• Tidak ada hasil yang ditemukan

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

INSPEKTUR DAERAH KOTA BLITAR

SUHARSONO, S.H., M.AP.

Pembina UtamaMuda NIP. 19600422 198503 1 009

2 3 5 6 7 8 9 10 04 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN Prosentase kecukupan pelayanan perkantoran 100% 743,793,900 APBD 100% 758,000,000

04 02 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening yang terbayarkan 4 rekening 78,800,000 APBD 4 rekening 80,800,000

04 02 01 01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya

16 unit 6,400,000 APBD 16 unit 6,400,000

04 02 01 01 04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia

60 jenis 39,867,000 APBD 60 jenis 42,000,000

04 02 01 01 05 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia

10 jenis 41,244,000 APBD 10 jenis 43,000,000

04 02 01 01 06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia

6 jenis 3,000,000 APBD 6 jenis 3,300,000

04 02 01 01 07 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia

45 jenis 10,006,500 APBD 45 jenis 12,000,000

04 02 01 01 08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia

2 jenis 6,960,000 APBD 2 jenis 7,000,000

04 02 01 01 09 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia

5 paket 29,460,000 APBD 5 paket 31,000,000

04 02 01 01 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti

165 kali 245,698,700 APBD 165 kali 248,000,000

04 02 01 01 21 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi

21 jenis 78,462,800 APBD 21 jenis 79,000,000

04 02 01 01 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 unit 56,439,700 APBD 1 unit 79,500,000

04 02 01 01 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang terpelihara

4 mobil 68,170,000 APBD 4 mobil 70,000,000

04 02 01 01 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara

20 jenis 79,285,200 APBD 20 jenis 56,000,000 1

Tabel. 3.5.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

(Outcome) dan Kegiatan (Output) Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 04 02 01 02 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota

100% 417,462,900 100% 565,000,000

Prosentase Peserta Bimtek yang lulus

100% 100%

04 02 01 02 03 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

Jumlah peserta Bimtek/Diklat Teknis/ PKS

60 peserta 357,462,900 APBD 65 peserta 500,000,000

04 02 01 02 04 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti

5 even 50,000,000 APBD 5 even 55,000,000

04 02 01 02 05 Penyebarluasan informasi program/kegiatan PD

Jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatan PD

1 kali 10,000,000 APBD 1 kali 10,000,000

04 02 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan

100% 20,000,000 100% 20,000,000

04 02 01 03 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD

Jumlah jenis dokumen yang tersusun 7 dokumen (Tersusunnya PK,LAKIP, LKPJ Walikota (Inspektorat), LPPD (Inspektorat), Evaluasi Renja (tribulan), Evaluasi Renstra (tahunan), Monev Pelaksanaan Pengawasan)

7 dokumen 10,000,000 APBD 7 dokumen 10,000,000

04 02 01 03 03 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Jumlah jenis dokumen yang tersusun 6 dokumen (Tersusunnya Renstra, Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA)

6 dokumen 10,000,000 APBD 6 dokumen 10,000,000

01 Persentase OPD yang tidak mendapatkan temuan yang berindikasi kerugian daerah

82% 83%

Persentase kasus/pengaduan

masyarakat yang ditangani

95% 96%

Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang selesai ditindaklanjuti 90% 90% 1,843,000,000 1,279,329,100 04 02 05 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti

85% 87.5%

Persentase SPIP OPD yang telah dievaluasi

40% 60.0%

Prosentase OPD yang telah diusulkan sebagai zona integritas

7% 14%

Persentase SAKIP OPD yang telah dievaluasi

100% 100%

04 02 01 05 01 Jumlah dokumen Ikhtisar Laporan

Hasil Pemeriksaan (ILHP),

2 dokumen 26,853,000 APBD 2 dokumen 60,000,000

Jumlah Rakor Pengawasan 2 kali 2 kali

04 02 01 05 02 Jumlah Pemeriksaan Reguler 12 kali 12 kali

Jumlah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

10 kali 10 kali

Jumlah Reviu 55 kali 55 kali

Jumlah Evaluasi 29 kali 29 kali

Jumlah Monitoring 36 kali 36 kali

04 02 01 05 03 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda

Jumlah kasus pengaduan yang diterima

30 kali 36,918,400 APBD 30 kali 50,000,000

04 02 01 05 04 Pengendalian PNS Jumlah kegiatan sidak PNS Kota Blitar

5 kali 24,311,600 APBD 5 kali 30,000,000

04 02 01 05 05 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Jumlah kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang tersusun 4 dokumen (Standart Audit, Kode Etik Audit, SOP, IAC) 24,261,200 APBD 4 dokumen (Standart Audit, Kode Etik Audit, SOP, IAC) 120,000,000

04 02 01 05 06 - Jumlah pemantauan dan

pemutakhiran data TLHP APIP

30 kali 56,125,000 APBD 30 kali 70,000,000

- Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data TLHP BPK RI

4 kali 4 kali

Jumlah pelaksnaan Pengusulan dan penghapusan rekomendasi

2 kali 2 kali

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

1,843,000,000

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala 363,450,500 APBD 550,000,000 1,279,329,100 04 02 05 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

(Outcome) dan Kegiatan (Output) Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

04 02 01 06 07 Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Jumlah pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)

1 kali 17,655,800 APBD 1 kali 30,000,000

04 02 01 06 08 Pengawalan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Tersusunnya laporan hasil PMPRB 1 dokumen 29,011,200 APBD 1 dokumen 60,000,000

04 02 01 06 09 Jumlah Monitoring dan Evaluasi

SPI pada OPD

11 OPD 16 OPD

Jumlah Koordinasi Peningkatan Level

2 kali 2 kali

Jumlah Sosialisasi SPIP 1 kali 1 kali

Jumlah Sosialisasi ZI Tahun 2017 1 kali 250,000,000 APBD 1 kali 180,000,000

Jumlah penilaian Mandiri ZI tahun 2018

2 OPD 4 OPD

Jumlah Sosialisasi Saber Pungli 1 kali 256,853,000 APBD 1 kali 370,000,000

Jumlah penanganan

kasus/pengaduan yang diterima

3 kali 3 kali

Jumlah Laporan Saber Pungli yang tersusun

3 dokumen 3 dokumen

Fasilitasi Pengawasan Eksternal dan APIP Lainnya

Jumlah fasilitasi Pemeriksaan Eksternal dan APIP Lainnya

4 kali 162,929,200 APBD 4 kali 113,000,000

TOTAL 2,460,585,900 3,186,000,000

210,000,000

Pencanangan Zona Integritas

Sapu Bersih Pungutan Liar

Dokumen terkait