SEKRETARIAT DAERAH
KECAMATAN NDONA TIMUR URUSAN WAJIB
1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan
/pembinaan Desa 10 Desa 10.000.000
Dukungan pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan 1 kali 20.000.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di wilayah Kecamatan
1 Tahun 20.000.000 50.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
Ktr Camat Maukaro 1 Paket 219.432.153 1 Rehabilitasi / Penambahan Ruangan Kerja di Kantor Camat Ktr Camat Maukaro 3 unit 200.000.000 2 Pembangunan Rumah Kopel bagi PNS di Kantor Camat Ktr Camat Maukaro 97 Meter 300.000.000 3 Pembangunan Pagar Kompleks Kantor
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000
979.432.153 1.029.432.153
KECAMATAN NDONA TIMUR URUSAN WAJIB
1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan
/pembinaan Desa 6 Desa 10.000.000
Dukungan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
1 kali 20.000.000 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di
wilayah Kecamatan
1 Tahun 20.000.000 50.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
Kecamatan Ndona Timur 20 Orang 25.000.000 2 Peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan Ndona Timur 1 Unit 150.000.000 2 Lanjutan Aula Kecamatan
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000
435.000.000 485.000.000 KECAMATAN DETUKELI URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN
Ur Bid P K RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec) Pagu indikatif (Rp Juta) Rangking
Kec Keterangan
Program/Kegiatan target capaian kinerja
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan
/pembinaan Desa 12 Desa 10.000.000
Dukungan pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan 1 kali 20.000.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di
wilayah Kecamatan 1 Tahun 20.000.000
50.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
Pembangunan Aula Kantor Kecamatan 150.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000
410.000.000 460.000.000 KECAMATAN KELIMUTU URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan Desa
6 Desa 10.000.000 Dukungan pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan
1 kali 20.000.000 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di
wilayah Kecamatan 1 Tahun 20.000.000
50.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
Kantor Camat Kelimutu 1 Paket 273.817.000 7 Pembangunan Aula Serba Guna Kantor Camat Woloara Kelimutu 300 meter 250.000.000 4 Pembangunan Pagar Kantor Camat
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000
783.817.000 833.817.000 KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE
URUSAN WAJIB
1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan
/pembinaan Desa 10 Desa 10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
Ur Bid P K RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec) Pagu indikatif (Rp Juta) Rangking
Kec Keterangan
Program/Kegiatan target capaian kinerja
Dukungan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
1 kali 20.000.000 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di
wilayah Kecamatan
1 Tahun 20.000.000 50.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.000.000 260.000.000 310.000.000 KELURAHAN REWARANGGA URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah
1 kel 10.000.000 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
Rewarangga Ende Timur 1 Paket 50.000.000 1 Pengadaan meubeler untuk Kantor Lurah
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000
160.000.000 180.000.000 KELURAHAN PAUPIRE URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan
/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
Kantor Lurah Paupire Paupire Ende Tengah 2 Lantai 200.000.000 4 Penataan sarana Aparatur Birokrasi Pembanguanan baru ruang rapat Kantor
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000
310.000.000 330.000.000 KELURAHAN MAUTAPAGA
TOTAL SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
Ur Bid P K RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec) Pagu indikatif (Rp Juta) Rangking
Kec Keterangan
Program/Kegiatan target capaian kinerja
URUSAN WAJIB
1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan
/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
Mautapaga Ende Timur 7 x 12 Meter 250.000.000 3 Pembangunan lantai II untuk ruang rapat Kelurahan
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000
360.000.000 380.000.000 KELURAHAN ONEKORE
URUSAN WAJIB
1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah
1 kel 10.000.000 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
Kantor lurah Onekore Onekore Ende Tengah 2 Lantai 675.000.000 3 Rehab/Perluasan Ruang rapat Kantor
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000 785.000.000 805.000.000 KELURAHAN ROWORENA URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan
/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD
Ur Bid P K RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec) Pagu indikatif (Rp Juta) Rangking
Kec Keterangan
Program/Kegiatan target capaian kinerja
06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000 110.000.000 130.000.000 KELURAHAN KOTARATU URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah
1 kel 10.000.000 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000 110.000.000 130.000.000 KELURAHAN KOTARAJA URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan
/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000
110.000.000 130.000.000 KELURAHAN TETANDARA URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan
/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
Ur Bid P K RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec) Pagu indikatif (Rp Juta) Rangking
Kec Keterangan
Program/Kegiatan target capaian kinerja
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
Tetandara Ende Selatan 1 Paket 200.000.000 2 Rehab Ktr Lurah dan Penambahan Perpustakaan
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000
310.000.000 330.000.000 KELURAHAN KELIMUTU URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan
/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000
110.000.000 130.000.000 KELURAHAN POTULANDO URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan
/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000
110.000.000 130.000.000 KELURAHAN MBONGAWANI URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah
1 kel 10.000.000 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000
TOTAL SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
Ur Bid P K RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec) Pagu indikatif (Rp Juta) Rangking
Kec Keterangan
Program/Kegiatan target capaian kinerja
20.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000
110.000.000 130.000.000 KELURAHAN PAUPANDA URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah
1 kel 10.000.000 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 35.000.000
Paupanda Ende Selatan 1 Paket 50.000.000 3 Pembangunan Pagar Kantor Lurah Paupanda Ende Selatan 1 Paket 50.000.000 6 Rehab Kantor Lurah Paupanda Tanjung Ende Selatan 1 Lokal 125.000.000 7 Pembangunan Aula Rapat
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 50.000.000
385.000.000 405.000.000 KELURAHAN RUKUN LIMA
URUSAN WAJIB
1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan
/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 35.000.000
Rukun Lima Ende Selatan 1 Lokal 175.000.000 4 Pembang. Aula Rapat Kantor Lurah Rukun Lima
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000
290.000.000 310.000.000 KELURAHAN DETUSOKO URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD
Ur Bid P K RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec) Pagu indikatif (Rp Juta) Rangking
Kec Keterangan
Program/Kegiatan target capaian kinerja
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan
/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000
110.000.000 130.000.000 KELURAHAN WOLOJITA URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan
/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
Kantor Lurah Wolojita Wolojita 1 Paket 250.000.000 1 Pembangunan Gedung kantor lurah wolojita
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000
360.000.000 380.000.000 KELURAHAN WATUNESO URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan
/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
Kantor Lurah Watuneso Lio Timur 1 Paket 150.000.000 2Rehap Kantor Kelurahan Watuneso
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
Ur Bid P K RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec) Pagu indikatif (Rp Juta) Rangking
Kec Keterangan
Program/Kegiatan target capaian kinerja
260.000.000 280.000.000 KELURAHAN NDORUREA URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah
1 kel 10.000.000 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000 110.000.000 130.000.000 KELURAHAN ONELAKO URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah
1 kel 10.000.000 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000 110.000.000 130.000.000 KELURAHAN LOKOBOKO URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan
/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
TOTAL SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
Ur Bid P K RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec) Pagu indikatif (Rp Juta) Rangking
Kec Keterangan
Program/Kegiatan target capaian kinerja
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000 110.000.000 130.000.000 KELURAHAN BOKASAPE URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan
/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000
110.000.000 130.000.000 KELURAHAN TANJUNG URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan
/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000
110.000.000 130.000.000 KELURAHAN REWARANGGA SELATAN
URUSAN WAJIB
1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan
/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000 JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN
PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD
Ur Bid P K RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec) Pagu indikatif (Rp Juta) Rangking
Kec Keterangan
Program/Kegiatan target capaian kinerja
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 55.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10.000.000
Reawarangga Selatan Ende Timur 1 Paket 150.000.000 1 Pembangunan aula pertemuan kelurahan
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 20.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.000.000
236.000.000 256.000.000 KELURAHAN ROREWA BARAT
URUSAN WAJIB
1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan
/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000
110.000.000 130.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD