• Tidak ada hasil yang ditemukan

Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pencapaian kinerja DPMD Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Rencana Strategis periode sebelumnya 2015-2019 (Daftar terlampir Tabel T-C 23) Dalam tabel tersebut dapat kami simpulkan bahwa, tidak terdapat kesenjangan dari masing-masing indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMD. Selain itu kami pun mencoba untuk melakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD menggunakan pelaksanaan Renstra DPMD periode sebelumnya 2015-2019, agar dapat mengidentifikasi potensi dan permasalahannya khusus pada aspek pendanaan pelayanan DPMD. (Daftar table terlampir T-C 24) 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

DPMD Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Terpilih peroide 2015-2019 memiliki tantangan untuk membantu Bupati Rote Ndao dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pembangunan perdesaan, untuk dapat terciptanya misi tersebut diatas maka peran serta pemerintah dalam mewujudkan desa mandiri harus kami tingkatkan.

Selain itu untuk pengembangan pelayanan DPMD terhadap masyarakat,

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Cakupan saran prasaran perkantoran

pemerintahan desa yang baik (%) V 100 100 100 73 80 100 100 100 73 80 100 100 100 100 100

2 Rata-rata jumlah kelompok binaan

lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) V 61 76 143 136 161 61 76 143 136 161 100 100 100 100 100

3 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK - - - - - - - - - - - - - - - -

-4 Persentase LPM aktif V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5 Persentase LPM berprestasi V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6 Persentase PKK aktif V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7 Persentase Posyandu aktif V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8 Swadaya masyarakat terhadap program

pemberdayaan masyarakat V 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 100 100 100 100 100 Tabel T - C 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Rote Ndao

Target Renstra PD Tahun 2015-2019

Realisasi Capaian Tahun

2015-2019 Rasio Capaian Tahun 2015-2019 No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan

Fungsi SKPD

Target IKK

Target indikator

lainnya

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

I Program Pelayanan Adm Perkantoran 761,113,600 759,151,200 805,326,100 556,969,700 543,089,700 734,282,000 679,350,900 711,888,550 651,680,350 543,089,700 96% 89% 88% 117% 100% (54,505,975) (47,798,075) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,159,000 4,340,000 4,340,000 4,340,000 1,640,000 4,156,500 4,339,500 4,336,500 4,340,000 1,640,000 100% 96% 100% 100% 100% (629,750) (1,085,000) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 19,960,000 24,160,000 22,960,000 22,960,000 22,960,000 18,454,300 18,400,300 17,299,050 14,920,350 22,960,000 92% 76% 75% 65% 100% 750,000 (3,730,087) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional 7,150,000 9,000,000 9,000,000 3,300,000 9,000,000 1,092,500 2,186,500 679,000 845,400 9,000,000 15% 12% 8% 26% 100% 462,500 (211,350) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 98,160,000 79,480,000 71,180,000 65,850,000 70,000,000 98,160,000 77,520,000 67,820,000 64,950,000 70,000,000 100% 124% 95% 99% 100% (7,040,000) (16,237,500) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 7,080,000 5,499,000 5,494,000 5,500,000 5,500,000 7,080,000 100% 100% 100% 100% 100% 395,000 (1,375,000) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,310,000 4,500,000 4,500,000 4,350,000 4,500,000 96% 96% 100% 97% 100% - (1,087,500) Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) 27,000,000 29,976,900 31,740,000 27,063,000 41,063,000 26,840,000 29,308,500 31,761,000 36,228,000 41,063,000 99% 90% 100% 134% 100% 3,515,750 (9,057,000) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43,430,600 47,799,300 52,127,300 41,966,700 41,966,700 43,339,900 48,271,600 59,534,900 61,796,400 41,966,700 100% 91% 114% 147% 100% (365,975) (15,449,100) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 6,246,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 6,241,000 7,497,500 7,500,000 7,500,000 7,500,000 100% 83% 100% 100% 100% 313,500 (1,875,000) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 89,535,000 95,078,800 30,000,000 30,000,000 - 69,525,000 92,450,000 30,000,000 30,000,000 0% 2% 97% 100% 100% 7,500,000 (7,500,000) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2,760,000 2,400,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1,870,000 2,380,000 49,040,000 2,980,000 3,000,000 68% 7478% 1635% 99% 100% 60,000 (744,996) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 186,100,000 220,120,000 242,750,000 125,290,000 123,710,000 179,464,800 170,555,000 161,713,200 156,204,600 123,710,000 96% 104% 67% 125% 100% (15,597,500) (39,051,150) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 233,150,000 73,800,000 73,800,000 70,000,000 70,000,000 227,885,000 81,550,000 73,720,000 85,267,000 70,000,000 98% 158% 100% 122% 100% (40,787,500) (21,316,750) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Wilayah Provinsi 122,998,000 161,040,000 181,850,000 145,700,000 110,670,000 116,969,000 157,823,000 136,034,900 176,798,600 110,670,000 95% 98% 75% 121% 100% (3,082,000) (44,199,650) II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 86,275,100 68,396,500 73,687,000 55,427,300 447,927,300 75,739,000 68,241,000 69,303,000 55,415,500 447,927,300 88% 100% 94% 100% 100% 90,413,050 (13,853,875) Pembangunan Gedung Serba Guna/Aula/Gudang - - - - 350,000,000 - - - - 350,000,000 0% 0% 0% 0% 100% 87,500,000 -Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas / Operasional 76,735,100 53,420,000 61,850,000 47,927,300 47,927,300 66,221,500 53,298,000 61,805,500 47,915,500 47,927,300 86% 100% 100% 100% 100% (7,201,950) (11,978,875) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 9,540,000 14,976,500 11,837,000 7,500,000 50,000,000 9,517,500 14,943,000 7,497,500 7,500,000 50,000,000 100% 100% 63% 100% 100% 10,115,000 (1,875,000) III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan - - - - 10,000,000 - - - - 10,000,000 