1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat terlaksananya analisa hasil pemeriksaan dan evaluasi serologi di daerah endemis kusta
301 anak 50000000
1.02.16.057 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Jumlah anak yang dilakukan evaluasi Serologi Kusta di kepulauan Raas dan Nguling
0 KabupatenMojokerto 50.000.000
1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tingkat Pemenuhan sarana prasarana untuk meningkatkan pelayanan BLUD
65% 617556000
1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)
Jumlah Peralatan Kesehatan RS sesuai standart Rumah sakit BLUD Provinsi 0 1.02.47.008 Pembangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Terlaksananya pembangunan gedung Rawat jalan terpadu
Provinsi 617.556.000
1.02.47.011 Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas
Jumlah Peralatan Kesehatan RS sesuai standart Rumah sakit BLUD
KabupatenMadiun 0
1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Sarana, prasarana dan kebutuhan operasional Rumah Sakit terpenuhi
75% 29.000.000.000
1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4
Jumlah pasien di IGD,Jumlah pasien di Rawat Jalan, Hari Perawatan di Rawat Inap
IGD 10.238 ,0 ,0 KabupatenMojokerto 29.000.000.000
31.531.462.000
URUSAN : Kesehatan
SKPD : [1.02.0107] Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1
2 3 4 5 61.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
100% % 624.170.650
1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah Alat Tulis Kantor,Jumlah STNK Kendaraan
Bermotor,Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan
1 Paket ,0 ,0 Provinsi 624.170.650
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
100% % 500.000.000
1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah Pembangunan Prasarana Penunjang Medis,Jumlah Tagihan Listrik dan Air yang terbayar,Jumlah Sarana yang diadakan 0 , 12 bulan; , 1 Paket KotaSurabaya 300.000.000
TOTAL
KODE PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah Service Kendaraan Bermotor yang dilakukan,Jumlah Peralatan Mesin yang dipelihara
0 ,0 KotaSurabaya 200.000.000
1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi
100% % 420.000.000
1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
Jumlah Kegiatan Koordinasi,Jumlah Kegiatan Konsultasi
0 ,200 kali KotaSurabaya 120.000.000
1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM
100 Orang KotaSurabaya 300.000.000
1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
100 % 57.000.000
1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan (RKA, Renja, RBA dan DPA)
4 Dokumen KotaSurabaya 19.000.000
1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Jumlah dokumen pelaporan (LPPD, Lap.Kinerja, LKPJ)
0 KotaSurabaya 18.000.000
1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Jumlah modul yang bisa dijalankan untuk mendukung pelayanan
5 Modul KotaSurabaya 20.000.000
1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Terjangkaunya pelayanan kesehatan mata yang berkualitas ke seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur
70 % 5000000
1.02.16.057 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Jumlah laporan kegiatan koordinasi,Jumlah laporan kegiatan Screening 4 Dokumen ,20 Dokumen KotaSurabaya 50.000.000
1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Terpenuhinya sarana dan prasarana Rumah Sakit (Pembangunan Gedung Bedah, Pembangunan glaukoma center dan retinopaty, gedung parkir diabetes juga servis area, beserta kebutuhan alkes dan penunjangnya termasuk mesin lasik)
70 % 994297350
1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)
Prov. Jatim 0
1.02.47.008 Pembangunan
RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas
Luasan gedung bedah yang dibangun
2500 meter persegi KotaSurabaya 994.297.350 1.02.47.010 Pengadaan Perlengkapan Rumah
Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll)
RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas
Jumlah Pembangunan Prasarana,Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga yang diadakan
1 Paket ,0 KotaSurabaya 0
1.02.47.011 Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas
Jumlah Alat Kesehatan yang diadakan
0 KotaSurabaya 0
1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tersedianya kebutuhan operasional pelayanan kesehatan sehingga seluruh pasien terlayani dengan baik
1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4
Jumlah Pasien yang dilayani
30000 Pasien KotaSurabaya 37.066.000.000 39.666.468.000
URUSAN : Kesehatan
SKPD : [1.02.0108] Rumah Sakit Paru Surabaya
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1
2 3 4 5 61.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
100% % 333.564.800
1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran d. Jumlah paket ketersediaan kebutuhan administrasi perkantoran, a. jumlah paket pengadaan brg & jasa yg dilaksanakan,b. Jumlah paket kegiatan pengelolaan keuangan dan barang yangg dilaksanakan,c. Jumlah paket kegiatan sistem informasi yang dilaksanakan
