D. TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007
6. Dinas Sosial, PM dan KB
a. Kegiatan Yang Bersumber APBN 1) Program Perlindungan Sosial
Surat Ka. Dinkesos Prop. Jateng tanggal 8 Oktober 2007 No. 466/611 perihal Bantuan Perlindungan Sosial, UEP dan KUBE bagi Anak Terlantar 2007
a) Kegiatan Pembinaan dan perlindungan Kesos Anak Terlantar
Anggaran : Rp 64.070.000,00
Realisasi Keuangan : Rp 64.070.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran (out put ) : Terlaksananya pembinaan dan perlindungan Kesos Anak Terlantar
Hasil (out comes) : Terbina dan terlindunginya
Kesejahteraan social anak terlantar. 2) Program Rehabilitasi Tuna Sosial
Dasar Hukum / Landasan Operasional :
Surat Ka. Dinkesos Prop. Jateng tanggal 22 Pebruari 2007 No. 462.3/21 perihal Pemberitahuan alokasi Kegiatan penanganan Rehabilitasi Tuna Sosial TA 2007.
a) Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Ketrampilan Eks Napi
Anggran : Rp 27.335.000,00
Realisasi Keuangan : Rp 27.335.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran (out put) : Terlaksananya bimbingan sosial dan ketrampilan Eks. Napi
Hasil (out comes) : Terwujudnya Peningkatan
ketrampilan kerja eks Napi.
3) Program Bimbingan Motivasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen
Dasar Hukum / Landasan Operasional :
466/157A perihal Bimbingan Motivasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP). a) Bimbingan motivasi BKSP. Anggaran : Rp 32.323.500,00 Relisasi Anggaran : Rp 32.323.500,00 (100 % ) Reasasi Fisik : 100 %
Keluaran (out put) : Terlaksananya bimbingan motivasi BKSP
Hasil (out comes) : Termotivasinya BKSP. 4) Program Pelayanan dan Perlindungan Kesos
Dasar Hukum / Landasan Operasional :
Surat Ka. Dinkesos Prop. Jateng tanggal 14 Maret 2007 No. 466/216 perihal Pendaftaran dan Seleksi Calon KBS Lanjut Usia. a) Pelayanan dan Perlindungan Kesos LU
Anggaran : Rp 76.665.000,00
Realisasi Keuangan : Rp 76.665.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran (out put) : Terlaksananya pelayanan dan perlindungan Kesos Lanjut usia (LU) Hasil (outcomes) : Terlayani dan Terlindunginya Kesos
Lanjut usia (LU) 5) Program Pengembangan Kelembagaan
Dasar Hukum / Landasan Operasional :
Surat Ka. Dinkesos Prop. Jateng tanggal 12 Agustus 2007 No. 050/822 perihal Kegiatan Pengembangan Kelembagaan WKSBM a) Pengembangan Kelembagaan Wahana Kesejahteraan Sosial
Realisasi Keuangan : Rp 2.000.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran (out put) : Terlaksananya pengembangan
kelembagaan WKSBM
Hasil (out comes) : Berkembangnya lembaga WKSBM. 6) Program KUBE.
Dasar Hukum / Landasan Operasional :
Surat Ka. Dinkesos Prop. Jateng tanggal 15 Maret 2007 No. 466/218 perihal Pemberdayaan Fakir Miskin memalui KUBE. a) Pemberdayaan Fakir Miskin
Anggaran : Rp 761.460.000,00
Realisasi Keuangan : Rp 761.460.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran (out put) : Terlaksananya pemberdayaan
terhadap 400 Fakir Miskin melalui KUBE
Hasil (outcomes) : Berkembangnya modal yang dikelola KUBE
7) Program Keluarga Berencana
Dasar Hukum / Landasan Operasional :
Surat Ka. BKKBN Prop. Jateng tanggal 31 Desember 2006 No. 00009.0/68-01.0/XII/2007
a) Kegiatan Orientasi Peran Pria TKBK Kabupaten – Kecamatan, TKBK Kecamatan – Desa, Rakordes, rakorcam, Operasional Klinik KB, dan operasional Tim Jaga Mutu
Anggaran : Rp 150.460.000,00
Realisasi Keuangan : Rp 147.750.000,00 (98,20 %) Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran (out put) : Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam ber KB
Hasil (out comes) : Terwujudnya Peningkatan peran serta masyarakat dalam ber KB
8) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
a) Kegiatan Pembinaan PIK KRR, Operaional BP4 dan Operasional Konselor KRR
Anggaran : Rp 28.730.000,00
Realisasi Anggaran : Rp 28.730.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik : Rp. 100 %
Keluaran (out put) : Terlaksananya program kesehatan Reproduksi remaja
Hasil (out comes) : Terwujudnya peningkatan kesehatan reproduksi remaja
9) Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluaraga
a) Kegiatan Saresehan Pendataan Keluarga, Pembekalan Pendataan dan Operasional Bina Keluarga
Anggaran : Rp 91.430.000,00
Realisasi Keuangan : Rp 89.930.000,00 (98,36 %)
Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran (out put) : Terlaksananya program ketahanan dan pemberdayaan keluarga
Hasil (out comes) : Meningkatnya ketahanan dan
pemberdayaan keluarga
dan Pendataan
Anggaran : Rp 206.708.000,00
Realisasi Keuangan : Rp 205,008.000,00 (99,18 %) Realisasi Fisik : 100%
Keluaran (out put) : Terlaksananya program penguatan
pelembagaan keluarga kecil
berkualitas
Hasil (out comes) : Melembaganya keluarga kecil berkualitas.
11) Program penyelenggaraan Pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
a) Kegiatan Honor Tim Jaga Mutu dan Umpan Balik Laporan PKBN
Anggaran : Rp 24.500.000,00
Realisasi Keuangan : Rp 24.500.000,00 (100 % ) Realisasi Fisik : 100%
Keluaran (out put) : Terlaksananya penyelenggaraan
pimpinan kenegaraan dan
kepemerintahan
Hasil (out comes) : Meningkatnya pengetahuan
kepemimpinan kenegaraan dan kepemerintahan.
12) Program Pengelolaan sumber daya manusia aparatur a) Kegiatan Orientasi Kader Monitor BKB
Anggaran : Rp 3.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 3.000.000,- (100 % )
Keluaran (out put) : Terlaksananya pengelolaan sumber daya manusia aparatur
Hasil (outcomes) : Meningkatnya penyebaran
sumberdaya manusia aparatur yang merata.
b. Kegiatan yang Bersumber APBD Provinsi Jawa Tengah.
1) Program Pemutahiran dan Pemetaan Data PMKS dan PSKS Dasar Hukum / Landasan Operasional :
Surat Ka. Dinkesos Prop. Jateng No. 050/24 tanggal 1 Maret 2007 perihal Pemutahiran Data PMKS dan PSKS Tahun 2007. a) Kegiatan Pemutkhiran Data PMKS dan PSKS
Anggaran : Rp 17.283.500,00
Realisasi Keuangan : Rp 14.453.500,00 (83,63%)
Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran (out put) : Terlaksananya pemutahiran dan pemetaan Data PMKS dan PSKS Hasil (out comes) : Tersedianya data PMKS dan PSKS
Dinsos PM & KB.
