Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran , hasil , manfaat dan dampak yang mengambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Oleh karena itu, untuk mengetahui keberhasilan yang dicapai pada program dan kegiatan SOPD, maka dapat dilihat pada capaian akhir dari kinerjanya. Adapun penyusunan indikator kinerja harus disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD agar diperoleh kesesuaian .
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menyusun indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD . adapun indikator kinerja prioritas program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :
1. Jumlah kunjungan ke Perpustakaan
2. Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
3. Jumlah Perpustakaan
4. koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 5. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
6. Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 7. Persentase pelanggaran disiplin pegawai
8. Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang nya
RENCANA STRATEGIS DINAS PERPUTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. PULANG PISAU
9. Peningkatan SDM pengelola kearsipan
10. Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan 11. Cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten
Kesebelas indikator ini mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yaitu tujuan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah dan sasarannya adalah semakin kuat nya kelembagaan SOPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
RENCANA STRATEGIS DINAS PERPUTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. PULANG PISAU BAB VIII
P E N U T U P
Pada dasarnya suskses suatu pelayanan People Based Services sangat tergantung kepada aksi , reaksi, dan tingkah laku pada pelayanan, keterampilan berkomunikasi, penguasaan informasi dan keterampilan melaksanakan tugas pelayanan serta sikap pada saat menghadapi pemakai.
Pelayanan terbaik pada pemakai perpustakaan mempunyai manfaat positif bagi pemakai dan petugas pelayanan serta perpustakaan. Bagi para pemakai, rasa puas karena terpenuhinya kebutuhan praktis dan emosionalnya ( merasa dihargai dan dianggap orang penting dan interaksi lebih efektif ). Sedangkan bagi petugas pelayanan ialah bahwa petugas lebih menikmati pekerjaannya, lebih percaya diri karena reaksi pemakaian yang puas.
Semua uraian di atas akan lebih berhasil , apabila mampu memandang manusia sebagai asset utama untuk mencapai kemajuan perpustakaan dan karsipan. Disamping selalu berusaha meningkatkan kualitas dan menumbuhkan budaya organisasi yang kuat dan mendukung terbentuknya keunggulan bersaing dalam meningkatkan produktifitas Sumber Daya Manusia ( SDM ). Sistem manajemen yang baik adalah sistem yang lebih menekankan pada kemampuan untuk memacu SDM sebagai anggota organisasi untuk dapat memberikan hasil dan pelayanan terbaik, tidak hanya proses penguasaan administrasinya saja.
Profesionalisme SDM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ditunjukkan dari perilaku aparaturnya dalam memberikan pelayanan berdasarkan standar pelayanan, mandiri, bertanggung jawab dan senantiasa mengembangkan kemampuan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan.
RENCANA STRATEGIS DINAS PERPUTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. PULANG PISAU
Dengan tersusunnya Rencana Strategis Tahun 2019 – 2023 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pulang Pisau, diharapkan pencapaian Visi dan Misi dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan pelaksaan pembangunan berjalan efektif dan efisien .
Selanjutnya Renstra ini dipakai sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah ( RENJA-SOPD ) dan selanjutnya dipakai sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah ( RKA – SOPD )
Keberhasilan Renstra SOPD Tahun 2019 – 2023 sangat tergantung kepada
sikap, mental, tekad , semangat, ketaatan dan disiplin aparatur serta peran aktif masyarakat , sehingga program – program dalam Renstra SOPD memberikan hasil pembangunan yang
dapat dinikmati seluruh masyarakat Kabupaten Pulang Pisau khususnya dalam pengembangan perpustakaan dan kearsipan .
