• Tidak ada hasil yang ditemukan

2) Program Imbal Swadaya Dasar Hukum : SK Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama a) Pembangunan RKB, SMP

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "2) Program Imbal Swadaya Dasar Hukum : SK Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama a) Pembangunan RKB, SMP"

Copied!
94
0
0

Teks penuh

(1)

C. TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2008

Pada Tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menerima Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun laporan pelaksanaannya secara terinci dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan.

a. Kegiatan yang Bersumber APBN

1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dasar Hukum : DIPA Nomor :

0790.0.1023.03.1/XII/2008 tanggal 31 Desember 2007

Anggaran : BOS SD Rp. 24.008.966.000 BOS SMP Rp 9.856.982.500 Realisasi Keuangan : 100%

Adapun rincian jumlah siswa, sekolah dan dana BOS yang diterima : NO SATUAN PENDIDIKAN JUMLAH SEKOLAH JUMLAH

SISWA JUMLAH DANA

1 SD / MI 549 95.228 24.008.966.000

2 SMP / MTs. 59 31.021 9.856.982.500

Jumlah 90 34.688 33.865.948.500

2) Program Imbal Swadaya

Dasar Hukum : SK Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

(2)

Anggaran : Rp. 1.190.000.000 Realisasi Keuangan : Rp. 1.190.000.000 Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (Out Put) : Terbangunnya Ruang kelas Baru (RKB) sebanyak 17 ruang untuk 17 sekolah

Hasil (Outcome) : Meningkatkan mutu pendidikan dan daya tampung siswa tingkat SMP

b) Rehabilitasi SMP/MTs

Anggaran : Rp. 1.000.000.000 Realisasi Keuangan : Rp. 1.000.000.000 Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (Out Put) : Terehabnya Ruang kelas sebanyak 25 ruang untuk 14 sekolah

Hasil (Outcome) : Meningkatkan mutu pendidikan dan daya tampung siswa tingkat SMP

3) Program Wajar Dikdas 9 tahun

Dasar hukum : Akad kerjasama Program Penyelenggaraan Paket A, Paket B Nomor : 059/Wajar / 2007 tanggal 18 Juni 2007

a) Penyelenggaraan Paket A, Paket B

Anggaran : Rp. 949.820.000,- Realisasi Keuangan : Rp. 949.820.000,- Realisasi Fisik : 100 %

(3)

Keluaran (Out Put) : Terdidiknya 920 warga Paket dan Paket B

Hasil (Outcome) : Terlaksananya kegiatan belajar mengajar Paket A, Paket B sebanyak 132 kelompok

2. Kantor Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)

a. Kegiatan yang Bersumber APBN 1) Dasar Hukum

DIPA Nomor : 2157.0/033-06/-/2008 2) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Administrasi Kegiatan

Anggaran : Rp. 53.512.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 33.080.000,- (61,82 %) Realisasi Fisik : 100 %

3) Sub-Kegiatan Pendaftaran dan Seleksi

Anggaran : Rp. 4.815.000,-

Realisasi Anggaran : Rp 3.471.800,- (72,10 %) Realisasi Fisik : 100 %

4) Sub-Kegiatan Operasi Rutin

Anggaran : Rp. 101.020.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 96.494.850,- (95,35 %) Realisasi Fisik : 100 %

5) Sub-Kegiatan Pemeliharaan Rutin

(4)

Realisasi Fisik : 100 %

6) Sub-Kegiatan Survey Penelusuran Jaringan Anggaran : Rp. 8.145.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 4.295.000,- (52,73 %) Realisasi Fisik : 100 %

7) Sub-Kegiatan Pemeliharaan Berkala

Anggaran : Rp. 133.079.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 130.467.000,- (98,04 %) Realisasi Fisik : 100 %

3. Dinas Kesehatan

a. Kegiatan yang Bersumber APBN

1) Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.

Dasar Hukum : DIPA Nomor : 1303.0/024-04.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 Anggaran : Rp. 2.600.000.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 2.403.440.000,- Reaslisasi Fisik : 96,14 %

Keluaran ( Out put ) : Terpenuhinya alat kesehatan Rumah Sakit

Hasil ( Out come ) : Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD kajen

(5)

2) Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi bagi masyarakat miskin

Dasar Hukum : DIPA Nomor : 2387.0/024-05.3/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 Anggaran : Rp. 125.000.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 124.500.000,- Reaslisasi Fisik : 99,6 %

Keluaran ( Out put ) : - Tersedianya air bersih bagi masyarakat miskin.

- Teridentifikasi masalah kesehatan di masyarakat.

- Terjadi perubahan perilaku sehat melalui pemberdayaan masyarakat. - Menurunya kejadian penyakit diare,

maupun DB dengan implementasi Step BABS, Dam – IRT. Mengelola limbah cair dan sampah yang ada.

Hasil ( Out come ) : - Masyarakat di 9 ( sembilan ) lokasi PAMSIMAS, mendapat pelatihan CLTS dan PHBS.

- Disekolah Dasar dilaksanakan kampanye penyadaran komunitas sekolah dengan Cuci Tangan yang Benar ( CTPS )

- Survey kualitas air di lokasi PAMSIMAS.

(6)

Lokasi : - Desa Sukoharjo Kec. Kandangserang.

- Desa Kesesi Kec. Kesesi

- Desa Paninggaran Kec. Paninggaran - Desa Rowolaku Kec. Kajen.

- Desa Randumuktiwaren Kec. Bojong.

- Desa Sastrodirjan Kec. Wonopringgo - Desa Sawangan Kec. Doro

- Desa Tegaldowo Kec. Tirto

- Desa Pesanggrahan Kec. Wonokerto.

3) Dana APBN (Jamkesmas)

Anggaran : Rp 3.777.097.000,00

Realisasi Anggaran : Rp. 2.972.097.124,00 (78,69%) Reaslisasi Fisik : 100 %

Keluaran ( Out put ) : Terlayaninya pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin di Kab. Pekalongan.

Hasil ( Out come ) : Menurunnya angka kesakitan masyarakat miskin di Kabupaten Pekalongan.

b. Kegiatan yang bersumber APBD Provinsi Jawa Tengah 1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS )

Anggaran : Rp. 17.140.000,- Realisasi Anggaran : Rp. 17.140.00,- Reaslisasi Fisik : 100 %

(7)

Keluaran ( Out put ) : Terlaksananya penyuluhan PHBS dan terdatanya PHBS di 40 Desa.

Hasil ( Out come ) : Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang PHBS.

2) Kemitraan dengan PKK dalam PSN

Anggaran : Rp. 68.933.900,- Realisasi Anggaran : Rp. 68.933.900,- Reaslisasi Fisik : 100 %

Keluaran ( Out put ) : Terlaksanya PSN di 33 desa Hasil ( Out come ) : Meningkatnya ABJ

3) Pengembangan Desa Siaga

Anggaran : Rp. 34.546.000,- Realisasi Anggaran : Rp. 34.546.000,- Reaslisasi Fisik : 100 %

Keluaran ( Out put ) : Terlaksanya operasional PKD di 33 desa.

Hasil ( Out come ) : Meningkatnya kelancaran operasional FKD Desa Siaga.

4) Peningkatan Sanitasi Dasar Tempat Ibadah Anggaran : Rp. 16.500.000,- Realisasi Anggaran : Rp. 16.500.000,- Reaslisasi Fisik : 100 %

Keluaran ( Out put ) : Meningkatkan akses sanitasi dasar tempat ibadah di wilayah Puskesmas Buaran.

(8)

tempat ibadah Masjid Baiturrohim – Pakumbulan dan Masjid Al Istiqomah – Pakumbulan.

5) Klinik Sanitasi

Anggaran : Rp. 45.000.000,- Realisasi Anggaran : Rp. 45.000.000,- Reaslisasi Fisik : 100 %

Keluaran ( Out put ) : Meningkatnya akses sanitasi dasar bagi masyarakat dengan factor resiko lingkungan.

Hasil ( Out come ) : Terbangunnya 5 ( lima ) jamban keluarga dan 5 ( lima ) unit sumur gali di 5 desa di Kecamatan Sragi, yaitu Desa Gebangkerep, Desa Sumub Lor, Desa Purworejo, Desa Kalijambe serta Desa Bulaksari.

6) Hygiene sanitasi depot air minum

Anggaran : Rp. 12.940.000,- Realisasi Anggaran : Rp. 12.940.000,- Reaslisasi Fisik : 100 %

Keluaran ( Out put ) : Meningkatnya kualitas air hasil olahan, mengurangi resiko penyakit akibat konsumsi air yang tidak bersih.

Hasil ( Out come ) : Tersosialisasinya program DAM (Depot Air Minum) untuk pengambilan dan pemeriksaan

(9)

sampel air yang baik rutin maupun berkala. 7) SAB PL Pedesaan Anggaran : Rp. 30.000.000,- Realisasi Anggaran : Rp. 30.000.000,- Reaslisasi Fisik : 100 %

Keluaran ( Out put ) : Meningkatnya akses sanitasi dasar bagi masyarakat di daerah kumuh pedesaan.

Hasil ( Out come ) : Terlaksananya pembangunan 5 (lima) SGL dan 15 (lima belas) jamban keluarga.

Berlokasi di desa Sumurjombangbogo – Kecamatan Bojong. 8) Rehabilitasi PKD

Anggaran : Rp. 100.000.000,- Realisasi Anggaran : Rp. 100.000.000,- Reaslisasi Fisik : 100 %

Keluaran ( Out put ) : Terbangunnya fasilitas pelayanan kesehatan di desa.

Hasil ( Out come ) : Pemerataan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pekalongan.

9) JAMKESMAS

Anggaran : Rp. 151.830.000,- Realisasi Anggaran : Rp. 145.270.000,- Reaslisasi Fisik : 95,67 %

(10)

Keluaran ( Out put ) : Terlayaninya pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin di Kab. Pekalongan.

Hasil ( Out come ) : Menurunnya angka kesakitan masyarakat miskin di Kabupaten Pekalongan.

4. Dinas Pertanian dan Peternakan

a. Kegiatan yang Bersumber APBN Dasar Hukum :

1) Ditjen Tanaman Pangan

DIPA Nomor : 3489.0/018-03.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007.

2) Ditjen Hortikultura

DIPA Nomor : 3489.0/018-04.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007.

3) Ditjen Peternakan

DIPA Nomor : 3489.0/018-06.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007.

4) Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

DIPA Nomor : 3489.0/018-07.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007.

b. Program Pengembangan Agribisnis 1) Ditjen Tanaman Pangan

a) Revitalisasi Unit Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA)

Anggaran : Rp.9.000.000,- Realisasi anggaran : Rp.8.882.900,- Realisasi fisik : 100%

(11)

Keluaran (ouput) : - Pengadaan sarana pendukung kegiatan

- ATK dan pembinaan petani - Tersusunnya petunjuk teknis

- Terlaksananya pertemuan koordinasi

- Terlaksananya pembinaan di lapangan

- Terlaksananya pelaporan

Hasil (outcome) : - Terpenuhinya sarana pendukung kegiatan

- Terselenggaranya kegiatan tepat waktu

2) Ditjen Peternakan

a) Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman Ternak, Kompos dan Biogas

Anggaran : Rp.43.050.000,- Realisasi anggaran : Rp.43.050.000,- Realisasi fisik : 100%

Keluaran (output) : Pengembangan biogas

Hasil (outcome) : - Termanfaatkannya kotoran/limbah ternak

- Tersedianya sumber energi alternatif, tersedianya pupuk organik

3) Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

(12)

Anggaran : Rp.250.000.000,- Realisasi anggaran : Rp.217.049.700,- Realisasi fisik : 100%

Keluaran (output) : - Terpenuhinya Rice Milling Unit (RMU)

- Terpenuhinya kebutuhan ATK - Tersusunnya petunjuk teknis

- Terlaksananya pembinaan di lapangan

- Terpenuhinya insentif petugas pengelola anggaran dana Tugas Pembantuan

Hasil (outcome) : - Terpenuhinya kebutuhan petani akan sarana pasca panen

- Meningkatnya kualitas beras c. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1) Ditjen Tanaman Pangan

a) Bantuan Benih/Bibit kepada Petani dalam Mendukung Ketahanan Pangan

Anggaran : Rp.750.000.000,- Realisasi anggaran : Rp.743.250.000,- Realisasi fisik : 100%

Keluaran (output) : Bantuan benih/bibit kepada petani Hasil (outcome) : - Terpenuhinya sarana produksi

bagi petani

- Meningkatnya pendapatan petani b) Mekanisasi Kegiatan Produksi Pertanian Primer

(13)

Realisasi anggaran : Rp.71.669.950,- Realisasi fisik : 100%

Keluaran (output) : - Terpenuhinya kebutuhan ATK - Tersusunnya petunjuk teknis

- Terlaksananya pertemuan koordinasi

- Terlaksananya pembinaan di lapangan

- Terlaksananya pelaporan - Pengadaan hand traktor

Hasil (outcome) : - Terpenuhinya kebutuhan sarana alsin bagi petani

- Meningkatnya pendapatan petani c) Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Produk Pertanian

serta Pengembangan Kawasan

Anggaran : Rp.52.500.000,- Realisasi anggaran : Rp.52.497.500,- Realisasi fisik : 100%

Keluaran (output) : - Terpenuhinya kebutuhan ATK - Tersusunnya petunjuk teknis

- Terlaksananya pertemuan koordinasi

- Terlaksananya pembinaan di lapangan

- Terlaksananya pelaporan

- Terpenuhinya kebutuhan saprodi bagi petani

(14)

- Meningkatnya produksi beras nasional

- Meningkatnya pendapatan petani d) Perbaikan Mekanisme Subsidi Pupuk

Anggaran : Rp.9.798.000,- Realisasi anggaran : Rp.9.796.550,- Realisasi fisik : 100%

Keluaran (output) : - Terpenuhinya kebutuhan ATK - Tersusunnya petunjuk teknis

- Terlaksananya koordinasi dengan provinsi

- Terlaksananya pelaporan

- Terlaksananya pembinaan di lapangan

Hasil (outcome) : - Terpenuhinya sarana pendukung kegiatan

- Terselenggaranya kegiatan tepat waktu

e) Penyusunan Kebijakan Program, Monev dan Database Anggaran : Rp.16.500.000,-

Realisasi anggaran : Rp.16.105.200,- Realisasi fisik : 100%

Keluaran (output) : - Terpenuhinya kebutuhan ATK - Terlaksananya pelaporan melalui

internet

- Terpenuhinya insnetif petugas pengelola anggaran dan tugas pembantuan

(15)

- Terlaksananya pelaporan

- Terlaksananya koordinasi dengan provinsi

Hasil (outcome) : - Terpenuhinya sarana pendukung kegiatan

- Terselenggaranya kegiatan tepat waktu

2) Ditjen Hortikultura

a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Penyakit Hewan, Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan

Anggaran : Rp.164.250.000,- Realisasi anggaran : Rp.164.250.000,- Realisasi fisik : 100%

Keluaran (output) : - Terpenuhinya kebutuhan saprodi cabe merah

- Terpenuhinya kebutuhan saprodi kacang panjang

- Terpenuhinya kebutuhan saprodi melon

Hasil (outcome) : - Menurunnya serangan OPT hortikultura

- Meningkatnya produksi buah dan sayur dataran rendah

b) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan (TP)

(16)

Realisasi fisik : 100%

Keluaran (output) : - Terpenuhinya saprodi cabe merah - Terpenuhinya saprodi kacang

panjang

- Terpenuhinya insentif petugas pengelola anggaran dana tugas pembantuan

Hasil (outcome) : - Meningkatnya kuantitas dan kualitas buah dan sayur dataran rendah

- Meningkatnya produksi buah dan sayur dataran rendah

3) Ditjen Peternakan

a) Penguatan Kelembagaan Perbenihan Dalam Mendukung Pertahanan Pangan

Anggaran : Rp.1.800.000,- Realisasi anggaran : Rp.1.800.000,- Realisasi fisik : 100%

Keluaran (output) : Pelaporan administrasi keuangan Hasil (outcome) : Terlaksananya pelaporan

administrasi keuangan

b) Peningkatan Produksi , Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan (TP)

Anggaran : Rp.51.200.000,- Realisasi anggaran : Rp.51.200.000,- Realisasi fisik : 100%

(17)

- Terpenuhinya insentif petugas pengelola anggaran dana tugas pembantuan

Hasil (outcome) : - Pengembangan wilayah kerja ULIB baru

- Meningkatnya mutu bibit ternak sapi,

- Meningkatnya pendapatan petani d. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1) Ditjen Tanaman Pangan

a) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK dan LM3

Anggaran : Rp.166.389.000,- Realisasi anggaran : Rp.164.648.000,- Realisasi fisik : 100%

Keluaran (output) : - Pembelian pupuk

- Terpenuhinya kebutuhan ATK - Tersusunnya petunjuk teknis - Terlaksananya pelaporan

- Terlaksananya pembinaan di lapangan

Hasil (outcome) : - Terpenuhinya kebutuhan sarana produksi bagi petani

- Meningkatnya pendapatan petani 2) Ditjen Hortikultura

(18)

Anggaran : Rp.75.000.000,- Realisasi anggaran : Rp.75.000.000,- Realisasi fisik : 100%

Keluaran (output) : - Terpenuhinya penerapan teknologi cabe merah

Terpenuhinya penerapan teknologi kacang panjang

Terpenuhinya penerapan teknologi melon

Hasil (outcome) : - Mengarah pada keamanan pangan - Meningkatnya kualitas produksi

dan sayur dataran rendah

5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

a. Kegiatan yang Bersumber APBN

1) Program Pengembangan Agribisnis

a) Peningkatan dan Penyajian Mutu Data Anggaran : Rp.27.000.000,- Realisasi anggaran : Rp.27.000.000,- Realisasi fisik : 100%

Keluaran (output) : Penyajian data statistik produksi perkebunan

Hasil (outcome) : Tersedianya statistik data produksi perkebunan yang aktual dan akurat 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

a) Demfarm Kebun Tebu Giling

Dasar Hukum : DIPA Nomor : 0249.0/018-05.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007. Anggaran : Rp.150.000.000,-

