ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
: 1 Tahun 2013 23 Januari 2013
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 295.735.599.327,00 Urusan Wajib 23.401.419.000,00 139.746.620.335,00 132.587.559.992,00 1 57.389.197.094,00 Pendidikan 2.548.480.000,00 9.831.574.094,00 45.009.143.000,00 1.01 56.855.197.094,00 Dinas Pendidikan 2.330.861.000,00 9.615.193.094,00 44.909.143.000,00 1.01 . 1.01.01 778.092.594,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.475.000,00 775.617.594,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01
778.092.594,00 0,00
775.617.594,00 2.475.000,00
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20
584.500.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 450.000,00 31.500.000,00 552.550.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02
158.450.000,00 158.000.000,00
0,00 450.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07
31.500.000,00 0,00
31.500.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
394.550.000,00 394.550.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42
113.236.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 51.250.000,00 61.986.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 05
38.236.000,00 0,00
24.736.000,00 13.500.000,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 05 . 03
75.000.000,00 0,00
37.250.000,00 37.750.000,00
Penilaian Angka Kredit Pejabat fungsional 1.01 . 1.01.01 . 05 . 07
983.000.000,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini 394.000.000,00 589.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15
500.500.000,00 0,00
491.425.000,00 9.075.000,00
Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01
50.000.000,00 0,00
48.575.000,00 1.425.000,00
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18
382.500.000,00 0,00
7.900.000,00 374.600.000,00
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59
50.000.000,00 0,00
41.100.000,00 8.900.000,00
Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 65
35.427.911.100,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 844.487.500,00 3.126.030.800,00 31.457.392.800,00 1.01 . 1.01.01 . 16
1.483.000.000,00 1.483.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01
50.000.000,00 46.500.000,00
2.125.000,00 1.375.000,00
Pengadaan perlengkapan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 20
500.000.000,00 500.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41
400.000.000,00 0,00
226.300.000,00 173.700.000,00
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58
625.000.000,00 0,00
621.700.000,00 3.300.000,00
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
83.000.000,00 0,00
1.300.000,00 81.700.000,00
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68
100.000.000,00 0,00
84.700.000,00 15.300.000,00
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69
100.000.000,00 0,00
86.250.000,00 13.750.000,00
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
100.000.000,00 0,00
6.800.000,00 93.200.000,00
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 76
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
114.020.000,00 0,00
74.870.000,00 39.150.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78
475.000.000,00 0,00
420.700.000,00 54.300.000,00
Pelaksanaan Ujian Akhir SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
200.000.000,00 21.200.000,00
158.562.500,00 20.237.500,00
Pelaksanaan Ujian Akhir SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 90
150.000.000,00 0,00
131.500.000,00 18.500.000,00
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa (SD) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 92
10.729.818.600,00 9.838.629.600,00
784.414.000,00 106.775.000,00
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD/MI 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93
20.318.072.500,00 19.568.063.200,00
526.809.300,00 223.200.000,00
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (Sisa DAK Tahun Sebelumnya) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 95
14.660.757.400,00
Program Pendidikan Menengah 407.550.000,00 1.354.007.200,00 12.899.200.200,00 1.01 . 1.01.01 . 17
425.500.000,00 400.500.000,00
24.500.000,00 500.000,00
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18
26.575.000,00 0,00
26.575.000,00 0,00
Pengadaan perlengkapan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 20
700.000.000,00 700.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 41
12.223.484.400,00 11.422.855.200,00
681.529.200,00 119.100.000,00
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 44
20.300.000,00 0,00
15.875.000,00 4.425.000,00
Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 1.01 . 1.01.01 . 17 . 62
150.500.000,00 0,00
8.900.000,00 141.600.000,00
Penyelenggaraan paket C setara SMU 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63
80.000.000,00 0,00
45.625.000,00 34.375.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69
150.000.000,00 0,00
148.275.000,00 1.725.000,00
Menuju Sistem Manajemen Mutu SMM ISO 9001:2000 SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
331.898.000,00 323.000.000,00
3.823.000,00 5.075.000,00
Pengadaan sarana prasarana laboratorium dan paraktikum sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73
500.000.000,00 345.000,00
398.905.000,00 100.750.000,00
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 1.01 . 1.01.01 . 17 . 75
52.500.000,00 52.500.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Tanah untuk Gedung Pendidikan Menengah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 76
632.000.000,00
Program Pendidikan Non Formal 226.580.000,00 405.420.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18
65.000.000,00 0,00
63.500.000,00 1.500.000,00
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01
75.000.000,00 0,00
49.875.000,00 25.125.000,00
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03
57.500.000,00 0,00
55.450.000,00 2.050.000,00
Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
60.000.000,00 0,00
44.775.000,00 15.225.000,00
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 1.01 . 1.01.01 . 18 . 05
100.000.000,00 0,00
27.800.000,00 72.200.000,00
Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 07
67.500.000,00 0,00
59.450.000,00 8.050.000,00
Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 08
55.000.000,00 0,00
46.950.000,00 8.050.000,00
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 52.000.000,00 0,00 22.000.000,00 30.000.000,00
Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non format 1.01 . 1.01.01 . 18 . 11
100.000.000,00 0,00
35.620.000,00 64.380.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 13
3.125.700.000,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 278.472.500,00 2.847.227.500,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20
50.000.000,00 0,00
40.255.000,00 9.745.000,00
Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
90.000.000,00 0,00
48.500.000,00 41.500.000,00
pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03
2.920.700.000,00 0,00
2.731.872.500,00 188.827.500,00
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08
65.000.000,00 0,00
26.600.000,00 38.400.000,00
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09
45.000.000,00
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.375.000,00 43.625.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 21
45.000.000,00 0,00
43.625.000,00 1.375.000,00
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 05
505.000.000,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 124.221.000,00 380.779.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 22
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.000.000,00 0,00
19.500.000,00 20.500.000,00
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01
75.000.000,00 0,00
40.600.000,00 34.400.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
75.000.000,00 0,00
44.379.000,00 30.621.000,00
Peningkatan Sistem Manajemen Mutu Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
50.000.000,00 0,00
33.200.000,00 16.800.000,00
Pembinaan UKS SD/MI; SMP/MTs dan SMA/SMK/MA 1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
265.000.000,00 0,00
243.100.000,00 21.900.000,00
