• Tidak ada hasil yang ditemukan

SASARAN DAERAH

T A R G E T JUMLAH PLAFON S E B E L U M PERUBAHAN

JUMLAH PLAFON S E T E L A H PERUBAHAN

B E R L E B I H / B E R K U R A N G

K O D E URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PRO GRAM/KEGIATAH KELUARAN HASIL T A R G E T JUMLAH PLAFON

S E B E L U M PERUBAHAN

JUMLAH PLAFON S E T E L A H

PERUBAHAN Rp %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

4 04 34 07 Penelitian Bidang Sosial dan

Pemerintahan Jumlah Penelitian Bidang Sosial

dan Pemerintahan Tersedianya Rekomendasi Hasil Penelitian Bidang Sosial dan Pemerintahan

2 Dokumen 327.677.600,00 927.677.600,00 600.000.000,00 64,68

4 04 34 08 Penelitian Bidang Ekonomi dan

Pembangunan Jumlah Penelitian Bidang Ekonomi

dan Pembangunan Tersedianya Rekomendasi Hasil Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan

2 Dokumen 291.351.100,00 291.351.100,00 0,00 0,00

4 04 34 09 Penelitian Bidang Inovasi dan

Teknoiogi Jumlah Penelitian Bidang Inovasi

dan Teknoiogi Tersedianya Rekomendasi Hasil Penelitian Bidang Inovasi dan Teknoiogi

2 Dokumen 132.447.600,00 132.447.600.00 0,00 0,00

4 04 34 10 Pengembangan Bidang Sosial dan

Pemerintahan Jumlah Pengembangan Bidang

Sosial dan Pemerintahan Tersedianya Rekomendasi Hasil Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan

2 Dokumen 82.938.400,00 152.938.400,00 70.000.000,00 45,77

4 04 34 11 Pengembangan Bidang Ekonomi dan

Pembangunan Jumlah Pengembangan Bidang

Ekonomi dan Pembangunan Terpenuhinya Rekomendasi Hasil Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

1 Dokumen 41.369.200,00 121.369.200,00 80.000.000,00 65,91

TOTAL 2.058.342.800,00 2.976.342.800,00 918.000.000,00 30,84

V - 9 0 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 8 Sakda

fahnPnl fan Kabag Hiiam

•f

Paraf Koorchnasi Asisten

PO Pemrakarsa PDTerkatt

r

PERANGKAT DAERAH : 4O501 - INSPEKTORAT DAERAH

KODE URUSAN/BIDAHG URUSAN

PEHERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN DAERAH

TARGET JUMLAH PLAFON SEBELUM PERUBAHAN

JUMLAH PLAFON SETFT.AH PERUBAHAN

BERLEBIH/BERKURANG

KODE URUSAN/BIDAHG URUSAN

PEHERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/ KEGIATAN KELUARAN HASIL TARGET JUMLAH PLAFON

SEBELUM PERUBAHAN

JUMLAH PLAFON SETFT.AH

PERUBAHAN Rp %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

4 05 01 Program Peiayanan Administrasi

r Ira T I ^nrtt T I

X V A Ifcal* LVX AXX

Tingkat pemenuhan kebutuhan

dasar operasional PD 838.779.350,00 973.344.350,00 134.565.000,00 13.83

4 05 01 19 Pemngkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

PpTTipniiHftn hMfttiift Ti**fVQWfti belanja barang/jasa, dan belanja modal PD

'F^mf*niiliiTivft l/'^ViiitnliaTi X VX ^VXX LiXXlXXjr q XVVLIULUXICUIX operasional PD

12 Bulan 838.779.350,00 973.344.350,00 1 1 4 4fi^ 000 00

X mXj\JxJ*\/\JV f\J\J

xo,oo

z •» \ja Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

HasU nUai evaluasi SAKIP PD 22.850.000,00 22.850.000,00 0,00 0,00

A I T ; aa 1 4 Penyusunan perencanaan dan

laporan capaian kmerja Perangkat Daerah

Ti 1 ml0n/ I 1 m^n r^ArAO^000n

•J um 1 an uoKumciL perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja

Tersedianya dokumen sebagai acuan imtuk perencanaan, penganggaran dan evaluasi kineija

9 dokumen 22.850.000,00 22.850.000,00 U , U U n nn

A CtK \Ja 7 n

Z V I Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal Dan Kebijakan KDH

0 9 1 1 7 9 9 a fi • 0 h ' i 0 a f T T i a n a ^artf^t

PKPT / Non PKPT 1.670,647.569,00 1.761.942.569,00 QI o o K nnn n n ^ 1 ft

Penyelesaian tindak lanjut hasU pemeriksaan

4 05 20 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal

Secara Berkala Jumlah laporan hasil pemeriksaan

X V^IXXVX Bahan perbaikan/evaluasi ataupun

TS^f^Ti/*ftnftftn iinfiiTr n^lftt^ariftftTi JJVX VXJVaXXoaXX UilLUA L/ViOAOCUlCUUX kegiatan berikutnya

Dokumen 43 531.285.000,00 490.085.000,00 -41.200.000,00 -8,41

4 05 20 06 Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan Jumlah laporan TLHP dan

Rakorwas Bahan perbaikan/evaluasi ataupun

nprfncnnflnn iintiik np1ftlf*tanaan kegiatan berikutnya

4

Dokumen 126.000.000,00 177.620.000,00 51.620.000,00 29,06

4 05 20 08 Evaluasi Berkala Temuan Hasil

Pengawasan Jumlah dokumen ikhtisar hasil

pengawa san Sebagai referensi untuk bahan perbaikan/evaluasi ataupun perencanaan untuk tahun berikutnya

2

Dokumen 68.011.569,00 57.511.569,00 -10.500.000,00 -18,26

4 05 20 12 Review Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Jumlah laporan hasil reviu atas

LKPD Bahan rekomendasi untuk

penyusunan pertanggungjawaban APBD

1

Dokumen 46.350.000,00 46.350.000.00 0,00 0,00

4 - P ^ l Review IMalMsocdkrasbana dan 1 Jumlah laporan hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran

Rekomendasi perbaikan/evtiluasi ataupun perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya

7

Dokumen 85.540.000,00 - 85.540.000,00 0,00 0,00

;ekdi i f

r PemUiulgunan Anggar

ffit'T'"'

in

Jumlah laporan hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran

Rekomendasi perbaikan/evtiluasi ataupun perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya

7

Dokumen 85.540.000,00 - 85.540.000,00 0,00 0,00

fate.Fta

fan •—•

PD Penvakarsa

V . 9 1 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 8 Kahag

H u ' i v i f f n

•—•

PDTerteit . V . 9 1 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 8

K O D E

URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN DAERAH JUMT,AH PLAFON

O f f 0 J!xLi U U

PERUBAHAN

JUMT.AH PLAFON CEvfl^T A U PERUBAHAN

BERLEBIH/BERKURANG K O D E

URUSAN/BIDANG URUSAN

PROGRAM/KEGIATAN in:'! T T A R A I V

JUMT,AH PLAFON

O f f 0 J!xLi U U

PERUBAHAN

JUMT.AH PLAFON CEvfl^T A U

PERUBAHAN 13 ¥1 /o

(1) (3) (4) (71

\n (8) (9)

4 05 20 14 Pengawasan Pemerintahan Desa

dan Tujuan Tertentu .TiiTTilfth Iftnoran lifi^il npmprilc^ftri

V UAAUCUX XaX'VA nAA AAtAOAS LPVAAAVA AAVOCACUX

Rfthftn Tiprhftitftn/f'vfiliT5i<ii fitftiiniin

A^OAAOAA UfA J rfc f t ! A / \» T CUUCt JX <A \ f i VJ AJ t44X

perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya

Dokumen 60 500.000.000,00 500.000.000.00 0,00 0,00

4 05 20 15 Review SAKIP dan Evaluasi LKJIP

p n Laporan hasil Reviu SAKIP dan

evaluasi LKJ.IP PD Rekomendasi bahan penyusunan

SAKIP dan Evaluasi LKj.IP PD 43

vlLUXUCx i

64.000.000,00 116.450.000,00 52.450.000,00 45,04 4 05 20 16 Pengawasan Refonnasi Birokrasi .Tiirn1ft1~i IftTinrftTi Tift^il ti^ticftWft<»ftn V14AAAjqii A^^JXJM. C U A XAri J>II x-zviigqwaM^g.

refonnasi birokrasi

RftViftTb Ti^rhftitfftTi/^vftliia^i ntftiiTinn

X/CUICUX L4VX VCUAfXlX/ v v c u u o o x qLqULJUlX

perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya

4

Dokumen 193.926.000,00 232,851.000.00 ?R Q?"; noo no

\JSJ»J^\Jw\j\J\j^\f\J 16 72 X \Jf a FI

4 fi";

L/iJ

90 17 Penanganan Izin Perceraian bagi PNS

xTn tnlaVi IsTiAfftn tif*n an O Q T I on

Al IJ r r iix^r \ XqL/VI O i l VVllOligCUiCUl I ^ i l l

perceraian ASN

X**f9^Hifinvft HrtViimAti lia1iQT>

pengawasan 12

Dokumen 21.535.000.00 21.535.000,00 0 on

4 05 20 18 Penerapan Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah Jumlah PD yang menerapkan

Qiiff-ATVi cr^nHaliaTi Ttif^Tti al Pemerintahan

Bahan perbaikan/evaluasi ataupun f-i0f<0r\'«gnoaTi ntifriil^ T\0talrcanaan kegiatan berikutnya

8PD 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00

4 Program Peningkatan

Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Persentase pemeriksa pengawasan

v a n 9 N T i ^ T i i l a n a n^ n r f l H I b a n f l a n

jraxx|^ xixvxxutxuav x f v u u x u i & x t i u UnU pelatihan teknis pengawasan

522.950.000,00 502.695.000,00 -20,255,000,00 -4,03

4 05 21 01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur

0 on ro COT,

X cn gaWaSmi

Tntnlali Ti^tfttiViftn intpmal vana uUlUloJi L/VlcliXiLCUl UILviilCU VCUig

dilaksanakan

.Tiimiari atiaTofnr ti^nfrauracan vancr V mxilCLlX ciLrcUciLLlI V Vll^ct W cXocU J jrcUie kompeten

4 Kali 137.000.000,00 137.000.000,00 0 oo O 00

4 05 21 03 Peningkatan Kualitas Pengawasan U IXXXXXCUX L/X. XXXX.X XXWOCl, CLUCU cxxux

pengawasan yang dildrim mengikuti pelatihan/ bimtek pengawasan

Mpninflfftttiva k r m i n p f p t K i i SOM XTX VXXXXXCJWCXm T CL " ' " ' x LVXX AX ^x^xvx

aparatur pengawasan

10 Orang 85.950.000,00 65.695.000,00 -20 25'i 000 00 -30 83

4 05 21 04 Peningkatan SDM Aparatur Bidang

Pengawasan VLXUXKUi LfVAigvixivcuLgqix wawaocui SDM aparatur pengawasan

A v l V l X X l l g X k A L X X V a XVVXXlVVLVXiOl A / X J I V X

aparatur pengawasan 3 Tema 300.000.000,00 300.000.000,00 0 00 0 00

4 05 22 Program Penataan Dan

Penyempumaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan

Persentase pedoman slsdur nencaixraftjin vaficr rff^iiviin

J/VXA^CATTOkWKXX J T C A 1 1 ^ 14X4XX4UXX

75.750.000,00 75.750.000,00 0,00 0,00

4 05 22 02 Penyusunan Kebijakan Sistem Dan

Prosedur Pengawasan Jumlah dokumen sistem dan

prosedur pengawasan Sebagai Panduan pelaksanaan pemeriksaan bagi aparatur pengawasan

3

Dokumen 75.750.000,00 75.750.000,00 0,00 0,00

4 05 3 4 - Persentase penyelesaian

pengaduan masyarakat 233.704.000,00 . 128.099.000,00 _ _ -105.605,000.00 -82,44

Paraf Hierert 1 y PpnAn^ftRmffeRvini Persentase penyelesaian

pengaduan masyarakat 233.704.000,00 . 128.099.000,00 _ _ -105.605,000.00 -82,44 y Masvarakat

£ 3 i M n —

Persentase penyelesaian

pengaduan masyarakat 233.704.000,00 . 128.099.000,00 _ _ -105.605,000.00 -82,44

ta

J

-pDPemrakaisa

E

V - 9 2 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 8

Kabag

HuKivn

f J

PDTaritaft . V - 9 2 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 8

K O D E

U R U S A N / B I D A N G U R U S A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H D A N

P R O G R A M / K E G I A T A N

S A S A R A N D A E R A H

T A R G E T

J U M L A H P L A F O N S E B E L U M P E R U B A H A N

J U M L A H P L A F O N S E T E L A H P E R U B A H A N

B E R L E B I H / B E R K U R A N G K O D E

U R U S A N / B I D A N G U R U S A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H D A N

P R O G R A M / K E G I A T A N K E L U A R A N H A S I L T A R G E T

J U M L A H P L A F O N S E B E L U M P E R U B A H A N

J U M L A H P L A F O N S E T E L A H

P E R U B A H A N RD %

(1) (2) (3) (4) (5) 161 (7) (8) (9)

4 05 24 03 Unit Pengaduan Masyarakat dan

Penanganan Kasus Pengaduan Jumlah penyelesaian pengaduan

masyarakat Tersedianya dokumen pengaduan

masyarakat 7

Dokumen 81.430.000,00 68.225.000,00 -13.205.000.00 -19,36 4 05 24 04 Operasionalisasi Saber Pungli Operasionalisasi saber pungli Terlaksananya Sosialisasi

pembentukan unit khusus penanganan saber pungli

2 kali 152.274.000.00 59.874.000,00 -92.400.000,00

154.32

T O T A L 3 . 3 6 4 . 6 8 0 . 9 1 9 , 0 0 3 . 4 6 4 . 6 8 0 . 9 1 9 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 , 8 9

Paraf HierarW Sekda

7

fatePwl

fm Kabag Hukum

4

Paraf Koordinasi Asisten

PD Pemrakarsa

A

PDTericait V - 9 3 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 8

Dokumen terkait