14.353.835.600,00
1.20.11.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.140.000,00 2.794.424.100,00 7.800.000,00 2.828.364.100,00 1.20.11.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 25.488.000,00
dan Listrik
25.488.000,00
1.20.11.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.475.000,00 588.360.900,00 - 592.835.900,00 1.20.11.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.665.000,00 691.118.700,00 - 698.783.700,00 1.20.11.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 800.000,00 38.403.500,00 - 39.203.500,00 1.20.11.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman 600.000,00 333.522.000,00 - 334.122.000,00
1.20.11.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 12.000.000,00 - 1.103.245.000,00 Luar Daerah
1.091.245.000,00
1.20.11.001.020. Penyediaan Sarana Informasi 600.000,00 26.286.000,00 7.800.000,00 34.686.000,00 1.20.11.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.780.000,00 402.936.500,00 667.643.500,00 1.072.360.000,00 1.20.11.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 600.000,00 126.600.000,00 - 127.200.000,00 1.20.11.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - 208.932.500,00 485.269.000,00
Gedung Kantor
276.336.500,00
1.20.11.002.091. Pengadaan Barang Inventaris Kantor 1.180.000,00 - 458.711.000,00 459.891.000,00
1.20.11.005. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 267.490.000,00 635.736.000,00 - 903.226.000,00
1.20.11.005.029 Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan OPD 85.025.000,00 155.286.000,00 - 240.311.000,00 1.20.11.005.030. Bimbingan Teknis Admin SIPKD dan Operator 102.175.000,00 - 280.975.000,00
SIPKD OPD
178.800.000,00
1.20.11.005.031. Bimbingan Teknis Pengelolaan Aplikasi Modul 40.345.000,00 - 245.000.000,00 Aset SIPKD
204.655.000,00
1.20.11.005.032. Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja 39.945.000,00 - 136.940.000,00 dan Anggaran (RKA)
96.995.000,00
1.20.11.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 54.192.000,00 - 74.411.000,00
Kinerja dan Keuangan
20.219.000,00
1.20.11.006.002. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 54.192.000,00 20.219.000,00 - 74.411.000,00
1.20.11.035. Pengembangan Sistem Pelayanan dan 213.081.000,00 203.502.000,00 1.224.000.000,00
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
807.417.000,00
1.20.11.035.002. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem 185.621.000,00 119.987.000,00 640.000.000,00 Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
334.392.000,00
1.20.11.035.003. Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen PAD 20.060.000,00 - 84.000.000,00 (SIMPAD)
63.940.000,00
1.20.11.035.004. Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen 925.000,00 - 50.000.000,00 PAD (SIMPAD)
49.075.000,00
1.20.11.035.005. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB 6.475.000,00 83.515.000,00 450.000.000,00 dan BPHTB
360.010.000,00
1.20.11.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 12.670.000,00 11.567.000,00 - 24.237.000,00
1.20.11.041.004. Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja 12.670.000,00 11.567.000,00 - 24.237.000,00
1.20.11.045. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan 524.434.000,00 - 1.158.060.000,00
Daerah
633.626.000,00
1.20.11.045.003. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 29.765.000,00 - 90.000.000,00 Kota Depok
60.235.000,00
1.20.11.045.004. Pengelolaan Akuntansi Keuangan Kota Depok 68.076.000,00 26.924.000,00 - 95.000.000,00 1.20.11.045.005. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 112.153.000,00 - 355.000.000,00
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
242.847.000,00
1.20.11.045.006. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 92.370.000,00 - 288.060.000,00 tentang APBD, Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD
195.690.000,00
1.20.11.045.007. Penelitian RKA OPD dan Perubahannya 122.440.000,00 2.560.000,00 - 125.000.000,00 1.20.11.045.008. Penelitian DPA OPD dan Perubahannya 39.600.000,00 5.400.000,00 - 45.000.000,00 1.20.11.045.009. Penyusunan KUA/PPAS 2014 dan Perubahan 60.030.000,00 - 160.000.000,00
KUA/PPAS 2013
99.970.000,00
1.20.11.046. Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 220.585.000,00 154.997.000,00 - 375.582.000,00
1.20.11.046.005. Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Teknis PBB 20.520.000,00 - 40.000.000,00 dan BPHTB
19.480.000,00
1.20.11.046.006. Penyusunan Sisdur dan Kebijakan Akuntansi 200.065.000,00 - 335.582.000,00 Berbasis Akrual
135.517.000,00
1.20.11.090. Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli 541.594.000,00 217.200.000,00 9.184.578.000,00
Daerah (PAD)
8.425.784.000,00
1.20.11.090.001. Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah 27.104.000,00 162.614.000,00 - 189.718.000,00 1.20.11.090.002. Gebyar Pajak dan Pemberian Penghargaan Pajak 51.380.000,00 217.200.000,00 400.000.000,00
Daerah
1.20.11.090.003. Sosialisasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB 4.150.000,00 150.090.000,00 - 154.240.000,00 1.20.11.090.004. Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB 181.485.000,00 318.515.000,00 - 500.000.000,00 1.20.11.090.005. Pendataan, Perekaman, Pemetaan Obyek PBB 243.700.000,00 7.596.920.000,00 - 7.840.620.000,00 1.20.11.090.006. Penyelesaian Piutang Peralihan PBB 33.775.000,00 66.225.000,00 - 100.000.000,00
1.20.11.091. Peningkatan Penerimaan Daerah Selain PAD 14.690.000,00 13.700.000,00 - 28.390.000,00
1.20.11.091.001. Pengelolaan Administrasi Penerimaan dan Kas 14.690.000,00 - 28.390.000,00 Daerah
13.700.000,00
1.20.11.094. Pengamanan dan Pendayagunaan Aset 184.171.000,00 61.750.000,00 699.350.000,00
Daerah
453.429.000,00
1.20.11.094.001. Fasilitasi Pemanfaatan Aset Daerah 4.905.000,00 59.045.000,00 - 63.950.000,00 1.20.11.094.002. Fasilitasi Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas 37.485.000,00 - 71.609.000,00
Perumahan
34.124.000,00
1.20.11.094.003. Pemeliharaan Inventaris Barang Daerah 4.550.000,00 159.997.000,00 - 164.547.000,00 1.20.11.094.004. Sertifikasi Aset tanah 53.375.000,00 144.875.000,00 61.750.000,00 260.000.000,00 1.20.11.094.005. Pengelolaan Barang Daerah 22.875.000,00 51.541.000,00 - 74.416.000,00 1.20.11.094.006. Pengawasan dan Pengamanan Barang Daerah 60.981.000,00 3.847.000,00 - 64.828.000,00
1.20.12. KECAMATAN BEJI 704.420.000,00 1.631.150.000,00 65.270.000,00 2.400.840.000,00
1.20.12.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 228.330.000,00 885.198.000,00 - 1.113.528.000,00
1.20.12.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 329.616.000,00 dan Listrik
329.616.000,00
1.20.12.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 228.330.000,00 - 228.330.000,00 Kantor
-
1.20.12.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 127.771.000,00 - 127.771.000,00 1.20.12.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 75.525.000,00 - 75.525.000,00 1.20.12.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 11.160.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.160.000,00
1.20.12.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 24.744.000,00 - 24.744.000,00 1.20.12.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 173.402.000,00 - 173.402.000,00 1.20.12.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 116.160.000,00
Luar Daerah
116.160.000,00
1.20.12.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 26.820.000,00 - 26.820.000,00 1.20.12.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.000.000,00 76.112.000,00 65.270.000,00 153.382.000,00 1.20.12.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 11.250.000,00 15.699.000,00 - 26.949.000,00 1.20.12.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 37.776.000,00 - 37.776.000,00 1.20.12.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 16.547.000,00
Gedung Kantor
