• Tidak ada hasil yang ditemukan

930.800.000,00 104.040.000,00 2.561.516.000,00

2.01 . 2.01.03

567.390.500,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 104.040.000,00 463.350.500,00 0,00 2.01 . 2.01.03 . 01

286.709.000,00 0,00

286.709.000,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 2.01 . 2.01.03 . 01 . 01

152.421.000,00 0,00

82.941.000,00 69.480.000,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 2.01 . 2.01.03 . 01 . 02

65.576.500,00 0,00

31.016.500,00 34.560.000,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 2.01 . 2.01.03 . 01 . 03

5.440.000,00 0,00

5.440.000,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 2.01 . 2.01.03 . 01 . 04

57.244.000,00 0,00

57.244.000,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.01 . 2.01.03 . 01 . 06

1.185.650.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 254.850.000,00 930.800.000,00 2.01 . 2.01.03 . 02

506.000.000,00 506.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung kantor 2.01 . 2.01.03 . 02 . 03

321.300.000,00 321.300.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 2.01 . 2.01.03 . 02 . 07 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.01 . 2.01.03 . 02 . 08 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.01 . 2.01.03 . 02 . 22

239.850.000,00 0,00

239.850.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.01 . 2.01.03 . 02 . 24

70.000.000,00 70.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.01 . 2.01.03 . 02 . 42

59.800.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 59.800.000,00 0,00 2.01 . 2.01.03 . 03

59.800.000,00 0,00

59.800.000,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.01 . 2.01.03 . 03 . 02

32.857.500,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 32.857.500,00 0,00 2.01 . 2.01.03 . 05

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 32.857.500,00 0,00

32.857.500,00 0,00

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 2.01 . 2.01.03 . 05 . 02

68.435.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 68.435.000,00 2.01 . 2.01.03 . 06 3.410.000,00 0,00 3.410.000,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.01 . 2.01.03 . 06 . 01

2.470.000,00 0,00

2.470.000,00 0,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.01 . 2.01.03 . 06 . 02

5.210.000,00 0,00

5.210.000,00 0,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.01 . 2.01.03 . 06 . 04

57.345.000,00 0,00

57.345.000,00 0,00

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 2.01 . 2.01.03 . 06 . 05

53.365.000,00

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 53.365.000,00 0,00 2.01 . 2.01.03 . 07

53.365.000,00 0,00

53.365.000,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 2.01 . 2.01.03 . 07 . 01

943.380.000,00

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 943.380.000,00 0,00 2.01 . 2.01.03 . 20

224.750.000,00 0,00

224.750.000,00 0,00

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 2.01 . 2.01.03 . 20 . 03

147.059.500,00 0,00

147.059.500,00 0,00

Koordinasi Perumusan Kebijakan Penyuluhan 2.01 . 2.01.03 . 20 . 06

135.896.000,00 0,00

135.896.000,00 0,00

Penyusunan programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan 2.01 . 2.01.03 . 20 . 11

48.897.500,00 0,00

48.897.500,00 0,00

Pertemuan pembahasan metodologi penyuluhan 2.01 . 2.01.03 . 20 . 14

57.434.500,00 0,00

57.434.500,00 0,00

Pemilihan penyuluh teladan 2.01 . 2.01.03 . 20 . 15

24.020.000,00 0,00

24.020.000,00 0,00

Workshop petugas SIMLUH 2.01 . 2.01.03 . 20 . 21

236.232.500,00 0,00

236.232.500,00 0,00

Pelatihan Dasar Trampil/Ahli Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 2.01 . 2.01.03 . 20 . 23

43.570.000,00 0,00

43.570.000,00 0,00

Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Kehutanan 2.01 . 2.01.03 . 20 . 26

25.520.000,00 0,00

25.520.000,00 0,00

Bimbingan Teknis Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani 2.01 . 2.01.03 . 20 . 28

355.971.500,00

Program pemberdayaan petani dan nelayan 0,00 355.971.500,00 0,00 2.01 . 2.01.03 . 25

60.469.500,00 0,00

60.469.500,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.01 . 2.01.03 . 25 . 13

82.749.500,00 0,00

82.749.500,00 0,00

Pemilihan Petani, Poktan, Gapoktan teladan 2.01 . 2.01.03 . 25 . 16

87.077.500,00 0,00

87.077.500,00 0,00

Bimbingan teknis analisis kebutuhan petani dan nelayan 2.01 . 2.01.03 . 25 . 20 37.095.000,00 0,00 37.095.000,00 0,00 Mimbar sarasehan 2.01 . 2.01.03 . 25 . 21 15.105.000,00 0,00 15.105.000,00 0,00

Rembuk KTNA Madya 2.01 . 2.01.03 . 25 . 22

31.870.000,00 0,00

31.870.000,00 0,00

Penyuluhan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan 2.01 . 2.01.03 . 25 . 27

29.495.000,00 0,00

29.495.000,00 0,00

Penyuluhan Pemanfaatan Lahan Pekarangan 2.01 . 2.01.03 . 25 . 29

12.110.000,00 0,00

12.110.000,00 0,00

Sinkronisasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan dengan Kab/Kota 2.01 . 2.01.03 . 25 . 30

101.627.000,00

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan 0,00 0,00 101.627.000,00 2.01 . 2.01.03 . 26 58.981.500,00 0,00 58.981.500,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.01 . 2.01.03 . 26 . 09

25.843.000,00 0,00

25.843.000,00 0,00

Kaji terap percontohan demonstrasi cara pertanian, perikanan dan kehutanan 2.01 . 2.01.03 . 26 . 12

16.802.500,00 0,00

16.802.500,00 0,00

Fasilitasi Kemitraan antara Pelaku Utama dan Pelaku Usaha 2.01 . 2.01.03 . 26 . 16

227.879.500,00

Program peningkatan koordinasi perencanaan 0,00 227.879.500,00 0,00 2.01 . 2.01.03 . 27

156.864.500,00 0,00

156.864.500,00 0,00

Perencanaan dan penyusunan program/kegiatan 2.01 . 2.01.03 . 27 . 01

71.015.000,00 0,00

71.015.000,00 0,00

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pimpinan Kelembagaan 2.01 . 2.01.03 . 27 . 04

6.325.021.000,00

Kehutanan 299.358.000,00 4.586.978.558,00 1.438.684.442,00

2.02

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 6.325.021.000,00

DINAS KEHUTANAN 299.358.000,00 4.586.978.558,00 1.438.684.442,00

2.02 . 2.02.01

1.456.860.977,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 267.260.000,00 1.189.600.977,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 01

1.033.736.750,00 0,00

1.033.736.750,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01

253.097.427,00 0,00

102.137.427,00 150.960.000,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02

126.559.200,00 0,00

10.259.200,00 116.300.000,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 2.02 . 2.02.01 . 01 . 03

7.083.600,00 0,00

7.083.600,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 2.02 . 2.02.01 . 01 . 04

36.384.000,00 0,00

36.384.000,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.02 . 2.02.01 . 01 . 06

1.332.640.473,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 624.998.500,00 707.641.973,00 2.02 . 2.02.01 . 02

168.200.000,00 168.200.000,00

0,00 0,00

Pembangunan rumah dinas 2.02 . 2.02.01 . 02 . 02

210.500.000,00 210.500.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.02 . 2.02.01 . 02 . 05

182.261.000,00 181.561.000,00

700.000,00 0,00

Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 27.375.000,00 27.375.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.02 . 2.02.01 . 02 . 08 10.873.000,00 0,00 10.873.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.02 . 2.02.01 . 02 . 22

533.556.500,00 0,00

533.556.500,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.02 . 2.02.01 . 02 . 24

79.869.000,00 0,00

79.869.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 2.02 . 2.02.01 . 02 . 26

70.005.973,00 70.005.973,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.02 . 2.02.01 . 02 . 42

50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran 2.02 . 2.02.01 . 02 . 45

67.400.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 67.400.000,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 03

67.400.000,00 0,00

67.400.000,00 0,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2.02 . 2.02.01 . 03 . 05

86.562.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 86.562.000,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 05

46.932.000,00 0,00

46.932.000,00 0,00

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 2.02 . 2.02.01 . 05 . 02

39.630.000,00 0,00

39.630.000,00 0,00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2.02 . 2.02.01 . 05 . 03

32.987.400,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 1.998.000,00 30.989.400,00 2.02 . 2.02.01 . 06 5.029.500,00 0,00 4.030.500,00 999.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.02 . 2.02.01 . 06 . 02

8.485.300,00 0,00

7.486.300,00 999.000,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.02 . 2.02.01 . 06 . 04

19.472.600,00 0,00

19.472.600,00 0,00

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 2.02 . 2.02.01 . 06 . 05

16.715.200,00

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 16.715.200,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 07

16.715.200,00 0,00

16.715.200,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 2.02 . 2.02.01 . 07 . 01

1.006.060.450,00

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 0,00 1.006.060.450,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 15

381.326.000,00 0,00

381.326.000,00 0,00

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan 2.02 . 2.02.01 . 15 . 06

74.403.000,00 0,00

74.403.000,00 0,00

Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan 2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 222.115.400,00 0,00 222.115.400,00 0,00 Perencanaan Kehutanan 2.02 . 2.02.01 . 15 . 10 69.525.200,00 0,00 69.525.200,00 0,00

Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan 2.02 . 2.02.01 . 15 . 12

17.749.600,00 0,00

17.749.600,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.02 . 2.02.01 . 15 . 13

57.455.800,00 0,00

57.455.800,00 0,00

Identifikasi dan Inventarisasi Calon Lokasi Persuteraan 2.02 . 2.02.01 . 15 . 14

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 84.828.050,00 0,00

84.828.050,00 0,00

Pembangunan dan Pengembangan Persuteraan Alam 2.02 . 2.02.01 . 15 . 15

44.143.700,00 0,00

44.143.700,00 0,00

Pemantauan Penerimaan Iuran Kehutanan melalui PSDH, DR, PAD 2.02 . 2.02.01 . 15 . 16

54.513.700,00 0,00

54.513.700,00 0,00

Pengawasan, Penatausahaan Hasil Hutan Produksi 2.02 . 2.02.01 . 15 . 17

795.456.531,00

Program rehabilitasi hutan dan lahan 0,00 795.456.531,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 16

101.015.950,00 0,00

101.015.950,00 0,00

Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan 2.02 . 2.02.01 . 16 . 01

96.507.250,00 0,00

96.507.250,00 0,00

Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 2.02 . 2.02.01 . 16 . 02

346.119.631,00 0,00

346.119.631,00 0,00

Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata 2.02 . 2.02.01 . 16 . 03

162.640.000,00 0,00

162.640.000,00 0,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 2.02 . 2.02.01 . 16 . 06

40.515.500,00 0,00

40.515.500,00 0,00

Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Gerakan Perempuan Menanam Pohon 2.02 . 2.02.01 . 16 . 08

31.202.000,00 0,00

31.202.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.02 . 2.02.01 . 16 . 11

17.456.200,00 0,00

17.456.200,00 0,00

Identifikasi dan Inventarisasi Lokasi Calon Sumber Benih 2.02 . 2.02.01 . 16 . 13

27.937.150,00

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 0,00 22.407.100,00 5.530.050,00 2.02 . 2.02.01 . 17

7.517.100,00 0,00

7.517.100,00 0,00

Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 2.02 . 2.02.01 . 17 . 01

20.420.050,00 5.530.050,00

14.890.000,00 0,00

Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 2.02 . 2.02.01 . 17 . 04

280.091.400,00

Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan 0,00 280.091.400,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 19

122.950.000,00 0,00

122.950.000,00 0,00

Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan 2.02 . 2.02.01 . 19 . 04

79.994.000,00 0,00

79.994.000,00 0,00

Bimbingan Teknis Pengawas Penguji Kayu (WASGANIS) dan Penguji Kayu (GANIS) 2.02 . 2.02.01 . 19 . 05

33.073.700,00 0,00

33.073.700,00 0,00

Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Peredaran Hasil Hutan 2.02 . 2.02.01 . 19 . 07

44.073.700,00 0,00

44.073.700,00 0,00

Monitoring dan Pelaporan Petugas Penatausahaan Hasil Hutan/Ganis PHPL dan Wasganis PHPL

2.02 . 2.02.01 . 19 . 08

766.203.419,00

Program perencanaan dan pengembangan hutan 0,00 45.691.000,00 720.512.419,00 2.02 . 2.02.01 . 20

766.203.419,00 720.512.419,00

45.691.000,00 0,00

Pembangunan Taman Hutan Raya 2.02 . 2.02.01 . 20 . 03

456.106.000,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 30.100.000,00 421.006.000,00 5.000.000,00 2.02 . 2.02.01 . 21

456.106.000,00 5.000.000,00

421.006.000,00 30.100.000,00

Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2.02 . 2.02.01 . 21 . 01

7.456.422.000,00

Energi dan Sumberdaya Mineral 264.030.000,00 5.932.867.000,00 1.259.525.000,00

2.03

7.456.422.000,00

DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 264.030.000,00 5.932.867.000,00 1.259.525.000,00

2.03 . 2.03.01

836.795.704,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 206.620.000,00 630.175.704,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 01

460.912.400,00 0,00

460.912.400,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01

158.037.154,00 0,00

33.257.154,00 124.780.000,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02

86.913.900,00 0,00

11.073.900,00 75.840.000,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 2.03 . 2.03.01 . 01 . 03

15.040.250,00 0,00

9.040.250,00 6.000.000,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 2.03 . 2.03.01 . 01 . 04

115.892.000,00 0,00

115.892.000,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.03 . 2.03.01 . 01 . 06

982.047.500,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 422.522.500,00 559.525.000,00 2.03 . 2.03.01 . 02

251.996.700,00 251.015.000,00

981.700,00 0,00

Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 2.03 . 2.03.01 . 02 . 07 135.510.000,00 135.510.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.03 . 2.03.01 . 02 . 10 162.953.800,00 0,00 162.953.800,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.03 . 2.03.01 . 02 . 22

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 235.137.000,00 0,00

235.137.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.03 . 2.03.01 . 02 . 24

23.450.000,00 0,00

23.450.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 2.03 . 2.03.01 . 02 . 26

173.000.000,00 173.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.03 . 2.03.01 . 02 . 42

61.750.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 61.750.000,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 03

61.750.000,00 0,00

61.750.000,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.03 . 2.03.01 . 03 . 02

81.578.546,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 29.618.000,00 51.960.546,00 2.03 . 2.03.01 . 06 9.589.000,00 0,00 4.309.000,00 5.280.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.03 . 2.03.01 . 06 . 01

12.100.645,00 0,00

8.144.645,00 3.956.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.03 . 2.03.01 . 06 . 02

5.162.501,00 0,00

3.222.501,00 1.940.000,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.03 . 2.03.01 . 06 . 04

54.726.400,00 0,00

36.284.400,00 18.442.000,00

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 2.03 . 2.03.01 . 06 . 05

135.496.500,00

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 7.000.000,00 128.496.500,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 07

135.496.500,00 0,00

128.496.500,00 7.000.000,00

Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 2.03 . 2.03.01 . 07 . 01

218.512.050,00

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 0,00 218.512.050,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 15

57.829.000,00 0,00

57.829.000,00 0,00

Survey Usaha Pertambangan Mineral dan Batuan 2.03 . 2.03.01 . 15 . 08

53.474.200,00 0,00

53.474.200,00 0,00

Survey Usaha Pertambangan Panas Bumi dan Air Tanah 2.03 . 2.03.01 . 15 . 09

62.062.850,00 0,00

62.062.850,00 0,00

Survey Usaha Pertambangan Minerbapabum 2.03 . 2.03.01 . 15 . 10

45.146.000,00 0,00

45.146.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.03 . 2.03.01 . 15 . 12

359.877.900,00

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 0,00 359.877.900,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 17

42.229.400,00 0,00

42.229.400,00 0,00

Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan 2.03 . 2.03.01 . 17 . 01

48.338.600,00 0,00

48.338.600,00 0,00

Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan dan Usaha Ketenagalistrikan 2.03 . 2.03.01 . 17 . 02

53.057.000,00 0,00

53.057.000,00 0,00

Survey Potensi Energi Baru Terbarukan di Kab./Kota 2.03 . 2.03.01 . 17 . 03

52.371.900,00 0,00

52.371.900,00 0,00

Pembinaan dan Pengawasan K3 dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan pada Pemegang IUKU / IUKS di Kab. / Kota

2.03 . 2.03.01 . 17 . 05

94.464.500,00 0,00

94.464.500,00 0,00

Sosialisasi Penghematan Energi 2.03 . 2.03.01 . 17 . 06

69.416.500,00 0,00

69.416.500,00 0,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.03 . 2.03.01 . 17 . 10

413.269.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi 5.588.000,00 407.681.000,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 18

47.717.000,00 0,00

47.717.000,00 0,00

Survey Distribusi Bahan Bakar Minyak (dari agen dan pangkalan) 2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 51.504.000,00 0,00 51.504.000,00 0,00 Survey Penggunaan LPG 3 Kg 2.03 . 2.03.01 . 18 . 03 47.463.000,00 0,00 47.463.000,00 0,00

Survey Jumlah Armada Pengangkutan Bahan Bakar Minyak 2.03 . 2.03.01 . 18 . 04

51.336.000,00 0,00

51.336.000,00 0,00

Pengawasan Pencantuman Nomor Tanda Terdaftar Pelumas 2.03 . 2.03.01 . 18 . 05

56.308.000,00 0,00

56.308.000,00 0,00

Pembinaan dan Pengawasan K3 dan Lingkungan Migas 2.03 . 2.03.01 . 18 . 06

99.486.500,00 0,00

93.898.500,00 5.588.000,00

Sosialisasi Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg 2.03 . 2.03.01 . 18 . 07

59.454.500,00 0,00

59.454.500,00 0,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.03 . 2.03.01 . 18 . 10

2.067.231.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Geologi dan Sumberdaya Mineral 0,00 1.367.231.000,00 700.000.000,00 2.03 . 2.03.01 . 19

51.709.400,00 0,00

51.709.400,00 0,00

Mitigasi Bencana Geologi 2.03 . 2.03.01 . 19 . 01

43.226.500,00 0,00

43.226.500,00 0,00

Survey Potensi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah 2.03 . 2.03.01 . 19 . 03

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 37.883.000,00 0,00

37.883.000,00 0,00

Inventarisasi Kawasan Rawan Bencana Geologi 2.03 . 2.03.01 . 19 . 04

1.863.394.100,00 700.000.000,00

1.163.394.100,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih 2.03 . 2.03.01 . 19 . 05

28.486.500,00 0,00

28.486.500,00 0,00

Penyiapan Pembuatan Geopark 2.03 . 2.03.01 . 19 . 08

42.531.500,00 0,00

42.531.500,00 0,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.03 . 2.03.01 . 19 . 10

144.071.900,00

Program Peningkatan Kualitas dan Arus Informasi 7.900.000,00 136.171.900,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 20

44.466.400,00 0,00

40.126.400,00 4.340.000,00

Pengembangan Data dan Informasi 2.03 . 2.03.01 . 20 . 01

99.605.500,00 0,00

96.045.500,00 3.560.000,00

Rapat Koordinasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral se-Provinsi Sulawesi Utara 2.03 . 2.03.01 . 20 . 02

2.002.500.000,00

Program Pembangunan Pengembangan Ketenagalistrikan 0,00 2.002.500.000,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 21

2.002.500.000,00 0,00

2.002.500.000,00 0,00

Pembangunan Usaha Ketenagalistrikan 2.03 . 2.03.01 . 21 . 01

153.291.900,00

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

0,00 7.304.000,00 145.987.900,00 2.03 . 2.03.01 . 24 77.123.650,00 0,00 73.471.650,00 3.652.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pertambangan 2.03 . 2.03.01 . 24 . 02

76.168.250,00 0,00

72.516.250,00 3.652.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Bencana Geologi 2.03 . 2.03.01 . 24 . 03

13.847.188.000,00

Pariwisata 346.994.000,00 9.791.906.000,00 3.708.288.000,00

2.04

13.847.188.000,00

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 346.994.000,00 9.791.906.000,00 3.708.288.000,00

2.04 . 2.04.01

1.535.963.450,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 261.540.000,00 1.274.423.450,00 0,00 2.04 . 2.04.01 . 01

769.117.300,00 0,00

769.117.300,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 2.04 . 2.04.01 . 01 . 01

244.551.500,00 0,00

91.551.500,00 153.000.000,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 2.04 . 2.04.01 . 01 . 02

300.964.650,00 0,00

192.424.650,00 108.540.000,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 2.04 . 2.04.01 . 01 . 03

56.860.000,00 0,00

56.860.000,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 2.04 . 2.04.01 . 01 . 04

164.470.000,00 0,00

164.470.000,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.04 . 2.04.01 . 01 . 06

4.436.828.600,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 728.540.600,00 3.708.288.000,00 2.04 . 2.04.01 . 02

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung kantor 2.04 . 2.04.01 . 02 . 03

160.038.000,00 160.038.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 2.04 . 2.04.01 . 02 . 07 48.250.000,00 48.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.04 . 2.04.01 . 02 . 08 21.166.600,00 0,00 21.166.600,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.04 . 2.04.01 . 02 . 22

643.474.000,00 0,00

643.474.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.04 . 2.04.01 . 02 . 24

63.900.000,00 0,00

63.900.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 2.04 . 2.04.01 . 02 . 26

100.550.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 100.550.000,00 0,00 2.04 . 2.04.01 . 03

47.450.000,00 0,00

47.450.000,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.04 . 2.04.01 . 03 . 02

3.600.000,00 0,00

3.600.000,00 0,00

Pengadaan pakaian kerja lapangan 2.04 . 2.04.01 . 03 . 03

49.500.000,00 0,00

49.500.000,00 0,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2.04 . 2.04.01 . 03 . 05

45.488.600,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 31.187.000,00 14.301.600,00 2.04 . 2.04.01 . 06 9.142.600,00 0,00 3.316.600,00 5.826.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.04 . 2.04.01 . 06 . 01

7.270.000,00 0,00

2.155.000,00 5.115.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.04 . 2.04.01 . 06 . 02

10.556.000,00 0,00

3.480.000,00 7.076.000,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.04 . 2.04.01 . 06 . 04

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 18.520.000,00 0,00

5.350.000,00 13.170.000,00

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 2.04 . 2.04.01 . 06 . 05

2.042.453.650,00

Program pengembangan pemasaran pariwisata 13.580.000,00 2.028.873.650,00 0,00 2.04 . 2.04.01 . 15

120.341.000,00 0,00

120.341.000,00 0,00

Fasilitasi Tourism information Centre (TIC) 2.04 . 2.04.01 . 15 . 10

1.206.763.000,00 0,00

1.206.763.000,00 0,00

Promosi pariwisata di Dalam Negeri 2.04 . 2.04.01 . 15 . 11

260.883.000,00 0,00

260.883.000,00 0,00

Promosi Pariwisata di Luar Negeri 2.04 . 2.04.01 . 15 . 12

454.466.650,00 0,00

440.886.650,00 13.580.000,00

Kegiatan Pemilihan Nyong Noni Sulut 2.04 . 2.04.01 . 15 . 13

1.085.545.000,00

Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 1.085.545.000,00 0,00 2.04 . 2.04.01 . 16

500.000.000,00 0,00

500.000.000,00 0,00

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 16 . 02

255.510.000,00 0,00

255.510.000,00 0,00

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 25.430.000,00 0,00 25.430.000,00 0,00

Pembinaan HIV/AIDS kepada Stakeholder Pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 16 . 09

26.180.000,00 0,00

26.180.000,00 0,00

PengembanganSosialisasi Standarisasi kepada Pemandu Wisata (HPI) serta Diving Centre 2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 78.375.000,00 0,00 78.375.000,00 0,00

Pelaksanaan Fam Trip 2.04 . 2.04.01 . 16 . 14

180.000.000,00 0,00

180.000.000,00 0,00

Pelaksanaan kegiatan Sapu Laut 2.04 . 2.04.01 . 16 . 18

20.050.000,00 0,00

20.050.000,00 0,00

Pelaksanaan Eksebisi layang-layang dalam rangka peningkatan objek pariwisata unggulan

2.04 . 2.04.01 . 16 . 19

719.407.000,00

Program pengembangan Kemitraan 19.405.000,00 700.002.000,00 0,00 2.04 . 2.04.01 . 17

84.510.000,00 0,00

84.510.000,00 0,00

Pengembangan dan penguatan informasi dan database 2.04 . 2.04.01 . 17 . 01

361.075.000,00 0,00

353.875.000,00 7.200.000,00

Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 17 . 02

95.564.000,00 0,00

95.564.000,00 0,00

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 17 . 07

93.833.000,00 0,00

88.733.000,00 5.100.000,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 17 . 08

84.425.000,00 0,00

77.320.000,00 7.105.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.04 . 2.04.01 . 17 . 09

952.798.000,00

Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 952.798.000,00 0,00 2.04 . 2.04.01 . 18

695.390.000,00 0,00

695.390.000,00 0,00

Penghargaan Terhadap Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 2.04 . 2.04.01 . 18 . 01

257.408.000,00 0,00

257.408.000,00 0,00

Pelaksanaan kegiatan Kemah Budaya 2.04 . 2.04.01 . 18 . 03

4.000.000,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 4.000.000,00 0,00 2.04 . 2.04.01 . 19

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka termasuk Naskah Kuno 2.04 . 2.04.01 . 19 . 02

2.924.153.700,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 21.282.000,00 2.902.871.700,00 0,00 2.04 . 2.04.01 . 20

215.000.000,00 0,00

215.000.000,00 0,00

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 2.04 . 2.04.01 . 20 . 01

1.223.195.000,00 0,00

1.221.005.000,00 2.190.000,00

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 2.04 . 2.04.01 . 20 . 03

370.000.000,00 0,00

370.000.000,00 0,00

Kegiatan Promosi Kesenian 2.04 . 2.04.01 . 20 . 04

13.027.800,00 0,00

10.099.800,00 2.928.000,00

Penggalian Seni Budaya 2.04 . 2.04.01 . 20 . 05

32.128.000,00 0,00

29.200.000,00 2.928.000,00

Pengolahan Seni Budaya 2.04 . 2.04.01 . 20 . 06

16.848.000,00 0,00

15.300.000,00 1.548.000,00

Penyelenggaraan Pameran Seni 2.04 . 2.04.01 . 20 . 07

25.514.000,00 0,00

24.050.000,00 1.464.000,00

Penyelenggaraan Sarasehan Seni Budaya 2.04 . 2.04.01 . 20 . 08

25.514.000,00 0,00

24.050.000,00 1.464.000,00

Penyelenggaraan Temu Seniman 2.04 . 2.04.01 . 20 . 09

417.418.000,00 0,00

417.418.000,00 0,00

Pelaksanaan kegiatan pawai budaya nusantara 2.04 . 2.04.01 . 20 . 10

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 246.000.000,00 0,00

246.000.000,00 0,00

Pelaksanaan penjemputan tamu dalam dan luar negeri, dan atraksi kesenian 2.04 . 2.04.01 . 20 . 12

218.428.000,00 0,00

218.428.000,00 0,00

Pelaksanaan kegiatan Kontingen Parade Tari Nusantara 2.04 . 2.04.01 . 20 . 13

115.610.000,00 0,00

106.850.000,00 8.760.000,00

Penyelenggaraan Pergelaran Seni 2.04 . 2.04.01 . 20 . 17

5.470.900,00 0,00

5.470.900,00 0,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.04 . 2.04.01 . 20 . 18

16.623.957.200,00

Kelautan dan Perikanan 491.680.000,00 7.919.378.950,00 8.212.898.250,00

2.05

16.623.957.200,00

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 491.680.000,00 7.919.378.950,00 8.212.898.250,00

2.05 . 2.05.01

1.895.791.105,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 336.880.000,00 1.558.911.105,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 01

1.240.451.090,00 0,00

1.240.451.090,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01

340.198.015,00 0,00

126.478.015,00 213.720.000,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02

137.633.000,00 0,00

14.473.000,00 123.160.000,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 2.05 . 2.05.01 . 01 . 03

17.620.000,00 0,00

17.620.000,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 2.05 . 2.05.01 . 01 . 04

2.999.000,00 0,00

2.999.000,00 0,00

Kegiatan Penataan Kearsipan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 05

156.890.000,00 0,00

156.890.000,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06

8.868.851.510,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 680.953.260,00 8.187.898.250,00 2.05 . 2.05.01 . 02

6.144.340.000,00 6.144.340.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung kantor 2.05 . 2.05.01 . 02 . 03

20.000.000,00 20.000.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.05 . 2.05.01 . 02 . 05

2.039.138.250,00 1.979.738.250,00

59.400.000,00 0,00

Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 33.820.000,00 33.820.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.05 . 2.05.01 . 02 . 08 11.465.000,00 10.000.000,00 1.465.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.05 . 2.05.01 . 02 . 22

396.185.000,00 0,00

396.185.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.05 . 2.05.01 . 02 . 24

129.900.000,00 0,00

129.900.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 2.05 . 2.05.01 . 02 . 26

34.203.260,00 0,00

34.203.260,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.05 . 2.05.01 . 02 . 42

59.800.000,00 0,00

59.800.000,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran 2.05 . 2.05.01 . 02 . 45

56.100.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 56.100.000,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 03

49.100.000,00 0,00

49.100.000,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.05 . 2.05.01 . 03 . 02

7.000.000,00 0,00

7.000.000,00 0,00

Pengadaan pakaian kerja lapangan 2.05 . 2.05.01 . 03 . 03

23.362.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 23.362.000,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 05

23.362.000,00 0,00

23.362.000,00 0,00

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 2.05 . 2.05.01 . 05 . 02

36.051.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 36.051.000,00 2.05 . 2.05.01 . 06 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.05 . 2.05.01 . 06 . 01

5.107.000,00 0,00

5.107.000,00 0,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.05 . 2.05.01 . 06 . 02

749.000,00 0,00

749.000,00 0,00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 2.05 . 2.05.01 . 06 . 03

6.075.000,00 0,00

6.075.000,00 0,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.05 . 2.05.01 . 06 . 04

