• Tidak ada hasil yang ditemukan

KESEHATAN GIGI ANAK SEKOLAH DAN

Dalam dokumen ARSIP | DKK Balikpapan (Halaman 49-53)

Pada dasarnya Rencana Kinerja ( Performance Plan ) 2015 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan selama tahun 2015 Target

KESEHATAN GIGI ANAK SEKOLAH DAN

MASYARAKAT 103 Anak Sekolah Dasar dengan jumlah 7560 siswa

Input : Jumlah Dana Upaya Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan

350,000,000

Output : Terlaksananya penanganan kasus kesehatan gigi & mulut

80

Outcome : Kasus kesehatan gigi dan mulut tertangani dengan baik

80 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT 104 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai

Input : Jumlah Dana Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD Klandasan Ilir

2,227,043,605

Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat

90

Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

RENCANA KINERJA 2015

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN 2015 105 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai

Input : Jumlah Dana Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD Sepinggan Baru

2,597,943,164 Output : Pelayanan Kesehatan kepada

masyarakat

90

Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 90 106 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai

Input : Jumlah Dana Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD Mekar Sari

813,834,678 Output : Pelayanan Kesehatan kepada

masyarakat

90

Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 90 107 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai

Input : Jumlah Dana Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD Kariangau

400,245,143 Output : Pelayanan Kesehatan kepada

masyarakat

90

Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 90 108 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai

Input : Jumlah Dana Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD Karang Joang

1,431,701,700 Output : Pelayanan Kesehatan kepada

masyarakat

90

Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 90 109 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai

Input : Jumlah Dana Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD Baru Tengah

1,094,587,615 Output : Pelayanan Kesehatan kepada

masyarakat

90

Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 90 110 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai

Input : Jumlah Dana Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD Prapatan

527,309,566 Output : Pelayanan Kesehatan kepada

masyarakat

90

Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 90 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 111 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip

390,402,000 Output : Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

112 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru

371,286,000 Output : Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

RENCANA KINERJA 2015

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN 2015 113 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar Baru 239,772,000 Output : Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

114 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Manggar

456,156,000 Output : Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

115 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia 681,912,000 Output : Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

116 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai

496,746,000 Output : Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

117 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Telaga Sari

195,936,000 Output : Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

118 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo 234,978,400 Output : Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

119 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Karang Jati

183,318,000 Output : Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

RENCANA KINERJA 2015

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN 2015 120 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo 464,640,000 Output : Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

121 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar 779,328,000 Output : Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

122 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda 421,836,000 Output : Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

123 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak 627,222,000 Output : Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

124 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo 208,410,000 Output : Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

125 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Margasari

195,936,000 Output : Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

126 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Sidomulyo

121,032,000 Output : Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

RENCANA KINERJA 2015

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN 2015 127 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ulu

673,422,000 Output : Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

128 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir

602,574,000

Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

129 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu 139,920,000

Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

130 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir 321,690,000

Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

Secara rinci target kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2015 untuk

Dalam dokumen ARSIP | DKK Balikpapan (Halaman 49-53)

Dokumen terkait