• Tidak ada hasil yang ditemukan

HAMBATAN DAN KENDALA

Dalam dokumen Dokumen Perencanaan (Halaman 42-53)

4.1 Hambatan dan Kendala

Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Badan Ketahanan Provinsi Lampung yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 terdapat beberapa hambatan dan kendala. Berikut hambatan dan kendala yang berada pada Badan Ketahanan Pangan :

a. Keterbatasan waktu pelaksanaan yang bersamaan dengan kegiatan yang ada sehingga tidak dapat mengikuti pelaksanaannya pada kegiatan Peningkatan SDM dan Budaya Kerja BKPD Prov. Lampung.

b. Perubahan Peraturan di Perum Bulog sehingga Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Lampung tidak dapat dilaksanakan

c. Pembangunan gedung sebesar 2 M tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu (DPA APBDP terbit pada 17 September 2015) dan direncakan dilaksanakan di tahun 2016.

Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung | 40

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Sasaran Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung

 Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam melalui Skor Pola Pangan

Harapan Ketersediaan dari target 87,52 hanya terealisasi 70,31 atau sebesar 80,33% dari target

 Jumlah penduduk rawan pangan berkurang minimal 1 % setiap tahun tidak

tercapai hanya 0.68% atau sebesar 68% dari target

 Stabilnya harga pangan (gabah/beras) di tingkat Produsen target HPP

sebesar ≥(PP terealisasi sebesar ≥(PP atau sebesar 9%.

 Stabilnya harga pangan (beras) di tingkat konsumen Coefisien Variant

(CV<10%) Realisasi 6%, masih di bawah 10%.

 Meningkatnya keragaman konsumen pangan yang sehat dan aman Skor Pola

Pangan Harapan Konsumsi 84,1 realisasi 84,1 (angka sementara) atau sebesar 100% .

 Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan

partisipasi masyarakat telah tercapai melalui kegiatan keamanan pangan.

Hasil penilaian rata-rata capaian kinerja anggaran 2015 BKPD Provinsi Lampung Tahun 2015 Cukup (63,67%) dan capaian kinerja program/kegiatan mencapai 98 %.

5.2 Saran

Potensi dan tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Lampung secara umum masih cukup tersedia. Masih tersedia potensi sumberdaya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sedangkan kapasitas sumberdaya manusia dan teknologi memiliki potensi untuk ditingkatkan dalam upaya mendukung ketersediaan dan distribusi pangan serta perbaikan konsumsi pangan. Penguatan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat berpeluang besar untuk mendorong pencapaian

Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung |

41

sasaran program ketahanan pangan di Provinsi lampung. Dalam upaya tindak lanjut pemecahan masalah/hambatan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Lampung perlu dilakukan beberapa hal yaitu :

a. Peningkatan peran pelaku usaha dalam perdagangan dan jasa pemasaran

serta pemerintah pusat maupun daerah dalam memfasiltasi prasarana umum distribusi, serta pengaturan agar proses distribusi pangan terselenggara secara teratur, adil dan bertanggung jawab. Begitu juga peran masyarakat baik bersifat individu berskala kecil, usaha kelompok/koperasi hingga perusahanan besar dalam pengembangan usaha distribusi di bidang jasa, pemasaran, pengakutan, pengolahan dan penyimpanan perlu terus ditingkatkan;

b. Koordinasi dalam perumusan kebijakan distribusi pangan,

penyempurnaan program dan kegiatan dalam pengembangan sistem distribusi melalui peningkatan pemantauan dan analisis harga pangan serta pengembangan kelembagaan distribusi pangan masayarakat serta peningkatan akses pangan.

c. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan konsumsi dan

keamanan pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan serta pengembangan kelembagaan pedesaan dalam diversifikasi konsumsi pangan;

d. Peningkatan sosialisasi dan promosi dalam penganekaragaman konsumsi

pangan melalui berbagai media;

e. Pengetahuan pelaku usaha, kelompok wanita/tani sehingga

meningkatnya pengetahuan dalam pengembangan diversifikasi konsumsi pangan.

f. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan

keamanan pangan;

g. Perlu peningkatan koordinasi mulai dari perencanaan sampai

Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung |

42

FORMAT PENGENDALI OPERASIONAL KEGIATAN (EVALUASI TRIWULAN)

K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 10

1.21.1.21.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 ฀02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembiayaan Rekening Telepon,

Listrik dan Air 12 Bulan 83 54.778.698 100% Rp 101.855.793 2 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pembiayaan Honorarium

Pengelola Keuangan

16 Pegawai, 7

PTHL 83 106.000.000 100% Rp 170.300.000 3 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Penyediaan ATK 12 Bulan 80 14.670.000 100% Rp 29.990.000 4 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Penyediaan Cetakan

dan Penggandaan 12 Bulan 80 14.420.000 100% Rp 21.843.000 5 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Penyediaan Komponen

Listrik 12 Bulan 80 12.249.000 100% Rp 25.000.000 6 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Penyediaan

Perlengkapan Kantor 10 Unit 50 0 100% Rp 62.499.000 7 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Penyediaan peralatan

rumah tangga 12 Bulan 50 6.000.000 100% Rp 10.450.000

8 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah jenis bahan bacaan

4 Jenis (9 Eksemplar per

bulan) 80 9.504.000

100% Rp 14.976.000

9 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Rapat dan Konsultasi

Ke Luar Daerah 9 Kali 80 98.783.600 100% Rp 148.635.800 10 22 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah Pembinaan ke

Kab/Kota 29 Kali 50 72.004.000 100% Rp 135.840.700 11 46 Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD Pembiayaan Operasional

SIPKD 1 Paket 50 43.235.000 100% Rp 75.735.000 12 56 Penata Usahaan Aset Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 70 8.077.000 100% Rp 9.995.800

1.21.1.21.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

13 20 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pembiayaan Operasional Kendaraan

5 Unit Roda 4 10 Unit Roda

2 80 76.491.000

100% Rp 128.281.750

14 24 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah Unit Komputer dan AC 7 Unit Komputer, 20

Unit AC 80 11.000.000

100% Rp 15.500.000

15 29 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah Unit 5 Unit WC

1 Taman 50 0 100% Rp 39.719.000

1.21.1.21.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

16 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Aparatur 76 PNS, 7

PTHL 50 0 100% Rp 64.128.000

17 19 Peningkatan SDM dan Budaya ฀Kerja BKPD Prov.Lampung Jumlah Aparatur yang diklat /

Bimtek 30 Pegawai 50 12.500.000 75% Rp 12.500.000

1.21.1.21.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

18 07 Penyusunan Laporan Capaian ฀Kinerja dan Ikhtisar Realisasi ฀Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Capaian

Kinerja 7 Laporan 50 42.510.700 100% Rp 93.238.300 19 08 Penyusunan Renja dan RKA SKPD Jumlah Dokumen Renja dan

RKA 2 Dokumen 60 31.130.200 100% Rp 83.107.200

1.21.1.21.15 Peningktan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan

6 7 8 9

No. Kode Rekening Program & Kegiatan Indikator Kinerja Target Kinerja Tahunan

Realisasi Triwulan

Keterangan Capaian Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 01 Bimtek Mutu dan Keamanan Pangan Jumlah Petugas Mutu dan

Keamanan Pangan 30 Orang 70 52.799.000 100% Rp 59.077.000

21 03 Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Mutu Keamanan Pangan Segar

Jumlah Lokasi pemantauan dan pengawasan keamanan

pangan segar 8 Kali 80 64.921.000

100% Rp 125.014.000

22 05 Peningkatan, Penerapan Standar BMR (Batas Maksimum Residu)

Jumlah petugas/petani/pelaku usaha pedagang yang terbina dalam penerapan BMR

35 Orang 80 46.173.000

100% Rp 66.712.000

23 06 Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Jumlah Kawasan Desa Mandiri Pangan yang terbina dalam upaya penurunan daerah rawan pangan

97 Desa 60 27.594.400

100% Rp 118.571.400

24 07 Analisa dan Pemantauan SKPG dan PDRP Jumlah Pemantauan SKPG dan

PDRP 15 kali 80 56.002.700 100% Rp 84.847.200

25 08 Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Jumlah Cadangan Pangan

Pemerintah Provinsi Lampung

10 Ton 80 25.138.000

85% Rp 38.627.000

26 09 Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Jumlah Lumbung Pangan

Masyarakat yang diberdayakan5 Kelompok

Lumbung 60 43.125.400

100% Rp 131.621.900

27 10 Analisa dan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan

Jumlah Analisa dan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan

1 Laporan dan

1 Peta 60 44.657.200

100% Rp 60.789.200

28 11 Pemberdayaan GAPOKTAN dalam rangka stabilisasi harga pangan

Jumlah Gapoktan yang diberdayakan dalam

pengelolaan LUP 50 Orang 50 30.869.400

100% Rp 126.232.400

29 13 Alur Distribusi Pangan Jumlah Laporan Alur Distribusi

1 Laporan 100 1.140.000 100% Rp 1.140.000 30 14 Kegiatan Akses Pangan Jumlah Laporan Akses Pangan 1 Laporan /

Dokumen 50 200.000 100% Rp 28.206.400

31 15 Operasional Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan OKKPD

Pembiayaan Operasional Pengawasan Mutu dan

Keamanan Pangan OKKPD 12 Bulan 83 51.358.300

100% Rp 84.508.100

32 16 Surveilen dan Pengawasan Produk Hasil Pertanian Yang Sudah Sertifikasi / Regristrasi /

Produk yang Beredar

Jumlah Surveilen dan

pengawasan

produk/komoditas yang sudah

bersertifikat/registrasi

12 Kali 80 76.175.050

100% Rp 87.656.650

33 17 Penyempurnaan Dokumen Sistem Mutu Mengacu pada ISO/IEC 17065

Jumlah Dokumen Sistem Mutu yang sesuai dengan ISO/IEC

17065 7 Dokumen 80 4.873.000

100% Rp 15.103.000

34 19 Sertifikasi,Registrasi Produk Labelisasi Prima 3 mendukung Terminal Agrobisinis Jumlah Pelaku Usaha yang akan di sertifikasi Prima 3

/Registrasi 6 Pelaku 70 78.281.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

35 20 Audit Internal

Jumlah Personil OKKPD

Provinsi Lampung yang di Audit

secara teknis dan

administrative 20 orang 60 46.740.100

100% Rp 54.449.000

36 21 Promosi Produk Unggulan Lampung Yang Sudah Sertifikasi/Registrasi Jumlah Kegiatan Promosi

produk unggulan bersertifikat 2 Kegiatan 50 14.155.700 100% Rp 66.316.700

37 22 Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian di Lokasi Sentra

Jumlah Pelaku Usaha yg memahami Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan di Lokasi Sentra

30 Pelaku Usaha

50 0

100% Rp 24.685.100

38 25 Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Jumlah Lokasi gerakan pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan

112 KWT 50 55.165.800

100% Rp 78.980.800

39 26 Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional Jumlah Pemenang Lomba

Cipta Menu 6 Pemenang 80 6.248.700 100% Rp 82.412.900 40 28 Promosi Pangan Segar dan Olahan Jumlah Kegiatan Promsi

Pangan Segar 1 Kegiatan 90 61.216.500 100% Rp 198.453.500 41 29 Hari Pangan Sedunia Tk. Provinsi dan Tk. Nasional Jumlah Kegiatan Hari Pangan

Sedunia 2 Kegiatan 80 2.400.000 100% Rp 277.097.500

42 30 Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan

Jumlah Rapat dan Koordinasi antara Pusat dan Daerah Lingkup Dewan Ketahanan

Pangan 2 kali 80 20.398.100

100% Rp 37.437.300

43 33 Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan pangan segar Jumlah Pembinaan Promosi dan Keamanan Pangan Segar

15 Kali 80 50.199.000

100% Rp 156.180.000

44 34 Pengembangan usaha pangan lokal Jumlah pelaku usaha yang

terbina 35 KWT 31.819.100 100% Rp 96.579.100

45 35 Pemantauan dan Pengendalian Mobilitas Pangan

Jumlah Dokumen / Laporan Data Mobilitas Pangan Keluar

Masuk Provinsi Lampung

1 Laporan 50 7.035.000

100% Rp 91.649.000

46 36 Pembinaan Manajemen Kelembagaan Jumlah Kelompok / Orang yang

terbina 30 Orang 50 8.603.000 100% Rp 98.472.800

47 37 Pengembangan Pangan Segar yang bermutu dan bersertifikat

Jumlah Laporan / Dokumen Kajian Pengembangan Pangan Segar yang bermutu dan

Bersertifikat 1 Laporan 50 24.943.000

100% Rp 80.735.000

48 38

Pembangunan Gedung Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Otoritas Kompeten

Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi Lampung, Laboratorium Pengujian Mutu

OKKP-D, dan Penyediaan Sarana Pendukung (DAK) dan Pendampingan

Jumlah Gedung yang terbangun

1 Gedung 5 0

FORM EVALUASI KINERJA

No. Kode Rekening Program / Kegiatan Indikator

1 2 3 4

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1.21.1.21.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1฀02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pembiayaan Rekening Telepon, Listrik dan Air

60 Bulan Rp 756.570.00012 Bulan Rp 108.000.00012 Bulan Rp 101.855.793 100% 94,31 20% 13,46

2 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Pembiayaan Honorarium Pengelola Keuangan 80 Pegawai, 35 PTHL; 60 Bulan Rp 920.472.000 16 Pegawai, 7 PTHL Rp 177.500.00016 Pegawai, 7 PTHL Rp 170.300.000 100% 95,94 20% 18,50

3 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Penyediaan

ATK 60 Bulan Rp 180.855.00012 Bulan Rp 30.000.000 12 Bulan Rp 29.990.000 100% 99,97 20% 16,58

4 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan

60 Bulan Rp 120.976.00012 Bulan Rp 21.843.000 12 Bulan Rp 21.843.000 100% 100,00 20% 18,06

5 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah Penyediaan

Komponen Listrik 60 Bulan Rp 138.142.00012 Bulan Rp 25.000.000 1 Tahun Rp 25.000.000 100% 100,00 20% 18,10

6 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Penyediaan

Perlengkapan Kantor60 Bulan Rp 884.101.00012 Bulan; 10 Unit Rp 62.649.810 12 Bulan Rp 62.499.000 100% 99,76 20% 7,07

7 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga

60 Bulan Rp 138.142.00012 Bulan Rp 12.450.000 12 Bulan Rp 10.450.000 100% 83,94 20% 7,56

8 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jumlah jenis bahan

bacaan 20 Jenis (45eks) Rp 82.885.000

4 Jenis (9 Eksemplar per bulan)

15.000.000

Rp 9 Jenis Rp 14.976.000 100% 99,84 20% 18,07

9 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Rapat dan Konsultasi Ke Luar Daerah

45 Kali Rp 828.845.0009 Kali Rp 150.000.0009 Kali Rp 148.635.800 100% 99,09 20% 17,93

10 22 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah Pembinaan ke

Kab/Kota 145 Kali Rp 828.845.00029 Kali Rp 136.770.00029 Kali Rp 135.840.700 100% 99,32 20% 16,39

11 46 Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD Pembiayaan

Operasional SIPKD 5 Paket Rp 363.851.0001 Paket Rp 78.348.000 1 Paket Rp 75.735.000 100% 96,66 20% 20,81

12 56 Penata Usahaan Aset Daerah Jumlah Dokumen 5 Dokumen Rp 44.267.855 1 Dokumen Rp 10.000.000 1 Dokumen Rp 9.995.800 100% 99,96 20% 22,58

1.21.1.21.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

13 20 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pembiayaan Operasional Kendaraan 60 bulan;25 Unit Roda 4 Rp 1.105.126.250 12 Bulan; 5 Unit Roda 4 10 Unit Roda 2 130.282.000 Rp 12 Bulan; 5 Unit Roda 4 10 Unit Roda 2 128.281.750 Rp 100% 98,46 20% 11,61

14 24 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah Unit

Komputer dan AC 40 Unit Komputer, 100 Unit AC Rp 828.845.000 7 Unit Komputer, 20 Unit AC Rp 15.500.000 7 Unit Komputer, 20 Unit AC Rp 15.500.000 100% 100,00 20% 1,87

15 29 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah Unit 5 Paket Rp 127.090.0005 Unit WC

1 Taman Rp 40.000.000

5 Unit WC

1 Taman Rp 39.719.000 100% 99,30 20% 31,25

1.21.1.21.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

16 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Aparatur 420 PNS,35 PTHL Rp 528.423.00076 PNS, 7 PTHL Rp 64.128.000 76 PNS, 7 PTHL Rp 64.128.000 100% 100,00 20% 12,14

17 19 Peningkatan SDM dan Budaya

Kerja BKPD Prov.Lampung

Jumlah Aparatur

yang diklat / Bimtek 150 Pegawai Rp 323.249.00030 Pegawai Rp 29.000.000 30 Pegawai Rp 12.500.000 43,10 20% 3,87

9 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja Tahun 2015 (%) 8

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 5

Target Renstra pada Tahun 2019

6

Target Kinerja Anggaran SKPD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Tahun 2015 7

No. Kode Rekening Program / Kegiatan Indikator

1 2 3 4

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

9 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja Tahun 2015 (%) 8

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 5

Target Renstra pada Tahun 2019

6

Target Kinerja Anggaran SKPD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Tahun 2015 7

1.21.1.21.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

18 07

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen

Capaian Kinerja 35 Laporan Rp 607.820.0007 Laporan Rp 93.609.000 7 Laporan Rp 93.238.300 100% 99,60 20% 15,34

19 08 Penyusunan Renja dan RKA SKPD Jumlah Dokumen

Renja dan RKA 10 Dokumen Rp 552.564.0002 Dokumen Rp 84.232.000 2 Dokumen Rp 83.107.200 100% 98,66 20% 15,04

1.21.1.21.15 Peningktan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan

20 01 Bimtek Mutu dan Keamanan Pangan

Jumlah Petugas Mutu dan Keamanan Pangan

150 Orang Rp 577.200.00025 Orang Rp 60.332.000 30 Orang Rp 59.077.000 100% 97,92 20% 10,24

21 03 Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Mutu

Keamanan Pangan Segar

Jumlah Lokasi pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar

75 Kab/Kota Rp 1.207.500.000 15 Kab/Kota Rp 126.337.00015 Kab/Kota Rp 125.014.000 100% 98,95 20% 10,35

22 05 Peningkatan, Penerapan Standar BMR (Batas Maksimum

Residu)

Jumlah petugas/petani/pelak u usaha pedagang yang terbina dalam penerapan BMR

175 Orang Rp 902.000.00035 Orang Rp 67.820.000 35 Orang Rp 66.712.000 100% 98,37 20% 7,40

23 06 Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Jumlah Kawasan Desa Mandiri Pangan yang terbina dalam upaya penurunan daerah rawan pangan

40 Kawasan Rp 1.393.000.000 6 Kawasan Rp 119.000.000 6 Kawasan Rp 118.571.400 100% 99,64 15% 8,51

24 07 Analisa dan Pemantauan SKPG dan PDRP Jumlah Pemantauan

SKPG dan PDRP 75 Kali Rp 1.077.500.000 15 kali Rp 84.934.500 15 kali Rp 84.847.200 100% 99,90 20% 7,87

25 08 Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah

Provinsi Lampung

100 Ton Rp 3.259.995.000 20 Ton Rp 133.203.0000 Ton Rp 38.627.000 85% 29,00 1% 1,18

26 09 Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang diberdayakan 25 Kelompok Lumbung Rp 1.287.673.000 5 Kelompok Lumbung Rp 133.187.000 5 Kelompok Lumbung Rp 131.621.900 100% 98,82 20% 10,22

27 10 Analisa dan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan

Kerentanan Pangan

Jumlah Analisa dan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan

5 Laporan Rp 1.120.000.000 1 Laporan dan 1

Peta Rp 61.000.000

1 Laporan dan 1

Peta Rp 60.789.200 100% 99,65 20% 5,43

28 11 Pemberdayaan GAPOKTAN dalam rangka stabilisasi harga

pangan

Jumlah Gapoktan yang diberdayakan dalam pengelolaan LUP

427 Orang Rp 1.393.000.000 50 Orang Rp 126.720.00050 Orang Rp 126.232.400 100% 99,62 12% 9,06

29 13 Alur Distribusi Pangan Jumlah Laporan Alur

Distribusi 5 Laporan Rp 1.177.500.000 1 Laporan Rp 1.140.000 1 Laporan Rp 1.140.000 100% 100,00 20% 0,10

30 14 Kegiatan Akses Pangan Jumlah Laporan Akses

Pangan 5 Laporan Rp 1.177.500.000

1 Laporan /

Dokumen Rp 28.280.000

1 Laporan /

No. Kode Rekening Program / Kegiatan Indikator

1 2 3 4

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

9 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja Tahun 2015 (%) 8

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 5

Target Renstra pada Tahun 2019

6

Target Kinerja Anggaran SKPD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Tahun 2015 7

31 15 Operasional Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

OKKPD Pembiayaan Operasional Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan OKKPD

60 Bulan Rp 1.202.500.000 12 Bulan Rp 84.621.000 12 Bulan Rp 84.508.100 100% 99,87 20% 7,03

32 16 Surveilen dan Pengawasan Produk Hasil Pertanian Yang

Sudah Sertifikasi / Regristrasi / Produk yang Beredar

Jumlah Surveilen dan

pengawasan produk/komoditas yang sudah

bersertifikat/registra

si

47 Kab/Kota Rp 915.765.0008Kab/Kota Rp 88.025.000 8Kab/Kota Rp 87.656.650 100% 99,58 17% 9,57

33 17 Penyempurnaan Dokumen Sistem Mutu Mengacu pada

ISO/IEC 17065

Jumlah Dokumen Sistem Mutu yang sesuai dengan ISO/IEC 17065

23 Dokumen Rp 451.000.0007 Dokumen Rp 15.103.000 7 Dokumen Rp 15.103.000 100% 100,00 25% 3,35

34 19 Sertifikasi,Registrasi Produk Labelisasi Prima 3 mendukung

Terminal Agrobisinis

Jumlah Pelaku Usaha yang akan di

sertifikasi Prima 3

/Registrasi

250 Pelaku Rp 1.443.000.000 40 pelaku Rp 140.666.00020 pelaku Rp 140.321.200 50% 99,75 8% 9,72

35 20 Audit Internal

Jumlah Personil

OKKPD Provinsi

Lampung yang di Audit secara teknis

dan administrative

150 Orang Rp 459.450.00020 orang Rp 54.449.000 20 orang Rp 54.449.000 100% 100,00 13% 11,85

36 21 Promosi Produk Unggulan Lampung Yang Sudah

Sertifikasi/Registrasi

Jumlah Kegiatan Promosi produk unggulan

bersertifikat

10 Kegiatan Rp 610.510.0002 Kegiatan Rp 66.951.000 2 Kegiatan Rp 66.316.700 100% 99,05 20% 10,86

37 22 Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil

Pertanian di Lokasi Sentra

Jumlah Pelaku Usaha yg memahami Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan di Lokasi Sentra

150 Pelaku Usaha Rp 656.500.00030 Pelaku Usaha Rp 24.899.000 30 Pelaku Usaha Rp 24.685.100 100% 99,14 20% 3,76

38 25 Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Jumlah Lokasi gerakan pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan

70 Kab/Kota Rp 1.443.000.000 10 Kab/Kota Rp 108.480.00010 Kab/Kota Rp 78.980.800 93% 72,81 20% 5,47

39 26 Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional Jumlah Pemenang

Lomba Cipta Menu 30 Pemenang Rp 740.152.0006 Pemenang Rp 83.062.000 6 Pemenang Rp 82.412.900 100% 99,22 20% 11,13

40 28 Promosi Pangan Segar dan Olahan Jumlah Kegiatan

Promsi Pangan Segar5 Keg Rp 1.443.000.000 1 Kegiatan Rp 200.000.0001 Kegiatan Rp 198.453.500 100% 99,23 20% 13,75

41 29 Hari Pangan Sedunia Tk. Provinsi dan Tk. Nasional Jumlah Kegiatan Hari

Pangan Sedunia 10 Kegiatan Rp 1.891.250.000 2 Kegiatan Rp 300.000.0002 Kegiatan Rp 277.097.500 100% 92,37 20% 14,65

42 30 Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan

Jumlah Rapat dan Koordinasi antara Pusat dan Daerah Lingkup Dewan Ketahanan Pangan

No. Kode Rekening Program / Kegiatan Indikator

1 2 3 4

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

9 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja Tahun 2015 (%) 8

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 5

Target Renstra pada Tahun 2019

6

Target Kinerja Anggaran SKPD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Tahun 2015 7

43 33 Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi

keamanan pangan segar

Jumlah Pembinaan Promosi dan Keamanan Pangan Segar

60 Kab/Kota Rp 1.658.500.000 15 Kali Rp 163.405.00015 Kali Rp 156.180.000 100% 95,58 25% 9,42

44 34 Pengembangan usaha pangan lokal Jumlah pelaku usaha

yang terbina 33 Pelaku Usaha Rp 1.202.500.000 5 Pelaku Usaha Rp 97.850.000 5 Pelaku Usaha Rp 96.579.100 100% 98,70 20% 8,03

45 35 Pemantauan dan Pengendalian Mobilitas Pangan

Jumlah Dokumen / Laporan Data Mobilitas Pangan

Keluar Masuk Provinsi

Lampung

5 Laporan Rp 1.125.000.000 1 Laporan Rp 100.000.0001 Laporan Rp 91.649.000 100% 91,65 20% 8,15

46 36 Pembinaan Manajemen Kelembagaan Jumlah Kelompok /

Orang yang terbina 150 Orang Rp 1.202.500.000 30 Orang Rp 100.000.00030 Orang Rp 98.472.800 100% 98,47 20% 8,19

47 37 Pengembangan Pangan Segar yang bermutu dan

bersertifikat

Jumlah Laporan / Dokumen Kajian Pengembangan Pangan Segar yang bermutu dan

Bersertifikat

5 Laporan Rp 610.510.0001 Laporan Rp 80.800.000 1 Laporan Rp 80.735.000 100% 99,92 20% 13,22

48 38

Pembangunan Gedung Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D)

Provinsi Lampung, Laboratorium Pengujian Mutu OKKP-D,

dan Penyediaan Sarana Pendukung (DAK) dan Pendampingan

Jumlah Gedung yang

terbangun 1 Gedung Rp 7.850.000.000 1 Gedung Rp 2.300.000.000 0 Gedung Rp 238.560.000 15% 10,37 1% 3,04

97% 63,67 19% 10,67

Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja

Dalam dokumen Dokumen Perencanaan (Halaman 42-53)

Dokumen terkait