2) Program Pembinaan Pengembangan TKSS dan PSM Dasar Hukum / Landasan Operasional :
Surat Ka. Dinkesos Provinsi. Jateng tanggal 5 Maret 2007
No.467/10 perihal Seleksi Kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Sukarela (SKSS) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan surat Ka. Dinkesos Provinsi Jateng tanggal 31 Mei 2007 No.467/115 perihal Pembinaan dan Penyerahan Bantuan UEP bagi Pag. PSM Tahun
a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tenaga KS
Anggaran : Rp. 4.144.000,00
Realisasi Keuangan : Rp 4.144.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran (out put) : Terbinanya Pengembangan TKSS dan PSM
Hasil (out comes) : Meningkanya Penanganan TKSS dan PSM
b) Kegiatan Bantuan Peningkatan Sapras Panti Sosial Swasta
Anggaran : Rp.50.660.500,00
Realisasi Keuangan : Rp.50.660.500,00 (100 % )
Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran (out put) : Terlaksananya Bantuan Peningkatan Sapras Panti Sosial Swasta
Hasil (out comes) : Meningkatnya Sapras Panti Sosial Swasta
c) Bimbingan Lanjut Penyandang Cacat
Anggaran : Rp. 1.400.000,00
Realisasi Keuangan : Rp. 1.400.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran (out put) : Terlaksanya Bimbingan Lanjut Penyandang Cacat
Hasil (out comes) : Meningkatnya kualitas ketrampilan Lanjut Penyandang Cacat
d) Pelayanan kepada masyarakat yang terkena musibah
Anggaran : Rp. 3.475.500,00
Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran (out put) : Terlaksananya Pelayanan kepada masyarakat yang terkena musibah Hasil (out comes) : Meningkatnya pelayanan kepada
masyarakat yang terkena musibah e) Penanggulangan pencegahan eks korban narkoba
Anggaran : Rp. 9.369.000,00
Realisasi Keuangan : Rp. 9.369.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran (out put) : Terlaksananya penanggulangan pencegahan eks korban narkoba
Hasil (out comes) : Meningkanya Penanggulangan
pencegahan eks korban narkoba f) Program Pembinaan Kepada Remaja Terlantar Luar Panti
Anggaran : Rp. 5.985.000,00
Realisasi Keuangan : Rp. 5.985.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran (out put) : Meningkatnya kualitas ketrampilan bagi remaja terlantar luar panti Hasil (out comes) : Meningkanya Penanganan TKSS dan
PSM
g) Rehabilitasi Sosial Terhadap Penderita Penyakit Kronis
Anggaran : Rp. 19.421.500,00
Realisasi Keuangan : Rp. 19.421.500,00 (100 % )
Realisasi Fisik : 100 %
Hasil (out comes) : Meningkanya penanganan rehabilitasi sosial terhadap penderita penyakit kronis
h) Bimbingan Motivasi Pelestarian Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial
Anggaran : Rp. 4.225.375,00
Realisasi Keuangan : Rp. 4.225.375,00 (100 % )
Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran (out put) : Terlaksananya bimbingan motivasi
pelestarian nilai-nilai
kesetiakawanan sosial
Hasil (out comes) : Meningkanya pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan social
i) Program Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan
Anggaran : Rp. 8.631.000,00
Realisasi Keuangan : Rp. 8.631.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran (out put) : Terlaksananya penanaman nilai-nilai kepahlawanan
Hasil (out comes) : Meningkanya penanaman nilai-nilai kepahlawanan
j) Penjaringan Tuna Sosial dan Bimbingan Sosial Pencegahan HIV/AIDS
Anggaran : Rp. 2.996.000,00
Realisasi Keuangan : Rp. 2.996.000,00 (100 % )
Keluaran (out put) : Terlaksananya penjaringan tuna
sosial dan bimbingan sosial
pencegahan HIV/AIDS
Hasil (out comes) : Terkendalinya tuna sosial dan
bimbingan sosial pencegahan
HIV/AIDS
k) Bimbingan Pemantapan Profesi Pekerja Sosial Di Panti Sosial Swasta
Anggaran : Rp. 600.000,00
Realisasi Keuangan : Rp. 600.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran (out put) : Terlaksananya bimbingan
pemantapan profesi pekerja sosial di panti sosial swasta
Hasil (out comes) : Meningkanya kemampuan pekerja sosial di panti sosial swasta.
l) Bintek Bantuan Peningkatan Pelayanan Orsos Bidang Kesos
Anggaran : Rp. 3.170.000,00
Realisasi Keuangan : Rp. 3.170.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran (out put) : Terlaksananya bintek bantuan peningkatan pelayanan orsos bidang kesos
Hasil (out comes) : Meningkanya pelayanan orsos
Anggaran : Rp. 10.359.000,00
Realisasi Keuangan : Rp. 10.359.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran (out put) : Terlaksananya bintek peningkatan modal UEP.
Hasil (out comes) : Meningkanya kemampuan penerima bantuan UEP.
n) Temu Konsultasi Dalam Rangka Penumbuhan Pengembangan dan Peningkatan Klasifikasi Orsos
Anggaran : Rp. 2.148.250,00
Realisasi Keuangan : Rp. 2.148.250,00 (100 % )
Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran (out put) : Terlaksananya Temu konsultasi
dalam rangka penumbuhan
pengembangan dan peningkatan klasifikasi orsos
Hasil (out comes) : Terakomodasinya persiapan
penumbuhan pengembangan dan peningkatan klasifikasi orsosan. o) Pembinaan Lanjut Penanganan Anak Jalanan
Anggaran : Rp. 1.680.000,00
Realisasi Keuangan : Rp. 1.680.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran (out put) : Terlaksananya pembinaan lanjut penanganan anak jalanan
Hasil (out comes) : Terpantaunya kemampuan dan
ketrampilan anak jalanan yang terlatih.
p) Program Bimbingan Dalam Rangka Pertumbuhan PSM
Anggaran : Rp. 1.195.000,00
Realisasi Keuangan : Rp. 1.195.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran (out put) : Terlaksananya bimbingan dalam rangka pertumbuhan PSM.
Hasil (out comes) : Meningkanya bimbingan dalam
rangka pertumbuhan PSM.
q) Program Bimbingan Sosial Pengurus dan Anggota Karang Taruna
Anggaran : Rp. 4.285.000,00
Realisasi Keuangan : Rp. 4.285.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran (out put) : Terlaksananya bimbingan sosial pengurus dan anggota Karang Taruna
Hasil (out comes) : Meningkanya bimbingan sosial pengurus dan anggota Karang Taruna
3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Penataan Lingkungan Permukiman.
Dasar Hukum / Landasan Operasional :
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 1 Tahun 2007 tentang Penetapan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007
Realisasi Keuangan : Rp. 109.850.000,00(100 % )
Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran (out put) : Terlaksananya Pembangunan
Penataan Lingkungan
Hasil (out comes) : Pembuatan drainase, badan jalan, Pengerasan jalan, Panvingisasi
b) Pembangunan Pemugaran Perumahan Pedesaan
Anggaran : Rp. 80.000.000,00
Realisasi Keuangan : Rp. 80.000.000,00(100 % )
Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran (out put) : Pemugaran Perumahan Pedesaan Hasil (out comes) : Terpugarnya 40 rumah
c) Pembangunan Sarana Air Bersih
Anggaran : Rp. 43.500.000,00
Realisasi Keuangan : Rp. 43.500.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran (out put) : Terlaksananya Pembangunan
Sarana Air Bersih
Hasil (out comes) : Tersedianya saluran air bersih d) Pembangunan Saluran Air Limbah
Anggaran : Rp.29.500.000,00
Realisasi Keuangan : Rp.29.500.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran (out put) : Terlaksananya Pembangunan
Saluran Air Limbah
7. Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kegiatan Yang Bersumber APBN
a. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja ( PPKK ) Dasar Hukum / Landasan Operasional :
DIPA No. 0216.0/026-04.1/2007 Dana Tugas Pembantuan Program PPKK tahun 2007
1) Kegiatan Pengembangan Pasar Kerja Dalam Negeri
Anggaran : Rp. 124.010.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 102.902.000,- ( 82,98%) Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran ( output ) : Terlaksananya penyebaran informasi pasar kerja
Hasil ( Outcomes ) : Meningkatnya informasi pasar kerja bagi masyarakat yang menbutuhkan
2) Pengembangan Sistem Dan Perluasan Kesempatan Kerja Dalam Negeri
Anggaran : Rp. 81.970.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 77.020.000,- ( 93,96%) Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran ( output ) : Terlaksananya pembinaan terhadap wira usaha baru untuk dapat bekerja dengan efisien dan efektif.
Hasil ( Outcomes ) : Meningkatnya pengetahuan dan keahlian wira usaha baru dalam memproduksi hasil usahanya
Anggaran : Rp. 349.020.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 347.342.500,- ( 99,52%) Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran ( output ) : Terlaksananya pemberian kerja sementara kepada 4.450 HOK di 3 Lokasi ( Ds. Pododadi Kec. Kr. Anyar, Ds sangkanjoyo Kec. Kajen dan Ds Botosari Kec. Paninggaran )
Hasil ( Outcomes ) : Terlaksananya pengerasan jalan masing-masing P : 180 m L : 3 m
b. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja Dasar Hukum / Landasan Operasional :
DIPA No. 4308.0/026-13.1/2007, Dana Tugas Pembantuan Program PKPTK
1) Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Administrasi
Anggaran : Rp. 176.400.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 144.945.000,- ( 82,98%) Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran ( output ) : Terlaksananya Administrasi kegiatan yang baik dan benar serta dapat dipertanggung jawabkan
Hasil ( Outcomes ) : Meningkatnya pengetahuan dan keahlian dalam mengadministrasikan kegiatan 2) Pembangunan Gedung BLK
Realisasi anggaran : Rp. 2.201.414.000,- ( 99,25%) Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran ( output ) : Terlaksananya Pembangunan Gedung BLK
Hasil ( Outcomes) : Terwujudnya 1 buah Gedung Kantor dan Workshoop BLK di Desa Rowolaku Kec. Kajen
c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Dasar Hukum / Landasan Operasional :
DIPA No. 1255.0/026-05.1/2007, Dana Tugas Pembantuan Program PPLTK.
1) Kegiatan Pengadaan Alat Pengolah Data
Anggaran : Rp. 15.000.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 14.850.000,- ( 99%) Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran ( output ) : Terlaksananya pembelian 1 buah unit komputer
Hasil ( Outcomes ) : Meningkatnya kinerja aparatur yang lebih efisien dan efektif
2) Kegiatan Administrasi Kegiatan
Anggaran : Rp. 35.260.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 21.487.500,- ( 61%) Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran ( output ) : Terlaksananya Kegiatan PPLTK Hasil ( Outcomes ) : Terbayarnya honor kegiatan PPLTK 3) Kegiatan Pembinaan dan Pembentukan LKS Bipartit
Realisasi anggaran : Rp. 28.730.000,- ( 97,42%) Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran ( output ) : Terselenggaranya Pembinaan dan Pembentukan LKS Bipartit di 20 Perusahaan
Hasil ( Outcomes ) : Meningkatnya pengetahuan serta pemahaman pada para pekerja dan pengusaha akan pentingnya LKS Bipartit di Perusahaan
4) Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan PP dan PKB
Anggaran : Rp. 26.750.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 26.180.000,- ( 97,87%) Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran ( output ) : Terselenggaranya Bimbingan teknis penyusunan PP dan PKB pada 30 orang peserta
Hasil ( Outcomes ) : Meningkatnya pengetahuan serta pemahaman pada para pekerja dan pengusaha tentang pembentukan PP dan PKB yang berkualitas
5) Kegiatan Sosialisasi UU No. 2 Tahun 2004
Anggaran : Rp. 23.500.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 23.225.000,- ( 98.00%) Realisasi Fisik : 100 %
Keluaran ( output ) : Terselenggaranya sosialisasi penerapan UU No. 2 tahun 2004 pada 30 orang peserta
Hasil ( Outcomes ) : Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan terhadap UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI