• Tidak ada hasil yang ditemukan

Pagu Indikatif RKPD 2017 fix

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Pagu Indikatif RKPD 2017 fix"

Copied!
227
0
0

Teks penuh

(1)

URUSAN : Pendidikan

SKPD : [1.01.0100] Dinas Pendidikan

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1

2 3 4 5 6

1.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

100% Persen 11.000.000.000

1.01.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Tercapainya Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur

10 bidang Jawa Timur 11.000.000.000

1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100% Persen 13.776.000.000

1.01.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

10 bidang/upt Jawa Timur 10.392.000.000

1.01.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah sarana dan prasarana kantor yang mendapat pemeliharaan

10 bidang/upt Jawa Timur 3.384.000.000

1.01.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

7.252.000.000

1.01.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

Meningkatnya kualitas mutu pendidikan melalui bantuan hibah dan bantuan keuangan

0 Jawa Timur 3.354.000.000

1.01.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tersedianya SDM Pelayanan Pendidikan Yang Profesional dan Sarana Prasarana Pelayanan

800 orang Jawa Timur 3.898.000.000

1.01.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan

persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

100 Persen 2.282.000.000

1.01.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan Pelaksanan Program Pendidikan

3 Dokumen Jawa Timur 1.461.000.000

1.01.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

2 Dokumen Jawa Timur 707.000.000

1.01.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Meningkatnya Pelayanan Informasi Pendidikan

0 Jawa Timur 114.000.000

1.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

86,74 % 9.180.000.000

1.01.15.001 Pembangunan gedung sekolah Prov. Jatim 0

1.01.15.002 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

Prov. Jatim 0

1.01.15.003 Penambahan ruang kelas sekolah Prov. Jatim 0

1.01.15.004 Penambahan ruang guru sekolah Prov. Jatim 0

1.01.15.005 Pembangunan ruang locker siswa Prov. Jatim 0

1.01.15.067 Perluasan dan Peningkatan Mutu TK/RA

Terselenggaranya lomba bagi siswa TK

0 KabupatenBangkalan 395.000.000

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

REKAP MATRIK RKPD TAHUN 2017

KODE PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

(2)

1.01.15.068 Manajemen Pendidikan TK/RA Terlaksananya kegiatan bagi 3 komponen Pendidikan TK, Wokrshop bagi Guru TK dan sosialisasi Hibah Rehab TK/RA

0 Jawa Timur 615.000.000

1.01.15.069 Perluasan dan Peningkatan Mutu PAUD Terselenggaranya program PAUD

0 Jawa

Timur,KabupatenTre nggalek,KotaPasurua n,KabupatenNganjuk ,KabupatenMojokert o,KabupatenJember

3.900.000.000

1.01.15.076 Pengembangan Manajemen PAUD Terbinanya Guru PAUD 1.700 orang Jawa Timur 4.270.000.000

1.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Angka Partisipasi Murni (APM)

97.99 30.997.000.000

1.01.16.064 Penyediaan biaya Operasional madrasah Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Pendidikan

1.174.978 Orang KotaPasuruan,KotaM adiun,KotaMojokerto ,KabupatenMagetan, KotaProbolinggo,Ka bupatenLamongan,K abupatenSumenep,K abupatenMojokerto, KabupatenBojonegor o,KabupatenBondow oso,KabupatenProbol inggo,Jawa Timur,KabupatenPas uruan,KabupatenTul ungagung,Kabupaten Ponorogo,Kabupaten Sidoarjo

600.000.000

1.01.16.073 peyebar luasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

Buku Statistik, Buku Data Pokok Pendidikan, Buku Profil Pendidikan dan Leaflet Pendidikan

0 Jawa Timur 1.000.000.000

1.01.16.083 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan SD/MI

Terselenggaranya kegiatan Ujian Sekolah, lomba bagi siswa SD/MI dan Sosialisasi Hibah

0 Jawa

Timur,KabupatenMal ang

17.100.000.000

1.01.16.084 Perluasan kesempatan belajar SMP/MTs di Jawa Timur

Terlaksananya kegiatan untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pemebelajaran

20 keg Jawa Timur 991.000.000

1.01.16.086 Peningkatan Manajemen Pendidikan SMP/MTs di Jawa Timur

Banyaknya sekolah yang mengimplementasikan MPMBS

8 keg Jawa Timur 1.856.000.000

1.01.16.087 Peningkatan Mutu Pendidikan SD/SMP melalui Pendidikan Jarak Jauh

Pembinaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan

3.360, 10 anak, kegiatan

Jawa Timur 1.219.000.000

1.01.16.097 Peningkatan Mutu Pendidikan SMP/MTs

siswa mampu mengembangkan kecakapan

vokasional,menyemarakk an, memotivasi dan memberdayakan sekolah

(3)

1.01.16.098 Pengembangan dan Peningkatan Mutu Kesenian Pendidikan Dasar

Jumlah Siswa dan Guru yang mendapat peningkatan mutu kesenian jenjang pendidikan dasar Sebanayak 8000 Orang

12 Kegiatan Jawa Timur 1.250.000.000

1.01.16.103 Peningkatan Pengelolaan BOS Pendidikan Dasar

Meningkatnya kemampuan Bendahara Sekolah dalam Mengelola Dana BOS

2.818 Orang Jawa Timur 1.835.000.000

1.01.17 Program Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK)

81.17 63.520.000.000

1.01.17.065 Pengembangan metode belajar dan mengajar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Meningkatnya Pemanfaatan TIK Dalam Pengembangan Metode Pembelajaran

2.452, 8 orang, keg Jawa Timur 2.000.000.000

1.01.17.067 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

Tersedianya bahan ajar untuk pelajaran muatan lokal

1200 orang Jawa Timur 5.200.000.000

1.01.17.068 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah

Pelaksanaan Akreditasi Sekolah

1 Kali Jawa Timur 500.000.000

1.01.17.073 Peningkatan sarana dan prasarana . Jawa Timur 3.000.000.000

1.01.17.075 Peningkatan pengelolaan manajemen pendidikan dan pelatihan

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

0 Jawa Timur 575.000.000

1.01.17.078 Peningkatan dan Pengembangan Operasional SMA Olah Raga Sidoarjo

Jumlah Siswa UPT SMA Negeri Olahraga Jatim, 10 Cabor, 12 bulan

0 KabupatenSidoarjo 10.000.000.000

1.01.17.080 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan SMA

Kesepahaman dalam penentuan Kebijakan

0 KabupatenNganjuk,J awa

1.01.17.081 Perluasan kesempatan Belajar di SMK meningkatkan karakter dan kepribadian berbangsa bagi guru dan siswa SMK

1.664 lembaga KabupatenMadiun,Ja wa

Timur,KabupatenNg anjuk

10.000.000.000

1.01.17.082 Peningkatan Manajemen Pendidikan SMK

Rapat Koordinasi SMK Negeri/Swasta se Jawa Timur

1.664 lembaga Jawa Timur 4.500.000.000

1.01.17.083 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan SMK

Bertambahnya guru adaptif, normatif dan produktif SMK yang kompeten

2907 org KabupatenBojonegor o,KabupatenSumene p,KotaPasuruan,Kab upatenLumajang,Kab upatenNganjuk,Jawa Timur,KotaMadiun, KabupatenSidoarjo

4.000.000.000

1.01.17.084 Penunjang Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Balai Teknologi Komunikasi

Pembinaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan

1.750, 7 orang, keg Jawa Timur 2.100.000.000

1.01.17.086 Peningkatan Sarana Penunjang SMK Bertambahnya SMK yang memiliki sarana penunjang KBM sesuai standar sarana prasarana dan kurikulum

300 lembaga Jawa Timur 600.000.000

1.01.17.101 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan SMA

Terlaksananya Kegiatan yang menunjang prestasi

(4)

1.01.17.104 Pengembangan dan Peningkatan Mutu Kesenian Pendidikan Menengah

Jumlah siswa dan guru yang mendapat peningkatan mutu kesenian jenjang pendidikan menengah Sebanyak 10.800 Siswa dan Guru

18 Kegiatan Jawa Timur 3.200.000.000

1.01.17.105 Peningkatan Manajemen Pendidikan SMA

Guru dan Kepala Sekolah 17 keg KabupatenMagetan,J awa Timur

2.880.000.000

1.01.17.106 Pengembangan Wajib Belajar Pendidikan 15 Tahun

Terlaksananya Woorkshop dan Sosialisasi Rintisan Wajar 15 Tahun

2 Kegiatan Jawa

Timur,KabupatenSu menep,KabupatenPa mekasan

300.000.000

1.01.17.111 Peningkatan Pengelolaan BOS Pendidikan Menengah (Jenjang SLTA/BKSM)

Sosialisasi Terhadap Program BKSM (Tingkat SMA dan SMK)

0 Jawa

1.01.17.125 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan Melalui UPT PPPK

Jumlah SMK yang mendapat pelayanan

0 Jawa Timur 2.500.000.000

1.01.17.126 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru/Siswa SMK

Jumlah Guru / Siswa SMK yang mendapatakan Pelatihan dan sertifikasi Kompetensi

0 KabupatenBangkalan

,Jawa Timur

5.000.000.000

1.01.18 Program Pendidikan Non Formal Angka Melek Huruf (AMH) pada usia 15 s/d 59 tahun

95.78 10.525.000.000

1.01.18.014 Peningkatan Mutu Pendidikan Keaksaraan

Jumlah

Penyelenggara/Pengelola Program buta aksara yang mendapat program pemberantasan buta aksara

14.550 orang KabupatenPamekasa n,KabupatenMagetan ,KabupatenJombang, KabupatenMadiun,Ja wa Timur

5.400.000.000

1.01.18.017 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal

Terselenggaranya Program Pendidikan Non Formal Informal

5.500 orang Jawa Timur 3.000.000.000

1.01.18.019 Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Karakter Melalui Kesenian Pendidikan Non Formal

Sosialisasi Pembinaan Program dan Peningkatan di 38 Kabupaten/kota

25 kegiatan Jawa Timur 2.125.000.000

1.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Prosentase guru yang telah memiliki kualifikasi D4/S1

71.34 Persen 50.759.201.000

1.01.20.025 Pendidikaan Lanjutan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk Memenuhi Standar Kualifikasi

Jumlah pendidik yang mendapat pendidikan lanjutan

953 orang Jawa Timur 13.230.000.000

1.01.20.028 Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Workshop, sosialisasi, pelatihan dan pembinaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

30 keg KabupatenPonorogo, KabupatenPasuruan,J awa

Timur,KabupatenMa getan

(5)

1.01.20.029 Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi

Terpilihnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi serta PAUD dan Dikmas Berprestasi untuk duta Provinsi

0 Jawa

Timur,KabupatenPa mekasan,KabupatenP robolinggo,Kabupate nTulungagung,Kabu patenMagetan,Kabup atenMojokerto,Kabu patenNganjuk,Kabup atenBojonegoro,Kab upatenSumenep,Kota Pasuruan,Kabupaten Trenggalek

7.065.000.000

1.01.20.030 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan

1.561 orang Jawa

Timur,KabupatenBoj onegoro

2.250.000.000

1.01.20.031 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tersalurkannya honorarium kinerja Guru Non PNS dan honorarium kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS

10.863 orang Jawa Timur 26.194.201.000

1.01.23 Program Pendidikan Tinggi 1.957.000.000

1.01.23.003 Pengembangan dan Peningkatan Mutu Prestasi Mahasiswa Perguruan Tinggi di Jawa Timur

Meningkatnya kapasitas dan mutu Perguruan Tinggi di jawa Timur

100 lmbg Jawa Timur 1.413.000.000

1.01.23.004 Pengembangan dan Peningkatan Mutu Politeknik dan Akademi Komunitas di Jawa Timur

Dokumen Kajian tentang Pendidikan Vakasi di Jawa Timur

80 lembaga Jawa Timur 544.000.000

1.01.32 Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)

Kabupaten/Kota yang telah memiliki lembaga penyelenggara Pendidikan Khusus (Inklusi)Kabupaten/Kot a

31 Kab/Kota 2.970.000.000

1.01.32.001 Perluasan dan Peningkatan Mutu PK-PLK

Jumlah Kab/kota yang memiliki lembaga penyelenggara pendidikan khusus (Inklusi)

0 Jawa

Timur,KabupatenJo mbang,KabupatenPro bolinggo

2.627.000.000

1.01.32.004 Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Sekolah PK-PLK

Terlaksananya kegiatan peningkatan mutu PK-PLK

0 Jawa Timur 343.000.000

204.218.201.000

URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0101] Dinas Kesehatan

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1

2 3 4 5 6

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

100% 3.031.934.000

TOTAL

KODE PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

(6)

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran waktu pelayanan perkantoran dengan ketersediaan operasional yang memadahi

12 bulan Jawa Timur 3.031.934.000

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100% 9.406.544.000

1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah paket peralatan dan kelengkapan prasarana

perkantoran,Jumlah paket sarana perkantoran yang diadakan

0 ,0 Jawa Timur 3.473.485.000

1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah paket pemeliharaan sarana perkantoran,Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan kelengkapan prasarana

4 pkt,9 pkt Jawa Timur 5.933.059.000

1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi

100% 1.350.000.000

1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan

9 UPT Jawa Timur 350.000.000

1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat PIM

5 orang Jawa Timur 1.000.000.000

1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran serta penilaian hasil laporan kinerja

100% 966.766.000

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaanan penganggaran yang disusun,Jumlah fasilitasi perencanaan dan penganggaran di UPT,Jumlah dokumen usulan musrenbang kab/kota

5 dokumen,13 kali,38 dokumen

Jawa Timur 250.000.000

1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Jumlah dokumen evaluasi yang disusun sesuai aturan yang berlaku

0 Jawa Timur 487.766.000

1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Jumlah Dinkes Kab/Kota yang memiliki SIK sesuai standar,Jumlah Puskesmas yang memiliki SIK sesuai

standar,Jumlah UPT Dinkes Provinsi (non RS) yang memiliki SIK sesuai standar

(7)

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Cakupan Puskesmas dan Jaringannya sesuai standar; - Cakupan Ponkesdes sesuai standar; - Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja; - Cakupan pelayanan kesehatan USILA; - Cakupan Peserta KB Aktif; - Cakupan Pelayanan Bayi; - Prosentase Kasus Pasung ditangani; - Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes

25 Persen; 50 Persen; 67 Persen; 56; 69; 96 Persen; 100 Persen; 96 Persen

6.704.980.000

1.02.16.021 Peningkatan kesehatan anak, remaja dan usila

Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja,Jumlah Tim Pembina UKS yang aktif,Jumlah Nakes yang terlatih pelayanan Kesehatan Lansia,Jumlah Nakes yang terlatih pelayanan Kesehatan Peduli Remaja

31 Persen,0 ,20 orang,0

KabupatenPacitan,Ka bupatenTulungagung ,Jawa

Timur,KabupatenMa getan

659.297.000

1.02.16.023 Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas beserta jaringannya

Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar,Jumlah Puskesmas PONED yang aktif,Jumlah Puskesmas denga pelayanan gawat darurat sesuai standar

200 puskesmas,125 puskesmas,0

Jawa Timur 1.669.150.000

1.02.16.037 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah

Jumlah data kesehatan ibu, bayi, balita, dan anak pra sekolah,Jumlah Kemitraan dalam peningkatan pelayanan ANC berkualitas,Jumlah Kemitraan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bayi,Jumlah forum PENAKIB yang terbentuk tingkat Kab/Kota

0 ,4 Kab/Kota,0 ,3 Kab/Kota

KabupatenMagetan,J awa Timur

1.231.439.000

1.02.16.038 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana

Jumlah tenaga kesehatan terlatih CTU

(Contraceptive Technology Update),Jumlah tenaga kesehatan terlatih ABPK (Alat Bantu Pengambilan Keputusan)

(8)

1.02.16.044 Perluasan fungsi pelayanan Pondok Bersalin Desa (polindes), dari hanya melayani pasien bersalin menjadi Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) yang juga melayani kesehatan dasar dengan menempatkan tenaga paramedis

Jumlah Ponkesdes yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar

400 ponkesdes Jawa Timur 500.000.000

1.02.16.050 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus (Indra, Jiwa, Olahraga, Batra dan Kesehatan Kerja)

Jumlah Koordinasi dalam rangka meningkatkan Puskesmas mempunyai unggulan minimal 1 program khusus/seluruh Puskesmas,Jumlah tenaga kesehatan yang meningkat pengetahuan dan keterampilan Program Kesehatan Khusus

40 kl,0 Jawa Timur 1.854.830.000

1.02.16.051 Peningkatan Mutu Pelayanan dan Jangkauan Kesehatan Penunjang (Laboratorium, Darah, Radiomedik, Bengkel Alkes)

Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih di laboratorium sederhana di Puskesmas sesuai standar

0 Jawa Timur 240.500.000

1.02.16.052 Peningkatan Kesehatan Penduduk Miskin, Daerah Terpencil dan Tertinggal di Puskesmas dan Jaringannya

Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar di daerah terpencil tertinggal

96 puskesmas Jawa Timur 140.500.000

1.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Persentase rumah tangga sehat; - Prosentase Posyandu Puri; - Persentase posyandu PURI yang menjadi taman posyandu

56 Persen; 70 %; 45 Persen

3.451.131.000

1.02.19.001 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Jumlah Jenis Media Promosi Program Promkes Yang Dihasilkan

9 Jenis KotaBlitar,Jawa Timur,KotaProboling go,KabupatenPacitan ,KabupatenJember

833.635.500

1.02.19.013 Pengembangan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat)

Jumlah UKBM Yang Dibina

111 UKBM KabupatenMalang,K abupatenMagetan,Ja wa

Timur,KotaProboling go,KabupatenBanyu wangi

(9)

1.02.19.015 Pengembangan posyandu dan Desa Siaga

Jumlah Desa Siaga Aktif Madya Yang

Dibina,Jumlah Posyandu PURI Yang Dibina

101 Desa Siaga,12404 Posyandu PURI

KabupatenPasuruan, KabupatenBanyuwan gi,KabupatenKediri, KabupatenBojonegor o,KabupatenBondow oso,KabupatenTreng galek,Jawa Timur,KabupatenMal ang,KotaMadiun,Kab upatenPacitan,Kabup atenPonorogo,Kabup atenMadiun,Kabupat enNganjuk

1.885.495.500

1.02.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Prevalensi balita kurang gizi ; - Persentase Balita Stunting

10,9 Persen; 26,2 Persen

1.800.000.000

1.02.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya

Jumlah Kemitraan yang mendukung

penanggulangan masalah kurang gizi,Jumlah pengadaan MP-ASI dalam rangka intervensi gizi bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), buffer stock MP-ASI bagi balita dalam rangka antisipasi keadaan bencana dan kegiatan momentum,Tersedianya data status gizi balita melalui survey Pemantauan Status Gizi (PSG)

0 ,0 ,0 KabupatenPacitan,Ka bupatenLumajang,Ka bupatenMadiun,Kab upatenSumenep,Kab upatenJember,Jawa Timur

1.200.000.000

1.02.20.004 Pemberdayaan masyarakat Untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Jumlah survey dalam rangka pemetaan situasi kadarzi,Jumlah pertemuan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

0 ,0 Jawa

Timur,KabupatenSa mpang,KabupatenLu majang

400.000.000

1.02.20.011 Penyelidikan surveillans untuk kewaspadaan pangan dan gizi

Jumlah indikator yang disepakati untuk pelaksanaan surveilans gizi

0 Jawa

Timur,KabupatenNg anjuk,KabupatenBoj onegoro

200.000.000

1.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

- prosentase akses masy memilki akses thd jamban sehat; - persentase akses masy memilki akses thd sarana air minum yg mmenuhi syarat kesh; - Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sarana air minum layak/terlindung; - Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar/jamban sehat

75 %; 82 %; 83 %; 77 %

(10)

1.02.21.005 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar

Jumlah Sarana Air Minum Yang di Inspeksi Sanitasi

0 Jawa Timur,Provinsi 250.000.000

1.02.21.006 Penyehatan Lingkungan Jumlah Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yg dibina,Jumlah Kab./Kota Potensi yang

melaksanakan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim,Jumlah TP Pestisida (Tempat Pengelolaan Pestisida) yg dibina,Jumlah Forum Kota Sehat yg terbentuk di tingkat

Kabupaten/Kota,Jumlah rumah yg diperiksa

0 ,0 ,0 ,0 ,0 KabupatenPacitan,Ja wa Timur

250.000.000

1.02.21.008 Peningkatan upaya pengamanan limbah cair dan padat

Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg dibina,Jumlah rumah tangga yg dibina tentang pengelolaan limbah Rumah Tangga

0 ,0 Jawa Timur 150.000.000

1.02.21.009 Pengembangan sarana SAPL melalui pendekatan participatory

Jumlah desa yg sudah dilakukan pemicuan

0 KabupatenTulungagu

ng,Jawa Timur

250.000.000

1.02.33 Program Upaya Kesehatan Perorangan - Persentase Rumah Sakit terakreditasi; - Persentase RSUD

menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) sesuai standar; - Persentase RS yang menyelenggarakan Pelayanan IGD level 1 sesuai standar; - Berfungsinya Rumah Sakit Tersier sebagai TOP Referral > 50 %

75 Persen; 60 Persen; 80 Persen; %

1.228.240.000

1.02.33.008 Peningkatan Kualitas Pelayanan di RS Jumlah dokumen analisa kinerja pelayanan RS di Jawa Timur,Jumlah RS yang melaksanakan On The Job Training PONEK

(11)

1.02.33.019 Peningkatan pelayanan kesehatan penunjang dan kegawatdaruratan di RSU dan RS khusus

Jumlah Pengobatan dan Rapat Koordinasi pada P3K,Jumlah Bimbingan Teknis dalam Rangka Pengembangan Sistem Kegawatdaruratan Pelayanan Penunjang di RSU dan RS Khusus,Jumlah tenaga RS Terlatih Sistem Informasi

Kegawatdaruratan,Jumla h Sarkes Melaksanakan Uji Coba Sistem Rujukan

250 kali,6 kali,50 orang,0

Jawa Timur 528.240.000

1.02.34 Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

- Persentase termanfaatkannya dokumen kesehatan untuk bahan penentuan kebijakan

100 % 1.105.000.000

1.02.34.005 Pengembangan dan Fasilitasi Program Kesehatan

Jumlah fasilitasi BLUD UPT yang

dilaksanakan,Jumlah dokumen hasil pembinaan bakorwil,Jumlah pelayanan informasi dan dokumentasi yang tepat dan terselesaikan

0 ,0 ,0 Jawa Timur 605.000.000

1.02.34.006 Pengembangan manajemen perencanaan dalam bidang kesehatan

Jumlah

fasilitasi/monev/konsulta si perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan,umlah rapat koordinasi bidang kesehatan yang dilaksanakan

36 kali,6 kali Jawa Timur 250.000.000

1.02.34.007 Kerjasama program, lintas sektor dan antar daerah dalam bidang kesehatan

Jumlah fasilitasi penyusunan PKS/kerjasama yang dilaksanakan,Jumlah dokumen kerjasama antar provinsi/kab/kota/BLN dll terdokumentasikan

5 ,80 dokumen Jawa Timur 150.000.000

1.02.34.008 Peningkatan manajemen dan fungsi kelembagaan UPT

jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur yang disusun UPT sesuai aturan dan uraian jabatan,jumlah dokumen hukum struktur organisasi (SOTK) UPT,jumlah Kelompok Budaya Kerja di dinkes dan UPT

(12)

1.02.44 Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan

- Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin; - Persentase produk alat kesehatan yang memenuhi syarat; - Persentase produk makanan yang memenuhi syarat; - Persentase produk obat tradisionalyang memenuhi syarat

98 Persen; 71 Persen; 74 Persen; 66 Persen

5.599.130.000

1.02.44.001 Upaya penyediaan obat dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah paket obat buffer program yang diadakan

4 Paket Jawa Timur 2.500.000.000

1.02.44.002 Peningkataan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

Jumlah Kab/Kota yang Ketersediaan obatnya cukup

30 Kab/Kota Jawa Timur 150.000.000

1.02.44.003 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Jumlah sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang dibina dalam menerapkan standar pelayanan kefarmasian

17 % Jawa Timur 150.000.000

1.02.44.004 Peningkatan Mutu penggunaan obat Jumlah sarana kesehatan primer yang

melaksanakan penggunaan obat secara rasional untuk 3 (tiga) penyakit indikator

240 Sarana Jawa

Timur,KabupatenPro bolinggo

90.000.000

1.02.44.005 Peningkatan dan Pengembangan Balai Materia Medika Batu

Jumlah tanaman obat asli Indonesia di UPT dapat dimanfaatkan untuk menunjang pemeliharaan kesehatan

masyarakat,Jumlah masyarakat yang memahami dan terampil dalam pemanfaatan tanaman obat asli Indonesia dengan baik dan benar.

0 , Jawa Timur 834.000.000

1.02.44.006 Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Napza)

Jumlah sarana kefarmasian yang dibina dalam mengelola narkotika dan psikotropika

2551 Sarana Jawa Timur 427.130.000

1.02.44.007 Upaya pengembangan Pemanfaatan Bahan Alam Indonesia dalam bentuk obat tradisional dan kosmetika

Jumlah sarana obat tradisional dan kosmetika yang di bina untuk memenuhi standar

60 % KabupatenProboling go,Jawa Timur

200.000.000

1.02.44.008 Upaya peningkatan mutu dan keamanan makanan

Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang dibina dalam memproduksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi

6000 Sarana Jawa Timur 250.000.000

1.02.44.009 Peningkatan kualitas produk alat kesehatan

Jumlah sarana produksi dan sarana distribusi yang di bina untuk dapat memenuhi standar

(13)

1.02.44.010 Pengadaan Bahan Kimia dan Laboratorium

Tersedianya buffer bahan kimia dan laboratorium

2 Paket Jawa Timur 821.000.000

1.02.44.011 Optimalisasi Instalasi Farmasi Provinsi ( DAK )

Jawa Timur 0

1.02.46 Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan

Rasio dokter spesialis, dokter umum dan bidan terhadap jumlah penduduk (Rasio x jumlah

penduduk/100.000)

2 32.901.024.000

1.02.46.001 Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit

Jumlah Dokumen perencanaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kesehatan di Dinkes Prov. dan UPT Dinkes Prov.

0 Jawa Timur 164.000.000

1.02.46.002 Peningkatan profesionalisme dan pengembangan karir tenaga kesehatan

Jumlah pelatihan di bidang kesehatan yang terakreditasi di Dinkesprov dan UPT Dinkesprov,Jumlah Penerbitan Angka Kredit pejabat fungsional di RS Pemerintah dan UPT Dinkesprov Jatim yang belum diselesaikan

0 ,0 Jawa Timur 355.000.000

1.02.46.003 Penempatan, Pengembangan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Tempat Pelayanan (Puskesmas, Rumah Sakit dan Jaringnya)

Jumlah RS Pemerintah yg memiliki tenaga medis spesialis sesuai standar

7 RS Jawa Timur 680.000.000

1.02.46.004 Pengembangan pembiayaan dan jaminan kesehatan

Jumlah Dokumen DHA Kabkota,Jumlah maskin yang dicover jamkesda

0 ,0 Jawa Timur 31.702.024.000

1.02.49 Program Pengendalian Penyakit Persentase Penderita penyakit tidak menular tidak terjadi komplikasi ; - Persentase KLB Pasca Bencana; - Persentase RFT Rate; - Persentase ODHA dengan ARV; - Persentase penderita Malaria mendapatkan ACT; - Persentase penderita suspect yang tertangani; - Insiden rate DBD; - Persentase penyakit menular wabah dilakukan PE; - Persentase cakupan Diare; - Persentase penurunan KLB penyakit bersumber binatang; - Persentase keberhasilan pengobatan TB; - Persentase Cakupan Pneumonia

20 Persen; 0 Persen; 91 Persen; 85 Persen; 95 Persen; 100 Persen; <51 Persen; 100 Persen; 85 %; 10 %; 95 %; 45 %

(14)

1.02.49.001 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Tata Laksana Penderita

Jumlah kegiatan fasilitasi PTM yang

dilakukan,Jumlah kelompok populasi yang dilakukan pelayanan screening faktor risiko PTM

20 Kab/Ko,5 Lokasi Jawa Timur 350.000.000

1.02.49.002 Peningkatan Surveillance Epidemologi dan Pengamatan Penyakit serta Penanggulangan KLB

Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans Matra/Haji yang dilakukan,Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans SKD-KLB yang dilakukan,Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans Terpadu Penyakit (STP) yang dilakukan,Jumlah KLB skala provinsi yang dilakukan penyelidikan epidemiologi,Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans PD3I yang dilakukan,Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans Difteri yang dilakukan

0 ,38 Kab/Ko,0 ,0 ,0 ,0

Jawa Timur 450.000.000

1.02.49.003 Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia

Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit kusta dan frambusia yang dilakukan,Jumlah penderita kusta ditemukan,Jumlah KPD Kusta terbentuk

76 fasilitasi,4100 penderita,35 KPD

KabupatenPacitan,Ja wa

Timur,KabupatenPro bolinggo

800.000.000

1.02.49.004 Pengendalian Penyakit TBC (Tuberkulosis)

Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit TB yang

dilakukan,Jumlah layanan rujukan TB MDR,Jumlah laboratorium diagnosis TB yang bermutu

76 fasilitasi,7 layanan,19 laboratorium

Jawa

Timur,KabupatenPac itan

1.000.000.000

1.02.49.005 PengendalianHIV AIDS dan IMS Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit HIV/AIDS dan IMS yang dilakukan,Jumlah kegiatan sero survey,Jumlah layanan CST yang aktif,Jumlah layanan VCT yang aktif

76 fasilitasi,10 kegiatan,45 layanan,103 layanan

Jawa Timur 1.000.000.000

1.02.49.006 Pengendalian Penyakit Malaria Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit malaria yang dilakukan,Jumlah spot check vektor malaria,Jumlah kasus malaria yang dilakukan pelacakan

76 fasilitasi,19 kali,30 kasus

Jawa

Timur,KabupatenBan yuwangi,KabupatenP acitan

(15)

1.02.49.007 Pengendalian Penyakit PES Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit pes yang

dilakukan,Jumlah dusun fokus yang dilakukan surveilans rodent,Jumlah Puskesmas yang melakukan surveilans humans

60 fasilitas,18 dusun,5 Puskesmas

KabupatenPasuruan,J awa Timur

100.000.000

1.02.49.008 Pencegahan DBD (Demam Berdarah) Jumlah desa dengan jumantik terlatih,Jumlah penderita DBD meninggal yang dilacak,Jumlah fasilitasi pengendalian DBD yang dilakukan

0 ,0 ,0 Jawa Timur 300.000.000

1.02.49.009 Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

Jumlah fasilitasi penyakit menular wabah yang dilakukan,Jumlah penyakit menular wabah yang dilakukan penyelidikan epidemiologi

76 kali,10 penyakit Jawa Timur 397.000.000

1.02.49.010 Peningkatan Imunisasi Jumlah kegiatan fasilitasi supervisi supotif imunisasi yang dilakukan,Jumlah kegiatan Rapid Convinience Self Assessment (RCA),Jumlah kegiatan Data Qualty Self Assessment (DQS)

0 ,50 Desa,80 Desa KabupatenPacitan,Ja wa Timur

500.000.000

1.02.49.011 Pemberantasan penyakit menular langsung (P2ML)

Jumlah fasilitasi penyakit menular langsung yang dilakukan,Jumlah fasilitasi penyakit bersumber binatang yang dilakukan

76 %,0 Jawa

Timur,KabupatenKe diri

90.000.000

1.02.49.012 Pemberantasan penyakit bersumber binatang (P2B2)

Jumlah survey logitudinal DBD yang

dilakukan,Jumlah uji resistensi vektor yang dilakukan,Jumlah uji efikasi insektisida yang dilakukan,Jumlah kasus gigitan hewan penular rabies yang

ditangani,Jumlah pasien filariasis yang

ditemukan,Jumlah survey logitudinal malaria yang dilakukan

2 survey,2 kali,4 kali,23 kasus,4 pasien,2 survey

(16)

1.02.49.013 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah bencana

Jumlah kegiatan fasilitasi penanggulangan bencana yang dilakukan,jumlah kejadian bencana yang mendapatkan dukungan logistik bencana,Jumlah dokumen rencana kontingensi (RENKON) yang di Update,Jumlah kejadian bencana yang dilakukan rapid health assessment (RHA)

25 Kab/Ko,30 Kab/Ko,0 ,0

Jawa Timur 350.000.000

74.161.749.000

URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0102] Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1

2 3 4 5 6

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

200.000.000 1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah kinerja Pelayanan

Administrasi Perkantoran di Rumah Sakit

50 Laporan KotaBatu 200.000.000

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100% % 200.000.000

1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Prosentase Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

80 PERSEN KotaBatu 100.000.000

1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Prosentase Pemeliharaan Peralatan dan

Kelengkapan Sarana dan Prasarana

80 PERSEN KotaBatu 100.000.000

1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

265.000.000

1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

12 bln KotaBatu 165.000.000

1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase Tingkat Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur di RS.

70 persen KotaBatu 100.000.000

1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan

Jumlah Dokumen Manajemen Pelayanan Rumah Sakit

100 % 259.000.000

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan yang tersusun

9 dokumen KotaBatu 90.000.000

TOTAL

KODE PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

(17)

1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Jumlah Penyusunan Laporan Hasil

Pelaksanaan Program dan atau Kegiatan Rumah Sakit

12 laporan KotaBatu 87.000.000

1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Prosentase Cakupan Sistem Informasi Data di Rumah Sakit

70 persen KotaBatu 82.000.000

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya Pelayanan P2TB wilayah Binaan di RS. Paru Batu

85% 0

1.02.16.057 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Jumlah Kegiatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat

12 Keg KotaBatu 0

1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Meningkatnya sarana dan Prasarana RS. Paru Batu dengan Standar RS. sesuai Kemenkes

85% 1.363.051.000

1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)

Prov. Jatim 0

1.02.47.011 Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

Prosentase Pemenuhan alat

Kesehatan/Laboratorium di RS

75 Persen KotaBatu 0

1.02.47.013 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)

Prosentase Penyediaan Fasilitas sarana dan Prasarana di Rumah Sakit

80 Persen KotaBatu 0

1.02.47.014 Pembangunan Sarana dan Prasarana RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

Prosentase Penyediaan sarana dan Prasarana di Rumah Sakit

75 Persen KotaBatu 1.363.051.000

1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Rumah Sakit

80% 35.000.000.000

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4

Prosentase Capaian Kinerja Pelayanan di RS dan prosentase ketersediaan kebutuhan operasional di RS.

70 persen KotaBatu 35.000.000.000

37.287.051.000

URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0103] Rumah Sakit Paru Jember

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1

2 3 4 5 6

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administratif rumah sakit

100% 491.518.700

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah pengadaan barang dan jasa

8 kali KabupatenJember 491.518.700

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan optimal dalam mendukung kelembagaan

100% 333.800.000

1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah pengadaan barang dan jasa

4 kali KabupatenJember 200.000.000

TOTAL

KODE PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

(18)

1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah pemeliharaan peralatan kantor yang terpelihara

41 unit KabupatenJember 133.800.000

1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Meningkatnya SDM yang terampil berkualitas dalam mendukung kegiatan pelayanan maupun administrasi di RS

100% 203.300.000

1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

Jumlah kegiatan koordinasi dengan SKPD provinsi

160 kali KabupatenJember 128.300.000

1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah seragam beserta atribut karyawan

270 setel KabupatenJember 75.000.000

1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja program/kegiatan pengguna jasa

100% 227.893.300

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan

9 dokumen KabupatenJember 21.893.300

1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Jumlah laporan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran

6 dokumen KabupatenJember 6.000.000

1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Jumlah update software,Jumlah pemeliharaan biliing system

1 kali,12 kali KabupatenJember 200.000.000

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya tingkat kesembuhan dari pasien TB maupun TB MDR di wilayah binaan RS Paru Jember

87% 100000000

1.02.16.057 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Jumlah kegiatan pelayanan (penyuluhan) P2TB yang terlaksana

4 kali KabupatenJember 100.000.000

1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

prosentase ketersediaan fasilitas/sarana prasarana RS yang tersedia

86 % 200000000

1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)

Jumlah pengadaan peralatan kesehatan rujukan

2 paket KabupatenJember 0

1.02.47.011 Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

Jumlah pengadaan alat-alat kesehatan

2 paket KabupatenJember 200.000.000

1.02.47.013 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)

Jumlah pengadaan fasilitas sarana dan prasarana RS

2 paket KabupatenJember 0

1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan operasonal rumah sakit baikm untuk pasien, kegiatan rs maupun kesejahteran karyawan rs

(19)

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4

Jumlah pengadaan obat-obatan,Jumlah pengadaan alat-alat kesehatan pakai habis

- (4 kali) ,0 KabupatenJember 25.000.000.000

26.256.512.000

URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0104] Rumah Sakit Paru Dungus Madiun

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1

2 3 4 5 6

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor

100% 482.518.000

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah Dokumen SPJ 264 Bendel Jawa Timur 482.518.000

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100% 200.000.000

1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

- Jumlah Pemakaian Listrik,-Jumlah Pemakaian Air,-Jumlah Pemakaian BBM,-Tahap / Proses Sertifikasi Tanah Lahan RS Paru Dungus Madiun

2.800.000 KwH,8.500 M3,10.320 Liter,60 %

Jawa Timur 100.000.000

1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

- Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana

5 Paket Jawa Timur 100.000.000

1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi

100% 450.000.000

1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

Hasil Penilaian Akreditasi RS Versi 2012,Hasil Penilaian PPK BLUD,Jumlah koordinasi dan konsultasi

Perdana Lulus,Penuh Lulus,120 Kunjungan

Jawa Timur 200.000.000

1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pegawai yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas SDM

120 Orang Jawa Timur 250.000.000

1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja kegiatan

18 Dokumen 75.000.000

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan - Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD Yang Tersusun

4 Dokumen Jawa Timur 21.000.000

1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kegiatan Yang Tersusun

14 Dokumen Jawa Timur 26.000.000

1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

- Jumlah update database,- Jumlah SPO PDE yang tersusun

4 Database,5 SPO Jawa Timur 28.000.000

TOTAL

KODE PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

(20)

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (%) Angka keberhasilan pengobatan penyakit TB dan paru lainnya

75% 50000000

1.02.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

- Jumlah Pasien TB Baru Yang Ditemukan,- Jumlah Pasien TB Yang Diobati

280 Pasien,250 Pasien Jawa Timur 50.000.000

1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

(%) Capaian SPM Rumah Sakit Paru Dungus

80% 250000000

1.02.47.005 Pengadaan Kendaraan Dinas RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

Jumlah Pengadaan Paralatan

0 Jawa Timur 0

1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)

Jumlah Pengadaan sarana / peralatan

2 Paket KabupatenMadiun 0

1.02.47.010 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll)

RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

- Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana

7 Paket Jawa Timur 100.000.000

1.02.47.013 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)

- Jumlah Pembangunan Sarana/ Prasarana,- Jumlah Perbaikan Gedung/ Sarana Prasarana,- Jumlah Pengadaan Peralatan,- Jumlah Perencanaan Pembangunan Gedung,- Jumlah Pembangunan Gedung

2 Paket,3 Paket,2 Paket,0 Paket,2 Paket

Jawa Timur 0

1.02.47.014 Pembangunan Sarana dan Prasarana RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

- Jumlah Perencanaan Pembangunan Gedung,- Jumlah Pembangunan Gedung/Sarana Prasarana,- Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana,- Jumlah Perbaikan Gedung/ Sarana Prasarana

0 Paket,1 Paket,0 Paket,2 Paket

Jawa Timur 150.000.000

1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Jumlah Kunjungan Pasien

12.245 orang 11.000.000.000

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4

- Jumlah kunjungan farmasi,- Jumlah kunjungan laboratorium,- Jarak tempuh ambulance,- Jumlah kunjungan pasien rawat Jalan,- Jumlah kunjungan pasien IGD,- Jumlah kunjungan rawat inap,- Jumlah kunjungan rehab medis,- Jumlah kunjungan radiologi

44.019 lembar resep,22.244 Pemeriksaan,10.000 km,10.951 Pasien,4.626 Pasien,11.169 Hari perawatan,7.685 Tindakan,3.630 Foto

Jawa Timur 11.000.000.000

12.507.518.000

URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0105] Rumah Sakit Kusta Kediri

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1

2 3 4 5 6

TOTAL

KODE PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

(21)

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

85 % 473.149.800

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan operasional RS

80% KabupatenKediri 473.149.800

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

90 % 782.596.500

1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah paket sarana dan prasarana yang diadakan

0 KabupatenKediri 348.790.400

1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang terpelihara

0 KabupatenKediri 433.806.100

1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Prosentase korrdinasi dan konsultasi yang dilakukan

86 % 529.012.300

1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku

80% KabupatenKediri 291.985.000

1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan kapasitas SDM

0 KabupatenKediri 237.027.300

1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Jumlah Dokumen yang Terevaluasi

90 % 68.867.400

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun

0 KabupatenKediri 29.273.400

1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporan yang tersusun

0 KabupatenKediri 39.594.000

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 50000000

1.02.16.057 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Jumlah pelayanan kusta di wilayah binaan 18 kab/kota (penderita kusta, suspect kusta dan kontak kusta)

0 KabupatenKediri 50.000.000

1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Meningkatnya sarana prasarana pelayanan kesehatan

Persentase terpenuhi pembangunan gedung pelayanan kesehatan

246873000

1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)

Persentase jumlah alat kesehatan yang tersedia

Jawa Timur 0

1.02.47.009 Rehabilitasi Bangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

Persentase peningkatan pelayanan kesehatan

(22)

1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Bed Occupancy Rate (BOR)

53.6 7000000000

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4

Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

0 KabupatenKediri 7.000.000.000

9.150.499.000

URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0106] Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1

2 3 4 5 6

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor

100% 759.915.400

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah Penyediaan alat tulis kantor,Jumlah dokumen Surat Pertanggung jawaban keuangan

9910 bh ,0 KabupatenMojokerto 759.915.400

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100% 229.990.600

1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah penyediaan alat rumah tangga pakai habis,Jumlah penyediaan listrik

11700 bh ,5687 KWH KabupatenMojokerto 39.990.600

1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan yang terpelihara untuk mendukung pelaksanaan pelayanan

0 KabupatenMojokerto 190.000.000

1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi

100% % 780.000.000

1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

Jumlah frekwensi koordinasi dan konsultasi

0 KabupatenMojokerto 450.000.000

1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan

0 KabupatenMojokerto 330.000.000

1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Teraplikasinya sistem keuangan elektronik di rumah sakit kusta sumberglagah

45% 94.000.000

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen Perencanaan Renja, RKA, DPA

3 Dokumen KabupatenMojokerto 8.000.000

1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan evaluasi dan anggaran berkala : Penyusunan Lap Keuangan, Penyusunan Lap tahunan & Penyusunan SPM

0 KabupatenMojokerto 6.000.000

1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Data yang Terupdate / Jumlah sofware yang tersedia

0 KabupatenMojokerto 80.000.000

TOTAL

KODE PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

(23)

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat terlaksananya analisa hasil pemeriksaan dan evaluasi serologi di daerah endemis kusta

301 anak 50000000

1.02.16.057 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Jumlah anak yang dilakukan evaluasi Serologi Kusta di kepulauan Raas dan Nguling

0 KabupatenMojokerto 50.000.000

1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Tingkat Pemenuhan sarana prasarana untuk meningkatkan pelayanan BLUD

65% 617556000

1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)

Jumlah Peralatan Kesehatan RS sesuai standart Rumah sakit BLUD

Provinsi 0

1.02.47.008 Pembangunan

RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

Terlaksananya pembangunan gedung Rawat jalan terpadu

Provinsi 617.556.000

1.02.47.011 Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

Jumlah Peralatan Kesehatan RS sesuai standart Rumah sakit BLUD

KabupatenMadiun 0

1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Sarana, prasarana dan kebutuhan operasional Rumah Sakit terpenuhi

75% 29.000.000.000

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4

Jumlah pasien di IGD,Jumlah pasien di Rawat Jalan, Hari Perawatan di Rawat Inap

IGD 10.238 ,0 ,0 KabupatenMojokerto 29.000.000.000

31.531.462.000

URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0107] Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1

2 3 4 5 6

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

100% % 624.170.650

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah Alat Tulis Kantor,Jumlah STNK Kendaraan

Bermotor,Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan

1 Paket ,0 ,0 Provinsi 624.170.650

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100% % 500.000.000

1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah Pembangunan Prasarana Penunjang Medis,Jumlah Tagihan Listrik dan Air yang terbayar,Jumlah Sarana yang diadakan

0 , 12 bulan; , 1 Paket

KotaSurabaya 300.000.000

TOTAL

KODE PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

(24)

1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah Service Kendaraan Bermotor yang dilakukan,Jumlah Peralatan Mesin yang dipelihara

0 ,0 KotaSurabaya 200.000.000

1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi

100% % 420.000.000

1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

Jumlah Kegiatan Koordinasi,Jumlah Kegiatan Konsultasi

0 ,200 kali KotaSurabaya 120.000.000

1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM

100 Orang KotaSurabaya 300.000.000

1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

100 % 57.000.000

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan (RKA, Renja, RBA dan DPA)

4 Dokumen KotaSurabaya 19.000.000

1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Jumlah dokumen pelaporan (LPPD, Lap.Kinerja, LKPJ)

0 KotaSurabaya 18.000.000

1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Jumlah modul yang bisa dijalankan untuk mendukung pelayanan

5 Modul KotaSurabaya 20.000.000

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Terjangkaunya pelayanan kesehatan mata yang berkualitas ke seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur

70 % 5000000

1.02.16.057 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Jumlah laporan kegiatan koordinasi,Jumlah laporan kegiatan Screening

4 Dokumen ,20 Dokumen

KotaSurabaya 50.000.000

1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Terpenuhinya sarana dan prasarana Rumah Sakit (Pembangunan Gedung Bedah, Pembangunan glaukoma center dan retinopaty, gedung parkir diabetes juga servis area, beserta kebutuhan alkes dan penunjangnya termasuk mesin lasik)

70 % 994297350

1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)

Prov. Jatim 0

1.02.47.008 Pembangunan

RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

Luasan gedung bedah yang dibangun

2500 meter persegi KotaSurabaya 994.297.350

1.02.47.010 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll)

RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

Jumlah Pembangunan Prasarana,Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga yang diadakan

1 Paket ,0 KotaSurabaya 0

1.02.47.011 Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

Jumlah Alat Kesehatan yang diadakan

0 KotaSurabaya 0

1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Tersedianya kebutuhan operasional pelayanan kesehatan sehingga seluruh pasien terlayani dengan baik

(25)

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4

Jumlah Pasien yang dilayani

30000 Pasien KotaSurabaya 37.066.000.000

39.666.468.000

URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0108] Rumah Sakit Paru Surabaya

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1

2 3 4 5 6

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

100% % 333.564.800

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran d. Jumlah paket ketersediaan kebutuhan administrasi perkantoran, a. jumlah paket pengadaan brg & jasa yg dilaksanakan,b. Jumlah paket kegiatan pengelolaan keuangan dan barang yangg dilaksanakan,c. Jumlah paket kegiatan sistem informasi yang dilaksanakan

0 , ,0 ,0 KotaSurabaya 333.564.800

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100% % 349.625.000

1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

a. Jumlah ketersediaan saluran (nomor) telpon; volume air ; dan listrik,b. Jumlah meubelair bertambah,c. Jumlah peralatan elektronik bertambah (printer, laptop, komputer)

0 ,0 ,0 KotaSurabaya 249.625.000

1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah paket kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana terlaksana

- 12 paket KotaSurabaya 100.000.000

1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

100 % 27.150.000

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun

0 KotaSurabaya 12.950.000

1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun

- (26 dokumen) KotaSurabaya 3.690.000

1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Jumlah paket pengembangan software terealisasi

- (1 paket) KotaSurabaya 10.510.000

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 50000000

TOTAL

KODE PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

(26)

1.02.16.057 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat

a) jumlah tenaga terlatih PKRS (penyuluhan kesehatan rumah sakit),b) jumlah suspect TB terjaring oleh kader,c) jumlah kasus TB DO terlacak,d) jumlah kasus HIV putus berobat terlacak,e) Jumlah petugas RS Paru Surabaya dan Kab/Kota binaan yang mengikuti pemantapan kolaborasi TB-HIV

0 ,0 ,0 ,0 ,0 KotaSurabaya 50.000.000

1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Jumlah sarana dan prasarana, peralatan yang ada/jumlah sarana prasarana, peralatan sesuai standar pelayanan x 100%

0.75 155771200

1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)

Prov. Jatim 0

1.02.47.010 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll)

RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

Pengadaan Meubelair Rumah Tangga Rumah Sakit (TV; Lemari Es; Lemari Arsip; Kipas Angin; Locker; Laptop; Meja Kerja; Kursi Kerja; Kursi Tamu )

0 KotaSurabaya 155.771.200

1.02.47.011 Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

Pengadaan alat kedokteran terealisasi

0 KotaSurabaya 0

1.02.47.013 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)

a) Tersusunnya dokumen perencanaan

pembangunan gedung,b) Jumlah item alat kedokteran bertambah,c) Penyelesaian

pembangunan gedung rawat inap infeksius 4 lantai,d) Jumlah paket kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana terlaksana

0 ,0 ,0 ,0 KotaSurabaya 0

1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Persentase capaian SPM sesuai standar

0.6 15000000000

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4

a) Jumlah karyawan mendapat pelatihan minimal 20j per tahun,b) Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi tepat waktu

0 ,0 KotaSurabaya 15.000.000.000

15.916.111.000

URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0109] Rumah Sakit Umum Asy-Syaafi Pamekasan

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1

2 3 4 5 6

TOTAL

KODE PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

(27)

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Mewujudkannya tertib adminstrasi dan manajemen

keuangan,aset,perencanaa n dan evaluasi

100% 201340000

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah STNK bermotor yang diperpanjang dan jumlah pegawai yang terbayar honor

8 unit dan 30 orang unit dan orang

Jawa Timur 201.340.000

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mewujudkannya tertib adminstrasi dan manajemen

keuangan,aset,perencanaa n dan evaluasi

100% 51.667.000

1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana aparatur

32 KVA dan 1 paket KVA dan paket

Jawa Timur 15.600.000

1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah pemeliharaan sarana prasarana

5 (lima) jenis alat Jawa Timur 36.067.000

1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Mewujudkannya tertib adminstrasi dan manajemen

keuangan,aset,perencanaa n dan evaluasi

100% 100.000.000

1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

Jumlah kordinasi dan jumlah konsultasi yang berhasil dilakukan

1 (satu) Paket Jawa Timur 50.000.000

1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham

80% Persentase Jawa Timur 50.000.000

1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Mewujudkannya tertib adminstrasi dan manajemen

keuangan,aset,perencanaa n dan evaluasi

100% 100.000.000

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan

3 (tiga) Dokumen Jawa Timur 50.000.000

1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran

4 (empat) Dokumen Jawa Timur 50.000.000

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat

(28)

1.02.16.057 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Jumlah dokumen pelaporan UKM (TB)

1 (satu) Dokumen Jawa Timur 50.000.000

1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan baik sarana, prasarana, tenaga kesehatan di RSU Asy-Syaafi Pamekasan sesuai dengan standar serta kebutuhan RS

100% 100000000

1.02.47.009 Rehabilitasi Bangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

Jumlah bangunan dan alat yang direhabilitasi

1 gedung dan 1 jenis alat gedung dan alat

Jawa Timur 0

1.02.47.010 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll)

RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

Jumlah sarana prasarana yang berhasil diadakan

45 jenis alat jenis alat Jawa Timur 100.000.000

1.02.47.011 Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

Jumlah alat kesehatan yang diadakan

145 unit unit Jawa Timur 0

1.02.47.013 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)

Jumlah pembangunan gedung

1 (satu) Gedung Jawa Timur 0

1.02.47.014 Pembangunan Sarana dan Prasarana RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

Jumlah pembangunan gedung

3 (tiga) Gedung Jawa Timur 0

1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan baik sarana, prasarana, tenaga kesehatan di RSU Asy-Syaafi Pamekasan sesuai dengan standar serta kebutuhan RS

(29)

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4

Jumlah pasien yang dilayani di rumah sakit

35000 Pasien Jawa Timur 16.200.000.000

16.803.007.000

URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0110] Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1

2 3 4 5 6

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Administrasi Perkantoran di Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun

100% 600649000

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah Jenis alat tulis kantor yang tersedia

60 jenis Jawa Timur 600.649.000

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun

100% 213.500.000

1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

jenis 5 Jawa Timur 100.000.000

1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah jenis peralatan dan mesin terpelihara

4 jenis Jawa Timur 113.500.000

1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi

100% % 422.376.000

1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan

250 laporan Jawa Timur 217.190.000

1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah pelatihan yang diikuti dalam rangka peningkatan SDM di RSPM Madiun

20 pelatihan Jawa Timur 205.186.000

1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Kelembagaan Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun

100% 424.000.000

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun

6 Dokumen Jawa Timur 100.000.000

1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun

5 dokumen Jawa Timur 100.000.000

1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Jumlah aplikasi billing sistem yang terpelihara

1 aplikasi Jawa Timur 224.000.000

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi program TB

1954 orang 50000000

1.02.16.057 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Jumlah orang yang mendapatkan edukasi laboratorium TB

60 orang Jawa Timur 50.000.000

TOTAL

KODE PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

(30)

1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Persentase Pemenuhan peralatan dan perbekalan kesehatan sesuai SPM (5 thn)

82 persen 400000000

1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)

Jumlah Jenis Alat Kedokteran terpenuhi di RSPM Madiun

100 Jenis Jawa Timur 0

1.02.47.011 Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

Jumlah jenis alat kedokteran terpenuhi di RSPM Madiun

10 jenis Jawa Timur 0

1.02.47.013 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)

Jumlah jenis alat kesehatan pakai habis yang tersedia di RSPM Madiun

50 jenis Jawa Timur 0

1.02.47.014 Pembangunan Sarana dan Prasarana RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

Jumlah gedung yang dibangun

1 unit Jawa Timur 400.000.000

1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Jumlah pasien 10.648 orang 4000000000

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4

Jumlah jenis obat-obatan yang terpenuhi

50 jenis Jawa Timur 4.000.000.000

6.110.525.000

URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0111] Akademi Keperawatan Madiun

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1

2 3 4 5 6

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

100% % 573.982.500

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase Belanja Jasa Pelayanan Kantor

90% KabupatenMadiun 573.982.500

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

kegiatan

pemeliharaan/pembangun an dilaksanakan sesuai standar (DPA)

100% % 250.681.000

1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

persentase peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia

100% KabupatenMadiun 150.000.000

1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Persentase peralatan dan Perlengkapan sarana yang terpelihara

100% KabupatenMadiun 100.681.000

1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Terlaksananya sitem pembelajaran dan peningkatan status Institusi

100% % 470.827.500

1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

Persentase Koordinasi dan Konsultasi

80% KabupatenMadiun 283.590.000

1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Pegawai yang Mengikuti pendidikan / pelatihan Formal

80% KabupatenMadiun 187.237.500

TOTAL

KODE PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

Referensi

Dokumen terkait

Berdasarkan hasil pengamatan pada karakter meristik, ikan kerapu cantik memiliki ciri spesifik yang dapat membedakan antara populasi asalnya yaitu kerapu macan dan batik

Hasil penelitian juga menemukan adanya perbedaan yang signi ikan antara loyalitas nasabah bank umum konvensional dengan nasabah bank umum syariah terhadap atribut

HCR yg gunakan pendekatan interpretif fokus pd budaya dg coba lihat budaya mll mata orang2 yg dikaji, rekonstruksi kehidupan orang2 dikaji &amp; teliti individu atau kelompok

Penemuan 9 tema dalam penelitian ini berdasarkan analisis tentang kedekatan ibu dengan anak perempuan dan anak laki-laki, yaitu sifat ibu yang baik hati dan sabar,

Smartphone membantu perusahaan dalam menangani masalah yang ada dilapangan, penggunaan Software (e-Trace) dapat menampilkan pemetaan terpadu dan perjalanan data

Walaupun tidak ada elaborasi Dawam lebih lanjut yang membuktikan di bagian mana fikiran Sjafruddin yang dianggap Sosialisme Religius dalam buku itu, atau esensi mana yang

Sedangkan Hani (2012) menyimpulkan leverage berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini

Penggunaan metode Activity Based Costing dalam perhitungan harga pokok kamar akan menghasilkan harga pokok kamar yang akurat, karena biaya-biaya yang terjadi