• Tidak ada hasil yang ditemukan

ARSIP | DKK Balikpapan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "ARSIP | DKK Balikpapan"

Copied!
55
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA KINERJA 2015

KATA PENGANTAR

ebagai langkah nyata penerapan sistem manajemen sektor publik yang

antara lain adanya Rencana Stratejik, segenap jajaran dilingkungan Dinas

Kesehatan Kota Balikpapan berupaya untuk menyusun Rencana Kinerja Tahun

2015.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui

berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja tahun 2015 ditetapkan

rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada

tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja tahun 2015 Dinas

Kesehatan Kota Balikpapan juga dilakukan seiring dengan agenda penyusunan

dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen seluruh jajaran Dinas

Kesehatan Kota Balikpapan untuk mencapainya dalam tahun 2015.

Disamping itu, rencana kinerja yang berhasil kami susun ini akan dijadikan

parameter dan titik awal dalam melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja

sebagai salah satu elemen pertanggung jawaban kepada publik.

Besar harapan kami dengan komitmen kinerja (performance agreement)

yang dituangkan dalam rencana kinerja tahun 2015 Dinas Kesehatan Kota

Balikpapan, akan sangat bermanfaat bagi kepentingan penilaian pencapaian

kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2015.

Balikpapan, 02 Januari 2015

Kepala Dinas Kesehatan

Kota Balikpapan

Ballerina JPP

(2)

RENCANA KINERJA 2015

1.

PENDAHULUAN

enghadapi perubahan yang sedang dan akan terjadi akhir-akhir ini dimana

setiap organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan suatu

transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka diharapkan organisasi

publik dapat membuat suatu Rencana Stratejik (

Stratejik Plan

), Rencana Kinerja

(

Performance Plan

) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (

Performance

Accountability Report

) organisasi yang dapat mencerminkan transparansi dan

akuntabilitas tersebut.

Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebagai salah satu perangkat daerah

perlu melakukan reposisi (positioning) kearah perbaikan dan peningkatan kinerja

yang dilakukan secara terus menerus guna mendukung terwujudnya Kota

Balikpapan sebagai kota industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. Perbaikan dan

peningkatan kinerja tersebut tidak lepas dari upaya untuk melakukan penyediaan

prasarana kota yang mantap dan handal didukung dengan kualitas teknis yang

baik dan mengikuti perkembangan kota tanpa mengabaikan kelestarian

lingkungan. Sebagai langkah nyata pelaksanaan Rencana Strategis Dinas

Kesehatan Kota Balikpapan, maka perlu disusun sasaran-sasaran dan

kegiatan-kegiatan dengan target tertentu yang diformalkan dalam dokumen Rencana Kinerja

(Performance Plan).

Rencana Kinerja (

Performance Plan

) 2015 yang disusun ini merupakan

suatu dokumen baru yang terpisah dari dan merupakan uraian lebih lanjut dari

rencana stratejik. Rencana Kinerja merupakan uraian lebih rinci dari rencana

stratejik yang telah disusun sebelumnya.

Dengan adanya rencana kinerja yang tersusun dengan baik diharapkan

kinerja organisasi dapat terangkat dan lebih terfokus. Rencana kinerja ini terdiri dari

beberapa bab yang antara lain berisikan ringkasan dari rencana stratejik dan

uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik

dan strategi pencapaiannya.

Dinas Kesehatan Kota Balikpapan merupakan perangkat daerah pada

Pemerintah Kota Balikpapan yang mempunyai tugas pokok :

(3)

RENCANA KINERJA 2015

URAIAN TUGAS POKOK

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Kesehatan Kota

Balikpapan adalah :

1.

Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan rencana

strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota;

2.

Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang

kesehatan;

3.

Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis

Pelayanan Kesehatan;

4.

Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis

pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;

5.

Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis

Bina Kesehatan Masyarakat;

6.

Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis

Sumber Daya Kesehatan;

7.

Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

8.

Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Dinas;

9.

Pembinaan kelompok jabatan fungsional; danpelaksanaan tugas lain yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Kesehatan

Kota Balikpapan memiliki struktur sebagai berikut:

a.

Kepala Dinas.

b. Sekretariat membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan Program;

2. Sub Bagian Umum;

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan :

1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;

2. Seksi Kesehatan Khusus; dan

3. Seksi Kefarmasian.

d. Bidang Penanggulangan, Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

membawahkan :

1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;

2. Seksi Surveilans Wabah dan Bencana; dan

3. Seksi Penyehatan Lingkungan.

e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat membawahkan :

1. Seksi Promosi, Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat;

2. Seksi Kesehatan Keluarga; dan

(4)

RENCANA KINERJA 2015

f.

Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan

membawahkan:

1. Seksi Pengembangan Tenaga Dan Sarana;

2. Seksi Pembiayaan Kesehatan; dan

3. Seksi Regulasi, Mutu dan Akreditas.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Rencana stratejik menggambarkan tujuan jangka panjang, strategi-strategi,

sasaran tahunan dan indikator kinerja tujuan/sasaran. Dokumen tersebut

menyediakan dasar bagi usaha berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dari

organisasi, dan menyediakan kerangka untuk rencana kinerja dan anggaran

tahunan.

Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya bahwa rencana

stratejik merupakan dokumen umum dan jangka panjang, rencana kinerja

merupakan dokumen lebih lanjut yang lebih rinci dan terfokus. Rencana kinerja ini

memberikan gambaran apa yang ingin dicapai oleh organisasi dalam periode

tahunan yang bersangkutan.

Penyusunan rencana stratejik dan rencana kinerja tidak terlepas dari sistem

penganggaran dari unit organisasi yang bersangkutan. Kaitan dengan anggaran

tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan

serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam

sistem penganggaran. Sebagaimana diketahui anggaran suatu organisasi

dimungkinkan untuk diadakan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sehingga

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya juga harus disesuaikan

dengan perubahan anggaran tersebut.

2. RENCANA STRATEJIK

esuai tugas pokok dan fungsi, Dinas Kesehatan Kota Balikapan mempunyai

rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama

kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2011-2016 dengan memperhitungkan

potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana stratejik

Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta

cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini.

(5)

RENCANA KINERJA 2015

Pernyataan Visi

Kesehatan memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup,

kecerdasan dan produktifitas sumber daya manusia. Sejalan kebijakan

desentralisasi telah membawa dampak positif terhadap kemajuan Kota

Balikpapan, namun demikian kecenderungan positif tersebut juga diikuti

dengan kecenderungan yang menghawatirkan dimana terjadi berbagai hal

sebagai ekses pembangunan.

Berbagai kecenderungan terkait dengan sektor kesehatan, dimana

kecenderungan yang menghawatirkan diantaranya ancaman penyakit

menular, meningkatnya penyakit tidak menular termasuk penyalahgunaan

narkoba, permasalahan kesehatan lingkungan, ancaman penyakit dari

lingkungan kerja dan kesehatan sanitasi makanan yang kurang baik. Namun

demikian juga diikuti kecenderungan positif antara lain meningkatnya

anggaran

kesehatan

pemerintah

untuk

masyarakat

miskin

dan

penanggulangan masalah Millenium Development Goal’s, meningkatnya

peran masyarakat dan swasta, berkembangnya lembaga pelayanan

kesehatan swasta, meningkatnya gerakan mutu pelayanan kesehatan, sarana

pelayanan kesehatan, penelitian dan studi banding sektor kesehatan serta

pengembangan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Oleh karenanya sejalan dengan kecenderungan tersebut Dinas

Kesehatan Kota Balikpapan mengupayakan perubahan kearah perbaikan

sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Balikpapan

”Menata Kembali dan

Membangun Balikpapan dengan Good Governance dan Masyarakat Madani”

maka Dinas Kesehatan menetapkan Visi :

TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPERILAKU SEHAT, MANDIRI,

BERKEADILAN DAN BERKUALITAS

(6)

RENCANA KINERJA 2015

bermutu sesuai Standart Operating Prosedure (SOP) medis dan Standart

Pelayanan Minimal (SPM).

Pernyataan Misi

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan

tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Kesehatan Kota

Balikpapan. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut ditetapkanlah misi Dinas

Kesehatan Kota Balikpapan yang menggambarkan hal yang seharusnya

terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata

pada misi tersebut. Lebih jauh lagi, penyataan misi Dinas Kesehatan Kota

Balikpapan memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi organisasi,

siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi

kebutuhan tersebut atau dengan kata lain misi tersebut menjelaskan mengapa

organisasi ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Misi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerapan tatanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS) secara terpadu dan berkesinambungan.

2. Meningkatkan pemberdayaan ,dan kemandirian masyarakat termasuk

swasta dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bidang

kesehatan.

3. Meningkatkan upaya pembangunan kota yang berwawasan kesehatan

lingkungan.

4.

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk

seluruh masyarakat.

5.

Meningkatkan

ketersediaan

dan

pemerataan

sumberdaya

kesehatan.yang berkualitas.

Tujuan Stratejik

(7)

RENCANA KINERJA 2015

ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini juga akan memungkinkan Dinas

Kesehatan Kota Balikpapan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah

dicapai mengingat tujuan startejik dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan

stratejiknya, setiap tujuan stratejik yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja

(

performance indikator

) yang terukur.

Adapun tujuan stratejik dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan adalah

sebagai berikut:

Misi Tujuan

1 Meningkatkan penerapan tatanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara terpadu dan berkesinambungan

1 Meningkatkan peran serta masyarakat

,institusi pemerintah dan swasta dalam

Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

2 Meningkatkan peran pemerintah dalam

memfasilitasi PHBS

2 Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat termasuk swasta dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bidang kesehatan

3 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

dalam upaya promotif dan preventif

4 Meningkatkan kemandirian masyarakat

dalam pemeliharaan kesehatan untuk upaya

kuratif dan rehabilitatif

5 Meningkatkan peran tokoh masyarakat dalam

menyebarluaskan informasi kesehatan

6 Meningkatkan sumber daya manusia

kesehatan

3 Meningkatkan upaya pembangunan kota yang berwawasan kesehatan lingkungan

7 Meningkatkan sinergitas perencanaan

pembangunan kota yang berwawasan

kesehatan lingkungan

8 Meningkatkan peran pemerintah dalam

memfasilitasi sarana dan prasarana yang

berwawasan kesehatan lingkungan.bagi

masyarakat

9 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan

kesehatan lingkungan

10 Meningkatkan peran Pemerintah dan Swasta

dalam memfasilitasi sarana dan prasarana

yang berwawasan kesehatan lingkungan bagi

(8)

RENCANA KINERJA 2015

4 Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk seluruh masyarakat

11 Mengembangkan sistem jaminan kesehatan

daerah

12 Meningkatkan sarana prasarana kesehatan

yang terjangkau

13 Meningkatkan pelayanan kegawatdaruratan

kesehatan

14 Meningkatnya akses pelayanan dasar ke

masyarakat

15 Meningkatnya Program pengawasan Obat

dan Makanan

16 Meningkatkan sistem regulasi yang

menunjang peningkatan pelayanan kesehatan

yang berkualitas

5 Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan.yang berkualitas

17 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kesehatan

18 Meningkatkan fungsi regulasi bidang kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta

19 Mengembangkan sistem informasi kesehatan daerah.

20 Mengembangkan fleksibilitas sistem pengelolaan keuangan pada sarana kesehatan milik pemerintah

Sasaran dan Program 2015

Sasaran stratejik Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2015 merupakan

penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan

sesuatu yang akan dihasilkan dan dialokasikan dalam tahun 2015 melalui

serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana

Kinerja (

Performance Plan

). Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk

memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi

dalam kegiatan atau operasional organisasi untuk tahun 2015.

(9)

RENCANA KINERJA 2015

Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan

stratejik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan

telah dicapai diharapkan bahwa tujuan stratejik terkait juga telah dapat dicapai.

Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan

dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan,

program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran

yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program Dinas Kesehatan Kota

Balikpapan tahun 2015 dapat dijabarkan pada bagian berikut:

Tujuan 1 :

Meningkatkan peran serta masyarakat, institusi pemerintah dan swasta dalam

Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Sasaran Program

-Meningkatnya kelompok masyarakat non formal dalam ber PHBS, instansi pemerintah dan swasta yang ber PHBS;

 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

 Program Pengawasan Obat dan Makanan

 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

 Program Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat

-Meningkatnya institusi Kesehatan Pemerintah maupun Swasta ber PHBS

-Meningkatnya tempat-tempat kerja Pemerintah maupun Swasta ber PHBS

-Meningkatnya koordinasi lintas program/lintas sektor. Dunia usaha dan Organisasi kemasyarakatan

-Menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian karena Penyakit Tidak Menular (PTM) -Menurunnya angka kesakitan dan kematian karena penyakit menular

Meningkatnya pemahaman, kesadaran kemandirian masyarakat dalam deteksi dini dan upaya penanggulangan masalah gizi masyakakat Meningkatnya pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemandirian remaja dalam peningkatan keeshatan reproduksi

Meningkatnya pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemandirian lansia dalam pemeliharaan kesehatan

Tujuan 2 :

Meningkatkan peran pemerintah dalam memfasilitasi PHBS

Sasaran

Program

Meningkatnya fasilitas sanitasi dasar pemukiman

 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

 Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita Terealisasinya pengembangan Kawasan

Tanpa Rokok (KTR)

(10)

RENCANA KINERJA 2015

Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan

Meningkatnya peran pemerintah dalam memasilitasi PHBS

Tujuan 3 :

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya promotif dan preventif

Sasaran

Program

-Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri.

 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatkan kemampuan masyarakat

untuk hidup sehat secara mandiri.

Tujuan 4 :

Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan untuk

upaya kuratif dan rehabilitatif

Sasaran

Program

-Meningkatnya pengetahuan masyarakat secara mandiri terhadap kesehatan baik pencegahan dan penaggulangannya

 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

 Program Upaya Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

-Meningkatkan peran masyarakat dalam memnfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan -Meningkatnya peran Posyandu dalam penanganan dini kesehatan

-Meningkatnya kemampuan kader dalam upaya preventif, promotif kesehatan berbasis masyarakat

-Terbentuknya Forum PHBS dari Tingkat Kota sampai Tingkat Kecamatan

-Meningkatnya Kelurahan Siaga

-Meningkatnya pelayanan kesehatan jiwa/Napza, kesehatan olah raga, kesehatan kerja, Haji

-Meningkatnya peran tokoh masyarakat untuk menyebarluaskan informasi kesehatan -Terpenuhinya SDM kesehatan yang

terampil dalam penanganan kegawatdaruratan Ibu dan anak

Tujuan 5 :

Meningkatkan

Sinergitas

Perencanaan

Pembangunan

Kota

yang

Berwawasan Kesehatan Lingkungan

Sasaran

Program

-Terlibatnya sektor kesehatan Lingkungan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Kota

(11)

RENCANA KINERJA 2015

Tujuan 6 :

Meningkatkan peran pemerintah dalam ,memfasilitasi sarana dan prasarana

yang berwawasan kesehatan lingkungan bagi masyarakat

Sasaran

Program

Terlibatnya sektor kesling dalam fasilitas sarana dan prasarana pemukiman serta Fasum dan Fasos Kota

 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Tujuan 7 :

Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan

Sasaran

Program

-Terlibatnya sektor kesling dalam

penyusunan perencanaan pembangunan kota

 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

-Terlibatnya pemerintah dan Swasta dalam memasilitasi sarana dan prasarana -Pembinaan Pengobatan Tradisional -Pelaksanaan K3 di RS

Tujuan 8 :

Mengembangkan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah

Sasaran

Program

-Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki jaminan Kesehatan menuju UC

 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Tujuan 9 :

Meningkatkan Sarana Prasarana Kesehatan yang Terjangkau

Sasaran

Program

Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi Standart Minimal

 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

 Program Pengadaan Tanah Puskesmas Karang Jati dan Karang Rejo

Tujuan 10 :

Meningkatkan Pelayanan Kegawatdaruratan Kesehatan

Sasaran

Program

Meningkatnya Pelayanan Kegawatan Daruratan Pre Hospital

 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

 Program Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat

 Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita Meningkatnya pengawasan, pemantauan

mutu obat dan makanan

-Penyusunan standar pelayanan kesehatan

(12)

RENCANA KINERJA 2015

-Meningkatkan advokasi untuk penerapan jam kerja bagi ibu menyusui

Tujuan 11 :

Meningkatkan Kuantitas Sumber Daya Kesehatan yang Berkualitas

Sasaran

Program

Terpenuhinya jenis tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi

 Program Upaya Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Tujuan 12 :

Meningkatkan Fungsi Regulasi Bidang Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan

Milik Pemerintah dan Swasta

Sasaran

Program

Terpenuhinya fasilitas kesehatan dengan ijin yang sesuai dengan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan

 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tujuan 13 :

Mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan Daerah.

Sasaran

Program

-Terdeteksinya kasus penyakit potensial KLB dan penyakit tidak menular

 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

-Terdeteksinya kasus penyakit potensial KLB dan penyakit tidak menular

Tujuan 14 :

Mengembangkan Fleksibilitas Sistem Pengelolaan Keuangan pada Sarana

Kesehatan Milik Pemerintah

Sasaran

Program

-Puskesmas, IFK dan Laboratorium Kesehatan Daerah

 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

(13)

RENCANA KINERJA 2015

merupakan aspek operasional dari suatu rencana stratejik yang berturut-turut

diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Ikhtisar jumlah sasaran, program dan kegiatan pada masing-masing tujuan

stratejik Dinas Kesehatan Kota Balikpapan untuk periode 2015 dapat dilihat pada

tabel berikut :

NOMOR PROGRAM DAN KEGIATAN

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

8 Penyediaan Makanan dan Minuman

9 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah

10 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

11 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

13 Pengadaan peralatan gedung kantor

14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

16 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

17 Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam rangka meningkatkan kesehatan

masyarakat

IV PROGRAM PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

18 Verifikasi Bantuan Hibah

V PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

19 Pengadaan Perbekalan Kesehatan termasuk obat daftar esensial

20 Pengadaan Peralatan Kesehatan

(14)

RENCANA KINERJA 2015

VI PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

22 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

23 Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja

24 Operasional Puskesmas 24 Jam

25 Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji

26 Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA

27 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip

28 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru

29 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Manggar Baru

30 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar

31 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru

32 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai

33 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia

34 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir

35 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan

36 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari

37 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir

38 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Mekar Sari

39 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu

40 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati

41 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo

42 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda

43 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak

44 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar

45 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang Joang

46 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margomulyo

47 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir

48 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo

49 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah

50 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Marga Sari

51 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Ulu

52 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Kariangau

53 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo

54 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium dan Radiologi

55 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD IFK

56 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

(15)

RENCANA KINERJA 2015

58 Peningkatan Gizi Masyarakat

59 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

60 Pembayaran Klaim Visum Polres

VII PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

61 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

VIII PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

62 Penunjang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

63 Peningkatan Peran Serta Masyarakat

IX PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

64 Penyehatan Lingkungan

65 Peningkatan Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR)

X PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

66 Peningkatan Imunisasi

67 Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS,HIV Aids

68 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TB, ISPA, Kecacingan dan Diare dan Kusta)

69 Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

70 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana

71 Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis

XI PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

72 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Daerah

73 Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan

XII PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

74 Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Mata Untuk Masyarakat

75 Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PBI)

XIII PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA

76 Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana Dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya

77 Pembagunan Puskesmas (Gunung Samarinda, Baru Tengah, dan Graha Indah)

78 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

(16)

RENCANA KINERJA 2015

79 Manajemen Desentralisasi Kesehatan

80 Monitoring dan Evaluasi Program PPK-BLUD

81 Pemantapan Koordinasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

82 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Teritip

83 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Lamaru

84 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Manggar Baru

85 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Manggar

86 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru

87 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Damai

88 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Bahagia

89 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir

90 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Prapatan

91 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Telaga Sari

92 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ilir

93 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Mekar Sari

94 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ulu

95 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Jati

96 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Rejo

97 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Samarinda

98 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Muara Rapak

99 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Batu Ampar

100 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Karang Joang

101 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Margomulyo

102 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Ilir

103 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sidomulyo

104 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Tengah

105 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Marga Sari

106 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Baru Ulu

107 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Kariangau

108 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sumber Rejo

XV PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA

109 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

XVI PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK

(17)

RENCANA KINERJA 2015

111 Operasional Kasus KDRT, KTP, KTA dan Trafficking di Puskesmas

XVII PROGRAM UPAYA PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN

112 Pengelolaan dan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan

113 Bimbingan Teknik Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan

114 Peningkatan Kualitas tenaga Pelayanan Kesehatan melalui Pengiriman Program Pelatihan

115 Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Puskesmas BLUD

116 Akreditasi Tenaga Fungsional Kesehatan

XVIII PROGRAM KESEHATAN GIGI ANAK SEKOLAH DAN MASYARAKAT

117 Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan

XIX PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

118 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir

119 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggan Baru

120 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari

121 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau

122 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang

123 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah

124 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan

XX PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

125 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip

126 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru

127 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar Baru

128 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar

129 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia

130 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai

131 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari

132 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo

133 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati

134 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo

135 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar

136 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda

137 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak

(18)

RENCANA KINERJA 2015

139 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Marga Sari

140 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo

141 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ulu

142 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir

143 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu

144 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir

XXI PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN,PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

145 Pengadaan Tanah Puskesmas Karang Jati dan Karang Rejo

3. RENCANA KINERJA 2015

a. Alur Logika Penyusunan Rencana Kinerja

lur logika penyusunan rencana kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

adalah sebagai berikut :

A

LPJ

Perencanaan Stratejik Perencanaan

Kinerja

Pengukuran Kinerja Pelaporan

Kinerja

RKA

DPA

LAPKEU

LPA, NPA,LAK, NERACA

LAKIP PEMDA

A K T U A L I S A S I

KETERKAITAN DAN KESELARASAN KOMPONEN SAKIP DAN KOMPONEN PBK

RPJMD KUA PPAS/PPA

RAPBD APBD

RENSTRA SKPD

RENJA RKPD

RENJA SKPD

LAKIP SKPD

(19)

RENCANA KINERJA 2015

b. Rencana Kinerja Tahun 2015 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

ntuk tahun 2015, implementasi Rencana Stratejik 2011-2016 mencakup

pelaksanaan 145

(Seratus Empat Puluh Lima)

kegiatan yang akan

dilaksanakan tahun berjalan kegiatan dalam 21 (Dua Puluh Satu) program untuk

mendukung 3 (tiga) sasaran stratejik. Untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan

anggaran sebesar

Rp.163.998.856.921,- yang berasal dari Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.68.238.774.000,- Belanja Langsung sebesar Rp. 95.760.082.921,-

Ikhtisar kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015 dapat dijabarkan

dalam tabel berikut ini:

SASARAN

STRATEGIK PROGRAM KEGIATAN

TUJUAN STRATEGIK 1 :

Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

1. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

2. PENINGKATAN KESELAMATAN IBU 1. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

MELAHIRKAN DAN ANAK 2. Operasional Kasus KDRT, KTP, dan Trafficking

di Puskesmas

3. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 1. Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam rangka DAYA APARATUR Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

4. OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1. Pengadaan Peralatan Kesehatan

2. Pengadaan Perbekalan Kesehatan termasuk

obat daftar essensial

5. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN 1. Peningkatan Imunisasi

PENYAKIT MENULAR 2. Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS

HIV AIDS

3. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular (TB, ISPA, Kecacingan dan Diare dan Kusta)

4. Surveilance Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah 5. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan

Bencana

6. Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue

(DBD) dan Zoonosis

7. PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 1. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

(20)

RENCANA KINERJA 2015

8. KESEHATAN GIGI ANAK SEKOLAH DAN MASYARAKAT

1. Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan

9 . KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP, 1. Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga

KELEMBAGAAN DAN KESEHATAN (TOGA)

10 . PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir

2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggan Baru

3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari

4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau

5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang

6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah

7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan

11 . PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN

1. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip

2. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru

3. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar Baru

4. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar

5. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia

6. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai

7. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari

8. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo

9. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati

10. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo

11. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar

12. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda

13. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak

14. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo

15. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo

(21)

RENCANA KINERJA 2015

17. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir

18. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ulu

19. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas GSU

20. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas GSI

TUJUAN STRATEGIK 2 :

Meningkatkan Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan

1. PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA 1. Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan Prasarana

DAN PRASARANA PUSKESMAS/ Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya PUSKESMAS PEMBANTU DAN 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

JARINGANNYA 3. Pembangunan Puskesmas (Gunung Samarinda, Baru Tengah dan Graha Indah)

2. PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 1. Penyehatan Lingkungan

2. Peningkatan Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR)

3. PROMOSI KESEHATAN DAN 1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2. Penunjang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

4. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah

Kesehatan

2. Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA 3. Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja

4. Operasional Puskesmas 24 Jam

5. Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji

6. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip

7. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Lamaru

8. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Manggar Baru

9. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Manggar

10. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru

11. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Damai

12. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia

13. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir

14. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Prapatan

(22)

RENCANA KINERJA 2015

16. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung Sari Ilir

17. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan Mekar Sari

18. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung Sari Ulu

19. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Karang Jati

20. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Karang Rejo

21. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung Samarinda

22. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak

22. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar

23. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang Joang

24. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo

25. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir

26. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo

27. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah

28. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Marga Sari

29. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Ulu

30. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Kariangau

31. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo

32. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium dan Radiologi

33. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

UPTD IFK

34. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

35. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Tidak Menular

36. Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)

(23)

RENCANA KINERJA 2015

5. UPAYA PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN

1. Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan

2. Akreditasi Tenaga Fungsional Kesehatan

3. Bimbingan Teknis Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan

4. Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Puskesmas BLUD

5. Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan

6. KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN 1. Manajemen Desentralisasi Kesehatan

2. Monitoring dan Evaluasi Program PPK-BLUD 3. Pemantapan Koordinasi BPJS

4. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Teritip

5. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Lamaru

6. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Manggar Baru

7. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Manggar

8. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru

9. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Damai

10. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Bahagia

11. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir

12. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Prapatan

13. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Telaga Sari

14. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ilir

15. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Mekar Sari

16. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ulu

17. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Jati

18. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Rejo

19. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Samarinda

20. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Muara Rapak

21. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Batu Ampar

22. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Karang Joang

(24)

RENCANA KINERJA 2015

24. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Ilir

25. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sidomulyo

26. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Tengah

27. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Marga Sari

28. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Baru Ulu

29. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Kariangau

30. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sumber Rejo

7. STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 1. Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Daerah

2. Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan

TUJUAN STRATEGIK 3:

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

1. PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

1. Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Mata untuk Masyarakat

2. Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat

Miskin (PBI)

Pada dasarnya Rencana Kinerja (

Performance Plan

) 2015 menguraikan target kinerja

yang hendak dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan selama tahun 2015. Target

kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 2015 dari semua

indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target

kinerja pada tingkat sasaran stratejik akan dijadikan

benchmark

dalam mengukur

keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Target kinerja untuk

tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja 2015 untuk tujuan pengukuran

efisiensi dan efektifitas kegiatan.

(25)

RENCANA KINERJA 2015

Ikhtisar target kinerja untuk masing-masing sasaran stratejik yang hendak

dicapai dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut :

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN pelayanan di 27 Puskesmas dan update pengetahuan tenaga medis dan paramedis dipuskesmas dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian, pelayanan kesehatan dasar dan

peningkatan mutu pelayanan

90

Outcome : Meningkatnya kemampuan SDM kesehatan dalam pelayanan obat yang rasional, tepat obat, tepat diagnosa dan monitoring hasil efek samping obat serta peningkatan kinerja pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90 peralatan kesehatan di

Puskesmas, Pustu dan Labkesda

90 obat daftar esensial

7,000,000,000

Output : Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan, spuit, reagen untuk masyarakat (kader, usila penderita TBC dan gizi buruk, pengobatan massal dll)

90

Outcome : Tersedianya kebutuhan obat-obatan, spuit, reagen untuk masyarakat (kader, usila penderita TBC dan gizi buruk, pengobatan massal, dll)

(26)

RENCANA KINERJA 2015

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN Output : Terlaksananya pelaksanaan

kegiatan P3K dan AGDT 118 dalam penanggulangan kegawat daruratan di Kota Balikpapan

90

Outcome : Terjaga dan terlindunginya kesehatan masyarakat atau masyarakat atau masyarakat mendapatkan akses pertolongan gawat darurat prehospital sesegera mungkin

ketergantungan NAPZA di Kota Balikpapan

90

6 Tenaga Kerja Non Formal

Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja

344,600,000

Output : Terlaksananya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja non formal Puskesmas 24 Jam

5,686,471,500

Output : Operasional Puskesmas 24 Jam dapat terlaksana dengan baik

95

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 7 Puskesmas 24 Jam

95

8 Masyarakat, Kader PTM, Petugas PTM

Input : Jumlah Dana Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

498,720,000

Output : Terlaksananya pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit tidak menular di masyarakat

90

Outcome : Angka kesakitan penyakit tidak menular rendah

(27)

RENCANA KINERJA 2015

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN

ANGGARAN 2015

9 Dokter, Bidan dan Petugas Gizi di Puskesmas & Rumah Sakit se Kota Balikpapan

Input : Jumlah Dana Peningkatan Gizi Masyarakat

1,758,000,000

Output : Terlaksananya kegiatan PSG, pelatihan penanganan kasus gizi buruk, lomba capaian kunjungan balita di posyandu, pengadaan dacin dan food model,

tersedianya ruangan menyusui di puskesmas, terlaksananya survey cepat KEK dan anemia gizi pada siswi SMU dan terlaksananya pemberian PMT bumil

Outcome : Meningkatnya cakupan D/S, meningkatnya cakupan ASI ekslusif, tersedianya data KEK dan anemia gizi pada siswi SMU dan cakupan Fe pada bumil, meningkatnya status gizi masyarakat di Kota Balikpapan

10 Input : Jumlah Dana Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)

100,000,000

Output : Terlaksananya lomba

pemantapan hasil Taman Obat Keluarga

100

Outcome : Tersedianya produk unggulan hasil TOGA dan terpilihnya pemenang lomba pemanfaatan hasil TOGA

100

11 Masyarakat, Sekolah, di Puskesmas Teritip

281,156,000 Output : Operasional di Puskesmas,

Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

12 Masyarakat, Sekolah, di Puskesmas Lamaru

195,196,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

(28)

RENCANA KINERJA 2015

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN

ANGGARAN 2015

13 Masyarakat, Sekolah, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

14 Masyarakat, Sekolah, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

15 Masyarakat, Sekolah, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

16 Masyarakat, Sekolah, di Puskesmas Damai

316,664,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

17 Masyarakat, Sekolah, di Puskesmas Gunung Bahagia

260,744,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

(29)

RENCANA KINERJA 2015

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN

ANGGARAN 2015

18 Masyarakat, Sekolah, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

19 Masyarakat, Sekolah, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

20 Masyarakat, Sekolah, di Puskesmas Telaga Sari

240,450,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

21 Masyarakat, Sekolah, di Puskesmas Gunung Sari Ilir

209,490,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

22 Masyarakat, Sekolah, di Puskesmas Mekar Sari

292,211,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

(30)

RENCANA KINERJA 2015

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN

ANGGARAN 2015

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

23 Masyarakat, Sekolah, di Puskesmas Gunung Sari Ulu

175,716,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

24 Masyarakat, Sekolah, di Puskesmas Karang Jati

175,716,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

25 Masyarakat, Sekolah, di Puskesmas Karang Rejo

224,970,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

26 Masyarakat, Sekolah, di Puskesmas Gunung Samarinda

240,450,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

27 Masyarakat, Sekolah, di Puskesmas Muara Rapak

255,930,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

(31)

RENCANA KINERJA 2015

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN

ANGGARAN 2015

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

28 Masyarakat, Sekolah, di Puskesmas Batu Ampar

335,704,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

29 Masyarakat, Sekolah, di Puskesmas Karang Joang

442,226,250

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

30 Masyarakat, Sekolah, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

31 Masyarakat, Sekolah, di Puskesmas Baru Ilir

240,450,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

(32)

RENCANA KINERJA 2015

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN

ANGGARAN 2015

32 Masyarakat, Sekolah, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

33 Masyarakat, Sekolah, di Puskesmas Baru Tengah

197,192,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

34 Masyarakat, Sekolah, di Puskesmas Marga Sari

210,676,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

35 Masyarakat, Sekolah, di Puskesmas Baru Ulu

407,172,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

36 Masyarakat, Sekolah, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

(33)

RENCANA KINERJA 2015

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN

ANGGARAN 2015

37 Masyarakat, Sekolah, di Puskesmas Sumber Rejo

164,236,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

38 Masyarakat, Sekolah, di UPTD Laboratorium dan Radiologi

805,920,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

39 Masyarakat, Sekolah, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

Output : Terlaksananya pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji

98 Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya serta pemberdayaan masyarakat/konsumen di bidang obat dan makanan

423,100,000

Output : Terlaksananya pengawasan makanan dan obat-obatan yang beredar di Kota Balikpapan dan Soisalisasi pemberdayaan masyarakat/konsumen dibidang obat dan makanan

80

Outcome : Masyarakat mendapatkan makanan, minuman dan obat-obatan yang bermutu

(34)

RENCANA KINERJA 2015

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN

knowledge, kinestetik dan auditorik melalui lomba-lomba, terlaksananya rapat,

pembinaan, bimtek, pendapingan, penyediaan sarana UKS teknis, penyediaan media informasi UKS dan pengadaan/cetak KMS, pengadaan mobil operasional promosi kesehatan