0% 0% 0% 0% 100% 2,500,000 -Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD - - - - 10,000,000 - - - - 10,000,000 0% 0% 0% 0% 100% 2,500,000 -V Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 22,140,000 - - - - 21,871,000 - - - - 99% 0% 0% 0% 0% (5,535,000) -Sosialisasi Trafiking dan KDRT serta Pembentukan Kader 22,140,000 - - - - 21,871,000 - - - - 99% 0% 0% 0% 0% (5,535,000) -VI Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 483,243,600 611,809,100 582,229,500 545,000,000 610,000,000 442,348,100 611,995,200 517,433,800 556,990,675 610,000,000 92% 100% 89% 102% 100% 31,689,100 (139,247,669) Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan 50,000,000 70,000,000 70,000,000 60,000,000 60,000,000 - 67,846,600 67,337,000 58,380,700 60,000,000 0% 97% 96% 97% 100% 2,500,000 (14,595,175) Pelatihan Ketrampilan Usaha Pertanian dan Peternakan 79,300,000 69,290,000 - 60,000,000 60,000,000 78,543,000 68,731,600 - 57,703,475 60,000,000 99% 99% 0% 96% 100% (4,825,000) (14,425,869) Fasilitasi Kel.Usaha Masyarakat dan Penanganan Kredit Macet 73,100,700 74,322,800 88,340,900 60,000,000 60,000,000 71,019,600 73,241,300 61,141,900 81,455,000 60,000,000 97% 99% 69% 136% 100% (3,275,175) (20,363,750) Penyelenggaraan Gelar TTG XVI 210,239,000 101,093,900 111,633,900 100,000,000 100,000,000 203,830,400 98,276,700 99,691,300 99,851,000 100,000,000 97% 97% 89% 100% 100% (27,559,750) (24,962,750) Pamsimas 44,016,000 52,006,100 64,780,300 40,000,000 - 36,294,300 49,476,800 45,472,600 39,768,000 - 82% 95% 70% 99% 0% (11,004,000) (9,942,000) Penataan Aset Desa 26,587,900 36,496,500 40,000,000 40,000,000 70,000,000 6,362,500 43,004,800 39,963,500 39,840,000 70,000,000 24% 118% 100% 100% 100% 10,853,025 (9,960,000) Pelatihan Ketrampilan Penerapan Teknologi Tepat Guna - 51,800,000 50,350,000 50,000,000 50,000,000 46,298,300 47,760,000 50,087,100 48,966,000 50,000,000 0% 92% 99% 98% 100% 12,500,000 (12,241,500) Fasilitasi Badan Usaha Milik Desa - 81,824,400 157,124,400 135,000,000 110,000,000 - 90,411,900 153,740,400 131,026,500 110,000,000 0% 110% 98% 97% 100% 27,500,000 (32,756,625) Fasilitasi Pembangunan Pasar Desa - 74,975,400 - - - - 73,245,500 - - 0% 98% 0% 0% 0% - -Pengembangan TTG Pedesaan - - - - 100,000,000 - - - - 100,000,000 0% 0% 0% 0% 100% 25,000,000 -VII Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1,031,725,050 1,044,146,000 1,837,158,600 1,342,170,000 1,315,000,000 986,007,450 957,774,650 1,709,821,200 1,154,074,500 1,315,000,000 96% 92% 93% 86% 100% 70,818,738 (288,518,625) Pembinaan dan Supervisi TP-PKK 65,840,000 102,000,000 110,000,000 110,000,000 100,000,000 63,128,600 64,384,100 107,732,000 108,354,000 100,000,000 96% 63% 98% 99% 100% 8,540,000 (27,088,500) Lomba Tertib Administrasi TP-PKK 19,980,000 - - - - 19,979,100 - - - - 100% 0% 0% 0% 0% (4,995,000) -Lomba hatinya PKK 76,605,000 - - - - 68,691,800 - - - - 90% 0% 0% 0% 0% (19,151,250) -Sosialisasi pencegahan seksualitas terhadap anak dan remaja 28,160,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 26,919,600 33,360,800 34,899,900 33,364,000 35,000,000 96% 95% 100% 95% 100% 1,710,000 (8,341,000) Jambore TP-PKK 27,220,000 71,000,000 71,000,000 70,000,000 70,000,000 26,313,500 70,010,500 70,705,000 69,740,000 70,000,000 97% 99% 100% 100% 100% 10,695,000 (17,435,000) Pelatihan Pengelolaan Program & Penyuluhan Bagi TP-PKK 20,522,000 45,000,000 40,000,000 - - 20,218,000 44,826,400 39,563,400 - - 99% 100% 99% 0% 0% (5,130,500) 0 Gerakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 94,274,000 90,000,000 593,251,200 100,000,000 100,000,000 92,611,650 87,401,100 592,127,900 99,668,900 100,000,000 98% 97% 100% 100% 100% 1,431,500 (24,917,225) Dukungan Dana Pembinaan PNPM - MP 442,984,000 266,900,000 266,070,200 238,170,000 300,000,000 425,066,500 269,693,750 219,073,800 242,619,800 300,000,000 96% 101% 82% 102% 100% (35,746,000) (60,654,950) P2LDT 14,132,050 - - - - 8,114,500 - - - - 57% 0% 0% 0% 0% (3,533,013)

-Tabel T - C 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

DPMD Kabupaten Rote Ndao

Anggaran Pada Tahun ke Realisasi Anggaran Tahun ke Rasio antara Realisasi dan Anggaran Rata-rata Pertumbuhan

No Uraian

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Anggaran Pada Tahun ke Realisasi Anggaran Tahun ke Rasio antara Realisasi dan Anggaran Rata-rata Pertumbuhan

No Uraian

Rapat Konsultasi TP-PKK Dalam Daerah Dalam Wilayah Prop NTT 68,223,000 61,410,000 98,670,000 110,000,000 100,000,000 67,913,400 42,693,200 107,335,600 108,808,000 100,000,000 100% 70% 109% 99% 100% 7,944,250 (27,202,000) Lomba Desa dan Kelurahan 50,000,000 64,650,000 102,077,600 69,000,000 60,000,000 49,199,400 63,545,200 61,030,000 67,719,000 60,000,000 98% 98% 60% 98% 100% 2,500,000 (16,929,750) Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK 22,510,000 - 30,000,000 30,000,000 30,000,000 19,321,300 - 29,897,200 29,800,000 30,000,000 86% 0% 100% 99% 100% 1,872,500 (7,450,000) Lomba dan Pokjanal Posyandu 51,275,000 61,050,000 69,279,500 235,000,000 65,000,000 49,694,400 59,754,800 55,569,900 63,395,000 65,000,000 97% 98% 80% 27% 100% 3,431,250 (15,848,750) Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat 50,000,000 - - - - 48,835,700 - - - - 98% 0% 0% 0% 0% (12,500,000) -Fasilitai dan Pendampingan Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa 185,136,000 119,273,700 80,000,000 80,000,000 - 162,799,400 109,814,600 77,186,000 80,000,000 0% 88% 92% 96% 100% 20,000,000 (19,296,500) Pelatihan Kelompok dasawisma - 62,000,000 86,516,900 70,000,000 70,000,000 - 59,305,400 85,167,500 65,644,000 70,000,000 0% 96% 98% 94% 100% 17,500,000 (16,411,000) Peringatan Hari Bumi - - 40,000,000 30,000,000 30,000,000 - - 39,987,600 29,365,000 30,000,000 0% 0% 100% 98% 100% 7,500,000 (7,341,250) Pelatihan Tenaga Pengajar PAUD HI - - 30,000,000 65,000,000 65,000,000 - - 29,637,300 61,493,800 65,000,000 0% 0% 99% 95% 100% 16,250,000 (15,373,450) Evaluasi Pembangunan Desa - - 146,019,500 100,000,000 100,000,000 - - 127,279,500 96,917,000 100,000,000 0% 0% 87% 97% 100% 25,000,000 (24,229,250) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa - - - - 110,000,000 - - - - 110,000,000 0% 0% 0% 0% 100% 27,500,000 -VIII Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah desa 2,464,874,350 2,313,182,800 1,991,448,700 1,233,447,500 595,740,000 1,559,746,100 2,063,868,850 1,644,124,200 968,470,425 595,740,000 63% 89% 83% 79% 100% (467,283,588) (242,117,606) Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dlm Pengelolaan Keuangan Desa 363,907,600 374,017,500 371,100,000 420,000,000 260,740,000 322,313,850 357,446,400 362,156,900 410,143,250 260,740,000 89% 96% 98% 98% 100% (25,791,900) (102,535,812) Pemekaran Desa 1,174,599,900 458,611,400 451,860,000 - - 657,391,550 330,492,000 425,040,000 - - 56% 72% 94% 0% 0% (293,649,975) 0 Fasilitasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa 339,667,100 561,609,800 587,031,800 700,000,000 181,750,000 261,222,100 579,101,850 487,014,000 447,026,400 181,750,000 77% 103% 83% 64% 100% (39,479,275) (111,756,600) Monitoring dan Evaluasi Pilkades 300,162,750 790,864,100 412,906,900 20,000,000 35,000,000 85,368,000 750,013,000 209,276,300 19,850,000 35,000,000 28% 95% 51% 99% 100% (66,290,688) (4,962,500) Penegasan Batas Desa 62,937,000 89,930,000 - - - 15,360,200 10,580,000 - - - 24% 12% 0% 0% 0% (15,734,250) -Penataan Kelembagaan dan Institusi Desa 20,000,000 38,150,000 168,550,000 93,447,500 118,250,000 18,809,300 36,235,600 160,637,000 91,450,775 118,250,000 94% 95% 95% 98% 100% 24,562,500 (22,862,694) Pelatihan SIMDA Keuangan Desa 203,600,000 - - - - 199,281,100 - - - - 98% 0% 0% 0% 0% (50,900,000) -IX Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 421,699,800 1,211,590,000 1,160,246,700 891,552,500 880,000,000 397,438,000 1,098,356,300 1,086,346,100 861,527,100 880,000,000 94% 91% 94% 97% 100% 114,575,050 (215,381,775) Pelatihan pangan lokal 21,560,000 130,000,000 130,000,000 30,000,000 30,000,000 21,529,100 118,587,100 127,698,000 28,749,000 30,000,000 100% 91% 98% 96% 100% 2,110,000 (7,187,250) Lomba B2SA dan Makanan serba ikan 99,205,000 124,000,000 110,000,000 60,000,000 60,000,000 81,726,500 118,591,800 106,351,900 58,445,900 60,000,000 82% 96% 97% 97% 100% (9,801,250) (14,611,475) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PKK 300,934,800 357,590,000 345,246,700 191,552,500 200,000,000 294,182,400 303,672,800 287,892,600 180,389,900 200,000,000 98% 85% 83% 94% 100% (25,233,700) (45,097,475) Pelatihan Pengelolaan Makanan serba Rumput Laut - 20,000,000 - - - - 16,561,200 - - - 0% 83% 0% 0% 0% - -HUT PKK - 415,000,000 425,000,000 410,000,000 390,000,000 - 380,338,700 415,823,000 395,992,300 390,000,000 0% 92% 98% 97% 100% 97,500,000 (98,998,075) Lomba Kuliner/Jajanan kreatif - 25,000,000 25,000,000 - - - 24,870,400 24,639,900 - - - 99% 99% 0% 0% - 0 Pelatihan Desainer pakaian motif daerah - 70,000,000 - 120,000,000 120,000,000 - 69,996,100 - 118,550,000 120,000,000 0% 100% 0% 99% 100% 30,000,000 (29,637,500) Peningkatan Kesehatan Masyarakat - 45,000,000 85,000,000 80,000,000 80,000,000 - 40,832,200 84,368,000 79,400,000 80,000,000 0% 91% 99% 99% 100% 20,000,000 (19,850,000) Pelatihan APE Berbahan Lokal - 25,000,000 - - - - 24,906,000 - - - 0% 100% 0% 0% 0% - -Pelatihan Pengolahan Ikan - - 40,000,000 - - - - 39,572,700 - - - - 99% 0% 0% - 0 X Program Promosi Kesehatan ibu dan Anak - 31,000,000 - - - 28,956,500 30,932,000 - - - 0% 100% 0% 0% 0% -

