Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo 64
Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo 65
BAB VIII P E N U T U P
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran RPJM Daerah Tahun 2017-2022 (Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomo 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022).
Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas PMD Dalduk dan KB untuk menyusun program dan kegiatan sampai dengan tahun 2022, sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Tahun 2017–2022 dan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas PMD Dalduk dan KB
Wates, 20 Desember 2017
Plt. KEPALA Dinas PMD Dalduk dan KB KABUPATEN KULON PROGO
JUMANTO,SH Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19610915 199403 2 005
LAMPIRAN
RPJMD Kab KP RPJMD KAB> KULON PROGO
PROGRAM:
Advokasi dan pengendalian penduduk
INDIKATOR:
Indeks Advokasi danPengendalian Penduduk (%)
VISI BUPATI Terwujudnya
masyarakat Kulon Progo
yang sejahtera,
aman, tentram, berkarakter
dan berbudaya berdasarkan
iman dan taqwa
MISI KE-1 BUPATI Mewujudkan
SDM yang sehat ,berprestasi,
mandiri, berkarakter
MISI KE-2 BUPATI
Menciptakan sistem perekonomia
n yang berbasis kerakyatan
MISI KE-1 BUPATI Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tentram
TUJUAN Terwujudnya
SDM yang berkualitas
TUJUAN
Pertumbuhan dan Pemerataan
Ekonomi
TUJUAN
Mewujudkan tata kelola pemerintahan
SASARAN
Meningkatn ya derajat kesehatan masyarakat
SASARAN Meningkatnya
pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan
dan pengurangan pengangguran
SASARAN Meningkatnya
kualitas penyelenggar
aan pemerintahan
dan pelayanan publik yang responsif dan
akuntabel
INDIKATOR SASARAN
Angka harapan hidup
Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
INDIKATOR SASARAN
Angka Kemiskinan
INDIKATOR SASARAN
Nilai AKIP
Opini BPK
Indeks Kepuasaan Masyarakat
TUJUAN KE-1 DPMDPPKB
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
TUJUAN KE-2 DPMDPPKB Meningkatny
a pemerataan
dan pendapatan masyarakat
TUJUAN KE-3 DPMDPPKB Meningkatnya
kualitas penyelenggaraa n pemerintahan
dan pelayanan publik yang responsif dan
akuntabel
SASARAN Meningkatnya
kapasitas otonomi desa
SASARAN Meningkatnya
ketahanan keluarga
SASARAN Meningkatnya
partisipasi masyarakat
dalam pembangunan
PROGRAM:
Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga
INDIKATOR:
Indeks Pembinaan Keluarga Berencana (%)
PROGRAM:
Program Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
INDIKATOR:
Capaian Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat (%)
PROGRAM:
Program Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa
INDIKATOR:
Capaian Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa (%)
RENSTRA DPMDPPKB KB Kab KP
PROGRAM:
Advokassi dan Pengendalian Penduduk INDIKATOR:
Indeks Advokassi dan Pengendalian Penduduk (%)
RPJMD KAB KULON PROGO
RPJMD KAB KULON PROGO
VISI BUPATI Terwujudnya
masyarakat Kulon Progo
yang sejahtera,
aman, tentram, berkarakter
dan berbudaya berdasarkan
iman dan taqwa
MISI KE-1 BUPATI Mewujudkan
SDM yang sehat ,berprestasi,
mandiri, berkarakter
MISI KE-2 BUPATI
Menciptakan sistem perekonomi
an yang berbasis kerakyatan
MISI KE-1 BUPATI Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tentram
TUJUAN Terwujudny a SDM yang
berkualitas
TUJUAN
Pertumbuhan dan Pemerataan
Ekonomi
TUJUAN
Mewujudkan tata kelola pemerintahan
SASARAN
Meningkat nya derajat
kesehatan masyaraka
t
SASARAN Meningkatnya
pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan
dan pengurangan penganggura
n
SASARAN Meningkatnya
kualitas penyelenggar
aan pemerintahan
dan pelayanan publik yang responsif dan
akuntabel
INDIKATOR SASARAN
Angka harapan
hidup
Angka Kematian Ibu
Angka Kematian
Bayi
INDIKATOR SASARAN
Angka Kemiskinan
INDIKATOR SASARAN
Nilai AKIP
Opini BPK
Indeks Kepuasaan Masyarakat
TUJUAN KE-1 DPMDPPKB
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
TUJUAN KE-2 DPMDPPKB Meningkatny
a pemerataan
dan pendapatan masyarakat
TUJUAN KE-3 DPMDPPKB Meningkatnya
kualitas penyelenggaraa n pemerintahan
dan pelayanan publik yang responsif dan
akuntabel
SASARAN Meningkatnya
kapasitas otonomi desa
SASARAN Meningkatny
a ketahanan keluarga
SASARAN Meningkatnya
partisipasi masyarakat
dalam pembangunan
PROGRAM:
Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga
INDIKATOR:
Indeks Pembinaan Keluarga Berencana (%)
PROGRAM:
Program Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
INDIKATOR:
Capaian Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat (%)
PROGRAM:
Program Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa
INDIKATOR:
Capaian Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa (%)
RENSTRA DPMDPPKB KB Kab KP
PROGRAM:
Advokassi dan Pengendalian Penduduk INDIKATOR:
Indeks Advokassi dan Pengendalian Penduduk (%)
RPJMD KAB KULON PROGO
Lampiran 2.Sasaran, Indikator Sasaran Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo
N
o. Sasaran
Indikator
Sasaran Satuan Cara Penghitungan
Target IKU SKPD
2017 2018 2019 2020 2021 2022
(1
) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(10)
(11)
1.
Terwujudnya Keluarga Sejahtera
1 Indeka Pembinaan Keluarga Berencana
% (partisipasi KB aktif/ Jumlah PUS X40% ) +(Jumlah PIK Remaja Jalur Sekolah/Jumlah Sekolah Menengah Atas Sederajat x 10%) +(Jumlah PIK remaja Jalur
masyarakat/Jumlah Desa dan Kelurahan x 10%) + (Jumlah keluarga yang masuk kel BKB/Jumlah keluarga sasaran BKB x10 % )+(Jumlah keluarga yang masuk kel BKR/Jumlah keluarga sasaran BKR x10 % (Jumlah keluarga yang masuk kel
BKL/Jumlah keluarga sasaran BKL x10
%)+( Jumlah kelompok UPPKS / Jumlah Keluarga x 10 %)
63.37 63.40 63.87 64.44 65.06 65.53
Jumlah peserta KB aktif 45.670 45.725 45.780 45.835 45.890 45.945
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 64.266 64.333 64.398 64.462 64.527 64.591
Jumlah PIK Remaja Jalur Sekolah 27 28 29 30 31 32
Jumlah Sekolah Menengah Atas Sederajat 54 54 54 54 54 54
Jumlah PIK remaja Jalur masyarakat 31 31 32 33 34 34
Jumlah Desa dan Kelurahan 88 88 88 88 88 88
Jumlah keluarga yang masuk kel BKB 11.122 11.678 12.320 13.060 13.908 14.743 Jumlah keluarga sasaran BKB 13.130 13.787 14.476 15.200 15.960 16.758
(1
) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(10)
(11) Jumlah keluarga yang masuk kel BKR 4.454 4.458 4.467 4.476 4.490 4.503 Jumlah keluarga sasaran BKR 5.239 5.344 5.354 5.360 5.365 5.371 Jumlah keluarga yang masuk kel BKL/ 4.565 4.611 4.657 4.703 4.750 4.798 Jumlah keluarga sasaran BKL 5.499 5.554 5.526 5.471 5.416 5.362
Jumlah kelompok UPPKS 15.234 15.386 15.494 5.572 15.618 15.634
Jumlah Keluarga 132.916 134.245 134.916 135.321 35.456 135.592 2 Indeks
Advokasi dan Pengendalian penduduk
(%) (Dokumen Data Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang tersusun /Jumlah Total Dokumen Data
Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang harus dimiliki x
40%)+(Jumlah Sekolah SLTP yang mendapt pendidikan kependudukan /jumlah SLTPx 30
%)+((100-(jumlah PUS dengan usia istri di bawah 21 tahun/jumlah PUS)x30)
60.22 60.24 62.07 63.91 65.74 65.75
Dokumen Data Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang tersusun
1 1 1 2 3 4
Jumlah Total Dokumen Data Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang harus dimiliki
1 1 3 3 3 4
Jumlah Sekolah SLTP yang mendapt pendidikan kependudukan
- - 5 10 15 15
jumlah SLTP 82 82 82 82 82 82 Jumlah PUS dengan usia istri di bawah 21
tahun
21.824 21.920 22.041 22.146 22.241 22.369
jumlah PUS) 66.944 67.343 67.756 68.122 68.455 68.892
(1
) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(10)
(11)
2.
Capaian Penguatan Kelembagaan dan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
%
((Jumlah swadaya masyarakat/ Jumlah Dana Program x 30 %) + (jumlah profil desa ter update/jumlah desa dan
kelurahanx20%)+ (Jumlah PKK aktif, LPMD aktif /Jumlah PKK dan LPMD x20%)+
(BUMDes kondisi baik/Jumlah BUMDes15%)+(Pasar Desa kondisi baik/jumlah pasar desa x 15%))
45.17 52.21 58.34 61.44 63.84 67.35
Jumlah swadaya masyarakat 330.000.0 00
465.000.0 000
552.000.00 0
580.500.0 00
644.000.0 00
735.000.0 00
Jumlah Dana Program 1.250.000.
000
1.350.000 .000
1.350.000.
000
1.450.000 .000
1.450.000 .000
1.450.000 .000
Jjumlah profil desa ter update 34 40 45 50 55 62
Jumlah desa dan kelurahan 88 88 88 88 88 88
Jumlah PKK aktif, LPMD aktif 138 140 144 150 153 155
Jumlah PKK dan LPMD 176 176 176 176 176 176
BUMDes kondisi baik 25 37 45 47 50 54
Jumlah BUMDes15%)+( 87 87 87 87 87 87
Pasar Desa kondisi baik 15 17 20 22 22 23
Jumlah pasar desa 31 31 31 31 31 31
(1
) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(10)
(11) 3. Optimalnya tata
kelola
pemerintahan desa
Capaian penyelenggara an
pemerintahan desa
% ((Jumlah Perdes APBDes yang
disampaikan tepat waktu/jumlah Perdes APBDesx 100%)+(Jumlah Perdes RKPDes yang disampaikan tepat waktu/jumlah Perdes RKPDes x 100%) (jumlah realisasi penyerapan ADD, DD, Bagi hasil pajak dan retribusi/jumlah ADD, DD, Bagi hasil pajak dan retribusi x 100%)+(jumlah penyelesaian permasalahan penyelenggaraan
pemerintahan desa/jumlah permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa x100%)+(jumlah pengisian jabatan aparatur pemerintahan desa/jumlah jabatan aparatur pemerintahan desa yang kosong
x100%)+(jumlah desa tertib asset/jumlah desa x 100% ))/6
41,65 75,56 80,26 83,16 85,51 80,00
Jumlah Perdes APBDes yang disampaikan
tepat waktu
18 87 87 87 87 87
Jumlah Perdes APBDeS 87 87 87 87 87 87
Jumlah Perdes RKPDes yang disampaikan
tepat waktu
10 87 87 87 87 87
Jumlah Perdes RKPDes 87 87 87 87 87 87
Jumlah realisasi penyerapan ADD, DD, Bagi hasil pajak dan retribusi
121.500.00 0.000
124.537.50 0.000
127.575.000 .000
130.612.50 0.000
133.650.00 0.000
136.687.50 0.000 Jumlah ADD, DD, Bagi hasil pajak dan
retribusi
162.000.00 0.000
166.050.00 0.000
170.100.000 .000
174.150.00 0.000
178.200.00 0.000
182.250.00 0.000 Jumlah penyelesaian permasalahan
penyelenggaraan pemerintahan desa
7 10 10 10 10 10
jumlah permasalahan penyelenggaraan 16 16 16 16 16 16