16.547.000,00
1.20.12.002.047. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 750.000,00 140.000,00 45.830.000,00 46.720.000,00 1.20.12.002.049. Pengadaan Pakaian Olahraga - 5.950.000,00 - 5.950.000,00 1.20.12.002.080. Pengadaan Meubelair - - 9.800.000,00 9.800.000,00 1.20.12.002.093. Pengadaan Alat Studio - - 9.640.000,00 9.640.000,00
1.20.12.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 10.800.000,00 - 16.000.000,00
Kinerja dan Keuangan
5.200.000,00
1.20.12.006.006. Penyusunan LAKIP OPD 10.800.000,00 5.200.000,00 - 16.000.000,00
1.20.12.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 12.240.000,00 44.230.000,00 - 56.470.000,00
1.20.12.041.005. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 4.680.000,00 26.454.000,00 - 31.134.000,00 1.20.12.041.006. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, 7.560.000,00 - 25.336.000,00
Forum OPD dan Penyusunan Renja
17.776.000,00
1.20.12.086. Pengembangan Potensi Unggulan 9.600.000,00 - 23.250.000,00
Kecamatan
13.650.000,00
1.20.12.086.001. Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan UKM 9.600.000,00 13.650.000,00 - 23.250.000,00
1.20.12.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 26.470.000,00 88.310.000,00 - 114.780.000,00
1.20.12.110.001. Pembangunan RTLH 26.470.000,00 88.310.000,00 - 114.780.000,00
1.20.12.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 335.790.000,00 - 826.680.000,00
Lingkungan Hidup
490.890.000,00
1.20.12.114.001. Pelaksanaan Program K3 64.680.000,00 35.000.000,00 - 99.680.000,00 1.20.12.114.002. Sosialisasi Pengolahan Sampah 21.000.000,00 19.000.000,00 - 40.000.000,00
1.20.12.114.003. Pelatihan dan Praktek Pengolahan Sampah 19.800.000,00 40.200.000,00 - 60.000.000,00 1.20.12.114.004. Pengadaan Gerobak Motor dan Sarana 216.810.000,00 - 600.000.000,00
Pendukung Gerakan Pemilahan Sampah di Kecamatan Beji
383.190.000,00
1.20.12.114.005. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta 13.500.000,00 - 27.000.000,00 Spanduk
13.500.000,00
1.20.12.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 57.190.000,00 15.810.000,00 - 73.000.000,00
1.20.12.132.001. Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan 57.190.000,00 - 73.000.000,00 Kelurahan
15.810.000,00
1.20.12.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 12.000.000,00 11.750.000,00 - 23.750.000,00
1.20.12.134.012. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat 12.000.000,00 - 23.750.000,00 Kecamatan
11.750.000,00
1.20.13. KECAMATAN CIMANGGIS 363.810.000,00 1.342.877.264,00 695.736.000,00 2.402.423.264,00
1.20.13.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 198.300.000,00 844.361.264,00 - 1.042.661.264,00
1.20.13.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 346.713.264,00 dan Listrik
346.713.264,00
1.20.13.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 198.300.000,00 - 198.300.000,00 Kantor
-
1.20.13.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 144.154.000,00 - 144.154.000,00 1.20.13.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 100.361.000,00 - 100.361.000,00 1.20.13.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 12.110.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.110.000,00
1.20.13.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 20.365.000,00 - 20.365.000,00 1.20.13.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 116.358.000,00 - 116.358.000,00 1.20.13.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 89.180.000,00
Luar Daerah
89.180.000,00
1.20.13.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 15.120.000,00 - 15.120.000,00 1.20.13.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.600.000,00 91.376.000,00 71.880.000,00 169.856.000,00 1.20.13.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.150.000,00 24.048.000,00 - 30.198.000,00 1.20.13.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 23.349.000,00 - 23.349.000,00 1.20.13.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 18.984.000,00
Gedung Kantor
18.984.000,00
1.20.13.002.049. Pengadaan Pakaian Olahraga 450.000,00 16.875.000,00 - 17.325.000,00 1.20.13.002.094. Penyediaan Prasarana dan Sarana Kearsipan - 8.120.000,00 71.880.000,00 80.000.000,00
1.20.13.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 10.800.000,00 - 11.260.000,00
Kinerja dan Keuangan
460.000,00
1.20.13.006.006. Penyusunan LAKIP OPD 10.800.000,00 460.000,00 - 11.260.000,00
1.20.13.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 3.200.000,00 62.350.000,00 - 65.550.000,00
1.20.13.041.005. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 2.400.000,00 36.600.000,00 - 39.000.000,00 1.20.13.041.006. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, 800.000,00 - 26.550.000,00
Forum OPD dan Penyusunan Renja
25.750.000,00
1.20.13.086. Pengembangan Potensi Unggulan 6.500.000,00 - 19.000.000,00
Kecamatan
12.500.000,00
1.20.13.086.002. Pembinaan Kelompok UKM 6.500.000,00 12.500.000,00 - 19.000.000,00
1.20.13.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 36.150.000,00 113.850.000,00 - 150.000.000,00
1.20.13.110.002. Rehabilitasi RTLH 36.150.000,00 113.850.000,00 - 150.000.000,00
1.20.13.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 72.210.000,00 623.856.000,00 834.746.000,00
Lingkungan Hidup
138.680.000,00
1.20.13.114.001. Pelaksanaan Program K3 64.680.000,00 34.066.000,00 - 98.746.000,00 1.20.13.114.007. Sosialisasi 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) 3.930.000,00 18.070.000,00 4.000.000,00 26.000.000,00 1.20.13.114.008. Pelaksanaan Lomba K3 3.000.000,00 7.000.000,00 - 10.000.000,00 1.20.13.114.010. Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan di 600.000,00 619.856.000,00 700.000.000,00
Wilayah Kecamatan Cimanggis
79.544.000,00
1.20.13.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 12.300.000,00 57.050.000,00 - 69.350.000,00
1.20.13.132.001. Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan 12.300.000,00 - 69.350.000,00 Kelurahan
57.050.000,00
1.20.13.134.012. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat 17.750.000,00 - 40.000.000,00 Kecamatan
22.250.000,00
1.20.14. KECAMATAN LIMO 296.895.000,00 957.539.776,00 383.285.709,00 1.637.720.485,00
1.20.14.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 146.000.000,00 529.768.376,00 - 675.768.376,00
1.20.14.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 241.942.176,00 dan Listrik
241.942.176,00
1.20.14.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 146.000.000,00 - 146.000.000,00 Kantor
-
1.20.14.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 76.764.000,00 - 76.764.000,00 1.20.14.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 60.871.200,00 - 60.871.200,00 1.20.14.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 4.728.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.728.000,00
1.20.14.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 29.568.000,00 - 29.568.000,00 1.20.14.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 72.228.000,00 - 72.228.000,00 1.20.14.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 34.307.000,00
Luar Daerah
34.307.000,00
1.20.14.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 9.360.000,00 - 9.360.000,00 1.20.14.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 600.000,00 46.488.000,00 99.762.109,00 146.850.109,00 1.20.14.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 23.366.000,00 - 23.366.000,00 1.20.14.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 7.092.000,00
Gedung Kantor
7.092.000,00
1.20.14.002.049. Pengadaan Pakaian Olahraga 600.000,00 16.030.000,00 - 16.630.000,00 1.20.14.002.080. Pengadaan Meubelair - - 61.893.000,00 61.893.000,00 1.20.14.002.095. Pengadaan Perlengkapan Kearsipan - - 37.869.109,00 37.869.109,00
1.20.14.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 4.050.000,00 - 7.184.000,00
