• Tidak ada hasil yang ditemukan

KEUANGAN DAN ASET

Dalam dokumen TAHUN ANGGARAN (Halaman 29-47)

14.353.835.600,00

1.20.11.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.140.000,00 2.794.424.100,00 7.800.000,00 2.828.364.100,00 1.20.11.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 25.488.000,00

dan Listrik

25.488.000,00

1.20.11.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.475.000,00 588.360.900,00 - 592.835.900,00 1.20.11.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.665.000,00 691.118.700,00 - 698.783.700,00 1.20.11.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 800.000,00 38.403.500,00 - 39.203.500,00 1.20.11.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman 600.000,00 333.522.000,00 - 334.122.000,00

1.20.11.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 12.000.000,00 - 1.103.245.000,00 Luar Daerah

1.091.245.000,00

1.20.11.001.020. Penyediaan Sarana Informasi 600.000,00 26.286.000,00 7.800.000,00 34.686.000,00 1.20.11.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.780.000,00 402.936.500,00 667.643.500,00 1.072.360.000,00 1.20.11.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 600.000,00 126.600.000,00 - 127.200.000,00 1.20.11.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - 208.932.500,00 485.269.000,00

Gedung Kantor

276.336.500,00

1.20.11.002.091. Pengadaan Barang Inventaris Kantor 1.180.000,00 - 458.711.000,00 459.891.000,00

1.20.11.005. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 267.490.000,00 635.736.000,00 - 903.226.000,00

1.20.11.005.029 Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan OPD 85.025.000,00 155.286.000,00 - 240.311.000,00 1.20.11.005.030. Bimbingan Teknis Admin SIPKD dan Operator 102.175.000,00 - 280.975.000,00

SIPKD OPD

178.800.000,00

1.20.11.005.031. Bimbingan Teknis Pengelolaan Aplikasi Modul 40.345.000,00 - 245.000.000,00 Aset SIPKD

204.655.000,00

1.20.11.005.032. Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja 39.945.000,00 - 136.940.000,00 dan Anggaran (RKA)

96.995.000,00

1.20.11.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 54.192.000,00 - 74.411.000,00

Kinerja dan Keuangan

20.219.000,00

1.20.11.006.002. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 54.192.000,00 20.219.000,00 - 74.411.000,00

1.20.11.035. Pengembangan Sistem Pelayanan dan 213.081.000,00 203.502.000,00 1.224.000.000,00

Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

807.417.000,00

1.20.11.035.002. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem 185.621.000,00 119.987.000,00 640.000.000,00 Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

334.392.000,00

1.20.11.035.003. Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen PAD 20.060.000,00 - 84.000.000,00 (SIMPAD)

63.940.000,00

1.20.11.035.004. Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen 925.000,00 - 50.000.000,00 PAD (SIMPAD)

49.075.000,00

1.20.11.035.005. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB 6.475.000,00 83.515.000,00 450.000.000,00 dan BPHTB

360.010.000,00

1.20.11.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 12.670.000,00 11.567.000,00 - 24.237.000,00

1.20.11.041.004. Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja 12.670.000,00 11.567.000,00 - 24.237.000,00

1.20.11.045. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan 524.434.000,00 - 1.158.060.000,00

Daerah

633.626.000,00

1.20.11.045.003. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 29.765.000,00 - 90.000.000,00 Kota Depok

60.235.000,00

1.20.11.045.004. Pengelolaan Akuntansi Keuangan Kota Depok 68.076.000,00 26.924.000,00 - 95.000.000,00 1.20.11.045.005. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 112.153.000,00 - 355.000.000,00

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

242.847.000,00

1.20.11.045.006. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 92.370.000,00 - 288.060.000,00 tentang APBD, Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD

195.690.000,00

1.20.11.045.007. Penelitian RKA OPD dan Perubahannya 122.440.000,00 2.560.000,00 - 125.000.000,00 1.20.11.045.008. Penelitian DPA OPD dan Perubahannya 39.600.000,00 5.400.000,00 - 45.000.000,00 1.20.11.045.009. Penyusunan KUA/PPAS 2014 dan Perubahan 60.030.000,00 - 160.000.000,00

KUA/PPAS 2013

99.970.000,00

1.20.11.046. Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 220.585.000,00 154.997.000,00 - 375.582.000,00

1.20.11.046.005. Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Teknis PBB 20.520.000,00 - 40.000.000,00 dan BPHTB

19.480.000,00

1.20.11.046.006. Penyusunan Sisdur dan Kebijakan Akuntansi 200.065.000,00 - 335.582.000,00 Berbasis Akrual

135.517.000,00

1.20.11.090. Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli 541.594.000,00 217.200.000,00 9.184.578.000,00

Daerah (PAD)

8.425.784.000,00

1.20.11.090.001. Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah 27.104.000,00 162.614.000,00 - 189.718.000,00 1.20.11.090.002. Gebyar Pajak dan Pemberian Penghargaan Pajak 51.380.000,00 217.200.000,00 400.000.000,00

Daerah

1.20.11.090.003. Sosialisasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB 4.150.000,00 150.090.000,00 - 154.240.000,00 1.20.11.090.004. Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB 181.485.000,00 318.515.000,00 - 500.000.000,00 1.20.11.090.005. Pendataan, Perekaman, Pemetaan Obyek PBB 243.700.000,00 7.596.920.000,00 - 7.840.620.000,00 1.20.11.090.006. Penyelesaian Piutang Peralihan PBB 33.775.000,00 66.225.000,00 - 100.000.000,00

1.20.11.091. Peningkatan Penerimaan Daerah Selain PAD 14.690.000,00 13.700.000,00 - 28.390.000,00

1.20.11.091.001. Pengelolaan Administrasi Penerimaan dan Kas 14.690.000,00 - 28.390.000,00 Daerah

13.700.000,00

1.20.11.094. Pengamanan dan Pendayagunaan Aset 184.171.000,00 61.750.000,00 699.350.000,00

Daerah

453.429.000,00

1.20.11.094.001. Fasilitasi Pemanfaatan Aset Daerah 4.905.000,00 59.045.000,00 - 63.950.000,00 1.20.11.094.002. Fasilitasi Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas 37.485.000,00 - 71.609.000,00

Perumahan

34.124.000,00

1.20.11.094.003. Pemeliharaan Inventaris Barang Daerah 4.550.000,00 159.997.000,00 - 164.547.000,00 1.20.11.094.004. Sertifikasi Aset tanah 53.375.000,00 144.875.000,00 61.750.000,00 260.000.000,00 1.20.11.094.005. Pengelolaan Barang Daerah 22.875.000,00 51.541.000,00 - 74.416.000,00 1.20.11.094.006. Pengawasan dan Pengamanan Barang Daerah 60.981.000,00 3.847.000,00 - 64.828.000,00

1.20.12. KECAMATAN BEJI 704.420.000,00 1.631.150.000,00 65.270.000,00 2.400.840.000,00

1.20.12.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 228.330.000,00 885.198.000,00 - 1.113.528.000,00

1.20.12.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 329.616.000,00 dan Listrik

329.616.000,00

1.20.12.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 228.330.000,00 - 228.330.000,00 Kantor

-

1.20.12.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 127.771.000,00 - 127.771.000,00 1.20.12.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 75.525.000,00 - 75.525.000,00 1.20.12.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 11.160.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

11.160.000,00

1.20.12.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 24.744.000,00 - 24.744.000,00 1.20.12.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 173.402.000,00 - 173.402.000,00 1.20.12.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 116.160.000,00

Luar Daerah

116.160.000,00

1.20.12.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 26.820.000,00 - 26.820.000,00 1.20.12.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.000.000,00 76.112.000,00 65.270.000,00 153.382.000,00 1.20.12.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 11.250.000,00 15.699.000,00 - 26.949.000,00 1.20.12.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 37.776.000,00 - 37.776.000,00 1.20.12.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 16.547.000,00

Gedung Kantor

16.547.000,00

1.20.12.002.047. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 750.000,00 140.000,00 45.830.000,00 46.720.000,00 1.20.12.002.049. Pengadaan Pakaian Olahraga - 5.950.000,00 - 5.950.000,00 1.20.12.002.080. Pengadaan Meubelair - - 9.800.000,00 9.800.000,00 1.20.12.002.093. Pengadaan Alat Studio - - 9.640.000,00 9.640.000,00

1.20.12.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 10.800.000,00 - 16.000.000,00

Kinerja dan Keuangan

5.200.000,00

1.20.12.006.006. Penyusunan LAKIP OPD 10.800.000,00 5.200.000,00 - 16.000.000,00

1.20.12.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 12.240.000,00 44.230.000,00 - 56.470.000,00

1.20.12.041.005. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 4.680.000,00 26.454.000,00 - 31.134.000,00 1.20.12.041.006. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, 7.560.000,00 - 25.336.000,00

Forum OPD dan Penyusunan Renja

17.776.000,00

1.20.12.086. Pengembangan Potensi Unggulan 9.600.000,00 - 23.250.000,00

Kecamatan

13.650.000,00

1.20.12.086.001. Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan UKM 9.600.000,00 13.650.000,00 - 23.250.000,00

1.20.12.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 26.470.000,00 88.310.000,00 - 114.780.000,00

1.20.12.110.001. Pembangunan RTLH 26.470.000,00 88.310.000,00 - 114.780.000,00

1.20.12.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 335.790.000,00 - 826.680.000,00

Lingkungan Hidup

490.890.000,00

1.20.12.114.001. Pelaksanaan Program K3 64.680.000,00 35.000.000,00 - 99.680.000,00 1.20.12.114.002. Sosialisasi Pengolahan Sampah 21.000.000,00 19.000.000,00 - 40.000.000,00

1.20.12.114.003. Pelatihan dan Praktek Pengolahan Sampah 19.800.000,00 40.200.000,00 - 60.000.000,00 1.20.12.114.004. Pengadaan Gerobak Motor dan Sarana 216.810.000,00 - 600.000.000,00

Pendukung Gerakan Pemilahan Sampah di Kecamatan Beji

383.190.000,00

1.20.12.114.005. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta 13.500.000,00 - 27.000.000,00 Spanduk

13.500.000,00

1.20.12.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 57.190.000,00 15.810.000,00 - 73.000.000,00

1.20.12.132.001. Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan 57.190.000,00 - 73.000.000,00 Kelurahan

15.810.000,00

1.20.12.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 12.000.000,00 11.750.000,00 - 23.750.000,00

1.20.12.134.012. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat 12.000.000,00 - 23.750.000,00 Kecamatan

11.750.000,00

1.20.13. KECAMATAN CIMANGGIS 363.810.000,00 1.342.877.264,00 695.736.000,00 2.402.423.264,00

1.20.13.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 198.300.000,00 844.361.264,00 - 1.042.661.264,00

1.20.13.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 346.713.264,00 dan Listrik

346.713.264,00

1.20.13.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 198.300.000,00 - 198.300.000,00 Kantor

-

1.20.13.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 144.154.000,00 - 144.154.000,00 1.20.13.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 100.361.000,00 - 100.361.000,00 1.20.13.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 12.110.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12.110.000,00

1.20.13.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 20.365.000,00 - 20.365.000,00 1.20.13.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 116.358.000,00 - 116.358.000,00 1.20.13.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 89.180.000,00

Luar Daerah

89.180.000,00

1.20.13.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 15.120.000,00 - 15.120.000,00 1.20.13.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.600.000,00 91.376.000,00 71.880.000,00 169.856.000,00 1.20.13.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.150.000,00 24.048.000,00 - 30.198.000,00 1.20.13.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 23.349.000,00 - 23.349.000,00 1.20.13.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 18.984.000,00

Gedung Kantor

18.984.000,00

1.20.13.002.049. Pengadaan Pakaian Olahraga 450.000,00 16.875.000,00 - 17.325.000,00 1.20.13.002.094. Penyediaan Prasarana dan Sarana Kearsipan - 8.120.000,00 71.880.000,00 80.000.000,00

1.20.13.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 10.800.000,00 - 11.260.000,00

Kinerja dan Keuangan

460.000,00

1.20.13.006.006. Penyusunan LAKIP OPD 10.800.000,00 460.000,00 - 11.260.000,00

1.20.13.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 3.200.000,00 62.350.000,00 - 65.550.000,00

1.20.13.041.005. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 2.400.000,00 36.600.000,00 - 39.000.000,00 1.20.13.041.006. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, 800.000,00 - 26.550.000,00

Forum OPD dan Penyusunan Renja

25.750.000,00

1.20.13.086. Pengembangan Potensi Unggulan 6.500.000,00 - 19.000.000,00

Kecamatan

12.500.000,00

1.20.13.086.002. Pembinaan Kelompok UKM 6.500.000,00 12.500.000,00 - 19.000.000,00

1.20.13.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 36.150.000,00 113.850.000,00 - 150.000.000,00

1.20.13.110.002. Rehabilitasi RTLH 36.150.000,00 113.850.000,00 - 150.000.000,00

1.20.13.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 72.210.000,00 623.856.000,00 834.746.000,00

Lingkungan Hidup

138.680.000,00

1.20.13.114.001. Pelaksanaan Program K3 64.680.000,00 34.066.000,00 - 98.746.000,00 1.20.13.114.007. Sosialisasi 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) 3.930.000,00 18.070.000,00 4.000.000,00 26.000.000,00 1.20.13.114.008. Pelaksanaan Lomba K3 3.000.000,00 7.000.000,00 - 10.000.000,00 1.20.13.114.010. Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan di 600.000,00 619.856.000,00 700.000.000,00

Wilayah Kecamatan Cimanggis

79.544.000,00

1.20.13.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 12.300.000,00 57.050.000,00 - 69.350.000,00

1.20.13.132.001. Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan 12.300.000,00 - 69.350.000,00 Kelurahan

57.050.000,00

1.20.13.134.012. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat 17.750.000,00 - 40.000.000,00 Kecamatan

22.250.000,00

1.20.14. KECAMATAN LIMO 296.895.000,00 957.539.776,00 383.285.709,00 1.637.720.485,00

1.20.14.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 146.000.000,00 529.768.376,00 - 675.768.376,00

1.20.14.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 241.942.176,00 dan Listrik

241.942.176,00

1.20.14.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 146.000.000,00 - 146.000.000,00 Kantor

-

1.20.14.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 76.764.000,00 - 76.764.000,00 1.20.14.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 60.871.200,00 - 60.871.200,00 1.20.14.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 4.728.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4.728.000,00

1.20.14.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 29.568.000,00 - 29.568.000,00 1.20.14.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 72.228.000,00 - 72.228.000,00 1.20.14.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 34.307.000,00

Luar Daerah

34.307.000,00

1.20.14.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 9.360.000,00 - 9.360.000,00 1.20.14.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 600.000,00 46.488.000,00 99.762.109,00 146.850.109,00 1.20.14.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 23.366.000,00 - 23.366.000,00 1.20.14.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 7.092.000,00

Gedung Kantor

7.092.000,00

1.20.14.002.049. Pengadaan Pakaian Olahraga 600.000,00 16.030.000,00 - 16.630.000,00 1.20.14.002.080. Pengadaan Meubelair - - 61.893.000,00 61.893.000,00 1.20.14.002.095. Pengadaan Perlengkapan Kearsipan - - 37.869.109,00 37.869.109,00

1.20.14.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 4.050.000,00 - 7.184.000,00

Kinerja dan Keuangan

3.134.000,00

1.20.14.006.002. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.050.000,00 3.134.000,00 - 7.184.000,00

1.20.14.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 13.450.000,00 40.238.000,00 - 53.688.000,00

1.20.14.041.011. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 13.450.000,00 - 53.688.000,00 Kelurahan

40.238.000,00

1.20.14.086. Pengembangan Potensi Unggulan 5.600.000,00 - 26.234.000,00

Kecamatan

20.634.000,00

1.20.14.086.003. Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Produk 5.600.000,00 - 26.234.000,00 Pertanian

20.634.000,00

1.20.14.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 5.425.000,00 64.575.000,00 - 70.000.000,00

1.20.14.110.001. Pembangunan RTLH 5.425.000,00 64.575.000,00 - 70.000.000,00

1.20.14.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 98.770.000,00 283.523.600,00 576.026.000,00

Lingkungan Hidup

193.732.400,00

1.20.14.114.001. Pelaksanaan Program K3 59.800.000,00 11.400.000,00 - 71.200.000,00 1.20.14.114.005. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta 3.120.000,00 - 5.942.000,00

Spanduk

2.822.000,00

1.20.14.114.013. Sosialisasi Gerakan Depok Memilah 35.850.000,00 60.034.000,00 - 95.884.000,00 1.20.14.114.085. Pengadaan Sarana Peralatan dan Angkutan - 283.523.600,00 403.000.000,00

Kebersihan

119.476.400,00

1.20.14.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 11.250.000,00 45.720.000,00 - 56.970.000,00

1.20.14.132.001. Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan 11.250.000,00 - 56.970.000,00 Kelurahan

45.720.000,00

1.20.14.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 11.750.000,00 13.250.000,00 - 25.000.000,00

1.20.14.134.012. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat 11.750.000,00 - 25.000.000,00 Kecamatan

13.250.000,00

1.20.15. KECAMATAN PANCORAN MAS 507.770.000,00 2.006.255.545,00 78.506.000,00 2.592.531.545,00

1.20.15.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 222.050.000,00 800.975.545,00 18.506.000,00 1.041.531.545,00 1.20.15.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 315.120.000,00

dan Listrik

315.120.000,00

1.20.15.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 222.050.000,00 - 222.050.000,00 Kantor

-

1.20.15.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 1.20.15.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 22.000.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

22.000.000,00

1.20.15.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 42.494.000,00 12.506.000,00 55.000.000,00 1.20.15.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 115.000.000,00 - 115.000.000,00 1.20.15.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 64.998.000,00

Luar Daerah

64.998.000,00

1.20.15.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 6.000.000,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.20.15.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.080.000,00 78.920.000,00 60.000.000,00 155.000.000,00 1.20.15.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 16.080.000,00 28.920.000,00 - 45.000.000,00 1.20.15.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 1.20.15.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 15.000.000,00

Gedung Kantor

15.000.000,00

1.20.15.002.047. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 60.000.000,00 60.000.000,00 1.20.15.002.049. Pengadaan Pakaian Olahraga - 10.000.000,00 - 10.000.000,00

1.20.15.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 10.200.000,00 - 15.000.000,00

Kinerja dan Keuangan

4.800.000,00

1.20.15.006.002. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.200.000,00 2.800.000,00 - 10.000.000,00 1.20.15.006.006. Penyusunan LAKIP OPD 3.000.000,00 2.000.000,00 - 5.000.000,00

1.20.15.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 4.960.000,00 64.040.000,00 - 69.000.000,00

1.20.15.041.011. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 4.960.000,00 - 69.000.000,00 Kelurahan

64.040.000,00

1.20.15.086. Pengembangan Potensi Unggulan 6.550.000,00 - 20.000.000,00

Kecamatan

13.450.000,00

1.20.15.086.004. Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Kelompok 6.550.000,00 - 20.000.000,00 Tani

13.450.000,00

1.20.15.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 21.300.000,00 83.700.000,00 - 105.000.000,00

1.20.15.110.001. Pembangunan RTLH 21.300.000,00 83.700.000,00 - 105.000.000,00

1.20.15.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 206.130.000,00 - 1.094.000.000,00

Lingkungan Hidup

887.870.000,00

1.20.15.114.001. Pelaksanaan Program K3 21.600.000,00 47.400.000,00 - 69.000.000,00 1.20.15.114.005. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta 4.500.000,00 - 15.000.000,00

Spanduk

10.500.000,00

1.20.15.114.021. Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima 6.000.000,00 - 10.000.000,00 yang Melanggar PERDA

4.000.000,00

1.20.15.114.022. Pengadaan Gerobak Sampah 800.000,00 99.200.000,00 - 100.000.000,00 1.20.15.114.023. Sosialisasi Pembuatan Leaflet Brosur 5.800.000,00 - 100.000.000,00

Kebersihan/Baliho

94.200.000,00

1.20.15.114.024. Pelatihan Satgas dan Rakor Satgas 49.200.000,00 50.800.000,00 - 100.000.000,00 1.20.15.114.025. Program Kali Bersih Cabang Timur Kelurahan 800.000,00 99.200.000,00 - 100.000.000,00 1.20.15.114.026. Pengadaan Sepeda Motor Pengangkut Sampah 800.000,00 49.200.000,00 - 50.000.000,00 1.20.15.114.027. Pembuatan Tempat Sampah/Penunjang Sampah 8.800.000,00 41.200.000,00 - 50.000.000,00 1.20.15.114.028. Renovasi/Pembuatan TPS Bersama 8 (delapan) 16.800.000,00 - 100.000.000,00

RW

83.200.000,00

1.20.15.114.029. Pembangunan Tempat Sampah Jalan Makam 16.800.000,00 - 100.000.000,00 Bojong

83.200.000,00

1.20.15.114.030. Perluasan dan Pembuatan Bak Sampah 16.800.000,00 83.200.000,00 - 100.000.000,00 1.20.15.114.031. Pembuatan Lubang Biopori, Sosialisasi Pemilihan 36.530.000,00 - 100.000.000,00

Sampah, Pembelian Gerobak, Lomba Kebersihan

63.470.000,00

1.20.15.114.032. Pemilahan Sampah, Pembelian Gerobak, Lomba 20.900.000,00 - 100.000.000,00 Kebersihan

79.100.000,00

1.20.15.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 11.700.000,00 61.300.000,00 - 73.000.000,00

1.20.15.132.001. Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan 11.700.000,00 - 73.000.000,00 Kelurahan

61.300.000,00

1.20.15.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 8.800.000,00 11.200.000,00 - 20.000.000,00

1.20.15.134.012. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat 8.800.000,00 - 20.000.000,00 Kecamatan

1.20.16. KECAMATAN SAWANGAN 346.700.000,00 1.736.367.800,00 313.816.000,00 2.396.883.800,00

1.20.16.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 153.000.000,00 823.744.800,00 - 976.744.800,00

1.20.16.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 353.497.800,00 dan Listrik

353.497.800,00

1.20.16.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 153.000.000,00 - 153.000.000,00 Kantor

-

1.20.16.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 87.152.000,00 - 87.152.000,00 1.20.16.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 68.200.000,00 - 68.200.000,00 1.20.16.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 7.900.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7.900.000,00

1.20.16.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 1.20.16.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 197.891.000,00 - 197.891.000,00 1.20.16.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 72.960.000,00

Luar Daerah

72.960.000,00

1.20.16.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 12.144.000,00 - 12.144.000,00 1.20.16.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.300.000,00 59.950.000,00 66.240.000,00 132.490.000,00 1.20.16.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.300.000,00 18.700.000,00 - 25.000.000,00 1.20.16.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 1.20.16.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 7.500.000,00

Gedung Kantor

7.500.000,00

1.20.16.002.047. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 66.240.000,00 66.240.000,00 1.20.16.002.049. Pengadaan Pakaian Olahraga - 9.750.000,00 - 9.750.000,00

1.20.16.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 3.400.000,00 - 4.750.000,00

Kinerja dan Keuangan

1.350.000,00

1.20.16.006.006. Penyusunan LAKIP OPD 3.400.000,00 1.350.000,00 - 4.750.000,00 1.20.16.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 30.800.000,00 65.655.000,00 8.520.000,00 104.975.000,00 1.20.16.041.005. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 6.300.000,00 35.700.000,00 - 42.000.000,00 1.20.16.041.006. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, 2.500.000,00 - 27.975.000,00

Forum OPD dan Penyusunan Renja

25.475.000,00

1.20.16.041.014. Pendataan Sektor/Urusan 22.000.000,00 3.000.000,00 - 25.000.000,00 1.20.16.041.015. Evaluasi Kinerja Kelurahan Se-Kecamatan - 8.520.000,00 10.000.000,00

Sawangan

1.480.000,00

1.20.16.086. Pengembangan Potensi Unggulan 9.400.000,00 - 19.000.000,00

Kecamatan

9.600.000,00

1.20.16.086.005. Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Usaha/UKM 9.400.000,00 9.600.000,00 - 19.000.000,00

1.20.16.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 31.500.000,00 101.500.000,00 - 133.000.000,00

1.20.16.110.001. Pembangunan RTLH 31.500.000,00 101.500.000,00 - 133.000.000,00

1.20.16.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 75.700.000,00 239.056.000,00 910.974.000,00

Lingkungan Hidup

596.218.000,00

1.20.16.114.001. Pelaksanaan Program K3 33.600.000,00 22.374.000,00 - 55.974.000,00 1.20.16.114.005. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta 7.200.000,00 4.176.000,00 20.000.000,00

Spanduk

8.624.000,00

1.20.16.114.033. Pengadaan Gerobak Motor Sampah 20.025.000,00 2.970.000,00 77.005.000,00 100.000.000,00 1.20.16.114.034. Sosialisasi dan Praktek Pemilahan Sampah serta 7.000.000,00 - 35.000.000,00

Komposting Rumah Tangga

28.000.000,00

1.20.16.114.036. Pengadaan Bak Sampah Pilah Organik-Non - 18.400.000,00 100.000.000,00 Organik dan Gerobak Sampah di Kelurahan

Sawangan

81.600.000,00

1.20.16.114.037. Pengadaan Bak Sampah Pilah Organik-Non - 18.400.000,00 100.000.000,00 Organik dan Gerobak Sampah di Kelurahan

Sawangan Baru

81.600.000,00

1.20.16.114.038. Pengadaan Bak Sampah Pilah Organik-Non - 18.395.000,00 100.000.000,00 Organik dan Gerobak Sampah di Kelurahan Pasir

Putih

81.605.000,00

1.20.16.114.039. Pengadaan Gerobak Motor Sampah, Bak 6.675.000,00 47.495.000,00 100.000.000,00 Sampah Pilah Organik-Non Organik dan Mesin

Pemotong Rumput di Kelurahan Bedahan

1.20.16.114.040. Pengolahan dan Pemilahan Sampah di RW 09 1.200.000,00 18.395.000,00 100.000.000,00 Kelurahan Pengasinan

80.405.000,00

1.20.16.114.041. Pengadaan Gerobak Sampah, Bak Sampah Pilah - 18.395.000,00 100.000.000,00 Organik-Non Organik dan TPS di Kelurahan

Kedaung

81.605.000,00

1.20.16.114.042. Pengadaan Gerobak Sampah, Bak Sampah Pilah - 18.395.000,00 100.000.000,00 Organik-Non Organik dan Mesin Pemotong

Rumput di Kelurahan Cinangka

81.605.000,00

1.20.16.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 16.800.000,00 60.150.000,00 - 76.950.000,00

1.20.16.132.001. Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan 16.800.000,00 - 76.950.000,00 Kelurahan

60.150.000,00

1.20.16.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 19.800.000,00 18.200.000,00 - 38.000.000,00

1.20.16.134.012. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat 19.800.000,00 - 38.000.000,00 Kecamatan

18.200.000,00

1.20.17. KECAMATAN SUKMAJAYA 354.010.000,00 1.192.026.520,00 243.310.000,00 1.789.346.520,00

1.20.17.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 215.880.000,00 696.697.056,00 - 912.577.056,00

1.20.17.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 208.800.000,00 dan Listrik

208.800.000,00

1.20.17.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 215.880.000,00 - 215.880.000,00 Kantor

-

1.20.17.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 167.268.500,00 - 167.268.500,00 1.20.17.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 74.146.000,00 - 74.146.000,00 1.20.17.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 22.593.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

22.593.000,00

1.20.17.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 48.647.056,00 - 48.647.056,00 1.20.17.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 113.922.500,00 - 113.922.500,00 1.20.17.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 41.580.000,00

Luar Daerah

41.580.000,00

1.20.17.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 19.740.000,00 - 19.740.000,00 1.20.17.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.150.000,00 119.763.464,00 96.610.000,00 236.523.464,00 1.20.17.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 19.350.000,00 39.119.500,00 - 58.469.500,00 1.20.17.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 58.173.000,00 - 58.173.000,00 1.20.17.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 21.880.964,00

Gedung Kantor

21.880.964,00

1.20.17.002.091. Pengadaan Barang Inventaris Kantor 800.000,00 590.000,00 96.610.000,00 98.000.000,00

1.20.17.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 47.100.000,00 - 47.770.000,00

Kinerja dan Keuangan

670.000,00

1.20.17.006.006. Penyusunan LAKIP OPD 47.100.000,00 670.000,00 - 47.770.000,00

1.20.17.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 4.400.000,00 52.522.000,00 - 56.922.000,00

1.20.17.041.005. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 1.800.000,00 25.122.000,00 - 26.922.000,00 1.20.17.041.006. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, 2.600.000,00 - 30.000.000,00

Forum OPD dan Penyusunan Renja

27.400.000,00

1.20.17.086. Pengembangan Potensi Unggulan 11.600.000,00 - 15.000.000,00

Kecamatan

3.400.000,00

1.20.17.086.003. Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Produk 11.600.000,00 - 15.000.000,00 Pertanian

3.400.000,00

1.20.17.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 23.500.000,00 90.960.000,00 - 114.460.000,00

1.20.17.110.001. Pembangunan RTLH 23.500.000,00 90.960.000,00 - 114.460.000,00

1.20.17.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 18.380.000,00 146.700.000,00 285.509.000,00

Lingkungan Hidup

120.429.000,00

1.20.17.114.001. Pelaksanaan Program K3 9.240.000,00 29.368.000,00 17.500.000,00 56.108.000,00 1.20.17.114.005. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta 3.840.000,00 - 10.794.000,00

Spanduk

6.954.000,00

1.20.17.114.013. Sosialisasi Gerakan Depok Memilah 3.700.000,00 14.907.000,00 - 18.607.000,00 1.20.17.114.046. Pengadaan Gerobak Motor (GERMO) 800.000,00 - 99.200.000,00 100.000.000,00 1.20.17.114.048. Peningkatan Kebersihan Lingkungan 800.000,00 69.200.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00

1.20.17.132.001. Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan 1.000.000,00 - 73.000.000,00 Kelurahan

72.000.000,00

1.20.17.132.002. Fasilitasi Kegiatan PKK - 15.000.000,00 - 15.000.000,00

1.20.17.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 12.000.000,00 20.585.000,00 - 32.585.000,00

1.20.17.134.012. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat 12.000.000,00 - 32.585.000,00 Kecamatan

20.585.000,00

1.20.18. KECAMATAN TAPOS 651.114.000,00 1.559.894.808,00 332.150.000,00 2.543.158.808,00

1.20.18.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 324.864.000,00 816.439.808,00 - 1.141.303.808,00

1.20.18.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 384.123.808,00 dan Listrik

384.123.808,00

1.20.18.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 324.864.000,00 - 324.864.000,00 Kantor

-

1.20.18.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 115.709.000,00 - 115.709.000,00 1.20.18.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 55.760.000,00 - 55.760.000,00 1.20.18.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 12.994.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12.994.000,00

1.20.18.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 1.20.18.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 114.873.000,00 - 114.873.000,00 1.20.18.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 75.524.000,00

Luar Daerah

75.524.000,00

1.20.18.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 27.456.000,00 - 27.456.000,00 1.20.18.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.900.000,00 65.509.000,00 70.000.000,00 148.409.000,00 1.20.18.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 8.400.000,00 20.167.000,00 - 28.567.000,00 1.20.18.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 15.434.000,00 - 15.434.000,00 1.20.18.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 14.983.000,00

Gedung Kantor

14.983.000,00

1.20.18.002.047. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 70.000.000,00 70.000.000,00 1.20.18.002.049. Pengadaan Pakaian Olahraga - 7.425.000,00 - 7.425.000,00 1.20.18.002.098. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan 4.500.000,00 7.500.000,00 - 12.000.000,00

1.20.18.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 5.850.000,00 - 6.270.000,00

Kinerja dan Keuangan

420.000,00

1.20.18.006.002. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5.850.000,00 420.000,00 - 6.270.000,00

1.20.18.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 11.250.000,00 74.725.000,00 - 85.975.000,00

1.20.18.041.011. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 5.250.000,00 - 75.500.000,00 Kelurahan

70.250.000,00

1.20.18.041.019. Pendataan Bangunan Ber-IMB 6.000.000,00 4.475.000,00 - 10.475.000,00

1.20.18.086. Pengembangan Potensi Unggulan 34.200.000,00 - 57.000.000,00

Kecamatan

22.800.000,00

1.20.18.086.007. Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 34.200.000,00 22.800.000,00 - 57.000.000,00

1.20.18.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 32.800.000,00 100.200.000,00 - 133.000.000,00

1.20.18.110.001. Pembangunan RTLH 32.800.000,00 100.200.000,00 - 133.000.000,00

1.20.18.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 201.200.000,00 262.150.000,00 873.356.000,00

Lingkungan Hidup

410.006.000,00

1.20.18.114.001. Pelaksanaan Program K3 90.000.000,00 20.000.000,00 - 110.000.000,00 1.20.18.114.050. Monitoring Penertiban Perijinan 5.400.000,00 8.556.000,00 - 13.956.000,00 1.20.18.114.051. Sosialisasi Depok Memilah Sampah Tingkat 105.800.000,00 - 211.000.000,00

Kecamatan

105.200.000,00

1.20.18.114.052. Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan - 276.250.000,00 262.150.000,00 538.400.000,00

1.20.18.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 12.900.000,00 64.050.000,00 - 76.950.000,00

1.20.18.132.001. Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan 12.900.000,00 - 76.950.000,00 Kelurahan

64.050.000,00

1.20.18.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 15.150.000,00 5.745.000,00 - 20.895.000,00

1.20.18.134.012. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat 15.150.000,00 - 20.895.000,00 Kecamatan

5.745.000,00

1.20.19. KECAMATAN CINERE 613.200.000,00 899.500.157,00 148.700.000,00 1.661.400.157,00

1.20.19.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 274.342.272,00 dan Listrik

274.342.272,00

1.20.19.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 224.700.000,00 - 224.700.000,00 Kantor

-

1.20.19.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 30.882.000,00 - 30.882.000,00 1.20.19.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 11.850.000,00 - 11.850.000,00 1.20.19.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 5.620.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.620.000,00

1.20.19.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 11.856.000,00 - 11.856.000,00 1.20.19.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 78.455.485,00 - 78.455.485,00 1.20.19.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 84.340.000,00

Luar Daerah

84.340.000,00

1.20.19.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 21.839.000,00 - 21.839.000,00

1.20.19.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 800.000,00 41.615.400,00 48.700.000,00 91.115.400,00

1.20.19.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 20.040.000,00 - 20.040.000,00 1.20.19.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 14.475.400,00

Gedung Kantor

14.475.400,00

1.20.19.002.047. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 800.000,00 500.000,00 48.700.000,00 50.000.000,00 1.20.19.002.049. Pengadaan Pakaian Olahraga - 6.600.000,00 - 6.600.000,00

1.20.19.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 3.600.000,00 - 7.500.000,00

Kinerja dan Keuangan

3.900.000,00

1.20.19.006.002. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.600.000,00 3.900.000,00 - 7.500.000,00

1.20.19.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 20.150.000,00 40.850.000,00 - 61.000.000,00

1.20.19.041.005. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 3.600.000,00 22.400.000,00 - 26.000.000,00 1.20.19.041.006. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, 8.550.000,00 - 25.000.000,00

Forum OPD dan Penyusunan Renja

16.450.000,00

1.20.19.041.022. Pendataan Potensi Wilayah Kecamatan 8.000.000,00 2.000.000,00 - 10.000.000,00

1.20.19.086. Pengembangan Potensi Unggulan 9.800.000,00 - 19.000.000,00

Kecamatan

9.200.000,00

1.20.19.086.008. Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan UKM 9.800.000,00 - 19.000.000,00 Industri Kreatif

9.200.000,00

1.20.19.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 5.000.000,00 75.750.000,00 - 80.750.000,00

1.20.19.110.001. Pembangunan RTLH 5.000.000,00 75.750.000,00 - 80.750.000,00

1.20.19.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 293.650.000,00 100.000.000,00 585.000.000,00

Lingkungan Hidup

191.350.000,00

1.20.19.114.001. Pelaksanaan Program K3 58.200.000,00 14.300.000,00 - 72.500.000,00 1.20.19.114.005. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta 8.600.000,00 - 12.500.000,00

Spanduk

3.900.000,00

1.20.19.114.055. Fasilitasi Pengelolaan Persampahan di Tingkat 1.850.000,00 - 100.000.000,00 Kecamatan

98.150.000,00

1.20.19.114.056. Fasilitasi Pengelolaan Persampahan di Tingkat 75.000.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 Kelurahan Cinere

-

1.20.19.114.057. Fasilitasi Pengelolaan Persampahan di Tingkat - 25.000.000,00 100.000.000,00 Kelurahan Gandul

75.000.000,00

1.20.19.114.058. Fasilitasi Pengelolaan Persampahan di Tingkat 75.000.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 Kelurahan Pangkalan Jati

-

1.20.19.114.059. Fasilitasi Pengelolaan Persampahan di Tingkat 75.000.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 Kelurahan Pangkalan Jati Baru

-

1.20.19.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 36.600.000,00 17.550.000,00 - 54.150.000,00

1.20.19.132.001. Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan 36.600.000,00 - 54.150.000,00 Kelurahan

17.550.000,00

1.20.19.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 18.900.000,00 100.000,00 - 19.000.000,00

1.20.19.134.012. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat 18.900.000,00 - 19.000.000,00 Kecamatan

100.000,00

1.20.20. KECAMATAN CIPAYUNG 593.950.000,00 1.260.624.310,00 325.211.400,00 2.179.785.710,00

1.20.20.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 175.140.000,00 651.540.070,00 - 826.680.070,00

1.20.20.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 251.922.000,00 dan Listrik

1.20.20.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 175.140.000,00 - 175.140.000,00 Kantor

-

1.20.20.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 86.505.000,00 - 86.505.000,00 1.20.20.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 33.852.800,00 - 33.852.800,00 1.20.20.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 8.331.500,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8.331.500,00

1.20.20.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 22.476.000,00 - 22.476.000,00 1.20.20.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 151.109.100,00 - 151.109.100,00 1.20.20.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 86.520.000,00

Luar Daerah

86.520.000,00

1.20.20.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 10.823.670,00 - 10.823.670,00 1.20.20.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 600.000,00 60.674.078,00 46.261.400,00 107.535.478,00 1.20.20.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 27.458.078,00 - 27.458.078,00 1.20.20.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 10.716.000,00

Gedung Kantor

10.716.000,00

1.20.20.002.047. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 600.000,00 22.500.000,00 46.261.400,00 69.361.400,00

1.20.20.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 10.800.000,00 - 11.258.000,00

Kinerja dan Keuangan

458.000,00

1.20.20.006.006. Penyusunan LAKIP OPD 10.800.000,00 458.000,00 - 11.258.000,00

1.20.20.035. Pengembangan Sistem Pelayanan dan 9.200.000,00 - 28.500.000,00

Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

19.300.000,00

1.20.20.035.006. Pembuatan Website Kecamatan 9.200.000,00 19.300.000,00 - 28.500.000,00

1.20.20.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 6.000.000,00 56.500.000,00 - 62.500.000,00

1.20.20.041.011. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 6.000.000,00 - 62.500.000,00 Kelurahan

56.500.000,00

1.20.20.086. Pengembangan Potensi Unggulan 46.700.000,00 - 94.477.500,00

Kecamatan

47.777.500,00

1.20.20.086.009. Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas bagi 21.700.000,00 - 37.742.500,00 Kelompok Tani dan Wanita Tani

16.042.500,00

1.20.20.086.010. Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas bagi 25.000.000,00 - 56.735.000,00 Usaha Konveksi Perumahan

31.735.000,00

1.20.20.108. Peningkatan Penataan Lingkungan 33.000.000,00 - 94.969.500,00

Permukiman

61.969.500,00

1.20.20.108.010. Pendampingan Kegiatan Bedah Kampung 33.000.000,00 61.969.500,00 - 94.969.500,00

1.20.20.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 20.800.000,00 93.200.000,00 - 114.000.000,00

1.20.20.110.001. Pembangunan RTLH 20.800.000,00 93.200.000,00 - 114.000.000,00

1.20.20.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 260.360.000,00 278.950.000,00 734.870.162,00

Lingkungan Hidup

195.560.162,00

1.20.20.114.002. Sosialisasi Pengolahan Sampah 15.250.000,00 25.860.662,00 - 41.110.662,00 1.20.20.114.060. Pelaksanaan Program K3, Penertiban Bangunan 38.100.000,00 - 81.162.000,00

Liar, Spanduk dan Papan Reklame

43.062.000,00

1.20.20.114.062. Fasilitasi Kegiatan PHBS dan 3 R yang 3.830.000,00 - 12.597.500,00 Dilakukan Masyarakat

8.767.500,00

1.20.20.114.063. Fasilitasi Pengelolaan Persampahan 203.180.000,00 117.870.000,00 278.950.000,00 600.000.000,00

1.20.20.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 12.750.000,00 52.250.000,00 - 65.000.000,00

1.20.20.132.001. Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan 12.750.000,00 - 65.000.000,00 Kelurahan

52.250.000,00

1.20.20.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 18.600.000,00 21.395.000,00 - 39.995.000,00

1.20.20.134.012. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat 18.600.000,00 - 39.995.000,00 Kecamatan

21.395.000,00

1.20.21. KECAMATAN BOJONG SARI 602.927.700,00 1.680.672.790,00 273.999.800,00 2.557.600.290,00

1.20.21.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 204.000.000,00 727.178.626,00 - 931.178.626,00

1.20.21.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 366.458.808,00 dan Listrik

366.458.808,00

1.20.21.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 204.000.000,00 - 204.000.000,00 Kantor

-

1.20.21.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 81.589.800,00 - 81.589.800,00 1.20.21.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 44.998.360,00 - 44.998.360,00

1.20.21.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 6.000.000,00 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6.000.000,00

1.20.21.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 12.952.000,00 - 12.952.000,00 1.20.21.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 156.179.952,00 - 156.179.952,00 1.20.21.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 34.999.994,00

Luar Daerah

34.999.994,00

1.20.21.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 23.999.712,00 - 23.999.712,00 1.20.21.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.460.000,00 98.364.992,00 48.999.800,00 151.824.792,00 1.20.21.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.060.000,00 2.940.000,00 - 6.000.000,00 1.20.21.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 15.974.998,00 - 15.974.998,00 1.20.21.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 4.999.994,00

Gedung Kantor

4.999.994,00

1.20.21.002.045. Penyediaan Gedung Kantor 800.000,00 54.200.000,00 - 55.000.000,00 1.20.21.002.047. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 48.999.800,00 48.999.800,00 1.20.21.002.049. Pengadaan Pakaian Olahraga 600.000,00 20.250.000,00 - 20.850.000,00

1.20.21.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 5.100.000,00 - 6.464.000,00

Kinerja dan Keuangan

1.364.000,00

1.20.21.006.002. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5.100.000,00 1.364.000,00 - 6.464.000,00

1.20.21.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 23.800.000,00 61.245.000,00 - 85.045.000,00

1.20.21.041.014. Pendataan Sektor/Urusan 5.800.000,00 6.200.000,00 - 12.000.000,00 1.20.21.041.023. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan, 18.000.000,00 - 73.045.000,00

Kecamatan dan Forum OPD

55.045.000,00

1.20.21.086. Pengembangan Potensi Unggulan 13.600.000,00 - 29.999.300,00

Kecamatan

16.399.300,00

1.20.21.086.005. Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Usaha/UKM 13.600.000,00 16.399.300,00 - 29.999.300,00

1.20.21.108. Peningkatan Penataan Lingkungan 34.500.000,00 - 99.793.050,00

Permukiman

65.293.050,00

1.20.21.108.010. Pendampingan Kegiatan Bedah Kampung 34.500.000,00 65.293.050,00 - 99.793.050,00

1.20.21.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 53.199.700,00 196.800.202,00 - 249.999.902,00

1.20.21.110.001. Pembangunan RTLH 53.199.700,00 196.800.202,00 - 249.999.902,00

1.20.21.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 184.988.000,00 225.000.000,00 877.716.120,00

Lingkungan Hidup

467.728.120,00

1.20.21.114.001. Pelaksanaan Program K3 44.800.000,00 19.573.200,00 - 64.373.200,00 1.20.21.114.064. Pengadaan Gerobak Motor di Kecamatan - 50.000.000,00 50.000.000,00

Bojongsari

-

1.20.21.114.065. Gerakan Pemilahan Sampah di Kecamatan 24.288.000,00 - 49.912.000,00 Bojongsari

25.624.000,00

1.20.21.114.066. Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan 15.400.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 Bojongsari

59.600.000,00

1.20.21.114.067. Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan 15.400.000,00 25.000.000,00 99.960.000,00 Bojongsari Baru

59.560.000,00

1.20.21.114.068. Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan Serua 15.400.000,00 59.510.000,00 25.000.000,00 99.910.000,00 1.20.21.114.069. Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan 15.400.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00

Pondok Petir

59.600.000,00

1.20.21.114.070. Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan Curug 15.400.000,00 59.600.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 1.20.21.114.071. Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan Duren 15.400.000,00 25.000.000,00 99.960.000,00

Mekar

59.560.000,00

1.20.21.114.072. Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan Duren 15.400.000,00 25.000.000,00 99.980.000,00 Seribu

59.580.000,00

1.20.21.114.073. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta 8.100.000,00 - 13.620.920,00 Spanduk dan PKL

5.520.920,00

1.20.21.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 54.000.000,00 26.579.500,00 - 80.579.500,00

1.20.21.132.001. Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan 54.000.000,00 - 80.579.500,00 Kelurahan

26.579.500,00

1.20.21.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 25.280.000,00 19.720.000,00 - 45.000.000,00

1.20.21.134.012. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat 25.280.000,00 - 45.000.000,00 Kecamatan

19.720.000,00

1.20.22.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 159.150.000,00 634.205.600,00 - 793.355.600,00 1.20.22.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 308.730.000,00

dan Listrik

308.730.000,00

1.20.22.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 159.150.000,00 - 159.150.000,00 Kantor

-

1.20.22.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 96.778.000,00 - 96.778.000,00 1.20.22.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 29.429.600,00 - 29.429.600,00 1.20.22.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 5.530.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.530.000,00

1.20.22.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 21.786.000,00 - 21.786.000,00 1.20.22.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 121.704.000,00 - 121.704.000,00 1.20.22.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 36.195.500,00

Luar Daerah

36.195.500,00

1.20.22.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 14.052.500,00 - 14.052.500,00 1.20.22.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.120.000,00 44.735.000,00 67.395.800,00 118.250.800,00 1.20.22.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.120.000,00 2.817.000,00 - 8.937.000,00 1.20.22.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 31.250.000,00 - 31.250.000,00 1.20.22.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 10.668.000,00

Gedung Kantor

10.668.000,00

1.20.22.002.047. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 67.395.800,00 67.395.800,00

1.20.22.005. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur - 1.610.000,00 - 1.610.000,00

1.20.22.005.033. Lomba Tertib Administrasi Kelurahan - 1.610.000,00 - 1.610.000,00

1.20.22.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 7.200.000,00 - 8.075.000,00

Kinerja dan Keuangan

875.000,00

1.20.22.006.002. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.200.000,00 875.000,00 - 8.075.000,00

1.20.22.035. Pengembangan Sistem Pelayanan dan - - 2.850.000,00

Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

2.850.000,00

1.20.22.035.007. Fasilitasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan - - 2.850.000,00 Masyarakat

2.850.000,00

1.20.22.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 37.000.000,00 47.075.000,00 - 84.075.000,00

1.20.22.041.011. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 30.150.000,00 - 59.375.000,00 Kelurahan

29.225.000,00

1.20.22.041.027. Penyusunan Data Bangunan Tidak Ber-IMB dan 3.750.000,00 - 4.750.000,00 Bangunan Liar

1.000.000,00

1.20.22.041.028. Pengembangan Forum Musyawarah Warga di - - 9.500.000,00 Kecamatan dan Kelurahan

9.500.000,00

1.20.22.041.036. Sosialisasi Kependudukan dan Penertiban 3.100.000,00 - 10.450.000,00 Penduduk Pendatang

7.350.000,00

1.20.22.086. Pengembangan Potensi Unggulan 15.400.000,00 - 45.125.000,00

Kecamatan

29.725.000,00

1.20.22.086.012. Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan Usaha 9.450.000,00 - 14.250.000,00 Pengelolaan Lidah Buaya

4.800.000,00

1.20.22.086.013. Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha 4.750.000,00 - 7.125.000,00 Peternakan Lele dan Budidaya Jamur

2.375.000,00

1.20.22.086.014. Fasilitasi Kegiatan Ekspose dan Pemasaran 1.200.000,00 - 23.750.000,00 Produk Unggulan Kecamatan melalui Cilodong

Expo

22.550.000,00

1.20.22.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 925.000,00 94.075.000,00 - 95.000.000,00

1.20.22.110.001. Pembangunan RTLH 925.000,00 94.075.000,00 - 95.000.000,00

1.20.22.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 134.208.000,00 - 689.859.100,00

Lingkungan Hidup

555.651.100,00

1.20.22.114.001. Pelaksanaan Program K3 8.400.000,00 20.100.000,00 - 28.500.000,00 1.20.22.114.074. Pengelolaan Satgas Adipura 52.668.000,00 - - 52.668.000,00 1.20.22.114.075. Pengawasan dan Penertiban Spanduk 13.800.000,00 14.441.100,00 - 28.241.100,00 1.20.22.114.077. Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat 600.000,00 - 10.450.000,00

dalam Pengelolaan Sampah

9.850.000,00

1.20.22.114.078. Gerakan Memilah dan Mengolah Sampah 47.000.000,00 48.000.000,00 - 95.000.000,00 1.20.22.114.079. Pengelolaan UPS Kelurahan Kalibaru 800.000,00 94.200.000,00 - 95.000.000,00

1.20.22.114.080. Pembangunan Bak Sampah di Kelurahan 800.000,00 - 95.000.000,00 Cilodong

94.200.000,00

1.20.22.114.081. Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah di 800.000,00 - 95.000.000,00 Kelurahan Sukamaju

94.200.000,00

1.20.22.114.082. Pengelolaan Persampahan di Kelurahan 8.390.000,00 - 95.000.000,00 Kalimulya

86.610.000,00

1.20.22.114.083. Pengadaan Sarana Pemilahan Sampah dan 950.000,00 - 95.000.000,00 Penataan Lingkungan di Kelurahan Jatimulya

94.050.000,00

1.20.22.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 69.150.000,00 200.000,00 - 69.350.000,00

1.20.22.132.001. Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan 69.150.000,00 - 69.350.000,00 Kelurahan

200.000,00

1.20.22.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 10.500.000,00 3.750.000,00 - 14.250.000,00

1.20.22.134.012. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat 10.500.000,00 - 14.250.000,00 Kecamatan

3.750.000,00

1.20.23. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.313.719.000,00 5.204.933.600,00 313.562.800,00 7.832.215.400,00

1.20.23.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.135.000,00 945.986.500,00 5.196.000,00 970.317.500,00

1.20.23.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.750.000,00 107.431.000,00 - 109.181.000,00 1.20.23.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.750.000,00 69.173.000,00 - 70.923.000,00 1.20.23.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 1.830.000,00 - 19.858.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

18.028.000,00

1.20.23.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.830.000,00 13.201.500,00 5.196.000,00 20.227.500,00 1.20.23.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman 4.225.000,00 197.103.000,00 - 201.328.000,00 1.20.23.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 7.750.000,00 - 514.600.000,00

Luar Daerah

506.850.000,00

1.20.23.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 34.200.000,00 - 34.200.000,00 1.20.23.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 433.995.000,00 1.107.710.600,00 308.366.800,00 1.850.072.400,00 1.20.23.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 4.225.000,00 520.811.200,00 - 525.036.200,00 1.20.23.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 1.980.000,00 - 30.000.000,00

Gedung Kantor

28.020.000,00

1.20.23.002.047. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.525.000,00 3.456.450,00 308.366.800,00 315.348.250,00 1.20.23.002.049. Pengadaan Pakaian Olahraga 1.830.000,00 65.102.000,00 - 66.932.000,00 1.20.23.002.099. Pengadaan Pakaian Dinas Harian Satpol PP dan 2.665.000,00 - 118.214.000,00

Perlengkapannya

115.549.000,00

1.20.23.002.100. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu - 8.663.850,00 - 8.663.850,00 1.20.23.002.101. Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 2.150.000,00 - 116.558.100,00

Satpol PP dan Perlengkapannya

114.408.100,00

1.20.23.002.102. Penyediaan Jasa Piket 375.890.000,00 126.000,00 - 376.016.000,00 1.20.23.002.103. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan 4.650.000,00 - 236.400.000,00

Kesehatan dan Asuransi

231.750.000,00

1.20.23.002.104. Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Disiplin Pelajar 37.080.000,00 19.824.000,00 - 56.904.000,00

1.20.23.005. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 107.020.000,00 148.166.000,00 - 255.186.000,00

1.20.23.005.034. Bimbingan Teknis dan Pelatihan Anggota Satpol 11.120.000,00 - 90.000.000,00 PP

78.880.000,00

1.20.23.005.035. Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan 64.390.000,00 40.796.000,00 - 105.186.000,00 1.20.23.005.036. Pelatihan Dasar Penanganan Huru-Hara 31.510.000,00 28.490.000,00 - 60.000.000,00

1.20.23.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 12.460.000,00 - 13.980.000,00

Kinerja dan Keuangan

1.520.000,00

1.20.23.006.006. Penyusunan LAKIP OPD 12.460.000,00 1.520.000,00 - 13.980.000,00

1.20.23.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 17.480.000,00 30.455.400,00 - 47.935.400,00

1.20.23.041.001. Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD 17.480.000,00 30.455.400,00 - 47.935.400,00

1.20.23.059. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 1.615.429.000,00 - 4.326.926.100,00

Masyarakat

2.711.497.100,00

1.20.23.059.001. Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan 326.464.000,00 - 486.000.000,00 Pemerintah Kota Depok

159.536.000,00

1.20.23.059.002. Penertiban PSK, Anjal, Gepeng dan Perijinan 247.530.000,00 - 391.500.000,00 IMB

143.970.000,00

1.20.23.059.004. Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka 21.350.000,00 - 103.973.500,00 Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan

TRANTIBUM

82.623.500,00

1.20.23.059.005. Penertiban dan Operasi Penegakan Perda 180.800.000,00 - 282.295.000,00 Tentang Ketertiban Umum (Tipiring)

101.495.000,00

1.20.23.059.006. Penyediaan Anggota Bantuan Pol. PP 14.325.000,00 1.831.108.000,00 - 1.845.433.000,00 1.20.23.059.007. Pembinaan Kegiatan Linmas 113.200.000,00 20.422.600,00 - 133.622.600,00 1.20.23.059.008. Fasilitasi Pengamanan Hari Raya 2013 75.400.000,00 4.600.000,00 - 80.000.000,00 1.20.23.059.009. Fasilitasi Pengamanan Pemilihan Gubernur dan 322.230.000,00 - 500.000.000,00

Wakil Gubernur Jawa Barat 2013

177.770.000,00

1.20.23.060. Gerakan Sadar Hukum 108.200.000,00 259.598.000,00 - 367.798.000,00

1.20.23.060.001. Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban 105.300.000,00 - 168.544.000,00 Umum

63.244.000,00

1.20.23.060.004. Pengadaan Papan Larangan/Segel 2.900.000,00 196.354.000,00 - 199.254.000,00

1.20.24. DINAS PEMADAM KEBAKARAN 2.029.031.000,00 3.519.358.200,00 3.041.081.300,00 8.589.470.500,00

1.20.24.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 111.124.000,00 718.365.200,00 - 829.489.200,00

1.20.24.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 104.760.000,00 dan Listrik

104.760.000,00

1.20.24.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 100.824.000,00 - 130.070.000,00 Kantor

29.246.000,00

1.20.24.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.750.000,00 98.250.000,00 - 100.000.000,00 1.20.24.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.750.000,00 101.578.200,00 - 103.328.200,00 1.20.24.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 800.000,00 - 29.608.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

28.808.000,00

1.20.24.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 77.340.000,00 - 77.340.000,00 1.20.24.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 6.000.000,00 - 256.383.000,00

Luar Daerah

250.383.000,00

1.20.24.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 28.000.000,00 - 28.000.000,00 1.20.24.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.025.000,00 610.608.500,00 170.571.000,00 786.204.500,00 1.20.24.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 600.000,00 121.494.500,00 - 122.094.500,00 1.20.24.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 1.750.000,00 235.806.000,00 - 237.556.000,00 1.20.24.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 925.000,00 - 93.958.000,00

Gedung Kantor

93.033.000,00

1.20.24.002.047. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 170.571.000,00 170.571.000,00 1.20.24.002.106. Pengadaan Pakaian Kerja Beserta 1.750.000,00 - 162.025.000,00

Kelengkapannya

160.275.000,00

1.20.24.005. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 98.185.000,00 235.032.050,00 - 333.217.050,00

1.20.24.005.037. Peningkatan Standar Kualitas bagi Anggota 49.375.000,00 - 152.216.050,00 Pemadam Kebakaran

102.841.050,00

1.20.24.005.038. Pelatihan Penyelamatan Kebakaran pada 19.455.000,00 - 60.358.000,00 Bangunan Gedung Tinggi dan Penanggulangan

Bencana lainnya

40.903.000,00

1.20.24.005.039. Pelatihan Basic Mentality dan Kesamaptaan bagi 29.355.000,00 - 85.643.000,00 Anggota Pemadam Kebakaran

56.288.000,00

1.20.24.005.040. Asuransi Kecelakaan Kerja bagi Aparatur - - 35.000.000,00 Pemadam Kebakaran

35.000.000,00

1.20.24.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 10.200.000,00 - 12.179.000,00

Kinerja dan Keuangan

1.979.000,00

1.20.24.006.006. Penyusunan LAKIP OPD 10.200.000,00 1.979.000,00 - 12.179.000,00

1.20.24.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 4.950.000,00 11.765.000,00 - 16.715.000,00

1.20.24.041.030. Penyelenggaraan Forum OPD dan Monev 4.950.000,00 11.765.000,00 - 16.715.000,00

1.20.24.046. Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 2.005.000,00 55.256.250,00 - 57.261.250,00

1.20.24.046.007. Penyusunan Regulasi Manajemen Pencegahan 2.005.000,00 - 57.261.250,00 dan Penanggulangan Kebakaran

55.256.250,00

1.20.24.061. Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran 1.624.317.000,00 1.529.806.750,00 2.762.782.300,00 5.916.906.050,00 1.20.24.061.001. Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana 470.280.000,00 - 519.190.000,00

Kebakaran dan Bencana Lainnya pada Dinas Pemadam Kebakaran

1.20.24.061.002. Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana 379.239.000,00 - 544.857.250,00 Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT

Damkar Cimanggis

165.618.250,00

1.20.24.061.003. Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana 379.239.000,00 - 547.327.250,00 Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT

Damkar Cinere

168.088.250,00

1.20.24.061.004. Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana 379.239.000,00 - 547.327.250,00 Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT

Damkar Bojongsari

168.088.250,00

1.20.24.061.005. Pembangunan Kantor UPT Pemadam Kebakaran - - 1.264.096.300,00 1.264.096.300,00 1.20.24.061.006. Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Operasional 2.405.000,00 - 199.329.000,00

Pemadam Kebakaran

196.924.000,00

1.20.24.061.007. Pengadaan Perlengkapan Mobil Operasional 1.750.000,00 489.250.000,00 679.000.000,00 Pemadam Kebakaran

188.000.000,00

1.20.24.061.008. Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja 2.630.000,00 21.500.000,00 133.512.000,00 Petugas Operasional Pemadam Kebakaran (Fire

Fighter)

109.382.000,00

1.20.24.061.009. Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja 2.025.000,00 48.080.000,00 119.580.000,00 Petugas Operasional Penyelamat (Fire Rescue)

69.475.000,00

1.20.24.061.010. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi 1.055.000,00 37.178.000,00 89.326.500,00 (HT, Repeter dan RIG)

51.093.500,00

1.20.24.061.011. Penyedia Bahan Bakar Minyak, Gas dan - - 316.312.500,00 Pelumas

316.312.500,00

1.20.24.061.012. Pengadaan Mobil Komando Operasional - 209.578.000,00 209.578.000,00 Pemadam Kebakaran dan Rescue

Dalam dokumen TAHUN ANGGARAN (Halaman 29-47)

Dokumen terkait