0 , ,0 ,0 KotaSurabaya 333.564.800
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
100% % 349.625.000
1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
a. Jumlah ketersediaan saluran (nomor) telpon; volume air ; dan listrik,b. Jumlah meubelair bertambah,c. Jumlah peralatan elektronik bertambah (printer, laptop, komputer) 0 ,0 ,0 KotaSurabaya 249.625.000
1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah paket kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana terlaksana
- 12 paket KotaSurabaya 100.000.000
1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
100 % 27.150.000
1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun
0 KotaSurabaya 12.950.000
1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun
- (26 dokumen) KotaSurabaya 3.690.000
1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Jumlah paket pengembangan software terealisasi
- (1 paket) KotaSurabaya 10.510.000
1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 50000000
TOTAL
KODE PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
1.02.16.057 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat
a) jumlah tenaga terlatih PKRS (penyuluhan kesehatan rumah sakit),b) jumlah suspect TB terjaring oleh kader,c) jumlah kasus TB DO terlacak,d) jumlah kasus HIV putus berobat terlacak,e) Jumlah petugas RS Paru Surabaya dan Kab/Kota binaan yang mengikuti pemantapan kolaborasi TB-HIV
0 ,0 ,0 ,0 ,0 KotaSurabaya 50.000.000
1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Jumlah sarana dan prasarana, peralatan yang ada/jumlah sarana prasarana, peralatan sesuai standar pelayanan x 100%
0.75 155771200
1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)
Prov. Jatim 0
1.02.47.010 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll)
RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas
Pengadaan Meubelair Rumah Tangga Rumah Sakit (TV; Lemari Es; Lemari Arsip; Kipas Angin; Locker; Laptop; Meja Kerja; Kursi Kerja; Kursi Tamu )
0 KotaSurabaya 155.771.200
1.02.47.011 Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas
Pengadaan alat kedokteran terealisasi
0 KotaSurabaya 0
1.02.47.013 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)
a) Tersusunnya dokumen perencanaan
pembangunan gedung,b) Jumlah item alat kedokteran bertambah,c) Penyelesaian
pembangunan gedung rawat inap infeksius 4 lantai,d) Jumlah paket kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana terlaksana
0 ,0 ,0 ,0 KotaSurabaya 0
1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Persentase capaian SPM sesuai standar 0.6 15000000000 1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 a) Jumlah karyawan mendapat pelatihan minimal 20j per tahun,b) Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi tepat waktu
0 ,0 KotaSurabaya 15.000.000.000
15.916.111.000
URUSAN : Kesehatan
SKPD : [1.02.0109] Rumah Sakit Umum Asy-Syaafi Pamekasan
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1
2 3 4 5 6TOTAL
KODE PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Mewujudkannya tertib adminstrasi dan manajemen keuangan,aset,perencanaa n dan evaluasi 100% 201340000
1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah STNK bermotor yang diperpanjang dan jumlah pegawai yang terbayar honor
8 unit dan 30 orang unit dan orang
Jawa Timur 201.340.000
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mewujudkannya tertib adminstrasi dan manajemen keuangan,aset,perencanaa n dan evaluasi 100% 51.667.000
1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana aparatur
32 KVA dan 1 paket KVA dan paket
Jawa Timur 15.600.000
1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah pemeliharaan sarana prasarana
5 (lima) jenis alat Jawa Timur 36.067.000
1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Mewujudkannya tertib adminstrasi dan manajemen keuangan,aset,perencanaa n dan evaluasi 100% 100.000.000
1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
Jumlah kordinasi dan jumlah konsultasi yang berhasil dilakukan
1 (satu) Paket Jawa Timur 50.000.000
1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham
80% Persentase Jawa Timur 50.000.000
1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Mewujudkannya tertib adminstrasi dan manajemen keuangan,aset,perencanaa n dan evaluasi 100% 100.000.000
1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan
3 (tiga) Dokumen Jawa Timur 50.000.000
1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran
4 (empat) Dokumen Jawa Timur 50.000.000
1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat
1.02.16.057 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Jumlah dokumen pelaporan UKM (TB)
1 (satu) Dokumen Jawa Timur 50.000.000
1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan baik sarana, prasarana, tenaga kesehatan di RSU Asy-Syaafi Pamekasan sesuai dengan standar serta kebutuhan RS
100% 100000000
1.02.47.009 Rehabilitasi Bangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas
Jumlah bangunan dan alat yang direhabilitasi
1 gedung dan 1 jenis alat gedung dan alat
Jawa Timur 0
1.02.47.010 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll)
RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas
Jumlah sarana prasarana yang berhasil diadakan
45 jenis alat jenis alat Jawa Timur 100.000.000
1.02.47.011 Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas
Jumlah alat kesehatan yang diadakan
145 unit unit Jawa Timur 0
1.02.47.013 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)
Jumlah pembangunan gedung
1 (satu) Gedung Jawa Timur 0
1.02.47.014 Pembangunan Sarana dan Prasarana RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas
Jumlah pembangunan gedung
3 (tiga) Gedung Jawa Timur 0
1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan baik sarana, prasarana, tenaga kesehatan di RSU Asy-Syaafi Pamekasan sesuai dengan standar serta kebutuhan RS
1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4
Jumlah pasien yang dilayani di rumah sakit
35000 Pasien Jawa Timur 16.200.000.000
16.803.007.000
URUSAN : Kesehatan
SKPD : [1.02.0110] Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1
2 3 4 5 61.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Administrasi Perkantoran di Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
100% 600649000
1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah Jenis alat tulis kantor yang tersedia
60 jenis Jawa Timur 600.649.000
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
100% 213.500.000
1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
jenis 5 Jawa Timur 100.000.000
1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah jenis peralatan dan mesin terpelihara
4 jenis Jawa Timur 113.500.000
1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi
100% % 422.376.000
1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan
250 laporan Jawa Timur 217.190.000
1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah pelatihan yang diikuti dalam rangka peningkatan SDM di RSPM Madiun
20 pelatihan Jawa Timur 205.186.000
1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
Kelembagaan Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
100% 424.000.000
1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun
6 Dokumen Jawa Timur 100.000.000
1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun
5 dokumen Jawa Timur 100.000.000
1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Jumlah aplikasi billing sistem yang terpelihara
1 aplikasi Jawa Timur 224.000.000
1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi program TB
1954 orang 50000000
1.02.16.057 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Jumlah orang yang mendapatkan edukasi laboratorium TB
60 orang Jawa Timur 50.000.000
TOTAL
KODE PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Persentase Pemenuhan peralatan dan perbekalan kesehatan sesuai SPM (5 thn)
82 persen 400000000
1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)
Jumlah Jenis Alat Kedokteran terpenuhi di RSPM Madiun
100 Jenis Jawa Timur 0
1.02.47.011 Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas
Jumlah jenis alat kedokteran terpenuhi di RSPM Madiun
10 jenis Jawa Timur 0
1.02.47.013 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)
Jumlah jenis alat kesehatan pakai habis yang tersedia di RSPM Madiun
50 jenis Jawa Timur 0
1.02.47.014 Pembangunan Sarana dan Prasarana RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas
Jumlah gedung yang dibangun
1 unit Jawa Timur 400.000.000
1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Jumlah pasien 10.648 orang 4000000000
1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4
Jumlah jenis obat-obatan yang terpenuhi
50 jenis Jawa Timur 4.000.000.000 6.110.525.000
URUSAN : Kesehatan
SKPD : [1.02.0111] Akademi Keperawatan Madiun
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1
2 3 4 5 61.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
100% % 573.982.500
1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase Belanja Jasa Pelayanan Kantor
90% KabupatenMadiun 573.982.500
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur kegiatan pemeliharaan/pembangun an dilaksanakan sesuai standar (DPA) 100% % 250.681.000
1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
persentase peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia
100% KabupatenMadiun 150.000.000
1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Persentase peralatan dan Perlengkapan sarana yang terpelihara
100% KabupatenMadiun 100.681.000
1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Terlaksananya sitem pembelajaran dan peningkatan status Institusi
100% % 470.827.500
1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
Persentase Koordinasi dan Konsultasi
80% KabupatenMadiun 283.590.000
1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Pegawai yang Mengikuti pendidikan / pelatihan Formal
80% KabupatenMadiun 187.237.500
TOTAL
KODE PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
terselenggaranya manajemen tata kelola, keuangan dan aset yang transparansi, efektif dan akuntabilitas
100 % 54.785.000
1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Persentase Dokumen Perencannan SKPD yang tersusun
100% KabupatenMadiun 29.250.000
1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Persentase dokumen pelaporan yang tersusun
100% KabupatenMadiun 25.535.000
1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 50000000
1.02.16.015 Pengembangan upaya kesehatan masyarakat
Persentase
Pendampingan diwilayah binaan
0 KabupatenMadiun 50.000.000
1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
680000000
1.02.47.008 Pembangunan
RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas
Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung, pengadaan Peralatan rumah tangga
100% KabupatenMadiun 680.000.000
1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
3093420000
1.02.48.002 Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan pendidikan 95% KabupatenMadiun 3.093.420.000 5.173.696.000 URUSAN : Kesehatan
SKPD : [1.02.0112] Akademi Gizi Surabaya
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1
2 3 4 5 61.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya sistem informasi manajemen dan tata kelola pendidikan tinggi yang baik
Persentase kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi dan kenyaman kantor sebesar 75% 312469000
1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah kegiatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran
6 kegiatan Jawa Timur 312.469.000
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi sebesar 85%
507.950.000
1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana aparatur
9 paket Jawa Timur 280.000.000
1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana aparatur
3 paket Jawa Timur 227.950.000
TOTAL
KODE PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran serta penilaian hasil laporan kinerja
Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu sebesar 80%
500.000.000
1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan struktur organisasi
5 kegiatan Jawa Timur 250.000.000
1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan SDM
5 kegiatan Jawa Timur 250.000.000
1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran serta penilaian hasil laporan kinerja
Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu sebesar 80%
150.000.000
1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan
5 dokumen Jawa Timur 50.000.000
1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran yang tersusun
5 dokumen Jawa Timur 50.000.000
1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
jumlah tersusunnya sistem informasi data
3 kegiatan Jawa Timur 50.000.000
1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatkannya Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk pendayagunaan lulusan
1. Persentase dosen yang aktif melakukan penelitian sebanyak 65% 2. Persentase dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 65% 3. Persentase kontrak kerjasama untuk pengembangan AKZI dan pendayagunaan lulusan sebanyak 65% 50000000
1.02.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Jumlah kegiatan kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat
10 kegiatan Jawa Timur 50.000.000
1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan standar BAN P Persentase sarana prasarana untuk pelayanan sesuai standar BAN PT sebesar 80% 400000000 1.02.47.009 Rehabilitasi Bangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Jumlah terlaksananya rehabilitasi bangunan laboratorium dan sarana penunjang pendidikan sesuai standar
1.02.47.010 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll)
RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas
Jumlah tersedianya perlengkapan rumah tangga (laboratorium, ruang konseling gizi, perpustakaan dan ruang tunggu)
4 paket Jawa Timur 0
1.02.47.011 Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas
Jumlah tersedianya alat-alat laboratorium dan penunjang pendidikan
4 paket Jawa Timur 0
1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Meningkatnya proses belajar dan mengajar yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan 1. Persentase Pencapaian SPM Pendidikan sebesar 80% 2. Persentase Penilaian sesuai Akreditasi BAN PT sebesar 80% 2697006600
1.02.48.002 Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan
Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan
37 kegiatan Jawa Timur 2.697.006.600 4.617.425.600
URUSAN : Kesehatan
SKPD : [1.02.0113] UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati - Lawang
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1
2 3 4 5 61.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
79 299760000
1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah jasa yang tersedia untuk mendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran,Jumlah perlengkapan administrasi kantor yang tersedia
35 pt,2 pt KabupatenMalang 299.760.000
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
90 % 249.000.000
1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana prasarana yang tersedia
152 pt KabupatenMalang 120.000.000
1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah Peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara
72 pt KabupatenMalang 129.000.000
1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi
60 % 54.500.000
1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
Jumlah Koordinasi dan Konsultasi
76 kali KabupatenMalang 50.000.000
1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM
18 orang KotaMalang 4.500.000
1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
100 % 1.250.000
TOTAL
KODE PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun
4 dokumen KabupatenMalang 500.000
1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun,Jumlah dokumen pelaporan keuangan/anggaran,Jumla h dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang tersusun 2 dokumen,1 dokumen ,2 dokumen KabupatenMalang 750.000 1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Jumlah update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun
0 ,0 Prov. Jatim 0
1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase kegiatan upaya kesehatan masyarakat yang terlaksana
100 % 50000000
1.02.16.057 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Jumlah kegiatan pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat
20 kali Jawa Timur 50.000.000
1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Persentase sarana prasarana dan peralatan sesuai dengan standar pelayanan 80 % 250000000 1.02.47.009 Rehabilitasi Bangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Jumlah kegiatan Rehabilitasi Bangunan yang terlaksana 9 kegiatan KabupatenMalang 250.000.000
1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Persentase capaian SPM sesuai target
85 % 9525950000
1.02.48.002 Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan
Jumlah Kegiatan UPT Latkesmas Murnajati
200 Kegiatan KabupatenMalang 9.525.950.000 10.430.460.000
URUSAN : Kesehatan
SKPD : [1.02.0200] Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1
2 3 4 5 61.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
100 % 2.164.720.000
1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase honor dan sewa foto copy yang terbayar
0 Jawa Timur 2.164.720.000
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
100 % 2.000.000.000
1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Prosentase jumlah tagihan yang terbayar
0 Jawa Timur 2.000.000.000
1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi
100 % 248.418.000
1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
Prosentase dokumen yang disediakan
0 Jawa Timur 248.418.000
TOTAL
KODE PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
100 % 310.000.000
1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen RKA DPPA 2016 dan RKA DPA 2017
0 KotaSurabaya 50.000.000
1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Jumlah dokumen 4 (buah) KotaSurabaya,Provin si
30.000.000
1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Pemeliharaan software , sewa FO
0 Provinsi 230.000.000
1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Pemanfaatan sarana prasarana oleh pelanggan
928.261 Orang 13038507000
1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)
Jumlah alat kedokteran 0 Jawa Timur 0
1.02.47.011 Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas
Jumlah alat kedokteran 0 Jawa Timur 13.038.507.000 1.02.47.013 Peningkatan Derajat Kesehatan
Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)
Jumlah gedung, alat kedokteran
1 (gedung), 22 (unit) Jawa Timur 0
1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3.05 1.000.000.000.000
1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4
Prosentase pasien yang terlayani
0 KotaSurabaya 1.000.000.000.000 1.017.761.645.000
URUSAN : Kesehatan
SKPD : [1.02.0300] Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1
2 3 4 5 61.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kelengkapan dokumen sakip yang tepat waktu, CRR, IKM, Persentase hasil penilaian kinerja pegawai yang baik
100%, 86%, 81.5, 95%
1376922000
1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase tenaga yang puas terhadap pelayanan perkantoran,Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan adm perkantoran
100 %,100 % Jawa Timur 1.376.922.000
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase kelengkapan dokumen sakip yang tepat waktu, CRR, IKM, Persentase hasil penilaian kinerja pegawai yang baik
100%, 86%, 81.5, 95%
990.000.000
1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana SKPD
75 % Jawa Timur 990.000.000
TOTAL
KODE PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Persentase kelengkapan dokumen sakip yang tepat waktu, CRR, IKM,