Kinerja dan Keuangan
3.134.000,00
1.20.14.006.002. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.050.000,00 3.134.000,00 - 7.184.000,00
1.20.14.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 13.450.000,00 40.238.000,00 - 53.688.000,00
1.20.14.041.011. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 13.450.000,00 - 53.688.000,00 Kelurahan
40.238.000,00
1.20.14.086. Pengembangan Potensi Unggulan 5.600.000,00 - 26.234.000,00
Kecamatan
20.634.000,00
1.20.14.086.003. Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Produk 5.600.000,00 - 26.234.000,00 Pertanian
20.634.000,00
1.20.14.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 5.425.000,00 64.575.000,00 - 70.000.000,00
1.20.14.110.001. Pembangunan RTLH 5.425.000,00 64.575.000,00 - 70.000.000,00
1.20.14.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 98.770.000,00 283.523.600,00 576.026.000,00
Lingkungan Hidup
193.732.400,00
1.20.14.114.001. Pelaksanaan Program K3 59.800.000,00 11.400.000,00 - 71.200.000,00 1.20.14.114.005. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta 3.120.000,00 - 5.942.000,00
Spanduk
2.822.000,00
1.20.14.114.013. Sosialisasi Gerakan Depok Memilah 35.850.000,00 60.034.000,00 - 95.884.000,00 1.20.14.114.085. Pengadaan Sarana Peralatan dan Angkutan - 283.523.600,00 403.000.000,00
Kebersihan
119.476.400,00
1.20.14.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 11.250.000,00 45.720.000,00 - 56.970.000,00
1.20.14.132.001. Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan 11.250.000,00 - 56.970.000,00 Kelurahan
45.720.000,00
1.20.14.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 11.750.000,00 13.250.000,00 - 25.000.000,00
1.20.14.134.012. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat 11.750.000,00 - 25.000.000,00 Kecamatan
13.250.000,00
1.20.15. KECAMATAN PANCORAN MAS 507.770.000,00 2.006.255.545,00 78.506.000,00 2.592.531.545,00
1.20.15.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 222.050.000,00 800.975.545,00 18.506.000,00 1.041.531.545,00 1.20.15.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 315.120.000,00
dan Listrik
315.120.000,00
1.20.15.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 222.050.000,00 - 222.050.000,00 Kantor
-
1.20.15.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 1.20.15.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 22.000.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
22.000.000,00
1.20.15.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 42.494.000,00 12.506.000,00 55.000.000,00 1.20.15.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 115.000.000,00 - 115.000.000,00 1.20.15.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 64.998.000,00
Luar Daerah
64.998.000,00
1.20.15.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 6.000.000,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.20.15.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.080.000,00 78.920.000,00 60.000.000,00 155.000.000,00 1.20.15.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 16.080.000,00 28.920.000,00 - 45.000.000,00 1.20.15.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 1.20.15.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 15.000.000,00
Gedung Kantor
15.000.000,00
1.20.15.002.047. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 60.000.000,00 60.000.000,00 1.20.15.002.049. Pengadaan Pakaian Olahraga - 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1.20.15.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 10.200.000,00 - 15.000.000,00
Kinerja dan Keuangan
4.800.000,00
1.20.15.006.002. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.200.000,00 2.800.000,00 - 10.000.000,00 1.20.15.006.006. Penyusunan LAKIP OPD 3.000.000,00 2.000.000,00 - 5.000.000,00
1.20.15.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 4.960.000,00 64.040.000,00 - 69.000.000,00
1.20.15.041.011. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 4.960.000,00 - 69.000.000,00 Kelurahan
64.040.000,00
1.20.15.086. Pengembangan Potensi Unggulan 6.550.000,00 - 20.000.000,00
Kecamatan
13.450.000,00
1.20.15.086.004. Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Kelompok 6.550.000,00 - 20.000.000,00 Tani
13.450.000,00
1.20.15.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 21.300.000,00 83.700.000,00 - 105.000.000,00
1.20.15.110.001. Pembangunan RTLH 21.300.000,00 83.700.000,00 - 105.000.000,00
1.20.15.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 206.130.000,00 - 1.094.000.000,00
Lingkungan Hidup
887.870.000,00
1.20.15.114.001. Pelaksanaan Program K3 21.600.000,00 47.400.000,00 - 69.000.000,00 1.20.15.114.005. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta 4.500.000,00 - 15.000.000,00
Spanduk
10.500.000,00
1.20.15.114.021. Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima 6.000.000,00 - 10.000.000,00 yang Melanggar PERDA
4.000.000,00
1.20.15.114.022. Pengadaan Gerobak Sampah 800.000,00 99.200.000,00 - 100.000.000,00 1.20.15.114.023. Sosialisasi Pembuatan Leaflet Brosur 5.800.000,00 - 100.000.000,00
Kebersihan/Baliho
94.200.000,00
1.20.15.114.024. Pelatihan Satgas dan Rakor Satgas 49.200.000,00 50.800.000,00 - 100.000.000,00 1.20.15.114.025. Program Kali Bersih Cabang Timur Kelurahan 800.000,00 99.200.000,00 - 100.000.000,00 1.20.15.114.026. Pengadaan Sepeda Motor Pengangkut Sampah 800.000,00 49.200.000,00 - 50.000.000,00 1.20.15.114.027. Pembuatan Tempat Sampah/Penunjang Sampah 8.800.000,00 41.200.000,00 - 50.000.000,00 1.20.15.114.028. Renovasi/Pembuatan TPS Bersama 8 (delapan) 16.800.000,00 - 100.000.000,00
RW
83.200.000,00
1.20.15.114.029. Pembangunan Tempat Sampah Jalan Makam 16.800.000,00 - 100.000.000,00 Bojong
83.200.000,00
1.20.15.114.030. Perluasan dan Pembuatan Bak Sampah 16.800.000,00 83.200.000,00 - 100.000.000,00 1.20.15.114.031. Pembuatan Lubang Biopori, Sosialisasi Pemilihan 36.530.000,00 - 100.000.000,00
Sampah, Pembelian Gerobak, Lomba Kebersihan
63.470.000,00
1.20.15.114.032. Pemilahan Sampah, Pembelian Gerobak, Lomba 20.900.000,00 - 100.000.000,00 Kebersihan
79.100.000,00
1.20.15.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 11.700.000,00 61.300.000,00 - 73.000.000,00
1.20.15.132.001. Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan 11.700.000,00 - 73.000.000,00 Kelurahan
61.300.000,00
1.20.15.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 8.800.000,00 11.200.000,00 - 20.000.000,00
1.20.15.134.012. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat 8.800.000,00 - 20.000.000,00 Kecamatan
1.20.16. KECAMATAN SAWANGAN 346.700.000,00 1.736.367.800,00 313.816.000,00 2.396.883.800,00
1.20.16.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 153.000.000,00 823.744.800,00 - 976.744.800,00
1.20.16.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 353.497.800,00 dan Listrik
353.497.800,00
1.20.16.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 153.000.000,00 - 153.000.000,00 Kantor
-
1.20.16.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 87.152.000,00 - 87.152.000,00 1.20.16.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 68.200.000,00 - 68.200.000,00 1.20.16.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 7.900.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.900.000,00
1.20.16.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 1.20.16.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 197.891.000,00 - 197.891.000,00 1.20.16.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 72.960.000,00
Luar Daerah
72.960.000,00
1.20.16.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 12.144.000,00 - 12.144.000,00 1.20.16.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.300.000,00 59.950.000,00 66.240.000,00 132.490.000,00 1.20.16.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.300.000,00 18.700.000,00 - 25.000.000,00 1.20.16.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 1.20.16.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 7.500.000,00
Gedung Kantor
7.500.000,00
1.20.16.002.047. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 66.240.000,00 66.240.000,00 1.20.16.002.049. Pengadaan Pakaian Olahraga - 9.750.000,00 - 9.750.000,00
1.20.16.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 3.400.000,00 - 4.750.000,00
Kinerja dan Keuangan
1.350.000,00
1.20.16.006.006. Penyusunan LAKIP OPD 3.400.000,00 1.350.000,00 - 4.750.000,00 1.20.16.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 30.800.000,00 65.655.000,00 8.520.000,00 104.975.000,00 1.20.16.041.005. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 6.300.000,00 35.700.000,00 - 42.000.000,00 1.20.16.041.006. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, 2.500.000,00 - 27.975.000,00
Forum OPD dan Penyusunan Renja
25.475.000,00
1.20.16.041.014. Pendataan Sektor/Urusan 22.000.000,00 3.000.000,00 - 25.000.000,00 1.20.16.041.015. Evaluasi Kinerja Kelurahan Se-Kecamatan - 8.520.000,00 10.000.000,00
Sawangan
1.480.000,00
1.20.16.086. Pengembangan Potensi Unggulan 9.400.000,00 - 19.000.000,00
Kecamatan
9.600.000,00
1.20.16.086.005. Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Usaha/UKM 9.400.000,00 9.600.000,00 - 19.000.000,00
1.20.16.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 31.500.000,00 101.500.000,00 - 133.000.000,00
1.20.16.110.001. Pembangunan RTLH 31.500.000,00 101.500.000,00 - 133.000.000,00
1.20.16.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 75.700.000,00 239.056.000,00 910.974.000,00
Lingkungan Hidup
596.218.000,00
1.20.16.114.001. Pelaksanaan Program K3 33.600.000,00 22.374.000,00 - 55.974.000,00 1.20.16.114.005. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta 7.200.000,00 4.176.000,00 20.000.000,00
Spanduk
8.624.000,00
1.20.16.114.033. Pengadaan Gerobak Motor Sampah 20.025.000,00 2.970.000,00 77.005.000,00 100.000.000,00 1.20.16.114.034. Sosialisasi dan Praktek Pemilahan Sampah serta 7.000.000,00 - 35.000.000,00
Komposting Rumah Tangga
28.000.000,00
1.20.16.114.036. Pengadaan Bak Sampah Pilah Organik-Non - 18.400.000,00 100.000.000,00 Organik dan Gerobak Sampah di Kelurahan
Sawangan
81.600.000,00
1.20.16.114.037. Pengadaan Bak Sampah Pilah Organik-Non - 18.400.000,00 100.000.000,00 Organik dan Gerobak Sampah di Kelurahan
Sawangan Baru
81.600.000,00
1.20.16.114.038. Pengadaan Bak Sampah Pilah Organik-Non - 18.395.000,00 100.000.000,00 Organik dan Gerobak Sampah di Kelurahan Pasir
Putih
81.605.000,00
1.20.16.114.039. Pengadaan Gerobak Motor Sampah, Bak 6.675.000,00 47.495.000,00 100.000.000,00 Sampah Pilah Organik-Non Organik dan Mesin
Pemotong Rumput di Kelurahan Bedahan
1.20.16.114.040. Pengolahan dan Pemilahan Sampah di RW 09 1.200.000,00 18.395.000,00 100.000.000,00 Kelurahan Pengasinan
80.405.000,00
1.20.16.114.041. Pengadaan Gerobak Sampah, Bak Sampah Pilah - 18.395.000,00 100.000.000,00 Organik-Non Organik dan TPS di Kelurahan
Kedaung
81.605.000,00
1.20.16.114.042. Pengadaan Gerobak Sampah, Bak Sampah Pilah - 18.395.000,00 100.000.000,00 Organik-Non Organik dan Mesin Pemotong
Rumput di Kelurahan Cinangka
81.605.000,00
1.20.16.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 16.800.000,00 60.150.000,00 - 76.950.000,00
1.20.16.132.001. Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan 16.800.000,00 - 76.950.000,00 Kelurahan
60.150.000,00
1.20.16.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 19.800.000,00 18.200.000,00 - 38.000.000,00
1.20.16.134.012. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat 19.800.000,00 - 38.000.000,00 Kecamatan
18.200.000,00
1.20.17. KECAMATAN SUKMAJAYA 354.010.000,00 1.192.026.520,00 243.310.000,00 1.789.346.520,00
1.20.17.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 215.880.000,00 696.697.056,00 - 912.577.056,00
1.20.17.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 208.800.000,00 dan Listrik
208.800.000,00
1.20.17.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 215.880.000,00 - 215.880.000,00 Kantor
-
1.20.17.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 167.268.500,00 - 167.268.500,00 1.20.17.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 74.146.000,00 - 74.146.000,00 1.20.17.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 22.593.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
22.593.000,00
1.20.17.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 48.647.056,00 - 48.647.056,00 1.20.17.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 113.922.500,00 - 113.922.500,00 1.20.17.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 41.580.000,00
Luar Daerah
41.580.000,00
1.20.17.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 19.740.000,00 - 19.740.000,00 1.20.17.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.150.000,00 119.763.464,00 96.610.000,00 236.523.464,00 1.20.17.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 19.350.000,00 39.119.500,00 - 58.469.500,00 1.20.17.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 58.173.000,00 - 58.173.000,00 1.20.17.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 21.880.964,00
Gedung Kantor
21.880.964,00
1.20.17.002.091. Pengadaan Barang Inventaris Kantor 800.000,00 590.000,00 96.610.000,00 98.000.000,00
1.20.17.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 47.100.000,00 - 47.770.000,00
Kinerja dan Keuangan
670.000,00
1.20.17.006.006. Penyusunan LAKIP OPD 47.100.000,00 670.000,00 - 47.770.000,00
1.20.17.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 4.400.000,00 52.522.000,00 - 56.922.000,00
1.20.17.041.005. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 1.800.000,00 25.122.000,00 - 26.922.000,00 1.20.17.041.006. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, 2.600.000,00 - 30.000.000,00
Forum OPD dan Penyusunan Renja
27.400.000,00
1.20.17.086. Pengembangan Potensi Unggulan 11.600.000,00 - 15.000.000,00
Kecamatan
3.400.000,00
1.20.17.086.003. Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Produk 11.600.000,00 - 15.000.000,00 Pertanian
3.400.000,00
1.20.17.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 23.500.000,00 90.960.000,00 - 114.460.000,00
1.20.17.110.001. Pembangunan RTLH 23.500.000,00 90.960.000,00 - 114.460.000,00
1.20.17.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 18.380.000,00 146.700.000,00 285.509.000,00
Lingkungan Hidup
120.429.000,00
1.20.17.114.001. Pelaksanaan Program K3 9.240.000,00 29.368.000,00 17.500.000,00 56.108.000,00 1.20.17.114.005. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta 3.840.000,00 - 10.794.000,00
Spanduk
6.954.000,00
1.20.17.114.013. Sosialisasi Gerakan Depok Memilah 3.700.000,00 14.907.000,00 - 18.607.000,00 1.20.17.114.046. Pengadaan Gerobak Motor (GERMO) 800.000,00 - 99.200.000,00 100.000.000,00 1.20.17.114.048. Peningkatan Kebersihan Lingkungan 800.000,00 69.200.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00
1.20.17.132.001. Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan 1.000.000,00 - 73.000.000,00 Kelurahan
72.000.000,00
1.20.17.132.002. Fasilitasi Kegiatan PKK - 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1.20.17.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 12.000.000,00 20.585.000,00 - 32.585.000,00
1.20.17.134.012. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat 12.000.000,00 - 32.585.000,00 Kecamatan
20.585.000,00
1.20.18. KECAMATAN TAPOS 651.114.000,00 1.559.894.808,00 332.150.000,00 2.543.158.808,00
1.20.18.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 324.864.000,00 816.439.808,00 - 1.141.303.808,00
1.20.18.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 384.123.808,00 dan Listrik
384.123.808,00
1.20.18.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 324.864.000,00 - 324.864.000,00 Kantor
-
