Rencana program dan kegiatan meliputi :
1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Kegiatannya terdiri dari :
1. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 2. Perencanaan normalisasi saluran sungai 3. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai 4. Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi
5. Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Pembangunan jaringan irigasi
6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
7. Perencanaan Peningkatan Jaringan Irigasi 8. Pembangunan Jaringan Irigasi
9. Peningkatan Jaringan Irigasi
10. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)
11. Perencanaan Sistem Informasi dan Peningkatan Kapasitas SDM Irigasi 2) Program Pengendalian Banjir
1. Pembangunan reservoir pengendali banjir
2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir 3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai 4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir 5. Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir
6. Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai 7. Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak 8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 9. Perencanaan Pengendalian Banjir
III. Rencana Program dan Kegiatan Bidang Bina Marga
Rencana program dan kegiatan meliputi : 1) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
Program Peningkatan Jalan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan tanah/kerikil menjadi jalan perkerasan baik itu pengaspalan, beton maupun pavingisasi. Peningkatan Jembatan bertujuan meningkatkan kualitas dan kapasitas dimensi jembatan guna untuk menghubungkan dua
26
daerah yang sebelumnya terisolir sehingga memudahkan transportasi masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
1. Peningkatan Jalan Ruas A sampai Z
2. Peningkatan Jalan Ruas A sampai Z (DAK) 3. Perencanaan peningkatan jalan
4. Perencanaan Peningkatan Jembatan 5. Peningkatan Jembatan
6. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 2) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan Jalan bertujuan untuk pembangunan jalan baru. Pembangunan Jembatan dimaksudkan untuk membangun jembatan baru guna untuk menghubungkan dua daerah yang sebelumnya terisolir sehingga memudahkan transportasi masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
1. Perencanaan pembangunan jalan 2. Survey kondisi jalan dan jembatan 3. Pembangungunan jalan
4. Perencanaan pembangunan jembatan 5. Pembangunan jembatan
6. Monitoring evaluasi dan pelaporan 7. Pembangunan Jembatan (DAK)
3) Program Pembangunan Saluran drainase / Gorong-gorong
Program ini mempunyai multi benefit. Yang pertama untuk meningkatkan ketahanan jalan dengan mengeliminir genangan air di daerah milik jalan. Manfaat lainnya yaitu meningkatkan higienitas permukiman dengan mengurangi genangan air di kawasan permukiman.Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
1. Perencanan pembangunan saluran drainase / gorong-gorong 2. Survey kondisi saluran drainase / gorong-gorong
3. Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong 4. Monitoring evaluasi dan pelaporan
4) Program Pembangunan Turap / Talud bronjong 1. Perencanan turap / talud bronjong
2. Survey kemiringan lereng turap / talud bronjong 3. Pembangunan turap / talud bronjong
27
4. Monitoring evaluasi dan pelaporan
5) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Pemeliharaan Jalan bertujuan untuk menjaga berfungsinya jalan sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat. Pemeliharaan Jembatan dimaksudkan untuk berfungsinya jembatan.Kegiatan yang dilaksanakan adalah
1. Perencanan rehabilitasi / pemeliharaan jalan 2. Perencanan rehabilitasi / pemeliharaan jembatan 3. Rehabilitasi / pemeliharaan jalan
4. Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan 5. Monitoring evaluasi dan pelaporan 6) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
1. Inspeksi kondisi jalan 2. Inspeksi kondisi jembatan 3. Evaluasi dan pelaporan
7) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
1. Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat 2. Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan
8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebina Margaan 1. Pengadaan alat berat
2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat 3. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
4. Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel Alat-alat Berat
5. Monitoring evaluasi dan pelaporan 6. Penyediaan Jembatan Balley
IV. Rencana Program dan Kegiatan Bidang Tata Ruang
Rencana program dan kegiatan meliputi :
1) Program Pengembangan Wilayah Strategi Dan Cepat Tumbuh
Program ini bertujuan untuk mengembangkan wilayah yang dianggap mempunyai potensi dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekitarnya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah
28
2. Pembangunan / peningkatan infrastruktur 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4. Penyusunan sistem informasi data base pengembangan wilayah strategi dan cepat tumbuh
2) Program Perencanaan Tata Ruang
1. Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK dan RTBL
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 3. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
4. Penyusunan rencana teknis ruang kawasan
5. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan 6. Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang
7. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten 8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang
3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program ini bertujuan untuk mengendalian pemanfaatan ruang terutama yang berkaitan dengan sempadan bangunan. Melalui kegiatan ini pula Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang memberikan rekomendasi teknis terhadap usulan pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kegiatan yang dilaksanakan adalah
1. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
2. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
29
BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Pada Bab ini akan dibahas lebih detail dalam bentuk tabel berupa Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
dalam kurun waktu 2020 sesuai target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017-2022, disajikan pada Tabel T-C.33 sebagaimana terlampir.
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3 4 6 7 8 10
Urusan Wajib (Pelayanan Dasar)
Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Laporan Kinerja dan Keuangan yang
Tersusun Kabupaten Boalemo 100 % 125,000,000 APBD 100 % 125,000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang tersusun tepat waktu
Kabupaten
Boalemo 7 Dokumen 75,000,000 7 Dokumen 75,000,000
Penyusunan Laporan prognosis realisasi Anggaran
Persentase Laporan prognosis realisasi anggaran yang tesusun tepat waktu
Kabupaten
Boalemo 4 Dokumen 50,000,000 4 Dokumen 50,000,000
Persentase Administrasi dan Peralatan Kantor yang Tertata dengan Baik
Kabupaten
Boalemo 100 % 1,800,389,863 APBD 100 % 3,055,000,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Surat Menyurat yang tertib administrasi Kabupaten Boalemo 100 % 50,000,000 100 % 50,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber
daya air dan Listrik Persentase tersedianya alat komunikasi, air dan listrik Kabupaten Boalemo 100 % 183,043,904 100 % 25,000,000 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Persentase tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kabupaten Boalemo 100 % 100,000,000 100 % 100,000,000 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
Persentase tersedianya jasa jaminan barang milik daerah
Kabupaten
Boalemo 100 % 20,000,000 100 % 20,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Persentase kendaraan
dinas/operasional yang terpelihara dan lengkap perizinannya
Kabupaten
Boalemo 100 % 29,253,007 100 % 350,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganPersentase administrasi keuangan yang lengkap Kabupaten Boalemo 100 % 579,835,000 100 % 1,200,000,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Persentase kebersihan kantor Kabupaten Boalemo 100 % 9,962,775 100 % 10,000,000 Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan
kerja Persentase peralatan kerja yang berfungsi dengan baik Kabupaten Boalemo 100 % 50,000,000 100 % 50,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase tersedianya alat tulis kantor yang memadai Kabupaten Boalemo 100 % 60,402,450 100 % 150,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kabupaten Boalemo 100 % 34,174,962 100 % 100,000,000 Penyediaan Peraalatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kabupaten
Boalemo 100 % 203,726,599 100 % 100,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase tersedianya makanan dan minuman tamu/peserta rapat Kabupaten Boalemo 100 % 39,908,500 100 % 150,000,000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
keluar Daerah
Persentase diikutinya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan baik
Kabupaten
Boalemo 100 % 440,082,666 100 % 750,000,000
Persentase tingkat kepuasan internal pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten
Boalemo 65 % 525,000,000 APBD 70 % 625,000,000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Persentase tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai
Kabupaten
Boalemo 100 % 100,000,000 100 % 100,000,000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Kabupaten Boalemo 100 % 100,000,000 100 % 100,000,000 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas Persentase kendaraan dinas dalam kondisi baik Kabupaten Boalemo 100 % 175,000,000 100 % 175,000,000
Rehabilitasi Berat/sedang Gedung
Kantor Persentase gedung kantor yang memadai Kabupaten Boalemo 100 % 150,000,000 100 % 250,000,000
Persentase Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan SKP minimal "Baik"
Kabupaten
Boalemo 91 % 550,000,000 APBD 93 % 550,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Boalemo 3 Orang 150,000,000 3 Orang 150,000,000 Sosialisasi Peraturan
perundang-undangan
Jumlah aparatur dinas PUPR yang mengikuti Sosialisasi Peraturan perundang-undangan
Kabupaten
Boalemo 4 Orang 50,000,000 4 Orang 50,000,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Aparatur Dinas PUPR yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Kabupaten
Boalemo 6 Orang 350,000,000 6 Orang 350,000,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Rencana Tahun 2021Prakiraan Maju
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9
Catatan Penting Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
2 5
Target Capaian