REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.083.842.737.923,00 Urusan Wajib 27.443.780.550,00 437.098.761.802,00 619.300.195.571,00 1 59.992.476.000,00 Pendidikan 1.777.350.000,00 36.692.580.372,00 21.522.545.628,00 1.01 59.992.476.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.777.350.000,00 36.692.580.372,00 21.522.545.628,00 1.01 . 1.01.01 3.214.906.420,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 273.780.000,00 2.941.126.420,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01
2.114.053.020,00 0,00
2.114.053.020,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
489.337.700,00 0,00
298.717.700,00 190.620.000,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
237.944.350,00 0,00
154.784.350,00 83.160.000,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03
67.355.350,00 0,00
67.355.350,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 1.01 . 1.01.01 . 01 . 04
306.216.000,00 0,00
306.216.000,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06
5.860.946.128,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 665.800.500,00 5.195.145.628,00 1.01 . 1.01.01 . 02
1.568.000.000,00 1.568.000.000,00
0,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 05
1.286.145.628,00 1.279.145.628,00
7.000.000,00 0,00
Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07
9.899.500,00 0,00
9.899.500,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
381.011.000,00 0,00
381.011.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
5.250.000,00 0,00
5.250.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
2.610.640.000,00 2.348.000.000,00
262.640.000,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42
178.500.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 178.500.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 03
178.500.000,00 0,00
178.500.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02
101.338.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 101.338.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 05
101.338.000,00 0,00
101.338.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01
190.806.200,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 69.992.000,00 120.814.200,00 1.01 . 1.01.01 . 06 10.108.900,00 0,00 6.877.900,00 3.231.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02
10.266.100,00 0,00
6.865.100,00 3.401.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04
170.431.200,00 0,00
107.071.200,00 63.360.000,00
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05
4.169.122.922,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) 242.122.000,00 3.927.000.922,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15
153.539.200,00 0,00
142.959.200,00 10.580.000,00
Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01
252.658.700,00 0,00
241.328.700,00 11.330.000,00
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cerdas 1.01 . 1.01.01 . 15 . 03
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 216.688.700,00 0,00
203.668.700,00 13.020.000,00
Jambore Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 04
204.632.250,00 0,00
195.257.250,00 9.375.000,00
Pengembangan Lembaga Berbasis Gender 1.01 . 1.01.01 . 15 . 06
179.182.750,00 0,00
168.682.750,00 10.500.000,00
Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 15 . 07
250.375.200,00 0,00
238.235.200,00 12.140.000,00
Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia DIni Non Formal dan Informal (PTK-PAUDNI) Berprestasi
1.01 . 1.01.01 . 15 . 08
188.639.200,00 0,00
178.499.200,00 10.140.000,00
Pelatihan Palang Merah Remaja 1.01 . 1.01.01 . 15 . 09
140.129.200,00 0,00
129.989.200,00 10.140.000,00
Pelatihan Pembelajaran dan Penyusunan Rencana Kegiatan Harian (RKH) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 10 1.106.085.150,00 0,00 1.064.085.150,00 42.000.000,00 Pelatihan Kepramukaan 1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 27.047.296,00 0,00 5.567.296,00 21.480.000,00
Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 604.530.996,00 0,00 577.277.996,00 27.253.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pendidik/Tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 14
95.465.296,00 0,00
84.017.296,00 11.448.000,00
Pemusatan Latihan Peserta Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PTK-PAUDNI)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 16
210.420.896,00 0,00
210.420.896,00 0,00
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 17
42.895.296,00 0,00
36.415.296,00 6.480.000,00
Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 239.254.200,00 0,00 229.114.200,00 10.140.000,00
Sosialisasi Program PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 20
257.578.592,00 0,00
221.482.592,00 36.096.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 15 . 21
2.931.798.900,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 198.866.000,00 2.732.932.900,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16
196.547.350,00 0,00
184.047.350,00 12.500.000,00
Lomba Drum Band Tingkat Sekolah Dasar dan Sekoloah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 16 . 11
556.282.700,00 0,00
544.782.700,00 11.500.000,00
Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12
292.934.650,00 0,00
282.308.650,00 10.626.000,00
Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 624.280.500,00 0,00 613.140.500,00 11.140.000,00
Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 786.727.600,00 0,00 740.127.600,00 46.600.000,00
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57
97.960.900,00 0,00
84.460.900,00 13.500.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78
377.065.200,00 0,00
284.065.200,00 93.000.000,00
Penunjang Pengelolaan BOS 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81
23.765.169.650,00
Program Pendidikan Menengah 611.060.000,00 6.826.709.650,00 16.327.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18
7.043.400.000,00 7.043.400.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 41
1.100.568.600,00 0,00
1.070.718.600,00 29.850.000,00
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57
547.245.550,00 0,00
536.295.550,00 10.950.000,00
Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA/SMK dan SMALB 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69
1.350.000.000,00 0,00
900.000.000,00 450.000.000,00
Pengembangan sekolah menengah ** 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 86.731.050,00 0,00 81.681.050,00 5.050.000,00 Seleksi PASKIBRAKA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 84 164.074.350,00 0,00 153.124.350,00 10.950.000,00
Pemilihan Siswa Teladan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 85
1.328.143.350,00 0,00
1.311.543.350,00 16.600.000,00
Pemantapan PASKIBRAKA Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 86
534.579.050,00 0,00
521.929.050,00 12.650.000,00
Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMA/SMK dan SMALB 1.01 . 1.01.01 . 17 . 87
157.600.400,00 0,00
145.650.400,00 11.950.000,00
Promosi Kreatifitas Siswa SMK kepada Dunia Usaha dan Masyarakat 1.01 . 1.01.01 . 17 . 89
202.565.050,00 0,00
193.615.050,00 8.950.000,00
Cerdas Cermat Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 1.01 . 1.01.01 . 17 . 92
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 624.743.050,00 0,00
611.413.050,00 13.330.000,00
Olimpiade Sains SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 93
338.836.050,00 0,00
328.696.050,00 10.140.000,00
Lomba Debat Bahasa Siswa SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 94
273.153.050,00 0,00
263.603.050,00 9.550.000,00
Lomba Sains Terapan Nasional 1.01 . 1.01.01 . 17 . 95
7.252.300.000,00 6.784.000.000,00
468.300.000,00 0,00
Sarana dan Prasarana SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 96
167.036.050,00 0,00
156.896.050,00 10.140.000,00
Diklat Asesor Akreditasi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 97
94.194.050,00 0,00
83.244.050,00 10.950.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 98
10.556.311.850,00
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 0,00 303.370.000,00 10.252.941.850,00 1.01 . 1.01.01 . 19 163.395.300,00 0,00 154.445.300,00 8.950.000,00
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 1.01 . 1.01.01 . 19 . 04
474.788.800,00 0,00
383.588.800,00 91.200.000,00
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 19 . 10
286.446.050,00 0,00
276.306.050,00 10.140.000,00
Pemilihan Guru Berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 19 . 13
142.371.650,00 0,00
132.231.650,00 10.140.000,00
Pengembangan Lesson Study 1.01 . 1.01.01 . 19 . 15
158.666.900,00 0,00
148.526.900,00 10.140.000,00
Workshop Tutor Paket A, B dan C 1.01 . 1.01.01 . 19 . 19
2.091.468.050,00 0,00
2.079.328.050,00 12.140.000,00
Pelaksanaan Kualifikasi Strata Satu/Diploma IV (S1/D IV 1.01 . 1.01.01 . 19 . 23
279.984.600,00 0,00
259.684.600,00 20.300.000,00
Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 19 . 28
209.460.300,00 0,00
192.560.300,00 16.900.000,00
Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 19 . 30
196.723.900,00 0,00
166.723.900,00 30.000.000,00
Pamaran Pendidikan dan Pembangunan 1.01 . 1.01.01 . 19 . 31
290.891.900,00 0,00
280.751.900,00 10.140.000,00
Olimpiade Sains Guru 1.01 . 1.01.01 . 19 . 37
102.071.550,00 0,00
85.871.550,00 16.200.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 19 . 40
2.499.955.900,00 0,00
2.487.815.900,00 12.140.000,00
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 1.01 . 1.01.01 . 19 . 42 145.481.900,00 0,00 141.531.900,00 3.950.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan BMPS 1.01 . 1.01.01 . 19 . 44 145.756.900,00 0,00 141.806.900,00 3.950.000,00
Penyelenggaraan Kegiatan PGRI 1.01 . 1.01.01 . 19 . 45
923.801.500,00 0,00
923.801.500,00 0,00
Promosi Minat, Bakat, Kreatifitas dan Prestasi Siswa 1.01 . 1.01.01 . 19 . 47
1.883.925.000,00 0,00
1.846.985.000,00 36.940.000,00
Pelaksanaan Pra Ujian Nasional dan Ujian Nasional 1.01 . 1.01.01 . 19 . 48
561.121.650,00 0,00
550.981.650,00 10.140.000,00
Seminar Pendidikan dan Kebudayaan 1.01 . 1.01.01 . 19 . 50
8.570.891.250,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 32.040.000,00 8.538.851.250,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 21
85.951.900,00 0,00
75.811.900,00 10.140.000,00
Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 21 . 04
54.717.000,00 0,00
32.817.000,00 21.900.000,00
Penerbitan Buletin Sulut Pintar 1.01 . 1.01.01 . 21 . 11
8.392.714.850,00 0,00
8.392.714.850,00 0,00
Pengembangan Manajemen Kepramukaan 1.01 . 1.01.01 . 21 . 18
37.507.500,00 0,00
37.507.500,00 0,00
Pendataan Sarana ICT/TIK pada satuan-satuan pendidikan di Kab/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara
1.01 . 1.01.01 . 21 . 22
452.684.680,00
Program Balai Tekom 46.120.000,00 406.564.680,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23
88.696.920,00 0,00
77.166.920,00 11.530.000,00
Diklat Teknologi Informasi Komunikasi dan Media Ajar Interaktif Tingkat SD/MI dan SMP/MTS 1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 86.460.920,00 0,00 74.930.920,00 11.530.000,00
Diklat Teknologi Informasi Komunikasi dan Media Ajar Interaktif Tingkat SMA/SMK/MA 1.01 . 1.01.01 . 23 . 02
88.699.920,00 0,00
77.169.920,00 11.530.000,00
Diklat Calon Instruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Pendidikan SD/MI dan SMP/MTS 1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 88.748.920,00 0,00 77.218.920,00 11.530.000,00
Diklat Calon Instruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Pendidikan SMA/SMK/MA 1.01 . 1.01.01 . 23 . 06 100.078.000,00 0,00 100.078.000,00 0,00
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 23 . 10
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 129.350.166.000,00 Kesehatan 1.543.239.000,00 74.769.671.780,00 53.037.255.220,00 1.02 83.433.197.000,00 DINAS KESEHATAN 1.170.413.000,00 53.976.992.780,00 28.285.791.220,00 1.02 . 1.02.01 7.467.643.280,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 814.054.000,00 6.653.589.280,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01
5.487.792.740,00 0,00
5.487.792.740,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
1.001.859.540,00 0,00
473.195.540,00 528.664.000,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
313.919.600,00 0,00
28.529.600,00 285.390.000,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 1.02 . 1.02.01 . 01 . 03
68.492.000,00 0,00
68.492.000,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 1.02 . 1.02.01 . 01 . 04
4.231.000,00 0,00
4.231.000,00 0,00
Kegiatan Penataan Kearsipan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 05
591.348.400,00 0,00
591.348.400,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
26.834.684.270,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 2.374.439.050,00 24.460.245.220,00 1.02 . 1.02.01 . 02
18.750.000.000,00 18.750.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
496.000.000,00 496.000.000,00
0,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05
3.702.151.220,00 3.687.151.220,00
15.000.000,00 0,00
Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 263.316.000,00 263.316.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 362.512.000,00 0,00 362.512.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
1.258.547.450,00 0,00
1.258.547.450,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
738.379.600,00 0,00
738.379.600,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26
250.000.000,00 250.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1.02 . 1.02.01 . 02 . 41
953.778.000,00 953.778.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42
60.000.000,00 60.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran 1.02 . 1.02.01 . 02 . 45
508.600.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 508.600.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 03
508.600.000,00 0,00
508.600.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.02 . 1.02.01 . 03 . 02
658.604.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 658.604.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 05
30.261.000,00 0,00
30.261.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
31.410.000,00 0,00
31.410.000,00 0,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 03
470.031.000,00 0,00
470.031.000,00 0,00
Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 15
126.902.000,00 0,00
126.902.000,00 0,00
Sosialisasi penyelenggaraan praktek tenaga kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 19
119.043.650,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 53.691.000,00 65.352.650,00 1.02 . 1.02.01 . 06 20.882.000,00 0,00 14.982.000,00 5.900.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
52.581.750,00 0,00
17.186.750,00 35.395.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.02 . 1.02.01 . 06 . 02
19.095.900,00 0,00
6.699.900,00 12.396.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04
26.484.000,00 0,00
26.484.000,00 0,00
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05
40.400.000,00
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 40.400.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 07
40.400.000,00 0,00
40.400.000,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 1.02 . 1.02.01 . 07 . 01
1.080.356.450,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 1.080.356.450,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.080.356.450,00 0,00
1.080.356.450,00 0,00
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
23.228.478.850,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 140.820.000,00 21.899.562.850,00 1.188.096.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16
1.090.311.000,00 1.090.000.000,00
311.000,00 0,00
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 2.023.782.650,00 0,00 1.943.862.650,00 79.920.000,00
Peningkatan kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
262.755.000,00 0,00
224.355.000,00 38.400.000,00
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12
371.034.000,00 0,00
371.034.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
59.990.000,00 0,00
59.990.000,00 0,00
Pelatihan Senam Kesehatan Lanjut Usia 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
56.140.000,00 0,00
56.140.000,00 0,00
Pelatihan Senam Osteoporosis 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
253.079.000,00 0,00
253.079.000,00 0,00
Sosialisasi akreditasi rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
134.315.000,00 0,00
134.315.000,00 0,00
Pemilihan tenaga kesehatan teladan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
86.669.000,00 0,00
76.669.000,00 10.000.000,00
Sosialisasi koordinasi kesehatan jiwa 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
18.000.000.000,00 98.096.000,00
17.901.904.000,00 0,00
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
229.192.800,00 0,00
227.692.800,00 1.500.000,00
Sosialisasi Sistim Rujukan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 29
169.603.000,00 0,00
169.603.000,00 0,00
Pelaksanan Penilaian Puskesmas berprestasi di Kab/Kota 1.02 . 1.02.01 . 16 . 31
87.569.000,00 0,00
77.569.000,00 10.000.000,00
Pertemuan koordinasi Perkesmas Kab/Kota 1.02 . 1.02.01 . 16 . 32
122.949.200,00 0,00
122.449.200,00 500.000,00
Pertemuan akreditasi Rumah Sakit untuk RSU Provinsi dan Kab/Kota 1.02 . 1.02.01 . 16 . 33
122.949.200,00 0,00
122.449.200,00 500.000,00
Pertemuan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu RS Kab/Kota 1.02 . 1.02.01 . 16 . 34
102.000.000,00 0,00
102.000.000,00 0,00
Akreditasi Rumah Sakit/laboratorium Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 36
56.140.000,00 0,00
56.140.000,00 0,00
Pelatihan Senam Sehat Bugar 1.02 . 1.02.01 . 16 . 37
1.177.448.400,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 20.500.000,00 1.156.948.400,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19
216.646.000,00 0,00
216.646.000,00 0,00
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
66.856.500,00 0,00
64.356.500,00 2.500.000,00
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 04
168.916.000,00 0,00
168.916.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05
108.553.500,00 0,00
105.553.500,00 3.000.000,00
Orientasi fasilitator kader Posyandu 1.02 . 1.02.01 . 19 . 21
108.553.500,00 0,00
105.553.500,00 3.000.000,00
Kursus mahir dasar Saka Bakti Husada 1.02 . 1.02.01 . 19 . 22
124.583.500,00 0,00
121.583.500,00 3.000.000,00
Pertemuan orientasi pemberdayaan masyarakat dalam penggerakan PSN 1.02 . 1.02.01 . 19 . 24
176.570.600,00 0,00
173.570.600,00 3.000.000,00
Koordinasi Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi 1.02 . 1.02.01 . 19 . 26
98.215.300,00 0,00
95.215.300,00 3.000.000,00
Koordinasi Jaminan Kesehatan Nasional Tingkat RS 1.02 . 1.02.01 . 19 . 27
108.553.500,00 0,00
105.553.500,00 3.000.000,00
Peningkatan Peran dan Fungsi Forum Kesehatan Desa/Forum Kesehatan Kota Dalam Pelaksanaan Desa Siaga Aktif
1.02 . 1.02.01 . 19 . 29
465.827.500,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 15.000.000,00 450.827.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20
133.114.000,00 0,00
133.114.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 20 . 06
139.519.200,00 0,00
134.519.200,00 5.000.000,00
Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan sebagai motivator ASI Eksklusif 1.02 . 1.02.01 . 20 . 09
95.372.000,00 0,00
90.372.000,00 5.000.000,00
Peningkatan kapasitas kader Posyandu dalam memantau pertumbuhan 1.02 . 1.02.01 . 20 . 10
97.822.300,00 0,00
92.822.300,00 5.000.000,00
Sosialisasi dan advokasi KP-Ibu Menyusui 1.02 . 1.02.01 . 20 . 11
776.757.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 9.000.000,00 767.757.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21
225.114.000,00 0,00
225.114.000,00 0,00
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 257.054.000,00 0,00
254.054.000,00 3.000.000,00
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02
169.597.000,00 0,00
163.597.000,00 6.000.000,00
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03
124.992.000,00 0,00
124.992.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 04
5.137.604.300,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 30.200.000,00 5.107.404.300,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22
1.400.880.000,00 0,00
1.400.880.000,00 0,00
Pengadaan vaksin penyakit menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 03
317.596.000,00 0,00
307.996.000,00 9.600.000,00
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
94.356.000,00 0,00
91.856.000,00 2.500.000,00
Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 1.549.297.500,00 0,00 1.545.897.500,00 3.400.000,00 Peningkatan imuniasasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 60.448.000,00 0,00 57.448.000,00 3.000.000,00
Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 352.580.000,00 0,00 352.580.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 11
275.613.000,00 0,00
268.813.000,00 6.800.000,00
Pelatihan petugas imunisasi puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
370.166.000,00 0,00
370.166.000,00 0,00
Pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program HIV/AIDS 1.02 . 1.02.01 . 22 . 25
538.319.000,00 0,00
538.319.000,00 0,00
Peningkatan kapasitas petugas mikroskopik TB 1.02 . 1.02.01 . 22 . 26
85.871.800,00 0,00
83.471.800,00 2.400.000,00
Pelaksanaan Review petugas mikroskopik malaria Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 22 . 27
80.243.000,00 0,00
80.243.000,00 0,00
Pelaksanaan Deteksi dini kanker 1.02 . 1.02.01 . 22 . 30
12.234.000,00 0,00
9.734.000,00 2.500.000,00
Koordinasi Pelaksanaan Program Pengendalian Rabies 1.02 . 1.02.01 . 22 . 32
181.488.800,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 181.488.800,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23
90.919.800,00 0,00
90.919.800,00 0,00
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
90.569.000,00 0,00
90.569.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 06
419.156.500,00
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 419.156.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 24
419.156.500,00 0,00
419.156.500,00 0,00
Pelayanan operasi katarak 1.02 . 1.02.01 . 24 . 01
5.323.889.000,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
2.637.450.000,00 0,00 2.686.439.000,00 1.02 . 1.02.01 . 26 1.749.000.000,00 1.623.050.000,00 125.950.000,00 0,00
Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 16
220.000.000,00 220.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi bangunan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 17
382.399.600,00 382.399.600,00
0,00 0,00
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 18
1.028.789.000,00 0,00
1.028.789.000,00 0,00
Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 19
398.600.400,00 398.600.400,00
0,00 0,00
Pengadaan ambulance/mobil jenazah 1.02 . 1.02.01 . 26 . 20
13.400.000,00 13.400.000,00
0,00 0,00
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
1.02 . 1.02.01 . 26 . 22
1.373.700.000,00 0,00
1.373.700.000,00 0,00
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 23
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00
Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 24
98.000.000,00 0,00
98.000.000,00 0,00
Pengembangan tipe rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 25
65.000.000,00
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
0,00 0,00 65.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 27 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 27 . 17
2.675.350.000,00
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 2.675.350.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 28
2.675.350.000,00 0,00
2.675.350.000,00 0,00
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 1.02 . 1.02.01 . 28 . 05
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 3.173.680.500,00
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 62.500.000,00 3.111.180.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 29
152.402.000,00 0,00
146.402.000,00 6.000.000,00
Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita 1.02 . 1.02.01 . 29 . 03
1.871.258.000,00 0,00
1.831.258.000,00 40.000.000,00
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 1.02 . 1.02.01 . 29 . 04
129.859.000,00 0,00
129.859.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 29 . 07
305.980.000,00 0,00
305.980.000,00 0,00
Pertemuan Internasional peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui buku KIA (TCTP) 1.02 . 1.02.01 . 29 . 13 65.681.500,00 0,00 62.681.500,00 3.000.000,00
Pengkajian Panduan Kesehatan Bayi Baru Lahir Berbasis Perlindungan Anak 1.02 . 1.02.01 . 29 . 14
108.135.500,00 0,00
105.135.500,00 3.000.000,00
Akselerasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 1.02 . 1.02.01 . 29 . 15
91.221.500,00 0,00
88.221.500,00 3.000.000,00
Peningkatan Kader Kesehatan Dalam Tumbuh Kembang Balita 1.02 . 1.02.01 . 29 . 16
185.407.500,00 0,00
180.907.500,00 4.500.000,00
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Penjaringan Kesehatan Anak Usia Sekolah 1.02 . 1.02.01 . 29 . 18 132.135.500,00 0,00 129.135.500,00 3.000.000,00
Penanganan Program Kesehatan Mental Anak 1.02 . 1.02.01 . 29 . 20
131.600.000,00 0,00
131.600.000,00 0,00
Scrinning Bayi Baru Lahir 1.02 . 1.02.01 . 29 . 21
1.245.806.000,00
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 1.245.806.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 30
22.307.000,00 0,00
22.307.000,00 0,00
Integrasi dengan panti werda 1.02 . 1.02.01 . 30 . 08
358.766.000,00 0,00
358.766.000,00 0,00
Peningkatan Kapasitas petugas kesehatan dalam manajemen program kessehatan lansia 1.02 . 1.02.01 . 30 . 09 143.875.000,00 0,00 143.875.000,00 0,00 Jambore Lansia 1.02 . 1.02.01 . 30 . 10 720.858.000,00 0,00 720.858.000,00 0,00
Pembinaan kelompok Lansia 1.02 . 1.02.01 . 30 . 11
1.028.087.500,00
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 1.028.087.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 32
134.419.500,00 0,00
134.419.500,00 0,00
peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam meningkatkan kesehatan mental masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 95.460.000,00 0,00 95.460.000,00 0,00
Penanganan Permasalahan Kesehatan Ibu, Bayi, Bayi baru lahir, anak Balita dan Kesehatan Reproduksi (Kibbla Kespro)
1.02 . 1.02.01 . 32 . 09
439.442.000,00 0,00
439.442.000,00 0,00
Pemantapan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dan Pemilihan Pelayanan P4K Terbaik
1.02 . 1.02.01 . 32 . 15
358.766.000,00 0,00
358.766.000,00 0,00
Peningkatan Program Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi 1.02 . 1.02.01 . 32 . 18
256.075.500,00
Program Penyediaan Data Kesehatan 7.648.000,00 248.427.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 33
120.013.000,00 0,00
120.013.000,00 0,00
Pengumpulan Data Profil Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01
120.462.500,00 0,00
112.814.500,00 7.648.000,00
Penyusunan Profil Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 33 . 02
15.600.000,00 0,00
15.600.000,00 0,00
Pengembangan Informasi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 33 . 03
191.346.000,00
Program Surveilans Kesehatan dan Penelitian Pengembangan Kesehatan 3.000.000,00 188.346.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 35
65.012.000,00 0,00
65.012.000,00 0,00
Bimbingan Teknis Program Surveilans 1.02 . 1.02.01 . 35 . 14
34.073.000,00 0,00
34.073.000,00 0,00
Investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 15 15.747.000,00 0,00 15.747.000,00 0,00 Surveilans Aktif ke RS 1.02 . 1.02.01 . 35 . 16 37.210.000,00 0,00 37.210.000,00 0,00
Pengembangan SDM Jejaring Epidemiologi 1.02 . 1.02.01 . 35 . 18
39.304.000,00 0,00
36.304.000,00 3.000.000,00
Pertemuan Evaluasi Program Surveilans 1.02 . 1.02.01 . 35 . 20
317.333.500,00
Program Penanggulangan Wabah dan Bencana 3.000.000,00 314.333.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 37
217.434.000,00 0,00
217.434.000,00 0,00
Kesiapsiagaan penanggulangan wabah dan bencana 1.02 . 1.02.01 . 37 . 04
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 99.899.500,00 0,00
96.899.500,00 3.000.000,00
Bimbingan Teknis Gladi Posko Penanggulangan Bencana 1.02 . 1.02.01 . 37 . 06
47.094.000,00
Program Kesehatan Haji 0,00 47.094.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 38
47.094.000,00 0,00
47.094.000,00 0,00
Monitoring dan Evaluasi 1.02 . 1.02.01 . 38 . 01
1.013.442.000,00
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan 11.000.000,00 1.002.442.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 39
173.075.000,00 0,00
168.075.000,00 5.000.000,00
Koodinasi program pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi (PPDS-BK) 1.02 . 1.02.01 . 39 . 01
117.350.000,00 0,00
117.350.000,00 0,00
Pertemuan hari kesehatan nasional (HKN) 1.02 . 1.02.01 . 39 . 02
94.537.500,00 0,00
92.037.500,00 2.500.000,00
koordinasi majelis tenaga kesehatan provinsi (MTKP) 1.02 . 1.02.01 . 39 . 04
226.598.000,00 0,00
226.598.000,00 0,00
Pendampingan dan evaluasi tenaga kesehatan pegawai tidak tetap (PTT) 1.02 . 1.02.01 . 39 . 05
78.537.500,00 0,00
76.037.500,00 2.500.000,00
Bimbingan teknik pembinaan jabatan fungsional kesehatan provinsi sulawesi utara 1.02 . 1.02.01 . 39 . 09
323.344.000,00 0,00
322.344.000,00 1.000.000,00
Rakorev Program Bidang Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 39 . 11
45.916.969.000,00
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG 372.826.000,00 20.792.679.000,00 24.751.464.000,00
1.02 . 1.02.02
1.476.948.800,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 258.504.000,00 1.218.444.800,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01
892.270.800,00 0,00
892.270.800,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01
249.182.000,00 0,00
25.286.000,00 223.896.000,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02
33.158.000,00 0,00
8.558.000,00 24.600.000,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 1.02 . 1.02.02 . 01 . 03
19.908.000,00 0,00
9.900.000,00 10.008.000,00
Kegiatan Penataan Kearsipan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 05
282.430.000,00 0,00
282.430.000,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.02 . 1.02.02 . 01 . 06
606.200.200,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 434.700.200,00 171.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02
140.000.000,00 140.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.02 . 1.02.02 . 02 . 08 314.736.000,00 0,00 314.736.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.02 . 02 . 24
119.964.200,00 0,00
119.964.200,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 26
69.435.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 27.802.000,00 41.633.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06 5.220.000,00 0,00 3.036.000,00 2.184.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.02 . 06 . 01
5.492.000,00 0,00
3.308.000,00 2.184.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.02 . 1.02.02 . 06 . 02
5.607.000,00 0,00
3.423.000,00 2.184.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.02 . 1.02.02 . 06 . 04
53.116.000,00 0,00
31.866.000,00 21.250.000,00
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 1.02 . 1.02.02 . 06 . 05
10.058.000,00
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 10.058.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 07
10.058.000,00 0,00
10.058.000,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 1.02 . 1.02.02 . 07 . 01
800.000.000,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 800.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 15
800.000.000,00 0,00
800.000.000,00 0,00
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 15 . 01
1.651.931.000,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 1.651.931.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 16
1.651.931.000,00 0,00
1.651.931.000,00 0,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 16 . 02
43.027.000,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 43.027.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 22
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 43.027.000,00 0,00
43.027.000,00 0,00
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.02 . 1.02.02 . 22 . 05
90.655.000,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 90.655.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 23
90.655.000,00 0,00
90.655.000,00 0,00
Penyusunan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 23 . 01
27.168.714.000,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
24.579.964.000,00 0,00 2.588.750.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 23.688.634.000,00 23.688.634.000,00 0,00 0,00
Pembangunan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 01
891.330.000,00 891.330.000,00
0,00 0,00
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22
2.388.750.000,00 0,00
2.388.750.000,00 0,00
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 23
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 24
14.000.000.000,00
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 86.520.000,00 13.913.480.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 28
14.000.000.000,00 0,00
13.913.480.000,00 86.520.000,00
Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 1.02 . 1.02.02 . 28 . 07
479.577.404.623,00
Pekerjaan Umum 1.257.250.000,00 54.459.275.250,00 423.860.879.373,00
1.03
479.577.404.623,00
DINAS PEKERJAAN UMUM 1.257.250.000,00 54.459.275.250,00 423.860.879.373,00
1.03 . 1.03.01
6.001.600.900,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 911.700.000,00 5.089.900.900,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01
2.634.724.830,00 0,00
2.634.724.830,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
823.909.120,00 0,00
410.989.120,00 412.920.000,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
605.624.250,00 0,00
106.844.250,00 498.780.000,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 1.03 . 1.03.01 . 01 . 03
166.510.000,00 0,00
166.510.000,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 1.03 . 1.03.01 . 01 . 04
62.042.200,00 0,00
62.042.200,00 0,00
Kegiatan Penataan Kearsipan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05
1.708.790.500,00 0,00
1.708.790.500,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
11.399.611.375,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.336.465.725,00 10.063.145.650,00 1.03 . 1.03.01 . 02
5.130.000.000,00 5.130.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
1.090.029.600,00 1.088.100.000,00
1.929.600,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 05
1.247.261.050,00 1.231.772.150,00
15.488.900,00 0,00
Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 313.273.500,00 313.273.500,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.03 . 1.03.01 . 02 . 08 311.594.000,00 0,00 311.594.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
545.247.100,00 0,00
545.247.100,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
61.500.000,00 0,00
61.500.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 26
800.000.000,00 800.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1.03 . 1.03.01 . 02 . 41
1.900.706.125,00 1.500.000.000,00
400.706.125,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 42
369.750.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 369.750.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 03
9.750.000,00 0,00
9.750.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.03 . 1.03.01 . 03 . 02
360.000.000,00 0,00
360.000.000,00 0,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.03 . 1.03.01 . 03 . 05
281.919.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 281.919.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 05
112.681.500,00 0,00
112.681.500,00 0,00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 05 . 02
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 69.237.500,00 0,00
69.237.500,00 0,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 05 . 03
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Pendidikan Pengembangan SDM di Bidang Teknis 1.03 . 1.03.01 . 05 . 06
181.996.900,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 181.996.900,00 1.03 . 1.03.01 . 06 5.480.700,00 0,00 5.480.700,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
7.018.000,00 0,00
7.018.000,00 0,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.03 . 1.03.01 . 06 . 02
6.968.000,00 0,00
6.968.000,00 0,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.03 . 1.03.01 . 06 . 04
162.530.200,00 0,00
162.530.200,00 0,00
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05
188.100.000,00
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 88.100.000,00 100.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 07
188.100.000,00 100.000.000,00
88.100.000,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 1.03 . 1.03.01 . 07 . 01
28.643.320.723,00
Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 27.838.602.723,00 290.850.000,00 513.868.000,00 1.03 . 1.03.01 . 08 383.316.000,00 0,00 270.516.000,00 112.800.000,00
Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah 1.03 . 1.03.01 . 08 . 01
305.152.000,00 0,00
127.102.000,00 178.050.000,00
Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah 1.03 . 1.03.01 . 08 . 02
27.838.602.723,00 27.838.602.723,00
0,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah 1.03 . 1.03.01 . 08 . 03
116.250.000,00 0,00
116.250.000,00 0,00
Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah 1.03 . 1.03.01 . 08 . 04
2.900.000.000,00
Program pembangunan jalan dan jembatan 0,00 0,00 2.900.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15
2.900.000.000,00 2.900.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan jalan Tol Manado-Bitung 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
324.030.750,00
Program rehabilitasi jalan dan jembatan 0,00 324.030.750,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18
324.030.750,00 0,00
324.030.750,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06
347.138.900.000,00
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 1.155.600.000,00 345.983.300.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18
597.682.000,00 0,00
597.682.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06
23.950.000.000,00 23.950.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Tondano - Kawangkoan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 11
2.250.000.000,00 2.250.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Ulu - Ondong 1.03 . 1.03.01 . 18 . 12
12.050.000.000,00 12.050.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Tamako - Enemawira 1.03 . 1.03.01 . 18 . 13
3.600.000.000,00 3.600.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Sukur - Likupang 1.03 . 1.03.01 . 18 . 14
23.150.000.000,00 23.150.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Ratahan - Amurang 1.03 . 1.03.01 . 18 . 15
12.500.000.000,00 12.500.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Modayag - Molobog 1.03 . 1.03.01 . 18 . 16
14.200.000.000,00 14.200.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Kema - Kombi - Toliang Oki 1.03 . 1.03.01 . 18 . 17
600.000.000,00 600.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Silian - Tombatu 1.03 . 1.03.01 . 18 . 18
9.700.000.000,00 9.700.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Manado - Tongkaina - Wori 1.03 . 1.03.01 . 18 . 19
19.200.000.000,00 19.200.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Esang - Rainis 1.03 . 1.03.01 . 18 . 20
11.600.000.000,00 11.600.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Tondano - Remboken - Kakas 1.03 . 1.03.01 . 18 . 21
28.150.000.000,00 28.150.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Tondano - Kembes - Manado 1.03 . 1.03.01 . 18 . 22
12.550.000.000,00 12.550.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Langowan - Ratahan - Belang (Tababo) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 24
14.000.000.000,00 14.000.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Sonder - Tincep - Maruasey 1.03 . 1.03.01 . 18 . 25
14.600.000.000,00 14.600.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Tomohon - Tanawangko 1.03 . 1.03.01 . 18 . 26
25.633.300.000,00 25.633.300.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Tanawangko - Kumu - Popontolen 1.03 . 1.03.01 . 18 . 27
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 11.700.000.000,00 11.700.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Pinogaluman - Labuan Uki 1.03 . 1.03.01 . 18 . 29
5.600.000.000,00 5.600.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Wasian - Simbel - Wailang 1.03 . 1.03.01 . 18 . 30
10.900.000.000,00 10.900.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Mapanget - Molas (Manado) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 31
3.200.000.000,00 3.200.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Tatelu - Pinilih - Klabat 1.03 . 1.03.01 . 18 . 33
5.200.000.000,00 5.200.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Karondoran - Apela - Danowudu 1.03 . 1.03.01 . 18 . 34
12.600.000.000,00 12.600.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Lingkar Pulau Lembeh 1.03 . 1.03.01 . 18 . 35
14.200.000.000,00 14.200.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Pontak - Kalait - Lobu 1.03 . 1.03.01 . 18 . 36
13.150.000.000,00 13.150.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Pontodon - Insil 1.03 . 1.03.01 . 18 . 37
7.700.000.000,00 7.700.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Matali - Torosik 1.03 . 1.03.01 . 18 . 38
31.112.000,00 0,00
31.112.000,00 0,00
Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Tondano - Kawangkoan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 44
18.424.000,00 0,00
18.424.000,00 0,00
Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Ulu - Ondong 1.03 . 1.03.01 . 18 . 45
19.374.000,00 0,00
19.374.000,00 0,00
Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Tamako - Enemawira 1.03 . 1.03.01 . 18 . 46
13.170.000,00 0,00
13.170.000,00 0,00
Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Sukur - Likupang 1.03 . 1.03.01 . 18 . 47
33.788.000,00 0,00
33.788.000,00 0,00
Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Ratahan - Amurang 1.03 . 1.03.01 . 18 . 48
24.615.000,00 0,00
24.615.000,00 0,00
Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Modayag - Molobog 1.03 . 1.03.01 . 18 . 49
31.112.000,00 0,00
31.112.000,00 0,00
Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Kema - Kombi - Touliang Oki 1.03 . 1.03.01 . 18 . 50
16.700.000,00 0,00
16.700.000,00 0,00
Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Manado - Tongkaina - Wori 1.03 . 1.03.01 . 18 . 52
34.725.000,00 0,00
34.725.000,00 0,00
Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Esang - Rainis 1.03 . 1.03.01 . 18 . 53
21.804.000,00 0,00
21.804.000,00 0,00
Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Tondano - Remboken - Kakas 1.03 . 1.03.01 . 18 . 54
40.420.000,00 0,00
40.420.000,00 0,00
Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Tondano - Kembes - Manado 1.03 . 1.03.01 . 18 . 55
23.811.000,00 0,00
23.811.000,00 0,00
Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Langowan - Ratahan - Belang (Tababo) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 56
21.804.000,00 0,00
21.804.000,00 0,00
Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Sonder - Tincep - Maruasey 1.03 . 1.03.01 . 18 . 57
31.112.000,00 0,00
31.112.000,00 0,00
Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Tomohon - Tanawangko 1.03 . 1.03.01 . 18 . 58
30.840.000,00 0,00
30.840.000,00 0,00
Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Tanawangko - Kumu - Popontolen 1.03 . 1.03.01 . 18 . 59
14.370.000,00 0,00
14.370.000,00 0,00
Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Pinogaluman - Labuan Uki 1.03 . 1.03.01 . 18 . 61
21.804.000,00 0,00
21.804.000,00 0,00
Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Wasian - Simbel - Wailang 1.03 . 1.03.01 . 18 . 62
16.700.000,00 0,00
16.700.000,00 0,00
Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Mapanget - Molas (Manado) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 63
13.170.000,00 0,00
13.170.000,00 0,00
Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Tatelu - Pinilih - Klabat 1.03 . 1.03.01 . 18 . 65
12.496.000,00 0,00
12.496.000,00 0,00
Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Karondoran - Apela - Danowudu 1.03 . 1.03.01 . 18 . 66
31.112.000,00 0,00
31.112.000,00 0,00
Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Lingkar Pulau Lembeh 1.03 . 1.03.01 . 18 . 67
30.840.000,00 0,00
30.840.000,00 0,00
Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Pontak - Kalait - Lobu 1.03 . 1.03.01 . 18 . 68
24.615.000,00 0,00
24.615.000,00 0,00
Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Pontodon - Insil 1.03 . 1.03.01 . 18 . 69
8.000.000.000,00 8.000.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Jln. S. H. Sarundajang (Bitung) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 72
15.000.000.000,00 15.000.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Togid-Kokapoy-Kakenturan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 73
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Rumoong Bawah-Elusan-Tewasen 1.03 . 1.03.01 . 18 . 74
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Toar-Lumimuut-Daan Mogot (Manado) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 76
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Akses KEK Bitung 1.03 . 1.03.01 . 18 . 79
2.650.000.000,00
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 0,00 2.650.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 22
2.350.000.000,00 0,00
2.350.000.000,00 0,00
Penyusunan sistem informasi/data base jalan 1.03 . 1.03.01 . 22 . 01
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 300.000.000,00 0,00
300.000.000,00 0,00
Penyusunan Sistem Informasi / database harga satuan 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03
5.531.890.850,00
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0,00 708.514.850,00 4.823.376.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23
4.004.499.050,00 3.685.000.000,00
319.499.050,00 0,00
Pengadaan alat-alat berat 1.03 . 1.03.01 . 23 . 04
1.138.376.000,00 1.138.376.000,00
0,00 0,00
Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 23 . 06
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 23 . 09
339.015.800,00 0,00
339.015.800,00 0,00
Uji mutu pekerjaan campuran aspal panas 1.03 . 1.03.01 . 23 . 15
42.028.919.500,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
31.552.455.000,00 45.350.000,00 10.431.114.500,00 1.03 . 1.03.01 . 24 278.206.500,00 0,00 278.206.500,00 0,00
Fasilitasi Pemilihan Petugas Pengairan 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18
212.496.500,00 0,00
186.446.500,00 26.050.000,00
Penyusunan Kebijakan tentang Pengelolaan SDA 1.03 . 1.03.01 . 24 . 20
102.196.500,00 0,00
82.896.500,00 19.300.000,00
Penguatan Kelembagaan Pengelolaan SDA 1.03 . 1.03.01 . 24 . 21
1.050.000.000,00 1.050.000.000,00
0,00 0,00
rehabilitasi jaringan irigasi Pusian Molong 1.03 . 1.03.01 . 24 . 22
2.037.555.000,00 2.037.555.000,00
0,00 0,00
rehabilitasi jaringan irigasi Moayat Pawak 1.03 . 1.03.01 . 24 . 23
4.211.100.000,00 4.211.100.000,00
0,00 0,00
rehabilitasi jaringan irigasi Noongan 1.03 . 1.03.01 . 24 . 24
1.400.000.000,00 1.400.000.000,00
0,00 0,00
rehabilitasi jaringan irigasi Buko Tuntung 1.03 . 1.03.01 . 24 . 25
4.872.200.000,00 4.872.200.000,00
0,00 0,00
rehabilitasi jaringan irigasi Buyat 1.03 . 1.03.01 . 24 . 26
1.400.000.000,00 1.400.000.000,00
0,00 0,00
rehabilitasi jaringan irigasi Ayong Bolangat Maelang 1.03 . 1.03.01 . 24 . 29
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 0,00
rehabilitasi jaringan irigasi Tombolikat Sita 1.03 . 1.03.01 . 24 . 30
4.303.500.000,00 4.303.500.000,00
0,00 0,00
rehabilitasi jaringan irigasi Lahendong 1.03 . 1.03.01 . 24 . 31
3.386.100.000,00 3.386.100.000,00
0,00 0,00
rehabilitasi jaringan irigasi Ranombolay 1.03 . 1.03.01 . 24 . 32
892.000.000,00 892.000.000,00
0,00 0,00
rehabilitasi jaringan irigasi Talawaan Meras Atas 1.03 . 1.03.01 . 24 . 33
2.700.000.000,00 2.700.000.000,00
0,00 0,00
rehabilitasi jaringan irigasi Ranoyapo 1.03 . 1.03.01 . 24 . 34
700.000.000,00 700.000.000,00
0,00 0,00
rehabilitasi jaringan irigasi Lolak Pinogaluman dan Monanow 1.03 . 1.03.01 . 24 . 35
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
0,00 0,00
Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Konarom 1.03 . 1.03.01 . 24 . 37
700.000.000,00 700.000.000,00
0,00 0,00
Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Moyondok 1.03 . 1.03.01 . 24 . 38
700.000.000,00 700.000.000,00
0,00 0,00
Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Toraut 1.03 . 1.03.01 . 24 . 39
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
0,00 0,00
Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Maruasey 1.03 . 1.03.01 . 24 . 40
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
0,00 0,00
Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Ranowangko 1.03 . 1.03.01 . 24 . 41
120.211.000,00 0,00
120.211.000,00 0,00
Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Inspeksi pada jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 42
93.261.000,00 0,00
93.261.000,00 0,00
Perencanaan Keg. Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai 1.03 . 1.03.01 . 24 . 64
568.941.000,00 0,00
568.941.000,00 0,00
pemeliharaan jaringan irigasi Pusian Molong 1.03 . 1.03.01 . 24 . 65
1.134.791.000,00 0,00
1.134.791.000,00 0,00
pemeliharaan jaringan irigasi Moayat Pawak 1.03 . 1.03.01 . 24 . 66
600.106.000,00 0,00
600.106.000,00 0,00
pemeliharaan jaringan irigasi Noongan 1.03 . 1.03.01 . 24 . 67
667.586.000,00 0,00
667.586.000,00 0,00
pemeliharaan jaringan irigasi Buko Tuntung 1.03 . 1.03.01 . 24 . 68
459.999.000,00 0,00
459.999.000,00 0,00
pemeliharaan jaringan irigasi Buyat 1.03 . 1.03.01 . 24 . 69
873.003.000,00 0,00
873.003.000,00 0,00
pemeliharaan jaringan irigasi Ayong Bolangat Maelang 1.03 . 1.03.01 . 24 . 72
543.196.000,00 0,00
543.196.000,00 0,00
pemeliharaan jaringan irigasi Tombolikat Sita 1.03 . 1.03.01 . 24 . 73
888.589.000,00 0,00
888.589.000,00 0,00
pemeliharaan jaringan irigasi Lahendong 1.03 . 1.03.01 . 24 . 74
640.147.000,00 0,00
640.147.000,00 0,00
pemeliharaan jaringan irigasi Ranombolay 1.03 . 1.03.01 . 24 . 75
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 879.710.000,00 0,00
879.710.000,00 0,00
pemeliharaan jaringan irigasi Talawaan Meras Atas 1.03 . 1.03.01 . 24 . 76
1.184.585.000,00 0,00
1.184.585.000,00 0,00
pemeliharaan jaringan irigasi Ranoyapo 1.03 . 1.03.01 . 24 . 77
779.440.000,00 0,00
779.440.000,00 0,00
pemeliharaan jaringan irigasi Lolak Pinogaluman dan Monanow 1.03 . 1.03.01 . 24 . 78
450.000.000,00 0,00
450.000.000,00 0,00
Perencanaan Sistem Informasi Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 79
2.024.699.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 1.424.699.000,00 600.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27
862.052.000,00 600.000.000,00
262.052.000,00 0,00
Pengembangan sistem distribusi air minum 1.03 . 1.03.01 . 27 . 06
162.647.000,00 0,00
162.647.000,00 0,00
Perencanaan Keg. Drainase 1.03 . 1.03.01 . 27 . 83
1.000.000.000,00 0,00
1.000.000.000,00 0,00
Rencana Induk SPAM Regional Bimantara 1.03 . 1.03.01 . 27 . 230
142.433.500,00
Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 142.433.500,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 30
142.433.500,00 0,00
142.433.500,00 0,00
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 09
2.087.299.800,00
Program Pengendalian Ruang 9.350.000,00 2.077.949.800,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 32
1.650.000.000,00 0,00
1.650.000.000,00 0,00
Penyusunan Kajian Bidang Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 32 . 03
437.299.800,00 0,00
427.949.800,00 9.350.000,00
Peningkatan Pemenuhan Standar Pelayanan (SPM) Bidang Penataan Ruang di Prov. Sulut dan Sosialisasi Perda RTRW Prov. Sulut
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04
27.682.932.325,00
Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 27.682.932.325,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 35
976.500.000,00 0,00
976.500.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Kotamobagu - Kaiya 1.03 . 1.03.01 . 35 . 01
209.650.000,00 0,00
209.650.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas AKD (Kotamobagu) 1.03 . 1.03.01 . 35 . 02
271.650.000,00 0,00
271.650.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Airmadidi - Kauditan 1.03 . 1.03.01 . 35 . 03
179.850.000,00 0,00
179.850.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Kauditan - Kema 1.03 . 1.03.01 . 35 . 04
1.265.400.000,00 0,00
1.265.400.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Tondano - Kawangkoan 1.03 . 1.03.01 . 35 . 05
521.600.000,00 0,00
521.600.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Ulu - Ondong 1.03 . 1.03.01 . 35 . 06
2.401.760.000,00 0,00
2.401.760.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Tamako - Enemawira 1.03 . 1.03.01 . 35 . 07
857.550.000,00 0,00
857.550.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Sukur - Likupang 1.03 . 1.03.01 . 35 . 08
1.249.200.000,00 0,00
1.249.200.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Ratahan - Amurang 1.03 . 1.03.01 . 35 . 09
1.149.450.000,00 0,00
1.149.450.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Modayag - Molobog 1.03 . 1.03.01 . 35 . 10
1.005.000.000,00 0,00
1.005.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Kema - Kombi - Toliang Oki 1.03 . 1.03.01 . 35 . 11
202.800.000,00 0,00
202.800.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Silian - Tombatu 1.03 . 1.03.01 . 35 . 12
560.550.000,00 0,00
560.550.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Manado - Tongkaina - Wori 1.03 . 1.03.01 . 35 . 13
1.764.900.000,00 0,00
1.764.900.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Esang - Rainis 1.03 . 1.03.01 . 35 . 14
664.500.000,00 0,00
664.500.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Tondano - Remboken - Kakas 1.03 . 1.03.01 . 35 . 15
902.100.000,00 0,00
902.100.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Tondano - Kembes - Manado 1.03 . 1.03.01 . 35 . 16
788.700.000,00 0,00
788.700.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Langowan - Ratahan - Belang (Tababo) 1.03 . 1.03.01 . 35 . 17
887.400.000,00 0,00
887.400.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Sonder - Tincep - Maruasey 1.03 . 1.03.01 . 35 . 18
753.600.000,00 0,00
753.600.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Tomohon - Tanawangko 1.03 . 1.03.01 . 35 . 19
1.413.900.000,00 0,00
1.413.900.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Tanawangko - Kumu - Popontolen 1.03 . 1.03.01 . 35 . 20
1.392.300.000,00 0,00
1.392.300.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Pinogaluman - Doloduo 1.03 . 1.03.01 . 35 . 21
278.400.000,00 0,00
278.400.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Pinogaluman - Labuan Uki 1.03 . 1.03.01 . 35 . 22
941.400.000,00 0,00
941.400.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Wasian - Simbel - Wailang 1.03 . 1.03.01 . 35 . 23
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 391.800.000,00 0,00
391.800.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Mapanget - Molas (Manado) 1.03 . 1.03.01 . 35 . 24
325.800.000,00 0,00
325.800.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Pierre Tendean (Manado) 1.03 . 1.03.01 . 35 . 25
316.200.000,00 0,00
316.200.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Tatelu - Pinilih - Klabat 1.03 . 1.03.01 . 35 . 26
335.100.000,00 0,00
335.100.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Karondoran - Apela - Danowudu 1.03 . 1.03.01 . 35 . 27
1.494.900.000,00 0,00
1.494.900.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Lingkar Pulau Lembeh 1.03 . 1.03.01 . 35 . 28
1.125.000.000,00 0,00
1.125.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Pontak - Kalait - Lobu 1.03 . 1.03.01 . 35 . 29
778.100.000,00 0,00
778.100.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Pontodon - Insil 1.03 . 1.03.01 . 35 . 30
954.900.000,00 0,00
954.900.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Matali - Torosik 1.03 . 1.03.01 . 35 . 31
275.600.000,00 0,00
275.600.000,00 0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Manado - Kombos - Sp3 Kairagi 1.03 . 1.03.01 . 35 . 32
1.047.372.325,00 0,00
1.047.372.325,00 0,00
Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 35 . 33
16.776.923.000,00
Perencanaan Pembangunan 911.506.000,00 12.983.597.000,00 2.881.820.000,00
1.06
16.776.923.000,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 911.506.000,00 12.983.597.000,00 2.881.820.000,00
1.06 . 1.06.01
1.536.755.250,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 188.580.000,00 1.348.175.250,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01
966.457.250,00 0,00
966.457.250,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
205.500.500,00 0,00
87.660.500,00 117.840.000,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
91.740.000,00 0,00
21.000.000,00 70.740.000,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 1.06 . 1.06.01 . 01 . 03
14.170.000,00 0,00
14.170.000,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 1.06 . 1.06.01 . 01 . 04
258.887.500,00 0,00
258.887.500,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06
3.231.810.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 349.990.000,00 2.881.820.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02
800.000.000,00 800.000.000,00
0,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05
614.120.000,00 614.120.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.06 . 1.06.01 . 02 . 08 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
43.526.000,00 0,00
43.526.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.06 . 1.06.01 . 02 . 23
260.464.000,00 0,00
260.464.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 26
1.455.000.000,00 1.455.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 42
94.250.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 94.250.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 03
92.250.000,00 0,00
92.250.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.06 . 1.06.01 . 03 . 02
2.000.000,00 0,00
2.000.000,00 0,00
Pengadaan pakaian kerja lapangan 1.06 . 1.06.01 . 03 . 03
50.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 50.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 05
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan 1.06 . 1.06.01 . 05 . 06
110.436.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 81.896.000,00 28.540.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06 5.880.000,00 0,00 3.450.000,00 2.430.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
8.508.000,00 0,00
3.900.000,00 4.608.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.06 . 1.06.01 . 06 . 02
9.598.000,00 0,00
5.440.000,00 4.158.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.06 . 1.06.01 . 06 . 04