• Tidak ada hasil yang ditemukan

JL. JAWA NO. 26  (0331) 322870 JEMBER

TUJUAN OPD SASARAN OPD PROGRAM KEGIATAN Uraian Indikator

Tujuan Uraian Indikator

Sasaran Target Uraian Indikator Program Target Uraian Indikator kegiatan

(Output) Target Anggaran

Meningkat-kan kemajuan dankemandirian desa

Persentase desa maju dan mandiri

Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa

Persentase desa maju dan mandiri

44,6% Peningkatan Kapasitas

SUmber Daya Aparatur Jumlah keikusertaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

desa226 Bimbingan Teknis/Workshop/

Sosialisasi/Semin ar Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Aparatur Desa yang dilatih pengenalan dan pemahaman tupoksi pemerintah desa

Aparatur904 Desa

94.814.000,-Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat:

2% Pembinaan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat

Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti pameran BBGRM tingkat provinsi sesuai hasl seleksi OPD

desa/kelu5 rahan

124.500.000,-Pemberdayaan

Kelembagaan dan Pelatihan

Jumlah desa/kelurahan

yang dilakukan

pemberdayaan

kelembagaan dan pelatihan

desa/ke248 lurahan

Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDesa

Jumlah BUMDes yang terbentuk dalam pengawasan

BUMDes226

84.575.000,-Pemberdayaan

Perekonomian Perdesaan (P4)

Persentase sarana dan prasarana desa yang terbangun melalui perekonomian pedesaan

13,61% Pembangun

an Daerah

Pemberdaya an Masyarakat (PDPM)

Jumlah desa yang dibina

pemberdayaan dan pelestarian aset simpan pinjam perempuan

211 desa

284.948.000,-Pendampingan Desa melalui Kerjsama Perguruan Tinggi

Jumlah partisipasi masyarakat desa pada pendamping dosen

desa/248 kelurah

an

Kegiatan Pendampingan Satu Desa Satu Dosen (SD2)

Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan pendampingan satu desa satu dosen

248 Desa/

Kelurahan

7.244.800.000,-Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Persentase pengelolaan

keuangan desa 100% Penyusunan

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah perbup yang disusun tentang pedoman pengelolaan keuangan desa

3 perbup

111.065.000,-Pemutakhiran

Data desa

Mendukung Alokasi Keuangan Desa

Jumlah desa yang dilakukan pemutakhiran data desa

226 desa

150.750.000,-Peningkatan Sistem Pengawasan Internal &

Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

Jumlah penyelesaian

permasalahan desa 20

laporan Penanganan Kasus pada Wilayah

Pemerintahan di Bawahnya

Jumlah kasus pengaduan/permas alahan desa yang ditangani dan ditindaklanjuti

12 kasus

150.000.000,-Jember, Januari 2020

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

TABEL 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN

Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No Tuju

an katorIndi Tujuan

Sasaran katorIndi Sasaran

Kode kere ngni

ram danProg Kegia

Kegiatandan ( Output )

CapaiData padaan Tahun PerenAwal naanca 2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir periode

Renstra OPD

KerjaUnit OPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pena

nggung ja

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp wab

1

Me-ningkat kankema juandan keman dirian desa

Persen tasedesa majudan mandiri

Mening katnya kemajuan dan kemandiri an desa

Persen tasedesa majudan mandiri

1.22.0 1.01.1 5

Program Peningk atanKeberda yaanMasyara katPedesaa n

Jumlah Lembaga Pemberday aanMasyarakat , Kader Pemberday aanMasyarakat , Kelompok Masyarakat yang dibina

LPMD/248 K 1.240 KPM

Pokma146 s

LPMD248 /K 1.240 KPM

Pokm146 as

771.983.

000

Pokma146 s asiMasyara katPedesaa n

Jumlah pengurus LPMD/K yang dibina

- 744

pengu rus 289.

083.500

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 gaanKemasya rakatan Jumlah

LPMDterbaik Kabupaten

- 2

LPMD - - - - -

-Jumlah LPMKterbaik Kabupaten nPendidik an dan Pelatiha nTenaga Teknis dan

Jumlah KPMD/K yang dibina

- 248

KPMD/K 267.

384.500

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0

-267.384.

500

Seksi Partisipa siMasyara kat dan Sosial Budaya

Jumlah - 2 - - - - -

-No Tuju an

katorIndi Tujuan

Sasaran katorIndi Sasaran

Kode kere ngni

ram danProg Kegia

Kegiatandan ( Output )

CapaiData padaan Tahun PerenAwal naanca 2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir periode

Renstra OPD

KerjaUnit OPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pena

nggung ja

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp wab

1.22.0 1.01.1 5.10

Kegiatan Pembina an Jalin Matra PFK,PK2, danBantuan RTSM

Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tertangani

- 277.3

90RTM 215.

515.000

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0

-215.515.

000 Seksi Kesejahte raanKeluarga danPenangg ulangan atanPartisipa siMasyara katdalam Memban gunDesa

Persentase aanmasyarakat :%

1.018.81 6.500

2%

100%

3.937.22 7.250 atanSumber DayaMasyara katdalam keg.Posyand u yang dibina

posyan2879 du aktif

pengu620 rus

349.610.

000 pengur620

us 501.750.

000 pengu620

rus 201.57

7.000 620

pengur

pengu620 rus

600.000

.000 620

pengur us

2.702.93 7.000 Seksi

Partisipas iMasyarak at dan

doku50 men

dokum50 en

doku50 men

dokum50 en

doku50 men

dokum50 en

dokum50 en aanDesa danKeluraha n

Jumlah nominasi desa/kelura han terbaik

- 3

desa3 kelura han

189.451.

500 3 desa kelura3 han

266.815.

000 desa3 kelura3 han

298.27 3.000 3 desa

kelurah3 an kelura3 han

450.000 .000 3 desa

kelurah3 an anBhakti Gotong Royong Masyara kat

Jumlah desapenyelengg ara gerakan gotong royong masyarakat

- 1

desa 184.

799.000

desa1 1.84 4.638.50 0

desa1 420.79

0.000 1

desa 1.500.0 00.000 1

desa 1.000.

000.0 00

desa1 1.500.0

00.000 5

desa 6.450.22 7.500

event 1

event 1

event 1

event 1

event 1

event 5

event

No Tuju an

katorIndi Tujuan

Sasaran katorIndi Sasaran

Kode kere ngni

ram danProg Kegia

Kegiatandan ( Output )

CapaiData padaan Tahun PerenAwal naanca 2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir periode

Renstra OPD

KerjaUnit OPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pena

nggung ja

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp wab

2.07.0 anKapasita s Tim Pengger akPember dayaan danKesejaht eraan

orang 294.

956.000

orang775 808.

816.750

orang775 762.79 8.000 775

orang 400.000 .000 775

orang 450.0 00.00 0

orang775 600.000 .000 3875

orang 3.316.57 0.750 Seksi

Kesejaht eraan Keluarga danPenangg ulangan atanKualitas Rumah Kurang Layak Huni

Jumlah unit rumah kurang layak huni

- - 0 200

KK 307.

557.000

500KK 0 - 0 - 0 - 0 - 307.557. nanKemiski nan(PK2)

Jumlah kemiskinan yangtertangani

- - 0 1168

KRTP989 RTSM

207.650.

000 KRTP1180

1130RTS M

175.00 0.000 1365

KRTP1300 RTSM

252.000 .000 1600

KRTP1400 RTSM

290.0 00.00 0

KRTP1840 RTSM1620

334.000 .000 1840

KRTP1620 RTSM danRevitalis asiLembag aKemasy arakatan DesaNon Formal

Persentase keberadaan lembaga kemasyarak atan desa non formal

- - 0 0 60%

1.628.

250.00 0

70% 200.000 .000

80% 200.0

00.00 0

100% 200.000 .000

100% 2.228.25 0.003 Seksi

Partisipa siMasyara kat dan Sosial atanKapasita sAparatur Pemerint ah Desa

Persentase kemampua n prodeskel

90% 90%

108.222.

000

desa/k248 eluran

desa/48 kelura

108.222.

000

No Tuju an

katorIndi Tujuan

Sasaran katorIndi Sasaran

Kode kere ngni

ram danProg Kegia

Kegiatandan ( Output )

CapaiData padaan Tahun PerenAwal naanca 2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir periode

Renstra OPD

KerjaUnit OPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pena

nggung ja

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp wab

2.07.0 gaandan Pelatiha n

Jumlah desa/kelura han yang dilakukan pemberday aankelembaga an dan pelatihan

desa/k248 elurah an

desa/248 kelura

532.805.

000 desa/248 kelura han

591.93

9.000 248

desa/k elurah an

580.000

.000 248

desa/

desa/k248 elurah an

750.000

.000 248

desa/k anLembag aKemasy arakatan Desadan Keluraha n(PLKDK)

Jumlah pengurus LPMD/K yang dibina

pengu744 rus

0 744

pengur us

195.455.

000 pengu744

rus 378.25

6.000 744

pengur us

380.000

.000 744

pengu rus

400.0 00.00 0

pengu744 rus

450.000

.000 744

pengur us

1.803.71 1.000 Seksi

Pemberd ayaan Kelemba gaanKemasya rakatan Jumlah

LPMDterbaik Kabupaten LPMKterbaik Kabupaten anKader Pember dayaan Masyara kat(PKPM)

Jumlah pengurus KPM yang dibina di tingkat Desa &

Kelurahan

- - 0 62

pengur us

168.150.

000 pengu248

rus 213.68

3.000 248

pengur us

200.000

.000 248

pengu rus

250.0 00.00 0

pengu248 rus

300.000

.000 248

pengur us

1.131.83 3.000 Seksi

Partisipa siMasyara kat dan Sosial Budaya Jumlah

KPMterbaik tingkat asi Profil Desadan Keluraha n(DPDK)

Jumlah operator prodeskel yang dibina

- 0 62

operat or

169.200.

000

0 0 200.0

00.00 0

0 169.200.

000 Seksi

Pemberd ayaan Kelemba gaanKemasya rakatan Jumlah

laporan dokumen profil desa yangterkumpul

- 62

dokum en

No Tuju an

katorIndi Tujuan

Sasaran katorIndi Sasaran

Kode kere ngni

ram danProg Kegia

Kegiatandan ( Output )

CapaiData padaan Tahun PerenAwal naanca 2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir periode

Renstra OPD

KerjaUnit OPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pena

nggung ja

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp wab

2.07.0 1.01.2 0.05

Kegiatan Peningk atanKapasita sPengelol aBUMDE SA

Jumlah terbentuk nyaBUMDesa gunakemandiri an desa

- 177

DesaBUM 460.0 00.00 0

BUMD226 esa

510.000 .000 226

BUMDesa

1.803.29 6.000 Seksi

2.07.0 1.23

Program Pendam pingan Desamelalui Kerjasa maPerguru anTinggi

Jumlah partisipasi masyarakat desa pada pendampin gan dosen

- - 0 50

desa 2.65 3.096.50 0

desa50 1.819.

620.00 0

desa50 3.000.0

00.000 50

desa 4.000.

000.0 00

desa50 5.500.0

00.000 50

desa 16.972.7 16.500 SatuDesa SatuDosen (SD2)

Jumlah desapendampin ganberbasis capaian Indeks DesaMembangu n (IDM)

- - 0 50

desa 2.65 3.096.50 0

desa50 1.819.

620.00 0

desa50 3.000.0 00.000 50

desa 4.000.

000.0 00

desa50 5.500.0 00.000 50

desa 16.972.7 16.500 Seksi

Pemberd ayaan Kelemba gaanKemasya rakatan yaanMasyara katPedesa an

Jumlah Lembaga Pemberday aanMasyarakat , Kader Pemberday aanMasyarakat , Kelompok Masyarakat yang dibina

LPMD/248 K 1.240 KPM

Pokma146 s

LPMD248 /K 1.240 KPM

Pokm146 as

493.295.

250

Pokma146 s

493.295.

250

No Tuju an

katorIndi Tujuan

Sasaran katorIndi Sasaran

Kode kere ngni

ram danProg Kegia

Kegiatandan ( Output )

CapaiData padaan Tahun PerenAwal naanca 2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir periode

Renstra OPD

KerjaUnit OPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pena

nggung ja

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp wab

1.22.0 anPendidi kan dan Latihan Tenaga Teknis danMasyara kat di Bidang Otomotif

Jumlah pendidikan danpelatihan bidang otomotif

- 93

orang 107.

848.200

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 TTGBerbasis Masyara anPendidik an dan Latihan Tenaga Teknis danMasyara kat di

pokmas 112.

094.200

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 tanManaje menKelom pokPengelol a Air Bersih (HIPPAM)

Jumlah

orang 125.

146.050

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 kat Desa

No Tuju an

katorIndi Tujuan

Sasaran katorIndi Sasaran

Kode kere ngni

ram danProg Kegia

Kegiatandan ( Output )

CapaiData padaan Tahun PerenAwal naanca 2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir periode

Renstra OPD

KerjaUnit OPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pena

nggung ja

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp wab

1.22.0 1.01.1 5.09

Kegiatan Penguat anManaje menKelompo kPengelol a Irigasi (HIPPA)

orang 148.

206.800

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 gaEkonomi Pedesa an

Persentase keikutsertaa nberketeram pilan

- 90%

331.983.

400 anKeteram pilan daamberketeram pilan usaha industri

- 31

kelom masypok arakat

110.383.

400 TTGBerbasis Masyara kmasyara kat gelar TTG

Jumlah kelompok masyarakat gelar TTG

- 10

kelom masypok arakat

221.600.

000 atanPartisipa siMasyara katdalam Memban gunDesa

Persentase peningkata n sarana danprasarana pedesaan

- 85%

911.295.

000 naanPemban gunan Kecamat an

Jumlah sarana dan prasarana yangterbangun

- 28

matankeca 911.

295.000

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 kat Desa

No Tuju an

katorIndi Tujuan

Sasaran katorIndi Sasaran

Kode kere ngni

ram danProg Kegia

Kegiatandan ( Output )

CapaiData padaan Tahun PerenAwal naanca 2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir periode

Renstra OPD

KerjaUnit OPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pena

nggung ja

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp wab

2.07.0 1.01.2 1.01

Kegiatan Revitalis asiPasar Desa(RPD)

Jumlah revitalisasi pasar desa

pasar70 desa

- 0 15

pasar desa 262.

530.000 15pasar desa 200.00

0.000 15pasar

desa 250.000 .000

15pasar desa 250.0

00.00 0

15pasar

desa 250.000 .000

75pasar

desa 1.212.53 0.000 kat Desa 2.07.0 kat(PDPM)

Jumlah desa yang dilakukan pembangun an

desa70 211 desa 411.

545.800

211desa 570.

300.000

211desa 450.00 0.000

211desa 450.000 .000

211desa 450.0 00.00 0

211desa 450.000 .000

211desa 2.331.84 5.800 katberbasis Kawasan

Jumlah pemberday aan usaha masyarakat desa

desa60 - 0 - 0 25

desa( 45 arakatmasy )

220.00 0.000

desa25 masyar( 45

akat )

220.000 .000

desa25 masy( 45

desa25 masya( 45 rakat )

220.000 .000

desa100 ( 180 naPedesa an

Jumlah desa yang mendapat kan sarana prasarana pedesaan

- - 0 - 0 42

desa 200.00 0.000

desa42 200.000 .000

desa42 200.0 00.00 0

desa42 200.000 .000

desa42 672.000.

000 DayaAlam danPengem bangan Teknolo gi Tepat Guna

Persentase kemampu an dan keterampil an dalam pelatihan dankeikutserta an gelar

5750% 50% 0 50%

616.145.

800

50% 850.00 0.000

50% 675.000 .000

50% 700.0 00.00 0

50% 725.000 .000

50% 3.566.14 5.800 gelar TTG

kelom10 peserpok

kelom10 peserpok

0 10

kelom peserpok

380.600.

800 kelom10 peserpok

250.00 0.000

kelom10 pesertpok

400.000 .000

kelom10 peserpok

400.0 00.00 0

kelom10 peserpok

425.000 .000

kelom10 peserpok

1.855.60

No Tuju an

katorIndi Tujuan

Sasaran katorIndi Sasaran

Kode kere ngni

ram danProg Kegia

Kegiatandan ( Output )

CapaiData padaan Tahun PerenAwal naanca 2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir periode

Renstra OPD

KerjaUnit OPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pena

nggung ja

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp wab

gi Tepat Guna(TTG)

Jumlah event yang diikuti

1 event 1

event 1

event 1

event 1 event 1

event 1

event 5 event

2.07.0 1.01.2 2.06

Kegiatan Penumb uhandan Pengem bangan Usaha Perdesa an(P2UP)

Jumlah pelatihan masyarakat bidang otomotif

kelom26 masy.pok

kelom31 masypok arakat

0 13

kelom masy.pok

235.545.

000 kelom20 masy.pok

600.00 0.000

kelom25 masy.pok

275.000 .000

kelom26 masy.pok

300.0 00.00 0

kelom24 masy.pok

300.000 .000

kelom108 masy.pok

1.710.54

kelom31 masy.pok

kelom13 masy.pok

kelom20 masy.pok

kelom25 masy.pok

kelom26 masy.pok

kelom24 masy.pok

kelom108 masy.pok

Jumlah pelatihan masyarakat bidang menjahit

kelom34 masy.pok

kelom31 masy.pok

kelom25 masy.pok

kelom25 masy.pok

kelom26 masy.pok

kelom25 masy.pok

kelom132 masy.pok

2.14.0 ganData/Infrom asi/Statistik Daerah

90% 90% 495.

600.000

90% 532.

950.000

90% 0 90% 0 90% 0 90% 0 90% 1.028.55 nan dan Pengum pulan DataStatistik

Jumlah dokumen Perbup ADD, DD, BGH

dokum3 en

doku3 men

495.600.

000 dokum3

en 532.950.

000

- 0 - 0 - 0 - 0 - 1.028.55

0.000 Seksi Pengelol aanKeuanga n Desa Jumlah

dokumen SuraKeputusan Bupati tentang besaran ADD, DD, BGH

dokum3 en

doku3 men

dokum3 en

0 0 0 0

No Tuju an

katorIndi Tujuan

Sasaran katorIndi Sasaran

Kode kere ngni

ram danProg Kegia

Kegiatandan ( Output )

CapaiData padaan Tahun PerenAwal naanca 2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir periode

Renstra OPD

KerjaUnit OPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pena

nggung ja

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp wab

Jumlah dokumen notaverifikasi pengajuan pencairan ADD, DD, BGH tingkat Kecamatan

1.356 dokum en

1.356 dokumen

1.356 tasAparatur Pemerin tah Desa

Persentase peningka tan melalui kapasitas aparatur pemerintah desa

100% 100% 1.00

5.325.00 0

100% 1.90 0.995.00 0

100% 887.34

6.000 100% 1.600.0

00.000 100% 1.620.

000.0 00

100% 1.640.0

00.000 100% 8.653.66 6.000 anAparatur Pemerint ah Desa dalam Bidang Pemba ngunan Kawasan Perdesa an

Jumlah peningkat ankapasitas aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangun an kawasan perdesaan

Desa226 226 Desa 339.

660.000

Desa226 139.

020.000

Desa226 308.32 0.000 226

Desa 350.000 .000 226

Desa 370.0 00.00 0

Desa226 390.000 .000 226

Desa 1.897.00 0.000 Seksi

Pengelol aanKeuanga n Desa anAparatur Pemerint ah Desa dalam Bidang Pengelo laanKeuang an Desa

Jumlah peningkat ankapasitas aparatur pemerinah desa dalam bidang pengelola ankeuangan desa

Desa226 226 Desa 618.

040.000

Desa226 1.62 4.815.00 0

Desa226 331.01 0.000 226

Desa 1.000.0 00.000 226

Desa 1.000.

000.0 00

Desa226 1.000.0 00.000 226

Desa 5.573.86 5.000

2.07.0 1.18.0 4

Monitori ng,Evaluasi danPelapor\

an

Jumlah desa yang dimonitoring, evaluasi danpelaporan

Desa226 226 Desa 47.6

25.000 Desa226 kec )( 28

137.160.

000 Desa226 kec )( 28

248.01 6.000 226

Desa( 28 kec )

250.000 .000 226

Desa( 28 kec )

250.0 00.00 0

Desa226 kec )( 28

250.000 .000 226

Desa( 28 kec )

1.182.80 1.000 Seksi

Pengelo laanPendapat an dan Kekayaa n Desa

No Tuju an

katorIndi Tujuan

Sasaran katorIndi Sasaran

Kode kere ngni

ram danProg Kegia

Kegiatandan ( Output )

CapaiData padaan Tahun PerenAwal naanca 2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir periode

Renstra OPD

KerjaUnit OPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pena

nggung ja

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp wab

4.01.2 aanKeuang an Desa

Persentase dalam penyusu nanpedoman

100% 100% 131.

900.000

100% 444.

936.000

100% 1.778.

923.60 0

100% 2.110.7

50.000 100% 2.410.

000.0 00

100% 2.460.0

00.000 100% 9.336.50 9.600

4.01.2 7.01

Kegiatan Penyusu nanPedo manPengelo laanKeuang an Desa

Jumlah penyusun an perbup tentang pedoman pengelola ankeuangan desa(APBDes)

perbup0 1 perbu

p 131.900.

000

perbup0 131.

900.000 perbu1

p

400.75

0.000 1

perbup 400.750

.000 1

perbu1 p

450.000

.000 1

perbup 1.965.30 0.000 Seksi

Pengelol aanKeuanga n Desa

edisi 2 edisi 2

edisi 2 edisi 2

edisi 2 edisi 2 edisi

Jumlah dokumen Pedum Standart Penghasil an Kades

0 0 1

dokum en

doku1 men

dokum1 en

doku1 men

dokum1 en

dokum1 en

Jumlah perbup tentang pengalihan aset(PNPM) kepada nyaBUMDesa gunakemandiri an desa

- - 0 85

BUMDesa 313.036.

000 BUM97 Desa

110.26 0.000 137

BUMDesa

410.000 .000 177

DesaBUM 460.0 00.00 0

BUMD226 esa

510.000 .000 226

BUMDesa

1.803.29 6.000 Seksi

Pengelol aanKeuanga n Desa DataDesa Menduk ungAlokasi

Jumlah

Perbup3 1.300.0

00.000 3

Perbu p

1.500.

000.0 00

Perbu3 p

1.500.0

00.000 18

Perbup 5.567.91 3.600

Jumlah dokumen Sura

- - - 3

dokumen

dokum3 en

doku3 men

dokum3 en

dokum18 en

No Tuju an

katorIndi Tujuan

Sasaran katorIndi Sasaran

Kode kere ngni

ram danProg Kegia

Kegiatandan ( Output )

CapaiData padaan Tahun PerenAwal naanca 2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir periode

Renstra OPD

KerjaUnit OPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pena

nggung ja

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp wab

Jumlah dokumen notaverifikasi pengajuan

dokumen

1.356 dokum

en

1.356 dokumen

1.356 tasSumber DayaAparatur

Jumlah keikutserta an dalam penyeleng garaan pemerintah an desa berdasar kan SPM

0 226

desa 1.13 4.707.50 0

desa226 134.

195.000

desa226 795.32 5.000 226

desa 135.000 .000 226

desa 950.6 30.00 0

desa226 1.951.1 42.500 226

desa 4.438.87 0.000 n Formal

Jumlah aparatur desa dalam implementa si standar pelayanan minimal (SPM)

0 226

apara desatur

1.000.51 2.500

aparatur226 desa .000 226

aparatur desa

1.662.64 2.500 226

aparatur desa

3.325.2 85.000 Seksi

Pembina anAdministr asi dan Aparatur anTeknis/

Worksho ranPerunda ng-Undang an

Jumlah aparatur desa yang dilatih pengenalan danpemahama n tupoksi aparatur pemerintah desa

kepala226 dusun

kepal226 dusuna

134.195.

000 kepala226 dusun

134.195.

000 apara904

desatur 133.19

5.000 aparat904

desaur

135.000 .000

aparat904 desaur

288.5 00.00 0

aparat904 desaur

288.500. anPeratu

Persentase penataan peraturan

perundang-100% 100% 130.

000.000

100% 196.

000.000

100% 212.25

0.000 100% 220.000

.000 100% 220.0 00.00 0

100% 220.000

.000 100% 1.198.25 0.000

No Tuju an

katorIndi Tujuan

Sasaran katorIndi Sasaran

Kode kere ngni

ram danProg Kegia

Kegiatandan ( Output )

CapaiData padaan Tahun PerenAwal naanca 2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir periode

Renstra OPD

KerjaUnit OPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pena

nggung ja

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp wab

4.01.0 1.15.0 6

Kegiatan Penyusu nanRancang anPeratura nPerunda ng-Undang an Desa

Jumlah penyusuna n perUU daerah dan evaluasi produk UU desa

perbup2 2 perbu

p 130.000.

000

perbup2 196.

000.000 perbu2

p

212.25

0.000 2

perbup 220.000

.000 2

perbu2 p

220.000

.000 2

perbup 1.198.25 0.000 Seksi

Penataan danPenyelen ggaraan Pemerint ahanDesa

2.07.0 DesaMaju danMandiri (P2DM2)

Jumlah penguatan danpengemban gan desa

desa226 0 226

desa 649.

775.000

desa226 485.64 0.000

desa226 635.525 .000

desa226 635.5 25.00 0

desa226 635.525 .000

desa226 635.525.

000 anKelemba gaanDesa menuju DesaMaju danMandiri

Sangat

Tertinggal 1 Sangat

649.775.

000 sanga0 tertingt gal

485.64 0.000

sangat0 terting gal

635.525 .000

sanga0 tertingt gal

635.5 25.00 0

sangat0 terting gal

635.525 .000

sangat0 terting anAdministr asi dan Aparatur Tertinggal 48 Desa

Terting gal

Terting37 gal

Tertin27 ggal

Terting16 gal

Tertin6 ggal

Tertin0 ggal

Terting0 gal Berkem

bang 114

Berke mbang

Berke115 mbang

Berke116 mbang

Berke118 mbang

Berke119 mbang

Berke120 mbang

Berke120 mbang

Maju 60

Maju 64

Maju 68

Maju 72

Maju 76

Maju 81

Maju 81

Maju

Mandiri 5

Mandiri 10

Mandi ri

Mandi15 ri

Mandiri20 25

Mandi ri

Mandi25 ri

Mandiri25

4.01.2 8

Program Peningk atanSistem Pengaw asanInternal

&

Pengend alian Pelaksa naanKebijaka n KDH

Jumlah penyelesaia npermasalah an desa

penyel9 esaian masala h

Desa12 144.

000.000

Desa20 294.

250.000

Desa20 331.00 0.000 20

Desa 331.000

.000 20

Desa 331.0 00.00 0

Desa20 331.000

.000 20

Desa 1.762.25 0.000

4.0 Kegiatan Jumlah 9 12 144. 20 294. 20 331.00 20 331.000 20 331.0 20 331.000 20 1.762.25 Seksi

No Tuju an

katorIndi Tujuan

Sasaran katorIndi Sasaran

Kode kere ngni

ram danProg Kegia

tan

Indikator kinerja Program (outcome)

Kegiatandan ( Output )

CapaiData padaan Tahun PerenAwal naanca 2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir periode

Renstra OPD

KerjaUnit OPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pena

nggung ja

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp wab

Jumlah Pilkades serentak

- - - - 162

Desa - -

-TOTAL 7.088.673.450 12.725.205.550 12.308.731.600 13.609.275.000 15.527.155.000 19.016.667.500 80.275.708.100

Dokumen terkait