1.20.18.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 115.709.000,00 - 115.709.000,00 1.20.18.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 55.760.000,00 - 55.760.000,00 1.20.18.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 12.994.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.994.000,00
1.20.18.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 1.20.18.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 114.873.000,00 - 114.873.000,00 1.20.18.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 75.524.000,00
Luar Daerah
75.524.000,00
1.20.18.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 27.456.000,00 - 27.456.000,00 1.20.18.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.900.000,00 65.509.000,00 70.000.000,00 148.409.000,00 1.20.18.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 8.400.000,00 20.167.000,00 - 28.567.000,00 1.20.18.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 15.434.000,00 - 15.434.000,00 1.20.18.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 14.983.000,00
Gedung Kantor
14.983.000,00
1.20.18.002.047. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 70.000.000,00 70.000.000,00 1.20.18.002.049. Pengadaan Pakaian Olahraga - 7.425.000,00 - 7.425.000,00 1.20.18.002.098. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan 4.500.000,00 7.500.000,00 - 12.000.000,00
1.20.18.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 5.850.000,00 - 6.270.000,00
Kinerja dan Keuangan
420.000,00
1.20.18.006.002. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5.850.000,00 420.000,00 - 6.270.000,00
1.20.18.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 11.250.000,00 74.725.000,00 - 85.975.000,00
1.20.18.041.011. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 5.250.000,00 - 75.500.000,00 Kelurahan
70.250.000,00
1.20.18.041.019. Pendataan Bangunan Ber-IMB 6.000.000,00 4.475.000,00 - 10.475.000,00
1.20.18.086. Pengembangan Potensi Unggulan 34.200.000,00 - 57.000.000,00
Kecamatan
22.800.000,00
1.20.18.086.007. Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 34.200.000,00 22.800.000,00 - 57.000.000,00
1.20.18.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 32.800.000,00 100.200.000,00 - 133.000.000,00
1.20.18.110.001. Pembangunan RTLH 32.800.000,00 100.200.000,00 - 133.000.000,00
1.20.18.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 201.200.000,00 262.150.000,00 873.356.000,00
Lingkungan Hidup
410.006.000,00
1.20.18.114.001. Pelaksanaan Program K3 90.000.000,00 20.000.000,00 - 110.000.000,00 1.20.18.114.050. Monitoring Penertiban Perijinan 5.400.000,00 8.556.000,00 - 13.956.000,00 1.20.18.114.051. Sosialisasi Depok Memilah Sampah Tingkat 105.800.000,00 - 211.000.000,00
Kecamatan
105.200.000,00
1.20.18.114.052. Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan - 276.250.000,00 262.150.000,00 538.400.000,00
1.20.18.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 12.900.000,00 64.050.000,00 - 76.950.000,00
1.20.18.132.001. Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan 12.900.000,00 - 76.950.000,00 Kelurahan
64.050.000,00
1.20.18.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 15.150.000,00 5.745.000,00 - 20.895.000,00
1.20.18.134.012. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat 15.150.000,00 - 20.895.000,00 Kecamatan
5.745.000,00
1.20.19. KECAMATAN CINERE 613.200.000,00 899.500.157,00 148.700.000,00 1.661.400.157,00
1.20.19.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 274.342.272,00 dan Listrik
274.342.272,00
1.20.19.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 224.700.000,00 - 224.700.000,00 Kantor
-
1.20.19.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 30.882.000,00 - 30.882.000,00 1.20.19.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 11.850.000,00 - 11.850.000,00 1.20.19.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 5.620.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.620.000,00
1.20.19.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 11.856.000,00 - 11.856.000,00 1.20.19.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 78.455.485,00 - 78.455.485,00 1.20.19.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 84.340.000,00
Luar Daerah
84.340.000,00
1.20.19.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 21.839.000,00 - 21.839.000,00
1.20.19.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 800.000,00 41.615.400,00 48.700.000,00 91.115.400,00
1.20.19.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 20.040.000,00 - 20.040.000,00 1.20.19.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 14.475.400,00
Gedung Kantor
14.475.400,00
1.20.19.002.047. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 800.000,00 500.000,00 48.700.000,00 50.000.000,00 1.20.19.002.049. Pengadaan Pakaian Olahraga - 6.600.000,00 - 6.600.000,00
1.20.19.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 3.600.000,00 - 7.500.000,00
Kinerja dan Keuangan
3.900.000,00
1.20.19.006.002. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.600.000,00 3.900.000,00 - 7.500.000,00
1.20.19.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 20.150.000,00 40.850.000,00 - 61.000.000,00
1.20.19.041.005. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 3.600.000,00 22.400.000,00 - 26.000.000,00 1.20.19.041.006. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, 8.550.000,00 - 25.000.000,00
Forum OPD dan Penyusunan Renja
16.450.000,00
1.20.19.041.022. Pendataan Potensi Wilayah Kecamatan 8.000.000,00 2.000.000,00 - 10.000.000,00
1.20.19.086. Pengembangan Potensi Unggulan 9.800.000,00 - 19.000.000,00
Kecamatan
9.200.000,00
1.20.19.086.008. Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan UKM 9.800.000,00 - 19.000.000,00 Industri Kreatif
9.200.000,00
1.20.19.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 5.000.000,00 75.750.000,00 - 80.750.000,00
1.20.19.110.001. Pembangunan RTLH 5.000.000,00 75.750.000,00 - 80.750.000,00
1.20.19.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 293.650.000,00 100.000.000,00 585.000.000,00
Lingkungan Hidup
191.350.000,00
1.20.19.114.001. Pelaksanaan Program K3 58.200.000,00 14.300.000,00 - 72.500.000,00 1.20.19.114.005. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta 8.600.000,00 - 12.500.000,00
Spanduk
3.900.000,00
1.20.19.114.055. Fasilitasi Pengelolaan Persampahan di Tingkat 1.850.000,00 - 100.000.000,00 Kecamatan
98.150.000,00
1.20.19.114.056. Fasilitasi Pengelolaan Persampahan di Tingkat 75.000.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 Kelurahan Cinere
-
1.20.19.114.057. Fasilitasi Pengelolaan Persampahan di Tingkat - 25.000.000,00 100.000.000,00 Kelurahan Gandul
75.000.000,00
1.20.19.114.058. Fasilitasi Pengelolaan Persampahan di Tingkat 75.000.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 Kelurahan Pangkalan Jati
-
1.20.19.114.059. Fasilitasi Pengelolaan Persampahan di Tingkat 75.000.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 Kelurahan Pangkalan Jati Baru
-
1.20.19.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 36.600.000,00 17.550.000,00 - 54.150.000,00
1.20.19.132.001. Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan 36.600.000,00 - 54.150.000,00 Kelurahan
17.550.000,00
1.20.19.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 18.900.000,00 100.000,00 - 19.000.000,00
1.20.19.134.012. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat 18.900.000,00 - 19.000.000,00 Kecamatan
100.000,00
1.20.20. KECAMATAN CIPAYUNG 593.950.000,00 1.260.624.310,00 325.211.400,00 2.179.785.710,00
1.20.20.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 175.140.000,00 651.540.070,00 - 826.680.070,00
1.20.20.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 251.922.000,00 dan Listrik
1.20.20.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 175.140.000,00 - 175.140.000,00 Kantor
-
1.20.20.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 86.505.000,00 - 86.505.000,00 1.20.20.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 33.852.800,00 - 33.852.800,00 1.20.20.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 8.331.500,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.331.500,00
1.20.20.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 22.476.000,00 - 22.476.000,00 1.20.20.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 151.109.100,00 - 151.109.100,00 1.20.20.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 86.520.000,00
Luar Daerah
86.520.000,00
1.20.20.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 10.823.670,00 - 10.823.670,00 1.20.20.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 600.000,00 60.674.078,00 46.261.400,00 107.535.478,00 1.20.20.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 27.458.078,00 - 27.458.078,00 1.20.20.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 10.716.000,00
Gedung Kantor
10.716.000,00
1.20.20.002.047. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 600.000,00 22.500.000,00 46.261.400,00 69.361.400,00
1.20.20.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 10.800.000,00 - 11.258.000,00
Kinerja dan Keuangan
458.000,00
1.20.20.006.006. Penyusunan LAKIP OPD 10.800.000,00 458.000,00 - 11.258.000,00
1.20.20.035. Pengembangan Sistem Pelayanan dan 9.200.000,00 - 28.500.000,00
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
19.300.000,00
1.20.20.035.006. Pembuatan Website Kecamatan 9.200.000,00 19.300.000,00 - 28.500.000,00
1.20.20.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 6.000.000,00 56.500.000,00 - 62.500.000,00
1.20.20.041.011. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 6.000.000,00 - 62.500.000,00 Kelurahan
56.500.000,00
1.20.20.086. Pengembangan Potensi Unggulan 46.700.000,00 - 94.477.500,00
Kecamatan
47.777.500,00
1.20.20.086.009. Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas bagi 21.700.000,00 - 37.742.500,00 Kelompok Tani dan Wanita Tani
16.042.500,00
1.20.20.086.010. Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas bagi 25.000.000,00 - 56.735.000,00 Usaha Konveksi Perumahan
31.735.000,00
1.20.20.108. Peningkatan Penataan Lingkungan 33.000.000,00 - 94.969.500,00
Permukiman
61.969.500,00
1.20.20.108.010. Pendampingan Kegiatan Bedah Kampung 33.000.000,00 61.969.500,00 - 94.969.500,00
1.20.20.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 20.800.000,00 93.200.000,00 - 114.000.000,00
1.20.20.110.001. Pembangunan RTLH 20.800.000,00 93.200.000,00 - 114.000.000,00
1.20.20.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 260.360.000,00 278.950.000,00 734.870.162,00
Lingkungan Hidup
195.560.162,00
1.20.20.114.002. Sosialisasi Pengolahan Sampah 15.250.000,00 25.860.662,00 - 41.110.662,00 1.20.20.114.060. Pelaksanaan Program K3, Penertiban Bangunan 38.100.000,00 - 81.162.000,00
Liar, Spanduk dan Papan Reklame
43.062.000,00
1.20.20.114.062. Fasilitasi Kegiatan PHBS dan 3 R yang 3.830.000,00 - 12.597.500,00 Dilakukan Masyarakat
8.767.500,00
1.20.20.114.063. Fasilitasi Pengelolaan Persampahan 203.180.000,00 117.870.000,00 278.950.000,00 600.000.000,00
1.20.20.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 12.750.000,00 52.250.000,00 - 65.000.000,00
1.20.20.132.001. Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan 12.750.000,00 - 65.000.000,00 Kelurahan
52.250.000,00
1.20.20.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 18.600.000,00 21.395.000,00 - 39.995.000,00
1.20.20.134.012. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat 18.600.000,00 - 39.995.000,00 Kecamatan
21.395.000,00
1.20.21. KECAMATAN BOJONG SARI 602.927.700,00 1.680.672.790,00 273.999.800,00 2.557.600.290,00
1.20.21.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 204.000.000,00 727.178.626,00 - 931.178.626,00
1.20.21.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 366.458.808,00 dan Listrik
366.458.808,00
1.20.21.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 204.000.000,00 - 204.000.000,00 Kantor
-
1.20.21.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 81.589.800,00 - 81.589.800,00 1.20.21.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 44.998.360,00 - 44.998.360,00
1.20.21.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 6.000.000,00 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.000.000,00
1.20.21.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 12.952.000,00 - 12.952.000,00 1.20.21.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 156.179.952,00 - 156.179.952,00 1.20.21.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 34.999.994,00
Luar Daerah
34.999.994,00
1.20.21.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 23.999.712,00 - 23.999.712,00 1.20.21.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.460.000,00 98.364.992,00 48.999.800,00 151.824.792,00 1.20.21.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.060.000,00 2.940.000,00 - 6.000.000,00 1.20.21.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 15.974.998,00 - 15.974.998,00 1.20.21.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 4.999.994,00
Gedung Kantor
4.999.994,00
1.20.21.002.045. Penyediaan Gedung Kantor 800.000,00 54.200.000,00 - 55.000.000,00 1.20.21.002.047. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 48.999.800,00 48.999.800,00 1.20.21.002.049. Pengadaan Pakaian Olahraga 600.000,00 20.250.000,00 - 20.850.000,00
1.20.21.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 5.100.000,00 - 6.464.000,00
Kinerja dan Keuangan
1.364.000,00
1.20.21.006.002. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5.100.000,00 1.364.000,00 - 6.464.000,00
1.20.21.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 23.800.000,00 61.245.000,00 - 85.045.000,00
1.20.21.041.014. Pendataan Sektor/Urusan 5.800.000,00 6.200.000,00 - 12.000.000,00 1.20.21.041.023. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan, 18.000.000,00 - 73.045.000,00
Kecamatan dan Forum OPD
55.045.000,00
1.20.21.086. Pengembangan Potensi Unggulan 13.600.000,00 - 29.999.300,00
Kecamatan
16.399.300,00
1.20.21.086.005. Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Usaha/UKM 13.600.000,00 16.399.300,00 - 29.999.300,00
1.20.21.108. Peningkatan Penataan Lingkungan 34.500.000,00 - 99.793.050,00
Permukiman
65.293.050,00
1.20.21.108.010. Pendampingan Kegiatan Bedah Kampung 34.500.000,00 65.293.050,00 - 99.793.050,00
1.20.21.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 53.199.700,00 196.800.202,00 - 249.999.902,00
1.20.21.110.001. Pembangunan RTLH 53.199.700,00 196.800.202,00 - 249.999.902,00
1.20.21.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 184.988.000,00 225.000.000,00 877.716.120,00
Lingkungan Hidup
467.728.120,00
1.20.21.114.001. Pelaksanaan Program K3 44.800.000,00 19.573.200,00 - 64.373.200,00 1.20.21.114.064. Pengadaan Gerobak Motor di Kecamatan - 50.000.000,00 50.000.000,00
Bojongsari
-
1.20.21.114.065. Gerakan Pemilahan Sampah di Kecamatan 24.288.000,00 - 49.912.000,00 Bojongsari
25.624.000,00
1.20.21.114.066. Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan 15.400.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 Bojongsari
59.600.000,00
1.20.21.114.067. Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan 15.400.000,00 25.000.000,00 99.960.000,00 Bojongsari Baru
59.560.000,00
1.20.21.114.068. Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan Serua 15.400.000,00 59.510.000,00 25.000.000,00 99.910.000,00 1.20.21.114.069. Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan 15.400.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00
Pondok Petir
59.600.000,00
1.20.21.114.070. Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan Curug 15.400.000,00 59.600.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 1.20.21.114.071. Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan Duren 15.400.000,00 25.000.000,00 99.960.000,00
Mekar
59.560.000,00
1.20.21.114.072. Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan Duren 15.400.000,00 25.000.000,00 99.980.000,00 Seribu
59.580.000,00
1.20.21.114.073. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta 8.100.000,00 - 13.620.920,00 Spanduk dan PKL
5.520.920,00
1.20.21.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 54.000.000,00 26.579.500,00 - 80.579.500,00
1.20.21.132.001. Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan 54.000.000,00 - 80.579.500,00 Kelurahan
26.579.500,00
1.20.21.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 25.280.000,00 19.720.000,00 - 45.000.000,00
1.20.21.134.012. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat 25.280.000,00 - 45.000.000,00 Kecamatan
19.720.000,00
1.20.22.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 159.150.000,00 634.205.600,00 - 793.355.600,00 1.20.22.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 308.730.000,00
dan Listrik
308.730.000,00
1.20.22.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 159.150.000,00 - 159.150.000,00 Kantor
-
1.20.22.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 96.778.000,00 - 96.778.000,00 1.20.22.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 29.429.600,00 - 29.429.600,00 1.20.22.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 5.530.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.530.000,00
1.20.22.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 21.786.000,00 - 21.786.000,00 1.20.22.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 121.704.000,00 - 121.704.000,00 1.20.22.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 36.195.500,00
Luar Daerah
36.195.500,00
1.20.22.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 14.052.500,00 - 14.052.500,00 1.20.22.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.120.000,00 44.735.000,00 67.395.800,00 118.250.800,00 1.20.22.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.120.000,00 2.817.000,00 - 8.937.000,00 1.20.22.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 31.250.000,00 - 31.250.000,00 1.20.22.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 10.668.000,00
Gedung Kantor
10.668.000,00
1.20.22.002.047. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 67.395.800,00 67.395.800,00
1.20.22.005. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur - 1.610.000,00 - 1.610.000,00
1.20.22.005.033. Lomba Tertib Administrasi Kelurahan - 1.610.000,00 - 1.610.000,00
1.20.22.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 7.200.000,00 - 8.075.000,00
Kinerja dan Keuangan
875.000,00
1.20.22.006.002. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.200.000,00 875.000,00 - 8.075.000,00
1.20.22.035. Pengembangan Sistem Pelayanan dan - - 2.850.000,00
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
2.850.000,00
1.20.22.035.007. Fasilitasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan - - 2.850.000,00 Masyarakat
2.850.000,00
1.20.22.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 37.000.000,00 47.075.000,00 - 84.075.000,00
1.20.22.041.011. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 30.150.000,00 - 59.375.000,00 Kelurahan
29.225.000,00
1.20.22.041.027. Penyusunan Data Bangunan Tidak Ber-IMB dan 3.750.000,00 - 4.750.000,00 Bangunan Liar
1.000.000,00
1.20.22.041.028. Pengembangan Forum Musyawarah Warga di - - 9.500.000,00 Kecamatan dan Kelurahan
9.500.000,00
1.20.22.041.036. Sosialisasi Kependudukan dan Penertiban 3.100.000,00 - 10.450.000,00 Penduduk Pendatang
7.350.000,00
1.20.22.086. Pengembangan Potensi Unggulan 15.400.000,00 - 45.125.000,00
Kecamatan
29.725.000,00
1.20.22.086.012. Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan Usaha 9.450.000,00 - 14.250.000,00 Pengelolaan Lidah Buaya
4.800.000,00
1.20.22.086.013. Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha 4.750.000,00 - 7.125.000,00 Peternakan Lele dan Budidaya Jamur
2.375.000,00
1.20.22.086.014. Fasilitasi Kegiatan Ekspose dan Pemasaran 1.200.000,00 - 23.750.000,00 Produk Unggulan Kecamatan melalui Cilodong
Expo
22.550.000,00
1.20.22.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 925.000,00 94.075.000,00 - 95.000.000,00
1.20.22.110.001. Pembangunan RTLH 925.000,00 94.075.000,00 - 95.000.000,00
1.20.22.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 134.208.000,00 - 689.859.100,00
Lingkungan Hidup
555.651.100,00
1.20.22.114.001. Pelaksanaan Program K3 8.400.000,00 20.100.000,00 - 28.500.000,00 1.20.22.114.074. Pengelolaan Satgas Adipura 52.668.000,00 - - 52.668.000,00 1.20.22.114.075. Pengawasan dan Penertiban Spanduk 13.800.000,00 14.441.100,00 - 28.241.100,00 1.20.22.114.077. Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat 600.000,00 - 10.450.000,00
dalam Pengelolaan Sampah
9.850.000,00
1.20.22.114.078. Gerakan Memilah dan Mengolah Sampah 47.000.000,00 48.000.000,00 - 95.000.000,00 1.20.22.114.079. Pengelolaan UPS Kelurahan Kalibaru 800.000,00 94.200.000,00 - 95.000.000,00
1.20.22.114.080. Pembangunan Bak Sampah di Kelurahan 800.000,00 - 95.000.000,00 Cilodong
94.200.000,00
1.20.22.114.081. Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah di 800.000,00 - 95.000.000,00 Kelurahan Sukamaju
94.200.000,00
1.20.22.114.082. Pengelolaan Persampahan di Kelurahan 8.390.000,00 - 95.000.000,00 Kalimulya
86.610.000,00
1.20.22.114.083. Pengadaan Sarana Pemilahan Sampah dan 950.000,00 - 95.000.000,00 Penataan Lingkungan di Kelurahan Jatimulya
94.050.000,00
1.20.22.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 69.150.000,00 200.000,00 - 69.350.000,00
1.20.22.132.001. Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan 69.150.000,00 - 69.350.000,00 Kelurahan
200.000,00
1.20.22.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 10.500.000,00 3.750.000,00 - 14.250.000,00
1.20.22.134.012. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat 10.500.000,00 - 14.250.000,00 Kecamatan
3.750.000,00
1.20.23. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.313.719.000,00 5.204.933.600,00 313.562.800,00 7.832.215.400,00
1.20.23.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.135.000,00 945.986.500,00 5.196.000,00 970.317.500,00
1.20.23.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.750.000,00 107.431.000,00 - 109.181.000,00 1.20.23.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.750.000,00 69.173.000,00 - 70.923.000,00 1.20.23.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 1.830.000,00 - 19.858.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
18.028.000,00
1.20.23.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.830.000,00 13.201.500,00 5.196.000,00 20.227.500,00 1.20.23.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman 4.225.000,00 197.103.000,00 - 201.328.000,00 1.20.23.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 7.750.000,00 - 514.600.000,00
Luar Daerah
506.850.000,00
1.20.23.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 34.200.000,00 - 34.200.000,00 1.20.23.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 433.995.000,00 1.107.710.600,00 308.366.800,00 1.850.072.400,00 1.20.23.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 4.225.000,00 520.811.200,00 - 525.036.200,00 1.20.23.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 1.980.000,00 - 30.000.000,00
Gedung Kantor
28.020.000,00
1.20.23.002.047. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.525.000,00 3.456.450,00 308.366.800,00 315.348.250,00 1.20.23.002.049. Pengadaan Pakaian Olahraga 1.830.000,00 65.102.000,00 - 66.932.000,00 1.20.23.002.099. Pengadaan Pakaian Dinas Harian Satpol PP dan 2.665.000,00 - 118.214.000,00
Perlengkapannya
115.549.000,00
1.20.23.002.100. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu - 8.663.850,00 - 8.663.850,00 1.20.23.002.101. Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 2.150.000,00 - 116.558.100,00
Satpol PP dan Perlengkapannya
114.408.100,00
1.20.23.002.102. Penyediaan Jasa Piket 375.890.000,00 126.000,00 - 376.016.000,00 1.20.23.002.103. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan 4.650.000,00 - 236.400.000,00
Kesehatan dan Asuransi
231.750.000,00
1.20.23.002.104. Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Disiplin Pelajar 37.080.000,00 19.824.000,00 - 56.904.000,00
1.20.23.005. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 107.020.000,00 148.166.000,00 - 255.186.000,00
1.20.23.005.034. Bimbingan Teknis dan Pelatihan Anggota Satpol 11.120.000,00 - 90.000.000,00 PP
78.880.000,00
1.20.23.005.035. Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan 64.390.000,00 40.796.000,00 - 105.186.000,00 1.20.23.005.036. Pelatihan Dasar Penanganan Huru-Hara 31.510.000,00 28.490.000,00 - 60.000.000,00
1.20.23.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 12.460.000,00 - 13.980.000,00
Kinerja dan Keuangan
1.520.000,00
1.20.23.006.006. Penyusunan LAKIP OPD 12.460.000,00 1.520.000,00 - 13.980.000,00
1.20.23.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 17.480.000,00 30.455.400,00 - 47.935.400,00
1.20.23.041.001. Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD 17.480.000,00 30.455.400,00 - 47.935.400,00
1.20.23.059. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 1.615.429.000,00 - 4.326.926.100,00
Masyarakat
2.711.497.100,00
1.20.23.059.001. Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan 326.464.000,00 - 486.000.000,00 Pemerintah Kota Depok
159.536.000,00
1.20.23.059.002. Penertiban PSK, Anjal, Gepeng dan Perijinan 247.530.000,00 - 391.500.000,00 IMB
143.970.000,00
1.20.23.059.004. Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka 21.350.000,00 - 103.973.500,00 Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan
TRANTIBUM
82.623.500,00
1.20.23.059.005. Penertiban dan Operasi Penegakan Perda 180.800.000,00 - 282.295.000,00 Tentang Ketertiban Umum (Tipiring)
101.495.000,00
1.20.23.059.006. Penyediaan Anggota Bantuan Pol. PP 14.325.000,00 1.831.108.000,00 - 1.845.433.000,00 1.20.23.059.007. Pembinaan Kegiatan Linmas 113.200.000,00 20.422.600,00 - 133.622.600,00 1.20.23.059.008. Fasilitasi Pengamanan Hari Raya 2013 75.400.000,00 4.600.000,00 - 80.000.000,00 1.20.23.059.009. Fasilitasi Pengamanan Pemilihan Gubernur dan 322.230.000,00 - 500.000.000,00
Wakil Gubernur Jawa Barat 2013
177.770.000,00
1.20.23.060. Gerakan Sadar Hukum 108.200.000,00 259.598.000,00 - 367.798.000,00
1.20.23.060.001. Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban 105.300.000,00 - 168.544.000,00 Umum
63.244.000,00
1.20.23.060.004. Pengadaan Papan Larangan/Segel 2.900.000,00 196.354.000,00 - 199.254.000,00
1.20.24. DINAS PEMADAM KEBAKARAN 2.029.031.000,00 3.519.358.200,00 3.041.081.300,00 8.589.470.500,00
1.20.24.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 111.124.000,00 718.365.200,00 - 829.489.200,00
1.20.24.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 104.760.000,00 dan Listrik
104.760.000,00
1.20.24.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 100.824.000,00 - 130.070.000,00 Kantor
29.246.000,00
1.20.24.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.750.000,00 98.250.000,00 - 100.000.000,00 1.20.24.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.750.000,00 101.578.200,00 - 103.328.200,00 1.20.24.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 800.000,00 - 29.608.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
28.808.000,00
1.20.24.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 77.340.000,00 - 77.340.000,00 1.20.24.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 6.000.000,00 - 256.383.000,00
Luar Daerah
250.383.000,00
1.20.24.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 28.000.000,00 - 28.000.000,00 1.20.24.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.025.000,00 610.608.500,00 170.571.000,00 786.204.500,00 1.20.24.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 600.000,00 121.494.500,00 - 122.094.500,00 1.20.24.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 1.750.000,00 235.806.000,00 - 237.556.000,00 1.20.24.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 925.000,00 - 93.958.000,00
Gedung Kantor
93.033.000,00
1.20.24.002.047. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 170.571.000,00 170.571.000,00 1.20.24.002.106. Pengadaan Pakaian Kerja Beserta 1.750.000,00 - 162.025.000,00
Kelengkapannya
160.275.000,00
1.20.24.005. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 98.185.000,00 235.032.050,00 - 333.217.050,00
1.20.24.005.037. Peningkatan Standar Kualitas bagi Anggota 49.375.000,00 - 152.216.050,00 Pemadam Kebakaran
102.841.050,00
1.20.24.005.038. Pelatihan Penyelamatan Kebakaran pada 19.455.000,00 - 60.358.000,00 Bangunan Gedung Tinggi dan Penanggulangan
Bencana lainnya
40.903.000,00
1.20.24.005.039. Pelatihan Basic Mentality dan Kesamaptaan bagi 29.355.000,00 - 85.643.000,00 Anggota Pemadam Kebakaran
56.288.000,00
1.20.24.005.040. Asuransi Kecelakaan Kerja bagi Aparatur - - 35.000.000,00 Pemadam Kebakaran
35.000.000,00
1.20.24.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 10.200.000,00 - 12.179.000,00
Kinerja dan Keuangan
1.979.000,00
1.20.24.006.006. Penyusunan LAKIP OPD 10.200.000,00 1.979.000,00 - 12.179.000,00
1.20.24.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 4.950.000,00 11.765.000,00 - 16.715.000,00
1.20.24.041.030. Penyelenggaraan Forum OPD dan Monev 4.950.000,00 11.765.000,00 - 16.715.000,00
1.20.24.046. Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 2.005.000,00 55.256.250,00 - 57.261.250,00
1.20.24.046.007. Penyusunan Regulasi Manajemen Pencegahan 2.005.000,00 - 57.261.250,00 dan Penanggulangan Kebakaran
55.256.250,00
1.20.24.061. Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran 1.624.317.000,00 1.529.806.750,00 2.762.782.300,00 5.916.906.050,00 1.20.24.061.001. Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana 470.280.000,00 - 519.190.000,00
Kebakaran dan Bencana Lainnya pada Dinas Pemadam Kebakaran
1.20.24.061.002. Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana 379.239.000,00 - 544.857.250,00 Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT
Damkar Cimanggis
165.618.250,00
1.20.24.061.003. Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana 379.239.000,00 - 547.327.250,00 Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT
Damkar Cinere
168.088.250,00
1.20.24.061.004. Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana 379.239.000,00 - 547.327.250,00 Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT
Damkar Bojongsari
168.088.250,00
1.20.24.061.005. Pembangunan Kantor UPT Pemadam Kebakaran - - 1.264.096.300,00 1.264.096.300,00 1.20.24.061.006. Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Operasional 2.405.000,00 - 199.329.000,00
Pemadam Kebakaran
196.924.000,00
1.20.24.061.007. Pengadaan Perlengkapan Mobil Operasional 1.750.000,00 489.250.000,00 679.000.000,00 Pemadam Kebakaran
188.000.000,00
1.20.24.061.008. Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja 2.630.000,00 21.500.000,00 133.512.000,00 Petugas Operasional Pemadam Kebakaran (Fire
Fighter)
109.382.000,00
1.20.24.061.009. Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja 2.025.000,00 48.080.000,00 119.580.000,00 Petugas Operasional Penyelamat (Fire Rescue)
69.475.000,00
1.20.24.061.010. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi 1.055.000,00 37.178.000,00 89.326.500,00 (HT, Repeter dan RIG)
51.093.500,00
1.20.24.061.011. Penyedia Bahan Bakar Minyak, Gas dan - - 316.312.500,00 Pelumas
316.312.500,00
1.20.24.061.012. Pengadaan Mobil Komando Operasional - 209.578.000,00 209.578.000,00 Pemadam Kebakaran dan Rescue