusunan RDTR Kawasan Perdesaan 385,712,000 338,715,900 87.82

Revisi rencana detail tata ruang perkotaan 207,616,500 169,250,350 81.52

Revisi rencana tata ruang pedesaan 112,317,950 78,423,700 69.82

Pelayanan informasi tata ruang 134,804,000 75,449,350 55.97

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 406,443,500 246,611,350 60.68

Pengawasan pemanfaatan ruang 371,339,500 222,674,300 59.97

Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 35,104,000 23,937,050 68.19

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 76,267,500 74,605,500 97.82

Program perencanaan pembangunan daerah 76,267,500 74,605,500 97.82

Penyusunan Renstra SKPD 76,267,500 74,605,500 97.82

Urusan Wajib Lingkungan Hidup 169,696,000 123,914,400 73.02

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

169,696,000 123,914,400 73.02

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kawasan perkotaan

169,696,000 123,914,400 73.02

Urusan Wajib Sosial 831,261,500 256,601,053 30.87

Program Penanggulangan Kemiskinan 831,261,500 256,601,053 30.87

Pendampingan PNPM Perkotaan 831,261,500 256,601,053 30.87

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga 1,980,000,000 1,697,599,000 85.74

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1,980,000,000 1,697,599,000 85.74

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

1,980,000,000 1,697,599,000 85.74

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

27,053,200 21,164,000 78.23

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

27,053,200 21,164,000 78.23

Ha la m an

4

7

1 2 3 4 Urusan Wajib Kearsipan 84,576,600 80,755,380 95.48

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

84,576,600 80,755,380 95.48

Pengelolaan dokumen SKPD 84,576,600 80,755,380 95.48

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 82,350,000 81,696,000 99.21

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

82,350,000 81,696,000 99.21

Pengelolaan Website 82,350,000 81,696,000 99.21

Urusan Pilihan Perdagangan 47,939,938,500 45,190,095,800 94.26 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi 47,939,938,500 45,190,095,800 94.26

Pembangunan pasar 47,939,938,500 45,208,726,200 94.30

Ha la m an

4

8

Keterangan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

6. Program Pembangunan Saluran Drainase Gorong-gorong 7. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

8. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

9. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data base jalan dan jembatan 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah 12. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

13. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

14. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah 15. Program Pengembangan Perumahan

16. Program Pengelolaan Areal Pemakaman 17. Program Perencanaan Tata Ruang

18. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 19. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

20. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 21. Program Penanggulangan Kemiskinan

22. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

23. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH

24. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 25. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 26. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi

Ha la m an

4

9

4.2. Data Prestasi

Pada Tahun 2012, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Mengikuti Lomba Adiupaya Puritama 2012, yaitu lomba dibidang penyelenggaraan pengembangan perumahan dan permukiman tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementrian Perumahan Rakyat dengan mendapatkan penghargaan sebagai Juara III.

Dinas Pekerjaan Umum juga meraih penghargaan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Pekerjaan Umum (PKPD-PU) tahun 2012 sub bidang Bina Marga sebagai juara Terbaik I di tingkat Kabupaten oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Dinas Pekerjaan Umum juga meraih penghargaan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Pekerjaan Umum (PKPD-PU) tahun 2014 sub bidang Cipta Karya sebagai juara Terbaik I di tingkat Kabupaten oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Ha la m an

5

0

emikian Buku Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Tahun 2015 ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dalam penyusunan buku profil ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami mohon kritik dan saran yang bersifat melengkapi untuk kesempurnaan agar nantinya lebih baik.

Gambar 5.1. Sebagian Tim Penyusun Buku Profil DPUP Kab. Sleman Tahun 2015

Ha la m an

5

1

RENCANA KINERJA TAHUNAN DPUP KABUPATEN SLEMAN

Dalam dokumen PROFIL DPUP SLEMAN 2015 (Halaman 48-55)

Dokumen terkait