• Tidak ada hasil yang ditemukan

KECAMATAN NDONA TIMUR URUSAN WAJIB

SEKRETARIAT DAERAH

KECAMATAN NDONA TIMUR URUSAN WAJIB

1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Pelaksanaan monitoring /pendampingan

/pembinaan Desa 10 Desa 10.000.000

Dukungan pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan 1 kali 20.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di wilayah Kecamatan

1 Tahun 20.000.000 50.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000

Ktr Camat Maukaro 1 Paket 219.432.153 1 Rehabilitasi / Penambahan Ruangan Kerja di Kantor Camat Ktr Camat Maukaro 3 unit 200.000.000 2 Pembangunan Rumah Kopel bagi PNS di Kantor Camat Ktr Camat Maukaro 97 Meter 300.000.000 3 Pembangunan Pagar Kompleks Kantor

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000

979.432.153 1.029.432.153

KECAMATAN NDONA TIMUR URUSAN WAJIB

1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Pelaksanaan monitoring /pendampingan

/pembinaan Desa 6 Desa 10.000.000

Dukungan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

1 kali 20.000.000 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di

wilayah Kecamatan

1 Tahun 20.000.000 50.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000

Kecamatan Ndona Timur 20 Orang 25.000.000 2 Peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan Ndona Timur 1 Unit 150.000.000 2 Lanjutan Aula Kecamatan

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000

435.000.000 485.000.000 KECAMATAN DETUKELI URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM

PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

Ur Bid P K RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec) Pagu indikatif (Rp Juta) Rangking

Kec Keterangan

Program/Kegiatan target capaian kinerja

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Pelaksanaan monitoring /pendampingan

/pembinaan Desa 12 Desa 10.000.000

Dukungan pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan 1 kali 20.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di

wilayah Kecamatan 1 Tahun 20.000.000

50.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000

Pembangunan Aula Kantor Kecamatan 150.000.000

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000

410.000.000 460.000.000 KECAMATAN KELIMUTU URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan Desa

6 Desa 10.000.000 Dukungan pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan

1 kali 20.000.000 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di

wilayah Kecamatan 1 Tahun 20.000.000

50.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000

Kantor Camat Kelimutu 1 Paket 273.817.000 7 Pembangunan Aula Serba Guna Kantor Camat Woloara Kelimutu 300 meter 250.000.000 4 Pembangunan Pagar Kantor Camat

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000

783.817.000 833.817.000 KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE

URUSAN WAJIB

1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Pelaksanaan monitoring /pendampingan

/pembinaan Desa 10 Desa 10.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

Ur Bid P K RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec) Pagu indikatif (Rp Juta) Rangking

Kec Keterangan

Program/Kegiatan target capaian kinerja

Dukungan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

1 kali 20.000.000 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di

wilayah Kecamatan

1 Tahun 20.000.000 50.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

10.000.000 260.000.000 310.000.000 KELURAHAN REWARANGGA URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah

1 kel 10.000.000 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000

Rewarangga Ende Timur 1 Paket 50.000.000 1 Pengadaan meubeler untuk Kantor Lurah

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000

160.000.000 180.000.000 KELURAHAN PAUPIRE URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan

/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000

Kantor Lurah Paupire Paupire Ende Tengah 2 Lantai 200.000.000 4 Penataan sarana Aparatur Birokrasi Pembanguanan baru ruang rapat Kantor

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000

310.000.000 330.000.000 KELURAHAN MAUTAPAGA

TOTAL SKPD

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

Ur Bid P K RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec) Pagu indikatif (Rp Juta) Rangking

Kec Keterangan

Program/Kegiatan target capaian kinerja

URUSAN WAJIB

1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan

/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000

Mautapaga Ende Timur 7 x 12 Meter 250.000.000 3 Pembangunan lantai II untuk ruang rapat Kelurahan

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000

360.000.000 380.000.000 KELURAHAN ONEKORE

URUSAN WAJIB

1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah

1 kel 10.000.000 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000

Kantor lurah Onekore Onekore Ende Tengah 2 Lantai 675.000.000 3 Rehab/Perluasan Ruang rapat Kantor

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.000.000 785.000.000 805.000.000 KELURAHAN ROWORENA URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan

/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000

PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD

Ur Bid P K RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec) Pagu indikatif (Rp Juta) Rangking

Kec Keterangan

Program/Kegiatan target capaian kinerja

06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.000.000 110.000.000 130.000.000 KELURAHAN KOTARATU URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah

1 kel 10.000.000 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.000.000 110.000.000 130.000.000 KELURAHAN KOTARAJA URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan

/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000

110.000.000 130.000.000 KELURAHAN TETANDARA URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan

/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

Ur Bid P K RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec) Pagu indikatif (Rp Juta) Rangking

Kec Keterangan

Program/Kegiatan target capaian kinerja

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000

Tetandara Ende Selatan 1 Paket 200.000.000 2 Rehab Ktr Lurah dan Penambahan Perpustakaan

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000

310.000.000 330.000.000 KELURAHAN KELIMUTU URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan

/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000

110.000.000 130.000.000 KELURAHAN POTULANDO URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan

/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000

110.000.000 130.000.000 KELURAHAN MBONGAWANI URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah

1 kel 10.000.000 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000

TOTAL SKPD

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

Ur Bid P K RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec) Pagu indikatif (Rp Juta) Rangking

Kec Keterangan

Program/Kegiatan target capaian kinerja

20.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000

110.000.000 130.000.000 KELURAHAN PAUPANDA URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah

1 kel 10.000.000 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 35.000.000

Paupanda Ende Selatan 1 Paket 50.000.000 3 Pembangunan Pagar Kantor Lurah Paupanda Ende Selatan 1 Paket 50.000.000 6 Rehab Kantor Lurah Paupanda Tanjung Ende Selatan 1 Lokal 125.000.000 7 Pembangunan Aula Rapat

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 50.000.000

385.000.000 405.000.000 KELURAHAN RUKUN LIMA

URUSAN WAJIB

1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan

/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 35.000.000

Rukun Lima Ende Selatan 1 Lokal 175.000.000 4 Pembang. Aula Rapat Kantor Lurah Rukun Lima

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000

290.000.000 310.000.000 KELURAHAN DETUSOKO URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD

Ur Bid P K RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec) Pagu indikatif (Rp Juta) Rangking

Kec Keterangan

Program/Kegiatan target capaian kinerja

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan

/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000

110.000.000 130.000.000 KELURAHAN WOLOJITA URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan

/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000

Kantor Lurah Wolojita Wolojita 1 Paket 250.000.000 1 Pembangunan Gedung kantor lurah wolojita

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000

360.000.000 380.000.000 KELURAHAN WATUNESO URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan

/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000

Kantor Lurah Watuneso Lio Timur 1 Paket 150.000.000 2Rehap Kantor Kelurahan Watuneso

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

Ur Bid P K RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec) Pagu indikatif (Rp Juta) Rangking

Kec Keterangan

Program/Kegiatan target capaian kinerja

260.000.000 280.000.000 KELURAHAN NDORUREA URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah

1 kel 10.000.000 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.000.000 110.000.000 130.000.000 KELURAHAN ONELAKO URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah

1 kel 10.000.000 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.000.000 110.000.000 130.000.000 KELURAHAN LOKOBOKO URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan

/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000

TOTAL SKPD

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

Ur Bid P K RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec) Pagu indikatif (Rp Juta) Rangking

Kec Keterangan

Program/Kegiatan target capaian kinerja

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.000.000 110.000.000 130.000.000 KELURAHAN BOKASAPE URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan

/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000

110.000.000 130.000.000 KELURAHAN TANJUNG URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan

/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000

110.000.000 130.000.000 KELURAHAN REWARANGGA SELATAN

URUSAN WAJIB

1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan

/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000 JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD

Ur Bid P K RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec) Pagu indikatif (Rp Juta) Rangking

Kec Keterangan

Program/Kegiatan target capaian kinerja

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 55.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10.000.000

Reawarangga Selatan Ende Timur 1 Paket 150.000.000 1 Pembangunan aula pertemuan kelurahan

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 20.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.000.000

236.000.000 256.000.000 KELURAHAN ROREWA BARAT

URUSAN WAJIB

1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan

/pembinaan wilayah 1 kel 10.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000 20.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000

110.000.000 130.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD