• Tidak ada hasil yang ditemukan

Kinerja Pelayanan Kecamatan Gemarang

Dalam dokumen RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN (Halaman 27-40)

ASET YANG DIKELOLA KANTOR KECAMATAN GEMARANG

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gemarang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8), jenis pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Gemarang sebagai satuan kerja pada dasarnya tertuju pada tujuan pengelolaan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yangbaik (good governance), tingkat capaian kinerja pelayanan umum kecamatan diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan renstra tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel 2.6.

Sedangkan realisasi pendanaan pagu indikatif renstra tahun sebelumnya digambarkan dalam tabel 2.7.

diantaranya :

a. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian pemerintahan Kecamatan/Desa. Dalam hal ini, Kantor Camat Gemarang berfungsi sebagai controller, regulator, dan pelaksana pelayanan tugas pemerintahan ditingkat kecamatan.

b. Penyelenggaraan batas kelurahan. Dalam hal ini Kantor Camat Gemarang berfungsi dalam pelayanan pengaturan bataskewilayahan di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Madiun.

c. Penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan danpertanahan. Dalam hal ini, Kantor Camat Gemarang memiliki fungsi pelayanan dalam penyediaan administrasi kependudukan, seperti penyediaan Kartu Tanda Pengenal Penduduk, Kartu Keluarga, Akta, Legalitas Surat, dan penyediaan administrasi pertanahan.

d. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan kecamatan. Dalam hal ini, Kantor Camat Gemarang berfungsi untuk memfasilitasi perencanaan prioritas pembangunan sarana fisik maupun non fisik yang dibutuhkan masyarakat, dan berfungsi dalam pengawasan serta pengendalian pelaksanaan pembangunan dalam lingkup kecamatan.

e. Penyelenggaraan pembinaan peningkatan pangan, gizi dankesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Kantor Camat Gemarang berfungsi sebagai pengawas jalannya kegiatan pemerintah dalam peningkatan kualitas pangan, gizi dan kesejahteraan masyarakat yang berada dalam ruang lingkup wilayah kerja kecamatan.

f. Penyelenggaraaan pembinaan perekonomian masyarakat,kebersihan, lingkungan hidup, mental dan spiritual. Dalam hal ini,Kantor Camat Gemarang berperan sebagai fasilitator jalannya aktifitas perekonomian masyarakat, menjamin terjaganya kebersihan dan penataan lingkungan hidup, serta

RENSTRA KECAMATAN GEMARANG

Peningkatan kualitas mental dan spiritual masyarakat yang berada dalam ruanglingkup kerja Kecamatan Gemarang.

g. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kelembagaan masyarakat. Dalam hal ini, Kantor Camat Gemarang berperan aktif dalam pembinaan dan pengendalian aktifitaskelembagaan dalam masyarakat.

h. Penyelengaraan pembinaan polisi pamong praja, kesatuan bangsadan perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan. Dalam hal ini, Kantor Camat Gemarang berperan sebagai regulator, pelaksana dan pengendali ketertiban dan keamanan masyarakat dalam ruang lingkup Kecamatan.

i. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kecamatan. Dalamhal ini Kantor Camat Gemarang berperan dalam memberikan pelayanan administrasi Kecamatan kepada pihak yang terkait dan berkepentingan.

Tabel 2.6.Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gemarang ini mengacu pada hasil kerja bagian.

No Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD

Target Indikator kinerja (outcome)

Target Renstra SKPD tahun - Realisasi Capaian SKPD tahun - Rasio Capaian SKPD tahun - 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 komunikasi, sumber daya air dan listrik

a. Persentase jumlah kebutuhan

komunikasi, sumber daya air dan listrik dibanding target

a. Persentase jumlah jasa kebersihan kantor dibanding target

b. Persentase jasa kebersihan kantor

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Program penyedian alattulis kantor a. Persentase jumlah surat yang didistribusikan dan materai dibanding target

b. Persentase surat yang terdistribusikan dan materai yang tersedia

90% 90% 90% 90% 90% 95% 95% 90 % 90 % 99% 105,6 % 105,6 % 100 % 100 % 110 %

Program penyediaan barang cetak dan penggandaan

a. Persentase barang cetakan dan penggandaani dibanding target

90% 90% 90% 90% 90% 95% 95% 95% 95 % 99% 105,6 % 105,6 % 105,6 % 105,6 % 110 %

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

a. Persentase jumlah surat yang didistribusikan dan materai dibanding target

b. Persentase surat yang terdistribusikan

a. Persentase jumlah penyediaanperalata

Program penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

a. Persentase jumlah bacaan dan peraturan

perundang-undangan dibanding target

b. Persentase surat yang terdistribusikan dan materai yang tersedia

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Program penyediaan makanan dan minuman

a. Persentase jumlah penyediaan makanan dan minuman dibanding target

78 % 78 % 80 % 80 % 85 % 80 % 80 % 85 % 85 % 90 % 102,6 % 102,6 % 106,3 % 106,3 % 105,9 %

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

dan konsultasi ke luar daerah

a. Persentase jumlah kegiatan rapat dan konsultasi ke dalam daerah

a. Persentase jumlah kegiatan rapat

Program Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD

a. Persentase jumlah penyediaan jasa tenaga kerja non pegawai dibanding target

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program pemeliharaan

rutin/berkala alat kantor pendukung (komputer, printer, AC dan mesin tik)

3 Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

b. Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi terpenuhi

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

RENSTRA KECAMATAN GEMARANG 32

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Gemarang

Uraian Anggaran Tahun- ( dalam ribu rupiah) Realisasi Anggaran Tahun- (dalam ribu rupiah) Rasio Anggaran dan realisasi Rata-Rata Pertumbuhan

243.314.630 225.174.630 229.678.123 243.271.685 238.957.119 209.250.582 180.139.704 186.039.279 208.501.800 212.671.836 86 80 81 89 89

Program

21.309.600 21.309.600 21.735.792 22.170.508 22.613.918

Program penyediaan Jasa kebrsihan kantor

36.000.000 45.000.000 45.900.000 46.818.000 47.754.360

Program penyedian alat tulis kantor

26.046.750 26.046.750 26.567.685 27.099.039 27.641.019

Program penyediaan barang cetak dan

penggandaan

9.130.800 9.130.800 9.313.416 9.499.684 9.689.678

Program

5.206.300 5.206.300 5.310.426 5.416.635 5.524.967

Program penyediaan peralatan rumah tangga

11.201.600 11.201.600 11.425.632 11.654.145 11.887.228

Program penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-1.800.000 1.800.000 1.836.000 1.872.720 1.910.174

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Program

penyediaan makanan dan minuman

57.027.900 26.878.000 27.415.560 27.963.871 28.523.149

Program rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20.650.000 20.659.900 21.073.098 21.494.560 21.924.451

Program

39.941.680 39.941.680 40.740.514 41.555.324 42.386.430

Program Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD

15.000.000 18.000.000 18.360.000 18.727.200 19.101.744

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

85.786.850 85.786.850 87.502.587 89.252.639 91.037.692 68.629.480 68.629.480 73.502.173 76.757.269 81.023.545 80 80 84 86 89

Program pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

9.107.300 9.107.300 9.289.446 9.475.235 9.664.740

Program

70.079.550 70.079.550 71.481.141 72.910.764 74.368.979

Program

6.600.000 6.600.000 6.732.000 6.866.640 7.033.973

RENSTRA KECAMATAN GEMARANG 34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Program

Penyelenggar aan

Pemerintahan di Kecamatan

120.898.520 139.038.520 141.819.290 144.655.676 147.548.790 102.763.742 132.086.594 137.564.712 140.316.006 143.122.326 85 95 97 97 97

Program Penyelenggar aan Tata Pemerintahan Desa

25.561.150 20.666.700 21.080.034 21.501.635 21.931.667

Program Penyelenggar aan

Ketentraman dan Ketertiban

57.953.870 57.953.870 59.112.947 60.295.206 61.501.110

Program Penyelenggar aan

Pemberdayaa n Masyarakat dan

Pembangunan

6.065.500 19.405.500 19.793.610 20.189.482 20.593.272

Program Penyelenggar aan

Kesejahteraan Sosial

8.605.650 8.605.650 8.777.763 8.953.318 9.132.385

Program Penyelenggar aan

Pelayanan Kecamatan

22.712.350 32.406.800 33.054.936 33.716.035 34.390.355

Jumlah 450.000.000 450.000.000 459.000.000 468.180.000 477.543.600 380.643.804 380.855.778 397.106.164 425.575.075 436.817.707

TABEL 2.8 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

Langsung 1.671.733.184,94 635.411.090 38 2 Belanja Langsung 450.000.000,00 117.403.031 26 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Salah satu misi dari RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan Misi Kedua Kabupaten Madiun, yaitu mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik. Kecamatan Gemarang adalah bagian pemerintahan dari Kabupaten Madiun dan menjadi salah satu ujung tombak pelayanan kepada masyarakat demi mendukung pencapaian misi tersebut. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan yang dihadapi dan peluang yang ada, antara lain sebagai berikut:

Tantangan :

Kompetensi SDM yang masih perlu ditingkatkan;

Pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia;

Lemahnya manajemen informasi data dan arsiparis kecamatan;

Belum maksimalnya koordinasi dari SKPD teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah;

Peluang :

Tersedianya kesempatan dalam meningkatkan sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;

Akses informasi yang mudah dan cepat untuk mendukung peningkatan profesionalitas dalam melaksanakan tugas jabatan;

Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja;

RENSTRA KECAMATAN GEMARANG 36

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam dokumen RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN (Halaman 27-40)

Dokumen terkait