Akhirnya semoga Rencana Strategis yang disusun ini dapat menunjang pencapaian visi, misi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan sekaligus mampu
menunjang pelaksanaan tugas sehari – hari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KABUPATEN PULANG PISAU
TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
Mewujudkan Perpustakaan dan Arsip sebagai wadah/sarana informasi dalam meningkatkan Ilmu Pengetahuan menuju masyarakat Pulang Pisau PINTAR HARATI
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatnya kualitas SDM
aparatur Pemerintah
- Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
- Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah
- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membaca
- peningkatan jumlah buku yang dipinjam
- Terwujudnya pengelolaan Arsip Dinamis
- Mempersiapkan draft sistem kearsipan sebagai Dasar Hukum Penyelenggaraan Kearsipan
- Mengadakan sosialisasi dan pelatihan untuk
meningkatkan pengetahuan di bidang dan perpustakaan kearsipan
- Melakukan pemantauan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
- Mengembangkan pelayanan kepada masyarakat - Menyediakan pelayanan
administrasi perkantoran dan kebutuhan operasional sesuai kebutuhan dengan mengedepankan segi kualitas dan dikelola secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan
I. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah II. Program pengelolaan
perpustakaan dan arsip daerah
III. Program
pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan IV. Program pelayanan
administrasi perkantoran
V. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
VI. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
VII. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis
Kantor
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan
bagi pegawai untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur - Melaksanakan penyusunan
dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien akuntabel dan transparan
- Menyelenggarakan pameran dan promosi daerah - Menyediakan Anggaran
untuk Intensif Pengelola Perpustakaan Desa
IX. Program peningkatan peran serta dalam pembangunan X. Program Peningkatan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Daerah Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 14. Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya 15. Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 16. Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 17. Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran 18. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 19. Penyusunan LAKIP dan
DPA
20. Penunjang Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga 21. Bimbingan Teknis Pengembangan Perpustakaan 22. Bimbingan Teknis Pengembangan Kearsipan 23. Sosialisasi Kearsipan Daerah
24. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah 25. Penyusunan Sistem
Kearsipan Daerah
28. Pelaksanaan Pengembangan Perpustakaan 29. Penyediaan Bantuan
Pengembangan
Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah
30. Pengelolaan Bahan Pustaka Secara Teknis Perpustakaan
31. Lomba Bercerita Tingkat SD/MI
32. Perawatan Bahan Pustaka 33. Monitoring dan Evaluasi
Perpustakaan desa di Kabupaten Pulang Pisau 34. Revitalisasi perpustakaan 35. Pelaksanaan SPIP
36. Renovasi Gedung Layanan perpustakaan
Provinsi/Kabupaten/Kota 37. Pengadaan Bahan
Perpustakaan Pulang Pisau, April 2019
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pulang Pisau ,
Drs. WIDIHARSONO, MP Pembina Utama Muda NIP. 19671230 199303 1 007
Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3.601.072.366,14
Rp Rp 3.731.727.755,00 Rp 3.823.440.691,00 Rp 3.917.446.451,00 Rp 4.013.802.354,00 Rp 19.087.489.617,14
BELANJA LANGSUNG Rp 1.376.072.366,14 Rp 1.506.727.755,00 Rp 1.598.440.691,00 Rp 1.692.446.451,00 Rp 1.788.802.354,00 Rp 19.087.489.617,14
DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN Rp 3.601.072.366,14 Rp 3.731.727.000,00 Rp 4.055.440.000,00 Rp 3.873.946.000,00 Rp 4.140.802.000,00 Rp 19.102.987.366,14 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 96% Rp 634.672.366,14 96% Rp 657.699.774,75 96% Rp 673.863.755,97 96% Rp 690.431.836,82 96% Rp 707.414.119,52 96% Rp 3.364.081.853,20 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 96% Rp 607.672.366,14 96% Rp 1.071.727.000,00 96% Rp 964.440.000,00 96% Rp 1.012.446.000,00 96% Rp 1.003.802.000,00 96% Rp 4.660.087.366,14
01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Honorarium Non PNS 15 Orang/12 Bulan & Jasa Pengiriman Surat
180 Rp 255.400.000,00 180 Rp 295.791.603,75 180 Rp 286.708.275,75 180 Rp 293.374.962,42 180 Rp 295.624.970,50 900 Rp 1.426.899.812,42
01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3 Buah Rekening Air, Listrik dan Telepon (internet)
36 Rp 51.772.366,14 36 Rp 90.519.358,75 36 Rp 81.148.966,75 36 Rp 78.321.413,42 36 Rp 78.427.324,50 180 Rp 380.189.429,56 01 03Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 18 Buah AC 18 Rp 10.000.000,00 18 Rp 45.791.603,75 18 Rp 37.208.275,75 18 Rp 33.874.962,42 18 Rp 31.624.970,50 90 Rp 158.499.812,42 01 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas
yang di kelola 10 Rp 3.000.000,00 10 Rp 38.791.603,75 12 Rp 29.708.275,75 12 Rp 26.374.962,42 12 Rp 23.624.970,50 56 Rp 121.499.812,42 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah kebutuhan Alat Pembersih & Bahan Pembersih selama 12 bulan
4 Rp 10.000.000,00 4 Rp 45.791.603,75 4 Rp 37.208.275,75 4 Rp 33.874.962,42 4 Rp 31.624.970,50 20 Rp 158.499.812,42
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Keperluan Alat Tulis
Kantor selama 12 bulan 4 Rp 20.000.000,00 4 Rp 56.291.603,75 4 Rp 47.708.275,75 4 Rp 44.874.962,42 4 Rp 42.374.970,50 20 Rp 211.249.812,42 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
16 Macam Dokumen
Dinas 16 Rp 20.000.000,00 16 Rp 56.291.603,75 16 Rp 47.708.275,75 16 Rp 44.874.962,42 16 Rp 42.374.970,50 80 Rp 211.249.812,42 01 12Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pengadaan Genset & Kebutuhan Komponen Penerangan Kantor selama 12 bulan
1 Rp 7.500.000,00 1 Rp 43.291.603,75 1 Rp 34.208.275,75 1 Rp 73.374.962,42 1 Rp 70.624.970,50 5 Rp 228.999.812,42
01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan 5 Eks Koran 12 Rp 10.000.000,00 12 Rp 45.791.603,75 12 Rp 36.708.275,75 12 Rp 33.374.962,42 12 Rp 30.624.970,50 60 Rp 156.499.812,42 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 35 Orang Pegawai 4 Rp 30.000.000,00 4 Rp 66.791.603,75 4 Rp 57.708.275,75 4 Rp 63.374.962,42 4 Rp 60.624.970,50 20 Rp 278.499.812,42 01 18Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah Perjalanan Dinas 35 Rp 140.000.000,00 35 Rp 190.791.603,75 35 Rp 181.708.275,75 35 Rp 193.374.962,42 35 Rp 195.624.970,50 175 Rp 901.499.812,42 01 19Rapat-Rapat Koordinasi dan
Monitoring Kegiatan Dalam Daerah Jumlah Perjalanan Dinas 35 Rp 50.000.000,00 35 Rp 95.791.603,75 35 Rp 86.708.275,75 35 Rp 93.374.962,42 35 Rp 100.624.970,50 175 Rp 426.499.812,42
02 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 96% Rp 48.000.000,00 96% Rp 49.741.553,08 96% Rp 50.964.028,07 96% Rp 52.217.064,95 96% Rp 53.501.427,74 96% Rp 254.424.073,85 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 96% Rp 40.000.000,00 96% Rp 150.000.000,00 96% Rp 350.000.000,00 96% Rp 240.000.000,00 96% Rp 220.000.000,00 96% Rp 1.000.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2 Buah Kendaraan Roda 4 dan 10 Buah Kendaraan Roda 2
12 Rp 40.000.000,00 12 Rp 150.000.000,00 12 Rp 350.000.000,00 12 Rp 240.000.000,00 12 Rp 220.000.000,00 60 Rp 1.000.000.000,00
03 Program Peningkatan Disiplin
Pegawai 96% Rp 25.000.000,00 96% Rp 25.907.058,90 96% Rp 26.543.764,62 96% Rp 27.196.388,00 96% Rp 27.865.326,95 96% Rp 132.512.538,46 03 Program Peningkatan Disiplin
Pegawai 96% Rp 25.000.000,00 96% Rp 65.000.000,00 96% Rp 26.000.000,00 96% Rp 26.500.000,00 96% Rp 27.000.000,00 96% Rp 169.500.000,00
24Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya 35 Orang Pegawai 35 Rp 25.000.000,00 35 Rp 65.000.000,00 35 Rp 26.000.000,00 35 Rp 26.500.000,00 35 Rp 27.000.000,00 175 Rp 169.500.000,00 Tahun 2023
SOPD
1
KODE PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN KINERJA Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Perangkat Daerah Penanggung
Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 96% Rp 63.000.000,00 96% Rp 65.285.788,42 96% Rp 66.890.286,85 96% Rp 68.534.897,75 96% Rp 70.220.623,91 96% Rp 333.931.596,93
05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 96% Rp 55.000.000,00 96% Rp 185.000.000,00 96% Rp 184.000.000,00 96% Rp 185.000.000,00 96% Rp 190.000.000,00 96% Rp 499.000.000,00
Studi Banding Perpustakaan dan
Kearsipan 0 Rp - 0 Rp 100.000.000,00 0 Rp - 0 Rp 100.000.000,00 0 Rp 100.000.000,00 0 Rp 300.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan 4 org PNS 4 Rp 55.000.000,00 4 Rp 85.000.000,00 4 Rp 184.000.000,00 4 Rp 85.000.000,00 4 Rp 90.000.000,00 20 Rp 499.000.000,00
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
96% Rp 15.000.000,00 96% Rp 15.544.235,34 96% Rp 15.926.258,77 96% Rp 16.317.832,80 96% Rp 16.719.196,17 96% Rp 79.507.523,08
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
96% Rp 15.000.000,00 96% Rp 20.000.000,00 96% Rp 20.000.000,00 96% Rp 20.000.000,00 96% Rp 20.000.000,00 96% Rp 95.000.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
4 Buah Dokumen, DPA, RKA, Renja, LAKIP dan Capaian Kinerja
4 Rp 4.000.000,00 4 Rp 5.250.000,00 4 Rp 5.250.000,00 4 Rp 5.250.000,00 4 Rp 5.250.000,00 20 Rp 25.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1 Buah Dokumen
Laporan Keuangan 1 Rp 2.000.000,00 1 Rp 3.250.000,00 1 Rp 3.250.000,00 1 Rp 3.250.000,00 1 Rp 3.250.000,00 5 Rp 15.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
1 Buah Dokumen
Laporan Keuangan 1 Rp 4.000.000,00 1 Rp 5.250.000,00 1 Rp 5.250.000,00 1 Rp 5.250.000,00 1 Rp 5.250.000,00 5 Rp 25.000.000,00 Penyusunan LAKIP dan DPA 5 Buah Dokumen (LAKIP
dan RKA/DPA) 5 Rp 5.000.000,00 5 Rp 6.250.000,00 5 Rp 6.250.000,00 5 Rp 6.250.000,00 5 Rp 6.250.000,00 25 Rp 30.000.000,00
07 Program Peningkatan Peran Serta
dalam Pembangunan 96% Rp 74.000.000,00 96% Rp 76.684.894,33 96% Rp 78.569.543,28 96% Rp 80.501.308,47 96% Rp 82.481.367,77 96% Rp 392.237.113,85 07 Program Peningkatan Peran Serta
dalam Pembangunan 96% Rp 57.000.000,00 96% Rp 90.000.000,00 96% Rp 90.000.000,00 96% Rp 90.000.000,00 96% Rp 210.000.000,00 96% Rp 537.000.000,00
Penunjang Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga
Mengikuti Pameran Pembangunan, Karnaval Budaya dan Lomba Perahu Hias
2 Rp 57.000.000,00 2 Rp 90.000.000,00 2 Rp 90.000.000,00 2 Rp 90.000.000,00 2 Rp 210.000.000,00 10 Rp 537.000.000,00
15 Program Pengelolaan
Perpustakaan dan Arsip Daerah 96% Rp 90.000.000,00 96% Rp 93.265.412,02 96% Rp 95.557.552,64 96% Rp 97.906.996,79 96% Rp 100.315.177,02 96% Rp 477.045.138,47 15 Program Pengelolaan
Perpustakaan dan Arsip Daerah 96% Rp 75.000.000,00 96% Rp 470.000.000,00 96% Rp 350.000.000,00 96% Rp 375.000.000,00 96% Rp 375.000.000,00 96% Rp 1.645.000.000,00
Bimbingan Teknis Pengembangan Perpustakaan Jumlah Aparatur Mengikuti Peningkatan SDM Pengelola Perpustakaan 5 Rp 35.000.000,00 5 Rp 235.000.000,00 5 Rp 162.500.000,00 5 Rp 125.000.000,00 5 Rp 175.000.000,00 25 Rp 732.500.000,00
Bimbingan Teknis Pengembangan Kearsipan Jumlah Aparatur Mengikuti Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan 4 Rp 35.000.000,00 4 Rp 235.000.000,00 4 Rp 162.500.000,00 4 Rp 125.000.000,00 4 Rp 175.000.000,00 20 Rp 732.500.000,00
Diklat Kearsipan Daerah
Jumlah OPD, Kelurahan dan desa, organisasi kemasyarakatan dan Perusahaan Swasta yang mengikuti Bimbingan Teknis
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Sosialisasi Kearsipan Daerah
Jumlah OPD, Kelurahan dan desa, organisasi kemasyarakatan dan Perusahaan Swasta yang mengikuti Sosilaisasi
1 Rp 5.000.000,00 1 Rp - 1 Rp 25.000.000,00 1 Rp - 1 Rp 25.000.000,00 5 Rp 55.000.000,00
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
96% Rp 72.500.000,00 96% Rp 75.130.470,80 96% Rp 76.976.917,40 96% Rp 78.869.525,19 96% Rp 80.809.448,15 96% Rp 384.286.361,54
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
96% Rp 72.500.000,00 96% Rp 430.000.000,00 96% Rp 550.000.000,00 96% Rp 590.000.000,00 96% Rp 590.000.000,00 96% Rp 2.232.500.000,00
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
8 buah Dokumen Daftar
Arsip 8 Rp 20.000.000,00 8 Rp 105.000.000,00 8 Rp 179.166.666,67 8 Rp 192.500.000,00 8 Rp 192.500.000,00 40 Rp 689.166.666,67 Penyusunan Sistem Kearsipan DaerahRancangan Produk
Hukum 2 Rp 27.500.000,00 2 Rp 215.000.000,00 2 Rp 186.666.666,67 2 Rp 200.000.000,00 2 Rp 200.000.000,00 10 Rp 829.166.666,67
Pembinaan dan Monitoring
Penilaian OPD yang mengelola Arsip Secara Baku
38 Rp 25.000.000,00 38 Rp 110.000.000,00 38 Rp 184.166.666,67 38 Rp 197.500.000,00 38 Rp 197.500.000,00 190 Rp 714.166.666,67
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pengembangan Perpustakaan
96% Rp 320.000.000,00 96% Rp 331.610.353,86 96% Rp 339.760.187,17 96% Rp 348.113.766,36 96% Rp 356.676.184,95 96% Rp 1.696.160.492,33
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pengembangan Perpustakaan
96% Rp 295.000.000,00 96% Rp 1.025.000.000,00 96% Rp 1.296.000.000,00 96% Rp 1.110.000.000,00 96% Rp 1.280.000.000,00 96% Rp 5.006.000.000,00
Pengembangan Minat dan Budaya Baca
Pelayanan Perpustakaan Keliling untuk sekolah dan Desa/Kelurahan di 8 Kecamatan
8 Rp 30.000.000,00 8 Rp 120.000.000,00 8 Rp 120.000.000,00 8 Rp 122.500.000,00 8 Rp 122.500.000,00 40 Rp 515.000.000,00
Pelaksanaan Pengembangan
Perpustakaan SDM Pustakawan 5 Rp 35.000.000,00 5 Rp 125.000.000,00 5 Rp 125.000.000,00 5 Rp 127.500.000,00 5 Rp 127.500.000,00 25 Rp 540.000.000,00
Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah
Insentif Pengelola Perpustakaan Desa 50 org/12 Bln dan ATK dan Pengadaan Buku untuk Perpustakaan Desa
50 Rp 30.000.000,00 50 Rp 125.000.000,00 50 Rp 125.000.000,00 50 Rp 142.500.000,00 50 Rp 142.500.000,00 250 Rp 565.000.000,00
Pengelolaan Bahan Pustaka Secara Teknis Perpustakaan
Jumlah Buku Baru yang
teregister 1500 Rp 15.000.000,00 1500 Rp 105.000.000,00 1500 Rp 105.000.000,00 1500 Rp 107.500.000,00 1500 Rp 107.500.000,00 7500 Rp 440.000.000,00 Lomba Bercerita Tingkat SD/MI 60 Orang / Peserta 60 Rp 40.000.000,00 60 Rp 130.000.000,00 60 Rp 130.000.000,00 60 Rp 142.500.000,00 60 Rp 142.500.000,00 300 Rp 585.000.000,00 Perawatan Bahan Pustaka Jumlah Pemeliharaan
Buku 1 Rp 5.000.000,00 1 Rp 100.000.000,00 1 Rp 100.000.000,00 1 Rp 107.500.000,00 1 Rp 107.500.000,00 5 Rp 420.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan
desa di Kabupaten Pulang Pisau
Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan Desa di 8 Kecamatan
8 Rp 20.000.000,00 8 Rp 110.000.000,00 8 Rp 110.000.000,00 8 Rp 117.500.000,00 8 Rp 117.500.000,00 40 Rp 475.000.000,00
Revitalisasi perpustakaan
Jumlah Peserta Pelatihan Komputer dan Keterampilan lainnya
100 Rp 120.000.000,00 100 Rp 210.000.000,00 100 Rp 210.000.000,00 100 Rp 242.500.000,00 100 Rp 242.500.000,00 500 Rp 1.025.000.000,00
Rapat Koordinasi Perpustakaan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021
Jumlah Peserta Rakor
Perpustakaan 100 Rp - 100 Rp - 100 Rp 271.000.000,00 100 Rp - 100 Rp - 500 Rp 271.000.000,00 Book Fair & Expo Pulang Pisau tahun
2023
Jumlah Pengunjung
Pameran 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 1000 Rp 170.000.000,00 1000 Rp 170.000.000,00
Program Peningkatan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Daerah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Program Peningkatan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Daerah
96% Rp 33.900.000,00 96% Rp - 96% Rp - 96% Rp - 96% Rp - 96% Rp 33.900.000,00
Pelaksanaan SPIP Terget Level 2 Rp 33.900.000,00 2 Rp - 3 Rp - 3 Rp - 3 Rp - 13 Rp 33.900.000,00
Rehab Gedung Layanan
Perpustakaan 96% Rp 2.000.000.000,00 96% Rp 2.072.564.711,61 96% Rp 2.123.501.169,79 96% Rp 2.175.711.039,76 96% Rp 2.229.226.155,93 96% Rp 10.601.003.077,09 Rehab Gedung Layanan
Perpustakaan 96% Rp 2.100.000.000,00 96% Rp - 96% Rp - 96% Rp - 96% Rp - 96% Rp 2.100.000.000,00
Renovasi Gedung Layanan perpustakaan Provinsi/Kabupaten/Kota 1 gedung 1 Rp 2.100.000.000,00 1 Rp 2.100.000.000,00 Pengembangan Koleksi Perpustakaan 96% Rp 225.000.000,00 96% Rp 233.163.530,06 96% Rp 238.893.881,60 96% Rp 244.767.491,97 96% Rp 250.787.942,54 96% Rp 1.192.612.846,17 Pengembangan Koleksi Perpustakaan 96% Rp 225.000.000,00 96% Rp 225.000.000,00 96% Rp 225.000.000,00 96% Rp 225.000.000,00 96% Rp 225.000.000,00 96% Rp 1.125.000.000,00
Pengadaan Bahan Perpustakaan 1500 Eksemplar 1500 Rp 225.000.000,00 1500 Rp 225.000.000,00 1500 Rp 225.000.000,00 1500 Rp 225.000.000,00 1500 Rp 225.000.000,00 7500 Rp 1.125.000.000,00
Pulang Pisau, April 2019
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pulang Pisau ,
Drs. WIDIHARSONO, MP Pembina Utama Muda NIP 196712301993031007