-Sosialisasi Terpadu dalam rangka pelaksanaan revolusi KIA dan pembentukan pos

gizi - 31,000,000 - - - 28,956,500 30,932,000 - - - 0% 100% 0% 0% 0% - -XI Program Pengembangan data/informasi/statistik/daerah 56,680,000 - - - 100,000,000 48,383,700 - - - 100,000,000 85% - - - 100% 10,830,000 (0) Entri dan Analisis Data Profil Desa/Kel 56,680,000 - - - 100,000,000 48,383,700 - - - 100,000,000 85% - - - 100% 10,830,000 (0)

XII Program Perbaikan Gizi Masyarakat 683,738,000 771,854,000 750,904,000 626,600,000 620,000,000 681,522,600 769,419,200 755,945,900 623,102,100 620,000,000 100% 100% 101% 99% 100% (15,934,500) (155,775,525) Pemberian Tambahan Makanan Anak Sekolah (PMT-AS) 683,738,000 771,854,000 750,904,000 626,600,000 620,000,000 681,522,600 769,419,200 755,945,900 623,102,100 620,000,000 100% 100% 101% 99% 100% (15,934,500) (155,775,525) XIII Program Penataan Peraturan Perundang Undangan 103,522,400 178,524,000 165,762,500 125,000,000 125,000,000 35,737,600 159,263,900 41,285,200 118,226,500 125,000,000 35% 89% 25% 95% 100% 5,369,400 (29,556,625) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 103,522,400 178,524,000 165,762,500 125,000,000 125,000,000 35,737,600 159,263,900 41,285,200 118,226,500 125,000,000 35% 89% 25% 95% 100% 5,369,400 (29,556,625) XIV Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok

Kegiatan di Masyarakat 29,035,000 - - - - - - - - - 0% 0% 0% 0% 0% (7,258,750) -Sosialisasi terpadu dalam rangka pelaksanaan revolusi KIA dan pembentukan pos

Gizi 29,035,000 - - - - - - - - - 0% 0% 0% 0% 0% (7,258,750)

-20

kami akan mendorong penguatan pemerintahan desa dan kelurahan dalam hal pembangunan dan keuangan perdesaan.

Berdasarkan aspek kajian Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD, capaian yang telah dicapai oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Rote Ndao pada target indikator kinerja sasaran yang lalu hal ini memberikan gambaran antara target dan realisasi pencapaian sasaran dapat diwujudkan.

Pencapaian target kinerja dimaksud didukung dengan capaian realisasi alokasi anggaran dengan rata sebesar 93 %, walaupun rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun ke tahun untuk belanja langsung adalah -0,4.

Beberapa permasalahan yang saat ini bernomenklatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain adalah Keterbatasan alokasi anggaran, kualitas dan kuantitas SDM, lokus sasaran, koordinasi yang belum optimal serta data base yang masih terbatas. Terhadap aspek kajian Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra-SKPD kabupaten/kota Capaian target indikator kinerja sasaran pada renstra K/L maupun SKPD Kabupaten/Kota terdapat beberapa yang sinergis, tetapi belum dapat dikomparasikan, selengkapnya pada Tabel berikut

Aspek Kajian /Indikator

Capaian/Kondisi Saat ini

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan INTERNAL EKSTERNAL

1 2 3 4 5

Ketersediaan sarana prasarana

Jumlah aset 106 buah/set (dalamkondisi baik 90 dan dapat dimanfaatkan cukup Diperlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi asset

,sedangkan 6 Aset dalam bentukAlat-alat angkut,Alat-alat Kantor/RumahTangga dan Alat-alat Studio/Komunikasi dalam kondisi rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan.

Pemelihara an

dan pengadaan saranapras arana

Penghapusan aset yang sudah tidak dapat digunakan dan melakukan penganggaran.

Tidak ada permasalahan yang berarti, tetapi perlu

pemeliharaan secara berkala dan

berkelanjutan serta pengadaan barang/aset yang sudah tidak dapat di gunakan.

21

22

Sistim Manajemen Pengelolaan Pembangunan Yang

Partisipatif.

Hasil analisis Renstra K/Ldan Renstra-SKPD kabupaten

Capaian target indikator kinerja sasaran pada renstraK/L maupun SKPDKabupaten terdapat beberapa yang sinergis, tetapi belum dapat dikomparasikan

SDM Aparatur, Sarana Prasarana, Pendanaan , tupoksi, kebijakan Program

Regulasi, kerangka penganggaran, koordinasi lintas sektor,

Tidak ada Standarisasi Indikator

kinerja,pusat sampai dengan daerah,akan tetapi secara tidak langsung

mendukung pencapaian target nasional yaitu penurunan, tertinggal danpeningkatan desa

mandiri

23 BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dokumen terkait