SEKRETARIAT DAERAH
KECAMATAN WEWARIA URUSAN WAJIB
KECAMATAN DETUSOKO URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan Desa
21 Desa 10.000.000 Dukungan pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan 1 kali 20.000.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di
wilayah Kecamatan 1 Tahun 20.000.000
50.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
Detusoko 1 Unit 500.000.000 1 Pembangunan Gedung Pertemuan
Detusoko 1 Unit 700.000.000 2 Rehab Kantor Camat Detusoko dan Aula Pertemuan 03 Peningkatan Disiplin Aparatur
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000
1.460.000.000 1.510.000.000 KECAMATAN WEWARIA URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan
/pembinaan Desa 17 Desa 10.000.000
PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN
Ur Bid P K RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec) Pagu indikatif (Rp Juta) Rangking
Kec Keterangan
Program/Kegiatan target capaian kinerja
Dukungan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
1 kali 20.000.000 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di
wilayah Kecamatan
1 Tahun 20.000.000 50.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
Wewaria 1 Paket 200.000.000 9 Pembangunan Mess pegawai Kecamatan Wewaria 1 Paket 250.000.000 1 Pembangunan Gedung Pertemuan kecamatan Wewaria 400 m2 150.000.000 8 Pembangunan Pagar Kantor camat 03 Peningkatan Disiplin Aparatur
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000
860.000.000 910.000.000 KECAMATAN MAUROLE URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan Desa
9 Desa 10.000.000 Dukungan pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan
1 kali 20.000.000 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di
wilayah Kecamatan
1 Tahun 20.000.000 50.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
Maurole 1 Paket 157.000.000 Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan 03 Peningkatan Disiplin Aparatur
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000
417.000.000 450.000.000 KECAMATAN LIO TIMUR
URUSAN WAJIB
1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan
/pembinaan Desa 7 Desa 10.000.000
Dukungan pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan 1 kali 20.000.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di wilayah Kecamatan
1 Tahun 20.000.000 50.000.000 JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR
TOTAL SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
Ur Bid P K RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec) Pagu indikatif (Rp Juta) Rangking
Kec Keterangan
Program/Kegiatan target capaian kinerja
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kantor Camat Watuneso Lio Timur 1 Paket 250.000.000 1 Rehap Kantor Camat Lio Timur/Gedung Pertemuan Watuneso Lio Timur 1 Paket 300.000.000 2 Rehap Kantor Camat Lio Timur/Gedung Pertemuan 03 Peningkatan Disiplin Aparatur
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.000.000 810.000.000 860.000.000 KECAMATAN NDORI URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan
/pembinaan Desa 5 Desa 10.000.000
Dukungan pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan 1 kali 20.000.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di
wilayah Kecamatan 1 Tahun 20.000.000
50.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
Ndori 150 Meter 150.000.000 17 Pembangunan pagar pengaman kantor camat ndori Ndori 1 Unit 75.000.000 18 Lanjutan Rehab Rujab Plafon dan Dapur 03 Peningkatan Disiplin Aparatur
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.000.000 485.000.000 535.000.000 KECAMATAN KOTABARU URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan
/pembinaan Desa 10 Desa 10.000.000
Dukungan pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan 1 kali 20.000.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di
wilayah Kecamatan 1 Tahun 20.000.000
50.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
TOTAL SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
Ur Bid P K RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec) Pagu indikatif (Rp Juta) Rangking
Kec Keterangan
Program/Kegiatan target capaian kinerja
Desa Kota Baru Kota Baru Kota Baru 800 meter 300.000.000 2 Pembangunan Pagar Kantor Camat 03 Peningkatan Disiplin Aparatur
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000
560.000.000 610.000.000 KECAMATAN WOLOWARU URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan
/pembinaan Desa 15 Desa 10.000.000
Dukungan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
1 kali 20.000.000 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di
wilayah Kecamatan
1 Tahun 20.000.000 50.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
Wolowaru 1 Unit 600.000.000 3 Rehab kantor camat
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.000.000 860.000.000 910.000.000 KECAMATAN WOLOJITA URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan
/pembinaan Desa 6 Desa 10.000.000
Dukungan pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan 1 kali 20.000.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di
wilayah Kecamatan 1 Tahun 20.000.000
50.000.000
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
Wolojita 1 Paket 134.587.000 2 Pembangunan Aula Kantor Camat
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000
394.587.000 444.587.000 KECAMATAN MAUKARO
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD
Ur Bid P K RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec) Pagu indikatif (Rp Juta) Rangking
Kec Keterangan
Program/Kegiatan target capaian kinerja