• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015"

Copied!
77
0
0

Teks penuh

(1)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.083.842.737.923,00 Urusan Wajib 27.443.780.550,00 437.098.761.802,00 619.300.195.571,00 1 59.992.476.000,00 Pendidikan 1.777.350.000,00 36.692.580.372,00 21.522.545.628,00 1.01 59.992.476.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.777.350.000,00 36.692.580.372,00 21.522.545.628,00 1.01 . 1.01.01 3.214.906.420,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 273.780.000,00 2.941.126.420,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01

2.114.053.020,00 0,00

2.114.053.020,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

489.337.700,00 0,00

298.717.700,00 190.620.000,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

237.944.350,00 0,00

154.784.350,00 83.160.000,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03

67.355.350,00 0,00

67.355.350,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 1.01 . 1.01.01 . 01 . 04

306.216.000,00 0,00

306.216.000,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

5.860.946.128,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 665.800.500,00 5.195.145.628,00 1.01 . 1.01.01 . 02

1.568.000.000,00 1.568.000.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 05

1.286.145.628,00 1.279.145.628,00

7.000.000,00 0,00

Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

9.899.500,00 0,00

9.899.500,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

381.011.000,00 0,00

381.011.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

5.250.000,00 0,00

5.250.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

2.610.640.000,00 2.348.000.000,00

262.640.000,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42

178.500.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 178.500.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 03

178.500.000,00 0,00

178.500.000,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02

101.338.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 101.338.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 05

101.338.000,00 0,00

101.338.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01

190.806.200,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 69.992.000,00 120.814.200,00 1.01 . 1.01.01 . 06 10.108.900,00 0,00 6.877.900,00 3.231.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02

10.266.100,00 0,00

6.865.100,00 3.401.000,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04

170.431.200,00 0,00

107.071.200,00 63.360.000,00

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05

4.169.122.922,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) 242.122.000,00 3.927.000.922,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15

153.539.200,00 0,00

142.959.200,00 10.580.000,00

Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

252.658.700,00 0,00

241.328.700,00 11.330.000,00

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cerdas 1.01 . 1.01.01 . 15 . 03

(2)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 216.688.700,00 0,00

203.668.700,00 13.020.000,00

Jambore Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 04

204.632.250,00 0,00

195.257.250,00 9.375.000,00

Pengembangan Lembaga Berbasis Gender 1.01 . 1.01.01 . 15 . 06

179.182.750,00 0,00

168.682.750,00 10.500.000,00

Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 15 . 07

250.375.200,00 0,00

238.235.200,00 12.140.000,00

Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia DIni Non Formal dan Informal (PTK-PAUDNI) Berprestasi

1.01 . 1.01.01 . 15 . 08

188.639.200,00 0,00

178.499.200,00 10.140.000,00

Pelatihan Palang Merah Remaja 1.01 . 1.01.01 . 15 . 09

140.129.200,00 0,00

129.989.200,00 10.140.000,00

Pelatihan Pembelajaran dan Penyusunan Rencana Kegiatan Harian (RKH) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 10 1.106.085.150,00 0,00 1.064.085.150,00 42.000.000,00 Pelatihan Kepramukaan 1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 27.047.296,00 0,00 5.567.296,00 21.480.000,00

Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 604.530.996,00 0,00 577.277.996,00 27.253.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Pendidik/Tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 14

95.465.296,00 0,00

84.017.296,00 11.448.000,00

Pemusatan Latihan Peserta Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PTK-PAUDNI)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 16

210.420.896,00 0,00

210.420.896,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 17

42.895.296,00 0,00

36.415.296,00 6.480.000,00

Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 239.254.200,00 0,00 229.114.200,00 10.140.000,00

Sosialisasi Program PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 20

257.578.592,00 0,00

221.482.592,00 36.096.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 15 . 21

2.931.798.900,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 198.866.000,00 2.732.932.900,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16

196.547.350,00 0,00

184.047.350,00 12.500.000,00

Lomba Drum Band Tingkat Sekolah Dasar dan Sekoloah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 16 . 11

556.282.700,00 0,00

544.782.700,00 11.500.000,00

Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

1.01 . 1.01.01 . 16 . 12

292.934.650,00 0,00

282.308.650,00 10.626.000,00

Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 624.280.500,00 0,00 613.140.500,00 11.140.000,00

Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 786.727.600,00 0,00 740.127.600,00 46.600.000,00

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57

97.960.900,00 0,00

84.460.900,00 13.500.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78

377.065.200,00 0,00

284.065.200,00 93.000.000,00

Penunjang Pengelolaan BOS 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81

23.765.169.650,00

Program Pendidikan Menengah 611.060.000,00 6.826.709.650,00 16.327.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18

7.043.400.000,00 7.043.400.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 41

1.100.568.600,00 0,00

1.070.718.600,00 29.850.000,00

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57

547.245.550,00 0,00

536.295.550,00 10.950.000,00

Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA/SMK dan SMALB 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69

1.350.000.000,00 0,00

900.000.000,00 450.000.000,00

Pengembangan sekolah menengah ** 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 86.731.050,00 0,00 81.681.050,00 5.050.000,00 Seleksi PASKIBRAKA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 84 164.074.350,00 0,00 153.124.350,00 10.950.000,00

Pemilihan Siswa Teladan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 85

1.328.143.350,00 0,00

1.311.543.350,00 16.600.000,00

Pemantapan PASKIBRAKA Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 86

534.579.050,00 0,00

521.929.050,00 12.650.000,00

Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMA/SMK dan SMALB 1.01 . 1.01.01 . 17 . 87

157.600.400,00 0,00

145.650.400,00 11.950.000,00

Promosi Kreatifitas Siswa SMK kepada Dunia Usaha dan Masyarakat 1.01 . 1.01.01 . 17 . 89

202.565.050,00 0,00

193.615.050,00 8.950.000,00

Cerdas Cermat Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 1.01 . 1.01.01 . 17 . 92

(3)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 624.743.050,00 0,00

611.413.050,00 13.330.000,00

Olimpiade Sains SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 93

338.836.050,00 0,00

328.696.050,00 10.140.000,00

Lomba Debat Bahasa Siswa SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 94

273.153.050,00 0,00

263.603.050,00 9.550.000,00

Lomba Sains Terapan Nasional 1.01 . 1.01.01 . 17 . 95

7.252.300.000,00 6.784.000.000,00

468.300.000,00 0,00

Sarana dan Prasarana SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 96

167.036.050,00 0,00

156.896.050,00 10.140.000,00

Diklat Asesor Akreditasi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 97

94.194.050,00 0,00

83.244.050,00 10.950.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 98

10.556.311.850,00

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 0,00 303.370.000,00 10.252.941.850,00 1.01 . 1.01.01 . 19 163.395.300,00 0,00 154.445.300,00 8.950.000,00

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 1.01 . 1.01.01 . 19 . 04

474.788.800,00 0,00

383.588.800,00 91.200.000,00

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 19 . 10

286.446.050,00 0,00

276.306.050,00 10.140.000,00

Pemilihan Guru Berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 19 . 13

142.371.650,00 0,00

132.231.650,00 10.140.000,00

Pengembangan Lesson Study 1.01 . 1.01.01 . 19 . 15

158.666.900,00 0,00

148.526.900,00 10.140.000,00

Workshop Tutor Paket A, B dan C 1.01 . 1.01.01 . 19 . 19

2.091.468.050,00 0,00

2.079.328.050,00 12.140.000,00

Pelaksanaan Kualifikasi Strata Satu/Diploma IV (S1/D IV 1.01 . 1.01.01 . 19 . 23

279.984.600,00 0,00

259.684.600,00 20.300.000,00

Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 19 . 28

209.460.300,00 0,00

192.560.300,00 16.900.000,00

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 19 . 30

196.723.900,00 0,00

166.723.900,00 30.000.000,00

Pamaran Pendidikan dan Pembangunan 1.01 . 1.01.01 . 19 . 31

290.891.900,00 0,00

280.751.900,00 10.140.000,00

Olimpiade Sains Guru 1.01 . 1.01.01 . 19 . 37

102.071.550,00 0,00

85.871.550,00 16.200.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 19 . 40

2.499.955.900,00 0,00

2.487.815.900,00 12.140.000,00

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 1.01 . 1.01.01 . 19 . 42 145.481.900,00 0,00 141.531.900,00 3.950.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan BMPS 1.01 . 1.01.01 . 19 . 44 145.756.900,00 0,00 141.806.900,00 3.950.000,00

Penyelenggaraan Kegiatan PGRI 1.01 . 1.01.01 . 19 . 45

923.801.500,00 0,00

923.801.500,00 0,00

Promosi Minat, Bakat, Kreatifitas dan Prestasi Siswa 1.01 . 1.01.01 . 19 . 47

1.883.925.000,00 0,00

1.846.985.000,00 36.940.000,00

Pelaksanaan Pra Ujian Nasional dan Ujian Nasional 1.01 . 1.01.01 . 19 . 48

561.121.650,00 0,00

550.981.650,00 10.140.000,00

Seminar Pendidikan dan Kebudayaan 1.01 . 1.01.01 . 19 . 50

8.570.891.250,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 32.040.000,00 8.538.851.250,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 21

85.951.900,00 0,00

75.811.900,00 10.140.000,00

Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 21 . 04

54.717.000,00 0,00

32.817.000,00 21.900.000,00

Penerbitan Buletin Sulut Pintar 1.01 . 1.01.01 . 21 . 11

8.392.714.850,00 0,00

8.392.714.850,00 0,00

Pengembangan Manajemen Kepramukaan 1.01 . 1.01.01 . 21 . 18

37.507.500,00 0,00

37.507.500,00 0,00

Pendataan Sarana ICT/TIK pada satuan-satuan pendidikan di Kab/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara

1.01 . 1.01.01 . 21 . 22

452.684.680,00

Program Balai Tekom 46.120.000,00 406.564.680,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 23

88.696.920,00 0,00

77.166.920,00 11.530.000,00

Diklat Teknologi Informasi Komunikasi dan Media Ajar Interaktif Tingkat SD/MI dan SMP/MTS 1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 86.460.920,00 0,00 74.930.920,00 11.530.000,00

Diklat Teknologi Informasi Komunikasi dan Media Ajar Interaktif Tingkat SMA/SMK/MA 1.01 . 1.01.01 . 23 . 02

88.699.920,00 0,00

77.169.920,00 11.530.000,00

Diklat Calon Instruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Pendidikan SD/MI dan SMP/MTS 1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 88.748.920,00 0,00 77.218.920,00 11.530.000,00

Diklat Calon Instruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Pendidikan SMA/SMK/MA 1.01 . 1.01.01 . 23 . 06 100.078.000,00 0,00 100.078.000,00 0,00

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 23 . 10

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 129.350.166.000,00 Kesehatan 1.543.239.000,00 74.769.671.780,00 53.037.255.220,00 1.02 83.433.197.000,00 DINAS KESEHATAN 1.170.413.000,00 53.976.992.780,00 28.285.791.220,00 1.02 . 1.02.01 7.467.643.280,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 814.054.000,00 6.653.589.280,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01

5.487.792.740,00 0,00

5.487.792.740,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

1.001.859.540,00 0,00

473.195.540,00 528.664.000,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

313.919.600,00 0,00

28.529.600,00 285.390.000,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 1.02 . 1.02.01 . 01 . 03

68.492.000,00 0,00

68.492.000,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 1.02 . 1.02.01 . 01 . 04

4.231.000,00 0,00

4.231.000,00 0,00

Kegiatan Penataan Kearsipan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 05

591.348.400,00 0,00

591.348.400,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

26.834.684.270,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 2.374.439.050,00 24.460.245.220,00 1.02 . 1.02.01 . 02

18.750.000.000,00 18.750.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

496.000.000,00 496.000.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05

3.702.151.220,00 3.687.151.220,00

15.000.000,00 0,00

Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 263.316.000,00 263.316.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 362.512.000,00 0,00 362.512.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

1.258.547.450,00 0,00

1.258.547.450,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

738.379.600,00 0,00

738.379.600,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26

250.000.000,00 250.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1.02 . 1.02.01 . 02 . 41

953.778.000,00 953.778.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42

60.000.000,00 60.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran 1.02 . 1.02.01 . 02 . 45

508.600.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 508.600.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 03

508.600.000,00 0,00

508.600.000,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.02 . 1.02.01 . 03 . 02

658.604.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 658.604.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 05

30.261.000,00 0,00

30.261.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

31.410.000,00 0,00

31.410.000,00 0,00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 03

470.031.000,00 0,00

470.031.000,00 0,00

Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 15

126.902.000,00 0,00

126.902.000,00 0,00

Sosialisasi penyelenggaraan praktek tenaga kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 19

119.043.650,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 53.691.000,00 65.352.650,00 1.02 . 1.02.01 . 06 20.882.000,00 0,00 14.982.000,00 5.900.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

52.581.750,00 0,00

17.186.750,00 35.395.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.02 . 1.02.01 . 06 . 02

19.095.900,00 0,00

6.699.900,00 12.396.000,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04

26.484.000,00 0,00

26.484.000,00 0,00

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05

40.400.000,00

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 40.400.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 07

40.400.000,00 0,00

40.400.000,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 1.02 . 1.02.01 . 07 . 01

1.080.356.450,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 1.080.356.450,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15

(5)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.080.356.450,00 0,00

1.080.356.450,00 0,00

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

23.228.478.850,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 140.820.000,00 21.899.562.850,00 1.188.096.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

1.090.311.000,00 1.090.000.000,00

311.000,00 0,00

Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 2.023.782.650,00 0,00 1.943.862.650,00 79.920.000,00

Peningkatan kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

262.755.000,00 0,00

224.355.000,00 38.400.000,00

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

371.034.000,00 0,00

371.034.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

59.990.000,00 0,00

59.990.000,00 0,00

Pelatihan Senam Kesehatan Lanjut Usia 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

56.140.000,00 0,00

56.140.000,00 0,00

Pelatihan Senam Osteoporosis 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

253.079.000,00 0,00

253.079.000,00 0,00

Sosialisasi akreditasi rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

134.315.000,00 0,00

134.315.000,00 0,00

Pemilihan tenaga kesehatan teladan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

86.669.000,00 0,00

76.669.000,00 10.000.000,00

Sosialisasi koordinasi kesehatan jiwa 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

18.000.000.000,00 98.096.000,00

17.901.904.000,00 0,00

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

229.192.800,00 0,00

227.692.800,00 1.500.000,00

Sosialisasi Sistim Rujukan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 29

169.603.000,00 0,00

169.603.000,00 0,00

Pelaksanan Penilaian Puskesmas berprestasi di Kab/Kota 1.02 . 1.02.01 . 16 . 31

87.569.000,00 0,00

77.569.000,00 10.000.000,00

Pertemuan koordinasi Perkesmas Kab/Kota 1.02 . 1.02.01 . 16 . 32

122.949.200,00 0,00

122.449.200,00 500.000,00

Pertemuan akreditasi Rumah Sakit untuk RSU Provinsi dan Kab/Kota 1.02 . 1.02.01 . 16 . 33

122.949.200,00 0,00

122.449.200,00 500.000,00

Pertemuan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu RS Kab/Kota 1.02 . 1.02.01 . 16 . 34

102.000.000,00 0,00

102.000.000,00 0,00

Akreditasi Rumah Sakit/laboratorium Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 36

56.140.000,00 0,00

56.140.000,00 0,00

Pelatihan Senam Sehat Bugar 1.02 . 1.02.01 . 16 . 37

1.177.448.400,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 20.500.000,00 1.156.948.400,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19

216.646.000,00 0,00

216.646.000,00 0,00

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

66.856.500,00 0,00

64.356.500,00 2.500.000,00

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 04

168.916.000,00 0,00

168.916.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05

108.553.500,00 0,00

105.553.500,00 3.000.000,00

Orientasi fasilitator kader Posyandu 1.02 . 1.02.01 . 19 . 21

108.553.500,00 0,00

105.553.500,00 3.000.000,00

Kursus mahir dasar Saka Bakti Husada 1.02 . 1.02.01 . 19 . 22

124.583.500,00 0,00

121.583.500,00 3.000.000,00

Pertemuan orientasi pemberdayaan masyarakat dalam penggerakan PSN 1.02 . 1.02.01 . 19 . 24

176.570.600,00 0,00

173.570.600,00 3.000.000,00

Koordinasi Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi 1.02 . 1.02.01 . 19 . 26

98.215.300,00 0,00

95.215.300,00 3.000.000,00

Koordinasi Jaminan Kesehatan Nasional Tingkat RS 1.02 . 1.02.01 . 19 . 27

108.553.500,00 0,00

105.553.500,00 3.000.000,00

Peningkatan Peran dan Fungsi Forum Kesehatan Desa/Forum Kesehatan Kota Dalam Pelaksanaan Desa Siaga Aktif

1.02 . 1.02.01 . 19 . 29

465.827.500,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 15.000.000,00 450.827.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20

133.114.000,00 0,00

133.114.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 20 . 06

139.519.200,00 0,00

134.519.200,00 5.000.000,00

Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan sebagai motivator ASI Eksklusif 1.02 . 1.02.01 . 20 . 09

95.372.000,00 0,00

90.372.000,00 5.000.000,00

Peningkatan kapasitas kader Posyandu dalam memantau pertumbuhan 1.02 . 1.02.01 . 20 . 10

97.822.300,00 0,00

92.822.300,00 5.000.000,00

Sosialisasi dan advokasi KP-Ibu Menyusui 1.02 . 1.02.01 . 20 . 11

776.757.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 9.000.000,00 767.757.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21

225.114.000,00 0,00

225.114.000,00 0,00

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 257.054.000,00 0,00

254.054.000,00 3.000.000,00

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02

169.597.000,00 0,00

163.597.000,00 6.000.000,00

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03

124.992.000,00 0,00

124.992.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 04

5.137.604.300,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 30.200.000,00 5.107.404.300,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22

1.400.880.000,00 0,00

1.400.880.000,00 0,00

Pengadaan vaksin penyakit menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 03

317.596.000,00 0,00

307.996.000,00 9.600.000,00

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

94.356.000,00 0,00

91.856.000,00 2.500.000,00

Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 1.549.297.500,00 0,00 1.545.897.500,00 3.400.000,00 Peningkatan imuniasasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 60.448.000,00 0,00 57.448.000,00 3.000.000,00

Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 352.580.000,00 0,00 352.580.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 11

275.613.000,00 0,00

268.813.000,00 6.800.000,00

Pelatihan petugas imunisasi puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

370.166.000,00 0,00

370.166.000,00 0,00

Pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program HIV/AIDS 1.02 . 1.02.01 . 22 . 25

538.319.000,00 0,00

538.319.000,00 0,00

Peningkatan kapasitas petugas mikroskopik TB 1.02 . 1.02.01 . 22 . 26

85.871.800,00 0,00

83.471.800,00 2.400.000,00

Pelaksanaan Review petugas mikroskopik malaria Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 22 . 27

80.243.000,00 0,00

80.243.000,00 0,00

Pelaksanaan Deteksi dini kanker 1.02 . 1.02.01 . 22 . 30

12.234.000,00 0,00

9.734.000,00 2.500.000,00

Koordinasi Pelaksanaan Program Pengendalian Rabies 1.02 . 1.02.01 . 22 . 32

181.488.800,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 181.488.800,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23

90.919.800,00 0,00

90.919.800,00 0,00

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

90.569.000,00 0,00

90.569.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 06

419.156.500,00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 419.156.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 24

419.156.500,00 0,00

419.156.500,00 0,00

Pelayanan operasi katarak 1.02 . 1.02.01 . 24 . 01

5.323.889.000,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

2.637.450.000,00 0,00 2.686.439.000,00 1.02 . 1.02.01 . 26 1.749.000.000,00 1.623.050.000,00 125.950.000,00 0,00

Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 16

220.000.000,00 220.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi bangunan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 17

382.399.600,00 382.399.600,00

0,00 0,00

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 18

1.028.789.000,00 0,00

1.028.789.000,00 0,00

Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 19

398.600.400,00 398.600.400,00

0,00 0,00

Pengadaan ambulance/mobil jenazah 1.02 . 1.02.01 . 26 . 20

13.400.000,00 13.400.000,00

0,00 0,00

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

1.02 . 1.02.01 . 26 . 22

1.373.700.000,00 0,00

1.373.700.000,00 0,00

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 23

60.000.000,00 0,00

60.000.000,00 0,00

Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 24

98.000.000,00 0,00

98.000.000,00 0,00

Pengembangan tipe rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 25

65.000.000,00

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 0,00 65.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 27 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 27 . 17

2.675.350.000,00

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 2.675.350.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 28

2.675.350.000,00 0,00

2.675.350.000,00 0,00

Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 1.02 . 1.02.01 . 28 . 05

(7)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 3.173.680.500,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 62.500.000,00 3.111.180.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 29

152.402.000,00 0,00

146.402.000,00 6.000.000,00

Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita 1.02 . 1.02.01 . 29 . 03

1.871.258.000,00 0,00

1.831.258.000,00 40.000.000,00

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 1.02 . 1.02.01 . 29 . 04

129.859.000,00 0,00

129.859.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 29 . 07

305.980.000,00 0,00

305.980.000,00 0,00

Pertemuan Internasional peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui buku KIA (TCTP) 1.02 . 1.02.01 . 29 . 13 65.681.500,00 0,00 62.681.500,00 3.000.000,00

Pengkajian Panduan Kesehatan Bayi Baru Lahir Berbasis Perlindungan Anak 1.02 . 1.02.01 . 29 . 14

108.135.500,00 0,00

105.135.500,00 3.000.000,00

Akselerasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 1.02 . 1.02.01 . 29 . 15

91.221.500,00 0,00

88.221.500,00 3.000.000,00

Peningkatan Kader Kesehatan Dalam Tumbuh Kembang Balita 1.02 . 1.02.01 . 29 . 16

185.407.500,00 0,00

180.907.500,00 4.500.000,00

Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Penjaringan Kesehatan Anak Usia Sekolah 1.02 . 1.02.01 . 29 . 18 132.135.500,00 0,00 129.135.500,00 3.000.000,00

Penanganan Program Kesehatan Mental Anak 1.02 . 1.02.01 . 29 . 20

131.600.000,00 0,00

131.600.000,00 0,00

Scrinning Bayi Baru Lahir 1.02 . 1.02.01 . 29 . 21

1.245.806.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 1.245.806.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 30

22.307.000,00 0,00

22.307.000,00 0,00

Integrasi dengan panti werda 1.02 . 1.02.01 . 30 . 08

358.766.000,00 0,00

358.766.000,00 0,00

Peningkatan Kapasitas petugas kesehatan dalam manajemen program kessehatan lansia 1.02 . 1.02.01 . 30 . 09 143.875.000,00 0,00 143.875.000,00 0,00 Jambore Lansia 1.02 . 1.02.01 . 30 . 10 720.858.000,00 0,00 720.858.000,00 0,00

Pembinaan kelompok Lansia 1.02 . 1.02.01 . 30 . 11

1.028.087.500,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 1.028.087.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 32

134.419.500,00 0,00

134.419.500,00 0,00

peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam meningkatkan kesehatan mental masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 95.460.000,00 0,00 95.460.000,00 0,00

Penanganan Permasalahan Kesehatan Ibu, Bayi, Bayi baru lahir, anak Balita dan Kesehatan Reproduksi (Kibbla Kespro)

1.02 . 1.02.01 . 32 . 09

439.442.000,00 0,00

439.442.000,00 0,00

Pemantapan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dan Pemilihan Pelayanan P4K Terbaik

1.02 . 1.02.01 . 32 . 15

358.766.000,00 0,00

358.766.000,00 0,00

Peningkatan Program Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi 1.02 . 1.02.01 . 32 . 18

256.075.500,00

Program Penyediaan Data Kesehatan 7.648.000,00 248.427.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 33

120.013.000,00 0,00

120.013.000,00 0,00

Pengumpulan Data Profil Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01

120.462.500,00 0,00

112.814.500,00 7.648.000,00

Penyusunan Profil Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 33 . 02

15.600.000,00 0,00

15.600.000,00 0,00

Pengembangan Informasi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 33 . 03

191.346.000,00

Program Surveilans Kesehatan dan Penelitian Pengembangan Kesehatan 3.000.000,00 188.346.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 35

65.012.000,00 0,00

65.012.000,00 0,00

Bimbingan Teknis Program Surveilans 1.02 . 1.02.01 . 35 . 14

34.073.000,00 0,00

34.073.000,00 0,00

Investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 15 15.747.000,00 0,00 15.747.000,00 0,00 Surveilans Aktif ke RS 1.02 . 1.02.01 . 35 . 16 37.210.000,00 0,00 37.210.000,00 0,00

Pengembangan SDM Jejaring Epidemiologi 1.02 . 1.02.01 . 35 . 18

39.304.000,00 0,00

36.304.000,00 3.000.000,00

Pertemuan Evaluasi Program Surveilans 1.02 . 1.02.01 . 35 . 20

317.333.500,00

Program Penanggulangan Wabah dan Bencana 3.000.000,00 314.333.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 37

217.434.000,00 0,00

217.434.000,00 0,00

Kesiapsiagaan penanggulangan wabah dan bencana 1.02 . 1.02.01 . 37 . 04

(8)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 99.899.500,00 0,00

96.899.500,00 3.000.000,00

Bimbingan Teknis Gladi Posko Penanggulangan Bencana 1.02 . 1.02.01 . 37 . 06

47.094.000,00

Program Kesehatan Haji 0,00 47.094.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 38

47.094.000,00 0,00

47.094.000,00 0,00

Monitoring dan Evaluasi 1.02 . 1.02.01 . 38 . 01

1.013.442.000,00

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan 11.000.000,00 1.002.442.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 39

173.075.000,00 0,00

168.075.000,00 5.000.000,00

Koodinasi program pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi (PPDS-BK) 1.02 . 1.02.01 . 39 . 01

117.350.000,00 0,00

117.350.000,00 0,00

Pertemuan hari kesehatan nasional (HKN) 1.02 . 1.02.01 . 39 . 02

94.537.500,00 0,00

92.037.500,00 2.500.000,00

koordinasi majelis tenaga kesehatan provinsi (MTKP) 1.02 . 1.02.01 . 39 . 04

226.598.000,00 0,00

226.598.000,00 0,00

Pendampingan dan evaluasi tenaga kesehatan pegawai tidak tetap (PTT) 1.02 . 1.02.01 . 39 . 05

78.537.500,00 0,00

76.037.500,00 2.500.000,00

Bimbingan teknik pembinaan jabatan fungsional kesehatan provinsi sulawesi utara 1.02 . 1.02.01 . 39 . 09

323.344.000,00 0,00

322.344.000,00 1.000.000,00

Rakorev Program Bidang Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 39 . 11

45.916.969.000,00

RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG 372.826.000,00 20.792.679.000,00 24.751.464.000,00

1.02 . 1.02.02

1.476.948.800,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 258.504.000,00 1.218.444.800,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01

892.270.800,00 0,00

892.270.800,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01

249.182.000,00 0,00

25.286.000,00 223.896.000,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02

33.158.000,00 0,00

8.558.000,00 24.600.000,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 1.02 . 1.02.02 . 01 . 03

19.908.000,00 0,00

9.900.000,00 10.008.000,00

Kegiatan Penataan Kearsipan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 05

282.430.000,00 0,00

282.430.000,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.02 . 1.02.02 . 01 . 06

606.200.200,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 434.700.200,00 171.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02

140.000.000,00 140.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.02 . 1.02.02 . 02 . 08 314.736.000,00 0,00 314.736.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.02 . 02 . 24

119.964.200,00 0,00

119.964.200,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 26

69.435.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 27.802.000,00 41.633.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06 5.220.000,00 0,00 3.036.000,00 2.184.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.02 . 06 . 01

5.492.000,00 0,00

3.308.000,00 2.184.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.02 . 1.02.02 . 06 . 02

5.607.000,00 0,00

3.423.000,00 2.184.000,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.02 . 1.02.02 . 06 . 04

53.116.000,00 0,00

31.866.000,00 21.250.000,00

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 1.02 . 1.02.02 . 06 . 05

10.058.000,00

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 10.058.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 07

10.058.000,00 0,00

10.058.000,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 1.02 . 1.02.02 . 07 . 01

800.000.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 800.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 15

800.000.000,00 0,00

800.000.000,00 0,00

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 15 . 01

1.651.931.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 1.651.931.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 16

1.651.931.000,00 0,00

1.651.931.000,00 0,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 16 . 02

43.027.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 43.027.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 22

(9)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 43.027.000,00 0,00

43.027.000,00 0,00

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.02 . 1.02.02 . 22 . 05

90.655.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 90.655.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 23

90.655.000,00 0,00

90.655.000,00 0,00

Penyusunan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 23 . 01

27.168.714.000,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

24.579.964.000,00 0,00 2.588.750.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 23.688.634.000,00 23.688.634.000,00 0,00 0,00

Pembangunan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 01

891.330.000,00 891.330.000,00

0,00 0,00

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 22

2.388.750.000,00 0,00

2.388.750.000,00 0,00

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 23

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 24

14.000.000.000,00

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 86.520.000,00 13.913.480.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 28

14.000.000.000,00 0,00

13.913.480.000,00 86.520.000,00

Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 1.02 . 1.02.02 . 28 . 07

479.577.404.623,00

Pekerjaan Umum 1.257.250.000,00 54.459.275.250,00 423.860.879.373,00

1.03

479.577.404.623,00

DINAS PEKERJAAN UMUM 1.257.250.000,00 54.459.275.250,00 423.860.879.373,00

1.03 . 1.03.01

6.001.600.900,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 911.700.000,00 5.089.900.900,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01

2.634.724.830,00 0,00

2.634.724.830,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

823.909.120,00 0,00

410.989.120,00 412.920.000,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

605.624.250,00 0,00

106.844.250,00 498.780.000,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 1.03 . 1.03.01 . 01 . 03

166.510.000,00 0,00

166.510.000,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 1.03 . 1.03.01 . 01 . 04

62.042.200,00 0,00

62.042.200,00 0,00

Kegiatan Penataan Kearsipan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05

1.708.790.500,00 0,00

1.708.790.500,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

11.399.611.375,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.336.465.725,00 10.063.145.650,00 1.03 . 1.03.01 . 02

5.130.000.000,00 5.130.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

1.090.029.600,00 1.088.100.000,00

1.929.600,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

1.247.261.050,00 1.231.772.150,00

15.488.900,00 0,00

Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 313.273.500,00 313.273.500,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.03 . 1.03.01 . 02 . 08 311.594.000,00 0,00 311.594.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

545.247.100,00 0,00

545.247.100,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

61.500.000,00 0,00

61.500.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 26

800.000.000,00 800.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1.03 . 1.03.01 . 02 . 41

1.900.706.125,00 1.500.000.000,00

400.706.125,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 42

369.750.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 369.750.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 03

9.750.000,00 0,00

9.750.000,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.03 . 1.03.01 . 03 . 02

360.000.000,00 0,00

360.000.000,00 0,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.03 . 1.03.01 . 03 . 05

281.919.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 281.919.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 05

112.681.500,00 0,00

112.681.500,00 0,00

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 05 . 02

(10)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 69.237.500,00 0,00

69.237.500,00 0,00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 05 . 03

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Pendidikan Pengembangan SDM di Bidang Teknis 1.03 . 1.03.01 . 05 . 06

181.996.900,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 181.996.900,00 1.03 . 1.03.01 . 06 5.480.700,00 0,00 5.480.700,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

7.018.000,00 0,00

7.018.000,00 0,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.03 . 1.03.01 . 06 . 02

6.968.000,00 0,00

6.968.000,00 0,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.03 . 1.03.01 . 06 . 04

162.530.200,00 0,00

162.530.200,00 0,00

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05

188.100.000,00

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 88.100.000,00 100.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 07

188.100.000,00 100.000.000,00

88.100.000,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 1.03 . 1.03.01 . 07 . 01

28.643.320.723,00

Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 27.838.602.723,00 290.850.000,00 513.868.000,00 1.03 . 1.03.01 . 08 383.316.000,00 0,00 270.516.000,00 112.800.000,00

Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah 1.03 . 1.03.01 . 08 . 01

305.152.000,00 0,00

127.102.000,00 178.050.000,00

Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah 1.03 . 1.03.01 . 08 . 02

27.838.602.723,00 27.838.602.723,00

0,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah 1.03 . 1.03.01 . 08 . 03

116.250.000,00 0,00

116.250.000,00 0,00

Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah 1.03 . 1.03.01 . 08 . 04

2.900.000.000,00

Program pembangunan jalan dan jembatan 0,00 0,00 2.900.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

2.900.000.000,00 2.900.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan jalan Tol Manado-Bitung 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

324.030.750,00

Program rehabilitasi jalan dan jembatan 0,00 324.030.750,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18

324.030.750,00 0,00

324.030.750,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

347.138.900.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 1.155.600.000,00 345.983.300.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

597.682.000,00 0,00

597.682.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

23.950.000.000,00 23.950.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Tondano - Kawangkoan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 11

2.250.000.000,00 2.250.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Ulu - Ondong 1.03 . 1.03.01 . 18 . 12

12.050.000.000,00 12.050.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Tamako - Enemawira 1.03 . 1.03.01 . 18 . 13

3.600.000.000,00 3.600.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Sukur - Likupang 1.03 . 1.03.01 . 18 . 14

23.150.000.000,00 23.150.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Ratahan - Amurang 1.03 . 1.03.01 . 18 . 15

12.500.000.000,00 12.500.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Modayag - Molobog 1.03 . 1.03.01 . 18 . 16

14.200.000.000,00 14.200.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Kema - Kombi - Toliang Oki 1.03 . 1.03.01 . 18 . 17

600.000.000,00 600.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Silian - Tombatu 1.03 . 1.03.01 . 18 . 18

9.700.000.000,00 9.700.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Manado - Tongkaina - Wori 1.03 . 1.03.01 . 18 . 19

19.200.000.000,00 19.200.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Esang - Rainis 1.03 . 1.03.01 . 18 . 20

11.600.000.000,00 11.600.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Tondano - Remboken - Kakas 1.03 . 1.03.01 . 18 . 21

28.150.000.000,00 28.150.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Tondano - Kembes - Manado 1.03 . 1.03.01 . 18 . 22

12.550.000.000,00 12.550.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Langowan - Ratahan - Belang (Tababo) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 24

14.000.000.000,00 14.000.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Sonder - Tincep - Maruasey 1.03 . 1.03.01 . 18 . 25

14.600.000.000,00 14.600.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Tomohon - Tanawangko 1.03 . 1.03.01 . 18 . 26

25.633.300.000,00 25.633.300.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Tanawangko - Kumu - Popontolen 1.03 . 1.03.01 . 18 . 27

(11)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 11.700.000.000,00 11.700.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Pinogaluman - Labuan Uki 1.03 . 1.03.01 . 18 . 29

5.600.000.000,00 5.600.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Wasian - Simbel - Wailang 1.03 . 1.03.01 . 18 . 30

10.900.000.000,00 10.900.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Mapanget - Molas (Manado) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 31

3.200.000.000,00 3.200.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Tatelu - Pinilih - Klabat 1.03 . 1.03.01 . 18 . 33

5.200.000.000,00 5.200.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Karondoran - Apela - Danowudu 1.03 . 1.03.01 . 18 . 34

12.600.000.000,00 12.600.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Lingkar Pulau Lembeh 1.03 . 1.03.01 . 18 . 35

14.200.000.000,00 14.200.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Pontak - Kalait - Lobu 1.03 . 1.03.01 . 18 . 36

13.150.000.000,00 13.150.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Pontodon - Insil 1.03 . 1.03.01 . 18 . 37

7.700.000.000,00 7.700.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Matali - Torosik 1.03 . 1.03.01 . 18 . 38

31.112.000,00 0,00

31.112.000,00 0,00

Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Tondano - Kawangkoan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 44

18.424.000,00 0,00

18.424.000,00 0,00

Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Ulu - Ondong 1.03 . 1.03.01 . 18 . 45

19.374.000,00 0,00

19.374.000,00 0,00

Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Tamako - Enemawira 1.03 . 1.03.01 . 18 . 46

13.170.000,00 0,00

13.170.000,00 0,00

Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Sukur - Likupang 1.03 . 1.03.01 . 18 . 47

33.788.000,00 0,00

33.788.000,00 0,00

Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Ratahan - Amurang 1.03 . 1.03.01 . 18 . 48

24.615.000,00 0,00

24.615.000,00 0,00

Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Modayag - Molobog 1.03 . 1.03.01 . 18 . 49

31.112.000,00 0,00

31.112.000,00 0,00

Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Kema - Kombi - Touliang Oki 1.03 . 1.03.01 . 18 . 50

16.700.000,00 0,00

16.700.000,00 0,00

Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Manado - Tongkaina - Wori 1.03 . 1.03.01 . 18 . 52

34.725.000,00 0,00

34.725.000,00 0,00

Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Esang - Rainis 1.03 . 1.03.01 . 18 . 53

21.804.000,00 0,00

21.804.000,00 0,00

Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Tondano - Remboken - Kakas 1.03 . 1.03.01 . 18 . 54

40.420.000,00 0,00

40.420.000,00 0,00

Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Tondano - Kembes - Manado 1.03 . 1.03.01 . 18 . 55

23.811.000,00 0,00

23.811.000,00 0,00

Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Langowan - Ratahan - Belang (Tababo) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 56

21.804.000,00 0,00

21.804.000,00 0,00

Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Sonder - Tincep - Maruasey 1.03 . 1.03.01 . 18 . 57

31.112.000,00 0,00

31.112.000,00 0,00

Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Tomohon - Tanawangko 1.03 . 1.03.01 . 18 . 58

30.840.000,00 0,00

30.840.000,00 0,00

Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Tanawangko - Kumu - Popontolen 1.03 . 1.03.01 . 18 . 59

14.370.000,00 0,00

14.370.000,00 0,00

Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Pinogaluman - Labuan Uki 1.03 . 1.03.01 . 18 . 61

21.804.000,00 0,00

21.804.000,00 0,00

Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Wasian - Simbel - Wailang 1.03 . 1.03.01 . 18 . 62

16.700.000,00 0,00

16.700.000,00 0,00

Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Mapanget - Molas (Manado) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 63

13.170.000,00 0,00

13.170.000,00 0,00

Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Tatelu - Pinilih - Klabat 1.03 . 1.03.01 . 18 . 65

12.496.000,00 0,00

12.496.000,00 0,00

Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Karondoran - Apela - Danowudu 1.03 . 1.03.01 . 18 . 66

31.112.000,00 0,00

31.112.000,00 0,00

Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Lingkar Pulau Lembeh 1.03 . 1.03.01 . 18 . 67

30.840.000,00 0,00

30.840.000,00 0,00

Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Pontak - Kalait - Lobu 1.03 . 1.03.01 . 18 . 68

24.615.000,00 0,00

24.615.000,00 0,00

Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Pontodon - Insil 1.03 . 1.03.01 . 18 . 69

8.000.000.000,00 8.000.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Jln. S. H. Sarundajang (Bitung) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 72

15.000.000.000,00 15.000.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Togid-Kokapoy-Kakenturan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 73

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Rumoong Bawah-Elusan-Tewasen 1.03 . 1.03.01 . 18 . 74

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Toar-Lumimuut-Daan Mogot (Manado) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 76

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Akses KEK Bitung 1.03 . 1.03.01 . 18 . 79

2.650.000.000,00

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 0,00 2.650.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 22

2.350.000.000,00 0,00

2.350.000.000,00 0,00

Penyusunan sistem informasi/data base jalan 1.03 . 1.03.01 . 22 . 01

(12)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Penyusunan Sistem Informasi / database harga satuan 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03

5.531.890.850,00

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0,00 708.514.850,00 4.823.376.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23

4.004.499.050,00 3.685.000.000,00

319.499.050,00 0,00

Pengadaan alat-alat berat 1.03 . 1.03.01 . 23 . 04

1.138.376.000,00 1.138.376.000,00

0,00 0,00

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 23 . 06

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 23 . 09

339.015.800,00 0,00

339.015.800,00 0,00

Uji mutu pekerjaan campuran aspal panas 1.03 . 1.03.01 . 23 . 15

42.028.919.500,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

31.552.455.000,00 45.350.000,00 10.431.114.500,00 1.03 . 1.03.01 . 24 278.206.500,00 0,00 278.206.500,00 0,00

Fasilitasi Pemilihan Petugas Pengairan 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

212.496.500,00 0,00

186.446.500,00 26.050.000,00

Penyusunan Kebijakan tentang Pengelolaan SDA 1.03 . 1.03.01 . 24 . 20

102.196.500,00 0,00

82.896.500,00 19.300.000,00

Penguatan Kelembagaan Pengelolaan SDA 1.03 . 1.03.01 . 24 . 21

1.050.000.000,00 1.050.000.000,00

0,00 0,00

rehabilitasi jaringan irigasi Pusian Molong 1.03 . 1.03.01 . 24 . 22

2.037.555.000,00 2.037.555.000,00

0,00 0,00

rehabilitasi jaringan irigasi Moayat Pawak 1.03 . 1.03.01 . 24 . 23

4.211.100.000,00 4.211.100.000,00

0,00 0,00

rehabilitasi jaringan irigasi Noongan 1.03 . 1.03.01 . 24 . 24

1.400.000.000,00 1.400.000.000,00

0,00 0,00

rehabilitasi jaringan irigasi Buko Tuntung 1.03 . 1.03.01 . 24 . 25

4.872.200.000,00 4.872.200.000,00

0,00 0,00

rehabilitasi jaringan irigasi Buyat 1.03 . 1.03.01 . 24 . 26

1.400.000.000,00 1.400.000.000,00

0,00 0,00

rehabilitasi jaringan irigasi Ayong Bolangat Maelang 1.03 . 1.03.01 . 24 . 29

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

rehabilitasi jaringan irigasi Tombolikat Sita 1.03 . 1.03.01 . 24 . 30

4.303.500.000,00 4.303.500.000,00

0,00 0,00

rehabilitasi jaringan irigasi Lahendong 1.03 . 1.03.01 . 24 . 31

3.386.100.000,00 3.386.100.000,00

0,00 0,00

rehabilitasi jaringan irigasi Ranombolay 1.03 . 1.03.01 . 24 . 32

892.000.000,00 892.000.000,00

0,00 0,00

rehabilitasi jaringan irigasi Talawaan Meras Atas 1.03 . 1.03.01 . 24 . 33

2.700.000.000,00 2.700.000.000,00

0,00 0,00

rehabilitasi jaringan irigasi Ranoyapo 1.03 . 1.03.01 . 24 . 34

700.000.000,00 700.000.000,00

0,00 0,00

rehabilitasi jaringan irigasi Lolak Pinogaluman dan Monanow 1.03 . 1.03.01 . 24 . 35

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Konarom 1.03 . 1.03.01 . 24 . 37

700.000.000,00 700.000.000,00

0,00 0,00

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Moyondok 1.03 . 1.03.01 . 24 . 38

700.000.000,00 700.000.000,00

0,00 0,00

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Toraut 1.03 . 1.03.01 . 24 . 39

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Maruasey 1.03 . 1.03.01 . 24 . 40

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Ranowangko 1.03 . 1.03.01 . 24 . 41

120.211.000,00 0,00

120.211.000,00 0,00

Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Inspeksi pada jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 42

93.261.000,00 0,00

93.261.000,00 0,00

Perencanaan Keg. Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai 1.03 . 1.03.01 . 24 . 64

568.941.000,00 0,00

568.941.000,00 0,00

pemeliharaan jaringan irigasi Pusian Molong 1.03 . 1.03.01 . 24 . 65

1.134.791.000,00 0,00

1.134.791.000,00 0,00

pemeliharaan jaringan irigasi Moayat Pawak 1.03 . 1.03.01 . 24 . 66

600.106.000,00 0,00

600.106.000,00 0,00

pemeliharaan jaringan irigasi Noongan 1.03 . 1.03.01 . 24 . 67

667.586.000,00 0,00

667.586.000,00 0,00

pemeliharaan jaringan irigasi Buko Tuntung 1.03 . 1.03.01 . 24 . 68

459.999.000,00 0,00

459.999.000,00 0,00

pemeliharaan jaringan irigasi Buyat 1.03 . 1.03.01 . 24 . 69

873.003.000,00 0,00

873.003.000,00 0,00

pemeliharaan jaringan irigasi Ayong Bolangat Maelang 1.03 . 1.03.01 . 24 . 72

543.196.000,00 0,00

543.196.000,00 0,00

pemeliharaan jaringan irigasi Tombolikat Sita 1.03 . 1.03.01 . 24 . 73

888.589.000,00 0,00

888.589.000,00 0,00

pemeliharaan jaringan irigasi Lahendong 1.03 . 1.03.01 . 24 . 74

640.147.000,00 0,00

640.147.000,00 0,00

pemeliharaan jaringan irigasi Ranombolay 1.03 . 1.03.01 . 24 . 75

(13)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 879.710.000,00 0,00

879.710.000,00 0,00

pemeliharaan jaringan irigasi Talawaan Meras Atas 1.03 . 1.03.01 . 24 . 76

1.184.585.000,00 0,00

1.184.585.000,00 0,00

pemeliharaan jaringan irigasi Ranoyapo 1.03 . 1.03.01 . 24 . 77

779.440.000,00 0,00

779.440.000,00 0,00

pemeliharaan jaringan irigasi Lolak Pinogaluman dan Monanow 1.03 . 1.03.01 . 24 . 78

450.000.000,00 0,00

450.000.000,00 0,00

Perencanaan Sistem Informasi Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 79

2.024.699.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 1.424.699.000,00 600.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27

862.052.000,00 600.000.000,00

262.052.000,00 0,00

Pengembangan sistem distribusi air minum 1.03 . 1.03.01 . 27 . 06

162.647.000,00 0,00

162.647.000,00 0,00

Perencanaan Keg. Drainase 1.03 . 1.03.01 . 27 . 83

1.000.000.000,00 0,00

1.000.000.000,00 0,00

Rencana Induk SPAM Regional Bimantara 1.03 . 1.03.01 . 27 . 230

142.433.500,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 142.433.500,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 30

142.433.500,00 0,00

142.433.500,00 0,00

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 09

2.087.299.800,00

Program Pengendalian Ruang 9.350.000,00 2.077.949.800,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 32

1.650.000.000,00 0,00

1.650.000.000,00 0,00

Penyusunan Kajian Bidang Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 32 . 03

437.299.800,00 0,00

427.949.800,00 9.350.000,00

Peningkatan Pemenuhan Standar Pelayanan (SPM) Bidang Penataan Ruang di Prov. Sulut dan Sosialisasi Perda RTRW Prov. Sulut

1.03 . 1.03.01 . 32 . 04

27.682.932.325,00

Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 27.682.932.325,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 35

976.500.000,00 0,00

976.500.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Kotamobagu - Kaiya 1.03 . 1.03.01 . 35 . 01

209.650.000,00 0,00

209.650.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas AKD (Kotamobagu) 1.03 . 1.03.01 . 35 . 02

271.650.000,00 0,00

271.650.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Airmadidi - Kauditan 1.03 . 1.03.01 . 35 . 03

179.850.000,00 0,00

179.850.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Kauditan - Kema 1.03 . 1.03.01 . 35 . 04

1.265.400.000,00 0,00

1.265.400.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Tondano - Kawangkoan 1.03 . 1.03.01 . 35 . 05

521.600.000,00 0,00

521.600.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Ulu - Ondong 1.03 . 1.03.01 . 35 . 06

2.401.760.000,00 0,00

2.401.760.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Tamako - Enemawira 1.03 . 1.03.01 . 35 . 07

857.550.000,00 0,00

857.550.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Sukur - Likupang 1.03 . 1.03.01 . 35 . 08

1.249.200.000,00 0,00

1.249.200.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Ratahan - Amurang 1.03 . 1.03.01 . 35 . 09

1.149.450.000,00 0,00

1.149.450.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Modayag - Molobog 1.03 . 1.03.01 . 35 . 10

1.005.000.000,00 0,00

1.005.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Kema - Kombi - Toliang Oki 1.03 . 1.03.01 . 35 . 11

202.800.000,00 0,00

202.800.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Silian - Tombatu 1.03 . 1.03.01 . 35 . 12

560.550.000,00 0,00

560.550.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Manado - Tongkaina - Wori 1.03 . 1.03.01 . 35 . 13

1.764.900.000,00 0,00

1.764.900.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Esang - Rainis 1.03 . 1.03.01 . 35 . 14

664.500.000,00 0,00

664.500.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Tondano - Remboken - Kakas 1.03 . 1.03.01 . 35 . 15

902.100.000,00 0,00

902.100.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Tondano - Kembes - Manado 1.03 . 1.03.01 . 35 . 16

788.700.000,00 0,00

788.700.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Langowan - Ratahan - Belang (Tababo) 1.03 . 1.03.01 . 35 . 17

887.400.000,00 0,00

887.400.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Sonder - Tincep - Maruasey 1.03 . 1.03.01 . 35 . 18

753.600.000,00 0,00

753.600.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Tomohon - Tanawangko 1.03 . 1.03.01 . 35 . 19

1.413.900.000,00 0,00

1.413.900.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Tanawangko - Kumu - Popontolen 1.03 . 1.03.01 . 35 . 20

1.392.300.000,00 0,00

1.392.300.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Pinogaluman - Doloduo 1.03 . 1.03.01 . 35 . 21

278.400.000,00 0,00

278.400.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Pinogaluman - Labuan Uki 1.03 . 1.03.01 . 35 . 22

941.400.000,00 0,00

941.400.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Wasian - Simbel - Wailang 1.03 . 1.03.01 . 35 . 23

(14)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 391.800.000,00 0,00

391.800.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Mapanget - Molas (Manado) 1.03 . 1.03.01 . 35 . 24

325.800.000,00 0,00

325.800.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Pierre Tendean (Manado) 1.03 . 1.03.01 . 35 . 25

316.200.000,00 0,00

316.200.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Tatelu - Pinilih - Klabat 1.03 . 1.03.01 . 35 . 26

335.100.000,00 0,00

335.100.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Karondoran - Apela - Danowudu 1.03 . 1.03.01 . 35 . 27

1.494.900.000,00 0,00

1.494.900.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Lingkar Pulau Lembeh 1.03 . 1.03.01 . 35 . 28

1.125.000.000,00 0,00

1.125.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Pontak - Kalait - Lobu 1.03 . 1.03.01 . 35 . 29

778.100.000,00 0,00

778.100.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Pontodon - Insil 1.03 . 1.03.01 . 35 . 30

954.900.000,00 0,00

954.900.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Matali - Torosik 1.03 . 1.03.01 . 35 . 31

275.600.000,00 0,00

275.600.000,00 0,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Manado - Kombos - Sp3 Kairagi 1.03 . 1.03.01 . 35 . 32

1.047.372.325,00 0,00

1.047.372.325,00 0,00

Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 35 . 33

16.776.923.000,00

Perencanaan Pembangunan 911.506.000,00 12.983.597.000,00 2.881.820.000,00

1.06

16.776.923.000,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 911.506.000,00 12.983.597.000,00 2.881.820.000,00

1.06 . 1.06.01

1.536.755.250,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 188.580.000,00 1.348.175.250,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01

966.457.250,00 0,00

966.457.250,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

205.500.500,00 0,00

87.660.500,00 117.840.000,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

91.740.000,00 0,00

21.000.000,00 70.740.000,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 1.06 . 1.06.01 . 01 . 03

14.170.000,00 0,00

14.170.000,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 1.06 . 1.06.01 . 01 . 04

258.887.500,00 0,00

258.887.500,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

3.231.810.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 349.990.000,00 2.881.820.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02

800.000.000,00 800.000.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05

614.120.000,00 614.120.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.06 . 1.06.01 . 02 . 08 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

43.526.000,00 0,00

43.526.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.06 . 1.06.01 . 02 . 23

260.464.000,00 0,00

260.464.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 26

1.455.000.000,00 1.455.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 42

94.250.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 94.250.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 03

92.250.000,00 0,00

92.250.000,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.06 . 1.06.01 . 03 . 02

2.000.000,00 0,00

2.000.000,00 0,00

Pengadaan pakaian kerja lapangan 1.06 . 1.06.01 . 03 . 03

50.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 50.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 05

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan 1.06 . 1.06.01 . 05 . 06

110.436.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 81.896.000,00 28.540.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06 5.880.000,00 0,00 3.450.000,00 2.430.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.06 . 1.06.01 . 06 . 01

8.508.000,00 0,00

3.900.000,00 4.608.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.06 . 1.06.01 . 06 . 02

9.598.000,00 0,00

5.440.000,00 4.158.000,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.06 . 1.06.01 . 06 . 04

Referensi

Garis besar

Dokumen terkait

Berdasarkan data, sebesar 75% kabupaten di Indonesia pada tahun 2005 memiliki nilai jumlah penduduk miskin dibawah 114200.. Namun di tahun 2011, 75% kabupaten di Indonesia

 Serbuk yang terbagi!bagi dapat dibagi!bagi secara visual tetapi sebanyak!  banyaknya hanya 1# serbuk bersama!sama. *adi serbuk itu dibagi dengan jalan menimbang dalam beberapa

Sinsign: Gambar di atas menunjukkan Alex adik Michael yang merupakan penduduk asli pedalaman Papua tidak suka dengan orang yang berasal dari pulau jawa, Alex menganggap bahwa

3 untuk mendeskripsikan Nilai-nilai Edukatif dalam Novel Sepatu Dahlan Karya Khrisna Pabichara.Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan,

Dalam penelitian akuntansi keprilakuan, metode prediktif ditemukan dalam studi yang dihasilkan untuk mengevaluasi secara spesifik dari tindakan atau untuk

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana penerimaan teknologi e- commerce pada UMKM kain tenun songket Kota Palembang dengan menggunakan model TAM dan

Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan peneliti yaitu terdapat hubungan positif antara harga diri dengan kecenderungan

Dalam penelitian ini, variabel independennya merupakan riwayat pemberian Magnesium Sulfat (MgSO 4 ) pada ibu hamil dengan anak cerebral palsy , sedangkan variabel