• Tidak ada hasil yang ditemukan

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun

2013 2014 1 Luas hutan dan lahan kritis

8. Urusan Ketransmigrasian

2.5.1. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun

Rencana Kerja Pembangunan Daerah, merupakan rencana pembangunan yang diaktualisasikan dalam kebijakan dan program tahunan, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan di daerah, dan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.

Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, yang diimplementasikan dalam RKPD dilakukan melalui proses pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen RKPD, untuk untuk mendukung 10 prioritas pembangunan Tahun 2014 terdapat 156 program yang dijabarkan dengan 929 kegiatan. Program dalam RKPD ini dilaksanakan oleh seluruh SKPD (29 SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dalam APBD tahun 2014 setelah perubahan sebanyak 153 program dan 971 kegiatan.

Evaluasi terhadap dokumen pelaksanaan RKPD atau dokumen APBD terhadap dokumen RKPD Tahun 2014 dilaksanakan untuk menilai daya serap anggaran, capaian target kinerja kegiatan yang mencakup input, output dan outcome yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

Selanjutnya, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun 2014, jumlah anggaran untuk melaksanakan 10 prioritas pembangunan di Kabupaten Ciamis mencapai Rp 721.063.611.827,00, dengan realisasi penyerapan keuangan APBD oleh seluruh SKPD sampai bulan Desember 2014 mencapai Rp 650.623.177.154,00 atau 91,62%, dan realisasi fisik mencapai 95,69% dengan predikat Sangat Tinggi dimana berada pada kisaran 91% ≤

100%. Realisasi kinerja fisik mencapai 95,69% dengan predikat Sangat Tinggi.

Faktor pendorong keberhasilan antara lain adalah komitmen dari masing-masing SKPD untuk segera melaksanakan kegiatan tepat waktu, selain itu beberapa kegiatan yang dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga telah selesai dilaksanakan sebelum akhir tahun. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain :

1. Adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat untuk pelaksanaan kegiatan di daerah, diantaranya pada urusan pendidikan yang menyebabkan anggaran tidak diserap;

2. Belum optimalnya kemitraan pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;

Adapun hasil evaluasi berdasarkan penyerapan anggaran program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Ciamis pada urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan pada tahun 2014, adalah sebagai berikut :

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2016 II - 79 A. Urusan Wajib yang Dilaksanakan

1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan pada Tahun Anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 116.535.316.372,00 dan baru di realisasikan sebesar Rp. 101.337.031.295,00 (86,96%) dengan predikat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 6 program dan 72 kegiatan. Program dan Kegiatan pada Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 233.627.500,00 (93,45%),

dilaksanakan dalam 5 (lima) kegiatan.

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan anggaran

sebesar Rp. 65.096.208.718,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 57.332.875.945,00 (88,07%) dilaksanakan dalam 21 (dua puluh satu)

kegiatan.

3) Program Menengah, dengan anggaran sebesar Rp. 38.518.607.654,00 baru direalisasikan sebesar Rp 32.123.316.850,00 (83,40%) dilaksanakan dalam 23 (dua puluh tiga) kegiatan.

4) Program Pendidikan Non Formal, dengan anggaran sebesar Rp. 5.805.000,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 5.596.382.000,00 (96,41%) dilaksanakan dalam 10 (sepuluh) kegiatan.

5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan

anggaran sebesar Rp. 4.540.500.000,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 4.068.594.250,00 (89,61%) dilaksanakan dalam 14 (empat belas) kegiatan.

6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan anggaran sebesar Rp. 2.325.000.000,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 1.982.234.750,00

(82,26%) dilaksanakan dalam 16 (enam belas) kegiatan.

2. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan pada Tahun Anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.171.860.328.510,00 dan baru di realisasikan sebesar Rp. 145.001.757.434,00 (84,37%) dengan Predikat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 17 program dan 57 kegiatan. Program dan Kegiatan pada Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD, Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1)

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan rencana anggaran sebesar Rp.4.525.721.500,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 4.339.755.300,00 (95,89%) yang dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan.

2)

Program upaya kesehatan masyarakat dengan rencana anggaran sebesar Rp.40.132.957.560,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 23.888.432.271,00 (59,52%) yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2016 II - 80

3)

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan rencana

anggaran sebesar Rp.86.330.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 79.749.600,00 (92,38%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.

