Pada dasarnya Rencana Kinerja ( Performance Plan ) 2015 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan selama tahun 2015 Target
KESEHATAN GIGI ANAK SEKOLAH DAN
MASYARAKAT 103 Anak Sekolah Dasar dengan jumlah 7560 siswa
Input : Jumlah Dana Upaya Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan
350,000,000
Output : Terlaksananya penanganan kasus kesehatan gigi & mulut
80
Outcome : Kasus kesehatan gigi dan mulut tertangani dengan baik
80 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT 104 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai
Input : Jumlah Dana Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Klandasan Ilir
2,227,043,605
Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
90
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
RENCANA KINERJA 2015
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN 2015 105 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai
Input : Jumlah Dana Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Sepinggan Baru
2,597,943,164 Output : Pelayanan Kesehatan kepada
masyarakat
90
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 90 106 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai
Input : Jumlah Dana Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Mekar Sari
813,834,678 Output : Pelayanan Kesehatan kepada
masyarakat
90
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 90 107 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai
Input : Jumlah Dana Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Kariangau
400,245,143 Output : Pelayanan Kesehatan kepada
masyarakat
90
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 90 108 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai
Input : Jumlah Dana Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Karang Joang
1,431,701,700 Output : Pelayanan Kesehatan kepada
masyarakat
90
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 90 109 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai
Input : Jumlah Dana Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Baru Tengah
1,094,587,615 Output : Pelayanan Kesehatan kepada
masyarakat
90
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 90 110 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai
Input : Jumlah Dana Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Prapatan
527,309,566 Output : Pelayanan Kesehatan kepada
masyarakat
90
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 90 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 111 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip
390,402,000 Output : Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
112 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
371,286,000 Output : Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
RENCANA KINERJA 2015
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN 2015 113 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar Baru 239,772,000 Output : Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
114 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Manggar
456,156,000 Output : Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
115 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia 681,912,000 Output : Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
116 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai
496,746,000 Output : Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
117 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Telaga Sari
195,936,000 Output : Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
118 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo 234,978,400 Output : Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
119 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Karang Jati
183,318,000 Output : Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
RENCANA KINERJA 2015
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN 2015 120 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo 464,640,000 Output : Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
121 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar 779,328,000 Output : Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
122 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda 421,836,000 Output : Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
123 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak 627,222,000 Output : Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
124 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo 208,410,000 Output : Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
125 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Margasari
195,936,000 Output : Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
126 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Sidomulyo
121,032,000 Output : Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
RENCANA KINERJA 2015
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN 2015 127 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ulu
673,422,000 Output : Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
128 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir
602,574,000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
129 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu 139,920,000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
130 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir 321,690,000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90