TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
INSPEKTUR DAERAH KOTA BLITAR
SUHARSONO, S.H., M.AP.
Pembina UtamaMuda NIP. 19600422 198503 1 009
2 3 5 6 7 8 9 10 04 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN Prosentase kecukupan pelayanan perkantoran 100% 743,793,900 APBD 100% 758,000,000
04 02 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang terbayarkan 4 rekening 78,800,000 APBD 4 rekening 80,800,000
04 02 01 01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya
16 unit 6,400,000 APBD 16 unit 6,400,000
04 02 01 01 04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia
60 jenis 39,867,000 APBD 60 jenis 42,000,000
04 02 01 01 05 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
10 jenis 41,244,000 APBD 10 jenis 43,000,000
04 02 01 01 06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia
6 jenis 3,000,000 APBD 6 jenis 3,300,000
04 02 01 01 07 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia
45 jenis 10,006,500 APBD 45 jenis 12,000,000
04 02 01 01 08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
2 jenis 6,960,000 APBD 2 jenis 7,000,000
04 02 01 01 09 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia
5 paket 29,460,000 APBD 5 paket 31,000,000
04 02 01 01 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti
165 kali 245,698,700 APBD 165 kali 248,000,000
04 02 01 01 21 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi
21 jenis 78,462,800 APBD 21 jenis 79,000,000
04 02 01 01 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
1 unit 56,439,700 APBD 1 unit 79,500,000
04 02 01 01 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang terpelihara
4 mobil 68,170,000 APBD 4 mobil 70,000,000
04 02 01 01 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara
20 jenis 79,285,200 APBD 20 jenis 56,000,000 1
Tabel. 3.5.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(Outcome) dan Kegiatan (Output) Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 04 02 01 02 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota
100% 417,462,900 100% 565,000,000
Prosentase Peserta Bimtek yang lulus
100% 100%
04 02 01 02 03 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
Jumlah peserta Bimtek/Diklat Teknis/ PKS
60 peserta 357,462,900 APBD 65 peserta 500,000,000
04 02 01 02 04 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti
5 even 50,000,000 APBD 5 even 55,000,000
04 02 01 02 05 Penyebarluasan informasi program/kegiatan PD
Jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatan PD
1 kali 10,000,000 APBD 1 kali 10,000,000
04 02 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan
100% 20,000,000 100% 20,000,000
04 02 01 03 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD
Jumlah jenis dokumen yang tersusun 7 dokumen (Tersusunnya PK,LAKIP, LKPJ Walikota (Inspektorat), LPPD (Inspektorat), Evaluasi Renja (tribulan), Evaluasi Renstra (tahunan), Monev Pelaksanaan Pengawasan)
7 dokumen 10,000,000 APBD 7 dokumen 10,000,000
04 02 01 03 03 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Jumlah jenis dokumen yang tersusun 6 dokumen (Tersusunnya Renstra, Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA)
6 dokumen 10,000,000 APBD 6 dokumen 10,000,000
01 Persentase OPD yang tidak mendapatkan temuan yang berindikasi kerugian daerah
82% 83%
Persentase kasus/pengaduan
masyarakat yang ditangani
95% 96%
Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang selesai ditindaklanjuti 90% 90% 1,843,000,000 1,279,329,100 04 02 05 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti
85% 87.5%
Persentase SPIP OPD yang telah dievaluasi
40% 60.0%
Prosentase OPD yang telah diusulkan sebagai zona integritas
7% 14%
Persentase SAKIP OPD yang telah dievaluasi
100% 100%
04 02 01 05 01 Jumlah dokumen Ikhtisar Laporan
Hasil Pemeriksaan (ILHP),
2 dokumen 26,853,000 APBD 2 dokumen 60,000,000
Jumlah Rakor Pengawasan 2 kali 2 kali
04 02 01 05 02 Jumlah Pemeriksaan Reguler 12 kali 12 kali
Jumlah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
10 kali 10 kali
Jumlah Reviu 55 kali 55 kali
Jumlah Evaluasi 29 kali 29 kali
Jumlah Monitoring 36 kali 36 kali
04 02 01 05 03 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda
Jumlah kasus pengaduan yang diterima
30 kali 36,918,400 APBD 30 kali 50,000,000
04 02 01 05 04 Pengendalian PNS Jumlah kegiatan sidak PNS Kota Blitar
5 kali 24,311,600 APBD 5 kali 30,000,000
04 02 01 05 05 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Jumlah kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang tersusun 4 dokumen (Standart Audit, Kode Etik Audit, SOP, IAC) 24,261,200 APBD 4 dokumen (Standart Audit, Kode Etik Audit, SOP, IAC) 120,000,000
04 02 01 05 06 - Jumlah pemantauan dan
pemutakhiran data TLHP APIP
30 kali 56,125,000 APBD 30 kali 70,000,000
- Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data TLHP BPK RI
4 kali 4 kali
Jumlah pelaksnaan Pengusulan dan penghapusan rekomendasi
2 kali 2 kali
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
1,843,000,000
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala 363,450,500 APBD 550,000,000 1,279,329,100 04 02 05 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(Outcome) dan Kegiatan (Output) Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
04 02 01 06 07 Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Jumlah pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)
1 kali 17,655,800 APBD 1 kali 30,000,000
04 02 01 06 08 Pengawalan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tersusunnya laporan hasil PMPRB 1 dokumen 29,011,200 APBD 1 dokumen 60,000,000
04 02 01 06 09 Jumlah Monitoring dan Evaluasi
SPI pada OPD
11 OPD 16 OPD
Jumlah Koordinasi Peningkatan Level
2 kali 2 kali
Jumlah Sosialisasi SPIP 1 kali 1 kali
Jumlah Sosialisasi ZI Tahun 2017 1 kali 250,000,000 APBD 1 kali 180,000,000
Jumlah penilaian Mandiri ZI tahun 2018
2 OPD 4 OPD
Jumlah Sosialisasi Saber Pungli 1 kali 256,853,000 APBD 1 kali 370,000,000
Jumlah penanganan
kasus/pengaduan yang diterima
3 kali 3 kali
Jumlah Laporan Saber Pungli yang tersusun
3 dokumen 3 dokumen
Fasilitasi Pengawasan Eksternal dan APIP Lainnya
Jumlah fasilitasi Pemeriksaan Eksternal dan APIP Lainnya
4 kali 162,929,200 APBD 4 kali 113,000,000
TOTAL 2,460,585,900 3,186,000,000
210,000,000
Pencanangan Zona Integritas
Sapu Bersih Pungutan Liar