4)

Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan rencana anggaran sebesar Rp. 350.5191.800,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 191.342.300,00

(54,59%) yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan.

5)

Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata anggaran sebesar Rp. 1.600.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 38.720.500,00

(51,12%) yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.

6)

Program Pengembangan Lingkungan Sehat anggaran sebesar Rp75.742.050,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 131.864.550,00 (75,27%) yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan.

7)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan rencana

anggaran sebesar Rp. 182.438.750,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 57.994.000,00 (70,95%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.

8)

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 81.736.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 153.931.550,00 (77,77%) yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan.

9)

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan rencana anggaran

sebesar Rp 212.331.550,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.301.661.951,00 (7,99%) dilaksanakan melalui 11 (sebelas) kegiatan;

10)

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya dengan rencana anggaran sebesar Rp. 28.801.517.500,00 dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan belum ada realisasi.

11)

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 27.215.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 19.160.000,00 (70,40%) dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.

12)

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 84.850.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 53.031.350,00 (70,71%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.

13)

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan rencana

anggaran sebesar Rp 67.416.800,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 36.300.000,00 (29,04%) dan dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan;

14)

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata dengan rencana anggaran sebesar Rp.27.981.551.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.662.473.200,00 (5,93%) dan dilaksanakan melalui 14 (empat belas) kegiatan;

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2016 II - 81

15)

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata dengan rencana anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan belum ada realisasi;

16)

ProgramPeningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD dengan rencana

anggaran sebesar Rp. 67.000.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 197.400.000,00 (43,87%) yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.

17)

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 450.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 3.709.186.408,00 (9,27%) yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp. 125.597.540.300,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 39.548.810.063,00 (31,24%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut

dipergunakan untuk membiayai 7 program dan 188 kegiatan. Program dan Kegiatan pada urusan Perumahan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang.

1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan rencana anggaran sebesar Rp.72.426.021.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 16.083.1060.850,00 (22,21%) yang dilaksanakan melalui 77 (tujuh puluh tujuh) kegiatan.

2) Program Pembangunan turap/talud/brojong dengan rencana anggaran sebesar Rp.2.549.751.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.384.164.300,00 (93,51%) yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.

3) Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan rencana

anggaran sebesar Rp. 11.618.214.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 4.708.810.700,00 (40,53%) yang dilaksanakan melalui 14 (empat belas)

kegiatan.

4) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan dengan anggaran

sebesar Rp. 250.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 129.099.000,00 (51,64%) yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.

5) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 19.741.350.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 8.644.709.950,00 (43,79%) yang dilaksanakan melalui 63 (enam puluh tiga) kegiatan.

6) Program pengendalian banjir dengan anggaran sebesar Rp. 9.550.400.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.281.039.700,00 (23,88%) yang dilaksanakan melalui 29 (dua puluh sembilan) kegiatan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2016 II - 82

7) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dengan

anggaran sebesar Rp. 230.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 144.244.850,00 (62,72%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.

8) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dengan anggaran sebesar Rp. 619.900.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 619.900.000,00 (100%)

yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.

4. Urusan Perumahan

Urusan Perumahan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 9.405.100.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 301.190.877,00 (3,20%) dengan Predikat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 4 program dan 10 kegiatan. Program dan kegiatan pada urusan Perumahan dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Ciamis.

1) Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dengan anggaran

sebesar Rp. 2.050.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 932.200.800,00 (45,47%) dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.

2) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan anggaran sebesar Rp. 7.791.904.300,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 3.805.010.913,00

(48,83%) dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan.

3) Program Pengembangan Perumahan dengan anggaran sebesar Rp. 9.050.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 134.327.777,00

(1,48%) dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan.

4) Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan anggaran sebesar Rp. 125.100.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 22.618.250,00

(18,08%) dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.

5. Urusan Penataan Ruang

Urusan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.138.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 185.539.000,00 (16,30%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 2 program dan 4 kegiatan. Program dan Kegiatan pada urusan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ciamis.

1) Program Perencanaan Tata Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 108.625.000,00

(10,86%) yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan.

2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 138.000.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 76.914.000,00 (55,73%) dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2016 II - 83 6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.4.612.700.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.3.276.292.620,00 (71,03%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 4 program dan 27 kegiatan. Program dan Kegiatan pada urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perumahan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Pembangunan Setda.

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.240.700.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.449.268.800,00

(75,58%) yang dilaksanakan melalui 15 (lima belas) kegiatan.

2) Program Perencanaan Sosial Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 475.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 397.424.240,00

(83,67%) yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan.

3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan anggaran sebesar Rp. 547.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 323.554.400,00

(59,15%) yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan.

4) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan

anggaran sebesar Rp. 450.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 106.045.180,00 (23,57%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.

5) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp. 205.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 101.150.440,00 (49,34%) yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.

6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 734.600.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 503.704.900,00

(68,57%) yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan.

7. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 1.713.932.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.254.682.309,00 (73,20%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut

dipergunakan untuk membiayai 4 program dan 19 kegiatan. Program dan Kegiatan pada urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.

1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan

anggaran sebesar Rp. 177.600.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 128.026.809,00 (72,09%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.

2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan anggaran sebesar Rp. 165.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 157.687.950,00 (95,57%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2016 II - 84

3) Program peningkatan pelayanan angkutan dengan anggaran sebesar Rp. 560.905.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 365.889.050,00

(65,23%) yang dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) kegiatan

4) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas dengan anggaran sebesar Rp. 810.427.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 603.078.500,00 (74,41%) yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan.

8. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 11.51.376.400,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 4.421.581.260,00 (36,66%) dengan Predikat Tinggi, anggaran tersebut

dipergunakan untuk membiayai 5 program dan 24 kegiatan. Program dan Kegiatan pada urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang.

1) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan

anggaran sebesar Rp. 1.816.616.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 786.136.050,00 (43,27%) yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan.

2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan anggaran sebesar Rp. 204.900.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 36.105.000,00 (17,62%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.

3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 38.621.000,00 (51,49%) yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan.

4) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan anggaran sebesar Rp. 2.048.227.900,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 731.933.050,00

(35,73%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.

5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan anggaran

sebesar Rp. 7.370.632.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.628.786.160,00 (35,67%) yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan.

9. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 146.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 102.326.500,00 (70,09%)

dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 2 program dan 2 kegiatan. Program dan Kegiatan pada urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Sekretariat Daerah.

1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 69.233.000,00 (69,23%) yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2016 II - 85

2) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan dengan anggaran sebesar Rp. 46.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 33.093.500,00 (71,94%) yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun anggaran 2014 mendapat

alokasi anggaran sebesar Rp. 1.769.290.450,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.043.620.750,00 (58,99%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut

dipergunakan untuk membiayai 1 program dan 8 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.134.701.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 882.150.800,00 (77,74%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 3 program dan 8 kegiatan. Program dan kegiatan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

1)

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan anggaran sebesar Rp. 155.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 153.014.500,00 (98,72%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.

2)

Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 59.279.100,00 (74,10%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.

3)

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 899.701.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 669.857.200,00 (74,45%) yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan.

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.473.762.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.221.782.375,00 (63,96%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 3 program dan 16 kegiatan. Program dan Kegiatan pada urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2016 II - 86

1)

Program Keluarga Berencana dengan anggaran sebesar Rp. 3.145.167.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.933.295.375,00 (61,47%) yang dilaksanakan melalui 13 (tiga belas) kegiatan.

2)

Program Kesehatan Reproduksi Remaja dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 246.039.500,00

(98,42%) yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.

3)

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR dengan anggaran sebesar Rp. 78.595.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 42.447.500,00 (54,01%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.

13. Urusan Sosial

Urusan Sosial pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 510.214.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 400.766.700,00 (78,55%)

dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 6 program dan 18 kegiatan. Program dan Kegiatan pada urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan anggaran

sebesar Rp. 354.127.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 270.999.700,00 (76,53%) yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan.

2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 77.372.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 61.992.000,00 (80,12%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.

3) Program pembinaan anak terlantar dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 20.000.000,00 (100%) yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.

4) Program pembinaan Panti Asuhan/panti Jompo dengan anggaran sebesar Rp. 19.570.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 19.570.000,00 (100%)

yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.

5) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 39.145.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 28.205.000,00 (72,05%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.

6) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 808.874.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 709.550.450,00 (87,71%) dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan.