• Tidak ada hasil yang ditemukan

D. TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007

6. Dinas Sosial, PM dan KB

a. Kegiatan Yang Bersumber APBN 1) Program Perlindungan Sosial

Surat Ka. Dinkesos Prop. Jateng tanggal 8 Oktober 2007 No. 466/611 perihal Bantuan Perlindungan Sosial, UEP dan KUBE bagi Anak Terlantar 2007

a) Kegiatan Pembinaan dan perlindungan Kesos Anak Terlantar

Anggaran : Rp 64.070.000,00

Realisasi Keuangan : Rp 64.070.000,00 (100 % )

Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put ) : Terlaksananya pembinaan dan perlindungan Kesos Anak Terlantar

Hasil (out comes) : Terbina dan terlindunginya

Kesejahteraan social anak terlantar. 2) Program Rehabilitasi Tuna Sosial

Dasar Hukum / Landasan Operasional :

Surat Ka. Dinkesos Prop. Jateng tanggal 22 Pebruari 2007 No. 462.3/21 perihal Pemberitahuan alokasi Kegiatan penanganan Rehabilitasi Tuna Sosial TA 2007.

a) Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Ketrampilan Eks Napi

Anggran : Rp 27.335.000,00

Realisasi Keuangan : Rp 27.335.000,00 (100 % )

Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya bimbingan sosial dan ketrampilan Eks. Napi

Hasil (out comes) : Terwujudnya Peningkatan

ketrampilan kerja eks Napi.

3) Program Bimbingan Motivasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen

Dasar Hukum / Landasan Operasional :

466/157A perihal Bimbingan Motivasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP). a) Bimbingan motivasi BKSP. Anggaran : Rp 32.323.500,00 Relisasi Anggaran : Rp 32.323.500,00 (100 % ) Reasasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya bimbingan motivasi BKSP

Hasil (out comes) : Termotivasinya BKSP. 4) Program Pelayanan dan Perlindungan Kesos

Dasar Hukum / Landasan Operasional :

Surat Ka. Dinkesos Prop. Jateng tanggal 14 Maret 2007 No. 466/216 perihal Pendaftaran dan Seleksi Calon KBS Lanjut Usia. a) Pelayanan dan Perlindungan Kesos LU

Anggaran : Rp 76.665.000,00

Realisasi Keuangan : Rp 76.665.000,00 (100 % )

Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya pelayanan dan perlindungan Kesos Lanjut usia (LU) Hasil (outcomes) : Terlayani dan Terlindunginya Kesos

Lanjut usia (LU) 5) Program Pengembangan Kelembagaan

Dasar Hukum / Landasan Operasional :

Surat Ka. Dinkesos Prop. Jateng tanggal 12 Agustus 2007 No. 050/822 perihal Kegiatan Pengembangan Kelembagaan WKSBM a) Pengembangan Kelembagaan Wahana Kesejahteraan Sosial

Realisasi Keuangan : Rp 2.000.000,00 (100 % )

Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya pengembangan

kelembagaan WKSBM

Hasil (out comes) : Berkembangnya lembaga WKSBM. 6) Program KUBE.

Dasar Hukum / Landasan Operasional :

Surat Ka. Dinkesos Prop. Jateng tanggal 15 Maret 2007 No. 466/218 perihal Pemberdayaan Fakir Miskin memalui KUBE. a) Pemberdayaan Fakir Miskin

Anggaran : Rp 761.460.000,00

Realisasi Keuangan : Rp 761.460.000,00 (100 % )

Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya pemberdayaan

terhadap 400 Fakir Miskin melalui KUBE

Hasil (outcomes) : Berkembangnya modal yang dikelola KUBE

7) Program Keluarga Berencana

Dasar Hukum / Landasan Operasional :

Surat Ka. BKKBN Prop. Jateng tanggal 31 Desember 2006 No. 00009.0/68-01.0/XII/2007

a) Kegiatan Orientasi Peran Pria TKBK Kabupaten – Kecamatan, TKBK Kecamatan – Desa, Rakordes, rakorcam, Operasional Klinik KB, dan operasional Tim Jaga Mutu

Anggaran : Rp 150.460.000,00

Realisasi Keuangan : Rp 147.750.000,00 (98,20 %) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam ber KB

Hasil (out comes) : Terwujudnya Peningkatan peran serta masyarakat dalam ber KB

8) Program Kesehatan Reproduksi Remaja

a) Kegiatan Pembinaan PIK KRR, Operaional BP4 dan Operasional Konselor KRR

Anggaran : Rp 28.730.000,00

Realisasi Anggaran : Rp 28.730.000,00 (100 % )

Realisasi Fisik : Rp. 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya program kesehatan Reproduksi remaja

Hasil (out comes) : Terwujudnya peningkatan kesehatan reproduksi remaja

9) Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluaraga

a) Kegiatan Saresehan Pendataan Keluarga, Pembekalan Pendataan dan Operasional Bina Keluarga

Anggaran : Rp 91.430.000,00

Realisasi Keuangan : Rp 89.930.000,00 (98,36 %)

Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya program ketahanan dan pemberdayaan keluarga

Hasil (out comes) : Meningkatnya ketahanan dan

pemberdayaan keluarga

dan Pendataan

Anggaran : Rp 206.708.000,00

Realisasi Keuangan : Rp 205,008.000,00 (99,18 %) Realisasi Fisik : 100%

Keluaran (out put) : Terlaksananya program penguatan

pelembagaan keluarga kecil

berkualitas

Hasil (out comes) : Melembaganya keluarga kecil berkualitas.

11) Program penyelenggaraan Pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan

a) Kegiatan Honor Tim Jaga Mutu dan Umpan Balik Laporan PKBN

Anggaran : Rp 24.500.000,00

Realisasi Keuangan : Rp 24.500.000,00 (100 % ) Realisasi Fisik : 100%

Keluaran (out put) : Terlaksananya penyelenggaraan

pimpinan kenegaraan dan

kepemerintahan

Hasil (out comes) : Meningkatnya pengetahuan

kepemimpinan kenegaraan dan kepemerintahan.

12) Program Pengelolaan sumber daya manusia aparatur a) Kegiatan Orientasi Kader Monitor BKB

Anggaran : Rp 3.000.000,-

Realisasi Keuangan : Rp 3.000.000,- (100 % )

Keluaran (out put) : Terlaksananya pengelolaan sumber daya manusia aparatur

Hasil (outcomes) : Meningkatnya penyebaran

sumberdaya manusia aparatur yang merata.

b. Kegiatan yang Bersumber APBD Provinsi Jawa Tengah.

1) Program Pemutahiran dan Pemetaan Data PMKS dan PSKS Dasar Hukum / Landasan Operasional :

Surat Ka. Dinkesos Prop. Jateng No. 050/24 tanggal 1 Maret 2007 perihal Pemutahiran Data PMKS dan PSKS Tahun 2007. a) Kegiatan Pemutkhiran Data PMKS dan PSKS

Anggaran : Rp 17.283.500,00

Realisasi Keuangan : Rp 14.453.500,00 (83,63%)

Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya pemutahiran dan pemetaan Data PMKS dan PSKS Hasil (out comes) : Tersedianya data PMKS dan PSKS

Dinsos PM & KB.

2) Program Pembinaan Pengembangan TKSS dan PSM Dasar Hukum / Landasan Operasional :

Surat Ka. Dinkesos Provinsi. Jateng tanggal 5 Maret 2007

No.467/10 perihal Seleksi Kegiatan Pembinaan dan

Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Sukarela (SKSS) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan surat Ka. Dinkesos Provinsi Jateng tanggal 31 Mei 2007 No.467/115 perihal Pembinaan dan Penyerahan Bantuan UEP bagi Pag. PSM Tahun

a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tenaga KS

Anggaran : Rp. 4.144.000,00

Realisasi Keuangan : Rp 4.144.000,00 (100 % )

Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terbinanya Pengembangan TKSS dan PSM

Hasil (out comes) : Meningkanya Penanganan TKSS dan PSM

b) Kegiatan Bantuan Peningkatan Sapras Panti Sosial Swasta

Anggaran : Rp.50.660.500,00

Realisasi Keuangan : Rp.50.660.500,00 (100 % )

Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya Bantuan Peningkatan Sapras Panti Sosial Swasta

Hasil (out comes) : Meningkatnya Sapras Panti Sosial Swasta

c) Bimbingan Lanjut Penyandang Cacat

Anggaran : Rp. 1.400.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 1.400.000,00 (100 % )

Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksanya Bimbingan Lanjut Penyandang Cacat

Hasil (out comes) : Meningkatnya kualitas ketrampilan Lanjut Penyandang Cacat

d) Pelayanan kepada masyarakat yang terkena musibah

Anggaran : Rp. 3.475.500,00

Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya Pelayanan kepada masyarakat yang terkena musibah Hasil (out comes) : Meningkatnya pelayanan kepada

masyarakat yang terkena musibah e) Penanggulangan pencegahan eks korban narkoba

Anggaran : Rp. 9.369.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 9.369.000,00 (100 % )

Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya penanggulangan pencegahan eks korban narkoba

Hasil (out comes) : Meningkanya Penanggulangan

pencegahan eks korban narkoba f) Program Pembinaan Kepada Remaja Terlantar Luar Panti

Anggaran : Rp. 5.985.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 5.985.000,00 (100 % )

Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Meningkatnya kualitas ketrampilan bagi remaja terlantar luar panti Hasil (out comes) : Meningkanya Penanganan TKSS dan

PSM

g) Rehabilitasi Sosial Terhadap Penderita Penyakit Kronis

Anggaran : Rp. 19.421.500,00

Realisasi Keuangan : Rp. 19.421.500,00 (100 % )

Realisasi Fisik : 100 %

Hasil (out comes) : Meningkanya penanganan rehabilitasi sosial terhadap penderita penyakit kronis

h) Bimbingan Motivasi Pelestarian Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial

Anggaran : Rp. 4.225.375,00

Realisasi Keuangan : Rp. 4.225.375,00 (100 % )

Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya bimbingan motivasi

pelestarian nilai-nilai

kesetiakawanan sosial

Hasil (out comes) : Meningkanya pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan social

i) Program Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan

Anggaran : Rp. 8.631.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 8.631.000,00 (100 % )

Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya penanaman nilai-nilai kepahlawanan

Hasil (out comes) : Meningkanya penanaman nilai-nilai kepahlawanan

j) Penjaringan Tuna Sosial dan Bimbingan Sosial Pencegahan HIV/AIDS

Anggaran : Rp. 2.996.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 2.996.000,00 (100 % )

Keluaran (out put) : Terlaksananya penjaringan tuna

sosial dan bimbingan sosial

pencegahan HIV/AIDS

Hasil (out comes) : Terkendalinya tuna sosial dan

bimbingan sosial pencegahan

HIV/AIDS

k) Bimbingan Pemantapan Profesi Pekerja Sosial Di Panti Sosial Swasta

Anggaran : Rp. 600.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 600.000,00 (100 % )

Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya bimbingan

pemantapan profesi pekerja sosial di panti sosial swasta

Hasil (out comes) : Meningkanya kemampuan pekerja sosial di panti sosial swasta.

l) Bintek Bantuan Peningkatan Pelayanan Orsos Bidang Kesos

Anggaran : Rp. 3.170.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 3.170.000,00 (100 % )

Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya bintek bantuan peningkatan pelayanan orsos bidang kesos

Hasil (out comes) : Meningkanya pelayanan orsos

Anggaran : Rp. 10.359.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 10.359.000,00 (100 % )

Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya bintek peningkatan modal UEP.

Hasil (out comes) : Meningkanya kemampuan penerima bantuan UEP.

n) Temu Konsultasi Dalam Rangka Penumbuhan Pengembangan dan Peningkatan Klasifikasi Orsos

Anggaran : Rp. 2.148.250,00

Realisasi Keuangan : Rp. 2.148.250,00 (100 % )

Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya Temu konsultasi

dalam rangka penumbuhan

pengembangan dan peningkatan klasifikasi orsos

Hasil (out comes) : Terakomodasinya persiapan

penumbuhan pengembangan dan peningkatan klasifikasi orsosan. o) Pembinaan Lanjut Penanganan Anak Jalanan

Anggaran : Rp. 1.680.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 1.680.000,00 (100 % )

Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya pembinaan lanjut penanganan anak jalanan

Hasil (out comes) : Terpantaunya kemampuan dan

ketrampilan anak jalanan yang terlatih.

p) Program Bimbingan Dalam Rangka Pertumbuhan PSM

Anggaran : Rp. 1.195.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 1.195.000,00 (100 % )

Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya bimbingan dalam rangka pertumbuhan PSM.

Hasil (out comes) : Meningkanya bimbingan dalam

rangka pertumbuhan PSM.

q) Program Bimbingan Sosial Pengurus dan Anggota Karang Taruna

Anggaran : Rp. 4.285.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 4.285.000,00 (100 % )

Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya bimbingan sosial pengurus dan anggota Karang Taruna

Hasil (out comes) : Meningkanya bimbingan sosial pengurus dan anggota Karang Taruna

3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Penataan Lingkungan Permukiman.

Dasar Hukum / Landasan Operasional :

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 1 Tahun 2007 tentang Penetapan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007

Realisasi Keuangan : Rp. 109.850.000,00(100 % )

Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya Pembangunan

Penataan Lingkungan

Hasil (out comes) : Pembuatan drainase, badan jalan, Pengerasan jalan, Panvingisasi

b) Pembangunan Pemugaran Perumahan Pedesaan

Anggaran : Rp. 80.000.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 80.000.000,00(100 % )

Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Pemugaran Perumahan Pedesaan Hasil (out comes) : Terpugarnya 40 rumah

c) Pembangunan Sarana Air Bersih

Anggaran : Rp. 43.500.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 43.500.000,00 (100 % )

Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya Pembangunan

Sarana Air Bersih

Hasil (out comes) : Tersedianya saluran air bersih d) Pembangunan Saluran Air Limbah

Anggaran : Rp.29.500.000,00

Realisasi Keuangan : Rp.29.500.000,00 (100 % )

Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya Pembangunan

Saluran Air Limbah

7. Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kegiatan Yang Bersumber APBN

a. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja ( PPKK ) Dasar Hukum / Landasan Operasional :

DIPA No. 0216.0/026-04.1/2007 Dana Tugas Pembantuan Program PPKK tahun 2007

1) Kegiatan Pengembangan Pasar Kerja Dalam Negeri

Anggaran : Rp. 124.010.000,-

Realisasi anggaran : Rp. 102.902.000,- ( 82,98%) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran ( output ) : Terlaksananya penyebaran informasi pasar kerja

Hasil ( Outcomes ) : Meningkatnya informasi pasar kerja bagi masyarakat yang menbutuhkan

2) Pengembangan Sistem Dan Perluasan Kesempatan Kerja Dalam Negeri

Anggaran : Rp. 81.970.000,-

Realisasi anggaran : Rp. 77.020.000,- ( 93,96%) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran ( output ) : Terlaksananya pembinaan terhadap wira usaha baru untuk dapat bekerja dengan efisien dan efektif.

Hasil ( Outcomes ) : Meningkatnya pengetahuan dan keahlian wira usaha baru dalam memproduksi hasil usahanya

Anggaran : Rp. 349.020.000,-

Realisasi anggaran : Rp. 347.342.500,- ( 99,52%) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran ( output ) : Terlaksananya pemberian kerja sementara kepada 4.450 HOK di 3 Lokasi ( Ds. Pododadi Kec. Kr. Anyar, Ds sangkanjoyo Kec. Kajen dan Ds Botosari Kec. Paninggaran )

Hasil ( Outcomes ) : Terlaksananya pengerasan jalan masing-masing P : 180 m L : 3 m

b. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja Dasar Hukum / Landasan Operasional :

DIPA No. 4308.0/026-13.1/2007, Dana Tugas Pembantuan Program PKPTK

1) Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Administrasi

Anggaran : Rp. 176.400.000,-

Realisasi anggaran : Rp. 144.945.000,- ( 82,98%) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran ( output ) : Terlaksananya Administrasi kegiatan yang baik dan benar serta dapat dipertanggung jawabkan

Hasil ( Outcomes ) : Meningkatnya pengetahuan dan keahlian dalam mengadministrasikan kegiatan 2) Pembangunan Gedung BLK

Realisasi anggaran : Rp. 2.201.414.000,- ( 99,25%) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran ( output ) : Terlaksananya Pembangunan Gedung BLK

Hasil ( Outcomes) : Terwujudnya 1 buah Gedung Kantor dan Workshoop BLK di Desa Rowolaku Kec. Kajen

c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Dasar Hukum / Landasan Operasional :

DIPA No. 1255.0/026-05.1/2007, Dana Tugas Pembantuan Program PPLTK.

1) Kegiatan Pengadaan Alat Pengolah Data

Anggaran : Rp. 15.000.000,-

Realisasi anggaran : Rp. 14.850.000,- ( 99%) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran ( output ) : Terlaksananya pembelian 1 buah unit komputer

Hasil ( Outcomes ) : Meningkatnya kinerja aparatur yang lebih efisien dan efektif

2) Kegiatan Administrasi Kegiatan

Anggaran : Rp. 35.260.000,-

Realisasi anggaran : Rp. 21.487.500,- ( 61%) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran ( output ) : Terlaksananya Kegiatan PPLTK Hasil ( Outcomes ) : Terbayarnya honor kegiatan PPLTK 3) Kegiatan Pembinaan dan Pembentukan LKS Bipartit

Realisasi anggaran : Rp. 28.730.000,- ( 97,42%) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran ( output ) : Terselenggaranya Pembinaan dan Pembentukan LKS Bipartit di 20 Perusahaan

Hasil ( Outcomes ) : Meningkatnya pengetahuan serta pemahaman pada para pekerja dan pengusaha akan pentingnya LKS Bipartit di Perusahaan

4) Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan PP dan PKB

Anggaran : Rp. 26.750.000,-

Realisasi anggaran : Rp. 26.180.000,- ( 97,87%) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran ( output ) : Terselenggaranya Bimbingan teknis penyusunan PP dan PKB pada 30 orang peserta

Hasil ( Outcomes ) : Meningkatnya pengetahuan serta pemahaman pada para pekerja dan pengusaha tentang pembentukan PP dan PKB yang berkualitas

5) Kegiatan Sosialisasi UU No. 2 Tahun 2004

Anggaran : Rp. 23.500.000,-

Realisasi anggaran : Rp. 23.225.000,- ( 98.00%) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran ( output ) : Terselenggaranya sosialisasi penerapan UU No. 2 tahun 2004 pada 30 orang peserta

Hasil ( Outcomes ) : Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan terhadap UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI

Dokumen terkait