(19)

Realisasi anggaran : Rp.150.000.000,- Realisasi fisik : 100%

Keluaran (output) : Demfarm kebun tebu giling

Hasil (outcome) : Meningkatnya produksi dan produktivitas tebu

3) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan a) GERHAN / GNRHL

Dasar Hukum : DIPA Nomor : 0301.2/069-03.0/-/2008 tanggal 25 April 2007. (Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial)

Anggaran : Rp.1.818.855.000,- Realisasi anggaran : Rp.1.818.220.000,- Realisasi fisik : 100%

Keluaran (output) : - Insentif penanaman - Insentif pemeliharaan Hasil (outcome) : - Tertanamnya lahan kritis

- Terpeliharanya tanaman

- Terlaksananya kegiatan puncak aksi penanaman

b) Bantuan Bibit Untuk Kegiatan Penghijauan Lingkungan Anggaran : Rp. PM,-

Realisasi anggaran : Rp. PM,- Realisasi fisik : 100%

Keluaran (output) : - Penerimaan bantuan bibit tanaman

(20)

Hasil (outcome) : Terlaksananya penghijauan di lingkungan

b. Kegiatan yang bersumber APBD Provinsi Jawa Tengah 1) Program Pengembangan Agribisnis

a) Penanaman dan Intensifikasi Tebu

Anggaran : Rp. 170.531.000,- Realisasi anggaran : Rp. 170.531.000,- Realisasi fisik : 100%

Keluaran (output) : - Denfarm kebun tebu giling - Sonic bloom

Hasil (outcome) : Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman tebu di wilayah Kab. Pekalongan

6. Dinas Sosial, PM dan KB.

a. Kegiatan yang Bersumber APBN

Dasar Hukum : DIPA Nomor : 009.0/68-01.0/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2008.

1) Program Keluarga Berencana

a) Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Anggaran : Rp.3.000.000,- Realisasi Keuangan : Rp.3.000.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terlaksanannya Sarasehan KB Pria Wilayah Pantai.

(21)

Hasil : Tersebarnya informasi KB bagi pria. b) Operasional Penerangan

Anggaran : Rp.11.350.000,- Realisasi Keuangan : Rp.11.350.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Tersedianya Operasional Penerangan Kegiatan Keluarga Berencana.

Hasil : Lancarnya Pelaksanaan Program Keluarga Berencana. c) Peningkatan Kemampuan SDM Anggaran : Rp.1.500.000,- Realisasi Keuangan : Rp.1.500.000,- Realisasi Fisik : 100%. Keluaran : Meningkatnya SDM

Hasil : Peningkatan Peran Pria Bagi Pengelola KB.

d) Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi Ibu Anak dan KB. Anggaran : Rp.28.525.000,-

Realisasi Keuangan : Rp.28.525.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terlaksanannya Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi Ibu dan Anak

Hasil : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan gizi Ibu dan Anak.

(22)

e) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Anggaran : Rp.61.850.000,-

Realisasi Keuangan : Rp.61.850.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Tersediannya alat kedokteran, Kesehatan dan KB.

Hasil : Meningkatnya Pelayanan MOW dan MOP.

f) Penyelenggaraan Bimbingan Pengayoman dan Limas. Anggaran : Rp.41.440.000,-

Realisasi Keuangan : Rp.41.440.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terselenggaranya Bimbingan Pengayoman dan Limas

Hasil Terbentuknya forum koordinasi Tingkat Kabupaten dan Kecamatan. g) Peningkatan Jejaring Pelayanan KB Pemerintah dan

Swasta/Non Pemerintah

Anggaran : Rp.5.200.000,- Realisasi Keuangan : Rp.5.200.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terselenggaranya Pertemuan Medis tehnis.

Hasil : Meningkatnya pertemuan medis tehnis.

h) Pengembangan Kemitraan

(23)

Realisasi Keuangan : Rp.8.600.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Tersediannya Operasional BP4 Hasil : Meningkatnya operasional BP4 2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja :

a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat KRR Anggaran : Rp.1.000.000,- Realisasi Keuangan : Rp.1.000.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terselenggaranya Forum Pokja Pelayanan KRR Tk. Kabupaten Hasil : Meningkatnya Forum Pokja

Pelayanan KRR Tingkat Kabupaten. b) Pembentukan Pengembangan Pengelolaan dan Pelayanan

PIK KRR.

Anggaran : Rp.5.315.000,- Realisasi Keuangan : Rp.5.315.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terselenggaranya Bintek Pengembangan PIK KRR Tingkat Kabupaten.

Hasil : Meningkatnya Fasilitasi Program KRR. c) Operasional Forum Pokja dan Tokoh Masyarakat Adat.

Anggaran : Rp.31.685.000,- Realisasi Keuangan : Rp.31.685.000,- Realisasi Fisik : 100%.

(24)

Keluaran : Terselenggaranya Operasional Forum Pokja dan Tokoh Masyarakat Adat

Hasil : Tersediannya Operasional Forum Pokja dan Tokoh Masyarakat Adat. 3) Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

a) Pameran Visualisasi /Publikasi dan Promosi Anggaran : Rp.4.250.000,- Realisasi Keuangan : Rp.4.250.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Pameran Visualisasi/Publikasi dan Promosi.

Hasil : Tersediannya Bahan dan Materi KIE. b) Penyuluhan dan Penyebaran Informasi

Anggaran : Rp.23.895.000,- Realisasi Keuangan : Rp.23.895.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terselenggaranya Penyuluhan dan Penyebaran Informasi.

Hasil : Meningkatnya Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Bagi Toga dan Toma.

c) Peningkatan Kemampuan Tenaga Pengelola Program Ketahanan dan Pembinaan Keluarga.

Anggaran : Rp.6.843.000,- Realisasi Keuangan : Rp.6.843.000,-an Realisasi Fisik : 100%.

(25)

Keluaran : Terselenggaranya Peningkatan Kemampuan Tenaga Pengelola Hasil : Meningkatnya Kemampuan Tenaga

Pengelola. d) Pengembangan Kelembagaan

Anggaran : Rp.30.000.000,- Realisasi Keuangan : Rp.30.000.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terselenggaranya Pengembangan Kelembagaan.

Hasil : Meningkatnya Operasional BKB, Kelompok BKR dan BKL.

e) Penguatan Jaringan Kerja dan Kemitraan Anggaran : Rp.21.200.000,- Realisasi Keuangan : Rp.21.200.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terselenggaranya Penguatan Jaringan Kerja dan Kemitraan.

Hasil : Meningkatnya Penguatan Jaringan Kerja dan Kemitraan.

4) Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas a) Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Penyediaan Data

Informasi PKBN

Anggaran : Rp.12.960.000,- Realisasi Keuangan : Rp.12.960.000,- Realisasi Fisik : 100%.

(26)

Keluaran : Terlaksanannya Pengembangan Jaringan Komunkasi dan Penyediaan Data Informasi PKBN.

Hasil : Berkembangnya Operasional Data 3 Sub Sistem R/R PKBN.

b) Pendataan Keluarga dan Individu Dalam Keluarga Anggaran : Rp.93.164.950,-

Realisasi Keuangan : Rp.93.164.950,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terlaksanannya Pendataan Keluarga Kabupaten.

Hasil : Tercapainya Pemutakhiran Data Keluarga di Kabupaten Pekalongan. c) Penguatan Jejaring Operasional Lini Lapangan Yang

Berbasis Masyarakat.

Anggaran : Rp.117.000.000,- Realisasi Keuangan : Rp.117.000.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terlaksanannya Penguatan Jejaring Lini Lapangan Yang Berbasis Masyarakat.

Hasil : Berkembangnya Operasional Petugas Lapangan PLKB/UPTD, PPKBD dan Terbinannya KB Lestari. 5) Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik

a) Penyelenggaraan Operasional Pemeliharaan Perkantoran. Anggaran : Rp.34.780.000,-

(27)

Realisasi Keuangan : Rp.34.780.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Tersediannya Operasional

Hasil : Meningkatnya Operasional Pemeliharaan Perkantoran.

6) Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia a) Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Anggaran : Rp.21.945.000,- Realisasi Keuangan : Rp.21.945.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terlaksanannya Pendidikan dan Pelatihan Teknis.

Hasil : Meningkatnya dan Terlatihnya Sumber Daya Manusia.

7) Program Kesejahteraan Sosial

a) Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut usia.

Anggaran : Rp.7.500.000,- Realisasi Keuangan : Rp.7.500.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terlaksanannya Kegiatan Rehab dan Perlindungan Kesos LU

Hasil : Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi LU.

b) Pemberdayaan Keluarga Miskin ( KSRE ) Anggaran : Rp.20.000.000,-

(28)

Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terlaksanannya Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Miskin (KSRE)

Hasil : Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Keluarga Miskin

c) Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak Anggaran : Rp.34.000.000,-

Realisasi Keuangan : Rp.34.000.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terlaksanannya Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak.

Hasil : Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Anak

d) Bantuan Pemberdayaan organisasi Sosial (UEP) Anggaran : Rp.18.000.000,-

Realisasi Keuangan : Rp.18.000.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terlaksanannya Pemberdayaan Organisasi Sosial

Hasil : Terberdayanya Organisasi Sosial melalui usaha ekonomis produktif e) Rehabilitasi Tuna Sosial Luar Panti ( WTS)

Anggaran : Rp.32.025.000,- Realisasi Keuangan : Rp.32.025.000,- Realisasi Fisik : 100%.

(29)

Keluaran : Terlaksanannya Rehabilitasi Tuna Susila Luar Panti

Hasil : Terbentuknya Sikap Mental Yang Lebih Baik

f) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Cacat Anggaran : Rp.9.957.000,-

Realisasi Keuangan : Rp.9.957.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terlaksanannya Rehabilitasi Sosial Anak Cacat

Hasil : Terbentuknya Sikap Mental AnakYang Lebih Baik

g) Pemberdayaan Fakir Miskin

Anggaran : Rp.555.000.000,- Realisasi Keuangan : Rp.555.000.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terlaksanannya Pemberdayaan Fakir Miskin

Hasil : Terbentuknya kegiatan bantuan KUBE bagi Keluarga Fakir Miskin h) Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS)

Anggaran : Rp.1.613.600.000,- Realisasi Keuangan : Rp.1.613.600.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terlaksanannya Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Penguatan

(30)

Modal Usaha Guna meningkatkan Kesejahteraan.

Hasil : Terwujudnya tambahan bantuan KUBE bagi Keluarga Fakir Miskin.

b. Kegiatan yang bersumber APBD Provinsi Jawa Tengah 1) Program Keluarga Berencana

a) Cabut Implant

Anggaran : Rp.7.500.000,- Realisasi Keuangan : Rp.7.500.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terlaksanannya Cabut Implant. Hasil : Meningkatnya Pelayanan KB

Implant. b) Peserta KB MOW.

Anggaran : Rp.16.000.000,- Realisasi Keuangan : Rp.16.000.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terlaksanannya KB MOW.

Hasil : Meningkatnya Pelayanan KB MOW. 2) Program Kesejahteraan Sosial

a) Biaya Transport Operasi Bibir Sumbing, Katarak dan Cacat Lainnya.

Anggaran : Rp.4.312.000 Realisasi Keuangan : Rp.4.312.000 Realisasi Fisik : 100%.

(31)

Keluaran : Terlaksanannya Operasi Bibir Sumbing di Yayasan Citra Baru Jakarta.

Hasil : Terwujudnya percaya diri dan kesejahteraan social paca bibir sumbing.

b) Pembinaan Lanjut Penyandang Cacat Anggaran : Rp.1.400.000,- Realisasi Keuangan : Rp.1.400.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terlaksanannya Pembinaan Lanjut Penyandang Cacat.

Hasil : Terbinanya Penyandang Cacat Yang Telah memperoleh bantuan modal usaha.

c) Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial Anggaran : Rp.2.996.000,- Realisasi Keuangan : Rp.2.996.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terlaksanannya Rehabilitasi Tuna Sosial

Hasil : Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial.

d) Pembinaan Lanjut Anak Jalanan

Anggaran : Rp.1.717.000,- Realisasi Keuangan : Rp.1.717.000,-

(32)

Keluaran : Terlaksanannya Pembinaan Lanjut Anak Jalanan.

Hasil : Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Jalanan.

e) Identifikasi, Akriditasi dan Perizinan Sosial Anggaran : Rp.80.000,-

Realisasi Keuangan : Rp.80.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terlaksanannya Identifikasi, Akriditasi dan Perizinan Sosial

Hasil : Teridentifikasi, akriditasi perizinan sosial.

f) Penumbuhan Pengembangan dan Peningkatan Klasifikasi Orsos (Temu Konsultasi)

Anggaran : Rp.2.468.250,- Realisasi Keuangan : Rp.2.468.250,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terlaksanannya Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Klasifikasi orsos (Temu Konsultasi) Hasil : Teridentifikasi klasifikasi orsos. g) Temu Konsultasi Karang Taruna Jawa Tengah

Anggaran : Rp.3.487.500,- Realisasi Keuangan : Rp.3.487.500,- Realisasi Fisik : 100%.

(33)

Keluaran : Terlaksanannya Kegiatan Temu Konsultasi Karang Taruna Jawa Tengah.

Hasil : Meningkatnya pengetahuan Menejemen KT tentang UEP.

h) Bimbingan Tenaga Sosial suka rela Anggaran : Rp.9.67.500,- Realisasi Keuangan : Rp.9.67.500,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terlaksanannya Bimbingan Tenaga Sosial suka rela.

Hasil : Bertambahnya Relawan Sosial. i) Bimbingan Dalam Rangka Penumbuhan PSM.

Anggaran : Rp.2.160.000,- Realisasi Keuangan : Rp.2.160.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terlaksanannya Bimbingan Dalam Rangka Penumbuhan PSM.

Hasil : Bertambahnya Relawan Sosial PSM. j) Bimbingan Pemantapan Propesi Pekerja Sosial Panti Sosial

Swasta.

Anggaran : Rp.600.000,- Realisasi Keuangan : Rp.600.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terlaksanannya Bimbingan Pemantapan Propesi Pekerja Sosial

(34)

Hasil : Meningkatnya SDM Pekerja Sosial Panti.

k) Sarasehan Nilai-Nilai Kepahlawanan. Anggaran : Rp.7.581.000,- Realisasi Keuangan : Rp.7.581.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terlaksanannya Sarasehan Nilai-Nilai Kepahlawanan

Hasil : Meningkatnya Rasa Kesetiakawanan Sosial.

l) Penyuluhan social dalam rangka pengembangan peningkatan tanggungjawab social dan kesetiakawanan social.

Anggaran : Rp.1.056.250,- Realisasi Keuangan : Rp.1.056.250,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terlaksanannya Penyuluhan social dalam rangka pengembangan peningkatan tanggungjawab social dan kesetiakawanan social.

Hasil : Meningkatnya Penyusunan Sosial dalam Rangka Pengembangan dan Peningkatan.

m)Bimbingan Rehabilitasi Daerah Kumuh (BRSDK) Anggaran : Rp.1.455.000,-

Realisasi Keuangan : Rp.1.455.000,- Realisasi Fisik : 100%.

(35)

Keluaran : Terselenggaranya Bimbingan Rehabilitasi Sosial di daerah kumuh. Hasil : Meningkatnya kesadaran

masyarakat tentang kebersihan dan kesadaran social.

n) Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi.

Anggaran : Rp.35.450.000,- Realisasi Keuangan : Rp.35.450.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi.

Hasil : Meningkatnya kemampuan peningkatan ketrampilan Keluarga. o) Fasilitasi Penyuluhan Terhadap Lanjut Usia

Anggaran : Rp.34.030.000,- Realisasi Keuangan : Rp.34.030.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Tersediannya Fasilitasi Penyuluhan Terhadap Lanjut Usia

Hasil : Meningkatnya Kesejahteraan Lanjut Usia.

p) Penanganan Terhadap Anak dan Remaja Terlantar Anggaran : Rp.14.845.000,-

(36)

Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terselenggaranya Penanganan Terhadap Anak dan Remaja Terlantar

Hasil : Meningkatnya Kesejahteraan Anak dan Remaja Terlantar.

q) Pembinaan dan Fasilitasi Terhadap Yayasan Yang Menyelenggarakan Adopsi Anak.

Anggaran : Rp.2.928.000,- Realisasi Keuangan : Rp.2.928.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terselenggaranya Pembinaan dan Fasilitasi Terhadap Yayasan Yang Menyelenggarakan Adopsi Anak. Hasil : Fasilitasi Terhadap Yayasan Yang

Menyelenggarakan Adopsi Anak. r) Pemutakhiran dan Pemetaan Data PMKS dan PSKS.

Anggaran : Rp.17.523.500,- Realisasi Keuangan : Rp.17.523.500,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terselenggaranya Pemutakhiran dan Pemetaan Data PMKS dan PSKS Hasil : Tersediannya Data PMKS dan PSKS. s) Penyuluhan Keliling

Anggaran : Rp.3.320.000,- Realisasi Keuangan : Rp.3.320.000,- Realisasi Fisik : 100%.

(37)

Keluaran : Terselenggaranya Penyuluhan Sosial Keliling

Hasil : Tumbuhnya Rasa Kesadaran Sosial Masyarakat.

t) Kursus Ketrampilan Bagi Anak Panti Asuhan. Anggaran : Rp.390.000,-

Realisasi Keuangan : Rp.390.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terlaksanannya Kursus Ketrampilan Bagi Anak Panti Asuhan.

Hasil : Meningkatnya ketrampilan anak panti asuhan.

u) Bintek Sarpras

Anggaran : Rp.585.000,- Realisasi Keuangan : Rp.585.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terlaksanannya Bintek Sarpras Hasil : Meningkatnya SDM Sarpras. v) Peningkatan UEP Bagi Keluarga Miskin

Anggaran : Rp.36.928.000,- Realisasi Keuangan : Rp.36.928.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Fasilitasi UEP Bagi Keluarga Miskin Hasil : Peningkatan UEP Bagi Keluarga

(38)

a) Bantuan Pemugaran Perumahan di Kecamatan Doro (61 unit)

Anggaran : Rp.305.000.000,- Realisasi Keuangan : Rp.305.000.000,- Realisasi Fisik : 100%.

Keluaran : Terlaksanannya Bantuan Pemugaran Perumahan di Kecamatan Doro. Hasil : Meningkatnya rumah sehat dan

layak huni bagi masyarakat pedesaan

7. Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a. Kegiatan yang Bersumber APBN Dasar Hukum

1) DIPA No. 1255.0/026-04.1/-/2008 Dana Tugas Pembantuan Program PPKK tahun 2008.

2) DIPA No. 4333.0/026-13.1/-/2008 Dana Tugas Pembantuan Program PKPTK.

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK).

1) Program Perluasan Kesempatan Kerja a) Pengembangan Kewirausahaan

Anggaran : Rp.207.287.000,-

Realisasi anggaran : Rp.203.377.400,- ( 98,11 %) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (output) : Terlaksananya pembinaan terhadap wira usaha baru untuk dapat bekerja degan efisien dan efektif.

(39)

Hasil ( outcome) : Meningkatnya pengetahuan dan keahlian wira usaha baru dala memproduksi hasil usahanya.

b) Padat Karya Produktif / Infrstrutur

Anggaran : Rp.130.000.000,-

Realisasi anggaran : Rp.129.975.000,- ( 99,94%) Realisasi fisik : 100 %

Keluaran (output) : Terlaksananya pemberian kerja sementara kepada 3.300 HOK di Ds. Pesanggrahan Kec. Wonokerto. Hasil (outcome) : Terlaksannany budidaaya ikan lele

dengan 6 unit kolam. 2) Pengembangan Pasar Kerja Dalam Negeri

a) Administrasi Kegiatan

Anggaran : Rp.43.610.000,-

Realisasi anggaran : Rp.40.050.000,- (91,84 %) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (output) : Terlaksananya administrasi yang baik

Hasil ( outcome) : Meningkatnya tertib administrasi. b) Penyuluhan dan Penyebaran Informasi

Anggaran : Rp.57.210.000,-

Realisasi anggaran : Rp.54.289.000,- ( 94,89 %) Realisasi fisik : 100 %

Keluaran (output) : Terlaksananya penyebaran informasi pasar kerja.

(40)

Hasil ( outcome) : Tersebarnya informasi pasar kerja terhadap masyarakat yag membutuhkan.

3) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK)

a) Rapat-rapat Koordinasi / Kerja / Dinas / Pimpinan / Kelompok Kerja / Konsultasi.

Anggaran : Rp.5.878.000,-

Realisasi Anggaran : Rp.5.870.000,-(99,86%) Realisasi fisik : 100%

Keluaran (output) : Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi

Hasil (outcome) : Koordinasi akan terjalin lebih baik b) Penyelenggaraan pembinaan Teknis Administrasi

Anggaran : Rp.80.612.000,-

Realisasi anggaran : Rp.76.742.500,- (95,20%) Realisasi fisik : 100 %

Keluaran (output) : Terlaksananya administrasi egiatan yang baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil (out come ) : Meingkatnya pengetahuan da

keahlian dalam

mengadministrasikan kegiatan c) Pembangunan Gedung BLK Tahap II

Anggaran : Rp.9.750.000.000,- Realisasi anggaran : Rp.8.383.819.225,- Realisasi fisik : 96,02 %

(41)

Keluaran (output) : Terlaksananya Pembangunan Gedung BLK Tahap II.

Hasil (outcome) : Terwujudnya Gedung BLK Tahap II. 4) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga

Kerja

a) Pengadaan Alat Pengolah Data.

Anggaran : Rp.40.000.000,-

Realisasi Anggaran : Rp.39.500.000,-(98,75%) Realisasi fisik : 100%

Keluaran (output) : Terselenggaranya pengumpulan dan pengolahan data Hubin Syaker selama 12 bulan.

Hasil (outcome) : Terakomodasinya Data Hubin Syaker.

b) Administrasi Kegiatan.

Anggaran : Rp.30.390.000,-

Realisasi anggaran : Rp.25.710.000,- (84,60%) Realisasi fisik : 100 %

Keluaran (output) : Terlaksananya administrasi yang baik.

Hasil (out come ) : Meningkatnya tertib administrasi. c) Bimbingan Teknis Penyusunan PP dan PKB

Anggaran : Rp.28.150.000,-

Realisasi anggaran : Rp.26.630.000,- (94,60%) Realisasi fisik : 100 %

(42)

Keluaran (output) : Terselenggaranya Penyuluhan Pembuatan PP dan PKB yang diikuti oleh 30 orang peserta.

Hasil (outcome) : Meningkatnya pengetahuan serta pemahaman para pekerja/organisasi pekerja dan pengusaha dalam Pembuatan PP dan PKB serta terciptanya iklim yang kondusif di Kabupaten Pekalongan.

d) Pembentukan dan Pembinaan LKS Bipartit di 20 Perusahaan.

Anggaran : Rp.21.400.000,-

Realisasi anggaran : Rp.21.400.000,- (100%) Realisasi fisik : 100 %

Keluaran (output) : Terselenggaranya pelaksanaan Pembentukan dan Pembinaan LKS Bipartit di 20 Perusahaan yang ada di Kabupaten Pekalongan.

Hasil (outcome) : Meningkatnya pengetahuan serta pemahaman para pekerja dan pengusaha tentang fungsi dan manfaat LKS Bipartit.

e) Pemberdayaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Anggaran : Rp.28.680.000,-

Realisasi anggaran : Rp.27.160.000,- (94,70%) Realisasi fisik : 100 %

Keluaran (output) : Terselenggaranya pelaksanaan Pembentukan dan Pembinaan LKS

(43)

Bipartit di 20 Perusahaan yang ada di Kabupaten Pekalongan.

Hasil (outcome) : Meningkatnya pengetahuan serta pemahaman para pekerja dan pengusaha tentang fungsi dan manfaat LKS Bipartit serta terciptanya iklim yang kondusif. f) Pencegahan/Penanganan Perselisihan HI

Anggaran : Rp.21.380.000,-

Realisasi anggaran : Rp.14.630.000,- (68,43%) Realisasi fisik : 100 %

Keluaran (output) : Terselenggaranya pencegahan / penanganan Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi di perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pekalongan.

Hasil (outcome) : Terciptanya iklim yang kondusif di Kabupaten Pekalongan.

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah a. Kegiatan yang Bersumber APBN

1) Program Penanggulangan Kemiskinan Dasar Hukum

a) Surat DPU Dirjen Cipta Karya Nomor PR.02.03-DC/726 tanggal 13 Desember 2007 perihal Lokasi Sasaran dan Alokasi Dana Bantuan Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP)

(44)

b) MoU PAKET Nomor :

c) DIPA Nomor 3249.1/010-05.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2008.

Kegiatan

a) PNPM Mandiri Perkotaan :

Anggaran : Rp. 11.440.000.000,- Realisasi : Rp. 4.950.000.000,-

Kerangan : sisanya direalisasikan pada tahun 2009 b) Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET)

Anggaran : Rp. 500.000.000,- Realisasi : Rp. 500.000.000,- Permasalahan

a) Beberapa PJOK ditingkat Kecamatan belum terlibat secara optimal dalam pengendalian program.

b) Keterlibatan Kepala Desa dalam mendorong pelaksanaan program belum maksimal

c) Sebagian masyarakat menganggap bahwa program tersebut merupakan hibah yang tidak perlu dijaga keberlanjutannya.

d) Kelembagaan TKPKD belum berfungsi secara optimal.

Upaya Pemecahan Masalah

a) Optimalisasi PJOk ditingkat kecamatan dalam pengendalian program

b) Peningkatan keterlibatan Kepala Desa dalam mendorong pelaksanaan program

(45)

c) Melaksanakan sosialisasi program diberbagai tingkatan baik secara langsung maupun media massa

d) Peningkatan koordinasi degan berbagai SKPD dalam penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan

9. Dinas Kelautan dan Perikanan a. Kegiatan yang Bersumber APBN

1) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar

a) Penyusunan Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

Keluaran : Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kabupaten Pekalongan Anggaran : Rp.600.000.000,-

Realisasi Fisik : 100 %

2) Program Penyelenggaraan Revitalisasi Perikanan

a) Bantuan Sosial Pengembangan Usaha Kecil Perikanan Budidaya (BS-PUKPB)

Keluaran : Bantuan Sosial untuk Pembudidaya Udang Vanamae

Anggaran : Rp.174.000.000,- Realisasi Fisik : 100 %

3) Program Penyelenggaraan Revitalisasi Perikanan a) Subsidi Benih Tahun 2008

Keluaran : Subsidi Pembelian Benih Udang Vanname 9.000.000 ekor, Udang Windu 5.500.00 ekor, Rumput Laut 75.000 Kg,

(46)

Anggaran : Rp. 208.000.000,- Realisasi Fisik : 0 %

10. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal a. Kegiatan yang Bersumber APBN

1) Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi

Dasar : DIPA Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan

Anggaran : Rp. 1.650.000.000,00

Realisasi Anggaran : Rp. 1.650.000.000,00 ( 100 % ) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (Output) : Pembangunan Pasar Wonopringgo Hasil (Outcome) : Pasar Wonopringgo yang bernuansa

modern dan representatif bagi kegiatan jual beli

2) Pembinaan Industri Kecil dan Menengah

Dasar : DIPA Dirjen Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Anggaran : Rp. 611.234.000,00

Realisasi Anggaran : Rp. 332.999.000,00 ( 54,48 % ) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (Output) : Meningkatnya teknologi dan pengetahuan produksi bagi perajin Kopi Hasil (Outcome) : Bertambahnya pengetahuan dan kuantitas serta kualitas produksi perajin kopi.

(47)

D. TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007

Pada Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menerima Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun laporan pelaksanaannya secara terinci dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan.

Kegiatan yang bersumber dari APBN

a) Program PKPS BBM Bidang Pendidikan / Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dasar hukum/landasan operasional :

- Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000

- Surat Edaran Dirjen Pajak Departemen Keuangan RI Nomor SE-02/PJ/2006

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM)

Jumlah Anggaran : BOS SD Rp. 24.008.966.000 BOS SMP Rp 9.856.982.500 BKM SMA/SMK Rp. 1.233.960.000 Realisasi Keuangan : 100%

Adapun rincian jumlah siswa, sekolah dan dana BOS yang diterima sebagai berikut :

(48)

No Satuan Pendidikan Jumlah Sekolah

Jumlah

Siswa Jumlah Dana

A BOS 1 SD 549 95.228 24.008.966.000 2 SMP 59 31.021 9.856.982.500 Jumlah 90 34.688 33.865.948.500 No Sekolah/Madrasah Jumlah Sekolah Jumlah

Siswa Jumlah Dana

Bantuan Khusus

Murid (BKM)

1 SMA 16 620 967.200.000

2 SMK 11 342 266.760.000

Jumlah 27 962 1.233.960.000

b) Program Imbal Swadaya

Dasar Hukum/landasan operasional :

SK Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 1) Pembangunan RKB, RPL SMP

Anggaran : Rp. 2.282.000.000

Realisasi Keuangan : Rp. 2.282.000.000 (100 % ) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran ( Out Put ) : Terbangunnya Ruang kelas Baru (RKB) sebanyak 13 ruang dan Ruang Penunjang lain (RPL) sebanyak 11 ruang untuk 15 sekolah

Hasil (Outcomes) : Meningkatnya mutu pendidikan dan daya tampung siswa SMP

(49)

Dasar hukum/landasan operasional :

Akad Kerjasama Program Penyelenggaraan Paket A, Paket B Nomor : 059/Wajar / 2007 tanggal 18 Juni 2007

1) Penyelenggaraan Paket A dan Paket B Anggaran : Rp.856.160.000,-

Realisasi : Rp.856.160.000,- (100 % ) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran ( Out Put ) : Terdidiknya 920 warga Paket dan Paket B

Hasil (Outcomes) : Meningkatnya kegiatan belajar mengajar Paket A, Paket B sebanyak 44 kelompok

2. Dinas Kesehatan.

Kegiatan yang bersumber APBN

a. Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Dasar Hukum/Landasan Operasional: SKPA No. 109 / wpb.13 / KP.01.01/2007 Tanggal 25 Mei 2007

1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis PKD Anggaran : Rp.138.410.000,-

Realisasi keuangan : Rp.99.050.000,- (71,56 %% ) Realisasi fisik : 100 %

Keluaran (output) : Terlatihnya 30 tenaga bidan di desa Hasil (Outcomes) : Terwujudnya peningkatan mutu SDM

kesehatan

2) Kegiatan Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan Ibu.

(50)

Realisasi fisik : 100 %

Keluaran (output) : Terselenggaranya pertemuan dengan peserta 30 bidan Puskkesmas.

Hasil (Outcomes) : Terwujudnya Sinkronisasi dan evaluasi program kesehatan ibu di wilayah

3) Kegiatan Pertemuan Review Program Kesehatan Ibu Anggaran : Rp. 70.880.000,-

Realisasi keuangan : Rp. 9.700.000,- (13,68 %) Realisasi fisik : 100 %

Keluaran (output) : Terselenggaranya pertemuan dengan peserta 30 orang bidan Pemegang Program KIA.

Hasil (Outcomes) : Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas dalam program kesehatan ibu. 4) Kegiatan Pelatihan MPR MPS Anggaran : Rp. 89.775.000,- Realisasi keuangan : Rp. 13.550.000,- (15,09 %%) Realisasi fisik : 100 %

Keluaran (output) : Terlaksananya pelatihan 30 bidan pemegang program KIA.

Hasil (Outcomes) : Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas dalam program kesehatan ibu

(51)

5) Kegiatan Pemetaan Bidan

Anggaran : Rp. 10.330.400,-

Realisasi keuangan : Rp. 3.540.400,- (34,26 %) Realisasi fisik : 100%

Keluaran (output) : Terlaksananya entry data bidan

Hasil (Outcomes) : Terdatanya 334 bidan desa di Kab. Pekalongan.

6) Kegiatan Sosialisasi Kontrasepsi Darurat Anggaran : Rp. 37.440.000,-

Realisasi keuangan : Rp. 6.900.000,- (18,42 %) Realisasi fisik : 100%

Keluaran (output) : Terlaksananya sosialisasi kondar kepada tenaga/petugas kesehatan Hasil (Outcomes) : Meningkatnya pemahaman tenaga

kesehatan akan Kontrasepsi darurat.

7) Kegiatan Pertemuan dan Evaluasi Program Kesehatan Anak Anggaran : Rp. 58.050.000,-

Realisasi keuangan : Rp. 8.200.000,- (14,12 %) Realisasi fisik : 100 %

Keluaran (output) : Terlaksananya pertemuan programer kesehatan anak.

Hasil (Outcomes) : Tersusunnya rencana kegiatan dalam Upaya penurunan angka kesakitan, AKB.

(52)

Anggaran : Rp. 51.570.000,-

Realisasi keuangan : Rp. 4.750.000,- (9,21 % ) Realisasi fisik : 100 %

Keluaran (output) : Terlaksananya pertemuan programmer Kesehatan anak.

Hasil (Outcomes) : Meningkatnya pemahaman tentang Penyusunan, pencatatan dan pelaporan MTBS.

9) Kegiatan Sosialisasi Vit K 1

Anggaran : Rp. 42.660.000,-

Realisasi keuangan : Rp. 15.100.000,- (35,39 %) Realisasi fisik : 100%

Keluaran (output) : Tersosialosasinya Injeksi Vit K1 untuk BBL bagi petugas yang menolong persalinan.

Hasil (Outcomes) : Tersedianya rekomendasi kepada bidan atau petugas Penolong persalinan untuk memberikan injeksi vitamin K 1 bagi setiap bayi baru lahir.

b. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Dasar Hukum / Landasan Operasional :

SKPA No. 109 / wpb.13 / KP.01.01 /2007 Tanggal 25 Mei 2007 1) Peningkatan Pendidikan Gizi Masyarakat

Anggaran : Rp. 218.917.800,-

Realisasi keuangan : Rp. 159.474.800,- (72,84 %) Realisasi fisik : 100 %

(53)

Keluaran (output) : Terlaksananya Pelatinan kader Posyandu di 24 Puskesmas sebanyak 480 kader Posyandu dan Sosialiasi Penanggulangan Anemia Gizi pada Retri, Catin & WUS

Hasil (Outcomes) : Meningkatnya ketrampilan & pengetahuan Kader Posyandu dan

pengetahuan tentang

penanggulangan Anemia bagi petugas Gizi dan LSM.

2) Penanggulangan & Perbaikan Gizi Masyarakat Anggaran : Rp. 512.104.941,-

Realisasi keuangan : Rp. 332.113.900,- (64,86 % ) Realisasi fisik : 100 %

Keluaran (output) : Terselenggaranya Perawatan Balita Gizi Buruk di Rumah dan di Puskesmas Perawatan 33 kasus; Distribusi Obat Program Gizi di 26 Puskesmas; PMT Penyuluhan di 338 Posyandu; Sosialisasi dan evaluasi Pelaksanaan MP-ASI;

Hasil (Outcomes) : Meningkatkan Status Gizi Balita dan keluarga Gizi Buruk; Terpenuhinya kebutuhan obat gizi di 26 Puskesmas; Meningkatnya kegiatan Posyandu serta Meningkatnya Pelaksanaan MP-ASI di 26 Puskesmas

(54)

Kegiatan yang bersumber APBN.

a. Program Upaya Kesehatan Perorangan. Dasar Hukum/Landasan Operasional :

DIPA Tanggal 31 Desember 2006 Nomor. 1266.0/024-04.1/-/2007. 1) Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana

Kesehatan Rujukan.

Anggaran : Rp. 2.000.000.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 1.756.043.000,- ( 87,80 % ). Realisasi Fisik : 100 %.

Keluaran ( Output) : Terlaksananya pembangunan Gedung Rawat Inap ( Ruang Cempaka, Melati dan Ruang Isolasi Flu Burung ).

Hasil ( outcomes ) : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.

4. Kantor Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)

Kegiatan yang bersumber APBN

a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, dan jaringan pengairan lainnya.

Dasar hukum / Landasan Operasional :

DIPA Nomor : 2157.0/033-06.1/-/2007 Departemen Pekerjaan Umum Cq. Dirjen Sumber Daya Air

1) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Anggaran : Rp. 407.880.000,-

Realisasi keuangan : Rp. 351.787.020,- ( 86,24%) Realisasi Fisik : 100 %

(55)

Keluaran (Output) : Terlaksanannya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi D.I Sragi Hasil (Outcomes) : Menunjang peningkatan hasil pertanian Kegiatan yang bersumber APBD Provinsi Jawa Tengah

a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, dan Jaringan Pengairan Lainnya.

Dasar hukum / Landasan Operasional :

DIPA Nomor : 2157.0/033-06.1/-/2007 Departemen Pekerjaan Umum Cq. Dirjen Sumber Daya Air

1) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Anggaran : Rp. 407.880.000,-

Realisasi keuangan : Rp. 351.787.020,- ( 86,24 %) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (Output) : Terlaksanannya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi D.I Sragi Hasil (Outcomes) : Menunjang peningkatan hasil pertanian

5. Dinas Koperasi dan UKM

Kegiatan yang bersumber APBN

a. Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Dasar hukum / Landasan Operasional :

DIPA APBN Dekonsentrasi Kementrian Koperasi dan UKM Tahun 2007 Nomor : 0010/0/044-01-1/XII/2006 tanggal 31 Desember 2006

1) Kegiatan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil Anggaran : Rp. 35.806.500,-

(56)

Keluaran (Output) : Terlaksananya pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil

Hasil (Outcomes) : Meningkatnya permodalan dan kemampuan usaha koperasi dan pengusaha kecil

Dasar hukum / Landasan Operasional :

Surat Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 056/Dep.3/V/2007 tanggal 7 Mei 2007 perihal Penyampaian Alokasi dan Tentativ Nama-nama KSP/USP – Koperasi calon Peserta P3KUM Pola Konvensional Tahun 2007

1) Kegiatan Dana Bergulir Konvensional Anggaran : Rp. 200.000.000,-

Realisasi keuangan : Rp. 200.000.000,- (100 % ) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (Output) : Tersalurkannya modal bergulir bagi KPTR Sidomulyo Rp 100.000.000,- dan KSU Koseda Rp 100.000.000,-

Hasil (Outcomes) : Meningkatnya permodalan bagi koperasi Dasar hukum / Landasan Operasional :

Surat Menteri Kope Penyampaian Alokasi dan Tentativ Nama-nama KSP/USP – Koperasi calon Peserta P3KUM Pola rasi dan UKM Nomor : 057/Dep.3/V/2007 tanggal 7 Mei 2007 perihal Syariah Tahun 2007

1) Dana Bergulir Syariah (DBS)

Anggaran : Rp. 600.000.000,-

Realisasi keuangan : Rp. 600.000.000,- (100 % ) Realisasi Fisik : 100 %

(57)

- Kopsyah Annajah Rp 100.000.000,- - KSPS BTM Talun Rp 100.000.000,- - KSPS BTM Wuled Rp 100.000.000,- - KSPS BTM Kedungwuni Rp

100.000.000,-

- KSU Simuna Doro Rp 100.000.000,- - KSPS BTM Surya Mentari Rp

100.000.000,-

Hasil (Outcomes) : Meningkatnya permodalan bagi koperasi

Kegiatan yang bersumber APBD Provinsi Jawa Tengah

a. Program Pengelolaan Dana Bergulir untuk Gerakan Mandiri Pangan Dasar hukum / Landasan Operasional :

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2007 tanggal 27 Nopember 2007

1) Kegiatan Dana Bergulir

Anggaran : Rp. 200.000.000,-

Realisasi keuangan : Rp. 200.000.000,- (100 % ) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (Output) : Tersalurkannya modal untuk Koperasi Keluarga Sakinah Rp 100.000.000,- dan KSPS BTM Wuled Rp 100.000.000,-

Hasil (Outcomes) : Meningkatnya permodalan bagi koperasi

6. Dinas Sosial, PM dan KB.

a. Kegiatan Yang Bersumber APBN 1) Program Perlindungan Sosial

(58)

Surat Ka. Dinkesos Prop. Jateng tanggal 8 Oktober 2007 No. 466/611 perihal Bantuan Perlindungan Sosial, UEP dan KUBE bagi Anak Terlantar 2007

a) Kegiatan Pembinaan dan perlindungan Kesos Anak Terlantar Anggaran : Rp 64.070.000,00

Realisasi Keuangan : Rp 64.070.000,00 (100 % ) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put ) : Terlaksananya pembinaan dan perlindungan Kesos Anak Terlantar Hasil (out comes) : Terbina dan terlindunginya

Kesejahteraan social anak terlantar. 2) Program Rehabilitasi Tuna Sosial

Dasar Hukum / Landasan Operasional :

Surat Ka. Dinkesos Prop. Jateng tanggal 22 Pebruari 2007 No. 462.3/21 perihal Pemberitahuan alokasi Kegiatan penanganan Rehabilitasi Tuna Sosial TA 2007.

a) Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Ketrampilan Eks Napi Anggran : Rp 27.335.000,00

Realisasi Keuangan : Rp 27.335.000,00 (100 % ) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya bimbingan sosial dan ketrampilan Eks. Napi

Hasil (out comes) : Terwujudnya Peningkatan ketrampilan kerja eks Napi.

3) Program Bimbingan Motivasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen

Dasar Hukum / Landasan Operasional :

(59)

466/157A perihal Bimbingan Motivasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP). a) Bimbingan motivasi BKSP. Anggaran : Rp 32.323.500,00 Relisasi Anggaran : Rp 32.323.500,00 (100 % ) Reasasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya bimbingan motivasi BKSP

Hasil (out comes) : Termotivasinya BKSP. 4) Program Pelayanan dan Perlindungan Kesos

Dasar Hukum / Landasan Operasional :

Surat Ka. Dinkesos Prop. Jateng tanggal 14 Maret 2007 No. 466/216 perihal Pendaftaran dan Seleksi Calon KBS Lanjut Usia. a) Pelayanan dan Perlindungan Kesos LU

Anggaran : Rp 76.665.000,00

Realisasi Keuangan : Rp 76.665.000,00 (100 % ) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya pelayanan dan perlindungan Kesos Lanjut usia (LU) Hasil (outcomes) : Terlayani dan Terlindunginya Kesos

Lanjut usia (LU) 5) Program Pengembangan Kelembagaan

Dasar Hukum / Landasan Operasional :

Surat Ka. Dinkesos Prop. Jateng tanggal 12 Agustus 2007 No. 050/822 perihal Kegiatan Pengembangan Kelembagaan WKSBM a) Pengembangan Kelembagaan Wahana Kesejahteraan Sosial

(60)

Realisasi Keuangan : Rp 2.000.000,00 (100 % ) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya pengembangan kelembagaan WKSBM

Hasil (out comes) : Berkembangnya lembaga WKSBM. 6) Program KUBE.

Dasar Hukum / Landasan Operasional :

Surat Ka. Dinkesos Prop. Jateng tanggal 15 Maret 2007 No. 466/218 perihal Pemberdayaan Fakir Miskin memalui KUBE. a) Pemberdayaan Fakir Miskin

Anggaran : Rp 761.460.000,00

Realisasi Keuangan : Rp 761.460.000,00 (100 % ) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya pemberdayaan terhadap 400 Fakir Miskin melalui KUBE

Hasil (outcomes) : Berkembangnya modal yang dikelola KUBE

7) Program Keluarga Berencana

Dasar Hukum / Landasan Operasional :

Surat Ka. BKKBN Prop. Jateng tanggal 31 Desember 2006 No. 00009.0/68-01.0/XII/2007

a) Kegiatan Orientasi Peran Pria TKBK Kabupaten – Kecamatan, TKBK Kecamatan – Desa, Rakordes, rakorcam, Operasional Klinik KB, dan operasional Tim Jaga Mutu

Anggaran : Rp 150.460.000,00

Realisasi Keuangan : Rp 147.750.000,00 (98,20 %) Realisasi Fisik : 100 %

(61)

Keluaran (out put) : Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam ber KB

Hasil (out comes) : Terwujudnya Peningkatan peran serta masyarakat dalam ber KB

8) Program Kesehatan Reproduksi Remaja

a) Kegiatan Pembinaan PIK KRR, Operaional BP4 dan Operasional Konselor KRR

Anggaran : Rp 28.730.000,00

Realisasi Anggaran : Rp 28.730.000,00 (100 % ) Realisasi Fisik : Rp. 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya program kesehatan Reproduksi remaja

Hasil (out comes) : Terwujudnya peningkatan kesehatan reproduksi remaja

9) Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluaraga

a) Kegiatan Saresehan Pendataan Keluarga, Pembekalan Pendataan dan Operasional Bina Keluarga

Anggaran : Rp 91.430.000,00

Realisasi Keuangan : Rp 89.930.000,00 (98,36 %) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya program ketahanan dan pemberdayaan keluarga

Hasil (out comes) : Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan keluarga

(62)

dan Pendataan

Anggaran : Rp 206.708.000,00

Realisasi Keuangan : Rp 205,008.000,00 (99,18 %) Realisasi Fisik : 100%

Keluaran (out put) : Terlaksananya program penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas

Hasil (out comes) : Melembaganya keluarga kecil berkualitas.

11) Program penyelenggaraan Pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan

a) Kegiatan Honor Tim Jaga Mutu dan Umpan Balik Laporan PKBN

Anggaran : Rp 24.500.000,00

Realisasi Keuangan : Rp 24.500.000,00 (100 % ) Realisasi Fisik : 100%

Keluaran (out put) : Terlaksananya penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan

Hasil (out comes) : Meningkatnya pengetahuan kepemimpinan kenegaraan dan kepemerintahan.

12) Program Pengelolaan sumber daya manusia aparatur a) Kegiatan Orientasi Kader Monitor BKB

Anggaran : Rp 3.000.000,-

Realisasi Keuangan : Rp 3.000.000,- (100 % ) Realisasi Fisik : 100 %

(63)

Keluaran (out put) : Terlaksananya pengelolaan sumber daya manusia aparatur

Hasil (outcomes) : Meningkatnya penyebaran sumberdaya manusia aparatur yang merata.

b. Kegiatan yang Bersumber APBD Provinsi Jawa Tengah.

1) Program Pemutahiran dan Pemetaan Data PMKS dan PSKS Dasar Hukum / Landasan Operasional :

Surat Ka. Dinkesos Prop. Jateng No. 050/24 tanggal 1 Maret 2007 perihal Pemutahiran Data PMKS dan PSKS Tahun 2007. a) Kegiatan Pemutkhiran Data PMKS dan PSKS

Anggaran : Rp 17.283.500,00

Realisasi Keuangan : Rp 14.453.500,00 (83,63%) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya pemutahiran dan pemetaan Data PMKS dan PSKS Hasil (out comes) : Tersedianya data PMKS dan PSKS

Dinsos PM & KB.

2) Program Pembinaan Pengembangan TKSS dan PSM Dasar Hukum / Landasan Operasional :

Surat Ka. Dinkesos Provinsi. Jateng tanggal 5 Maret 2007 No.467/10 perihal Seleksi Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Sukarela (SKSS) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan surat Ka. Dinkesos Provinsi Jateng tanggal 31 Mei 2007 No.467/115 perihal Pembinaan dan Penyerahan Bantuan UEP bagi Pag. PSM Tahun

(64)

a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tenaga KS Anggaran : Rp. 4.144.000,00

Realisasi Keuangan : Rp 4.144.000,00 (100 % ) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terbinanya Pengembangan TKSS dan PSM

Hasil (out comes) : Meningkanya Penanganan TKSS dan PSM

b) Kegiatan Bantuan Peningkatan Sapras Panti Sosial Swasta Anggaran : Rp.50.660.500,00

Realisasi Keuangan : Rp.50.660.500,00 (100 % ) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya Bantuan Peningkatan Sapras Panti Sosial Swasta

Hasil (out comes) : Meningkatnya Sapras Panti Sosial Swasta

c) Bimbingan Lanjut Penyandang Cacat Anggaran : Rp. 1.400.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 1.400.000,00 (100 % ) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksanya Bimbingan Lanjut Penyandang Cacat

Hasil (out comes) : Meningkatnya kualitas ketrampilan Lanjut Penyandang Cacat

d) Pelayanan kepada masyarakat yang terkena musibah Anggaran : Rp. 3.475.500,00

(65)

Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya Pelayanan kepada masyarakat yang terkena musibah Hasil (out comes) : Meningkatnya pelayanan kepada

masyarakat yang terkena musibah e) Penanggulangan pencegahan eks korban narkoba

Anggaran : Rp. 9.369.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 9.369.000,00 (100 % ) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya penanggulangan pencegahan eks korban narkoba Hasil (out comes) : Meningkanya Penanggulangan

pencegahan eks korban narkoba f) Program Pembinaan Kepada Remaja Terlantar Luar Panti

Anggaran : Rp. 5.985.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 5.985.000,00 (100 % ) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Meningkatnya kualitas ketrampilan bagi remaja terlantar luar panti Hasil (out comes) : Meningkanya Penanganan TKSS dan

PSM

g) Rehabilitasi Sosial Terhadap Penderita Penyakit Kronis Anggaran : Rp. 19.421.500,00

Realisasi Keuangan : Rp. 19.421.500,00 (100 % ) Realisasi Fisik : 100 %

(66)

Hasil (out comes) : Meningkanya penanganan rehabilitasi sosial terhadap penderita penyakit kronis

h) Bimbingan Motivasi Pelestarian Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial

Anggaran : Rp. 4.225.375,00

Realisasi Keuangan : Rp. 4.225.375,00 (100 % ) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya bimbingan motivasi pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan sosial

Hasil (out comes) : Meningkanya pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan social

i) Program Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan Anggaran : Rp. 8.631.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 8.631.000,00 (100 % ) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya penanaman nilai-nilai kepahlawanan

Hasil (out comes) : Meningkanya penanaman nilai-nilai kepahlawanan

j) Penjaringan Tuna Sosial dan Bimbingan Sosial Pencegahan HIV/AIDS

Anggaran : Rp. 2.996.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 2.996.000,00 (100 % ) Realisasi Fisik : 100 %

(67)

Keluaran (out put) : Terlaksananya penjaringan tuna sosial dan bimbingan sosial pencegahan HIV/AIDS

Hasil (out comes) : Terkendalinya tuna sosial dan bimbingan sosial pencegahan HIV/AIDS

k) Bimbingan Pemantapan Profesi Pekerja Sosial Di Panti Sosial Swasta

Anggaran : Rp. 600.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 600.000,00 (100 % ) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya bimbingan pemantapan profesi pekerja sosial di panti sosial swasta

Hasil (out comes) : Meningkanya kemampuan pekerja sosial di panti sosial swasta.

l) Bintek Bantuan Peningkatan Pelayanan Orsos Bidang Kesos Anggaran : Rp. 3.170.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 3.170.000,00 (100 % ) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya bintek bantuan peningkatan pelayanan orsos bidang kesos

Hasil (out comes) : Meningkanya pelayanan orsos bidang kesos.

(68)

Anggaran : Rp. 10.359.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 10.359.000,00 (100 % ) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya bintek peningkatan modal UEP.

Hasil (out comes) : Meningkanya kemampuan penerima bantuan UEP.

n) Temu Konsultasi Dalam Rangka Penumbuhan Pengembangan dan Peningkatan Klasifikasi Orsos

Anggaran : Rp. 2.148.250,00

Realisasi Keuangan : Rp. 2.148.250,00 (100 % ) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya Temu konsultasi dalam rangka penumbuhan pengembangan dan peningkatan klasifikasi orsos

Hasil (out comes) : Terakomodasinya persiapan penumbuhan pengembangan dan peningkatan klasifikasi orsosan. o) Pembinaan Lanjut Penanganan Anak Jalanan

Anggaran : Rp. 1.680.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 1.680.000,00 (100 % ) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya pembinaan lanjut penanganan anak jalanan

Hasil (out comes) : Terpantaunya kemampuan dan ketrampilan anak jalanan yang terlatih.

(69)

p) Program Bimbingan Dalam Rangka Pertumbuhan PSM Anggaran : Rp. 1.195.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 1.195.000,00 (100 % ) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya bimbingan dalam rangka pertumbuhan PSM.

Hasil (out comes) : Meningkanya bimbingan dalam rangka pertumbuhan PSM.

q) Program Bimbingan Sosial Pengurus dan Anggota Karang Taruna

Anggaran : Rp. 4.285.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 4.285.000,00 (100 % ) Realisasi Fisik : 100 %

Keluaran (out put) : Terlaksananya bimbingan sosial pengurus dan anggota Karang Taruna

Hasil (out comes) : Meningkanya bimbingan sosial pengurus dan anggota Karang Taruna

3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Penataan Lingkungan Permukiman.

Dasar Hukum / Landasan Operasional :

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 1 Tahun 2007 tentang Penetapan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007

Referensi

Dokumen terkait

Oleh sebab itu mahasiswa pondok pesantren sunan drajat lamongan yang sedang menyelesaikan skripsi serta sesorang penghafal al-qur’an regulasi diri nya lebih tinggi

Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan Badan Pengusahaan Batam dapat dilihat melalui link

"Pleasure is a great stress reliever," said Sari Locker, well-known sex and relationship expert and author of "The Complete Idiot’s Guide to Amazing Sex."

[r]

Hasil ini menggambarkan bahwa kinerja perguruan tinggi swasta belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan mahasiswa dalam proses penyampaian layanan belajar mengajar

Kegiatan PKPA yang dilaksanakan di rumah sakit meliputi: mempelajari fungsi dan tugas rumah sakit dalam pelayanan kesehatan masyarakat, mempelajari sistematika kerja Instalasi

LEGENDA NYI MAS GANDASARI DI KABUPATEN CIREBON: ANALISIS STRUKTUR, KONTEKS, FUNGSI, DAN NILAI SERTA PEMANFAATANNYA SEBAGAI BAHAN AJAR APRESIASI SASTRA DI SMA.. Universitas