RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
8.2 Kaidah Pelaksanaan
Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora untuk kurun waktu lima tahun.
Renstra ini disusun dengan mendasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan jangka menengah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2016-2021.
Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan
Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 sebagai berikut:
1. Dalam pelaksanaan Rencana Stretegis Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 agar dapat berjalan dengan baik, memerlukan dukungan, koordinasi, dan kerja sama dari seluruh komponen berbagai pihak.
Oleh karena itu, unit kerja dan aparatur pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora agar mendukung pencapaian tujuan, sasaran beserta targetnya, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) untuk tiap tahunnya. Dalam rangka menjaga konsistensi dan keselarasan strategi, kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora Tahun 2017-2021, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan/atau Kabupaten Blora, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BUPATI BLORA,
DJOKO NUGROHO
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Presentase penduduk yang terlayani sistem air limbah
yang memadai 91.92 93.94 95.96 97.90 100.00 93.94
2 Presentase penduduk yang mendapatkan akses air minum
yang aman 60.51 63.53 66.71 70.05 73.55 91.30
3 Persentase penduduk yang telayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun 4 Presentase kondisi gedung
pemerintah dalam kondisi baik 5 Persentase jumlah Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan 6 Berkurangnya luasan
permukiman kumuh di
kawasan perkotaan 51 25.11
Prosentase Berkurangnya luasan permukiman kumuh di
kawasan perkotaan 3 3 4.5 4.5 4.5 58.11
7 Cakupan Ketersediaan rumah
layak Huni 68647 67825
8 Presentase panjang jalan utama yang memiliki penerangan jalan 9 Rata-rata presentase luas RTH
Perkotaan 10 8
10 Kawasan Pemakaman Umum yang terpelihara
11 Aktifnya Bandara Ngloram 12 Tersedianya terminal angkutan
penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
13 Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas
14 Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas
15 Presentase sarana dan prasarana perhubungan dalam
kondisi baik 87 75
16 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan bermotor minimal 4000 kendaraan wajib uji 17 Jumlah angkutan kota 18 tersedianya angkutan umum
yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/kota
19 Jumlah orang melalui terminal per tahun
20 Rasio ijin trayek
21 Persentase ijin KIR angkutan umum
22 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 23 Biaya pengujian kelayakan
angkutan umum
24 Presentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (lulus uji emisi) 25 Tersedianya halte pada setiap
kecamatan yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 26 Tersedianya terminal angkutan
penumpang pada setiap kabupaten//kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
27 Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas
Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Blora
No. Indikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator
Lainnya
28 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) Kabupaten
90 75
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Pendapatan 851,000,000 866,585,125 101.83
Belanja Tidak Langsung 2,913,877,000 2,565,816,392 88.06
Belanja Langsung 78,108,612,000 75,311,123,933 96.42
Rata-rata Pertumbuhan Uraian
Anggaran Tahun Realisasi Anggaran Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
2016 2017 2018 2019 2021 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
No.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran
Tujuan
Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ...
VISI MISI I
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Sasaran 1.1 1. Strategi 1.1 1. Arah Kebijakan 1.1 2. Sasaran 1.2 2. Strategi 1.2 2. Arah Kebijakan 1.2
3. dst... 3. dst... 3. dst...
1. Sasaran 2.1 1. Strategi 2.1 1. Arah Kebijakan 2.1 2. Sasaran 2.2 2. Strategi 2.2 2. Arah Kebijakan 2.2
3. dst... 3. dst... 3. dst...
MISI II
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Sasaran 1.1 1. Strategi 1.1 1. Arah Kebijakan 1.1 2. Sasaran 1.2 2. Strategi 1.2 2. Arah Kebijakan 1.2
3. dst... 3. dst... 3. dst...
1. Sasaran 2.1 1. Strategi 2.1 1. Arah Kebijakan 2.1 2. Sasaran 2.2 2. Strategi 2.2 2. Arah Kebijakan 2.2
3. dst... 3. dst... 3. dst...
dst Tujuan 2
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan
Tujuan 1
Tujuan 2
: (Diisi dengan visi RPJMD periode berkenaan) : (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)
: (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)
Tujuan 1
Satuan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
01 URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR 01 03 PEKERJAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG 01 03 31 PROGRAM BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN
01 03 31 008 Pendampingan Bantuan Keuangan
100,000,000 50,000,000 150,000,000 Dinrumkimhub
01 03 31 126 Penyediaan Dana Operasional (BOP ) dan Pendampingan DAK
Jumlah sambungan rumah yang terpasang PAB
- - Dinrumkimhub
01 03 31 127 Penyediaan Dana Operasional (BOP) dan Pendampingan PAMSIMAS
Jumlah sambungan rumah yang terpasang PAB
175,000,000 140,000,000 315,000,000 Dinrumkimhub
01 03 31 132 Pembangunan Prasarana Air Bersih (PAB) Kel.
Sonorejo
Jumlah sambungan rumah yang terpasang PAB
350,000,000 350,000,000 Dinrumkimhub
01 03 31 133 Pembangunan Prasarana Air Bersih (PAB) Kel.
Ngawen Kec. Ngawen (DAK)
Jumlah sambungan rumah yang terpasang PAB
350,000,000 350,000,000 Dinrumkimhub
01 03 31 134 Pembangunan Prasarana Air Bersih (PAB) Kel.
Randublatung Kec.
Randublatung (DAK)
Jumlah sambungan rumah yang terpasang PAB
350,000,000 350,000,000 Dinrumkimhub
01 03 31 135 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum IKK Jepon Kec. Jepon
Jumlah sambungan rumah yang terpasang PAB
2,454,000,000 2,454,000,000 Dinrumkimhub
01 03 31 136 Sanitasi Kel. Kauman Kec.
Blora
Jumlah sambungan rumah yang terpasang Sanitasi
350,000,000 331,700,000 681,700,000 Dinrumkimhub
01 03 31 137 Sanitasi Kel. Wulung Kec.
Randublatung
Jumlah sambungan rumah yang terpasang Sanitasi
350,000,000 350,000,000 Dinrumkimhub
01 03 31 138 Sanitasi Kel. Kedungjenar Kec. Blora
Jumlah sambungan rumah yang terpasang Sanitasi
350,000,000 350,000,000 Dinrumkimhub
01 03 31 139 Sanitasi Kel. Tegalgunung Kec. Blora
Jumlah sambungan rumah yang terpasang Sanitasi
350,000,000 350,000,000 Dinrumkimhub
01 03 31 140 Sanitasi Kel. Tambakromo Kec. Cepu
Jumlah sambungan rumah yang terpasang Sanitasi
350,000,000 350,000,000 Dinrumkimhub
01 03 31 141 Sanitasi Kel. Beran Kec.
Blora
Jumlah sambungan rumah yang terpasang Sanitasi
350,000,000 331,900,000 681,900,000 Dinrumkimhub
01 03 31 142 Sanitasi Kel. Tambahrejo Kec. Blora
Jumlah sambungan rumah yang terpasang Sanitasi
350,000,000 350,000,000 Dinrumkimhub
01 03 31 143 Sanitasi Kel. Bangkle Kec.
Blora
Jumlah sambungan rumah yang terpasang Sanitasi
350,000,000 331,700,000 681,700,000 Dinrumkimhub
01 03 31 144 Sanitasi Kel. Jepon Kec.
Jepon
Jumlah sambungan rumah yang terpasang Sanitasi
350,000,000 350,000,000 Dinrumkimhub
01 03 31 145 Sanitasi Kel. Karangboyo Kec. Cepu
Jumlah sambungan rumah yang terpasang Sanitasi
350,000,000 350,000,000 Dinrumkimhub
01 03 31 146 Biaya Penunjang Kegiatan Sanitasi
Jumlah laporan Lap 183,000,000 87,300,000 270,300,000 Dinrumkimhub
01 03 31 147 Biaya Penunjang Kegiatan Prasarana Air Bersih
Jumlah laporan Lap 170,000,000 170,000,000 Dinrumkimhub
01 03 31 Pembangunan
Drainase/talud jalan Jl.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir
periode Renstra Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode Indikator
Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Program dan Kegiatan Data Capaian
Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Satuan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir
periode Renstra Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode Indikator
Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Program dan Kegiatan Data Capaian
Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
01 03 31 Pembangunan
drainase/talud jalan Jl.
01 03 31 Pembangunan
drainase/talud jalan Jl.
01 03 31 Pembangunan Talud / Drainase Jalan Lingkungan Kel. Beran Kec. Blora Kab.
Blora
Panjang Trotoar/Drainase yang terbangun
m 1,000 450,000,000 2,500 1,200,000,000 3,500 1,650,000,000 Dinrumkimhub
01 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 01 04 15 PROGRAM
PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Cakupan ketersediaan rumah layak huni %
01 04 15 006 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani
Unit 100 1,000,000,000 100 1,000,000,000 100 1,000,000,000 300 3,000,000,000 Dinrumkimhub
01 04 15 008 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Jumlah laporan memuat data perumahan
laporan 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 3 150,000,000 Dinrumkimhub
01 04 15 011 Operasional Rusunawa Jumlah bulan layanan operasional rusunawa
bulan 12 400,000,000 12 400,000,000 12 400,000,000 36 1,200,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
Jumlah rumah tidak layak huni Unit
Luas kawasan kumuh di kawasan perkotaan
Hektar Persentase berkuramgnya
permukiman kumuh di perkotaan
% 01 04 16 Pembangunan Drainase
Lingkungan Jl. Bima RT 05 RW II Kel. Bangkle Kec.
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 200 200,000,000 200 200,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 Peningkatan Jalan Lingkungan Dk. Dukuhan Kel. Sonorejo Kec. Blora
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 300 300,000,000 300 300,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 Peningkatan Jalan Lingkungan RT 07 RW 02 Kel. Jepon Kec. Jepon
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 200 200,000,000 200 200,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 009 Peningkatan Jalan Lingkungan (Paving) Jalan Jatikusumo RT 03 RW 05
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 200 188,000,000 200 188,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 007 Peningkatan Jalan Lingkungan (Paving) RT 01 RW 02 Kel. Ngawen, Kec.
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 200 188,000,000 200 188,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 011 Peningkatan Jalan Lingkungan (Paving) RT 6,7, 8, RW 9 Kelurahan
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 100 100,000,000 100 100,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 012 Peningkatan Jalan Lingkungan (Paving) RT 1, 2, 3, 4, 5 RW 9 Kelurahan
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 500 500,000,000 500 500,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 013 Pembangunan Talud RW 05 Kel. Jepon, Kec. Jepon
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 200 188,000,000 200 188,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 014 Peningkatan Jalan Lingkungan RW 01 Kel.
Jepon, Kec. Jepon
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 200 188,000,000 200 188,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 015 Peningkatan Jalan Lingkungan RT 01 RW 04 Kulonkali, Kel. Ngawen,
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 200 188,000,000 200 188,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 016 Peningkatan Jalan Lingkungan (Aspal) RT 04 RW 01 Kel. Tegalgunung
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 100 94,000,000 100 94,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 017 Peningkatan Jalan Lingkungan (Paving) Jalan Mangga Lorong 1 RT 08 RT
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 100 94,000,000 100 94,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 018 Pavingisasi Jl. Gelatik 8 RT.05 RW. 5 Perumnas Karangjati Kec. Blora
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 100 100,000,000 100 100,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 019 Pavingisasi Dk. Sawahan Rt. 02 Rw. 04 Kel.
Randublatung Kec.
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 100 100,000,000 100 100,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 020 Pavingisasi Jaling Dk.
Beran Rt. 02 Rw. 03 Kel.
Randublatung Kec.
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 300 300,000,000 300 300,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 021 Peningkatan Jaling Karang pace Rt. 09 Kel.
Randublatung Kec.
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 150 150,000,000 150 150,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 022 Pavingisasi lanjutan RT 07 RW 05 Kel. Jepon Kec.
Jepon
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 120 125,000,000 120 125,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 023 Pavingisasi RT.01, 02, 03 / RW.03 Dk. Dukuhan Kel.
Sonorejo Kec. Blora
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 200 200,000,000 200 200,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 024 Pembangunan jalan/talud makam Dk. Sono, Kel.
Sonorejo, Kec. Blora
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 50 50,000,000 50 50,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 025 Pavingisasi jaling megal Kel. Balun Kec. Cepu
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 200 200,000,000 200 200,000,000 Dinrumkimhub
Satuan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir
periode Renstra Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode Indikator
Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Program dan Kegiatan Data Capaian
Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
01 04 16 028 Pavingisasi jaling RT.02/RW.05 Kel. Ngelo, Kec. Cepu
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 150 150,000,000 150 150,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 029 Peningkatan jaling "Griya Mustika Sejahtera"
RT.03/RW.06 Kel.
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 200 200,000,000 200 200,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 030 Peningkatan jaling Sitimulyo lorong 4 RW II Kec. Cepu
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 100 100,000,000 100 100,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 031 Pavingisasi jalan Pelem - Kidangan Kec. Jepon
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 800 800,000,000 800 800,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 032 Pembangunan drainase RT.08 RW.05 Kel. Jepon Kec. Jepon
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 200 200,000,000 200 200,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 033 Pavingisasi jalan RT.2 RW.1 Kel. Bangkle Kec. Blora
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 50 50,000,000 50 50,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 034 Peningkatan jembatan Balun Sawahan Lr. 2 RT. 3 RW. 11 Kel. Balun Kec.
Panjang Jalan/Drainase / talud Perkotaan yang dibangun
m 200 200,000,000 200 200,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 035 Pavingisasi jaling Dk.
Sawahan Kel. Tempelan Kec. Blora
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 300 300,000,000 300 300,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 036 Pavingisasi jaling Dk.
Kajangan Ds. Sonorejo Kec.
Blora
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 200 200,000,000 200 200,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 037 Peningkatan jaling jl. A.
Yani Lr. 1,2 dan 3 Kavling belakang GOR Mustika
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 200 200,000,000 200 200,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 038 Peningkatan jalan Mentul Indah RW.04 Kel.
Karangboyo (Lanjutan)
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 250 250,000,000 250 250,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 039 Peningkatan jaling depan Kelurahan Karangboyo
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 200 200,000,000 200 200,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 040 Pembangunan drainase Kampung Baru RW.03 Kel.
Karangboyo (Lanjutan)
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 300 300,000,000 300 300,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 051 Peningkatan jalan PKU - Megalrejo RW.13 - RW.14 Kel. Balun
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 150 150,000,000 150 150,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 052 Pavingisasi RT.01/RW.03 Kel. Kunduran Kec.
Kunduran (Lanjutan)
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 500 500,000,000 500 500,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 053 Pemeliharaan jalan paving RT.03 RW.03 Kel.
Karangboyo
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 75 75,000,000 75 75,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 054 Pavingisasi dan drainase RW.09 Kel. Cepu
Panjang Jalan/Drainase Perkotaan yang dibangun
m 200 201,400,000 200 201,400,000 Dinrumkimhub
01 04 16 055 Pembangunan Jalan Lingkungan/Drainase Kel.
Randublatung.
Panjang Jalan/Drainase / talud yang dibangun
m 1,800 1,900,000,000 1,800 1,900,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 ,056 Pembangunan Jalan Lingkungan/Drainase Kel.
Wulung
Panjang Jalan/Drainase / talud yang dibangun
m 700 750,000,000 700 750,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 057 Pembangunan Jalan Lingkungan/Drainase/Talu d Kel. Tambakromo.
Panjang Jalan/Drainase / talud yang dibangun
m 600 610,000,000 600 610,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 058 Pembangunan Jalan Lingkungan/Drainase/Talu d Kel. Balun.
Panjang Jalan/Drainase / talud yang dibangun
m 1,500 1,550,000,000 1,500 1,550,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 059 Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase/Talud Kel. Cepu.
Panjang Jalan/Drainase / talud yang dibangun
m 1,500 1,500,000,000 1,500 1,500,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 060 Pembangunan Jalan Lingkungan /Drainase/Talud Kel. Ngelo.
Panjang Jalan/Drainase / talud yang dibangun
m 600 675,000,000 600 675,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 061 Pembangunan Jalan Lingkungan/Drainase/talu d Kel. Karangboyo.
Panjang Jalan/Drainase / talud yang dibangun
m 700 750,000,000 700 750,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 062 Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase/Talud Kel. Ngroto.
Panjang Jalan/Drainase / talud yang dibangun
m 1,000 1,125,000,000 1,000 1,125,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 063 Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase/Talud Kel. Jepon.
Panjang Jalan/Drainase / talud yang dibangun
m 800 850,000,000 800 850,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 064 Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase/Talud Kel. Beran.
Panjang Jalan/Drainase / talud yang dibangun
m 3,500 3,780,000,000 3,500 3,780,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 065 Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase/Talud Kel.
Panjang Jalan/Drainase / talud yang dibangun
m 400 425,000,000 400 425,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 066 Pembangunan Jalan Lingkungan/Drainase/Talu d Kel. Kedungjenar.
Panjang Jalan/Drainase / talud yang dibangun
m 1,700 1,825,000,000 1,700 1,825,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 067 Pembangunan Jalan Lingkungan/Drainase/Talu d Kel. Mlangsen
Panjang Jalan/Drainase / talud yang dibangun
m 3,000 3,140,000,000 3,000 3,140,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 068 Pembangunan Jalan Lingkungan/Drainase/Talu d Kel. Jetis.
Panjang Jalan/Drainase / talud yang dibangun
m 1,500 1,655,000,000 1,500 1,655,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 069 Pembangunan Jalan Panjang Jalan/Drainase / talud yang m 2,000 2,150,000,000 2,000 2,150,000,000 Dinrumkimhub
Satuan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir
periode Renstra Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode Indikator
Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Program dan Kegiatan Data Capaian
Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
01 04 16 070 Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase/Talud Kel.
Panjang Jalan/Drainase / talud yang dibangun
m 850 900,000,000 850 900,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 071 Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase/Talud Kel.
Panjang Jalan/Drainase / talud yang dibangun
m 1,000 1,150,000,000 1,000 1,150,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 072 Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase/talud Kel.
Panjang Jalan/Drainase / talud yang dibangun
m 1,000 1,175,000,000 1,000 1,175,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 073 Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase/talud Kel.
Panjang Jalan/Drainase / talud yang dibangun
m 3,400 3,535,000,000 3,400 3,535,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 074 Pembangunan Jalan Lingkungan/Drainase/talu d Kel. Tegalgunung
Panjang Jalan/Drainase / talud yang dibangun
m 900 910,000,000 900 910,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 075 Pembangunan Jalan Lingkungan/Drainase/talu d Kel. Karangjati
Panjang Jalan/Drainase / talud yang dibangun
m 2,700 2,725,000,000 2,700 2,725,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 076 Pembangunan Jalan Lingkungan/Drainase/talu d Kel. Punggursugih.
Panjang Jalan/Drainase / talud yang dibangun
m 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 077 Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase/talud Kel.
Ngawen.
Panjang Jalan/Drainase / talud yang dibangun
m 1,600 1,680,000,000 1,600 1,680,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 078 Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase/talud Kel.
Kunduran.
Panjang Jalan/Drainase / talud yang dibangun
m 400 400,000,000 400 400,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 006 Perencanaan, monitoring dan evaluasi
Jumlah laporan perencanaan/
monitoring/ evaluasi
laporan 2 50,000,000 2 50,000,000 2 50,000,000 6 150,000,000 Dinrumkimhub
01 04 16 079 Pembangunan Jalan/
Drainase/Talud /Jembatan
m 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 2,000 2,000,000,000 Dinrumkimhub
01 04 17 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN 01 04 17 007 Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan.
Jumlah laporan perencanaan/
monitoring/ evaluasi
Laporan 70,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 220,000,000 Dinrumkimhub
01 04 18 PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL
01 04 18 003 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Jumlah laporan perencanaan/
monitoring/ evaluasi
laporan 150,000,000 150,000,000 Dinrumkimhub
01 04 20 PROGRAM PENGELOLAAN
AREAL PEMAKAMAN Pemakaman umum yang terpelihara Kawasan
01 04 20 009 Pembangunan pagar
makam Bangkle
Terbangunnya pagar makam lokasi 188,000,000 Dinrumkimhub
01 04 20 032 Pembangunan pagar
makam Singo Lodro Kel Mlangsen
Terbangunnya pagar makam lokasi 94,000,000 Dinrumkimhub
01 04 20 008 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
jumlah laporan dan monitoring yang dievaluasi
laporan Dinrumkimhub
01 04 20 006 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Jumlah sarana dan prasarana pemakaman yang dibangun
unit 2 300,000,000 2 300,000,000 2 300,000,000 6 900,000,000 Dinrumkimhub
01 04 20 007 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
Persentase sarana dan prasarana pemakaman dalam kondisi baik
persen 5 150,000,000 5 150,000,000 5 150,000,000 15 450,000,000 Dinrumkimhub
01 04 22 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan
%
01 04 22 006 Pemeliharaan ruang terbuka hijau
Luas RTH yang dikelola dalam kondisi baik
m2 1,400 1,400,000,000.00 2,000 2,009,400,000 1,000 1,000,000,000 1,500 1,500,000,000 1,500 1,500,000,000 7,400.00 7,409,400,000.00 Dinrumkimhub
01 04 22 007 Penataan Taman dan Estetika Bundaran Patung Ronggolawe Cepu
Terpeliharanya ruang terbuka hijau untuk menambah keindahan kota
m2 600 1,450,000,000.00 600 1,450,000,000.00 Dinrumkimhub
01 04 22 008 Penataan Taman dan Stage Estetika Taman Tuk Buntung
Luas RTH yang ditata m2 600 1,700,000,000.00 600 1,450,000,000 1,200 3,150,000,000.00 Dinrumkimhub
01 04 22 024 Pengadaan Kendaraan Operasional Pick Up (1 unit)
Terpeliharanya ruang terbuka hijau untuk menambah keindahan kota
Unit 1 200,000,000.00 1 200,000,000.00 Dinrumkimhub
01 04 22 025 Rehabilitasi Bundaran Simpang 7 Cepu
Terpeliharanya ruang terbuka hijau untuk menambah keindahan kota
m2 200 200,000,000.00 200 200,000,000.00 Dinrumkimhub
01 04 22 026 Rehabilitasi Taman Patih Mentaun dan Median Jalan Kapur Tulis Cepu
Terpeliharanya ruang terbuka hijau untuk menambah keindahan kota
m2 200 150,000,000.00 200 150,000,000.00 Dinrumkimhub
Satuan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir
periode Renstra Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode Indikator
Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Program dan Kegiatan Data Capaian
Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
01 04 22 030 Penataan Lingkungan dan Estetika RTH Jalan Sudarman
Terpeliharanya ruang terbuka hijau untuk menambah keindahan kota
m2 200 400,000,000.00 200 400,000,000.00 Dinrumkimhub
01 04 22 031 Rehabilitasi Alun - alun Kota Blora
Luas RTH yang ditata m2 200 625,000,000.00 200 625,000,000.00 Dinrumkimhub
01 04 22 032 Pembuatan sumur bor dan Instalasi air Alun - alun,Taman Tugu Batas
Terpeliharanya ruang terbuka hijau untuk menambah keindahan kota
m2 200 125,000,000.00 200 125,000,000.00 Dinrumkimhub
01 04 22 035 Penataan Taman Perempatan Nyah Atak Blora
Terpeliharanya ruang terbuka hijau untuk menambah keindahan kota
m2 200 200,000,000.00 200 200,000,000.00 Dinrumkimhub
01 04 22 013 Perbaikan Taman Tugu Batas Kota
Terpeliharanya ruang terbuka hijau untuk menambah keindahan kota
m2 500 1,175,000,000 500 1,175,000,000 Dinrumkimhub
01 04 22 014 Perbaikan Taman Seribu Lampu Kecamatan Cepu
Luas RTH yang ditata m2 1,000 2,162,000,000 1,000 2,500,000,000 1,000 2,500,000,000 1,000 2,500,000,000 4,000 9,662,000,000 Dinrumkimhub
01 04 22 043 Pembangunan Lapangan Basket dan Estetika Lingkungan Taman Aryo
Terpeliharanya ruang terbuka hijau untuk menambah keindahan kota
m2 200 376,000,000 200 376,000,000 Dinrumkimhub
01 04 22 054 Penataan Lapangan Golf Blora
Terbangunnya pagar,Area Parkir dan Jogging track Lapangan Golf Blora
m2 1,000 2,115,000,000 1,000 2,115,000,000 1,000 2,115,000,000 3,000.00 6,345,000,000.00 Dinrumkimhub
01 04 22 016 Penataan Estetika Alun -Alun
Terpeliharanya ruang terbuka hijau untuk menambah keindahan kota
m2 1,000 1,500,000,000 1,000 1,500,000,000 1,000 1,500,000,000 3,000.00 4,500,000,000.00 Dinrumkimhub
01 04 22 024 Pengadaan Kendaraan Operasional Pick Up (1 Unit)
Terpeliharanya ruang terbuka hijau untuk menambah keindahan kota
Unit 1 175,000,000 1 175,000,000.00 Dinrumkimhub
01 04 22 055 Pembangunan dan
Penataan RTH Wilayah I
Luas RTH yang dibangun/ditata m2 3,000 8,550,000,000 3,000 8,550,000,000 3,000 8,550,000,000 9,000 25,650,000,000 Dinrumkimhub
01 04 22 056 Pembangunan dan
Penataan RTH Wilayah II
Luas RTH yang dibangun/ditata m2 2,500 7,200,000,000 2,500 7,200,000,000 2,500 7,200,000,000 7,500.00 21,600,000,000.00 Dinrumkimhub
01 04 22 057 Pembangunan dan Penataan RTH Wilayah III
Luas RTH yang dibangun/ditata m2 2,500 1,400,000,000 2,500 1,400,000,000 2,500 1,400,000,000 7,500.00 4,200,000,000.00 Dinrumkimhub
01 04 23 PROGRAM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
01 04 23 001 PAB Kelurahan Punggursugih Kec. Ngawen
Jumlah sambungan rumah yang terpasang PAB
SR 50 374,000,000 50 374,000,000 Dinrumkimhub
01 04 23 002 PAB Kelurahan Kunduran Kec. Kunduran
Jumlah sambungan rumah yang terpasang PAB
SR 50 374,000,000 50 374,000,000 Dinrumkimhub
01 04 23 003 PAB Kelurahan Wulung Kec. Randublatung
Jumlah sambungan rumah yang terpasang PAB
SR 50 374,000,000 50 374,000,000 Dinrumkimhub
01 04 23 004 PAB Kelurahan Tambakromo Kec. Cepu
Jumlah sambungan rumah yang terpasang PAB
SR 50 374,000,000 50 374,000,000 Dinrumkimhub
01 04 23 005 PAB Kelurahan Balun Kec.
Cepu
Jumlah sambungan rumah yang terpasang PAB
SR 50 374,000,000 50 374,000,000 Dinrumkimhub
01 04 23 006 PAB Kelurahan Ngelo Kec.
Cepu
Jumlah sambungan rumah yang terpasang PAB
SR 50 374,000,000 50 374,000,000 Dinrumkimhub
01 04 23 007 PAB Kelurahan Ngroto Kec.
Cepu
Jumlah sambungan rumah yang terpasang PAB
SR 50 374,000,000 50 374,000,000 Dinrumkimhub
01 04 23 008 PAB Kelurahan Karangboyo Kec. Cepu
Jumlah sambungan rumah yang terpasang PAB
SR 50 374,000,000 50 374,000,000 Dinrumkimhub
01 04 23 017 Sanitasi Kel. Ngawen Kec.
Ngawen
Jumlah sambungan rumah yang terpasang Sanitasi
SR 50 331,700,000 50 331,700,000 Dinrumkimhub
01 04 23 018 Sanitasi Kel. Kunduran Kec. Kunduran
Jumlah sambungan rumah yang terpasang Sanitasi
SR 50 331,700,000 50 331,700,000 Dinrumkimhub
01 04 23 029 Pembangunan PAB Kel.
Tambahrejo kec. Blora
Jumlah sambungan rumah yang terpasang PAB
SR 50 388,500,000 50 388,500,000 Dinrumkimhub
01 04 23 030 Pembangunan PAB Kel.
Bangkle Kec. Blora
Jumlah sambungan rumah yang terpasang PAB
SR 50 388,500,000 50 388,500,000 Dinrumkimhub
01 04 23 031 Pembangunan PAB Kel.
Beran Kec. Blora
Jumlah sambungan rumah yang terpasang PAB
SR 50 388,700,000 50 388,700,000 Dinrumkimhub
01 04 23 032 Pembangunan PAB Kel.
Sonorejo Kec. Blora
Jumlah sambungan rumah yang terpasang PAB
SR 50 388,500,000 50 388,500,000 Dinrumkimhub
01 04 23 033 Biaya Penunjang Jumlah sambungan rumah yang terpasang PAB
SR 50 239,300,000 239,300,000 239,300,000 239,300,000 50 957,200,000 Dinrumkimhub
01 04 24 PROGRAM PENGEMBANGAN
Persentase luas bangunan/ gedung yang dibangun pada wilayah
%
Satuan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir
periode Renstra Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode Indikator
Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Program dan Kegiatan Data Capaian
Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
01 04 24 005 Pemeliharaan sarana dan Prasarana Permukiman
Luas Kawasan Strategis yang terbangun
m2 280 845,409,000 260 791,341,000 330 1,000,000,000 330 1,000,000,000 330 1,000,000,000 4,636,750,000 Dinrumkimhub
01 04 24 006 Renovasi Trotoar Jalan Ronggolawe Kec. Cepu Kab.
blora (Tahapan)
Panjang Trotoar/Drainase yang terbangun
m 3,500,000,000 3,500,000,000 Dinrumkimhub
01 04 24 007 Perbaikan Trotoar Jalan Dr. Sutomo
Panjang Trotoar/Drainase yang terbangun
m 3,485,710,000 3,485,710,000 Dinrumkimhub
01 04 24 008 Rehabilitasi Trotoar Jl.
Pemuda Blora
Panjang Trotoar/Drainase yang terbangun
m 5,550,700,000 5,550,700,000 Dinrumkimhub
01 04 24 009 Rehabilitasi Trotoar Jl.
Pemuda Cepu (Tahapan)
Panjang Trotoar/Drainase yang terbangun
m 2,000,000,000 2,000,000,000 Dinrumkimhub
01 04 24 010 Pembangunan Kios SMP 2 (Tahapan)
Luas Kawasan Strategis yang terbangun
Panjang Trotoar/Drainase yang terbangun
m 500,000,000 500,000,000 Dinrumkimhub
01 04 24 014 Rehabilitasi Trotoar/Drainase Jl. Jend.
Sudirman (Perempatan
Panjang Trotoar/Drainase yang terbangun
m 996,380,000 996,380,000 Dinrumkimhub
01 04 24 015 Pembangunan Jaling/Drainase Pasar Jepon s/d Jembatan Kel.
Panjang Jalan Kel. Kunden Kec. Blora
Panjang Jalan Lingkungan/Drainase/Talud yang terbangun
m 294,300,000 294,300,000 Dinrumkimhub
01 04 24 020 Peningkatan Jaling RT.04 RW.05 Kel. Ngawen Kec.
Ngawen Sitimulyo Lr. 2C RW.10 Kec. Cepu Kel. Jepon Kec. Jepon
Panjang Jalan Induk Kel. Balun Kec. cepu
Panjang Jalan RW.02 Kel. Kunduran Kec.
Kunduran
Luas Kawasan Strategis yang terbangun
m 2,495,200,000 2,495,200,000 Dinrumkimhub
01 04 24 032 Penataan Trotoar/Drainase Jalan Gor Mustika, Kelurahan Karangjati,
Panjang Trotoar/Drainase yang terbangun Kel. Ngelo Kec. Cepu
Panjang Jalan
Satuan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir
periode Renstra Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode Indikator
Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Program dan Kegiatan Data Capaian
Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan