• Tidak ada hasil yang ditemukan

JENIS BELANJA

Dalam dokumen ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Halaman 181-200)

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

: 1 Tahun 2013 23 Januari 2013

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 295.735.599.327,00 Urusan Wajib 23.401.419.000,00 139.746.620.335,00 132.587.559.992,00 1 57.389.197.094,00 Pendidikan 2.548.480.000,00 9.831.574.094,00 45.009.143.000,00 1.01 56.855.197.094,00 Dinas Pendidikan 2.330.861.000,00 9.615.193.094,00 44.909.143.000,00 1.01 . 1.01.01 778.092.594,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.475.000,00 775.617.594,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01

778.092.594,00 0,00

775.617.594,00 2.475.000,00

Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20

584.500.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 450.000,00 31.500.000,00 552.550.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

158.450.000,00 158.000.000,00

0,00 450.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

31.500.000,00 0,00

31.500.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

394.550.000,00 394.550.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42

113.236.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 51.250.000,00 61.986.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 05

38.236.000,00 0,00

24.736.000,00 13.500.000,00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 05 . 03

75.000.000,00 0,00

37.250.000,00 37.750.000,00

Penilaian Angka Kredit Pejabat fungsional 1.01 . 1.01.01 . 05 . 07

983.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 394.000.000,00 589.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15

500.500.000,00 0,00

491.425.000,00 9.075.000,00

Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

50.000.000,00 0,00

48.575.000,00 1.425.000,00

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18

382.500.000,00 0,00

7.900.000,00 374.600.000,00

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

50.000.000,00 0,00

41.100.000,00 8.900.000,00

Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 65

35.427.911.100,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 844.487.500,00 3.126.030.800,00 31.457.392.800,00 1.01 . 1.01.01 . 16

1.483.000.000,00 1.483.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01

50.000.000,00 46.500.000,00

2.125.000,00 1.375.000,00

Pengadaan perlengkapan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 20

500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

400.000.000,00 0,00

226.300.000,00 173.700.000,00

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58

625.000.000,00 0,00

621.700.000,00 3.300.000,00

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

83.000.000,00 0,00

1.300.000,00 81.700.000,00

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

100.000.000,00 0,00

84.700.000,00 15.300.000,00

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69

100.000.000,00 0,00

86.250.000,00 13.750.000,00

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

100.000.000,00 0,00

6.800.000,00 93.200.000,00

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 76

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

114.020.000,00 0,00

74.870.000,00 39.150.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78

475.000.000,00 0,00

420.700.000,00 54.300.000,00

Pelaksanaan Ujian Akhir SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

200.000.000,00 21.200.000,00

158.562.500,00 20.237.500,00

Pelaksanaan Ujian Akhir SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

150.000.000,00 0,00

131.500.000,00 18.500.000,00

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa (SD) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

10.729.818.600,00 9.838.629.600,00

784.414.000,00 106.775.000,00

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD/MI 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93

20.318.072.500,00 19.568.063.200,00

526.809.300,00 223.200.000,00

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (Sisa DAK Tahun Sebelumnya) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 95

14.660.757.400,00

Program Pendidikan Menengah 407.550.000,00 1.354.007.200,00 12.899.200.200,00 1.01 . 1.01.01 . 17

425.500.000,00 400.500.000,00

24.500.000,00 500.000,00

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18

26.575.000,00 0,00

26.575.000,00 0,00

Pengadaan perlengkapan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 20

700.000.000,00 700.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 41

12.223.484.400,00 11.422.855.200,00

681.529.200,00 119.100.000,00

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 44

20.300.000,00 0,00

15.875.000,00 4.425.000,00

Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 1.01 . 1.01.01 . 17 . 62

150.500.000,00 0,00

8.900.000,00 141.600.000,00

Penyelenggaraan paket C setara SMU 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63

80.000.000,00 0,00

45.625.000,00 34.375.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69

150.000.000,00 0,00

148.275.000,00 1.725.000,00

Menuju Sistem Manajemen Mutu SMM ISO 9001:2000 SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

331.898.000,00 323.000.000,00

3.823.000,00 5.075.000,00

Pengadaan sarana prasarana laboratorium dan paraktikum sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

500.000.000,00 345.000,00

398.905.000,00 100.750.000,00

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 1.01 . 1.01.01 . 17 . 75

52.500.000,00 52.500.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Tanah untuk Gedung Pendidikan Menengah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 76

632.000.000,00

Program Pendidikan Non Formal 226.580.000,00 405.420.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18

65.000.000,00 0,00

63.500.000,00 1.500.000,00

Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01

75.000.000,00 0,00

49.875.000,00 25.125.000,00

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03

57.500.000,00 0,00

55.450.000,00 2.050.000,00

Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

60.000.000,00 0,00

44.775.000,00 15.225.000,00

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

100.000.000,00 0,00

27.800.000,00 72.200.000,00

Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 07

67.500.000,00 0,00

59.450.000,00 8.050.000,00

Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 08

55.000.000,00 0,00

46.950.000,00 8.050.000,00

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 52.000.000,00 0,00 22.000.000,00 30.000.000,00

Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non format 1.01 . 1.01.01 . 18 . 11

100.000.000,00 0,00

35.620.000,00 64.380.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 13

3.125.700.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 278.472.500,00 2.847.227.500,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20

50.000.000,00 0,00

40.255.000,00 9.745.000,00

Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

90.000.000,00 0,00

48.500.000,00 41.500.000,00

pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03

2.920.700.000,00 0,00

2.731.872.500,00 188.827.500,00

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08

65.000.000,00 0,00

26.600.000,00 38.400.000,00

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09

45.000.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.375.000,00 43.625.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 21

45.000.000,00 0,00

43.625.000,00 1.375.000,00

Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 05

505.000.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 124.221.000,00 380.779.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 22

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.000.000,00 0,00

19.500.000,00 20.500.000,00

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01

75.000.000,00 0,00

40.600.000,00 34.400.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

75.000.000,00 0,00

44.379.000,00 30.621.000,00

Peningkatan Sistem Manajemen Mutu Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

50.000.000,00 0,00

33.200.000,00 16.800.000,00

Pembinaan UKS SD/MI; SMP/MTs dan SMA/SMK/MA 1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

265.000.000,00 0,00

243.100.000,00 21.900.000,00

Seleksi Calon Kepala Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 15

534.000.000,00

Kantor Arsip dan Perpustakaan 217.619.000,00 216.381.000,00 100.000.000,00 1.01 . 1.26.01

60.000.000,00

Program Pendidikan Non Formal 12.750.000,00 47.250.000,00 0,00 1.01 . 1.26.01 . 18

60.000.000,00 0,00

47.250.000,00 12.750.000,00

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.01 . 1.26.01 . 18 . 03

474.000.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 204.869.000,00 169.131.000,00 100.000.000,00 1.01 . 1.26.01 . 21

25.000.000,00 0,00

15.700.000,00 9.300.000,00

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 1.01 . 1.26.01 . 21 . 01 173.000.000,00 0,00 12.956.000,00 160.044.000,00

Pengembangan minat dan budaya baca 1.01 . 1.26.01 . 21 . 02

25.000.000,00 0,00

14.100.000,00 10.900.000,00

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

1.01 . 1.26.01 . 21 . 03

100.000.000,00 0,00

79.000.000,00 21.000.000,00

Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 1.01 . 1.26.01 . 21 . 05

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 1.01 . 1.26.01 . 21 . 09

25.000.000,00 0,00

21.600.000,00 3.400.000,00

Penataan dan Pengolahan Buku Perpustakaan 1.01 . 1.26.01 . 21 . 11

26.000.000,00 0,00

25.775.000,00 225.000,00

Pemeliharaan Bahan Pustaka 1.01 . 1.26.01 . 21 . 12 57.472.850.750,00 Kesehatan 6.622.318.500,00 40.540.929.500,00 10.309.602.750,00 1.02 17.751.814.750,00 Dinas Kesehatan 2.249.966.000,00 10.722.345.000,00 4.779.503.750,00 1.02 . 1.02.01 1.496.846.750,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 122.400.000,00 1.374.446.750,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01

1.496.846.750,00 0,00

1.374.446.750,00 122.400.000,00

Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

906.880.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.700.000,00 540.445.000,00 355.735.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

359.285.000,00 355.735.000,00

0,00 3.550.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07

193.220.000,00 0,00

190.195.000,00 3.025.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

289.875.000,00 0,00

286.500.000,00 3.375.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

64.500.000,00 0,00

63.750.000,00 750.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26

83.494.850,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 22.104.000,00 61.390.850,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 05

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 03

53.494.850,00 0,00

31.390.850,00 22.104.000,00

Penilaian angka kredit pejabat fungsional 1.02 . 1.02.01 . 05 . 07

25.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 12.915.000,00 12.085.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 25.000.000,00 0,00 12.085.000,00 12.915.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

2.808.372.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 15.210.000,00 2.730.962.000,00 62.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15

2.808.372.000,00 62.200.000,00

2.730.962.000,00 15.210.000,00

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

7.414.529.150,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.733.308.000,00 4.179.969.400,00 1.501.251.750,00 1.02 . 1.02.01 . 16

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

155.775.000,00 21.850.000,00

68.275.000,00 65.650.000,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

1.318.085.000,00 1.318.085.000,00

0,00 0,00

Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 40.000.000,00 0,00 34.800.000,00 5.200.000,00

Peningkatan kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

333.122.000,00 0,00

230.622.000,00 102.500.000,00

Peningkatan pelayanan kesehatan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

26.505.150,00 1.316.750,00

21.840.400,00 3.348.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14

1.483.152.000,00 0,00

1.479.552.000,00 3.600.000,00

Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

136.440.000,00 0,00

134.540.000,00 1.900.000,00

Penyediaan jasa sarana kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

3.000.000.000,00 0,00

2.148.040.000,00 851.960.000,00

Pelayanan kesehatan masyarakat yang dijamin oleh Pemerintah 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

163.600.000,00 160.000.000,00

2.175.000,00 1.425.000,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Icon Gubernur 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

757.850.000,00 0,00

60.125.000,00 697.725.000,00

Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

187.000.000,00

Program Pengawasan Obat dan Makanan 67.625.000,00 119.375.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 17

72.000.000,00 0,00

55.975.000,00 16.025.000,00

Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

115.000.000,00 0,00

63.400.000,00 51.600.000,00

Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

220.000.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 26.150.000,00 168.950.000,00 24.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

110.000.000,00 13.900.000,00

87.100.000,00 9.000.000,00

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

110.000.000,00 11.000.000,00

81.850.000,00 17.150.000,00

Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03

276.000.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 20.400.000,00 255.600.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20

276.000.000,00 0,00

255.600.000,00 20.400.000,00

Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

290.000.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 53.250.000,00 236.750.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21

175.000.000,00 0,00

168.250.000,00 6.750.000,00

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

115.000.000,00 0,00

68.500.000,00 46.500.000,00

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02

344.377.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 74.690.000,00 268.935.000,00 752.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

344.377.000,00 752.000,00

268.935.000,00 74.690.000,00

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

350.000.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 76.714.000,00 254.936.000,00 18.350.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23

270.000.000,00 9.500.000,00

204.211.000,00 56.289.000,00

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

80.000.000,00 8.850.000,00

50.725.000,00 20.425.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 06

25.000.000,00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 13.300.000,00 11.700.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 24

25.000.000,00 0,00

11.700.000,00 13.300.000,00

Pelayanan sunatan masal 1.02 . 1.02.01 . 24 . 04

2.816.315.000,00

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

2.816.315.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 25 2.816.315.000,00 2.816.315.000,00 0,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 14

8.000.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 8.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 30

8.000.000,00 0,00

8.000.000,00 0,00

Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

500.000.000,00

Program Pelayanan Kesehatan PNS 1.200.000,00 498.800.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 33

500.000.000,00 0,00

498.800.000,00 1.200.000,00

Pelayanan Kesehatan PNS dari Askes 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5

39.621.036.000,00

Rumah Sakit Umum Daerah 4.348.489.500,00 29.742.447.500,00 5.530.099.000,00 1.02 . 1.02.02

28.989.930.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.348.489.500,00 21.742.447.500,00 2.898.993.000,00 1.02 . 1.02.02 . 16

28.989.930.000,00 2.898.993.000,00

21.742.447.500,00 4.348.489.500,00

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 1.02 . 1.02.02 . 16 . 12

8.000.000.000,00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 8.000.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 24

8.000.000.000,00 0,00

8.000.000.000,00 0,00

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin diluar data BPS 1.02 . 1.02.02 . 24 . 11

2.631.106.000,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

2.631.106.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 26 1.466.609.000,00 1.466.609.000,00 0,00 0,00

penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) 1.02 . 1.02.02 . 26 . 04

350.000.000,00 350.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 16

350.000.000,00 350.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung/Tempat Sarana Kerja 1.02 . 1.02.02 . 26 . 28

464.497.000,00 464.497.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 26 . 29

100.000.000,00

Sekretariat Daerah 23.863.000,00 76.137.000,00 0,00 1.02 . 1.20.03

100.000.000,00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 23.863.000,00 76.137.000,00 0,00 1.02 . 1.20.03 . 24

100.000.000,00 0,00

76.137.000,00 23.863.000,00

Pelayanan sunatan masal 1.02 . 1.20.03 . 24 . 04

75.541.811.867,00

Pekerjaan Umum 626.181.500,00 15.811.988.550,00 59.103.641.817,00 1.03

57.262.973.867,00

Dinas Pekerjaan Umum 60.543.000,00 13.235.035.950,00 43.967.394.917,00 1.03 . 1.03.01

6.321.286.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.425.000,00 6.264.653.950,00 23.207.050,00 1.03 . 1.03.01 . 01

6.321.286.000,00 23.207.050,00

6.264.653.950,00 33.425.000,00

Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20

2.097.185.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 80.000.000,00 2.017.185.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

1.667.185.000,00 1.667.185.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

350.000.000,00 350.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Sarana Tempat Kerja 1.03 . 1.03.01 . 02 . 51

30.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 30.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 05

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 05 . 03

16.995.370.000,00

Program Peningkatan Jalan & Jembatan 0,00 6.600.000.000,00 10.395.370.000,00 1.03 . 1.03.01 . 07

924.170.000,00 924.170.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 02

6.600.000.000,00 0,00

6.600.000.000,00 0,00

Pengadaan Bahan Bangunan 1.03 . 1.03.01 . 07 . 03

3.920.000.000,00 3.920.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Ruas A sampai Z Infrastruktur Daerah 1.03 . 1.03.01 . 07 . 06

2.851.200.000,00 2.851.200.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jembatan (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 07

2.700.000.000,00 2.700.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Dalam Kota (PJDK) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 08

6.755.000.000,00

Program pembangunan jalan dan jembatan 0,00 0,00 6.755.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan jembatan (BKK Propinsi) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

765.000.000,00 765.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jalan Twin Road 1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Trotoar 1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 Halaman 5

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.140.000.000,00 3.140.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jembatan Infrastruktur Daerah 1.03 . 1.03.01 . 15 . 32

1.267.900.000,00

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0,00 0,00 1.267.900.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16

917.900.000,00 917.900.000,00

0,00 0,00

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

350.000.000,00 350.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Infrastruktur Daerah 1.03 . 1.03.01 . 16 . 06

4.668.133.017,00

Program pembangunan turap/talud/bronjong 0,00 0,00 4.668.133.017,00 1.03 . 1.03.01 . 17 1.995.000.000,00 1.995.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan turap/talud/bronjong 1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 673.133.017,00 673.133.017,00 0,00 0,00

Pembangunan turap/talud/bronjong Insfrastruktur Daerah 1.03 . 1.03.01 . 17 . 05

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan turap/talud/bronjong Infrastruktur Daerah (BKK Propinsi) 1.03 . 1.03.01 . 17 . 06

17.357.003.500,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 0,00 17.357.003.500,00 1.03 . 1.03.01 . 18

52.500.000,00 52.500.000,00

0,00 0,00

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 02

2.600.000.000,00 2.600.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 07

8.714.500.000,00 8.714.500.000,00

0,00 0,00

Pemeliharaan Jalan Desa dan Kabupaten 1.03 . 1.03.01 . 18 . 17

3.614.003.500,00 3.614.003.500,00

0,00 0,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Infrastruktur Daerah 1.03 . 1.03.01 . 18 . 18

2.376.000.000,00 2.376.000.000,00

0,00 0,00

Pemeliharaan Jalan (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 19

250.000.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 4.368.000,00 245.632.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 23

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1.03 . 1.03.01 . 23 . 10

200.000.000,00 0,00

195.632.000,00 4.368.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat 1.03 . 1.03.01 . 23 . 11

1.460.596.350,00

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 0,00 0,00 1.460.596.350,00 1.03 . 1.03.01 . 25

1.205.683.000,00 1.205.683.000,00

0,00 0,00

Peningkatan distribusi penyediaan air baku 1.03 . 1.03.01 . 25 . 06

254.913.350,00 254.913.350,00

0,00 0,00

Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku (Sisa DAK) 1.03 . 1.03.01 . 25 . 08

23.000.000,00

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,00 0,00 23.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 29 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 37.500.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 22.750.000,00 14.750.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 30

37.500.000,00 0,00

14.750.000,00 22.750.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Biaya Umum PPIP) 1.03 . 1.03.01 . 30 . 09

18.278.838.000,00

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 565.638.500,00 2.576.952.600,00 15.136.246.900,00 1.03 . 1.03.02

677.622.100,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 525.529.500,00 152.092.600,00 0,00 1.03 . 1.03.02 . 01

677.622.100,00 0,00

152.092.600,00 525.529.500,00

Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.03 . 1.03.02 . 01 . 20

646.488.900,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.150.000,00 335.000.000,00 310.338.900,00 1.03 . 1.03.02 . 02

134.100.000,00 134.100.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.02 . 02 . 05

177.388.900,00 176.238.900,00

0,00 1.150.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.03 . 1.03.02 . 02 . 07

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.02 . 02 . 22

145.000.000,00 0,00

145.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.02 . 02 . 24

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 1.03 . 1.03.02 . 02 . 30

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.03 . 1.03.02 . 02 . 42

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5

45.643.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 5.220.000,00 40.423.000,00 1.03 . 1.03.02 . 06 45.643.000,00 0,00 40.423.000,00 5.220.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.02 . 06 . 01

9.973.013.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

8.129.988.000,00 24.589.000,00 1.818.436.000,00 1.03 . 1.03.02 . 24 432.000.000,00 432.000.000,00 0,00 0,00

Rehabilitasi pintu air 1.03 . 1.03.02 . 24 . 13

166.895.000,00 0,00

166.895.000,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 1.03 . 1.03.02 . 24 . 14

296.000.000,00 0,00

296.000.000,00 0,00

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 1.03 . 1.03.02 . 24 . 15

150.000.000,00 0,00

139.840.000,00 10.160.000,00

Pemberdayaan petani pemakai air 1.03 . 1.03.02 . 24 . 16

535.890.400,00 535.890.400,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) 1.03 . 1.03.02 . 24 . 21

204.000.000,00 0,00

204.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Prasarana Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.02 . 24 . 25

230.000.000,00 0,00

219.681.000,00 10.319.000,00

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya.

1.03 . 1.03.02 . 24 . 28

750.000.000,00 750.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jaringan Drainase dan Springkler 1.03 . 1.03.02 . 24 . 29

377.886.600,00 377.886.600,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Dam dan Prasarana Irigasi 1.03 . 1.03.02 . 24 . 34

433.400.000,00 433.400.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Dam dan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.02 . 24 . 35 1.238.000.000,00 1.238.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Saluran 1.03 . 1.03.02 . 24 . 38 25.000.000,00 10.470.000,00 10.420.000,00 4.110.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Penelitian Tanah 1.03 . 1.03.02 . 24 . 40

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Jejeruk 1.03 . 1.03.02 . 24 . 42

75.000.000,00 0,00

75.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Bringin 1.03 . 1.03.02 . 24 . 43

75.000.000,00 0,00

75.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Gandong 1.03 . 1.03.02 . 24 . 44

75.000.000,00 0,00

75.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Gonggang 1.03 . 1.03.02 . 24 . 45

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Taji 1.03 . 1.03.02 . 24 . 46

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Purwodadi 1.03 . 1.03.02 . 24 . 47

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Survey Investigation Design (SID) Bidang Irigasi dan Drainase 1.03 . 1.03.02 . 24 . 51

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Survey Investigation Design (SID) Bidang Pengembangan Waduk, embung, sungai, rawa dan air tAnah

1.03 . 1.03.02 . 24 . 52

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Survey Investigation Design (SID) Bidang Pengendalian daya rusak air dan kekeringan 1.03 . 1.03.02 . 24 . 53 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

Survey Investigation Design (SID) Bidang Pengelolaan dan pengendalian air 1.03 . 1.03.02 . 24 . 54

206.600.000,00 0,00

206.600.000,00 0,00

Inventarisasi jaringan irigasi 1.03 . 1.03.02 . 24 . 56

675.000.000,00 675.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan Irigasi I 1.03 . 1.03.02 . 24 . 57

685.000.000,00 685.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan Irigasi II 1.03 . 1.03.02 . 24 . 58

967.541.000,00 967.541.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jaringan Irigasi I 1.03 . 1.03.02 . 24 . 61

648.000.000,00 648.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jaringan Irigasi II 1.03 . 1.03.02 . 24 . 62

1.144.800.000,00 1.144.800.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jaringan Irigasi III 1.03 . 1.03.02 . 24 . 63

232.000.000,00 232.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan/Pembangunan Jalan Inspeksi Pengairan 1.03 . 1.03.02 . 24 . 64

3.880.720.000,00

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 0,00 0,00 3.880.720.000,00 1.03 . 1.03.02 . 25

350.000.000,00 350.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan distribusi penyediaan air baku 1.03 . 1.03.02 . 25 . 06

630.720.000,00 630.720.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi/perbaikan saluran dan tembok pengaman 1.03 . 1.03.02 . 25 . 23

2.900.000.000,00 2.900.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan/pemeliharaan sumur-sumur air tanah 1.03 . 1.03.02 . 25 . 25

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

255.351.000,00

Program Pengendalian Banjir 9.150.000,00 231.001.000,00 15.200.000,00 1.03 . 1.03.02 . 28

67.640.000,00 15.200.000,00

44.215.000,00 8.225.000,00

Mitigasi Bencana Alam 1.03 . 1.03.02 . 28 . 12

87.711.000,00 0,00

86.786.000,00 925.000,00

Penanganan Kerusakan Akibat Daya Rusak Air 1.03 . 1.03.02 . 28 . 14

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai 1.03 . 1.03.02 . 28 . 15

2.800.000.000,00

Program Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 0,00 0,00 2.800.000.000,00 1.03 . 1.03.02 . 35

2.800.000.000,00 2.800.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Tanah Lahan Pengairan 1.03 . 1.03.02 . 35 . 01

5.200.659.000,00

Perumahan 307.260.000,00 717.259.000,00 4.176.140.000,00 1.04

5.000.659.000,00

Dinas Pekerjaan Umum 287.290.000,00 548.614.000,00 4.164.755.000,00 1.04 . 1.03.01

435.000.000,00

Program Pengembangan Perumahan 22.725.000,00 12.275.000,00 400.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15

35.000.000,00 0,00

12.275.000,00 22.725.000,00

Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 1.04 . 1.03.01 . 15 . 03

65.000.000,00 65.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan rumah sederhana layak huni 1.04 . 1.03.01 . 15 . 09

335.000.000,00 335.000.000,00

0,00 0,00

Penataan Jalan Lingkungan Pemukiman 1.04 . 1.03.01 . 15 . 10

315.659.000,00

Program Lingkungan Sehat Perumahan 209.700.000,00 105.959.000,00 0,00 1.04 . 1.03.01 . 16

65.659.000,00 0,00

14.759.000,00 50.900.000,00

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 1.04 . 1.03.01 . 16 . 02

250.000.000,00 0,00

91.200.000,00 158.800.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.04 . 1.03.01 . 16 . 06

2.000.000.000,00

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 42.375.000,00 142.870.000,00 1.814.755.000,00 1.04 . 1.03.01 . 19

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 1.04 . 1.03.01 . 19 . 05

100.000.000,00 0,00

67.900.000,00 32.100.000,00

Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 1.04 . 1.03.01 . 19 . 10

1.850.000.000,00 1.814.755.000,00

24.970.000,00 10.275.000,00

Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 1.04 . 1.03.01 . 19 . 11

300.000.000,00

Program pengelolaan areal pemakaman 12.490.000,00 287.510.000,00 0,00 1.04 . 1.03.01 . 20

300.000.000,00 0,00

287.510.000,00 12.490.000,00

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 1.04 . 1.03.01 . 20 . 07

1.950.000.000,00

Program Pembangunan Sarana Prasarana / Fasilitas Umum 0,00 0,00 1.950.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 21 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar 1.04 . 1.03.01 . 21 . 01 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Masjid 1.04 . 1.03.01 . 21 . 02 50.000.000,00

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 6.390.000,00 43.610.000,00 0,00 1.04 . 1.06.01

50.000.000,00

Program Pengembangan Perumahan 6.390.000,00 43.610.000,00 0,00 1.04 . 1.06.01 . 15

50.000.000,00 0,00

43.610.000,00 6.390.000,00

Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan 1.04 . 1.06.01 . 15 . 01

150.000.000,00

Sekretariat Daerah 13.580.000,00 125.035.000,00 11.385.000,00 1.04 . 1.20.03

150.000.000,00

Program Lingkungan Sehat Perumahan 13.580.000,00 125.035.000,00 11.385.000,00 1.04 . 1.20.03 . 16

150.000.000,00 11.385.000,00

125.035.000,00 13.580.000,00

Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan 1.04 . 1.20.03 . 16 . 03

555.000.000,00

Penataan Ruang 13.340.000,00 541.660.000,00 0,00 1.05

555.000.000,00

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 13.340.000,00 541.660.000,00 0,00 1.05 . 1.06.01

555.000.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 13.340.000,00 541.660.000,00 0,00 1.05 . 1.06.01 . 15

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5

555.000.000,00 0,00

541.660.000,00 13.340.000,00

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 1.05 . 1.06.01 . 15 . 05

3.996.056.250,00

Perencanaan Pembangunan 1.229.574.000,00 2.226.172.850,00 540.309.400,00 1.06

3.996.056.250,00

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 1.229.574.000,00 2.226.172.850,00 540.309.400,00 1.06 . 1.06.01

774.006.250,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.790.000,00 693.828.750,00 68.387.500,00 1.06 . 1.06.01 . 01

774.006.250,00 68.387.500,00

693.828.750,00 11.790.000,00

Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20

470.550.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.375.000,00 104.175.000,00 360.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02

360.000.000,00 350.000.000,00

3.625.000,00 6.375.000,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05

15.000.000,00 10.000.000,00

5.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

95.550.000,00 0,00

95.550.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

25.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 25.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 05

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.06 . 1.06.01 . 05 . 01

270.000.000,00

Program pengembangan data/informasi 33.850.000,00 138.650.000,00 97.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15

160.000.000,00 0,00

127.175.000,00 32.825.000,00

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 110.000.000,00 97.500.000,00 11.475.000,00 1.025.000,00

Pembangunan Konektifitas e- Government 1.06 . 1.06.01 . 15 . 14

50.000.000,00

Program Kerjasama Pembangunan 29.400.000,00 20.600.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 16

50.000.000,00 0,00

20.600.000,00 29.400.000,00

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 1.06 . 1.06.01 . 16 . 04

200.000.000,00

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 21.800.000,00 178.200.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 19

200.000.000,00 0,00

178.200.000,00 21.800.000,00

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09

200.000.000,00

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 0,00 4.050.000,00 195.950.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 200.000.000,00 0,00 195.950.000,00 4.050.000,00

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 1.06 . 1.06.01 . 20 . 01

1.516.500.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah 975.164.500,00 526.913.600,00 14.421.900,00 1.06 . 1.06.01 . 21 325.000.000,00 0,00 37.410.000,00 287.590.000,00 Penyusunan rancangan RPJMD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 150.000.000,00 0,00 32.010.000,00 117.990.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 125.000.000,00 0,00 47.710.000,00 77.290.000,00 Penetapan RPJMD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 200.000.000,00 1.250.000,00 90.705.000,00 108.045.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 250.000.000,00 12.849.900,00 137.100.100,00 100.050.000,00 Penetapan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 200.000.000,00 0,00 161.112.500,00 38.887.500,00

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

266.500.000,00 322.000,00

20.866.000,00 245.312.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13

405.000.000,00

Program perencanaan pembangunan ekonomi 97.997.000,00 307.003.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 22

300.000.000,00 0,00

293.383.000,00 6.617.000,00

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah 1.06 . 1.06.01 . 22 . 01

105.000.000,00 0,00

13.620.000,00 91.380.000,00

Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan 1.06 . 1.06.01 . 22 . 07

85.000.000,00

Program perencanaan sosial dan budaya 49.147.500,00 35.852.500,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 23

85.000.000,00 0,00

35.852.500,00 49.147.500,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 04

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.644.993.250,00

Perhubungan 303.102.500,00 3.988.536.550,00 1.353.354.200,00 1.07

725.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum 51.800.000,00 673.200.000,00 0,00 1.07 . 1.03.01

725.000.000,00

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 51.800.000,00 673.200.000,00 0,00 1.07 . 1.03.01 . 19

725.000.000,00 0,00

673.200.000,00 51.800.000,00

Pemeliharaan Jaringan PJU 1.07 . 1.03.01 . 19 . 10

4.919.993.250,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 251.302.500,00 3.315.336.550,00 1.353.354.200,00 1.07 . 1.07.01

693.348.750,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66.862.500,00 626.486.250,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 01

693.348.750,00 0,00

626.486.250,00 66.862.500,00

Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.07 . 1.07.01 . 01 . 20

518.731.500,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.450.000,00 308.364.300,00 207.917.200,00 1.07 . 1.07.01 . 02

81.000.000,00 78.750.000,00

1.625.000,00 625.000,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 02 . 05

132.731.500,00 129.167.200,00

2.239.300,00 1.325.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 07

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22

40.000.000,00 0,00

39.500.000,00 500.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24

225.000.000,00 0,00

225.000.000,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 42

90.000.000,00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 3.150.000,00 13.125.000,00 73.725.000,00 1.07 . 1.07.01 . 15

90.000.000,00 73.725.000,00

13.125.000,00 3.150.000,00

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 1.07 . 1.07.01 . 15 . 07

1.335.000.000,00

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 2.075.000,00 1.332.925.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 16

90.000.000,00 0,00

87.925.000,00 2.075.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 1.07 . 1.07.01 . 16 . 01

380.000.000,00 0,00

380.000.000,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 1.07 . 1.07.01 . 16 . 02 720.000.000,00 0,00 720.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana perlengkapan jalan 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05

637.000.000,00

Program peningkatan pelayanan angkutan 171.765.000,00 434.235.000,00 31.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17

70.000.000,00 26.000.000,00

37.425.000,00 6.575.000,00

Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 02

140.000.000,00 0,00

18.530.000,00 121.470.000,00

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 1.07 . 1.07.01 . 17 . 05

342.000.000,00 0,00

336.725.000,00 5.275.000,00

Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal 1.07 . 1.07.01 . 17 . 06

15.000.000,00 0,00

13.780.000,00 1.220.000,00

Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah 1.07 . 1.07.01 . 17 . 10

35.000.000,00 5.000.000,00

2.325.000,00 27.675.000,00

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 11

35.000.000,00 0,00

25.450.000,00 9.550.000,00

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 14

1.486.913.000,00

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 0,00 446.201.000,00 1.040.712.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19

106.920.000,00 106.920.000,00

0,00 0,00

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01

446.201.000,00 0,00

446.201.000,00 0,00

Pengadaan marka jalan 1.07 . 1.07.01 . 19 . 02

933.792.000,00 933.792.000,00

0,00 0,00

Pengadaan dan pemasangan traffic light 1.07 . 1.07.01 . 19 . 06

159.000.000,00

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 5.000.000,00 154.000.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 20

159.000.000,00 0,00

154.000.000,00 5.000.000,00

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 1.07 . 1.07.01 . 20 . 02

6.931.067.000,00

Lingkungan Hidup 863.712.500,00 3.668.990.850,00 2.398.363.650,00 1.08

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.660.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum 718.236.500,00 2.189.368.500,00 752.395.000,00 1.08 . 1.03.01

2.320.000.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 626.334.000,00 1.031.021.000,00 662.645.000,00 1.08 . 1.03.01 . 15

1.480.000.000,00 50.000.000,00

884.500.000,00 545.500.000,00

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1.08 . 1.03.01 . 15 . 04

110.000.000,00 0,00

79.700.000,00 30.300.000,00

Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 1.08 . 1.03.01 . 15 . 07

30.000.000,00 0,00

1.800.000,00 28.200.000,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 1.08 . 1.03.01 . 15 . 11

50.000.000,00 0,00

46.670.000,00 3.330.000,00

Pemeliharaan TPS dan Transfer Depo Sampah 1.08 . 1.03.01 . 15 . 13

250.000.000,00 236.800.000,00

5.760.000,00 7.440.000,00

Pembangunan Talud dan Penyelesaian Rumah Jaga 1.08 . 1.03.01 . 15 . 14

200.000.000,00 187.925.000,00

6.160.000,00 5.915.000,00

Pembangunan Infrastruktur TPA 1.08 . 1.03.01 . 15 . 15 200.000.000,00 187.920.000,00 6.431.000,00 5.649.000,00 Rehabilitasi TPA 1.08 . 1.03.01 . 15 . 18 65.000.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 65.000.000,00 0,00 1.08 . 1.03.01 . 16

65.000.000,00 0,00

65.000.000,00 0,00

Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 1.08 . 1.03.01 . 16 . 01

50.000.000,00

Program peningkatan pengendalian polusi 2.630.000,00 47.370.000,00 0,00 1.08 . 1.03.01 . 20

50.000.000,00 0,00

47.370.000,00 2.630.000,00

Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi 1.08 . 1.03.01 . 20 . 04

1.225.000.000,00

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 89.272.500,00 1.045.977.500,00 89.750.000,00 1.08 . 1.03.01 . 24 300.000.000,00 0,00 285.000.000,00 15.000.000,00 Penataan RTH 1.08 . 1.03.01 . 24 . 05 300.000.000,00 48.000.000,00 231.000.000,00 21.000.000,00 Pemeliharaan RTH 1.08 . 1.03.01 . 24 . 06 500.000.000,00 0,00 482.015.000,00 17.985.000,00

Pengembangan taman rekreasi 1.08 . 1.03.01 . 24 . 07

125.000.000,00 41.750.000,00

47.962.500,00 35.287.500,00

Perawatan Taman dan Pohon Ayoman 1.08 . 1.03.01 . 24 . 11

100.000.000,00

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3.050.000,00 96.950.000,00 0,00 1.08 . 1.06.01

100.000.000,00

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 3.050.000,00 96.950.000,00 0,00 1.08 . 1.06.01 . 24

100.000.000,00 0,00

96.950.000,00 3.050.000,00

Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH 1.08 . 1.06.01 . 24 . 03

3.011.067.000,00

Badan Lingkungan Hidup 117.126.000,00 1.273.372.350,00 1.620.568.650,00 1.08 . 1.08.01

236.500.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.890.000,00 216.470.000,00 18.140.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01

236.500.000,00 18.140.000,00

216.470.000,00 1.890.000,00

Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.08 . 1.08.01 . 01 . 20

35.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 425.000,00 375.000,00 34.200.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 35.000.000,00 34.200.000,00 375.000,00 425.000,00 Pengadaan mebeleur 1.08 . 1.08.01 . 02 . 10 15.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 15.000.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 05

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.08 . 1.08.01 . 05 . 01

13.500.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 192.650,00 5.610.000,00 7.697.350,00 1.08 . 1.08.01 . 06 6.000.000,00 192.650,00 3.317.350,00 2.490.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.08 . 1.08.01 . 06 . 01

7.500.000,00 0,00

4.380.000,00 3.120.000,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.08 . 1.08.01 . 06 . 04

1.014.046.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 4.075.000,00 25.925.000,00 984.046.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15

97.119.000,00 97.119.000,00

0,00 0,00

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

95.300.000,00 95.300.000,00

0,00 0,00

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04

30.000.000,00 0,00

25.925.000,00 4.075.000,00

Bimbingan teknis persampahan 1.08 . 1.08.01 . 15 . 06

20.000.000,00 20.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 1.08 . 1.08.01 . 15 . 11

154.627.000,00 154.627.000,00

0,00 0,00

Penyediaan sarana pengolah sampah 1.08 . 1.08.01 . 15 . 16

617.000.000,00 617.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan sarana pengangkutan sampah 1.08 . 1.08.01 . 15 . 17

440.000.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 51.810.500,00 368.109.500,00 20.080.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16

150.000.000,00 0,00

133.050.000,00 16.950.000,00

Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 1.08 . 1.08.01 . 16 . 01

40.000.000,00 3.580.000,00

32.170.000,00 4.250.000,00

Pemantauan Kualitas Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

50.000.000,00 6.500.000,00

37.508.000,00 5.992.000,00

Pengkajian dampak lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 07

100.000.000,00 10.000.000,00

89.225.000,00 775.000,00

Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 1.08 . 1.08.01 . 16 . 10

100.000.000,00 0,00

76.156.500,00 23.843.500,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 14

665.861.000,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 21.792.000,00 455.669.000,00 188.400.000,00 1.08 . 1.08.01 . 17

178.200.000,00 0,00

175.625.000,00 2.575.000,00

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 1.08 . 1.08.01 . 17 . 01

42.500.000,00 14.000.000,00

26.400.000,00 2.100.000,00

Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 17 . 04

100.000.000,00 0,00

97.925.000,00 2.075.000,00

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 1.08 . 1.08.01 . 17 . 05

182.661.000,00 174.400.000,00

6.061.000,00 2.200.000,00

Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 1.08 . 1.08.01 . 17 . 07

70.000.000,00 0,00

62.858.000,00 7.142.000,00

Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 1.08 . 1.08.01 . 17 . 09

57.500.000,00 0,00

55.900.000,00 1.600.000,00

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 1.08 . 1.08.01 . 17 . 10

35.000.000,00 0,00

30.900.000,00 4.100.000,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 1.08 . 1.08.01 . 17 . 14

140.000.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 9.850.000,00 23.198.500,00 106.951.500,00 1.08 . 1.08.01 . 19 50.000.000,00 0,00 48.725.000,00 1.275.000,00

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 19 . 01

25.000.000,00 850.000,00

16.351.500,00 7.798.500,00

Pengembangan data dan informasi lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 19 . 02

65.000.000,00 9.000.000,00

41.875.000,00 14.125.000,00

Koordinasi Penilaian Adiwiyata 1.08 . 1.08.01 . 19 . 07

229.400.000,00

Program peningkatan pengendalian polusi 8.325.000,00 68.175.000,00 152.900.000,00 1.08 . 1.08.01 . 20

100.000.000,00 58.500.000,00

40.550.000,00 950.000,00

Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 1.08 . 1.08.01 . 20 . 03

94.400.000,00 94.400.000,00

0,00 0,00

Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi 1.08 . 1.08.01 . 20 . 04

35.000.000,00 0,00

27.625.000,00 7.375.000,00

Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 1.08 . 1.08.01 . 20 . 05

221.760.000,00

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 9.000.000,00 212.760.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24

221.760.000,00 212.760.000,00

9.000.000,00 0,00

Pengembangan taman rekreasi 1.08 . 1.08.01 . 24 . 07

160.000.000,00

Sekretariat Daerah 25.300.000,00 109.300.000,00 25.400.000,00 1.08 . 1.20.03

64.500.000,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 17.250.000,00 31.750.000,00 15.500.000,00 1.08 . 1.20.03 . 17

30.500.000,00 0,00

25.750.000,00 4.750.000,00

Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi 1.08 . 1.20.03 . 17 . 15

34.000.000,00 15.500.000,00

6.000.000,00 12.500.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.08 . 1.20.03 . 17 . 16

95.500.000,00

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 8.050.000,00 77.550.000,00 9.900.000,00 1.08 . 1.20.03 . 18

95.500.000,00 9.900.000,00

77.550.000,00 8.050.000,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.522.729.000,00

Kependudukan dan Catatan Sipil 199.878.500,00 952.045.375,00 370.805.125,00 1.10

1.433.620.600,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 196.128.500,00 875.856.075,00 361.636.025,00 1.10 . 1.10.01

532.078.575,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.680.500,00 503.398.075,00 0,00 1.10 . 1.10.01 . 01

532.078.575,00 0,00

503.398.075,00 28.680.500,00

Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.10 . 1.10.01 . 01 . 20

429.542.025,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 99.656.000,00 329.886.025,00 1.10 . 1.10.01 . 02

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 03

129.886.025,00 129.886.025,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 09

47.034.000,00 0,00

47.034.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 22

42.622.000,00 0,00

42.622.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 30

472.000.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 167.448.000,00 272.802.000,00 31.750.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15

110.000.000,00 18.750.000,00

27.400.000,00 63.850.000,00

Pengembangan data base kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 09

100.000.000,00 0,00

90.600.000,00 9.400.000,00

Sosialisasi Kebijakan kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 12

262.000.000,00 13.000.000,00

154.802.000,00 94.198.000,00

Pelayanan Administrasi Kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 17

5.795.000,00

Kecamatan Magetan 75.000,00 5.720.000,00 0,00 1.10 . 1.20.13

5.795.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 75.000,00 5.720.000,00 0,00 1.10 . 1.20.13 . 15

5.795.000,00 0,00

5.720.000,00 75.000,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.13 . 15 . 08

6.500.000,00

Kecamatan Panekan 75.000,00 6.425.000,00 0,00 1.10 . 1.20.14

6.500.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 75.000,00 6.425.000,00 0,00 1.10 . 1.20.14 . 15

6.500.000,00 0,00

6.425.000,00 75.000,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.14 . 15 . 08

3.850.500,00

Kecamatan Plaosan 900.000,00 2.950.500,00 0,00 1.10 . 1.20.15

3.850.500,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 900.000,00 2.950.500,00 0,00 1.10 . 1.20.15 . 15

3.850.500,00 0,00

2.950.500,00 900.000,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.15 . 15 . 08

6.424.600,00

Kecamatan Poncol 0,00 6.424.600,00 0,00 1.10 . 1.20.16

6.424.600,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 6.424.600,00 0,00 1.10 . 1.20.16 . 15

6.424.600,00 0,00

6.424.600,00 0,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.16 . 15 . 08

1.296.000,00

Kecamatan Parang 0,00 1.296.000,00 0,00 1.10 . 1.20.17

1.296.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 1.296.000,00 0,00 1.10 . 1.20.17 . 15

1.296.000,00 0,00

1.296.000,00 0,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.17 . 15 . 08

5.550.000,00

Kecamatan Lembeyan 75.000,00 2.275.000,00 3.200.000,00 1.10 . 1.20.18

5.550.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 75.000,00 2.275.000,00 3.200.000,00 1.10 . 1.20.18 . 15

5.550.000,00 3.200.000,00

2.275.000,00 75.000,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.18 . 15 . 08

6.000.000,00

Kecamatan Takeran 0,00 5.829.500,00 170.500,00 1.10 . 1.20.19

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.000.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 5.829.500,00 170.500,00 1.10 . 1.20.19 . 15

6.000.000,00 170.500,00

5.829.500,00 0,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.19 . 15 . 08

7.260.000,00

Kecamatan Kawedanan 0,00 7.260.000,00 0,00 1.10 . 1.20.20

7.260.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 7.260.000,00 0,00 1.10 . 1.20.20 . 15

7.260.000,00 0,00

7.260.000,00 0,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.20 . 15 . 08

1.200.000,00

Kecamatan Bendo 0,00 1.200.000,00 0,00 1.10 . 1.20.21

1.200.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 1.200.000,00 0,00 1.10 . 1.20.21 . 15

1.200.000,00 0,00

1.200.000,00 0,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.21 . 15 . 08

4.442.300,00

Kecamatan Maospati 900.000,00 1.708.700,00 1.833.600,00 1.10 . 1.20.22

4.442.300,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 900.000,00 1.708.700,00 1.833.600,00 1.10 . 1.20.22 . 15

4.442.300,00 1.833.600,00

1.708.700,00 900.000,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.22 . 15 . 08

6.000.000,00

Kecamatan Barat 300.000,00 5.700.000,00 0,00 1.10 . 1.20.23

6.000.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 300.000,00 5.700.000,00 0,00 1.10 . 1.20.23 . 15

6.000.000,00 0,00

5.700.000,00 300.000,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.23 . 15 . 08

6.000.000,00

Kecamatan Karangrejo 0,00 6.000.000,00 0,00 1.10 . 1.20.24

6.000.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 6.000.000,00 0,00 1.10 . 1.20.24 . 15

6.000.000,00 0,00

6.000.000,00 0,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.24 . 15 . 08

7.260.000,00

Kecamatan Sukomoro 0,00 7.260.000,00 0,00 1.10 . 1.20.25

7.260.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 7.260.000,00 0,00 1.10 . 1.20.25 . 15

7.260.000,00 0,00

7.260.000,00 0,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.25 . 15 . 08

5.540.000,00

Kecamatan Kartoharjo 75.000,00 1.500.000,00 3.965.000,00 1.10 . 1.20.26

5.540.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 75.000,00 1.500.000,00 3.965.000,00 1.10 . 1.20.26 . 15

5.540.000,00 3.965.000,00

1.500.000,00 75.000,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.26 . 15 . 08

6.000.000,00

Kecamatan Karas 0,00 6.000.000,00 0,00 1.10 . 1.20.27

6.000.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 6.000.000,00 0,00 1.10 . 1.20.27 . 15

6.000.000,00 0,00

6.000.000,00 0,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.27 . 15 . 08

6.000.000,00

Kecamatan Ngariboyo 0,00 6.000.000,00 0,00 1.10 . 1.20.28

6.000.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 6.000.000,00 0,00 1.10 . 1.20.28 . 15

6.000.000,00 0,00

6.000.000,00 0,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.28 . 15 . 08

1.500.000,00

Kecamatan Nguntoronadi 0,00 1.500.000,00 0,00 1.10 . 1.20.29

1.500.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.10 . 1.20.29 . 15

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.490.000,00

Kecamatan Sidorejo 1.350.000,00 1.140.000,00 0,00 1.10 . 1.20.30

2.490.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.350.000,00 1.140.000,00 0,00 1.10 . 1.20.30 . 15

2.490.000,00 0,00

1.140.000,00 1.350.000,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.30 . 15 . 08

268.000.000,00

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 53.703.000,00 214.297.000,00 0,00 1.11

218.000.000,00

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 40.140.000,00 177.860.000,00 0,00 1.11 . 1.12.01

25.000.000,00

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 5.100.000,00 19.900.000,00 0,00 1.11 . 1.12.01 . 15

25.000.000,00 0,00

19.900.000,00 5.100.000,00

Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak 1.11 . 1.12.01 . 15 . 05

48.000.000,00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 9.530.000,00 38.470.000,00 0,00 1.11 . 1.12.01 . 16

23.000.000,00 0,00

15.400.000,00 7.600.000,00

Evaluasi pelaksanaan PUG 1.11 . 1.12.01 . 16 . 07

25.000.000,00 0,00

23.070.000,00 1.930.000,00

Operasional P2T-P2A Tingkat Kabupaten 1.11 . 1.12.01 . 16 . 10

25.000.000,00

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 5.725.000,00 19.275.000,00 0,00 1.11 . 1.12.01 . 17

25.000.000,00 0,00

19.275.000,00 5.725.000,00

Penyusunan Database Korban Tindak Kekerasan 1.11 . 1.12.01 . 17 . 10

105.000.000,00

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 13.035.000,00 91.965.000,00 1.11 . 1.12.01 . 18 50.000.000,00 0,00 46.000.000,00 4.000.000,00

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.11 . 1.12.01 . 18 . 01

10.000.000,00 0,00

8.540.000,00 1.460.000,00

Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha 1.11 . 1.12.01 . 18 . 04

35.000.000,00 0,00

28.425.000,00 6.575.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.11 . 1.12.01 . 18 . 06

10.000.000,00 0,00

9.000.000,00 1.000.000,00

Peningkatan SDM bagi Organisasi Wanita 1.11 . 1.12.01 . 18 . 08

15.000.000,00

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 6.750.000,00 8.250.000,00 0,00 1.11 . 1.12.01 . 19

15.000.000,00 0,00

8.250.000,00 6.750.000,00

Pembuatan Data Basis dan Lokakarya KLA 1.11 . 1.12.01 . 19 . 04

50.000.000,00

Sekretariat Daerah 13.563.000,00 36.437.000,00 0,00 1.11 . 1.20.03

50.000.000,00

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 13.563.000,00 36.437.000,00 0,00 1.11 . 1.20.03 . 17

50.000.000,00 0,00

36.437.000,00 13.563.000,00

Peningkatan Pemberdayaan Perempuan 1.11 . 1.20.03 . 17 . 11

3.039.444.100,00

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 732.464.000,00 1.040.422.750,00 1.266.557.350,00 1.12

3.039.444.100,00

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 732.464.000,00 1.040.422.750,00 1.266.557.350,00 1.12 . 1.12.01

645.430.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.492.000,00 377.957.000,00 251.981.000,00 1.12 . 1.12.01 . 01

645.430.000,00 251.981.000,00

377.957.000,00 15.492.000,00

Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.12 . 1.12.01 . 01 . 20

963.173.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.100.000,00 16.673.000,00 932.400.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02

639.730.000,00 615.200.000,00

13.280.000,00 11.250.000,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.12 . 1.12.01 . 02 . 05

323.443.000,00 317.200.000,00

3.393.000,00 2.850.000,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.12 . 1.12.01 . 02 . 42

74.527.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 1.927.000,00 45.532.650,00 27.067.350,00 1.12 . 1.12.01 . 03

30.000.000,00 27.067.350,00

1.530.650,00 1.402.000,00

Pengadaan mesin/kartu absensi 1.12 . 1.12.01 . 03 . 01

44.527.000,00 0,00

44.002.000,00 525.000,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.12 . 1.12.01 . 03 . 02

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

197.000.000,00

Program Keluarga Berencana 59.945.000,00 137.055.000,00 0,00 1.12 . 1.12.01 . 15

0,00 0,00

0,00 0,00

Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 1.12 . 1.12.01 . 15 . 01

51.000.000,00 0,00

6.625.000,00 44.375.000,00

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 1.12 . 1.12.01 . 15 . 03

33.000.000,00 0,00

31.340.000,00 1.660.000,00

Pembinaan Keluarga Berencana 1.12 . 1.12.01 . 15 . 05

68.000.000,00 0,00

66.400.000,00 1.600.000,00

Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 1.12 . 1.12.01 . 15 . 06

15.000.000,00 0,00

13.340.000,00 1.660.000,00

Pembinaan Kelompok Keluarga Berencana (PMKK) 1.12 . 1.12.01 . 15 . 07

30.000.000,00 0,00

19.350.000,00 10.650.000,00

Sosialisasi Program Keluarga Berencana 1.12 . 1.12.01 . 15 . 08

65.000.000,00

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 400.000,00 29.600.000,00 35.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16

0,00 0,00

0,00 0,00

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 1.12 . 1.12.01 . 16 . 01

65.000.000,00 35.000.000,00

29.600.000,00 400.000,00

Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 1.12 . 1.12.01 . 16 . 02

75.000.000,00

Program pelayanan kontrasepsi 35.425.000,00 30.575.000,00 9.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17

75.000.000,00 9.000.000,00

30.575.000,00 35.425.000,00

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 1.12 . 1.12.01 . 17 . 02

722.000.000,00

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 11.109.000,00 589.785.000,00 121.106.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18 60.000.000,00 0,00 55.950.000,00 4.050.000,00

Pembinaan dan peningkatan pengelolaan administrasi kelompok UPPKS 1.12 . 1.12.01 . 18 . 02 222.000.000,00 0,00 26.970.000,00 195.030.000,00 Pengembangan potensi PPKBD 1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 60.000.000,00 11.109.000,00 38.186.000,00 10.705.000,00

Pengembangan Potensi PPKBD Kabupaten Magetan 1.12 . 1.12.01 . 18 . 04

380.000.000,00 0,00

0,00 380.000.000,00

Pembinaan Kelompok Usaha Mandiri 1.12 . 1.12.01 . 18 . 05

35.000.000,00

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 7.750.000,00 27.250.000,00 0,00 1.12 . 1.12.01 . 20

35.000.000,00 0,00

27.250.000,00 7.750.000,00

Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 1.12 . 1.12.01 . 20 . 01

256.314.100,00

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

0,00 3.950.000,00 252.364.100,00 1.12 . 1.12.01 . 22 256.314.100,00 0,00 252.364.100,00 3.950.000,00

Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

1.12 . 1.12.01 . 22 . 01

6.000.000,00

Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 3.690.000,00 2.310.000,00 0,00 1.12 . 1.12.01 . 24

6.000.000,00 0,00

2.310.000,00 3.690.000,00

Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 1.12 . 1.12.01 . 24 . 01

2.318.935.000,00

Sosial 276.334.000,00 1.806.418.350,00 236.182.650,00 1.13

2.318.935.000,00

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 276.334.000,00 1.806.418.350,00 236.182.650,00 1.13 . 1.13.01

259.000.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.394.000,00 217.193.350,00 23.412.650,00 1.13 . 1.13.01 . 01

259.000.000,00 23.412.650,00

217.193.350,00 18.394.000,00

Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.13 . 1.13.01 . 01 . 20

471.685.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.375.000,00 366.120.000,00 104.190.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02

54.500.000,00 54.500.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.13 . 1.13.01 . 02 . 05 50.000.000,00 49.690.000,00 60.000,00 250.000,00 Pengadaan komputer/laptop 1.13 . 1.13.01 . 02 . 11 102.185.000,00 0,00 102.185.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24

60.000.000,00 0,00

60.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala Taman Makam Pahlawan 1.13 . 1.13.01 . 02 . 31

205.000.000,00 0,00

203.875.000,00 1.125.000,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.13 . 1.13.01 . 02 . 42

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 20.000.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 05

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.13 . 1.13.01 . 05 . 01

694.000.000,00

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

98.580.000,00 84.775.000,00 510.645.000,00 1.13 . 1.13.01 . 15 70.000.000,00 0,00 69.275.000,00 725.000,00

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 1.13 . 1.13.01 . 15 . 04

64.000.000,00 0,00

63.275.000,00 725.000,00

Penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial 1.13 . 1.13.01 . 15 . 08

560.000.000,00 98.580.000,00

378.095.000,00 83.325.000,00

Pemberdayaan Fakir Miskin 1.13 . 1.13.01 . 15 . 10

255.000.000,00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 56.700.000,00 198.300.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 16

55.000.000,00 0,00

42.475.000,00 12.525.000,00

Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan

Dalam dokumen ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Halaman 181-200)

Dokumen terkait