BUPATI MAGETAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2013
Nomor
Tanggal
:
:
1 Tahun 2013
23 Januari 2013
Peraturan Daerah
BUPATI MAGETAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGETAN,
Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4)
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) bersama Bupati Magetan
telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Keputusan Gubernur
Jawa Timur Nomor 188/2.K/KPTS/013/2013 tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Magetan
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013;
b.
bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2013 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan
2
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2013;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
1950
tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi
Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang –
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 );
3.
Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
5.
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
9.
Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
10.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
4
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
19.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972);
20.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar
Akuntansi
Pemerintahan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
23.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
24.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
25.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
6
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
serta
Tata
Cara
Pengembalian
Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
26.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik;
27.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);
28.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 );
29.
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2004
Nomor 5), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6
Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2007 Nomor 6);
30.
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor
8);
31.
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun
2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2008 Nomor 10);
32.
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2011
tentang Dana Cadangan Kabupaten Magetan (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 5);
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2011 Nomor 8);
34.
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9);
35.
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2012 Nomor 1);
36.
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2012 Nomor 2);
37.
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor
18);
38.
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun
2012 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan
Daerah Air Minum Lawu Tirta Tahun 2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor
25);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
DAN
BUPATI MAGETAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN MAGETAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2013.
8
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013 sebagai berikut :
1. Pendapatan
Rp. 1.136.438.139.545,00
2. Belanja
Rp. 1.190.679.027.900,00 (-)
Defisit
Rp.
(54.240.888.355,00 )
3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan
Rp. 71.340.888.355,00
b. Pengeluaran
Rp. 17.100.000.000,00 (-)
Pembiayaan Netto
Rp.
54.240.888.355,00 (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah
Rp. 74.500.000.000,00
b. Dana Perimbangan
Rp. 862.062.848.545,00
c. Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah
Rp. 199.875.291.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah
Rp. 11.523.000.000,00
b. Retribusi Daerah
Rp. 19.189.340.500,00
c.
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
Rp.
4.000.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
Rp. 39.787.659.500,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil
Rp. 54.261.087.545,00
b. Dana Alokasi Umum
Rp. 761.637.391.000,00
c. Dana Alokasi Khusus
Rp. 46.164.370.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis
pendapatan :
b. Dana Darurat
Rp.
0,00
c.
Dana Bagi Hasil Pajak dari
Propinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya
Rp. 39.920.920.000,00
d.
Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Rp. 151.294.617.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau Pemda lainnya
Rp.
8.622.505.000,00
f. Dana Bagi Hasil dari Pemerintah
Pusat
Rp.
0,00
g. Pendapatan lainnya
Rp.
37.249.000,00
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung
Rp. 850.821.231.429,00
b. Belanja Langsung
Rp. 339.857.796.471,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai
Rp. 747.568.984.318,00
b. Belanja Bunga
Rp.
0,00
c. Belanja Subsidi
Rp.
0,00
d. Belanja Hibah
Rp.
40.556.869.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial
Rp.
8.056.730.000,00
f. Belanja Bagi Hasil
Rp.
0,00
g.
Belanja Bantuan Keuangan
Keuangan kepada Propinsi/
Kabupaten/Kota, Pemerintahan
Desa dan Partai Politik
Rp.
52.588.648.111,00
h. Belanja Tidak Terduga
Rp.
2.050.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai
Rp.
25.369.502.500,00
b. Belanja Barang dan Jasa
Rp. 169.535.597.179,00
c. Belanja Modal
Rp. 144.952.696.792,00
10
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah
Rp.
71.340.888.355,00
b. Pengeluaran sejumlah
Rp.
17.100.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya
(SILPA) sejumlah
Rp.
48.840.888.355,00
b. Pencairan dana cadangan
sejumlah
Rp.
11.500.000.000,00
c. Hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan
sejumlah
Rp.
0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah
sejumlah
Rp.
0,00
e. Penerimaan kembali pemberian
pinjaman sejumlah
Rp.
11.000.000.000,00
f. Penerimaan piutang daerah
sejumlah
Rp.
0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan
sejumlah
Rp.
0,00
b. Penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah sejumlah Rp.
5.400.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang
sejumlah
Rp.
0,00
e.
Pemberian pinjaman daerah
Sejumlah
Rp.
11.700.000.000,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
2.
Lampiran II
Ringkasan
APBD
menurut
Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi
SKPD;
3.
Lampiran III
Rincian
APBD
menurut
Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.
Lampiran IV
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,
Program dan Kegiatan;
5.
Lampiran V
Rekapitulasi
Belanja
Daerah
untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.
Lampiran VI
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan;
7.
Lampiran VII
Daftar Piutang Daerah;
8.
Lampiran VIII Daftar
Penyertaan
Modal
(Investasi)
Daerah;
9
Lampiran IX
Daftar
Perkiraan
Penambahan
dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X
Daftar
Perkiraan
Panambahan
dan
Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan
kembali
dalam
tahun
anggaran ini;
12. Lampiran XII
Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi
Daerah;
Pasal 6
(1)
Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat
melakukan
pengeluaran
yang
belum
tersedia
anggarannya,
yang
selanjutnya
diusulkan
dalam
rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi
anggaran.
12
(2)
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1)
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.
bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya;
b.
tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c.
berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah
daerah; dan
d.
memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
keadaan darurat.
(3)
Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia
anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menggunakan belanja tidak terduga.
(4)
Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat
dilakukan dengan cara:
a.
menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang
capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran 2013; dan/atau
b.
memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(5)
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan
kriteria sebagai berikut :
a.
program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran 2013; dan
b.
keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
pemerintah daerah dan masyarakat.
(6)
Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam
keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 8
Peraturan
Daerah
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.
Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 23 Januari 2013
BUPATI MAGETAN,
ttd.
S U M A N T R I
Diundangkan di Magetan
pada tanggal 23 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ABDUL AZIS
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR
URUT URAIAN JUMLAH
1 2 3
1 PENDAPATAN 1.136.438.139.545,00
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 74.500.000.000,00
1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 11.523.000.000,00
1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 19.189.340.500,00
1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.000.000.000,00
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 39.787.659.500,00
1 . 2 DANA PERIMBANGAN 862.062.848.545,00
1 . 2 . 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 54.261.087.545,00
1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 761.637.391.000,00
1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 46.164.370.000,00
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 199.875.291.000,00
1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 39.920.920.000,00
1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 151.294.617.000,00
1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 8.622.505.000,00
1 . 3 . 7 Pendapatan Lainnya 37.249.000,00
2 BELANJA 1.190.679.027.900,00
2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 850.821.231.429,00
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 747.568.984.318,00
2 . 1 . 4 Belanja Hibah 40.556.869.000,00
2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 8.056.730.000,00
2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik 52.588.648.111,00
2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 2.050.000.000,00
2 . 2 BELANJA LANGSUNG 339.857.796.471,00
2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.369.502.500,00
2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.535.597.179,00
2 . 2 . 3 Belanja Modal 144.952.696.792,00
NOMOR
URUT URAIAN JUMLAH
1 2 3
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 71.340.888.355,00
3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 48.840.888.355,00
3 . 1 . 2 Pencairan Dana Cadangan 11.500.000.000,00
3 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 11.000.000.000,00
3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 17.100.000.000,00
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 5.400.000.000,00
3 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah 11.700.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 54.240.888.355,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00
S U M A N T R I
BUPATI MAGETAN
ttd.
Nomor : 1 Tahun 2013
Peraturan Daerah Lampiran II
Tanggal : 23 Januari 2013
TAHUN ANGGARAN 2013
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 Urusan Wajib 1.128.221.609.045,00 828.122.578.104,00 295.735.599.327,00 1.123.858.177.431,00 1 Pendidikan 0,00 546.279.085.800,00 57.389.197.094,00 603.668.282.894,00 1.01 603.134.282.894,00 56.855.197.094,00 546.279.085.800,00 0,00 Dinas Pendidikan 1.01 . 1.01.01 534.000.000,00 534.000.000,00 0,00 0,00
Kantor Arsip dan Perpustakaan 1.01 . 1.26.01 Kesehatan 34.838.810.000,00 57.708.105.668,00 57.472.850.750,00 115.180.956.418,00 1.02 55.683.886.418,00 17.751.814.750,00 37.932.071.668,00 8.048.880.000,00 Dinas Kesehatan 1.02 . 1.02.01 59.397.070.000,00 39.621.036.000,00 19.776.034.000,00 26.789.930.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah 1.02 . 1.02.02 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah 1.02 . 1.20.03 Pekerjaan Umum 696.130.000,00 15.989.351.000,00 75.541.811.867,00 91.531.162.867,00 1.03 68.753.705.867,00 57.262.973.867,00 11.490.732.000,00 681.130.000,00
Dinas Pekerjaan Umum 1.03 . 1.03.01
22.777.457.000,00 18.278.838.000,00
4.498.619.000,00 15.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 1.03 . 1.03.02 Perumahan 0,00 0,00 5.200.659.000,00 5.200.659.000,00 1.04 5.000.659.000,00 5.000.659.000,00 0,00 0,00
Dinas Pekerjaan Umum 1.04 . 1.03.01
50.000.000,00 50.000.000,00
0,00 0,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 1.04 . 1.06.01 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah 1.04 . 1.20.03 Penataan Ruang 0,00 0,00 555.000.000,00 555.000.000,00 1.05 555.000.000,00 555.000.000,00 0,00 0,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 1.05 . 1.06.01 Perencanaan Pembangunan 0,00 2.507.008.600,00 3.996.056.250,00 6.503.064.850,00 1.06 6.503.064.850,00 3.996.056.250,00 2.507.008.600,00 0,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 1.06 . 1.06.01 Perhubungan 2.096.156.000,00 3.859.615.800,00 5.644.993.250,00 9.504.609.050,00 1.07 725.000.000,00 725.000.000,00 0,00 0,00
Dinas Pekerjaan Umum 1.07 . 1.03.01
8.779.609.050,00 4.919.993.250,00
3.859.615.800,00 2.096.156.000,00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.07 . 1.07.01 Lingkungan Hidup 0,00 1.616.732.000,00 6.931.067.000,00 8.547.799.000,00 1.08 3.660.000.000,00 3.660.000.000,00 0,00 0,00
Dinas Pekerjaan Umum 1.08 . 1.03.01
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 0,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 1.08 . 1.06.01
4.627.799.000,00 3.011.067.000,00
1.616.732.000,00 0,00
Badan Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.01 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah 1.08 . 1.20.03 Halaman 1
1 2 3 4 5 6
Kependudukan dan Catatan Sipil 714.874.000,00 2.354.400.150,00 1.522.729.000,00 3.877.129.150,00 1.10
3.788.020.750,00 1.433.620.600,00
2.354.400.150,00 714.874.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.10 . 1.10.01 5.795.000,00 5.795.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Magetan 1.10 . 1.20.13 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Panekan 1.10 . 1.20.14 3.850.500,00 3.850.500,00 0,00 0,00 Kecamatan Plaosan 1.10 . 1.20.15 6.424.600,00 6.424.600,00 0,00 0,00 Kecamatan Poncol 1.10 . 1.20.16 1.296.000,00 1.296.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Parang 1.10 . 1.20.17 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Lembeyan 1.10 . 1.20.18 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Takeran 1.10 . 1.20.19 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kawedanan 1.10 . 1.20.20 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bendo 1.10 . 1.20.21 4.442.300,00 4.442.300,00 0,00 0,00 Kecamatan Maospati 1.10 . 1.20.22 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Barat 1.10 . 1.20.23 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Karangrejo 1.10 . 1.20.24 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Sukomoro 1.10 . 1.20.25 5.540.000,00 5.540.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kartoharjo 1.10 . 1.20.26 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Karas 1.10 . 1.20.27 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Ngariboyo 1.10 . 1.20.28 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Nguntoronadi 1.10 . 1.20.29 2.490.000,00 2.490.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Sidorejo 1.10 . 1.20.30
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 268.000.000,00 268.000.000,00 1.11
218.000.000,00 218.000.000,00
0,00 0,00
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 1.11 . 1.12.01 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah 1.11 . 1.20.03
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 560.000.000,00 6.375.229.800,00 3.039.444.100,00 9.414.673.900,00 1.12
9.414.673.900,00 3.039.444.100,00
6.375.229.800,00 560.000.000,00
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 . 1.12.01 Sosial 0,00 2.642.505.000,00 2.318.935.000,00 4.961.440.000,00 1.13 4.961.440.000,00 2.318.935.000,00 2.642.505.000,00 0,00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.13 . 1.13.01 Ketenagakerjaan 0,00 0,00 406.800.000,00 406.800.000,00 1.14 406.800.000,00 406.800.000,00 0,00 0,00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.14 . 1.13.01
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 2.147.100.000,00 901.093.000,00 3.048.193.000,00 1.15
3.048.193.000,00 901.093.000,00
2.147.100.000,00 0,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1.15 . 1.15.01 Penanaman Modal 0,00 0,00 1.272.750.000,00 1.272.750.000,00 1.16 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 1.16 . 1.06.01 812.750.000,00 812.750.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah 1.16 . 1.20.03 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 1.16 . 1.20.12
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 Kebudayaan 0,00 0,00 1.205.000.000,00 1.205.000.000,00 1.17 1.205.000.000,00 1.205.000.000,00 0,00 0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 1.17 . 2.04.01
Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 2.312.504.000,00 2.312.504.000,00 1.18 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan 1.18 . 1.01.01 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
Dinas Pekerjaan Umum 1.18 . 1.03.01 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah 1.18 . 1.20.03 1.112.504.000,00 1.112.504.000,00 0,00 0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 1.18 . 2.04.01
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 6.074.949.300,00 9.224.152.300,00 15.299.101.600,00 1.19
10.433.268.000,00 8.026.278.000,00
2.406.990.000,00 0,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 1.19 . 1.19.01
4.865.833.600,00 1.197.874.300,00
3.667.959.300,00 0,00
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 1.19 . 1.19.02
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.089.315.639.045,00 176.061.553.486,00 54.178.681.416,00 230.240.234.902,00 1.20 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 1.20 . 1.06.01
7.323.604.675,00 0,00
7.323.604.675,00 0,00
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1.20 . 1.20.01
561.618.000,00 0,00
561.618.000,00 0,00
Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah 1.20 . 1.20.02 28.316.078.050,00 17.898.609.050,00 10.417.469.000,00 1.250.000.000,00 Sekretariat Daerah 1.20 . 1.20.03 22.834.569.560,00 20.159.766.260,00 2.674.803.300,00 0,00 Sekretariat DPRD 1.20 . 1.20.04 128.220.932.617,00 7.271.489.006,00 120.949.443.611,00 1.087.790.639.045,00
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.20 . 1.20.05
5.214.597.000,00 2.895.247.500,00
2.319.349.500,00 0,00
Badan Kepegawaian Daerah 1.20 . 1.20.06 3.821.854.000,00 1.694.756.500,00 2.127.097.500,00 0,00 Inspektorat 1.20 . 1.20.07 203.508.000,00 195.408.000,00 8.100.000,00 0,00
Sekretariat Dewan KORPRI 1.20 . 1.20.08
2.539.893.000,00 741.585.000,00
1.798.308.000,00 275.000.000,00
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 1.20 . 1.20.12 4.299.471.000,00 169.713.000,00 4.129.758.000,00 0,00 Kecamatan Magetan 1.20 . 1.20.13 1.715.023.300,00 179.909.500,00 1.535.113.800,00 0,00 Kecamatan Panekan 1.20 . 1.20.14 1.837.073.500,00 181.414.000,00 1.655.659.500,00 0,00 Kecamatan Plaosan 1.20 . 1.20.15 1.361.239.700,00 175.683.400,00 1.185.556.300,00 0,00 Kecamatan Poncol 1.20 . 1.20.16 1.527.980.000,00 183.260.000,00 1.344.720.000,00 0,00 Kecamatan Parang 1.20 . 1.20.17 1.211.213.000,00 174.616.000,00 1.036.597.000,00 0,00 Kecamatan Lembeyan 1.20 . 1.20.18 1.541.346.500,00 177.917.500,00 1.363.429.000,00 0,00 Kecamatan Takeran 1.20 . 1.20.19 2.558.282.400,00 174.233.500,00 2.384.048.900,00 0,00 Kecamatan Kawedanan 1.20 . 1.20.20 1.488.391.800,00 179.777.500,00 1.308.614.300,00 0,00 Kecamatan Bendo 1.20 . 1.20.21 2.335.323.200,00 176.357.200,00 2.158.966.000,00 0,00 Kecamatan Maospati 1.20 . 1.20.22 1.788.606.600,00 178.785.500,00 1.609.821.100,00 0,00 Kecamatan Barat 1.20 . 1.20.23 1.768.644.100,00 174.462.500,00 1.594.181.600,00 0,00 Kecamatan Karangrejo 1.20 . 1.20.24 1.465.427.600,00 177.419.500,00 1.288.008.100,00 0,00 Kecamatan Sukomoro 1.20 . 1.20.25 1.524.128.000,00 178.563.500,00 1.345.564.500,00 0,00 Kecamatan Kartoharjo 1.20 . 1.20.26 1.265.591.900,00 177.571.500,00 1.088.020.400,00 0,00 Kecamatan Karas 1.20 . 1.20.27 1.195.685.600,00 178.028.500,00 1.017.657.100,00 0,00 Kecamatan Ngariboyo 1.20 . 1.20.28 Halaman 3
1 2 3 4 5 6 1.028.274.500,00 178.484.500,00 849.790.000,00 0,00 Kecamatan Nguntoronadi 1.20 . 1.20.29 1.166.877.300,00 180.623.000,00 986.254.300,00 0,00 Kecamatan Sidorejo 1.20 . 1.20.30 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Kantor Arsip dan Perpustakaan 1.20 . 1.26.01 Ketahanan Pangan 0,00 1.253.737.000,00 1.726.776.500,00 2.980.513.500,00 1.21 2.980.513.500,00 1.726.776.500,00 1.253.737.000,00 0,00
Badan Ketahanan Pangan 1.21 . 1.21.01
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 2.214.247.100,00 3.154.641.750,00 5.368.888.850,00 1.22 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Lembeyan 1.22 . 1.20.18 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kawedanan 1.22 . 1.20.20 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bendo 1.22 . 1.20.21 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Maospati 1.22 . 1.20.22 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Karangrejo 1.22 . 1.20.24 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Nguntoronadi 1.22 . 1.20.29 5.343.988.850,00 3.129.741.750,00 2.214.247.100,00 0,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1.22 . 1.22.01 Statistik 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 1.23 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 1.23 . 1.06.01 Kearsipan 0,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 1.24 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00
Kantor Arsip dan Perpustakaan 1.24 . 1.26.01
Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 915.470.950,00 915.470.950,00 1.25
215.000.000,00 215.000.000,00
0,00 0,00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.25 . 1.07.01 692.070.950,00 692.070.950,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah 1.25 . 1.20.03 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Magetan 1.25 . 1.20.13 Perpustakaan 0,00 1.038.957.400,00 276.986.100,00 1.315.943.500,00 1.26 1.315.943.500,00 276.986.100,00 1.038.957.400,00 0,00
Kantor Arsip dan Perpustakaan 1.26 . 1.26.01 Urusan Pilihan 8.216.530.500,00 22.698.653.325,00 44.122.197.144,00 66.820.850.469,00 2 Pertanian 1.091.368.000,00 11.702.214.700,00 22.786.113.850,00 34.488.328.550,00 2.01 23.986.225.700,00 16.280.561.000,00 7.705.664.700,00 352.368.000,00 Dinas Pertanian 2.01 . 2.01.01 9.275.502.850,00 5.278.952.850,00 3.996.550.000,00 739.000.000,00
Dinas Peternakan dan Perikanan 2.01 . 2.01.02
1.226.600.000,00 1.226.600.000,00
0,00 0,00
Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2.01 . 2.02.01 Kehutanan 0,00 3.942.488.000,00 2.532.899.500,00 6.475.387.500,00 2.02 6.475.387.500,00 2.532.899.500,00 3.942.488.000,00 0,00
Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2.02 . 2.02.01
Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 2.03 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah 2.03 . 1.20.03 Pariwisata 4.564.899.500,00 2.951.794.475,00 2.626.802.000,00 5.578.596.475,00 2.04 5.578.596.475,00 2.626.802.000,00 2.951.794.475,00 4.564.899.500,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 2.04 . 2.04.01
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 3.297.014.000,00 3.297.014.000,00 2.05
3.297.014.000,00 3.297.014.000,00
0,00 0,00
Dinas Peternakan dan Perikanan 2.05 . 2.01.02 Perdagangan 0,00 0,00 2.688.474.000,00 2.688.474.000,00 2.06 2.688.474.000,00 2.688.474.000,00 0,00 0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.06 . 2.07.01 Industri 2.560.263.000,00 4.102.156.150,00 9.617.393.794,00 13.719.549.944,00 2.07 3.232.720.000,00 3.232.720.000,00 0,00 0,00 Dinas Kesehatan 2.07 . 1.02.01 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 0,00
Badan Lingkungan Hidup 2.07 . 1.08.01
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 0,00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.07 . 1.13.01
38.289.000,00 38.289.000,00
0,00 0,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2.07 . 1.15.01 453.359.794,00 453.359.794,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah 2.07 . 1.20.03 819.000.000,00 819.000.000,00 0,00 0,00
Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2.07 . 2.02.01
8.556.181.150,00 4.454.025.000,00
4.102.156.150,00 2.560.263.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.07 . 2.07.01 Ketransmigrasian 0,00 0,00 453.500.000,00 453.500.000,00 2.08 453.500.000,00 453.500.000,00 0,00 0,00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.08 . 1.13.01
1.136.438.139.545,00 850.821.231.429,00 339.857.796.471,00 1.190.679.027.900,00
JUMLAH
SURPLUS / (DEFISIT) (54.240.888.355,00)
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO
SILPA TAB
1 2 3 4 5 6
Urusan Wajib 71.340.888.355,00 17.100.000.000,00 54.240.888.355,00 1
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
71.340.888.355,00 17.100.000.000,00 54.240.888.355,00 1.20
54.240.888.355,00 17.100.000.000,00
71.340.888.355,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1.20 . 1.20.05
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00
S U M A N T R I
BUPATI MAGETAN
ttd.
S K P D
1.
01. 01. 01.
Dinas Pendidikan
1
--
6
1.
02. 01. 01.
Dinas Kesehatan
7
--
11
1.
02. 02. 02.
Rumah Sakit Umum Daerah
12
--
13
1.
03. 01. 01.
Dinas Pekerjaan Umum
14
--
19
1.
03. 02. 02.
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
20
--
23
1.
06. 01. 01.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
24
--
27
1.
07. 01. 01.
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
28
--
30
1.
08. 01. 01.
Badan Lingkungan Hidup
31
--
34
1.
10. 01. 01.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
35
--
36
1.
12. 01. 01.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
37
--
40
1.
13. 01. 01.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
41
--
44
1.
15. 01. 01.
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
45
--
47
1.
19. 01. 01.
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
48
--
51
1.
19. 02. 01.
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
52
--
53
1.
20. 01. 01.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
54
--
54
1.
20. 02. 01.
Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
55
--
55
Kode
HALAMAN
1.
20. 04. 01.
Sekretariat DPRD
66
--
68
1.
20. 05. 01.
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
69
--
73
1.
20. 05. 02.
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)
74
--
75
1.
20. 06. 01.
Badan Kepegawaian Daerah
76
--
78
1.
20. 07. 01.
Inspektorat
79
--
80
1.
20. 08. 01.
Sekretariat Dewan KORPRI
81
--
82
1.
20. 12. 01.
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
83
--
84
1.
20. 13. 01.
Kecamatan Magetan
85
--
86
1.
20. 14. 01.
Kecamatan Panekan
87
--
88
1.
20. 15. 01.
Kecamatan Plaosan
89
--
90
1.
20. 16. 01.
Kecamatan Poncol
91
--
92
1.
20. 17. 01.
Kecamatan Parang
93
--
94
1.
20. 18. 01.
Kecamatan Lembeyan
95
--
96
1.
20. 19. 01.
Kecamatan Takeran
97
--
98
1.
20. 20. 01.
Kecamatan Kawedanan
99
--
100
1.
20. 21. 01.
Kecamatan Bendo
101
--
102
1.
20. 22. 01.
Kecamatan Maospati
103
--
104
1.
20. 23. 01.
Kecamatan Barat
105
--
106
1.
20. 24. 01.
Kecamatan Karangrejo
107
--
108
1.
20. 25. 01.
Kecamatan Sukomoro
109
--
110
1.
20. 26. 01.
Kecamatan Kartoharjo
111
--
112
1.
20. 27. 01.
Kecamatan Karas
113
--
114
1.
20. 28. 01.
Kecamatan Ngariboyo
115
--
116
1.
20. 29. 01.
Kecamatan Nguntoronadi
117
--
118
1.
20. 30. 01.
Kecamatan Sidorejo
119
--
120
1.
21. 01. 01.
Badan Ketahanan Pangan
121
--
122
1.
22. 01. 01.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
123
--
127
1.
26. 01. 01.
Kantor Arsip dan Perpustakaan
128
--
130
2.
01. 01. 01.
Dinas Pertanian
131
--
134
2.
01. 02. 01.
Dinas Peternakan dan Perikanan
135
--
139
2.
02. 01. 01.
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
140
--
143
2.
04. 01. 01.
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
144
--
147
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4 BELANJA 603.284.282.894,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 546.279.085.800,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 546.279.085.800,00
BELANJA LANGSUNG 57.005.197.094,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 778.092.594,00 1.01 . 1.01.01 . 01
778.092.594,00
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.475.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 775.617.594,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 584.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02
158.450.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 158.000.000,00 31.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 394.550.000,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 394.550.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 113.236.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05
38.236.000,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.736.000,00 75.000.000,00
Penilaian Angka Kredit Pejabat fungsional
1.01 . 1.01.01 . 05 . 07
1.01 . 1.01.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.250.000,00
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
500.500.000,00
Pembangunan gedung sekolah
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.075.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 491.425.000,00 50.000.000,00
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.425.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.575.000,00 382.500.000,00
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 374.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.900.000,00 50.000.000,00
Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.100.000,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 35.427.911.100,00 1.01 . 1.01.01 . 16
1.483.000.000,00
Pembangunan gedung sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.483.000.000,00 50.000.000,00
Pengadaan perlengkapan sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.375.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.125.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 46.500.000,00 500.000.000,00
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 400.000.000,00
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 173.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 226.300.000,00 625.000.000,00
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 621.700.000,00 83.000.000,00
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 100.000.000,00
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.700.000,00
100.000.000,00
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.250.000,00 100.000.000,00
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00 114.020.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.870.000,00 475.000.000,00
Pelaksanaan Ujian Akhir SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 420.700.000,00 200.000.000,00
Pelaksanaan Ujian Akhir SD
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.237.500,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.562.500,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.200.000,00 150.000.000,00
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa (SD)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.500.000,00 10.729.818.600,00
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD/MI
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.775.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 784.414.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.838.629.600,00 20.318.072.500,00
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (Sisa DAK Tahun Sebelumnya)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 223.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 526.809.300,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.568.063.200,00
Program Pendidikan Menengah 14.660.757.400,00 1.01 . 1.01.01 . 17
425.500.000,00
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.500.000,00 26.575.000,00
Pengadaan perlengkapan sekolah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.575.000,00 700.000.000,00
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 700.000.000,00 12.223.484.400,00
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 44
1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 681.529.200,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.422.855.200,00 20.300.000,00
Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
1.01 . 1.01.01 . 17 . 62
1.01 . 1.01.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.425.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.875.000,00 150.500.000,00
Penyelenggaraan paket C setara SMU
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.900.000,00 80.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.375.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.625.000,00 150.000.000,00
Menuju Sistem Manajemen Mutu SMM ISO 9001:2000 SMK
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.725.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.275.000,00 331.898.000,00
Pengadaan sarana prasarana laboratorium dan paraktikum sekolah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.075.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.823.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 323.000.000,00 500.000.000,00
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 398.905.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 345.000,00 52.500.000,00
Pengadaan Tanah untuk Gedung Pendidikan Menengah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.500.000,00
Program Pendidikan Non Formal 632.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18
65.000.000,00
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.500.000,00 75.000.000,00
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.125.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.875.000,00 57.500.000,00
Pengembangan pendidikan keaksaraan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.450.000,00 60.000.000,00
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.225.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.775.000,00 100.000.000,00
Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.800.000,00 67.500.000,00
Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.450.000,00 55.000.000,00
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.950.000,00 52.000.000,00
Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non format
1.01 . 1.01.01 . 18 . 11
1.01 . 1.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 100.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.380.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.620.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 150.000.000,00 1.18 . 1.01.01 . 20
150.000.000,00
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
1.18 . 1.01.01 . 20 . 03
1.18 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.890.000,00 1.18 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.110.000,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3.125.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20
50.000.000,00
Pelaksanaan Sertifikasi pendidik
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.745.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.255.000,00 90.000.000,00
pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.500.000,00 2.920.700.000,00
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
65.000.000,00
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.600.000,00
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 45.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21
45.000.000,00
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
1.01 . 1.01.01 . 21 . 05
1.01 . 1.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.375.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.625.000,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 505.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22
40.000.000,00
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00 75.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.600.000,00 75.000.000,00
Peningkatan Sistem Manajemen Mutu Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.621.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.379.000,00 50.000.000,00
Pembinaan UKS SD/MI; SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.200.000,00 265.000.000,00
Seleksi Calon Kepala Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 243.100.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (603.284.282.894,00)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN 8.048.880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 8.048.880.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 6.632.880.000,00 Perda Nomor 1 Tahun 2012 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.416.000.000,00 UU No.1/2004, PP 58/2005
BELANJA 58.916.606.418,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 37.932.071.668,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 37.932.071.668,00
BELANJA LANGSUNG 20.984.534.750,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.496.846.750,00 1.02 . 1.02.01 . 01
1.496.846.750,00
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 122.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.374.446.750,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 906.880.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02
359.285.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 355.735.000,00 193.220.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.025.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.195.000,00 289.875.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.375.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 286.500.000,00 64.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor