• Tidak ada hasil yang ditemukan

Rencana program dan kegiatan meliputi :

1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Kegiatannya terdiri dari :

1. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 2. Perencanaan normalisasi saluran sungai 3. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai 4. Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi

5. Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Pembangunan jaringan irigasi

6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

7. Perencanaan Peningkatan Jaringan Irigasi 8. Pembangunan Jaringan Irigasi

9. Peningkatan Jaringan Irigasi

10. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)

11. Perencanaan Sistem Informasi dan Peningkatan Kapasitas SDM Irigasi 2) Program Pengendalian Banjir

1. Pembangunan reservoir pengendali banjir

2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir 3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai 4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir 5. Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir

6. Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai 7. Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak 8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 9. Perencanaan Pengendalian Banjir

III. Rencana Program dan Kegiatan Bidang Bina Marga

Rencana program dan kegiatan meliputi : 1) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

Program Peningkatan Jalan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan tanah/kerikil menjadi jalan perkerasan baik itu pengaspalan, beton maupun pavingisasi. Peningkatan Jembatan bertujuan meningkatkan kualitas dan kapasitas dimensi jembatan guna untuk menghubungkan dua

26

daerah yang sebelumnya terisolir sehingga memudahkan transportasi masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Peningkatan Jalan Ruas A sampai Z

2. Peningkatan Jalan Ruas A sampai Z (DAK) 3. Perencanaan peningkatan jalan

4. Perencanaan Peningkatan Jembatan 5. Peningkatan Jembatan

6. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 2) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan Jalan bertujuan untuk pembangunan jalan baru. Pembangunan Jembatan dimaksudkan untuk membangun jembatan baru guna untuk menghubungkan dua daerah yang sebelumnya terisolir sehingga memudahkan transportasi masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Perencanaan pembangunan jalan 2. Survey kondisi jalan dan jembatan 3. Pembangungunan jalan

4. Perencanaan pembangunan jembatan 5. Pembangunan jembatan

6. Monitoring evaluasi dan pelaporan 7. Pembangunan Jembatan (DAK)

3) Program Pembangunan Saluran drainase / Gorong-gorong

Program ini mempunyai multi benefit. Yang pertama untuk meningkatkan ketahanan jalan dengan mengeliminir genangan air di daerah milik jalan. Manfaat lainnya yaitu meningkatkan higienitas permukiman dengan mengurangi genangan air di kawasan permukiman.Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Perencanan pembangunan saluran drainase / gorong-gorong 2. Survey kondisi saluran drainase / gorong-gorong

3. Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong 4. Monitoring evaluasi dan pelaporan

4) Program Pembangunan Turap / Talud bronjong 1. Perencanan turap / talud bronjong

2. Survey kemiringan lereng turap / talud bronjong 3. Pembangunan turap / talud bronjong

27

4. Monitoring evaluasi dan pelaporan

5) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Pemeliharaan Jalan bertujuan untuk menjaga berfungsinya jalan sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat. Pemeliharaan Jembatan dimaksudkan untuk berfungsinya jembatan.Kegiatan yang dilaksanakan adalah

1. Perencanan rehabilitasi / pemeliharaan jalan 2. Perencanan rehabilitasi / pemeliharaan jembatan 3. Rehabilitasi / pemeliharaan jalan

4. Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan 5. Monitoring evaluasi dan pelaporan 6) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

1. Inspeksi kondisi jalan 2. Inspeksi kondisi jembatan 3. Evaluasi dan pelaporan

7) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

1. Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat 2. Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan

8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebina Margaan 1. Pengadaan alat berat

2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat 3. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

4. Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel Alat-alat Berat

5. Monitoring evaluasi dan pelaporan 6. Penyediaan Jembatan Balley

IV. Rencana Program dan Kegiatan Bidang Tata Ruang

Rencana program dan kegiatan meliputi :

1) Program Pengembangan Wilayah Strategi Dan Cepat Tumbuh

Program ini bertujuan untuk mengembangkan wilayah yang dianggap mempunyai potensi dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekitarnya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah

28

2. Pembangunan / peningkatan infrastruktur 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

4. Penyusunan sistem informasi data base pengembangan wilayah strategi dan cepat tumbuh

2) Program Perencanaan Tata Ruang

1. Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK dan RTBL

2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 3. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

4. Penyusunan rencana teknis ruang kawasan

5. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan 6. Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang

7. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten 8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang

3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program ini bertujuan untuk mengendalian pemanfaatan ruang terutama yang berkaitan dengan sempadan bangunan. Melalui kegiatan ini pula Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang memberikan rekomendasi teknis terhadap usulan pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kegiatan yang dilaksanakan adalah

1. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

2. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

29

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini akan dibahas lebih detail dalam bentuk tabel berupa Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

dalam kurun waktu 2020 sesuai target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017-2022, disajikan pada Tabel T-C.33 sebagaimana terlampir.

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

3 4 6 7 8 10

Urusan Wajib (Pelayanan Dasar)

Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Laporan Kinerja dan Keuangan yang

Tersusun Kabupaten Boalemo 100 % 125,000,000 APBD 100 % 125,000,000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang tersusun tepat waktu

Kabupaten

Boalemo 7 Dokumen 75,000,000 7 Dokumen 75,000,000

Penyusunan Laporan prognosis realisasi Anggaran

Persentase Laporan prognosis realisasi anggaran yang tesusun tepat waktu

Kabupaten

Boalemo 4 Dokumen 50,000,000 4 Dokumen 50,000,000

Persentase Administrasi dan Peralatan Kantor yang Tertata dengan Baik

Kabupaten

Boalemo 100 % 1,800,389,863 APBD 100 % 3,055,000,000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Surat Menyurat yang tertib administrasi Kabupaten Boalemo 100 % 50,000,000 100 % 50,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber

daya air dan Listrik Persentase tersedianya alat komunikasi, air dan listrik Kabupaten Boalemo 100 % 183,043,904 100 % 25,000,000 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Persentase tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kabupaten Boalemo 100 % 100,000,000 100 % 100,000,000 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik

Daerah

Persentase tersedianya jasa jaminan barang milik daerah

Kabupaten

Boalemo 100 % 20,000,000 100 % 20,000,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Persentase kendaraan

dinas/operasional yang terpelihara dan lengkap perizinannya

Kabupaten

Boalemo 100 % 29,253,007 100 % 350,000,000

Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganPersentase administrasi keuangan yang lengkap Kabupaten Boalemo 100 % 579,835,000 100 % 1,200,000,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Persentase kebersihan kantor Kabupaten Boalemo 100 % 9,962,775 100 % 10,000,000 Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan

kerja Persentase peralatan kerja yang berfungsi dengan baik Kabupaten Boalemo 100 % 50,000,000 100 % 50,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase tersedianya alat tulis kantor yang memadai Kabupaten Boalemo 100 % 60,402,450 100 % 150,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kabupaten Boalemo 100 % 34,174,962 100 % 100,000,000 Penyediaan Peraalatan dan

Perlengkapan Kantor

Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kabupaten

Boalemo 100 % 203,726,599 100 % 100,000,000

Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase tersedianya makanan dan minuman tamu/peserta rapat Kabupaten Boalemo 100 % 39,908,500 100 % 150,000,000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

keluar Daerah

Persentase diikutinya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan baik

Kabupaten

Boalemo 100 % 440,082,666 100 % 750,000,000

Persentase tingkat kepuasan internal pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten

Boalemo 65 % 525,000,000 APBD 70 % 625,000,000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Persentase tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai

Kabupaten

Boalemo 100 % 100,000,000 100 % 100,000,000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Kabupaten Boalemo 100 % 100,000,000 100 % 100,000,000 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan

Dinas Persentase kendaraan dinas dalam kondisi baik Kabupaten Boalemo 100 % 175,000,000 100 % 175,000,000

Rehabilitasi Berat/sedang Gedung

Kantor Persentase gedung kantor yang memadai Kabupaten Boalemo 100 % 150,000,000 100 % 250,000,000

Persentase Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan SKP minimal "Baik"

Kabupaten

Boalemo 91 % 550,000,000 APBD 93 % 550,000,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Boalemo 3 Orang 150,000,000 3 Orang 150,000,000 Sosialisasi Peraturan

perundang-undangan

Jumlah aparatur dinas PUPR yang mengikuti Sosialisasi Peraturan perundang-undangan

Kabupaten

Boalemo 4 Orang 50,000,000 4 Orang 50,000,000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Aparatur Dinas PUPR yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kabupaten

Boalemo 6 Orang 350,000,000 6 Orang 350,000,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2020 Rencana Tahun 2021Prakiraan Maju

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

9

Catatan Penting Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

2 5

Target Capaian

30

Dokumen terkait