SASARAN DAERAH
T A R G E T JUMLAH PLAFON S E B E L U M PERUBAHAN
JUMLAH PLAFON S E T E L A H PERUBAHAN
B E R L E B I H / B E R K U R A N G
K O D E URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PRO GRAM/KEGIATAH KELUARAN HASIL T A R G E T JUMLAH PLAFON
S E B E L U M PERUBAHAN
JUMLAH PLAFON S E T E L A H
PERUBAHAN Rp %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
4 04 34 07 Penelitian Bidang Sosial dan
Pemerintahan Jumlah Penelitian Bidang Sosial
dan Pemerintahan Tersedianya Rekomendasi Hasil Penelitian Bidang Sosial dan Pemerintahan
2 Dokumen 327.677.600,00 927.677.600,00 600.000.000,00 64,68
4 04 34 08 Penelitian Bidang Ekonomi dan
Pembangunan Jumlah Penelitian Bidang Ekonomi
dan Pembangunan Tersedianya Rekomendasi Hasil Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan
2 Dokumen 291.351.100,00 291.351.100,00 0,00 0,00
4 04 34 09 Penelitian Bidang Inovasi dan
Teknoiogi Jumlah Penelitian Bidang Inovasi
dan Teknoiogi Tersedianya Rekomendasi Hasil Penelitian Bidang Inovasi dan Teknoiogi
2 Dokumen 132.447.600,00 132.447.600.00 0,00 0,00
4 04 34 10 Pengembangan Bidang Sosial dan
Pemerintahan Jumlah Pengembangan Bidang
Sosial dan Pemerintahan Tersedianya Rekomendasi Hasil Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan
2 Dokumen 82.938.400,00 152.938.400,00 70.000.000,00 45,77
4 04 34 11 Pengembangan Bidang Ekonomi dan
Pembangunan Jumlah Pengembangan Bidang
Ekonomi dan Pembangunan Terpenuhinya Rekomendasi Hasil Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
1 Dokumen 41.369.200,00 121.369.200,00 80.000.000,00 65,91
TOTAL 2.058.342.800,00 2.976.342.800,00 918.000.000,00 30,84
V - 9 0 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 8 Sakda
fahnPnl fan Kabag Hiiam
•f
Paraf Koorchnasi Asisten
PO Pemrakarsa PDTerkatt
r
PERANGKAT DAERAH : 4O501 - INSPEKTORAT DAERAH
KODE URUSAN/BIDAHG URUSAN
PEHERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN DAERAH
TARGET JUMLAH PLAFON SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH PLAFON SETFT.AH PERUBAHAN
BERLEBIH/BERKURANG
KODE URUSAN/BIDAHG URUSAN
PEHERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN KELUARAN HASIL TARGET JUMLAH PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH PLAFON SETFT.AH
PERUBAHAN Rp %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
4 05 01 Program Peiayanan Administrasi
r Ira T I ^nrtt T I
X V A Ifcal* LVX AXX
Tingkat pemenuhan kebutuhan
dasar operasional PD 838.779.350,00 973.344.350,00 134.565.000,00 13.83
4 05 01 19 Pemngkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
PpTTipniiHftn hMfttiift Ti**fVQWfti belanja barang/jasa, dan belanja modal PD
'F^mf*niiliiTivft l/'^ViiitnliaTi X VX ^VXX LiXXlXXjr q XVVLIULUXICUIX operasional PD
12 Bulan 838.779.350,00 973.344.350,00 1 1 4 4fi^ 000 00
X mXj\JxJ*\/\JV f\J\J
xo,oo
z •» \ja Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
HasU nUai evaluasi SAKIP PD 22.850.000,00 22.850.000,00 0,00 0,00
A I T ; aa 1 4 Penyusunan perencanaan dan
laporan capaian kmerja Perangkat Daerah
Ti 1 ml0n/ I 1 m^n r^ArAO^000n
•J um 1 an uoKumciL perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja
Tersedianya dokumen sebagai acuan imtuk perencanaan, penganggaran dan evaluasi kineija
9 dokumen 22.850.000,00 22.850.000,00 U , U U n nn
A CtK \Ja 7 n
Z V I Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal Dan Kebijakan KDH
0 9 1 1 7 9 9 a fi • 0 h ' i 0 a f T T i a n a ^artf^t
PKPT / Non PKPT 1.670,647.569,00 1.761.942.569,00 QI o o K nnn n n ^ 1 ft
Penyelesaian tindak lanjut hasU pemeriksaan
4 05 20 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal
Secara Berkala Jumlah laporan hasil pemeriksaan
X V^IXXVX Bahan perbaikan/evaluasi ataupun
TS^f^Ti/*ftnftftn iinfiiTr n^lftt^ariftftTi JJVX VXJVaXXoaXX UilLUA L/ViOAOCUlCUUX kegiatan berikutnya
Dokumen 43 531.285.000,00 490.085.000,00 -41.200.000,00 -8,41
4 05 20 06 Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan Jumlah laporan TLHP dan
Rakorwas Bahan perbaikan/evaluasi ataupun
nprfncnnflnn iintiik np1ftlf*tanaan kegiatan berikutnya
4
Dokumen 126.000.000,00 177.620.000,00 51.620.000,00 29,06
4 05 20 08 Evaluasi Berkala Temuan Hasil
Pengawasan Jumlah dokumen ikhtisar hasil
pengawa san Sebagai referensi untuk bahan perbaikan/evaluasi ataupun perencanaan untuk tahun berikutnya
2
Dokumen 68.011.569,00 57.511.569,00 -10.500.000,00 -18,26
4 05 20 12 Review Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Jumlah laporan hasil reviu atas
LKPD Bahan rekomendasi untuk
penyusunan pertanggungjawaban APBD
1
Dokumen 46.350.000,00 46.350.000.00 0,00 0,00
4 - P ^ l Review IMalMsocdkrasbana dan 1 Jumlah laporan hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran
Rekomendasi perbaikan/evtiluasi ataupun perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya
7
Dokumen 85.540.000,00 - 85.540.000,00 0,00 0,00
;ekdi i f
r PemUiulgunan Anggar
ffit'T'"'
in
Jumlah laporan hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran
Rekomendasi perbaikan/evtiluasi ataupun perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya
7
Dokumen 85.540.000,00 - 85.540.000,00 0,00 0,00
fate.Fta
fan •—•
PD Penvakarsa
V . 9 1 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 8 Kahag
H u ' i v i f f n
•—•
PDTerteit . V . 9 1 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 8
K O D E
URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN DAERAH JUMT,AH PLAFON
O f f 0 J!xLi U U
PERUBAHAN
JUMT.AH PLAFON CEvfl^T A U PERUBAHAN
BERLEBIH/BERKURANG K O D E
URUSAN/BIDANG URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN in:'! T T A R A I V
JUMT,AH PLAFON
O f f 0 J!xLi U U
PERUBAHAN
JUMT.AH PLAFON CEvfl^T A U
PERUBAHAN 13 ¥1 /o
(1) (3) (4) (71
\n (8) (9)
4 05 20 14 Pengawasan Pemerintahan Desa
dan Tujuan Tertentu .TiiTTilfth Iftnoran lifi^il npmprilc^ftri
V UAAUCUX XaX'VA nAA AAtAOAS LPVAAAVA AAVOCACUX
Rfthftn Tiprhftitftn/f'vfiliT5i<ii fitftiiniin
A^OAAOAA UfA J rfc f t ! A / \» T CUUCt JX <A \ f i VJ AJ t44X
perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya
Dokumen 60 500.000.000,00 500.000.000.00 0,00 0,00
4 05 20 15 Review SAKIP dan Evaluasi LKJIP
p n Laporan hasil Reviu SAKIP dan
evaluasi LKJ.IP PD Rekomendasi bahan penyusunan
SAKIP dan Evaluasi LKj.IP PD 43
vlLUXUCx i
64.000.000,00 116.450.000,00 52.450.000,00 45,04 4 05 20 16 Pengawasan Refonnasi Birokrasi .Tiirn1ft1~i IftTinrftTi Tift^il ti^ticftWft<»ftn V14AAAjqii A^^JXJM. C U A XAri J>II x-zviigqwaM^g.
refonnasi birokrasi
RftViftTb Ti^rhftitfftTi/^vftliia^i ntftiiTinn
X/CUICUX L4VX VCUAfXlX/ v v c u u o o x qLqULJUlX
perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya
4
Dokumen 193.926.000,00 232,851.000.00 ?R Q?"; noo no
\JSJ»J^\Jw\j\J\j^\f\J 16 72 X \Jf a FI
4 fi";
L/iJ
90 17 Penanganan Izin Perceraian bagi PNS
xTn tnlaVi IsTiAfftn tif*n an O Q T I on
Al IJ r r iix^r \ XqL/VI O i l VVllOligCUiCUl I ^ i l l
perceraian ASN
X**f9^Hifinvft HrtViimAti lia1iQT>
pengawasan 12
Dokumen 21.535.000.00 21.535.000,00 0 on
4 05 20 18 Penerapan Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah Jumlah PD yang menerapkan
Qiiff-ATVi cr^nHaliaTi Ttif^Tti al Pemerintahan
Bahan perbaikan/evaluasi ataupun f-i0f<0r\'«gnoaTi ntifriil^ T\0talrcanaan kegiatan berikutnya
8PD 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00
4 Program Peningkatan
Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
Persentase pemeriksa pengawasan
v a n 9 N T i ^ T i i l a n a n^ n r f l H I b a n f l a n
jraxx|^ xixvxxutxuav x f v u u x u i & x t i u UnU pelatihan teknis pengawasan
522.950.000,00 502.695.000,00 -20,255,000,00 -4,03
4 05 21 01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur
0 on ro COT,
X cn gaWaSmi
Tntnlali Ti^tfttiViftn intpmal vana uUlUloJi L/VlcliXiLCUl UILviilCU VCUig
dilaksanakan
.Tiimiari atiaTofnr ti^nfrauracan vancr V mxilCLlX ciLrcUciLLlI V Vll^ct W cXocU J jrcUie kompeten
4 Kali 137.000.000,00 137.000.000,00 0 oo O 00
4 05 21 03 Peningkatan Kualitas Pengawasan U IXXXXXCUX L/X. XXXX.X XXWOCl, CLUCU cxxux
pengawasan yang dildrim mengikuti pelatihan/ bimtek pengawasan
Mpninflfftttiva k r m i n p f p t K i i SOM XTX VXXXXXCJWCXm T CL " ' " ' x LVXX AX ^x^xvx
aparatur pengawasan
10 Orang 85.950.000,00 65.695.000,00 -20 25'i 000 00 -30 83
4 05 21 04 Peningkatan SDM Aparatur Bidang
Pengawasan VLXUXKUi LfVAigvixivcuLgqix wawaocui SDM aparatur pengawasan
A v l V l X X l l g X k A L X X V a XVVXXlVVLVXiOl A / X J I V X
aparatur pengawasan 3 Tema 300.000.000,00 300.000.000,00 0 00 0 00
4 05 22 Program Penataan Dan
Penyempumaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
Persentase pedoman slsdur nencaixraftjin vaficr rff^iiviin
J/VXA^CATTOkWKXX J T C A 1 1 ^ 14X4XX4UXX
75.750.000,00 75.750.000,00 0,00 0,00
4 05 22 02 Penyusunan Kebijakan Sistem Dan
Prosedur Pengawasan Jumlah dokumen sistem dan
prosedur pengawasan Sebagai Panduan pelaksanaan pemeriksaan bagi aparatur pengawasan
3
Dokumen 75.750.000,00 75.750.000,00 0,00 0,00
4 05 3 4 - Persentase penyelesaian
pengaduan masyarakat 233.704.000,00 . 128.099.000,00 _ _ -105.605,000.00 -82,44
Paraf Hierert 1 y PpnAn^ftRmffeRvini Persentase penyelesaian
pengaduan masyarakat 233.704.000,00 . 128.099.000,00 _ _ -105.605,000.00 -82,44 y Masvarakat
£ 3 i M n —
Persentase penyelesaian
pengaduan masyarakat 233.704.000,00 . 128.099.000,00 _ _ -105.605,000.00 -82,44
ta
J
-pDPemrakaisaE
V - 9 2 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 8Kabag
HuKivn
f J
PDTaritaft . V - 9 2 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 8
K O D E
U R U S A N / B I D A N G U R U S A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H D A N
P R O G R A M / K E G I A T A N
S A S A R A N D A E R A H
T A R G E T
J U M L A H P L A F O N S E B E L U M P E R U B A H A N
J U M L A H P L A F O N S E T E L A H P E R U B A H A N
B E R L E B I H / B E R K U R A N G K O D E
U R U S A N / B I D A N G U R U S A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H D A N
P R O G R A M / K E G I A T A N K E L U A R A N H A S I L T A R G E T
J U M L A H P L A F O N S E B E L U M P E R U B A H A N
J U M L A H P L A F O N S E T E L A H
P E R U B A H A N RD %
(1) (2) (3) (4) (5) 161 (7) (8) (9)
4 05 24 03 Unit Pengaduan Masyarakat dan
Penanganan Kasus Pengaduan Jumlah penyelesaian pengaduan
masyarakat Tersedianya dokumen pengaduan
masyarakat 7
Dokumen 81.430.000,00 68.225.000,00 -13.205.000.00 -19,36 4 05 24 04 Operasionalisasi Saber Pungli Operasionalisasi saber pungli Terlaksananya Sosialisasi
pembentukan unit khusus penanganan saber pungli
2 kali 152.274.000.00 59.874.000,00 -92.400.000,00
154.32
T O T A L 3 . 3 6 4 . 6 8 0 . 9 1 9 , 0 0 3 . 4 6 4 . 6 8 0 . 9 1 9 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 , 8 9
Paraf HierarW Sekda
7
fatePwl
fm Kabag Hukum
4
Paraf Koordinasi Asisten
PD Pemrakarsa
A
PDTericait V - 9 3 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 8