JL. JAWA NO. 26 (0331) 322870 JEMBER
TUJUAN OPD SASARAN OPD PROGRAM KEGIATAN Uraian Indikator
Tujuan Uraian Indikator
Sasaran Target Uraian Indikator Program Target Uraian Indikator kegiatan
(Output) Target Anggaran
Meningkat-kan kemajuan dankemandirian desa
Persentase desa maju dan mandiri
Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa
Persentase desa maju dan mandiri
44,6% Peningkatan Kapasitas
SUmber Daya Aparatur Jumlah keikusertaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
desa226 Bimbingan Teknis/Workshop/
Sosialisasi/Semin ar Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Aparatur Desa yang dilatih pengenalan dan pemahaman tupoksi pemerintah desa
Aparatur904 Desa
94.814.000,-Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat:
2% Pembinaan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat
Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti pameran BBGRM tingkat provinsi sesuai hasl seleksi OPD
desa/kelu5 rahan
124.500.000,-Pemberdayaan
Kelembagaan dan Pelatihan
Jumlah desa/kelurahan
yang dilakukan
pemberdayaan
kelembagaan dan pelatihan
desa/ke248 lurahan
Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDesa
Jumlah BUMDes yang terbentuk dalam pengawasan
BUMDes226
84.575.000,-Pemberdayaan
Perekonomian Perdesaan (P4)
Persentase sarana dan prasarana desa yang terbangun melalui perekonomian pedesaan
13,61% Pembangun
an Daerah
Pemberdaya an Masyarakat (PDPM)
Jumlah desa yang dibina
pemberdayaan dan pelestarian aset simpan pinjam perempuan
211 desa
284.948.000,-Pendampingan Desa melalui Kerjsama Perguruan Tinggi
Jumlah partisipasi masyarakat desa pada pendamping dosen
desa/248 kelurah
an
Kegiatan Pendampingan Satu Desa Satu Dosen (SD2)
Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan pendampingan satu desa satu dosen
248 Desa/
Kelurahan
7.244.800.000,-Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Persentase pengelolaan
keuangan desa 100% Penyusunan
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Jumlah perbup yang disusun tentang pedoman pengelolaan keuangan desa
3 perbup
111.065.000,-Pemutakhiran
Data desa
Mendukung Alokasi Keuangan Desa
Jumlah desa yang dilakukan pemutakhiran data desa
226 desa
150.750.000,-Peningkatan Sistem Pengawasan Internal &
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Jumlah penyelesaian
permasalahan desa 20
laporan Penanganan Kasus pada Wilayah
Pemerintahan di Bawahnya
Jumlah kasus pengaduan/permas alahan desa yang ditangani dan ditindaklanjuti
12 kasus
150.000.000,-Jember, Januari 2020
Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN
Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
No Tuju
an katorIndi Tujuan
Sasaran katorIndi Sasaran
Kode kere ngni
ram danProg Kegia
Kegiatandan ( Output )
CapaiData padaan Tahun PerenAwal naanca 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir periode
Renstra OPD
KerjaUnit OPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pena
nggung ja
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp wab
1
Me-ningkat kankema juandan keman dirian desa
Persen tasedesa majudan mandiri
Mening katnya kemajuan dan kemandiri an desa
Persen tasedesa majudan mandiri
1.22.0 1.01.1 5
Program Peningk atanKeberda yaanMasyara katPedesaa n
Jumlah Lembaga Pemberday aanMasyarakat , Kader Pemberday aanMasyarakat , Kelompok Masyarakat yang dibina
LPMD/248 K 1.240 KPM
Pokma146 s
LPMD248 /K 1.240 KPM
Pokm146 as
771.983.
000
Pokma146 s asiMasyara katPedesaa n
Jumlah pengurus LPMD/K yang dibina
- 744
pengu rus 289.
083.500
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 gaanKemasya rakatan Jumlah
LPMDterbaik Kabupaten
- 2
LPMD - - - - -
-Jumlah LPMKterbaik Kabupaten nPendidik an dan Pelatiha nTenaga Teknis dan
Jumlah KPMD/K yang dibina
- 248
KPMD/K 267.
384.500
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0
-267.384.
500
Seksi Partisipa siMasyara kat dan Sosial Budaya
Jumlah - 2 - - - - -
-No Tuju an
katorIndi Tujuan
Sasaran katorIndi Sasaran
Kode kere ngni
ram danProg Kegia
Kegiatandan ( Output )
CapaiData padaan Tahun PerenAwal naanca 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir periode
Renstra OPD
KerjaUnit OPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pena
nggung ja
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp wab
1.22.0 1.01.1 5.10
Kegiatan Pembina an Jalin Matra PFK,PK2, danBantuan RTSM
Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tertangani
- 277.3
90RTM 215.
515.000
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0
-215.515.
000 Seksi Kesejahte raanKeluarga danPenangg ulangan atanPartisipa siMasyara katdalam Memban gunDesa
Persentase aanmasyarakat :%
1.018.81 6.500
2%
100%
3.937.22 7.250 atanSumber DayaMasyara katdalam keg.Posyand u yang dibina
posyan2879 du aktif
pengu620 rus
349.610.
000 pengur620
us 501.750.
000 pengu620
rus 201.57
7.000 620
pengur
pengu620 rus
600.000
.000 620
pengur us
2.702.93 7.000 Seksi
Partisipas iMasyarak at dan
doku50 men
dokum50 en
doku50 men
dokum50 en
doku50 men
dokum50 en
dokum50 en aanDesa danKeluraha n
Jumlah nominasi desa/kelura han terbaik
- 3
desa3 kelura han
189.451.
500 3 desa kelura3 han
266.815.
000 desa3 kelura3 han
298.27 3.000 3 desa
kelurah3 an kelura3 han
450.000 .000 3 desa
kelurah3 an anBhakti Gotong Royong Masyara kat
Jumlah desapenyelengg ara gerakan gotong royong masyarakat
- 1
desa 184.
799.000
desa1 1.84 4.638.50 0
desa1 420.79
0.000 1
desa 1.500.0 00.000 1
desa 1.000.
000.0 00
desa1 1.500.0
00.000 5
desa 6.450.22 7.500
event 1
event 1
event 1
event 1
event 1
event 5
event
No Tuju an
katorIndi Tujuan
Sasaran katorIndi Sasaran
Kode kere ngni
ram danProg Kegia
Kegiatandan ( Output )
CapaiData padaan Tahun PerenAwal naanca 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir periode
Renstra OPD
KerjaUnit OPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pena
nggung ja
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp wab
2.07.0 anKapasita s Tim Pengger akPember dayaan danKesejaht eraan
orang 294.
956.000
orang775 808.
816.750
orang775 762.79 8.000 775
orang 400.000 .000 775
orang 450.0 00.00 0
orang775 600.000 .000 3875
orang 3.316.57 0.750 Seksi
Kesejaht eraan Keluarga danPenangg ulangan atanKualitas Rumah Kurang Layak Huni
Jumlah unit rumah kurang layak huni
- - 0 200
KK 307.
557.000
500KK 0 - 0 - 0 - 0 - 307.557. nanKemiski nan(PK2)
Jumlah kemiskinan yangtertangani
- - 0 1168
KRTP989 RTSM
207.650.
000 KRTP1180
1130RTS M
175.00 0.000 1365
KRTP1300 RTSM
252.000 .000 1600
KRTP1400 RTSM
290.0 00.00 0
KRTP1840 RTSM1620
334.000 .000 1840
KRTP1620 RTSM danRevitalis asiLembag aKemasy arakatan DesaNon Formal
Persentase keberadaan lembaga kemasyarak atan desa non formal
- - 0 0 60%
1.628.
250.00 0
70% 200.000 .000
80% 200.0
00.00 0
100% 200.000 .000
100% 2.228.25 0.003 Seksi
Partisipa siMasyara kat dan Sosial atanKapasita sAparatur Pemerint ah Desa
Persentase kemampua n prodeskel
90% 90%
108.222.
000
desa/k248 eluran
desa/48 kelura
108.222.
000
No Tuju an
katorIndi Tujuan
Sasaran katorIndi Sasaran
Kode kere ngni
ram danProg Kegia
Kegiatandan ( Output )
CapaiData padaan Tahun PerenAwal naanca 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir periode
Renstra OPD
KerjaUnit OPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pena
nggung ja
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp wab
2.07.0 gaandan Pelatiha n
Jumlah desa/kelura han yang dilakukan pemberday aankelembaga an dan pelatihan
desa/k248 elurah an
desa/248 kelura
532.805.
000 desa/248 kelura han
591.93
9.000 248
desa/k elurah an
580.000
.000 248
desa/
desa/k248 elurah an
750.000
.000 248
desa/k anLembag aKemasy arakatan Desadan Keluraha n(PLKDK)
Jumlah pengurus LPMD/K yang dibina
pengu744 rus
0 744
pengur us
195.455.
000 pengu744
rus 378.25
6.000 744
pengur us
380.000
.000 744
pengu rus
400.0 00.00 0
pengu744 rus
450.000
.000 744
pengur us
1.803.71 1.000 Seksi
Pemberd ayaan Kelemba gaanKemasya rakatan Jumlah
LPMDterbaik Kabupaten LPMKterbaik Kabupaten anKader Pember dayaan Masyara kat(PKPM)
Jumlah pengurus KPM yang dibina di tingkat Desa &
Kelurahan
- - 0 62
pengur us
168.150.
000 pengu248
rus 213.68
3.000 248
pengur us
200.000
.000 248
pengu rus
250.0 00.00 0
pengu248 rus
300.000
.000 248
pengur us
1.131.83 3.000 Seksi
Partisipa siMasyara kat dan Sosial Budaya Jumlah
KPMterbaik tingkat asi Profil Desadan Keluraha n(DPDK)
Jumlah operator prodeskel yang dibina
- 0 62
operat or
169.200.
000
0 0 200.0
00.00 0
0 169.200.
000 Seksi
Pemberd ayaan Kelemba gaanKemasya rakatan Jumlah
laporan dokumen profil desa yangterkumpul
- 62
dokum en
No Tuju an
katorIndi Tujuan
Sasaran katorIndi Sasaran
Kode kere ngni
ram danProg Kegia
Kegiatandan ( Output )
CapaiData padaan Tahun PerenAwal naanca 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir periode
Renstra OPD
KerjaUnit OPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pena
nggung ja
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp wab
2.07.0 1.01.2 0.05
Kegiatan Peningk atanKapasita sPengelol aBUMDE SA
Jumlah terbentuk nyaBUMDesa gunakemandiri an desa
- 177
DesaBUM 460.0 00.00 0
BUMD226 esa
510.000 .000 226
BUMDesa
1.803.29 6.000 Seksi
2.07.0 1.23
Program Pendam pingan Desamelalui Kerjasa maPerguru anTinggi
Jumlah partisipasi masyarakat desa pada pendampin gan dosen
- - 0 50
desa 2.65 3.096.50 0
desa50 1.819.
620.00 0
desa50 3.000.0
00.000 50
desa 4.000.
000.0 00
desa50 5.500.0
00.000 50
desa 16.972.7 16.500 SatuDesa SatuDosen (SD2)
Jumlah desapendampin ganberbasis capaian Indeks DesaMembangu n (IDM)
- - 0 50
desa 2.65 3.096.50 0
desa50 1.819.
620.00 0
desa50 3.000.0 00.000 50
desa 4.000.
000.0 00
desa50 5.500.0 00.000 50
desa 16.972.7 16.500 Seksi
Pemberd ayaan Kelemba gaanKemasya rakatan yaanMasyara katPedesa an
Jumlah Lembaga Pemberday aanMasyarakat , Kader Pemberday aanMasyarakat , Kelompok Masyarakat yang dibina
LPMD/248 K 1.240 KPM
Pokma146 s
LPMD248 /K 1.240 KPM
Pokm146 as
493.295.
250
Pokma146 s
493.295.
250
No Tuju an
katorIndi Tujuan
Sasaran katorIndi Sasaran
Kode kere ngni
ram danProg Kegia
Kegiatandan ( Output )
CapaiData padaan Tahun PerenAwal naanca 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir periode
Renstra OPD
KerjaUnit OPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pena
nggung ja
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp wab
1.22.0 anPendidi kan dan Latihan Tenaga Teknis danMasyara kat di Bidang Otomotif
Jumlah pendidikan danpelatihan bidang otomotif
- 93
orang 107.
848.200
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 TTGBerbasis Masyara anPendidik an dan Latihan Tenaga Teknis danMasyara kat di
pokmas 112.
094.200
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 tanManaje menKelom pokPengelol a Air Bersih (HIPPAM)
Jumlah
orang 125.
146.050
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 kat Desa
No Tuju an
katorIndi Tujuan
Sasaran katorIndi Sasaran
Kode kere ngni
ram danProg Kegia
Kegiatandan ( Output )
CapaiData padaan Tahun PerenAwal naanca 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir periode
Renstra OPD
KerjaUnit OPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pena
nggung ja
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp wab
1.22.0 1.01.1 5.09
Kegiatan Penguat anManaje menKelompo kPengelol a Irigasi (HIPPA)
orang 148.
206.800
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 gaEkonomi Pedesa an
Persentase keikutsertaa nberketeram pilan
- 90%
331.983.
400 anKeteram pilan daamberketeram pilan usaha industri
- 31
kelom masypok arakat
110.383.
400 TTGBerbasis Masyara kmasyara kat gelar TTG
Jumlah kelompok masyarakat gelar TTG
- 10
kelom masypok arakat
221.600.
000 atanPartisipa siMasyara katdalam Memban gunDesa
Persentase peningkata n sarana danprasarana pedesaan
- 85%
911.295.
000 naanPemban gunan Kecamat an
Jumlah sarana dan prasarana yangterbangun
- 28
matankeca 911.
295.000
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 kat Desa
No Tuju an
katorIndi Tujuan
Sasaran katorIndi Sasaran
Kode kere ngni
ram danProg Kegia
Kegiatandan ( Output )
CapaiData padaan Tahun PerenAwal naanca 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir periode
Renstra OPD
KerjaUnit OPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pena
nggung ja
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp wab
2.07.0 1.01.2 1.01
Kegiatan Revitalis asiPasar Desa(RPD)
Jumlah revitalisasi pasar desa
pasar70 desa
- 0 15
pasar desa 262.
530.000 15pasar desa 200.00
0.000 15pasar
desa 250.000 .000
15pasar desa 250.0
00.00 0
15pasar
desa 250.000 .000
75pasar
desa 1.212.53 0.000 kat Desa 2.07.0 kat(PDPM)
Jumlah desa yang dilakukan pembangun an
desa70 211 desa 411.
545.800
211desa 570.
300.000
211desa 450.00 0.000
211desa 450.000 .000
211desa 450.0 00.00 0
211desa 450.000 .000
211desa 2.331.84 5.800 katberbasis Kawasan
Jumlah pemberday aan usaha masyarakat desa
desa60 - 0 - 0 25
desa( 45 arakatmasy )
220.00 0.000
desa25 masyar( 45
akat )
220.000 .000
desa25 masy( 45
desa25 masya( 45 rakat )
220.000 .000
desa100 ( 180 naPedesa an
Jumlah desa yang mendapat kan sarana prasarana pedesaan
- - 0 - 0 42
desa 200.00 0.000
desa42 200.000 .000
desa42 200.0 00.00 0
desa42 200.000 .000
desa42 672.000.
000 DayaAlam danPengem bangan Teknolo gi Tepat Guna
Persentase kemampu an dan keterampil an dalam pelatihan dankeikutserta an gelar
5750% 50% 0 50%
616.145.
800
50% 850.00 0.000
50% 675.000 .000
50% 700.0 00.00 0
50% 725.000 .000
50% 3.566.14 5.800 gelar TTG
kelom10 peserpok
kelom10 peserpok
0 10
kelom peserpok
380.600.
800 kelom10 peserpok
250.00 0.000
kelom10 pesertpok
400.000 .000
kelom10 peserpok
400.0 00.00 0
kelom10 peserpok
425.000 .000
kelom10 peserpok
1.855.60
No Tuju an
katorIndi Tujuan
Sasaran katorIndi Sasaran
Kode kere ngni
ram danProg Kegia
Kegiatandan ( Output )
CapaiData padaan Tahun PerenAwal naanca 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir periode
Renstra OPD
KerjaUnit OPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pena
nggung ja
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp wab
gi Tepat Guna(TTG)
Jumlah event yang diikuti
1 event 1
event 1
event 1
event 1 event 1
event 1
event 5 event
2.07.0 1.01.2 2.06
Kegiatan Penumb uhandan Pengem bangan Usaha Perdesa an(P2UP)
Jumlah pelatihan masyarakat bidang otomotif
kelom26 masy.pok
kelom31 masypok arakat
0 13
kelom masy.pok
235.545.
000 kelom20 masy.pok
600.00 0.000
kelom25 masy.pok
275.000 .000
kelom26 masy.pok
300.0 00.00 0
kelom24 masy.pok
300.000 .000
kelom108 masy.pok
1.710.54
kelom31 masy.pok
kelom13 masy.pok
kelom20 masy.pok
kelom25 masy.pok
kelom26 masy.pok
kelom24 masy.pok
kelom108 masy.pok
Jumlah pelatihan masyarakat bidang menjahit
kelom34 masy.pok
kelom31 masy.pok
kelom25 masy.pok
kelom25 masy.pok
kelom26 masy.pok
kelom25 masy.pok
kelom132 masy.pok
2.14.0 ganData/Infrom asi/Statistik Daerah
90% 90% 495.
600.000
90% 532.
950.000
90% 0 90% 0 90% 0 90% 0 90% 1.028.55 nan dan Pengum pulan DataStatistik
Jumlah dokumen Perbup ADD, DD, BGH
dokum3 en
doku3 men
495.600.
000 dokum3
en 532.950.
000
- 0 - 0 - 0 - 0 - 1.028.55
0.000 Seksi Pengelol aanKeuanga n Desa Jumlah
dokumen SuraKeputusan Bupati tentang besaran ADD, DD, BGH
dokum3 en
doku3 men
dokum3 en
0 0 0 0
No Tuju an
katorIndi Tujuan
Sasaran katorIndi Sasaran
Kode kere ngni
ram danProg Kegia
Kegiatandan ( Output )
CapaiData padaan Tahun PerenAwal naanca 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir periode
Renstra OPD
KerjaUnit OPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pena
nggung ja
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp wab
Jumlah dokumen notaverifikasi pengajuan pencairan ADD, DD, BGH tingkat Kecamatan
1.356 dokum en
1.356 dokumen
1.356 tasAparatur Pemerin tah Desa
Persentase peningka tan melalui kapasitas aparatur pemerintah desa
100% 100% 1.00
5.325.00 0
100% 1.90 0.995.00 0
100% 887.34
6.000 100% 1.600.0
00.000 100% 1.620.
000.0 00
100% 1.640.0
00.000 100% 8.653.66 6.000 anAparatur Pemerint ah Desa dalam Bidang Pemba ngunan Kawasan Perdesa an
Jumlah peningkat ankapasitas aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangun an kawasan perdesaan
Desa226 226 Desa 339.
660.000
Desa226 139.
020.000
Desa226 308.32 0.000 226
Desa 350.000 .000 226
Desa 370.0 00.00 0
Desa226 390.000 .000 226
Desa 1.897.00 0.000 Seksi
Pengelol aanKeuanga n Desa anAparatur Pemerint ah Desa dalam Bidang Pengelo laanKeuang an Desa
Jumlah peningkat ankapasitas aparatur pemerinah desa dalam bidang pengelola ankeuangan desa
Desa226 226 Desa 618.
040.000
Desa226 1.62 4.815.00 0
Desa226 331.01 0.000 226
Desa 1.000.0 00.000 226
Desa 1.000.
000.0 00
Desa226 1.000.0 00.000 226
Desa 5.573.86 5.000
2.07.0 1.18.0 4
Monitori ng,Evaluasi danPelapor\
an
Jumlah desa yang dimonitoring, evaluasi danpelaporan
Desa226 226 Desa 47.6
25.000 Desa226 kec )( 28
137.160.
000 Desa226 kec )( 28
248.01 6.000 226
Desa( 28 kec )
250.000 .000 226
Desa( 28 kec )
250.0 00.00 0
Desa226 kec )( 28
250.000 .000 226
Desa( 28 kec )
1.182.80 1.000 Seksi
Pengelo laanPendapat an dan Kekayaa n Desa
No Tuju an
katorIndi Tujuan
Sasaran katorIndi Sasaran
Kode kere ngni
ram danProg Kegia
Kegiatandan ( Output )
CapaiData padaan Tahun PerenAwal naanca 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir periode
Renstra OPD
KerjaUnit OPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pena
nggung ja
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp wab
4.01.2 aanKeuang an Desa
Persentase dalam penyusu nanpedoman
100% 100% 131.
900.000
100% 444.
936.000
100% 1.778.
923.60 0
100% 2.110.7
50.000 100% 2.410.
000.0 00
100% 2.460.0
00.000 100% 9.336.50 9.600
4.01.2 7.01
Kegiatan Penyusu nanPedo manPengelo laanKeuang an Desa
Jumlah penyusun an perbup tentang pedoman pengelola ankeuangan desa(APBDes)
perbup0 1 perbu
p 131.900.
000
perbup0 131.
900.000 perbu1
p
400.75
0.000 1
perbup 400.750
.000 1
perbu1 p
450.000
.000 1
perbup 1.965.30 0.000 Seksi
Pengelol aanKeuanga n Desa
edisi 2 edisi 2
edisi 2 edisi 2
edisi 2 edisi 2 edisi
Jumlah dokumen Pedum Standart Penghasil an Kades
0 0 1
dokum en
doku1 men
dokum1 en
doku1 men
dokum1 en
dokum1 en
Jumlah perbup tentang pengalihan aset(PNPM) kepada nyaBUMDesa gunakemandiri an desa
- - 0 85
BUMDesa 313.036.
000 BUM97 Desa
110.26 0.000 137
BUMDesa
410.000 .000 177
DesaBUM 460.0 00.00 0
BUMD226 esa
510.000 .000 226
BUMDesa
1.803.29 6.000 Seksi
Pengelol aanKeuanga n Desa DataDesa Menduk ungAlokasi
Jumlah
Perbup3 1.300.0
00.000 3
Perbu p
1.500.
000.0 00
Perbu3 p
1.500.0
00.000 18
Perbup 5.567.91 3.600
Jumlah dokumen Sura
- - - 3
dokumen
dokum3 en
doku3 men
dokum3 en
dokum18 en
No Tuju an
katorIndi Tujuan
Sasaran katorIndi Sasaran
Kode kere ngni
ram danProg Kegia
Kegiatandan ( Output )
CapaiData padaan Tahun PerenAwal naanca 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir periode
Renstra OPD
KerjaUnit OPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pena
nggung ja
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp wab
Jumlah dokumen notaverifikasi pengajuan
dokumen
1.356 dokum
en
1.356 dokumen
1.356 tasSumber DayaAparatur
Jumlah keikutserta an dalam penyeleng garaan pemerintah an desa berdasar kan SPM
0 226
desa 1.13 4.707.50 0
desa226 134.
195.000
desa226 795.32 5.000 226
desa 135.000 .000 226
desa 950.6 30.00 0
desa226 1.951.1 42.500 226
desa 4.438.87 0.000 n Formal
Jumlah aparatur desa dalam implementa si standar pelayanan minimal (SPM)
0 226
apara desatur
1.000.51 2.500
aparatur226 desa .000 226
aparatur desa
1.662.64 2.500 226
aparatur desa
3.325.2 85.000 Seksi
Pembina anAdministr asi dan Aparatur anTeknis/
Worksho ranPerunda ng-Undang an
Jumlah aparatur desa yang dilatih pengenalan danpemahama n tupoksi aparatur pemerintah desa
kepala226 dusun
kepal226 dusuna
134.195.
000 kepala226 dusun
134.195.
000 apara904
desatur 133.19
5.000 aparat904
desaur
135.000 .000
aparat904 desaur
288.5 00.00 0
aparat904 desaur
288.500. anPeratu
Persentase penataan peraturan
perundang-100% 100% 130.
000.000
100% 196.
000.000
100% 212.25
0.000 100% 220.000
.000 100% 220.0 00.00 0
100% 220.000
.000 100% 1.198.25 0.000
No Tuju an
katorIndi Tujuan
Sasaran katorIndi Sasaran
Kode kere ngni
ram danProg Kegia
Kegiatandan ( Output )
CapaiData padaan Tahun PerenAwal naanca 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir periode
Renstra OPD
KerjaUnit OPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pena
nggung ja
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp wab
4.01.0 1.15.0 6
Kegiatan Penyusu nanRancang anPeratura nPerunda ng-Undang an Desa
Jumlah penyusuna n perUU daerah dan evaluasi produk UU desa
perbup2 2 perbu
p 130.000.
000
perbup2 196.
000.000 perbu2
p
212.25
0.000 2
perbup 220.000
.000 2
perbu2 p
220.000
.000 2
perbup 1.198.25 0.000 Seksi
Penataan danPenyelen ggaraan Pemerint ahanDesa
2.07.0 DesaMaju danMandiri (P2DM2)
Jumlah penguatan danpengemban gan desa
desa226 0 226
desa 649.
775.000
desa226 485.64 0.000
desa226 635.525 .000
desa226 635.5 25.00 0
desa226 635.525 .000
desa226 635.525.
000 anKelemba gaanDesa menuju DesaMaju danMandiri
Sangat
Tertinggal 1 Sangat
649.775.
000 sanga0 tertingt gal
485.64 0.000
sangat0 terting gal
635.525 .000
sanga0 tertingt gal
635.5 25.00 0
sangat0 terting gal
635.525 .000
sangat0 terting anAdministr asi dan Aparatur Tertinggal 48 Desa
Terting gal
Terting37 gal
Tertin27 ggal
Terting16 gal
Tertin6 ggal
Tertin0 ggal
Terting0 gal Berkem
bang 114
Berke mbang
Berke115 mbang
Berke116 mbang
Berke118 mbang
Berke119 mbang
Berke120 mbang
Berke120 mbang
Maju 60
Maju 64
Maju 68
Maju 72
Maju 76
Maju 81
Maju 81
Maju
Mandiri 5
Mandiri 10
Mandi ri
Mandi15 ri
Mandiri20 25
Mandi ri
Mandi25 ri
Mandiri25
4.01.2 8
Program Peningk atanSistem Pengaw asanInternal
&
Pengend alian Pelaksa naanKebijaka n KDH
Jumlah penyelesaia npermasalah an desa
penyel9 esaian masala h
Desa12 144.
000.000
Desa20 294.
250.000
Desa20 331.00 0.000 20
Desa 331.000
.000 20
Desa 331.0 00.00 0
Desa20 331.000
.000 20
Desa 1.762.25 0.000
4.0 Kegiatan Jumlah 9 12 144. 20 294. 20 331.00 20 331.000 20 331.0 20 331.000 20 1.762.25 Seksi
No Tuju an
katorIndi Tujuan
Sasaran katorIndi Sasaran
Kode kere ngni
ram danProg Kegia
tan
Indikator kinerja Program (outcome)
Kegiatandan ( Output )
CapaiData padaan Tahun PerenAwal naanca 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir periode
Renstra OPD
KerjaUnit OPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pena
nggung ja
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp wab
Jumlah Pilkades serentak
- - - - 162
Desa - -
-TOTAL 7.088.673.450 12.725.205.550 12.308.731.600 13.609.275.000 15.527.155.000 19.016.667.500 80.275.708.100