• Tidak ada hasil yang ditemukan

KECAMATAN WEWARIA URUSAN WAJIB

SEKRETARIAT DAERAH

KECAMATAN WEWARIA URUSAN WAJIB

KECAMATAN DETUSOKO URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan Desa

21 Desa 10.000.000 Dukungan pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan 1 kali 20.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di

wilayah Kecamatan 1 Tahun 20.000.000

50.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000

Detusoko 1 Unit 500.000.000 1 Pembangunan Gedung Pertemuan

Detusoko 1 Unit 700.000.000 2 Rehab Kantor Camat Detusoko dan Aula Pertemuan 03 Peningkatan Disiplin Aparatur

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000

1.460.000.000 1.510.000.000 KECAMATAN WEWARIA URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Pelaksanaan monitoring /pendampingan

/pembinaan Desa 17 Desa 10.000.000

PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

Ur Bid P K RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec) Pagu indikatif (Rp Juta) Rangking

Kec Keterangan

Program/Kegiatan target capaian kinerja

Dukungan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

1 kali 20.000.000 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di

wilayah Kecamatan

1 Tahun 20.000.000 50.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000

Wewaria 1 Paket 200.000.000 9 Pembangunan Mess pegawai Kecamatan Wewaria 1 Paket 250.000.000 1 Pembangunan Gedung Pertemuan kecamatan Wewaria 400 m2 150.000.000 8 Pembangunan Pagar Kantor camat 03 Peningkatan Disiplin Aparatur

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000

860.000.000 910.000.000 KECAMATAN MAUROLE URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan Desa

9 Desa 10.000.000 Dukungan pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan

1 kali 20.000.000 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di

wilayah Kecamatan

1 Tahun 20.000.000 50.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000

Maurole 1 Paket 157.000.000 Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan 03 Peningkatan Disiplin Aparatur

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000

417.000.000 450.000.000 KECAMATAN LIO TIMUR

URUSAN WAJIB

1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Pelaksanaan monitoring /pendampingan

/pembinaan Desa 7 Desa 10.000.000

Dukungan pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan 1 kali 20.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di wilayah Kecamatan

1 Tahun 20.000.000 50.000.000 JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR

TOTAL SKPD

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

Ur Bid P K RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec) Pagu indikatif (Rp Juta) Rangking

Kec Keterangan

Program/Kegiatan target capaian kinerja

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kantor Camat Watuneso Lio Timur 1 Paket 250.000.000 1 Rehap Kantor Camat Lio Timur/Gedung Pertemuan Watuneso Lio Timur 1 Paket 300.000.000 2 Rehap Kantor Camat Lio Timur/Gedung Pertemuan 03 Peningkatan Disiplin Aparatur

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

10.000.000 810.000.000 860.000.000 KECAMATAN NDORI URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Pelaksanaan monitoring /pendampingan

/pembinaan Desa 5 Desa 10.000.000

Dukungan pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan 1 kali 20.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di

wilayah Kecamatan 1 Tahun 20.000.000

50.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000

Ndori 150 Meter 150.000.000 17 Pembangunan pagar pengaman kantor camat ndori Ndori 1 Unit 75.000.000 18 Lanjutan Rehab Rujab Plafon dan Dapur 03 Peningkatan Disiplin Aparatur

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

10.000.000 485.000.000 535.000.000 KECAMATAN KOTABARU URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Pelaksanaan monitoring /pendampingan

/pembinaan Desa 10 Desa 10.000.000

Dukungan pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan 1 kali 20.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di

wilayah Kecamatan 1 Tahun 20.000.000

50.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000

TOTAL SKPD

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

Ur Bid P K RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec) Pagu indikatif (Rp Juta) Rangking

Kec Keterangan

Program/Kegiatan target capaian kinerja

Desa Kota Baru Kota Baru Kota Baru 800 meter 300.000.000 2 Pembangunan Pagar Kantor Camat 03 Peningkatan Disiplin Aparatur

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000

560.000.000 610.000.000 KECAMATAN WOLOWARU URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Pelaksanaan monitoring /pendampingan

/pembinaan Desa 15 Desa 10.000.000

Dukungan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

1 kali 20.000.000 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di

wilayah Kecamatan

1 Tahun 20.000.000 50.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000

Wolowaru 1 Unit 600.000.000 3 Rehab kantor camat

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

10.000.000 860.000.000 910.000.000 KECAMATAN WOLOJITA URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Pelaksanaan monitoring /pendampingan

/pembinaan Desa 6 Desa 10.000.000

Dukungan pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan 1 kali 20.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di

wilayah Kecamatan 1 Tahun 20.000.000

50.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000

Wolojita 1 Paket 134.587.000 2 Pembangunan Aula Kantor Camat

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000

394.587.000 444.587.000 KECAMATAN MAUKARO

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR TOTAL SKPD

Ur Bid P K RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec) Pagu indikatif (Rp Juta) Rangking

Kec Keterangan

Program/Kegiatan target capaian kinerja