100

Outcome : Terwujudnya kemampuan knowledge, kinestetik dan auditorik melalui uji

kemampuan dan meningkatnya sekolah sehat dengan predikat pratama, madya, purnama sampai mandiri

100

43 Masyarakat dan Kader Saka Bakti Husada bimtek, lomba, pertemuan, penyediaan media informasi PHBS (banner, backdrop, spanduk, leaflet, poster, dll)

100

Outcome : Terlaksananya rapat-rapat, replikasi, pendampingan, bimtek, lomba, pertemuan, penyediaan media informasi PHBS (banner, backdrop, spanduk, leaflet, poster, dll)

100

PROGRAM

PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

44 Masyarakat Umum di Lingkungan TTU, TP2, TPM, pengusaha TTU & TPM dan Petani

Input : Jumlah Dana Penyehatan Lingkungan

652,350,000

Output : Terpantaunya kualitas TTU, TPM dan TP2, air bersih dan air minum, terputusnya mata rantai penularan penyakit berbasis lingkungan

(35)

RENCANA KINERJA 2015

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN

ANGGARAN 2015

Outcome : Menurunnya angka kesakitan, kematian yang disebabkan oleh penyakit berbasis lingkungan

85

45 Masyarakat Umum, TTU, Sehat Tanpa Rokok (KSTR)

556,598,000

Output : Terpantaunya KTR,tersedianya data KTR dan terputusnya mata rantai penularan penyakit degeneratif akibat mengkonsumsi rokok

60

Outcome : Meningkatnya KTR dan tatanan kota sehat pada wilayah kelurahan dan kecamatan

60 Chain IFK, bayi usia 0-11 bulan, murid SD kelas 1,2,3

Input : Jumlah Dana Peningkatan Imunisasi 300,000,000 Output : Bayi, Anak sekolah, WUS kebal

terhadap penyakit PD3I

100

Outcome : Menurunnya angka kesakitan, kematian bayi, anak dan ibu

100

47 Kelompok Resti (Lokalisasi, Panti Pijat, Lapas dan Rutan, Tenaga

HIV pada resti ODHA yang ditemukan dan diberi ARV

Outcome : Meningkatnya cakupan penemuan kasus HIV secara aktif, meningkatnya kesadaran resti untuk dikonseling dan testing, dan peningkatan SDM serta respon petugas terhadap resiko penularan serta

peningkatan daya tahan tubuh ODHA

60

48 Input : Jumlah Dana Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC, ISPA, Kecacingan, Diare dan Kusta

997,200,000

Output : Tervalidasinya data penyakit kusta, ISPA, Diare, Kecacingan dan TB, terpantaunya

pelaksanaan program dan terputusnya mata rantai penularan penyakit

(36)

RENCANA KINERJA 2015

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN

ANGGARAN 2015

Outcome : Meningkatanya cakupan penemuan kasus baru, meningkatnya angka

kesembuhan TB, peningkatan SDM petugas dan masyarakat serta mutu laboratorium TB sesuai standart

50

49 Kasus KLB, Data Penyakit dan

Pelacakan KLB ≤

24 Jam

Input : Jumlah Dana Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

400,000,000 Output : Terpantaunya kejadian KLB 80

Outcome : Respon cepat terhadap kejadian KLB

80

50 Masyarakat Kota Balikpapan

Input : Jumlah Dana Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana

450,000,000 Output : Terputusnya mata rantai

penularan KLB

80

Outcome : Attack Rate KLB 80

51 Masyarakat & Kader Jumantik

Input : Jumlah Dana Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis

1,988,790,000

Output : Terlaksananya kegiatan fogging focus, PSN DBD, pertemuan, lomba kader jumantik, kelurahan bebas jentik dan pengadaan larvasida,

terlaksananya kegiatan GERTAK DBD, termonitornya kasus rabies dan malaria

90

Outcome : Terputusnya mata rantai penularan penyakit dan meningkatnya angka bebas jentik

90

PROGRAM

STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

52 Dinas Kesehatan dan UPTD

Input : Jumlah Dana Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Daerah

300,500,000

Output : Terlaksananya pengembangan sistem informasi kesehatan daerah

90

Outcome : Tersedianya perencanaan pembangunan bidang kesehatan yang terukur

Gambar

tabel berikut :

Referensi

Dokumen terkait

[r]

[r]

Sanggahan paling lambat tanggal 9 September 2017 jam 14:00 WIB telah diterima oleh Kelompok Kerja 21.17 ULP paket pekerjaan tersebut diatas pada Unit Layanan

[r]

[r]

Sanggahan paling lambat tanggal 12 September 2017 telah diterima oleh Kelompok Kerja 20.17 ULP paket pekerjaan tersebut diatas pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten

The Publisher assumes no responsibility for errors, omissions, or damages, caused by the use of these programs or from the use of the information contained herein.�...

Pokja 20.17 Unit Layanan Pengadaan