17.120.000,00 0,00

17.120.000,00 0,00

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 2.05 . 2.05.01 . 06 . 05

428.411.500,00

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 0,00 428.411.500,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 15

103.310.000,00 0,00

103.310.000,00 0,00

Optimalisasi Pendayagunaan Potensi Pulau-Pulau Kecil * 2.05 . 2.05.01 . 15 . 02

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif 2.05 . 2.05.01 . 15 . 03

47.251.000,00 0,00

47.251.000,00 0,00

Sosialisasi Suaka/Jenis Ikan yang dilindungi di Kawasan Konservasi 2.05 . 2.05.01 . 15 . 04

120.000.000,00 0,00

120.000.000,00 0,00

Pemberdayaan Perempuan Pesisir 2.05 . 2.05.01 . 15 . 05

37.375.000,00 0,00

37.375.000,00 0,00

Gerakan Bersih Pantai dan Laut 2.05 . 2.05.01 . 15 . 07

70.475.500,00 0,00

70.475.500,00 0,00

Fasilitasi Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu 2.05 . 2.05.01 . 15 . 08

101.695.000,00

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 0,00 0,00 101.695.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16 27.190.000,00 0,00 27.190.000,00 0,00

Kerjasama Pengendalian IUU Fishing 2.05 . 2.05.01 . 16 . 02

10.510.000,00 0,00

10.510.000,00 0,00

Pertemuan POKMASWAS Tingkat Provinsi 2.05 . 2.05.01 . 16 . 06

44.075.000,00 0,00

44.075.000,00 0,00

Pengawasan Bahan Aditif pada ikan dan produk perikanan 2.05 . 2.05.01 . 16 . 10

19.920.000,00 0,00

19.920.000,00 0,00

Operasi Pengawasan Terpadu di Laut 2.05 . 2.05.01 . 16 . 11

1.781.416.500,00

Program pengembangan budidaya perikanan 0,00 1.756.416.500,00 25.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 20

170.780.000,00 0,00

170.780.000,00 0,00

Pengembangan bibit ikan unggul 2.05 . 2.05.01 . 20 . 01

19.407.000,00 0,00

19.407.000,00 0,00

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 2.05 . 2.05.01 . 20 . 02

242.625.500,00 0,00

242.625.500,00 0,00

Pembinaan dan pengembangan perikanan 2.05 . 2.05.01 . 20 . 03

1.085.741.000,00 25.000.000,00

1.060.741.000,00 0,00

Pengembangan Intensifikasi Budi Daya Ikan (INBUDKAN) * 2.05 . 2.05.01 . 20 . 04

15.511.800,00 0,00

15.511.800,00 0,00

Pemantauan dan Monitoring Kelompok Budidaya Perikanan 2.05 . 2.05.01 . 20 . 13

117.270.300,00 0,00

117.270.300,00 0,00

Pengujian Hama Penyakit Ikan 2.05 . 2.05.01 . 20 . 14

58.144.600,00 0,00

58.144.600,00 0,00

Pembinaan dan Pelatihan 2.05 . 2.05.01 . 20 . 15

35.336.300,00 0,00

35.336.300,00 0,00

Pengawasan Obat Ikan 2.05 . 2.05.01 . 20 . 16

20.582.500,00 0,00

20.582.500,00 0,00

Pelatihan Auditor CBIB 2.05 . 2.05.01 . 20 . 17

16.017.500,00 0,00

16.017.500,00 0,00

Pembinaan Wanita Pembudidaya Ikan 2.05 . 2.05.01 . 20 . 19

1.709.797.000,00

Program pengembangan perikanan tangkap 0,00 1.709.797.000,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 21

32.580.000,00 0,00

32.580.000,00 0,00

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 2.05 . 2.05.01 . 21 . 01

690.854.000,00 0,00

690.854.000,00 0,00

Pengenmbangan Sarana Perikanan Tangkap * 2.05 . 2.05.01 . 21 . 07

486.600.000,00 0,00

486.600.000,00 0,00

Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil * 2.05 . 2.05.01 . 21 . 09

62.830.000,00 0,00

62.830.000,00 0,00

Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Hasil Perikanan * 2.05 . 2.05.01 . 21 . 10

205.200.000,00 0,00

205.200.000,00 0,00

Penerapan Sistim Rantai Dingin untuk Penanganan Hasil Tangkapan dari Ditangkap sampai Konsumen/Industri Pengolahan *

2.05 . 2.05.01 . 21 . 11

44.600.000,00 0,00

44.600.000,00 0,00

Pelatihan Teknis Peningkatan Mutu Pengolahan Ikan 2.05 . 2.05.01 . 21 . 15

116.790.500,00 0,00

116.790.500,00 0,00

Peningkatan Pengawasan Mutu dan Jaminan Keamanan Hasil Perikanan 2.05 . 2.05.01 . 21 . 16

44.690.000,00 0,00

44.690.000,00 0,00

Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Hasil Perikanan 2.05 . 2.05.01 . 21 . 17

25.652.500,00 0,00

25.652.500,00 0,00

Peningkatan Kapasitas Petugas Teknis Pembina Mutu dan Nilai Tambah Hasil Perikanan

2.05 . 2.05.01 . 21 . 18

369.212.500,00

Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 0,00 369.212.500,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 22

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Kajian sistem penyuluhan perikanan 2.05 . 2.05.01 . 22 . 01

54.893.000,00 0,00

54.893.000,00 0,00

Sosialisasi Statistik Perikanan 2.05 . 2.05.01 . 22 . 02

9.248.000,00 0,00

9.248.000,00 0,00

Koordinasi/Sinkronisasi Statistik Perikanan 2.05 . 2.05.01 . 22 . 03

16.412.000,00 0,00

16.412.000,00 0,00

Forum Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2.05 . 2.05.01 . 22 . 04

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 14.915.000,00 0,00

14.915.000,00 0,00

Pembinaan Program ke Kabupaten/Kota 2.05 . 2.05.01 . 22 . 05

53.744.500,00 0,00

53.744.500,00 0,00

Pameran Pembangunan Sulut 2.05 . 2.05.01 . 22 . 09 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Promosi Pembangunan KP 2.05 . 2.05.01 . 22 . 12 271.267.500,00

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 271.267.500,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 23

212.235.000,00 0,00

212.235.000,00 0,00

Peluang Usaha dan Investasi 2.05 . 2.05.01 . 23 . 05

59.032.500,00 0,00

59.032.500,00 0,00

Lomba Menu Serba Ikan 2.05 . 2.05.01 . 23 . 06

313.296.500,00

Program Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 0,00 313.296.500,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 25

163.602.000,00 0,00

163.602.000,00 0,00

Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 46.195.000,00 0,00 46.195.000,00 0,00 Koordinasi Pembangunan KP 2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 22.727.500,00 0,00 22.727.500,00 0,00

Identifikasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Unggulan ke Kabupaten/kota 2.05 . 2.05.01 . 25 . 04

33.023.000,00 0,00

33.023.000,00 0,00

Inventarisasi Potensi Kelautan dan Perikanan/Indeks Teknis Kelautan dan Perikanan 2.05 . 2.05.01 . 25 . 05

47.749.000,00 0,00

47.749.000,00 0,00

Monitoring dan evaluasi program kegiatan di Kabupaten/Kota 2.05 . 2.05.01 . 25 . 06

607.559.585,00

Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu Laboratorium Perikanan 154.800.000,00 452.759.585,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 26

51.585.075,00 0,00

51.585.075,00 0,00

Uji Banding Laboratorium 2.05 . 2.05.01 . 26 . 02

21.600.000,00 0,00

21.600.000,00 0,00

Sosialisasi Verifikasi Metode Uji UPI dan Kompetensi Analisis 2.05 . 2.05.01 . 26 . 04

42.327.000,00 0,00

42.327.000,00 0,00

Peningkatan Kapasitas Aparatur Analisis Laboratorium 2.05 . 2.05.01 . 26 . 05 22.705.000,00 0,00 22.705.000,00 0,00 Uji Profisiensi 2.05 . 2.05.01 . 26 . 07 10.090.000,00 0,00 10.090.000,00 0,00

Sosialisasi Peraturan Prosedur Health Certificate 2.05 . 2.05.01 . 26 . 08

459.252.510,00 0,00

304.452.510,00 154.800.000,00

Pengujian Mutu dan Nilai Tambah Hasil Perikanan 2.05 . 2.05.01 . 26 . 10

56.064.000,00

Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 0,00 56.064.000,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 27

10.064.000,00 0,00

10.064.000,00 0,00

Kaji Ulang Management 2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 Akreditasi Laboratorium 2.05 . 2.05.01 . 27 . 03 105.081.500,00

Program Peningkatan Koordinasi Perencanaan Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 105.081.500,00 2.05 . 2.05.01 . 28 105.081.500,00 0,00 105.081.500,00 0,00

Temu Koordinasi Kelautan dan Perikanan 2.05 . 2.05.01 . 28 . 02

6.868.996.800,00

Perdagangan 302.646.000,00 5.011.738.000,00 1.554.612.800,00

2.06

6.868.996.800,00

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 302.646.000,00 5.011.738.000,00 1.554.612.800,00

2.06 . 2.06.01

1.553.502.200,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 297.345.000,00 1.256.157.200,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01

943.239.675,00 0,00

937.374.675,00 5.865.000,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01

197.910.500,00 0,00

55.110.500,00 142.800.000,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02

176.133.025,00 0,00

27.453.025,00 148.680.000,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 2.06 . 2.06.01 . 01 . 03

236.219.000,00 0,00

236.219.000,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06

1.920.898.800,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 386.286.000,00 1.534.612.800,00 2.06 . 2.06.01 . 02

119.500.000,00 119.500.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 03

480.800.000,00 480.800.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.06 . 2.06.01 . 02 . 05

406.062.800,00 406.062.800,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 07

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 58.250.000,00 58.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.06 . 2.06.01 . 02 . 08 60.320.000,00 0,00 60.320.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 22

269.266.000,00 0,00

269.266.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.06 . 2.06.01 . 02 . 24

36.700.000,00 0,00

36.700.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 26

490.000.000,00 470.000.000,00

20.000.000,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 42

121.500.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 101.500.000,00 20.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 03

20.000.000,00 20.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan mesin/kartu absensi 2.06 . 2.06.01 . 03 . 01

85.000.000,00 0,00

85.000.000,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.06 . 2.06.01 . 03 . 02

16.500.000,00 0,00

16.500.000,00 0,00

Pengadaan pakaian kerja lapangan 2.06 . 2.06.01 . 03 . 03

12.050.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 5.301.000,00 6.749.000,00 2.06 . 2.06.01 . 06 5.300.000,00 0,00 2.519.000,00 2.781.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.06 . 2.06.01 . 06 . 01

1.250.000,00 0,00

1.250.000,00 0,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.06 . 2.06.01 . 06 . 02

5.500.000,00 0,00

2.980.000,00 2.520.000,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.06 . 2.06.01 . 06 . 04

60.730.000,00

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 60.730.000,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 07

60.730.000,00 0,00

60.730.000,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 2.06 . 2.06.01 . 07 . 01

1.427.779.000,00

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 1.427.779.000,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 15

120.961.400,00 0,00

120.961.400,00 0,00

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 2.06 . 2.06.01 . 15 . 03

107.764.600,00 0,00

107.764.600,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 05

135.104.500,00 0,00

135.104.500,00 0,00

Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Masyarakat Menuju Konsumen Cerdas 2.06 . 2.06.01 . 15 . 07

55.730.000,00 0,00

55.730.000,00 0,00

Pengawasan Pengadaan & Distribusi Bahan Berbahaya. 2.06 . 2.06.01 . 15 . 09

59.163.000,00 0,00

59.163.000,00 0,00

Pengawasan Pengadaan & Distribusi Gula. 2.06 . 2.06.01 . 15 . 11

828.028.000,00 0,00

828.028.000,00 0,00

Pengelolaan Tera Ulang 2.06 . 2.06.01 . 15 . 17

121.027.500,00 0,00

121.027.500,00 0,00

Sosialisasi UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perelengkapannya) di Kab./Kota 2.06 . 2.06.01 . 15 . 18

869.106.800,00

Program peningkatan dan pengembangan ekspor 0,00 869.106.800,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 17

7.423.000,00 0,00

7.423.000,00 0,00

Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri 2.06 . 2.06.01 . 17 . 02

12.468.000,00 0,00

12.468.000,00 0,00

Pengembangan data base informasi potensi unggulan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 04

288.736.800,00 0,00

288.736.800,00 0,00

Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor 2.06 . 2.06.01 . 17 . 11

396.129.000,00 0,00

396.129.000,00 0,00

Pembangunan promosi perdagangan internasional 2.06 . 2.06.01 . 17 . 12

17.040.000,00 0,00

17.040.000,00 0,00

Fasilitasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah 2.06 . 2.06.01 . 17 . 13

33.410.000,00 0,00

33.410.000,00 0,00

Sosialisasi Isu-Isu Perdagangan Internasional 2.06 . 2.06.01 . 17 . 16

113.900.000,00 0,00

113.900.000,00 0,00

Pembinaan dan Monitoring dan Evaluasi Angka Pengenal Impor/Surat Keterangan Asal di Provinsi Sulawesi Utara

2.06 . 2.06.01 . 17 . 18

903.430.000,00

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 0,00 903.430.000,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 18

750.000.000,00 0,00

750.000.000,00 0,00

Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 2.06 . 2.06.01 . 18 . 03

32.190.000,00 0,00

32.190.000,00 0,00

Pendataan Kegiatan Perdagangan antar Pulau dan daerah Perbatasan 2.06 . 2.06.01 . 18 . 15

64.250.000,00 0,00

64.250.000,00 0,00

Pendataan SIUP, TDP, dan TDG di 15 Kab/Kota 2.06 . 2.06.01 . 18 . 22

56.990.000,00 0,00

56.990.000,00 0,00

Penyusunan Prognosa Kebutuhan Pokok Masyarakat Sulut Tahun 2015 2.06 . 2.06.01 . 18 . 27

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 4.636.365.200,00

Perindustrian 696.460.000,00 3.675.905.200,00 264.000.000,00

2.07

4.636.365.200,00

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 696.460.000,00 3.675.905.200,00 264.000.000,00

2.07 . 2.06.01

1.357.704.000,00

Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 1.357.704.000,00 0,00 2.07 . 2.06.01 . 16

248.018.000,00 0,00

248.018.000,00 0,00

Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta 2.07 . 2.06.01 . 16 . 06 45.090.000,00 0,00 45.090.000,00 0,00 Pameran Inacraft 2.07 . 2.06.01 . 16 . 21 56.170.000,00 0,00 56.170.000,00 0,00

Pameran PRJ (Pekan Raya Jakarta) 2.07 . 2.06.01 . 16 . 23

45.850.000,00 0,00

45.850.000,00 0,00

Pameran PPKI (Produksi Kerajinan Industri) 2.07 . 2.06.01 . 16 . 26

152.460.000,00 0,00

152.460.000,00 0,00

Atribut Produk & Sertifikasi Mutu 2.07 . 2.06.01 . 16 . 27

63.480.000,00 0,00

63.480.000,00 0,00

Pengembangan Produk IKM Kerajinan 2.07 . 2.06.01 . 16 . 28

657.378.000,00 0,00

657.378.000,00 0,00

Pengembangan Produk IKM Pangan Orientasi Ekspor 2.07 . 2.06.01 . 16 . 29

53.738.000,00 0,00

53.738.000,00 0,00

Pengembangan OVOP (One Village One Product) Daerah 2.07 . 2.06.01 . 16 . 30

35.520.000,00 0,00

35.520.000,00 0,00

Pendataan/Penyusunan dBase IKM 2.07 . 2.06.01 . 16 . 33

674.661.200,00

Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,00 674.661.200,00 0,00 2.07 . 2.06.01 . 17

54.050.000,00 0,00

54.050.000,00 0,00

Pengawasan & Pembinaan Pencemaran bagi Perusahaan Industri 2.07 . 2.06.01 . 17 . 09

536.370.000,00 0,00

536.370.000,00 0,00

Monitoring & Pembinaan Bantuan Peralatan dari Pusat dan Provinsi ke Kab./Kota 2.07 . 2.06.01 . 17 . 12

39.250.000,00 0,00

39.250.000,00 0,00

Pengawasan & Pembinaan Industri Minuman Beralkohol 2.07 . 2.06.01 . 17 . 15

44.991.200,00 0,00

44.991.200,00 0,00

dBase Industri Besar 2.07 . 2.06.01 . 17 . 21

2.604.000.000,00

Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 696.460.000,00 1.643.540.000,00 264.000.000,00 2.07 . 2.06.01 . 22

1.734.986.000,00 0,00

1.050.986.000,00 684.000.000,00

Pengelolaan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 2.07 . 2.06.01 . 22 . 01 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengukuran Lahan 92,96 Ha 2.07 . 2.06.01 . 22 . 03 100.000.000,00 0,00 98.890.000,00 1.110.000,00

Pelatihan Personil Sekretariat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 2.07 . 2.06.01 . 22 . 04

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Rekrutmen Personil BUMD (Fit and Proper Test) 2.07 . 2.06.01 . 22 . 05

194.014.000,00 0,00

182.664.000,00 11.350.000,00

Penyusunan Perda Organisasi Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 2.07 . 2.06.01 . 22 . 06

300.000.000,00 264.000.000,00

36.000.000,00 0,00

Pembangunan Gapura Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 2.07 . 2.06.01 . 22 . 08

54.991.500,00

Transmigrasi 3.735.000,00 51.256.500,00 0,00

2.08

54.991.500,00

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.735.000,00 51.256.500,00 0,00

2.08 . 1.14.01

54.991.500,00

Program Transmigrasi Lokal 3.735.000,00 51.256.500,00 0,00 2.08 . 1.14.01 . 21

54.991.500,00 0,00

51.256.500,00 3.735.000,00

Sosialisasi Bagi Masyarakat Setempat untuk Mengikuti Program Transmigrasi 2.08 . 1.14.01 . 21 . 01

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.179.645.512.623,00 651.429.181.913,00 496.724.605.160,00 31.491.725.550,00 JUMLAH Manado, 30 December 2014 GUBERNUR S. H. SARUNDAJANG Halaman 77

Dokumen terkait