930.800.000,00 104.040.000,00 2.561.516.000,00
2.01 . 2.01.03
567.390.500,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 104.040.000,00 463.350.500,00 0,00 2.01 . 2.01.03 . 01
286.709.000,00 0,00
286.709.000,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 2.01 . 2.01.03 . 01 . 01
152.421.000,00 0,00
82.941.000,00 69.480.000,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 2.01 . 2.01.03 . 01 . 02
65.576.500,00 0,00
31.016.500,00 34.560.000,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 2.01 . 2.01.03 . 01 . 03
5.440.000,00 0,00
5.440.000,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 2.01 . 2.01.03 . 01 . 04
57.244.000,00 0,00
57.244.000,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.01 . 2.01.03 . 01 . 06
1.185.650.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 254.850.000,00 930.800.000,00 2.01 . 2.01.03 . 02
506.000.000,00 506.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan gedung kantor 2.01 . 2.01.03 . 02 . 03
321.300.000,00 321.300.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 2.01 . 2.01.03 . 02 . 07 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.01 . 2.01.03 . 02 . 08 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.01 . 2.01.03 . 02 . 22
239.850.000,00 0,00
239.850.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.01 . 2.01.03 . 02 . 24
70.000.000,00 70.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.01 . 2.01.03 . 02 . 42
59.800.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 59.800.000,00 0,00 2.01 . 2.01.03 . 03
59.800.000,00 0,00
59.800.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.01 . 2.01.03 . 03 . 02
32.857.500,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 32.857.500,00 0,00 2.01 . 2.01.03 . 05
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 32.857.500,00 0,00
32.857.500,00 0,00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 2.01 . 2.01.03 . 05 . 02
68.435.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 68.435.000,00 2.01 . 2.01.03 . 06 3.410.000,00 0,00 3.410.000,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.01 . 2.01.03 . 06 . 01
2.470.000,00 0,00
2.470.000,00 0,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.01 . 2.01.03 . 06 . 02
5.210.000,00 0,00
5.210.000,00 0,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.01 . 2.01.03 . 06 . 04
57.345.000,00 0,00
57.345.000,00 0,00
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 2.01 . 2.01.03 . 06 . 05
53.365.000,00
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 53.365.000,00 0,00 2.01 . 2.01.03 . 07
53.365.000,00 0,00
53.365.000,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 2.01 . 2.01.03 . 07 . 01
943.380.000,00
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 943.380.000,00 0,00 2.01 . 2.01.03 . 20
224.750.000,00 0,00
224.750.000,00 0,00
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 2.01 . 2.01.03 . 20 . 03
147.059.500,00 0,00
147.059.500,00 0,00
Koordinasi Perumusan Kebijakan Penyuluhan 2.01 . 2.01.03 . 20 . 06
135.896.000,00 0,00
135.896.000,00 0,00
Penyusunan programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan 2.01 . 2.01.03 . 20 . 11
48.897.500,00 0,00
48.897.500,00 0,00
Pertemuan pembahasan metodologi penyuluhan 2.01 . 2.01.03 . 20 . 14
57.434.500,00 0,00
57.434.500,00 0,00
Pemilihan penyuluh teladan 2.01 . 2.01.03 . 20 . 15
24.020.000,00 0,00
24.020.000,00 0,00
Workshop petugas SIMLUH 2.01 . 2.01.03 . 20 . 21
236.232.500,00 0,00
236.232.500,00 0,00
Pelatihan Dasar Trampil/Ahli Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 2.01 . 2.01.03 . 20 . 23
43.570.000,00 0,00
43.570.000,00 0,00
Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Kehutanan 2.01 . 2.01.03 . 20 . 26
25.520.000,00 0,00
25.520.000,00 0,00
Bimbingan Teknis Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani 2.01 . 2.01.03 . 20 . 28
355.971.500,00
Program pemberdayaan petani dan nelayan 0,00 355.971.500,00 0,00 2.01 . 2.01.03 . 25
60.469.500,00 0,00
60.469.500,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.01 . 2.01.03 . 25 . 13
82.749.500,00 0,00
82.749.500,00 0,00
Pemilihan Petani, Poktan, Gapoktan teladan 2.01 . 2.01.03 . 25 . 16
87.077.500,00 0,00
87.077.500,00 0,00
Bimbingan teknis analisis kebutuhan petani dan nelayan 2.01 . 2.01.03 . 25 . 20 37.095.000,00 0,00 37.095.000,00 0,00 Mimbar sarasehan 2.01 . 2.01.03 . 25 . 21 15.105.000,00 0,00 15.105.000,00 0,00
Rembuk KTNA Madya 2.01 . 2.01.03 . 25 . 22
31.870.000,00 0,00
31.870.000,00 0,00
Penyuluhan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan 2.01 . 2.01.03 . 25 . 27
29.495.000,00 0,00
29.495.000,00 0,00
Penyuluhan Pemanfaatan Lahan Pekarangan 2.01 . 2.01.03 . 25 . 29
12.110.000,00 0,00
12.110.000,00 0,00
Sinkronisasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan dengan Kab/Kota 2.01 . 2.01.03 . 25 . 30
101.627.000,00
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan 0,00 0,00 101.627.000,00 2.01 . 2.01.03 . 26 58.981.500,00 0,00 58.981.500,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.01 . 2.01.03 . 26 . 09
25.843.000,00 0,00
25.843.000,00 0,00
Kaji terap percontohan demonstrasi cara pertanian, perikanan dan kehutanan 2.01 . 2.01.03 . 26 . 12
16.802.500,00 0,00
16.802.500,00 0,00
Fasilitasi Kemitraan antara Pelaku Utama dan Pelaku Usaha 2.01 . 2.01.03 . 26 . 16
227.879.500,00
Program peningkatan koordinasi perencanaan 0,00 227.879.500,00 0,00 2.01 . 2.01.03 . 27
156.864.500,00 0,00
156.864.500,00 0,00
Perencanaan dan penyusunan program/kegiatan 2.01 . 2.01.03 . 27 . 01
71.015.000,00 0,00
71.015.000,00 0,00
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pimpinan Kelembagaan 2.01 . 2.01.03 . 27 . 04
6.325.021.000,00
Kehutanan 299.358.000,00 4.586.978.558,00 1.438.684.442,00
2.02
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 6.325.021.000,00
DINAS KEHUTANAN 299.358.000,00 4.586.978.558,00 1.438.684.442,00
2.02 . 2.02.01
1.456.860.977,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 267.260.000,00 1.189.600.977,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 01
1.033.736.750,00 0,00
1.033.736.750,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01
253.097.427,00 0,00
102.137.427,00 150.960.000,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
126.559.200,00 0,00
10.259.200,00 116.300.000,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 2.02 . 2.02.01 . 01 . 03
7.083.600,00 0,00
7.083.600,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 2.02 . 2.02.01 . 01 . 04
36.384.000,00 0,00
36.384.000,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.02 . 2.02.01 . 01 . 06
1.332.640.473,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 624.998.500,00 707.641.973,00 2.02 . 2.02.01 . 02
168.200.000,00 168.200.000,00
0,00 0,00
Pembangunan rumah dinas 2.02 . 2.02.01 . 02 . 02
210.500.000,00 210.500.000,00
0,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.02 . 2.02.01 . 02 . 05
182.261.000,00 181.561.000,00
700.000,00 0,00
Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 27.375.000,00 27.375.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.02 . 2.02.01 . 02 . 08 10.873.000,00 0,00 10.873.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.02 . 2.02.01 . 02 . 22
533.556.500,00 0,00
533.556.500,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.02 . 2.02.01 . 02 . 24
79.869.000,00 0,00
79.869.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 2.02 . 2.02.01 . 02 . 26
70.005.973,00 70.005.973,00
0,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.02 . 2.02.01 . 02 . 42
50.000.000,00 50.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran 2.02 . 2.02.01 . 02 . 45
67.400.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 67.400.000,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 03
67.400.000,00 0,00
67.400.000,00 0,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2.02 . 2.02.01 . 03 . 05
86.562.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 86.562.000,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 05
46.932.000,00 0,00
46.932.000,00 0,00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 2.02 . 2.02.01 . 05 . 02
39.630.000,00 0,00
39.630.000,00 0,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2.02 . 2.02.01 . 05 . 03
32.987.400,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 1.998.000,00 30.989.400,00 2.02 . 2.02.01 . 06 5.029.500,00 0,00 4.030.500,00 999.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.02 . 2.02.01 . 06 . 02
8.485.300,00 0,00
7.486.300,00 999.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.02 . 2.02.01 . 06 . 04
19.472.600,00 0,00
19.472.600,00 0,00
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 2.02 . 2.02.01 . 06 . 05
16.715.200,00
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 16.715.200,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 07
16.715.200,00 0,00
16.715.200,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 2.02 . 2.02.01 . 07 . 01
1.006.060.450,00
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 0,00 1.006.060.450,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 15
381.326.000,00 0,00
381.326.000,00 0,00
Pengelolaan dan pemanfaatan hutan 2.02 . 2.02.01 . 15 . 06
74.403.000,00 0,00
74.403.000,00 0,00
Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan 2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 222.115.400,00 0,00 222.115.400,00 0,00 Perencanaan Kehutanan 2.02 . 2.02.01 . 15 . 10 69.525.200,00 0,00 69.525.200,00 0,00
Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan 2.02 . 2.02.01 . 15 . 12
17.749.600,00 0,00
17.749.600,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.02 . 2.02.01 . 15 . 13
57.455.800,00 0,00
57.455.800,00 0,00
Identifikasi dan Inventarisasi Calon Lokasi Persuteraan 2.02 . 2.02.01 . 15 . 14
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 84.828.050,00 0,00
84.828.050,00 0,00
Pembangunan dan Pengembangan Persuteraan Alam 2.02 . 2.02.01 . 15 . 15
44.143.700,00 0,00
44.143.700,00 0,00
Pemantauan Penerimaan Iuran Kehutanan melalui PSDH, DR, PAD 2.02 . 2.02.01 . 15 . 16
54.513.700,00 0,00
54.513.700,00 0,00
Pengawasan, Penatausahaan Hasil Hutan Produksi 2.02 . 2.02.01 . 15 . 17
795.456.531,00
Program rehabilitasi hutan dan lahan 0,00 795.456.531,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 16
101.015.950,00 0,00
101.015.950,00 0,00
Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan 2.02 . 2.02.01 . 16 . 01
96.507.250,00 0,00
96.507.250,00 0,00
Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 2.02 . 2.02.01 . 16 . 02
346.119.631,00 0,00
346.119.631,00 0,00
Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata 2.02 . 2.02.01 . 16 . 03
162.640.000,00 0,00
162.640.000,00 0,00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 2.02 . 2.02.01 . 16 . 06
40.515.500,00 0,00
40.515.500,00 0,00
Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Gerakan Perempuan Menanam Pohon 2.02 . 2.02.01 . 16 . 08
31.202.000,00 0,00
31.202.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.02 . 2.02.01 . 16 . 11
17.456.200,00 0,00
17.456.200,00 0,00
Identifikasi dan Inventarisasi Lokasi Calon Sumber Benih 2.02 . 2.02.01 . 16 . 13
27.937.150,00
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 0,00 22.407.100,00 5.530.050,00 2.02 . 2.02.01 . 17
7.517.100,00 0,00
7.517.100,00 0,00
Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 2.02 . 2.02.01 . 17 . 01
20.420.050,00 5.530.050,00
14.890.000,00 0,00
Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 2.02 . 2.02.01 . 17 . 04
280.091.400,00
Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan 0,00 280.091.400,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 19
122.950.000,00 0,00
122.950.000,00 0,00
Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan 2.02 . 2.02.01 . 19 . 04
79.994.000,00 0,00
79.994.000,00 0,00
Bimbingan Teknis Pengawas Penguji Kayu (WASGANIS) dan Penguji Kayu (GANIS) 2.02 . 2.02.01 . 19 . 05
33.073.700,00 0,00
33.073.700,00 0,00
Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Peredaran Hasil Hutan 2.02 . 2.02.01 . 19 . 07
44.073.700,00 0,00
44.073.700,00 0,00
Monitoring dan Pelaporan Petugas Penatausahaan Hasil Hutan/Ganis PHPL dan Wasganis PHPL
2.02 . 2.02.01 . 19 . 08
766.203.419,00
Program perencanaan dan pengembangan hutan 0,00 45.691.000,00 720.512.419,00 2.02 . 2.02.01 . 20
766.203.419,00 720.512.419,00
45.691.000,00 0,00
Pembangunan Taman Hutan Raya 2.02 . 2.02.01 . 20 . 03
456.106.000,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 30.100.000,00 421.006.000,00 5.000.000,00 2.02 . 2.02.01 . 21
456.106.000,00 5.000.000,00
421.006.000,00 30.100.000,00
Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2.02 . 2.02.01 . 21 . 01
7.456.422.000,00
Energi dan Sumberdaya Mineral 264.030.000,00 5.932.867.000,00 1.259.525.000,00
2.03
7.456.422.000,00
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 264.030.000,00 5.932.867.000,00 1.259.525.000,00
2.03 . 2.03.01
836.795.704,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 206.620.000,00 630.175.704,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 01
460.912.400,00 0,00
460.912.400,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01
158.037.154,00 0,00
33.257.154,00 124.780.000,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02
86.913.900,00 0,00
11.073.900,00 75.840.000,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 2.03 . 2.03.01 . 01 . 03
15.040.250,00 0,00
9.040.250,00 6.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 2.03 . 2.03.01 . 01 . 04
115.892.000,00 0,00
115.892.000,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.03 . 2.03.01 . 01 . 06
982.047.500,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 422.522.500,00 559.525.000,00 2.03 . 2.03.01 . 02
251.996.700,00 251.015.000,00
981.700,00 0,00
Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 2.03 . 2.03.01 . 02 . 07 135.510.000,00 135.510.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.03 . 2.03.01 . 02 . 10 162.953.800,00 0,00 162.953.800,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.03 . 2.03.01 . 02 . 22
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 235.137.000,00 0,00
235.137.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.03 . 2.03.01 . 02 . 24
23.450.000,00 0,00
23.450.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 2.03 . 2.03.01 . 02 . 26
173.000.000,00 173.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.03 . 2.03.01 . 02 . 42
61.750.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 61.750.000,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 03
61.750.000,00 0,00
61.750.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.03 . 2.03.01 . 03 . 02
81.578.546,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 29.618.000,00 51.960.546,00 2.03 . 2.03.01 . 06 9.589.000,00 0,00 4.309.000,00 5.280.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.03 . 2.03.01 . 06 . 01
12.100.645,00 0,00
8.144.645,00 3.956.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.03 . 2.03.01 . 06 . 02
5.162.501,00 0,00
3.222.501,00 1.940.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.03 . 2.03.01 . 06 . 04
54.726.400,00 0,00
36.284.400,00 18.442.000,00
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 2.03 . 2.03.01 . 06 . 05
135.496.500,00
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 7.000.000,00 128.496.500,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 07
135.496.500,00 0,00
128.496.500,00 7.000.000,00
Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 2.03 . 2.03.01 . 07 . 01
218.512.050,00
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 0,00 218.512.050,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 15
57.829.000,00 0,00
57.829.000,00 0,00
Survey Usaha Pertambangan Mineral dan Batuan 2.03 . 2.03.01 . 15 . 08
53.474.200,00 0,00
53.474.200,00 0,00
Survey Usaha Pertambangan Panas Bumi dan Air Tanah 2.03 . 2.03.01 . 15 . 09
62.062.850,00 0,00
62.062.850,00 0,00
Survey Usaha Pertambangan Minerbapabum 2.03 . 2.03.01 . 15 . 10
45.146.000,00 0,00
45.146.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.03 . 2.03.01 . 15 . 12
359.877.900,00
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 0,00 359.877.900,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 17
42.229.400,00 0,00
42.229.400,00 0,00
Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan 2.03 . 2.03.01 . 17 . 01
48.338.600,00 0,00
48.338.600,00 0,00
Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan dan Usaha Ketenagalistrikan 2.03 . 2.03.01 . 17 . 02
53.057.000,00 0,00
53.057.000,00 0,00
Survey Potensi Energi Baru Terbarukan di Kab./Kota 2.03 . 2.03.01 . 17 . 03
52.371.900,00 0,00
52.371.900,00 0,00
Pembinaan dan Pengawasan K3 dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan pada Pemegang IUKU / IUKS di Kab. / Kota
2.03 . 2.03.01 . 17 . 05
94.464.500,00 0,00
94.464.500,00 0,00
Sosialisasi Penghematan Energi 2.03 . 2.03.01 . 17 . 06
69.416.500,00 0,00
69.416.500,00 0,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.03 . 2.03.01 . 17 . 10
413.269.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi 5.588.000,00 407.681.000,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 18
47.717.000,00 0,00
47.717.000,00 0,00
Survey Distribusi Bahan Bakar Minyak (dari agen dan pangkalan) 2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 51.504.000,00 0,00 51.504.000,00 0,00 Survey Penggunaan LPG 3 Kg 2.03 . 2.03.01 . 18 . 03 47.463.000,00 0,00 47.463.000,00 0,00
Survey Jumlah Armada Pengangkutan Bahan Bakar Minyak 2.03 . 2.03.01 . 18 . 04
51.336.000,00 0,00
51.336.000,00 0,00
Pengawasan Pencantuman Nomor Tanda Terdaftar Pelumas 2.03 . 2.03.01 . 18 . 05
56.308.000,00 0,00
56.308.000,00 0,00
Pembinaan dan Pengawasan K3 dan Lingkungan Migas 2.03 . 2.03.01 . 18 . 06
99.486.500,00 0,00
93.898.500,00 5.588.000,00
Sosialisasi Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg 2.03 . 2.03.01 . 18 . 07
59.454.500,00 0,00
59.454.500,00 0,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.03 . 2.03.01 . 18 . 10
2.067.231.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Geologi dan Sumberdaya Mineral 0,00 1.367.231.000,00 700.000.000,00 2.03 . 2.03.01 . 19
51.709.400,00 0,00
51.709.400,00 0,00
Mitigasi Bencana Geologi 2.03 . 2.03.01 . 19 . 01
43.226.500,00 0,00
43.226.500,00 0,00
Survey Potensi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah 2.03 . 2.03.01 . 19 . 03
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 37.883.000,00 0,00
37.883.000,00 0,00
Inventarisasi Kawasan Rawan Bencana Geologi 2.03 . 2.03.01 . 19 . 04
1.863.394.100,00 700.000.000,00
1.163.394.100,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih 2.03 . 2.03.01 . 19 . 05
28.486.500,00 0,00
28.486.500,00 0,00
Penyiapan Pembuatan Geopark 2.03 . 2.03.01 . 19 . 08
42.531.500,00 0,00
42.531.500,00 0,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.03 . 2.03.01 . 19 . 10
144.071.900,00
Program Peningkatan Kualitas dan Arus Informasi 7.900.000,00 136.171.900,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 20
44.466.400,00 0,00
40.126.400,00 4.340.000,00
Pengembangan Data dan Informasi 2.03 . 2.03.01 . 20 . 01
99.605.500,00 0,00
96.045.500,00 3.560.000,00
Rapat Koordinasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral se-Provinsi Sulawesi Utara 2.03 . 2.03.01 . 20 . 02
2.002.500.000,00
Program Pembangunan Pengembangan Ketenagalistrikan 0,00 2.002.500.000,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 21
2.002.500.000,00 0,00
2.002.500.000,00 0,00
Pembangunan Usaha Ketenagalistrikan 2.03 . 2.03.01 . 21 . 01
153.291.900,00
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
0,00 7.304.000,00 145.987.900,00 2.03 . 2.03.01 . 24 77.123.650,00 0,00 73.471.650,00 3.652.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pertambangan 2.03 . 2.03.01 . 24 . 02
76.168.250,00 0,00
72.516.250,00 3.652.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Bencana Geologi 2.03 . 2.03.01 . 24 . 03
13.847.188.000,00
Pariwisata 346.994.000,00 9.791.906.000,00 3.708.288.000,00
2.04
13.847.188.000,00
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 346.994.000,00 9.791.906.000,00 3.708.288.000,00
2.04 . 2.04.01
1.535.963.450,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 261.540.000,00 1.274.423.450,00 0,00 2.04 . 2.04.01 . 01
769.117.300,00 0,00
769.117.300,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 2.04 . 2.04.01 . 01 . 01
244.551.500,00 0,00
91.551.500,00 153.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 2.04 . 2.04.01 . 01 . 02
300.964.650,00 0,00
192.424.650,00 108.540.000,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 2.04 . 2.04.01 . 01 . 03
56.860.000,00 0,00
56.860.000,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 2.04 . 2.04.01 . 01 . 04
164.470.000,00 0,00
164.470.000,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.04 . 2.04.01 . 01 . 06
4.436.828.600,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 728.540.600,00 3.708.288.000,00 2.04 . 2.04.01 . 02
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan gedung kantor 2.04 . 2.04.01 . 02 . 03
160.038.000,00 160.038.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 2.04 . 2.04.01 . 02 . 07 48.250.000,00 48.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.04 . 2.04.01 . 02 . 08 21.166.600,00 0,00 21.166.600,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.04 . 2.04.01 . 02 . 22
643.474.000,00 0,00
643.474.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.04 . 2.04.01 . 02 . 24
63.900.000,00 0,00
63.900.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 2.04 . 2.04.01 . 02 . 26
100.550.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 100.550.000,00 0,00 2.04 . 2.04.01 . 03
47.450.000,00 0,00
47.450.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.04 . 2.04.01 . 03 . 02
3.600.000,00 0,00
3.600.000,00 0,00
Pengadaan pakaian kerja lapangan 2.04 . 2.04.01 . 03 . 03
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2.04 . 2.04.01 . 03 . 05
45.488.600,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 31.187.000,00 14.301.600,00 2.04 . 2.04.01 . 06 9.142.600,00 0,00 3.316.600,00 5.826.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.04 . 2.04.01 . 06 . 01
7.270.000,00 0,00
2.155.000,00 5.115.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.04 . 2.04.01 . 06 . 02
10.556.000,00 0,00
3.480.000,00 7.076.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.04 . 2.04.01 . 06 . 04
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 18.520.000,00 0,00
5.350.000,00 13.170.000,00
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 2.04 . 2.04.01 . 06 . 05
2.042.453.650,00
Program pengembangan pemasaran pariwisata 13.580.000,00 2.028.873.650,00 0,00 2.04 . 2.04.01 . 15
120.341.000,00 0,00
120.341.000,00 0,00
Fasilitasi Tourism information Centre (TIC) 2.04 . 2.04.01 . 15 . 10
1.206.763.000,00 0,00
1.206.763.000,00 0,00
Promosi pariwisata di Dalam Negeri 2.04 . 2.04.01 . 15 . 11
260.883.000,00 0,00
260.883.000,00 0,00
Promosi Pariwisata di Luar Negeri 2.04 . 2.04.01 . 15 . 12
454.466.650,00 0,00
440.886.650,00 13.580.000,00
Kegiatan Pemilihan Nyong Noni Sulut 2.04 . 2.04.01 . 15 . 13
1.085.545.000,00
Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 1.085.545.000,00 0,00 2.04 . 2.04.01 . 16
500.000.000,00 0,00
500.000.000,00 0,00
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 16 . 02
255.510.000,00 0,00
255.510.000,00 0,00
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 25.430.000,00 0,00 25.430.000,00 0,00
Pembinaan HIV/AIDS kepada Stakeholder Pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 16 . 09
26.180.000,00 0,00
26.180.000,00 0,00
PengembanganSosialisasi Standarisasi kepada Pemandu Wisata (HPI) serta Diving Centre 2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 78.375.000,00 0,00 78.375.000,00 0,00
Pelaksanaan Fam Trip 2.04 . 2.04.01 . 16 . 14
180.000.000,00 0,00
180.000.000,00 0,00
Pelaksanaan kegiatan Sapu Laut 2.04 . 2.04.01 . 16 . 18
20.050.000,00 0,00
20.050.000,00 0,00
Pelaksanaan Eksebisi layang-layang dalam rangka peningkatan objek pariwisata unggulan
2.04 . 2.04.01 . 16 . 19
719.407.000,00
Program pengembangan Kemitraan 19.405.000,00 700.002.000,00 0,00 2.04 . 2.04.01 . 17
84.510.000,00 0,00
84.510.000,00 0,00
Pengembangan dan penguatan informasi dan database 2.04 . 2.04.01 . 17 . 01
361.075.000,00 0,00
353.875.000,00 7.200.000,00
Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 17 . 02
95.564.000,00 0,00
95.564.000,00 0,00
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 17 . 07
93.833.000,00 0,00
88.733.000,00 5.100.000,00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 17 . 08
84.425.000,00 0,00
77.320.000,00 7.105.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.04 . 2.04.01 . 17 . 09
952.798.000,00
Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 952.798.000,00 0,00 2.04 . 2.04.01 . 18
695.390.000,00 0,00
695.390.000,00 0,00
Penghargaan Terhadap Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 2.04 . 2.04.01 . 18 . 01
257.408.000,00 0,00
257.408.000,00 0,00
Pelaksanaan kegiatan Kemah Budaya 2.04 . 2.04.01 . 18 . 03
4.000.000,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 4.000.000,00 0,00 2.04 . 2.04.01 . 19
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00
Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka termasuk Naskah Kuno 2.04 . 2.04.01 . 19 . 02
2.924.153.700,00
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 21.282.000,00 2.902.871.700,00 0,00 2.04 . 2.04.01 . 20
215.000.000,00 0,00
215.000.000,00 0,00
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 2.04 . 2.04.01 . 20 . 01
1.223.195.000,00 0,00
1.221.005.000,00 2.190.000,00
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 2.04 . 2.04.01 . 20 . 03
370.000.000,00 0,00
370.000.000,00 0,00
Kegiatan Promosi Kesenian 2.04 . 2.04.01 . 20 . 04
13.027.800,00 0,00
10.099.800,00 2.928.000,00
Penggalian Seni Budaya 2.04 . 2.04.01 . 20 . 05
32.128.000,00 0,00
29.200.000,00 2.928.000,00
Pengolahan Seni Budaya 2.04 . 2.04.01 . 20 . 06
16.848.000,00 0,00
15.300.000,00 1.548.000,00
Penyelenggaraan Pameran Seni 2.04 . 2.04.01 . 20 . 07
25.514.000,00 0,00
24.050.000,00 1.464.000,00
Penyelenggaraan Sarasehan Seni Budaya 2.04 . 2.04.01 . 20 . 08
25.514.000,00 0,00
24.050.000,00 1.464.000,00
Penyelenggaraan Temu Seniman 2.04 . 2.04.01 . 20 . 09
417.418.000,00 0,00
417.418.000,00 0,00
Pelaksanaan kegiatan pawai budaya nusantara 2.04 . 2.04.01 . 20 . 10
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 246.000.000,00 0,00
246.000.000,00 0,00
Pelaksanaan penjemputan tamu dalam dan luar negeri, dan atraksi kesenian 2.04 . 2.04.01 . 20 . 12
218.428.000,00 0,00
218.428.000,00 0,00
Pelaksanaan kegiatan Kontingen Parade Tari Nusantara 2.04 . 2.04.01 . 20 . 13
115.610.000,00 0,00
106.850.000,00 8.760.000,00
Penyelenggaraan Pergelaran Seni 2.04 . 2.04.01 . 20 . 17
5.470.900,00 0,00
5.470.900,00 0,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.04 . 2.04.01 . 20 . 18
16.623.957.200,00
Kelautan dan Perikanan 491.680.000,00 7.919.378.950,00 8.212.898.250,00
2.05
16.623.957.200,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 491.680.000,00 7.919.378.950,00 8.212.898.250,00
2.05 . 2.05.01
1.895.791.105,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 336.880.000,00 1.558.911.105,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 01
1.240.451.090,00 0,00
1.240.451.090,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01
340.198.015,00 0,00
126.478.015,00 213.720.000,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
137.633.000,00 0,00
14.473.000,00 123.160.000,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 2.05 . 2.05.01 . 01 . 03
17.620.000,00 0,00
17.620.000,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 2.05 . 2.05.01 . 01 . 04
2.999.000,00 0,00
2.999.000,00 0,00
Kegiatan Penataan Kearsipan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 05
156.890.000,00 0,00
156.890.000,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06
8.868.851.510,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 680.953.260,00 8.187.898.250,00 2.05 . 2.05.01 . 02
6.144.340.000,00 6.144.340.000,00
0,00 0,00
Pembangunan gedung kantor 2.05 . 2.05.01 . 02 . 03
20.000.000,00 20.000.000,00
0,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.05 . 2.05.01 . 02 . 05
2.039.138.250,00 1.979.738.250,00
59.400.000,00 0,00
Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 33.820.000,00 33.820.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.05 . 2.05.01 . 02 . 08 11.465.000,00 10.000.000,00 1.465.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.05 . 2.05.01 . 02 . 22
396.185.000,00 0,00
396.185.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.05 . 2.05.01 . 02 . 24
129.900.000,00 0,00
129.900.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 2.05 . 2.05.01 . 02 . 26
34.203.260,00 0,00
34.203.260,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.05 . 2.05.01 . 02 . 42
59.800.000,00 0,00
59.800.000,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran 2.05 . 2.05.01 . 02 . 45
56.100.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 56.100.000,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 03
49.100.000,00 0,00
49.100.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.05 . 2.05.01 . 03 . 02
7.000.000,00 0,00
7.000.000,00 0,00
Pengadaan pakaian kerja lapangan 2.05 . 2.05.01 . 03 . 03
23.362.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 23.362.000,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 05
23.362.000,00 0,00
23.362.000,00 0,00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 2.05 . 2.05.01 . 05 . 02
36.051.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 36.051.000,00 2.05 . 2.05.01 . 06 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.05 . 2.05.01 . 06 . 01
5.107.000,00 0,00
5.107.000,00 0,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.05 . 2.05.01 . 06 . 02
749.000,00 0,00
749.000,00 0,00
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 2.05 . 2.05.01 . 06 . 03
6.075.000,00 0,00
6.075.000,00 0,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.05 . 2.05.01 . 06 . 04
17.120.000,00 0,00
17.120.000,00 0,00
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 2.05 . 2.05.01 . 06 . 05
428.411.500,00
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 0,00 428.411.500,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 15
103.310.000,00 0,00
103.310.000,00 0,00
Optimalisasi Pendayagunaan Potensi Pulau-Pulau Kecil * 2.05 . 2.05.01 . 15 . 02
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif 2.05 . 2.05.01 . 15 . 03
47.251.000,00 0,00
47.251.000,00 0,00
Sosialisasi Suaka/Jenis Ikan yang dilindungi di Kawasan Konservasi 2.05 . 2.05.01 . 15 . 04
120.000.000,00 0,00
120.000.000,00 0,00
Pemberdayaan Perempuan Pesisir 2.05 . 2.05.01 . 15 . 05
37.375.000,00 0,00
37.375.000,00 0,00
Gerakan Bersih Pantai dan Laut 2.05 . 2.05.01 . 15 . 07
70.475.500,00 0,00
70.475.500,00 0,00
Fasilitasi Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu 2.05 . 2.05.01 . 15 . 08
101.695.000,00
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 0,00 0,00 101.695.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16 27.190.000,00 0,00 27.190.000,00 0,00
Kerjasama Pengendalian IUU Fishing 2.05 . 2.05.01 . 16 . 02
10.510.000,00 0,00
10.510.000,00 0,00
Pertemuan POKMASWAS Tingkat Provinsi 2.05 . 2.05.01 . 16 . 06
44.075.000,00 0,00
44.075.000,00 0,00
Pengawasan Bahan Aditif pada ikan dan produk perikanan 2.05 . 2.05.01 . 16 . 10
19.920.000,00 0,00
19.920.000,00 0,00
Operasi Pengawasan Terpadu di Laut 2.05 . 2.05.01 . 16 . 11
1.781.416.500,00
Program pengembangan budidaya perikanan 0,00 1.756.416.500,00 25.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 20
170.780.000,00 0,00
170.780.000,00 0,00
Pengembangan bibit ikan unggul 2.05 . 2.05.01 . 20 . 01
19.407.000,00 0,00
19.407.000,00 0,00
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 2.05 . 2.05.01 . 20 . 02
242.625.500,00 0,00
242.625.500,00 0,00
Pembinaan dan pengembangan perikanan 2.05 . 2.05.01 . 20 . 03
1.085.741.000,00 25.000.000,00
1.060.741.000,00 0,00
Pengembangan Intensifikasi Budi Daya Ikan (INBUDKAN) * 2.05 . 2.05.01 . 20 . 04
15.511.800,00 0,00
15.511.800,00 0,00
Pemantauan dan Monitoring Kelompok Budidaya Perikanan 2.05 . 2.05.01 . 20 . 13
117.270.300,00 0,00
117.270.300,00 0,00
Pengujian Hama Penyakit Ikan 2.05 . 2.05.01 . 20 . 14
58.144.600,00 0,00
58.144.600,00 0,00
Pembinaan dan Pelatihan 2.05 . 2.05.01 . 20 . 15
35.336.300,00 0,00
35.336.300,00 0,00
Pengawasan Obat Ikan 2.05 . 2.05.01 . 20 . 16
20.582.500,00 0,00
20.582.500,00 0,00
Pelatihan Auditor CBIB 2.05 . 2.05.01 . 20 . 17
16.017.500,00 0,00
16.017.500,00 0,00
Pembinaan Wanita Pembudidaya Ikan 2.05 . 2.05.01 . 20 . 19
1.709.797.000,00
Program pengembangan perikanan tangkap 0,00 1.709.797.000,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 21
32.580.000,00 0,00
32.580.000,00 0,00
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 2.05 . 2.05.01 . 21 . 01
690.854.000,00 0,00
690.854.000,00 0,00
Pengenmbangan Sarana Perikanan Tangkap * 2.05 . 2.05.01 . 21 . 07
486.600.000,00 0,00
486.600.000,00 0,00
Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil * 2.05 . 2.05.01 . 21 . 09
62.830.000,00 0,00
62.830.000,00 0,00
Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Hasil Perikanan * 2.05 . 2.05.01 . 21 . 10
205.200.000,00 0,00
205.200.000,00 0,00
Penerapan Sistim Rantai Dingin untuk Penanganan Hasil Tangkapan dari Ditangkap sampai Konsumen/Industri Pengolahan *
2.05 . 2.05.01 . 21 . 11
44.600.000,00 0,00
44.600.000,00 0,00
Pelatihan Teknis Peningkatan Mutu Pengolahan Ikan 2.05 . 2.05.01 . 21 . 15
116.790.500,00 0,00
116.790.500,00 0,00
Peningkatan Pengawasan Mutu dan Jaminan Keamanan Hasil Perikanan 2.05 . 2.05.01 . 21 . 16
44.690.000,00 0,00
44.690.000,00 0,00
Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Hasil Perikanan 2.05 . 2.05.01 . 21 . 17
25.652.500,00 0,00
25.652.500,00 0,00
Peningkatan Kapasitas Petugas Teknis Pembina Mutu dan Nilai Tambah Hasil Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 21 . 18
369.212.500,00
Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 0,00 369.212.500,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 22
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Kajian sistem penyuluhan perikanan 2.05 . 2.05.01 . 22 . 01
54.893.000,00 0,00
54.893.000,00 0,00
Sosialisasi Statistik Perikanan 2.05 . 2.05.01 . 22 . 02
9.248.000,00 0,00
9.248.000,00 0,00
Koordinasi/Sinkronisasi Statistik Perikanan 2.05 . 2.05.01 . 22 . 03
16.412.000,00 0,00
16.412.000,00 0,00
Forum Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2.05 . 2.05.01 . 22 . 04
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 14.915.000,00 0,00
14.915.000,00 0,00
Pembinaan Program ke Kabupaten/Kota 2.05 . 2.05.01 . 22 . 05
53.744.500,00 0,00
53.744.500,00 0,00
Pameran Pembangunan Sulut 2.05 . 2.05.01 . 22 . 09 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Promosi Pembangunan KP 2.05 . 2.05.01 . 22 . 12 271.267.500,00
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 271.267.500,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 23
212.235.000,00 0,00
212.235.000,00 0,00
Peluang Usaha dan Investasi 2.05 . 2.05.01 . 23 . 05
59.032.500,00 0,00
59.032.500,00 0,00
Lomba Menu Serba Ikan 2.05 . 2.05.01 . 23 . 06
313.296.500,00
Program Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 0,00 313.296.500,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 25
163.602.000,00 0,00
163.602.000,00 0,00
Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 46.195.000,00 0,00 46.195.000,00 0,00 Koordinasi Pembangunan KP 2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 22.727.500,00 0,00 22.727.500,00 0,00
Identifikasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Unggulan ke Kabupaten/kota 2.05 . 2.05.01 . 25 . 04
33.023.000,00 0,00
33.023.000,00 0,00
Inventarisasi Potensi Kelautan dan Perikanan/Indeks Teknis Kelautan dan Perikanan 2.05 . 2.05.01 . 25 . 05
47.749.000,00 0,00
47.749.000,00 0,00
Monitoring dan evaluasi program kegiatan di Kabupaten/Kota 2.05 . 2.05.01 . 25 . 06
607.559.585,00
Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu Laboratorium Perikanan 154.800.000,00 452.759.585,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 26
51.585.075,00 0,00
51.585.075,00 0,00
Uji Banding Laboratorium 2.05 . 2.05.01 . 26 . 02
21.600.000,00 0,00
21.600.000,00 0,00
Sosialisasi Verifikasi Metode Uji UPI dan Kompetensi Analisis 2.05 . 2.05.01 . 26 . 04
42.327.000,00 0,00
42.327.000,00 0,00
Peningkatan Kapasitas Aparatur Analisis Laboratorium 2.05 . 2.05.01 . 26 . 05 22.705.000,00 0,00 22.705.000,00 0,00 Uji Profisiensi 2.05 . 2.05.01 . 26 . 07 10.090.000,00 0,00 10.090.000,00 0,00
Sosialisasi Peraturan Prosedur Health Certificate 2.05 . 2.05.01 . 26 . 08
459.252.510,00 0,00
304.452.510,00 154.800.000,00
Pengujian Mutu dan Nilai Tambah Hasil Perikanan 2.05 . 2.05.01 . 26 . 10
56.064.000,00
Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 0,00 56.064.000,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 27
10.064.000,00 0,00
10.064.000,00 0,00
Kaji Ulang Management 2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 Akreditasi Laboratorium 2.05 . 2.05.01 . 27 . 03 105.081.500,00
Program Peningkatan Koordinasi Perencanaan Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 105.081.500,00 2.05 . 2.05.01 . 28 105.081.500,00 0,00 105.081.500,00 0,00
Temu Koordinasi Kelautan dan Perikanan 2.05 . 2.05.01 . 28 . 02
6.868.996.800,00
Perdagangan 302.646.000,00 5.011.738.000,00 1.554.612.800,00
2.06
6.868.996.800,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 302.646.000,00 5.011.738.000,00 1.554.612.800,00
2.06 . 2.06.01
1.553.502.200,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 297.345.000,00 1.256.157.200,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01
943.239.675,00 0,00
937.374.675,00 5.865.000,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01
197.910.500,00 0,00
55.110.500,00 142.800.000,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02
176.133.025,00 0,00
27.453.025,00 148.680.000,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 2.06 . 2.06.01 . 01 . 03
236.219.000,00 0,00
236.219.000,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06
1.920.898.800,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 386.286.000,00 1.534.612.800,00 2.06 . 2.06.01 . 02
119.500.000,00 119.500.000,00
0,00 0,00
Pembangunan gedung kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 03
480.800.000,00 480.800.000,00
0,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.06 . 2.06.01 . 02 . 05
406.062.800,00 406.062.800,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 07
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 58.250.000,00 58.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.06 . 2.06.01 . 02 . 08 60.320.000,00 0,00 60.320.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 22
269.266.000,00 0,00
269.266.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.06 . 2.06.01 . 02 . 24
36.700.000,00 0,00
36.700.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 26
490.000.000,00 470.000.000,00
20.000.000,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 42
121.500.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 101.500.000,00 20.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 03
20.000.000,00 20.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan mesin/kartu absensi 2.06 . 2.06.01 . 03 . 01
85.000.000,00 0,00
85.000.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.06 . 2.06.01 . 03 . 02
16.500.000,00 0,00
16.500.000,00 0,00
Pengadaan pakaian kerja lapangan 2.06 . 2.06.01 . 03 . 03
12.050.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 5.301.000,00 6.749.000,00 2.06 . 2.06.01 . 06 5.300.000,00 0,00 2.519.000,00 2.781.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.06 . 2.06.01 . 06 . 01
1.250.000,00 0,00
1.250.000,00 0,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.06 . 2.06.01 . 06 . 02
5.500.000,00 0,00
2.980.000,00 2.520.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.06 . 2.06.01 . 06 . 04
60.730.000,00
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 60.730.000,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 07
60.730.000,00 0,00
60.730.000,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 2.06 . 2.06.01 . 07 . 01
1.427.779.000,00
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 1.427.779.000,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 15
120.961.400,00 0,00
120.961.400,00 0,00
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 2.06 . 2.06.01 . 15 . 03
107.764.600,00 0,00
107.764.600,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 05
135.104.500,00 0,00
135.104.500,00 0,00
Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Masyarakat Menuju Konsumen Cerdas 2.06 . 2.06.01 . 15 . 07
55.730.000,00 0,00
55.730.000,00 0,00
Pengawasan Pengadaan & Distribusi Bahan Berbahaya. 2.06 . 2.06.01 . 15 . 09
59.163.000,00 0,00
59.163.000,00 0,00
Pengawasan Pengadaan & Distribusi Gula. 2.06 . 2.06.01 . 15 . 11
828.028.000,00 0,00
828.028.000,00 0,00
Pengelolaan Tera Ulang 2.06 . 2.06.01 . 15 . 17
121.027.500,00 0,00
121.027.500,00 0,00
Sosialisasi UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perelengkapannya) di Kab./Kota 2.06 . 2.06.01 . 15 . 18
869.106.800,00
Program peningkatan dan pengembangan ekspor 0,00 869.106.800,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 17
7.423.000,00 0,00
7.423.000,00 0,00
Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri 2.06 . 2.06.01 . 17 . 02
12.468.000,00 0,00
12.468.000,00 0,00
Pengembangan data base informasi potensi unggulan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 04
288.736.800,00 0,00
288.736.800,00 0,00
Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor 2.06 . 2.06.01 . 17 . 11
396.129.000,00 0,00
396.129.000,00 0,00
Pembangunan promosi perdagangan internasional 2.06 . 2.06.01 . 17 . 12
17.040.000,00 0,00
17.040.000,00 0,00
Fasilitasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah 2.06 . 2.06.01 . 17 . 13
33.410.000,00 0,00
33.410.000,00 0,00
Sosialisasi Isu-Isu Perdagangan Internasional 2.06 . 2.06.01 . 17 . 16
113.900.000,00 0,00
113.900.000,00 0,00
Pembinaan dan Monitoring dan Evaluasi Angka Pengenal Impor/Surat Keterangan Asal di Provinsi Sulawesi Utara
2.06 . 2.06.01 . 17 . 18
903.430.000,00
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 0,00 903.430.000,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 18
750.000.000,00 0,00
750.000.000,00 0,00
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 2.06 . 2.06.01 . 18 . 03
32.190.000,00 0,00
32.190.000,00 0,00
Pendataan Kegiatan Perdagangan antar Pulau dan daerah Perbatasan 2.06 . 2.06.01 . 18 . 15
64.250.000,00 0,00
64.250.000,00 0,00
Pendataan SIUP, TDP, dan TDG di 15 Kab/Kota 2.06 . 2.06.01 . 18 . 22
56.990.000,00 0,00
56.990.000,00 0,00
Penyusunan Prognosa Kebutuhan Pokok Masyarakat Sulut Tahun 2015 2.06 . 2.06.01 . 18 . 27
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 4.636.365.200,00
Perindustrian 696.460.000,00 3.675.905.200,00 264.000.000,00
2.07
4.636.365.200,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 696.460.000,00 3.675.905.200,00 264.000.000,00
2.07 . 2.06.01
1.357.704.000,00
Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 1.357.704.000,00 0,00 2.07 . 2.06.01 . 16
248.018.000,00 0,00
248.018.000,00 0,00
Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta 2.07 . 2.06.01 . 16 . 06 45.090.000,00 0,00 45.090.000,00 0,00 Pameran Inacraft 2.07 . 2.06.01 . 16 . 21 56.170.000,00 0,00 56.170.000,00 0,00
Pameran PRJ (Pekan Raya Jakarta) 2.07 . 2.06.01 . 16 . 23
45.850.000,00 0,00
45.850.000,00 0,00
Pameran PPKI (Produksi Kerajinan Industri) 2.07 . 2.06.01 . 16 . 26
152.460.000,00 0,00
152.460.000,00 0,00
Atribut Produk & Sertifikasi Mutu 2.07 . 2.06.01 . 16 . 27
63.480.000,00 0,00
63.480.000,00 0,00
Pengembangan Produk IKM Kerajinan 2.07 . 2.06.01 . 16 . 28
657.378.000,00 0,00
657.378.000,00 0,00
Pengembangan Produk IKM Pangan Orientasi Ekspor 2.07 . 2.06.01 . 16 . 29
53.738.000,00 0,00
53.738.000,00 0,00
Pengembangan OVOP (One Village One Product) Daerah 2.07 . 2.06.01 . 16 . 30
35.520.000,00 0,00
35.520.000,00 0,00
Pendataan/Penyusunan dBase IKM 2.07 . 2.06.01 . 16 . 33
674.661.200,00
Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,00 674.661.200,00 0,00 2.07 . 2.06.01 . 17
54.050.000,00 0,00
54.050.000,00 0,00
Pengawasan & Pembinaan Pencemaran bagi Perusahaan Industri 2.07 . 2.06.01 . 17 . 09
536.370.000,00 0,00
536.370.000,00 0,00
Monitoring & Pembinaan Bantuan Peralatan dari Pusat dan Provinsi ke Kab./Kota 2.07 . 2.06.01 . 17 . 12
39.250.000,00 0,00
39.250.000,00 0,00
Pengawasan & Pembinaan Industri Minuman Beralkohol 2.07 . 2.06.01 . 17 . 15
44.991.200,00 0,00
44.991.200,00 0,00
dBase Industri Besar 2.07 . 2.06.01 . 17 . 21
2.604.000.000,00
Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 696.460.000,00 1.643.540.000,00 264.000.000,00 2.07 . 2.06.01 . 22
1.734.986.000,00 0,00
1.050.986.000,00 684.000.000,00
Pengelolaan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 2.07 . 2.06.01 . 22 . 01 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengukuran Lahan 92,96 Ha 2.07 . 2.06.01 . 22 . 03 100.000.000,00 0,00 98.890.000,00 1.110.000,00
Pelatihan Personil Sekretariat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 2.07 . 2.06.01 . 22 . 04
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
Rekrutmen Personil BUMD (Fit and Proper Test) 2.07 . 2.06.01 . 22 . 05
194.014.000,00 0,00
182.664.000,00 11.350.000,00
Penyusunan Perda Organisasi Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 2.07 . 2.06.01 . 22 . 06
300.000.000,00 264.000.000,00
36.000.000,00 0,00
Pembangunan Gapura Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 2.07 . 2.06.01 . 22 . 08
54.991.500,00
Transmigrasi 3.735.000,00 51.256.500,00 0,00
2.08
54.991.500,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.735.000,00 51.256.500,00 0,00
2.08 . 1.14.01
54.991.500,00
Program Transmigrasi Lokal 3.735.000,00 51.256.500,00 0,00 2.08 . 1.14.01 . 21
54.991.500,00 0,00
51.256.500,00 3.735.000,00
Sosialisasi Bagi Masyarakat Setempat untuk Mengikuti Program Transmigrasi 2.08 . 1.14.01 . 21 . 01
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.179.645.512.623,00 651.429.181.913,00 496.724.605.160,00 31.491.725.550,00 JUMLAH Manado, 30 December 2014 GUBERNUR S. H. SARUNDAJANG Halaman 77