Seleksi Calon Kepala Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 15
534.000.000,00
Kantor Arsip dan Perpustakaan 217.619.000,00 216.381.000,00 100.000.000,00 1.01 . 1.26.01
60.000.000,00
Program Pendidikan Non Formal 12.750.000,00 47.250.000,00 0,00 1.01 . 1.26.01 . 18
60.000.000,00 0,00
47.250.000,00 12.750.000,00
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.01 . 1.26.01 . 18 . 03
474.000.000,00
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 204.869.000,00 169.131.000,00 100.000.000,00 1.01 . 1.26.01 . 21
25.000.000,00 0,00
15.700.000,00 9.300.000,00
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 1.01 . 1.26.01 . 21 . 01 173.000.000,00 0,00 12.956.000,00 160.044.000,00
Pengembangan minat dan budaya baca 1.01 . 1.26.01 . 21 . 02
25.000.000,00 0,00
14.100.000,00 10.900.000,00
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
1.01 . 1.26.01 . 21 . 03
100.000.000,00 0,00
79.000.000,00 21.000.000,00
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 1.01 . 1.26.01 . 21 . 05
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 0,00
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 1.01 . 1.26.01 . 21 . 09
25.000.000,00 0,00
21.600.000,00 3.400.000,00
Penataan dan Pengolahan Buku Perpustakaan 1.01 . 1.26.01 . 21 . 11
26.000.000,00 0,00
25.775.000,00 225.000,00
Pemeliharaan Bahan Pustaka 1.01 . 1.26.01 . 21 . 12 57.472.850.750,00 Kesehatan 6.622.318.500,00 40.540.929.500,00 10.309.602.750,00 1.02 17.751.814.750,00 Dinas Kesehatan 2.249.966.000,00 10.722.345.000,00 4.779.503.750,00 1.02 . 1.02.01 1.496.846.750,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 122.400.000,00 1.374.446.750,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01
1.496.846.750,00 0,00
1.374.446.750,00 122.400.000,00
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
906.880.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.700.000,00 540.445.000,00 355.735.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02
359.285.000,00 355.735.000,00
0,00 3.550.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07
193.220.000,00 0,00
190.195.000,00 3.025.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
289.875.000,00 0,00
286.500.000,00 3.375.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
64.500.000,00 0,00
63.750.000,00 750.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26
83.494.850,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 22.104.000,00 61.390.850,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 05
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 03
53.494.850,00 0,00
31.390.850,00 22.104.000,00
Penilaian angka kredit pejabat fungsional 1.02 . 1.02.01 . 05 . 07
25.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 12.915.000,00 12.085.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 25.000.000,00 0,00 12.085.000,00 12.915.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
2.808.372.000,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 15.210.000,00 2.730.962.000,00 62.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15
2.808.372.000,00 62.200.000,00
2.730.962.000,00 15.210.000,00
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
7.414.529.150,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.733.308.000,00 4.179.969.400,00 1.501.251.750,00 1.02 . 1.02.01 . 16
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
155.775.000,00 21.850.000,00
68.275.000,00 65.650.000,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
1.318.085.000,00 1.318.085.000,00
0,00 0,00
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 40.000.000,00 0,00 34.800.000,00 5.200.000,00
Peningkatan kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
333.122.000,00 0,00
230.622.000,00 102.500.000,00
Peningkatan pelayanan kesehatan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11
26.505.150,00 1.316.750,00
21.840.400,00 3.348.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14
1.483.152.000,00 0,00
1.479.552.000,00 3.600.000,00
Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
136.440.000,00 0,00
134.540.000,00 1.900.000,00
Penyediaan jasa sarana kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
3.000.000.000,00 0,00
2.148.040.000,00 851.960.000,00
Pelayanan kesehatan masyarakat yang dijamin oleh Pemerintah 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
163.600.000,00 160.000.000,00
2.175.000,00 1.425.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Icon Gubernur 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
757.850.000,00 0,00
60.125.000,00 697.725.000,00
Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
187.000.000,00
Program Pengawasan Obat dan Makanan 67.625.000,00 119.375.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 17
72.000.000,00 0,00
55.975.000,00 16.025.000,00
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
115.000.000,00 0,00
63.400.000,00 51.600.000,00
Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
220.000.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 26.150.000,00 168.950.000,00 24.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19
110.000.000,00 13.900.000,00
87.100.000,00 9.000.000,00
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
110.000.000,00 11.000.000,00
81.850.000,00 17.150.000,00
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03
276.000.000,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 20.400.000,00 255.600.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20
276.000.000,00 0,00
255.600.000,00 20.400.000,00
Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
290.000.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 53.250.000,00 236.750.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21
175.000.000,00 0,00
168.250.000,00 6.750.000,00
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01
115.000.000,00 0,00
68.500.000,00 46.500.000,00
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02
344.377.000,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 74.690.000,00 268.935.000,00 752.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22
344.377.000,00 752.000,00
268.935.000,00 74.690.000,00
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
350.000.000,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 76.714.000,00 254.936.000,00 18.350.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23
270.000.000,00 9.500.000,00
204.211.000,00 56.289.000,00
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
80.000.000,00 8.850.000,00
50.725.000,00 20.425.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 06
25.000.000,00
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 13.300.000,00 11.700.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 24
25.000.000,00 0,00
11.700.000,00 13.300.000,00
Pelayanan sunatan masal 1.02 . 1.02.01 . 24 . 04
2.816.315.000,00
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
2.816.315.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 25 2.816.315.000,00 2.816.315.000,00 0,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 14
8.000.000,00
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 8.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 30
8.000.000,00 0,00
8.000.000,00 0,00
Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01
500.000.000,00
Program Pelayanan Kesehatan PNS 1.200.000,00 498.800.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 33
500.000.000,00 0,00
498.800.000,00 1.200.000,00
Pelayanan Kesehatan PNS dari Askes 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5
39.621.036.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah 4.348.489.500,00 29.742.447.500,00 5.530.099.000,00 1.02 . 1.02.02
28.989.930.000,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.348.489.500,00 21.742.447.500,00 2.898.993.000,00 1.02 . 1.02.02 . 16
28.989.930.000,00 2.898.993.000,00
21.742.447.500,00 4.348.489.500,00
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 1.02 . 1.02.02 . 16 . 12
8.000.000.000,00
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 8.000.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 24
8.000.000.000,00 0,00
8.000.000.000,00 0,00
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin diluar data BPS 1.02 . 1.02.02 . 24 . 11
2.631.106.000,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
2.631.106.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 26 1.466.609.000,00 1.466.609.000,00 0,00 0,00
penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) 1.02 . 1.02.02 . 26 . 04
350.000.000,00 350.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 16
350.000.000,00 350.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Gedung/Tempat Sarana Kerja 1.02 . 1.02.02 . 26 . 28
464.497.000,00 464.497.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Alat Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 26 . 29
100.000.000,00
Sekretariat Daerah 23.863.000,00 76.137.000,00 0,00 1.02 . 1.20.03
100.000.000,00
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 23.863.000,00 76.137.000,00 0,00 1.02 . 1.20.03 . 24
100.000.000,00 0,00
76.137.000,00 23.863.000,00
Pelayanan sunatan masal 1.02 . 1.20.03 . 24 . 04
75.541.811.867,00
Pekerjaan Umum 626.181.500,00 15.811.988.550,00 59.103.641.817,00 1.03
57.262.973.867,00
Dinas Pekerjaan Umum 60.543.000,00 13.235.035.950,00 43.967.394.917,00 1.03 . 1.03.01
6.321.286.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.425.000,00 6.264.653.950,00 23.207.050,00 1.03 . 1.03.01 . 01
6.321.286.000,00 23.207.050,00
6.264.653.950,00 33.425.000,00
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
2.097.185.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 80.000.000,00 2.017.185.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02
1.667.185.000,00 1.667.185.000,00
0,00 0,00
Pembangunan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
350.000.000,00 350.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Gedung Sarana Tempat Kerja 1.03 . 1.03.01 . 02 . 51
30.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 30.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 05
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 05 . 03
16.995.370.000,00
Program Peningkatan Jalan & Jembatan 0,00 6.600.000.000,00 10.395.370.000,00 1.03 . 1.03.01 . 07
924.170.000,00 924.170.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 02
6.600.000.000,00 0,00
6.600.000.000,00 0,00
Pengadaan Bahan Bangunan 1.03 . 1.03.01 . 07 . 03
3.920.000.000,00 3.920.000.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan Ruas A sampai Z Infrastruktur Daerah 1.03 . 1.03.01 . 07 . 06
2.851.200.000,00 2.851.200.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Jembatan (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 07
2.700.000.000,00 2.700.000.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan Dalam Kota (PJDK) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 08
6.755.000.000,00
Program pembangunan jalan dan jembatan 0,00 0,00 6.755.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan jembatan (BKK Propinsi) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
765.000.000,00 765.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Jalan Twin Road 1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Trotoar 1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 Halaman 5
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.140.000.000,00 3.140.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Jembatan Infrastruktur Daerah 1.03 . 1.03.01 . 15 . 32
1.267.900.000,00
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0,00 0,00 1.267.900.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16
917.900.000,00 917.900.000,00
0,00 0,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
350.000.000,00 350.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Infrastruktur Daerah 1.03 . 1.03.01 . 16 . 06
4.668.133.017,00
Program pembangunan turap/talud/bronjong 0,00 0,00 4.668.133.017,00 1.03 . 1.03.01 . 17 1.995.000.000,00 1.995.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan turap/talud/bronjong 1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 673.133.017,00 673.133.017,00 0,00 0,00
Pembangunan turap/talud/bronjong Insfrastruktur Daerah 1.03 . 1.03.01 . 17 . 05
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan turap/talud/bronjong Infrastruktur Daerah (BKK Propinsi) 1.03 . 1.03.01 . 17 . 06
17.357.003.500,00
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 0,00 17.357.003.500,00 1.03 . 1.03.01 . 18
52.500.000,00 52.500.000,00
0,00 0,00
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 02
2.600.000.000,00 2.600.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 07
8.714.500.000,00 8.714.500.000,00
0,00 0,00
Pemeliharaan Jalan Desa dan Kabupaten 1.03 . 1.03.01 . 18 . 17
3.614.003.500,00 3.614.003.500,00
0,00 0,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Infrastruktur Daerah 1.03 . 1.03.01 . 18 . 18
2.376.000.000,00 2.376.000.000,00
0,00 0,00
Pemeliharaan Jalan (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 19
250.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 4.368.000,00 245.632.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 23
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1.03 . 1.03.01 . 23 . 10
200.000.000,00 0,00
195.632.000,00 4.368.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat 1.03 . 1.03.01 . 23 . 11
1.460.596.350,00
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 0,00 0,00 1.460.596.350,00 1.03 . 1.03.01 . 25
1.205.683.000,00 1.205.683.000,00
0,00 0,00
Peningkatan distribusi penyediaan air baku 1.03 . 1.03.01 . 25 . 06
254.913.350,00 254.913.350,00
0,00 0,00
Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku (Sisa DAK) 1.03 . 1.03.01 . 25 . 08
23.000.000,00
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,00 0,00 23.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 29 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 37.500.000,00
Program pembangunan infrastruktur perdesaan 22.750.000,00 14.750.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 30
37.500.000,00 0,00
14.750.000,00 22.750.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Biaya Umum PPIP) 1.03 . 1.03.01 . 30 . 09
18.278.838.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 565.638.500,00 2.576.952.600,00 15.136.246.900,00 1.03 . 1.03.02
677.622.100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 525.529.500,00 152.092.600,00 0,00 1.03 . 1.03.02 . 01
677.622.100,00 0,00
152.092.600,00 525.529.500,00
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.03 . 1.03.02 . 01 . 20
646.488.900,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.150.000,00 335.000.000,00 310.338.900,00 1.03 . 1.03.02 . 02
134.100.000,00 134.100.000,00
0,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.02 . 02 . 05
177.388.900,00 176.238.900,00
0,00 1.150.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.03 . 1.03.02 . 02 . 07
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.02 . 02 . 22
145.000.000,00 0,00
145.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.02 . 02 . 24
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 1.03 . 1.03.02 . 02 . 30
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.03 . 1.03.02 . 02 . 42
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5
45.643.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 5.220.000,00 40.423.000,00 1.03 . 1.03.02 . 06 45.643.000,00 0,00 40.423.000,00 5.220.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.02 . 06 . 01
9.973.013.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
8.129.988.000,00 24.589.000,00 1.818.436.000,00 1.03 . 1.03.02 . 24 432.000.000,00 432.000.000,00 0,00 0,00
Rehabilitasi pintu air 1.03 . 1.03.02 . 24 . 13
166.895.000,00 0,00
166.895.000,00 0,00
Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 1.03 . 1.03.02 . 24 . 14
296.000.000,00 0,00
296.000.000,00 0,00
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 1.03 . 1.03.02 . 24 . 15
150.000.000,00 0,00
139.840.000,00 10.160.000,00
Pemberdayaan petani pemakai air 1.03 . 1.03.02 . 24 . 16
535.890.400,00 535.890.400,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) 1.03 . 1.03.02 . 24 . 21
204.000.000,00 0,00
204.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Prasarana Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.02 . 24 . 25
230.000.000,00 0,00
219.681.000,00 10.319.000,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya.
1.03 . 1.03.02 . 24 . 28
750.000.000,00 750.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Jaringan Drainase dan Springkler 1.03 . 1.03.02 . 24 . 29
377.886.600,00 377.886.600,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Dam dan Prasarana Irigasi 1.03 . 1.03.02 . 24 . 34
433.400.000,00 433.400.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Dam dan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.02 . 24 . 35 1.238.000.000,00 1.238.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Saluran 1.03 . 1.03.02 . 24 . 38 25.000.000,00 10.470.000,00 10.420.000,00 4.110.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Penelitian Tanah 1.03 . 1.03.02 . 24 . 40
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Jejeruk 1.03 . 1.03.02 . 24 . 42
75.000.000,00 0,00
75.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Bringin 1.03 . 1.03.02 . 24 . 43
75.000.000,00 0,00
75.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Gandong 1.03 . 1.03.02 . 24 . 44
75.000.000,00 0,00
75.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Gonggang 1.03 . 1.03.02 . 24 . 45
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Taji 1.03 . 1.03.02 . 24 . 46
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Purwodadi 1.03 . 1.03.02 . 24 . 47
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Survey Investigation Design (SID) Bidang Irigasi dan Drainase 1.03 . 1.03.02 . 24 . 51
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Survey Investigation Design (SID) Bidang Pengembangan Waduk, embung, sungai, rawa dan air tAnah
1.03 . 1.03.02 . 24 . 52
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Survey Investigation Design (SID) Bidang Pengendalian daya rusak air dan kekeringan 1.03 . 1.03.02 . 24 . 53 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
Survey Investigation Design (SID) Bidang Pengelolaan dan pengendalian air 1.03 . 1.03.02 . 24 . 54
206.600.000,00 0,00
206.600.000,00 0,00
Inventarisasi jaringan irigasi 1.03 . 1.03.02 . 24 . 56
675.000.000,00 675.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan Irigasi I 1.03 . 1.03.02 . 24 . 57
685.000.000,00 685.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan Irigasi II 1.03 . 1.03.02 . 24 . 58
967.541.000,00 967.541.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi I 1.03 . 1.03.02 . 24 . 61
648.000.000,00 648.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi II 1.03 . 1.03.02 . 24 . 62
1.144.800.000,00 1.144.800.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi III 1.03 . 1.03.02 . 24 . 63
232.000.000,00 232.000.000,00
0,00 0,00
Peningkatan/Pembangunan Jalan Inspeksi Pengairan 1.03 . 1.03.02 . 24 . 64
3.880.720.000,00
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 0,00 0,00 3.880.720.000,00 1.03 . 1.03.02 . 25
350.000.000,00 350.000.000,00
0,00 0,00
Peningkatan distribusi penyediaan air baku 1.03 . 1.03.02 . 25 . 06
630.720.000,00 630.720.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi/perbaikan saluran dan tembok pengaman 1.03 . 1.03.02 . 25 . 23
2.900.000.000,00 2.900.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan/pemeliharaan sumur-sumur air tanah 1.03 . 1.03.02 . 25 . 25
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
255.351.000,00
Program Pengendalian Banjir 9.150.000,00 231.001.000,00 15.200.000,00 1.03 . 1.03.02 . 28
67.640.000,00 15.200.000,00
44.215.000,00 8.225.000,00
Mitigasi Bencana Alam 1.03 . 1.03.02 . 28 . 12
87.711.000,00 0,00
86.786.000,00 925.000,00
Penanganan Kerusakan Akibat Daya Rusak Air 1.03 . 1.03.02 . 28 . 14
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai 1.03 . 1.03.02 . 28 . 15
2.800.000.000,00
Program Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 0,00 0,00 2.800.000.000,00 1.03 . 1.03.02 . 35
2.800.000.000,00 2.800.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Tanah Lahan Pengairan 1.03 . 1.03.02 . 35 . 01
5.200.659.000,00
Perumahan 307.260.000,00 717.259.000,00 4.176.140.000,00 1.04
5.000.659.000,00
Dinas Pekerjaan Umum 287.290.000,00 548.614.000,00 4.164.755.000,00 1.04 . 1.03.01
435.000.000,00
Program Pengembangan Perumahan 22.725.000,00 12.275.000,00 400.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15
35.000.000,00 0,00
12.275.000,00 22.725.000,00
Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 1.04 . 1.03.01 . 15 . 03
65.000.000,00 65.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan rumah sederhana layak huni 1.04 . 1.03.01 . 15 . 09
335.000.000,00 335.000.000,00
0,00 0,00
Penataan Jalan Lingkungan Pemukiman 1.04 . 1.03.01 . 15 . 10
315.659.000,00
Program Lingkungan Sehat Perumahan 209.700.000,00 105.959.000,00 0,00 1.04 . 1.03.01 . 16
65.659.000,00 0,00
14.759.000,00 50.900.000,00
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 1.04 . 1.03.01 . 16 . 02
250.000.000,00 0,00
91.200.000,00 158.800.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.04 . 1.03.01 . 16 . 06
2.000.000.000,00
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 42.375.000,00 142.870.000,00 1.814.755.000,00 1.04 . 1.03.01 . 19
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 1.04 . 1.03.01 . 19 . 05
100.000.000,00 0,00
67.900.000,00 32.100.000,00
Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 1.04 . 1.03.01 . 19 . 10
1.850.000.000,00 1.814.755.000,00
24.970.000,00 10.275.000,00
Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 1.04 . 1.03.01 . 19 . 11
300.000.000,00
Program pengelolaan areal pemakaman 12.490.000,00 287.510.000,00 0,00 1.04 . 1.03.01 . 20
300.000.000,00 0,00
287.510.000,00 12.490.000,00
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 1.04 . 1.03.01 . 20 . 07
1.950.000.000,00
Program Pembangunan Sarana Prasarana / Fasilitas Umum 0,00 0,00 1.950.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 21 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar 1.04 . 1.03.01 . 21 . 01 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Masjid 1.04 . 1.03.01 . 21 . 02 50.000.000,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 6.390.000,00 43.610.000,00 0,00 1.04 . 1.06.01
50.000.000,00
Program Pengembangan Perumahan 6.390.000,00 43.610.000,00 0,00 1.04 . 1.06.01 . 15
50.000.000,00 0,00
43.610.000,00 6.390.000,00
Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan 1.04 . 1.06.01 . 15 . 01
150.000.000,00
Sekretariat Daerah 13.580.000,00 125.035.000,00 11.385.000,00 1.04 . 1.20.03
150.000.000,00
Program Lingkungan Sehat Perumahan 13.580.000,00 125.035.000,00 11.385.000,00 1.04 . 1.20.03 . 16
150.000.000,00 11.385.000,00
125.035.000,00 13.580.000,00
Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan 1.04 . 1.20.03 . 16 . 03
555.000.000,00
Penataan Ruang 13.340.000,00 541.660.000,00 0,00 1.05
555.000.000,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 13.340.000,00 541.660.000,00 0,00 1.05 . 1.06.01
555.000.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang 13.340.000,00 541.660.000,00 0,00 1.05 . 1.06.01 . 15
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5
555.000.000,00 0,00
541.660.000,00 13.340.000,00
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 1.05 . 1.06.01 . 15 . 05
3.996.056.250,00
Perencanaan Pembangunan 1.229.574.000,00 2.226.172.850,00 540.309.400,00 1.06
3.996.056.250,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 1.229.574.000,00 2.226.172.850,00 540.309.400,00 1.06 . 1.06.01
774.006.250,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.790.000,00 693.828.750,00 68.387.500,00 1.06 . 1.06.01 . 01
774.006.250,00 68.387.500,00
693.828.750,00 11.790.000,00
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20
470.550.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.375.000,00 104.175.000,00 360.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02
360.000.000,00 350.000.000,00
3.625.000,00 6.375.000,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05
15.000.000,00 10.000.000,00
5.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
95.550.000,00 0,00
95.550.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
25.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 25.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 05
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1.06 . 1.06.01 . 05 . 01
270.000.000,00
Program pengembangan data/informasi 33.850.000,00 138.650.000,00 97.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15
160.000.000,00 0,00
127.175.000,00 32.825.000,00
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 110.000.000,00 97.500.000,00 11.475.000,00 1.025.000,00
Pembangunan Konektifitas e- Government 1.06 . 1.06.01 . 15 . 14
50.000.000,00
Program Kerjasama Pembangunan 29.400.000,00 20.600.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 16
50.000.000,00 0,00
20.600.000,00 29.400.000,00
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 1.06 . 1.06.01 . 16 . 04
200.000.000,00
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 21.800.000,00 178.200.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 19
200.000.000,00 0,00
178.200.000,00 21.800.000,00
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09
200.000.000,00
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 0,00 4.050.000,00 195.950.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 200.000.000,00 0,00 195.950.000,00 4.050.000,00
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 1.06 . 1.06.01 . 20 . 01
1.516.500.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah 975.164.500,00 526.913.600,00 14.421.900,00 1.06 . 1.06.01 . 21 325.000.000,00 0,00 37.410.000,00 287.590.000,00 Penyusunan rancangan RPJMD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 150.000.000,00 0,00 32.010.000,00 117.990.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 125.000.000,00 0,00 47.710.000,00 77.290.000,00 Penetapan RPJMD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 200.000.000,00 1.250.000,00 90.705.000,00 108.045.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 250.000.000,00 12.849.900,00 137.100.100,00 100.050.000,00 Penetapan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 200.000.000,00 0,00 161.112.500,00 38.887.500,00
Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 12
266.500.000,00 322.000,00
20.866.000,00 245.312.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13
405.000.000,00
Program perencanaan pembangunan ekonomi 97.997.000,00 307.003.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 22
300.000.000,00 0,00
293.383.000,00 6.617.000,00
Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah 1.06 . 1.06.01 . 22 . 01
105.000.000,00 0,00
13.620.000,00 91.380.000,00
Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan 1.06 . 1.06.01 . 22 . 07
85.000.000,00
Program perencanaan sosial dan budaya 49.147.500,00 35.852.500,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 23
85.000.000,00 0,00
35.852.500,00 49.147.500,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 04
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.644.993.250,00
Perhubungan 303.102.500,00 3.988.536.550,00 1.353.354.200,00 1.07
725.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum 51.800.000,00 673.200.000,00 0,00 1.07 . 1.03.01
725.000.000,00
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 51.800.000,00 673.200.000,00 0,00 1.07 . 1.03.01 . 19
725.000.000,00 0,00
673.200.000,00 51.800.000,00
Pemeliharaan Jaringan PJU 1.07 . 1.03.01 . 19 . 10
4.919.993.250,00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 251.302.500,00 3.315.336.550,00 1.353.354.200,00 1.07 . 1.07.01
693.348.750,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66.862.500,00 626.486.250,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 01
693.348.750,00 0,00
626.486.250,00 66.862.500,00
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.07 . 1.07.01 . 01 . 20
518.731.500,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.450.000,00 308.364.300,00 207.917.200,00 1.07 . 1.07.01 . 02
81.000.000,00 78.750.000,00
1.625.000,00 625.000,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 02 . 05
132.731.500,00 129.167.200,00
2.239.300,00 1.325.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 07
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22
40.000.000,00 0,00
39.500.000,00 500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
225.000.000,00 0,00
225.000.000,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 42
90.000.000,00
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 3.150.000,00 13.125.000,00 73.725.000,00 1.07 . 1.07.01 . 15
90.000.000,00 73.725.000,00
13.125.000,00 3.150.000,00
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 1.07 . 1.07.01 . 15 . 07
1.335.000.000,00
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 2.075.000,00 1.332.925.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 16
90.000.000,00 0,00
87.925.000,00 2.075.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 1.07 . 1.07.01 . 16 . 01
380.000.000,00 0,00
380.000.000,00 0,00
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 1.07 . 1.07.01 . 16 . 02 720.000.000,00 0,00 720.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana perlengkapan jalan 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05
637.000.000,00
Program peningkatan pelayanan angkutan 171.765.000,00 434.235.000,00 31.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17
70.000.000,00 26.000.000,00
37.425.000,00 6.575.000,00
Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 02
140.000.000,00 0,00
18.530.000,00 121.470.000,00
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 1.07 . 1.07.01 . 17 . 05
342.000.000,00 0,00
336.725.000,00 5.275.000,00
Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal 1.07 . 1.07.01 . 17 . 06
15.000.000,00 0,00
13.780.000,00 1.220.000,00
Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah 1.07 . 1.07.01 . 17 . 10
35.000.000,00 5.000.000,00
2.325.000,00 27.675.000,00
Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 11
35.000.000,00 0,00
25.450.000,00 9.550.000,00
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 14
1.486.913.000,00
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 0,00 446.201.000,00 1.040.712.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19
106.920.000,00 106.920.000,00
0,00 0,00
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01
446.201.000,00 0,00
446.201.000,00 0,00
Pengadaan marka jalan 1.07 . 1.07.01 . 19 . 02
933.792.000,00 933.792.000,00
0,00 0,00
Pengadaan dan pemasangan traffic light 1.07 . 1.07.01 . 19 . 06
159.000.000,00
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 5.000.000,00 154.000.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 20
159.000.000,00 0,00
154.000.000,00 5.000.000,00
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 1.07 . 1.07.01 . 20 . 02
6.931.067.000,00
Lingkungan Hidup 863.712.500,00 3.668.990.850,00 2.398.363.650,00 1.08
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.660.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum 718.236.500,00 2.189.368.500,00 752.395.000,00 1.08 . 1.03.01
2.320.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 626.334.000,00 1.031.021.000,00 662.645.000,00 1.08 . 1.03.01 . 15
1.480.000.000,00 50.000.000,00
884.500.000,00 545.500.000,00
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1.08 . 1.03.01 . 15 . 04
110.000.000,00 0,00
79.700.000,00 30.300.000,00
Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 1.08 . 1.03.01 . 15 . 07
30.000.000,00 0,00
1.800.000,00 28.200.000,00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 1.08 . 1.03.01 . 15 . 11
50.000.000,00 0,00
46.670.000,00 3.330.000,00
Pemeliharaan TPS dan Transfer Depo Sampah 1.08 . 1.03.01 . 15 . 13
250.000.000,00 236.800.000,00
5.760.000,00 7.440.000,00
Pembangunan Talud dan Penyelesaian Rumah Jaga 1.08 . 1.03.01 . 15 . 14
200.000.000,00 187.925.000,00
6.160.000,00 5.915.000,00
Pembangunan Infrastruktur TPA 1.08 . 1.03.01 . 15 . 15 200.000.000,00 187.920.000,00 6.431.000,00 5.649.000,00 Rehabilitasi TPA 1.08 . 1.03.01 . 15 . 18 65.000.000,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 65.000.000,00 0,00 1.08 . 1.03.01 . 16
65.000.000,00 0,00
65.000.000,00 0,00
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 1.08 . 1.03.01 . 16 . 01
50.000.000,00
Program peningkatan pengendalian polusi 2.630.000,00 47.370.000,00 0,00 1.08 . 1.03.01 . 20
50.000.000,00 0,00
47.370.000,00 2.630.000,00
Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi 1.08 . 1.03.01 . 20 . 04
1.225.000.000,00
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 89.272.500,00 1.045.977.500,00 89.750.000,00 1.08 . 1.03.01 . 24 300.000.000,00 0,00 285.000.000,00 15.000.000,00 Penataan RTH 1.08 . 1.03.01 . 24 . 05 300.000.000,00 48.000.000,00 231.000.000,00 21.000.000,00 Pemeliharaan RTH 1.08 . 1.03.01 . 24 . 06 500.000.000,00 0,00 482.015.000,00 17.985.000,00
Pengembangan taman rekreasi 1.08 . 1.03.01 . 24 . 07
125.000.000,00 41.750.000,00
47.962.500,00 35.287.500,00
Perawatan Taman dan Pohon Ayoman 1.08 . 1.03.01 . 24 . 11
100.000.000,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3.050.000,00 96.950.000,00 0,00 1.08 . 1.06.01
100.000.000,00
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 3.050.000,00 96.950.000,00 0,00 1.08 . 1.06.01 . 24
100.000.000,00 0,00
96.950.000,00 3.050.000,00
Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH 1.08 . 1.06.01 . 24 . 03
3.011.067.000,00
Badan Lingkungan Hidup 117.126.000,00 1.273.372.350,00 1.620.568.650,00 1.08 . 1.08.01
236.500.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.890.000,00 216.470.000,00 18.140.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01
236.500.000,00 18.140.000,00
216.470.000,00 1.890.000,00
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.08 . 1.08.01 . 01 . 20
35.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 425.000,00 375.000,00 34.200.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 35.000.000,00 34.200.000,00 375.000,00 425.000,00 Pengadaan mebeleur 1.08 . 1.08.01 . 02 . 10 15.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 15.000.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 05
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1.08 . 1.08.01 . 05 . 01
13.500.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 192.650,00 5.610.000,00 7.697.350,00 1.08 . 1.08.01 . 06 6.000.000,00 192.650,00 3.317.350,00 2.490.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.08 . 1.08.01 . 06 . 01
7.500.000,00 0,00
4.380.000,00 3.120.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.08 . 1.08.01 . 06 . 04
1.014.046.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 4.075.000,00 25.925.000,00 984.046.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15
97.119.000,00 97.119.000,00
0,00 0,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
95.300.000,00 95.300.000,00
0,00 0,00
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04
30.000.000,00 0,00
25.925.000,00 4.075.000,00
Bimbingan teknis persampahan 1.08 . 1.08.01 . 15 . 06
20.000.000,00 20.000.000,00
0,00 0,00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 1.08 . 1.08.01 . 15 . 11
154.627.000,00 154.627.000,00
0,00 0,00
Penyediaan sarana pengolah sampah 1.08 . 1.08.01 . 15 . 16
617.000.000,00 617.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan sarana pengangkutan sampah 1.08 . 1.08.01 . 15 . 17
440.000.000,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 51.810.500,00 368.109.500,00 20.080.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16
150.000.000,00 0,00
133.050.000,00 16.950.000,00
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 1.08 . 1.08.01 . 16 . 01
40.000.000,00 3.580.000,00
32.170.000,00 4.250.000,00
Pemantauan Kualitas Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 03
50.000.000,00 6.500.000,00
37.508.000,00 5.992.000,00
Pengkajian dampak lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 07
100.000.000,00 10.000.000,00
89.225.000,00 775.000,00
Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 1.08 . 1.08.01 . 16 . 10
100.000.000,00 0,00
76.156.500,00 23.843.500,00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 14
665.861.000,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 21.792.000,00 455.669.000,00 188.400.000,00 1.08 . 1.08.01 . 17
178.200.000,00 0,00
175.625.000,00 2.575.000,00
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 1.08 . 1.08.01 . 17 . 01
42.500.000,00 14.000.000,00
26.400.000,00 2.100.000,00
Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 17 . 04
100.000.000,00 0,00
97.925.000,00 2.075.000,00
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 1.08 . 1.08.01 . 17 . 05
182.661.000,00 174.400.000,00
6.061.000,00 2.200.000,00
Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 1.08 . 1.08.01 . 17 . 07
70.000.000,00 0,00
62.858.000,00 7.142.000,00
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 1.08 . 1.08.01 . 17 . 09
57.500.000,00 0,00
55.900.000,00 1.600.000,00
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 1.08 . 1.08.01 . 17 . 10
35.000.000,00 0,00
30.900.000,00 4.100.000,00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 1.08 . 1.08.01 . 17 . 14
140.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 9.850.000,00 23.198.500,00 106.951.500,00 1.08 . 1.08.01 . 19 50.000.000,00 0,00 48.725.000,00 1.275.000,00
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 19 . 01
25.000.000,00 850.000,00
16.351.500,00 7.798.500,00
Pengembangan data dan informasi lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 19 . 02
65.000.000,00 9.000.000,00
41.875.000,00 14.125.000,00
Koordinasi Penilaian Adiwiyata 1.08 . 1.08.01 . 19 . 07
229.400.000,00
Program peningkatan pengendalian polusi 8.325.000,00 68.175.000,00 152.900.000,00 1.08 . 1.08.01 . 20
100.000.000,00 58.500.000,00
40.550.000,00 950.000,00
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 1.08 . 1.08.01 . 20 . 03
94.400.000,00 94.400.000,00
0,00 0,00
Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi 1.08 . 1.08.01 . 20 . 04
35.000.000,00 0,00
27.625.000,00 7.375.000,00
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 1.08 . 1.08.01 . 20 . 05
221.760.000,00
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 9.000.000,00 212.760.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24
221.760.000,00 212.760.000,00
9.000.000,00 0,00
Pengembangan taman rekreasi 1.08 . 1.08.01 . 24 . 07
160.000.000,00
Sekretariat Daerah 25.300.000,00 109.300.000,00 25.400.000,00 1.08 . 1.20.03
64.500.000,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 17.250.000,00 31.750.000,00 15.500.000,00 1.08 . 1.20.03 . 17
30.500.000,00 0,00
25.750.000,00 4.750.000,00
Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi 1.08 . 1.20.03 . 17 . 15
34.000.000,00 15.500.000,00
6.000.000,00 12.500.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.08 . 1.20.03 . 17 . 16
95.500.000,00
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 8.050.000,00 77.550.000,00 9.900.000,00 1.08 . 1.20.03 . 18
95.500.000,00 9.900.000,00
77.550.000,00 8.050.000,00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.522.729.000,00
Kependudukan dan Catatan Sipil 199.878.500,00 952.045.375,00 370.805.125,00 1.10
1.433.620.600,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 196.128.500,00 875.856.075,00 361.636.025,00 1.10 . 1.10.01
532.078.575,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.680.500,00 503.398.075,00 0,00 1.10 . 1.10.01 . 01
532.078.575,00 0,00
503.398.075,00 28.680.500,00
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.10 . 1.10.01 . 01 . 20
429.542.025,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 99.656.000,00 329.886.025,00 1.10 . 1.10.01 . 02
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 03
129.886.025,00 129.886.025,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 09
47.034.000,00 0,00
47.034.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 22
42.622.000,00 0,00
42.622.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 30
472.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 167.448.000,00 272.802.000,00 31.750.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15
110.000.000,00 18.750.000,00
27.400.000,00 63.850.000,00
Pengembangan data base kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 09
100.000.000,00 0,00
90.600.000,00 9.400.000,00
Sosialisasi Kebijakan kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 12
262.000.000,00 13.000.000,00
154.802.000,00 94.198.000,00
Pelayanan Administrasi Kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 17
5.795.000,00
Kecamatan Magetan 75.000,00 5.720.000,00 0,00 1.10 . 1.20.13
5.795.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 75.000,00 5.720.000,00 0,00 1.10 . 1.20.13 . 15
5.795.000,00 0,00
5.720.000,00 75.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.13 . 15 . 08
6.500.000,00
Kecamatan Panekan 75.000,00 6.425.000,00 0,00 1.10 . 1.20.14
6.500.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 75.000,00 6.425.000,00 0,00 1.10 . 1.20.14 . 15
6.500.000,00 0,00
6.425.000,00 75.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.14 . 15 . 08
3.850.500,00
Kecamatan Plaosan 900.000,00 2.950.500,00 0,00 1.10 . 1.20.15
3.850.500,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 900.000,00 2.950.500,00 0,00 1.10 . 1.20.15 . 15
3.850.500,00 0,00
2.950.500,00 900.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.15 . 15 . 08
6.424.600,00
Kecamatan Poncol 0,00 6.424.600,00 0,00 1.10 . 1.20.16
6.424.600,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 6.424.600,00 0,00 1.10 . 1.20.16 . 15
6.424.600,00 0,00
6.424.600,00 0,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.16 . 15 . 08
1.296.000,00
Kecamatan Parang 0,00 1.296.000,00 0,00 1.10 . 1.20.17
1.296.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 1.296.000,00 0,00 1.10 . 1.20.17 . 15
1.296.000,00 0,00
1.296.000,00 0,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.17 . 15 . 08
5.550.000,00
Kecamatan Lembeyan 75.000,00 2.275.000,00 3.200.000,00 1.10 . 1.20.18
5.550.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 75.000,00 2.275.000,00 3.200.000,00 1.10 . 1.20.18 . 15
5.550.000,00 3.200.000,00
2.275.000,00 75.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.18 . 15 . 08
6.000.000,00
Kecamatan Takeran 0,00 5.829.500,00 170.500,00 1.10 . 1.20.19
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
6.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 5.829.500,00 170.500,00 1.10 . 1.20.19 . 15
6.000.000,00 170.500,00
5.829.500,00 0,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.19 . 15 . 08
7.260.000,00
Kecamatan Kawedanan 0,00 7.260.000,00 0,00 1.10 . 1.20.20
7.260.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 7.260.000,00 0,00 1.10 . 1.20.20 . 15
7.260.000,00 0,00
7.260.000,00 0,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.20 . 15 . 08
1.200.000,00
Kecamatan Bendo 0,00 1.200.000,00 0,00 1.10 . 1.20.21
1.200.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 1.200.000,00 0,00 1.10 . 1.20.21 . 15
1.200.000,00 0,00
1.200.000,00 0,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.21 . 15 . 08
4.442.300,00
Kecamatan Maospati 900.000,00 1.708.700,00 1.833.600,00 1.10 . 1.20.22
4.442.300,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 900.000,00 1.708.700,00 1.833.600,00 1.10 . 1.20.22 . 15
4.442.300,00 1.833.600,00
1.708.700,00 900.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.22 . 15 . 08
6.000.000,00
Kecamatan Barat 300.000,00 5.700.000,00 0,00 1.10 . 1.20.23
6.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 300.000,00 5.700.000,00 0,00 1.10 . 1.20.23 . 15
6.000.000,00 0,00
5.700.000,00 300.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.23 . 15 . 08
6.000.000,00
Kecamatan Karangrejo 0,00 6.000.000,00 0,00 1.10 . 1.20.24
6.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 6.000.000,00 0,00 1.10 . 1.20.24 . 15
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.24 . 15 . 08
7.260.000,00
Kecamatan Sukomoro 0,00 7.260.000,00 0,00 1.10 . 1.20.25
7.260.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 7.260.000,00 0,00 1.10 . 1.20.25 . 15
7.260.000,00 0,00
7.260.000,00 0,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.25 . 15 . 08
5.540.000,00
Kecamatan Kartoharjo 75.000,00 1.500.000,00 3.965.000,00 1.10 . 1.20.26
5.540.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 75.000,00 1.500.000,00 3.965.000,00 1.10 . 1.20.26 . 15
5.540.000,00 3.965.000,00
1.500.000,00 75.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.26 . 15 . 08
6.000.000,00
Kecamatan Karas 0,00 6.000.000,00 0,00 1.10 . 1.20.27
6.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 6.000.000,00 0,00 1.10 . 1.20.27 . 15
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.27 . 15 . 08
6.000.000,00
Kecamatan Ngariboyo 0,00 6.000.000,00 0,00 1.10 . 1.20.28
6.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 6.000.000,00 0,00 1.10 . 1.20.28 . 15
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.28 . 15 . 08
1.500.000,00
Kecamatan Nguntoronadi 0,00 1.500.000,00 0,00 1.10 . 1.20.29
1.500.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.10 . 1.20.29 . 15
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.490.000,00
Kecamatan Sidorejo 1.350.000,00 1.140.000,00 0,00 1.10 . 1.20.30
2.490.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.350.000,00 1.140.000,00 0,00 1.10 . 1.20.30 . 15
2.490.000,00 0,00
1.140.000,00 1.350.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.20.30 . 15 . 08
268.000.000,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 53.703.000,00 214.297.000,00 0,00 1.11
218.000.000,00
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 40.140.000,00 177.860.000,00 0,00 1.11 . 1.12.01
25.000.000,00
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 5.100.000,00 19.900.000,00 0,00 1.11 . 1.12.01 . 15
25.000.000,00 0,00
19.900.000,00 5.100.000,00
Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak 1.11 . 1.12.01 . 15 . 05
48.000.000,00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 9.530.000,00 38.470.000,00 0,00 1.11 . 1.12.01 . 16
23.000.000,00 0,00
15.400.000,00 7.600.000,00
Evaluasi pelaksanaan PUG 1.11 . 1.12.01 . 16 . 07
25.000.000,00 0,00
23.070.000,00 1.930.000,00
Operasional P2T-P2A Tingkat Kabupaten 1.11 . 1.12.01 . 16 . 10
25.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 5.725.000,00 19.275.000,00 0,00 1.11 . 1.12.01 . 17
25.000.000,00 0,00
19.275.000,00 5.725.000,00
Penyusunan Database Korban Tindak Kekerasan 1.11 . 1.12.01 . 17 . 10
105.000.000,00
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 13.035.000,00 91.965.000,00 1.11 . 1.12.01 . 18 50.000.000,00 0,00 46.000.000,00 4.000.000,00
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.11 . 1.12.01 . 18 . 01
10.000.000,00 0,00
8.540.000,00 1.460.000,00
Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha 1.11 . 1.12.01 . 18 . 04
35.000.000,00 0,00
28.425.000,00 6.575.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.11 . 1.12.01 . 18 . 06
10.000.000,00 0,00
9.000.000,00 1.000.000,00
Peningkatan SDM bagi Organisasi Wanita 1.11 . 1.12.01 . 18 . 08
15.000.000,00
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 6.750.000,00 8.250.000,00 0,00 1.11 . 1.12.01 . 19
15.000.000,00 0,00
8.250.000,00 6.750.000,00
Pembuatan Data Basis dan Lokakarya KLA 1.11 . 1.12.01 . 19 . 04
50.000.000,00
Sekretariat Daerah 13.563.000,00 36.437.000,00 0,00 1.11 . 1.20.03
50.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 13.563.000,00 36.437.000,00 0,00 1.11 . 1.20.03 . 17
50.000.000,00 0,00
36.437.000,00 13.563.000,00
Peningkatan Pemberdayaan Perempuan 1.11 . 1.20.03 . 17 . 11
3.039.444.100,00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 732.464.000,00 1.040.422.750,00 1.266.557.350,00 1.12
3.039.444.100,00
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 732.464.000,00 1.040.422.750,00 1.266.557.350,00 1.12 . 1.12.01
645.430.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.492.000,00 377.957.000,00 251.981.000,00 1.12 . 1.12.01 . 01
645.430.000,00 251.981.000,00
377.957.000,00 15.492.000,00
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.12 . 1.12.01 . 01 . 20
963.173.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.100.000,00 16.673.000,00 932.400.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02
639.730.000,00 615.200.000,00
13.280.000,00 11.250.000,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.12 . 1.12.01 . 02 . 05
323.443.000,00 317.200.000,00
3.393.000,00 2.850.000,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.12 . 1.12.01 . 02 . 42
74.527.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 1.927.000,00 45.532.650,00 27.067.350,00 1.12 . 1.12.01 . 03
30.000.000,00 27.067.350,00
1.530.650,00 1.402.000,00
Pengadaan mesin/kartu absensi 1.12 . 1.12.01 . 03 . 01
44.527.000,00 0,00
44.002.000,00 525.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.12 . 1.12.01 . 03 . 02
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
197.000.000,00
Program Keluarga Berencana 59.945.000,00 137.055.000,00 0,00 1.12 . 1.12.01 . 15
0,00 0,00
0,00 0,00
Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 1.12 . 1.12.01 . 15 . 01
51.000.000,00 0,00
6.625.000,00 44.375.000,00
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 1.12 . 1.12.01 . 15 . 03
33.000.000,00 0,00
31.340.000,00 1.660.000,00
Pembinaan Keluarga Berencana 1.12 . 1.12.01 . 15 . 05
68.000.000,00 0,00
66.400.000,00 1.600.000,00
Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 1.12 . 1.12.01 . 15 . 06
15.000.000,00 0,00
13.340.000,00 1.660.000,00
Pembinaan Kelompok Keluarga Berencana (PMKK) 1.12 . 1.12.01 . 15 . 07
30.000.000,00 0,00
19.350.000,00 10.650.000,00
Sosialisasi Program Keluarga Berencana 1.12 . 1.12.01 . 15 . 08
65.000.000,00
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 400.000,00 29.600.000,00 35.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16
0,00 0,00
0,00 0,00
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 1.12 . 1.12.01 . 16 . 01
65.000.000,00 35.000.000,00
29.600.000,00 400.000,00
Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 1.12 . 1.12.01 . 16 . 02
75.000.000,00
Program pelayanan kontrasepsi 35.425.000,00 30.575.000,00 9.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17
75.000.000,00 9.000.000,00
30.575.000,00 35.425.000,00
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 1.12 . 1.12.01 . 17 . 02
722.000.000,00
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 11.109.000,00 589.785.000,00 121.106.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18 60.000.000,00 0,00 55.950.000,00 4.050.000,00
Pembinaan dan peningkatan pengelolaan administrasi kelompok UPPKS 1.12 . 1.12.01 . 18 . 02 222.000.000,00 0,00 26.970.000,00 195.030.000,00 Pengembangan potensi PPKBD 1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 60.000.000,00 11.109.000,00 38.186.000,00 10.705.000,00
Pengembangan Potensi PPKBD Kabupaten Magetan 1.12 . 1.12.01 . 18 . 04
380.000.000,00 0,00
0,00 380.000.000,00
Pembinaan Kelompok Usaha Mandiri 1.12 . 1.12.01 . 18 . 05
35.000.000,00
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 7.750.000,00 27.250.000,00 0,00 1.12 . 1.12.01 . 20
35.000.000,00 0,00
27.250.000,00 7.750.000,00
Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 1.12 . 1.12.01 . 20 . 01
256.314.100,00
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
0,00 3.950.000,00 252.364.100,00 1.12 . 1.12.01 . 22 256.314.100,00 0,00 252.364.100,00 3.950.000,00
Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
1.12 . 1.12.01 . 22 . 01
6.000.000,00
Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 3.690.000,00 2.310.000,00 0,00 1.12 . 1.12.01 . 24
6.000.000,00 0,00
2.310.000,00 3.690.000,00
Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 1.12 . 1.12.01 . 24 . 01
2.318.935.000,00
Sosial 276.334.000,00 1.806.418.350,00 236.182.650,00 1.13
2.318.935.000,00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 276.334.000,00 1.806.418.350,00 236.182.650,00 1.13 . 1.13.01
259.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.394.000,00 217.193.350,00 23.412.650,00 1.13 . 1.13.01 . 01
259.000.000,00 23.412.650,00
217.193.350,00 18.394.000,00
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.13 . 1.13.01 . 01 . 20
471.685.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.375.000,00 366.120.000,00 104.190.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02
54.500.000,00 54.500.000,00
0,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.13 . 1.13.01 . 02 . 05 50.000.000,00 49.690.000,00 60.000,00 250.000,00 Pengadaan komputer/laptop 1.13 . 1.13.01 . 02 . 11 102.185.000,00 0,00 102.185.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala Taman Makam Pahlawan 1.13 . 1.13.01 . 02 . 31
205.000.000,00 0,00
203.875.000,00 1.125.000,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.13 . 1.13.01 . 02 . 42
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 20.000.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 05
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1.13 . 1.13.01 . 05 . 01
694.000.000,00
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
98.580.000,00 84.775.000,00 510.645.000,00 1.13 . 1.13.01 . 15 70.000.000,00 0,00 69.275.000,00 725.000,00
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 1.13 . 1.13.01 . 15 . 04
64.000.000,00 0,00
63.275.000,00 725.000,00
Penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial 1.13 . 1.13.01 . 15 . 08
560.000.000,00 98.580.000,00
378.095.000,00 83.325.000,00
Pemberdayaan Fakir Miskin 1.13 . 1.13.01 . 15 . 10
255.000.000,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 56.700.000,00 198.300.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 16
55.000.000,00 0,00
42.475.000,00 12.525.000,00
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan