ASET YANG DIKELOLA KANTOR KECAMATAN GEMARANG
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gemarang
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8), jenis pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Gemarang sebagai satuan kerja pada dasarnya tertuju pada tujuan pengelolaan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yangbaik (good governance), tingkat capaian kinerja pelayanan umum kecamatan diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan renstra tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel 2.6.
Sedangkan realisasi pendanaan pagu indikatif renstra tahun sebelumnya digambarkan dalam tabel 2.7.
diantaranya :
a. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian pemerintahan Kecamatan/Desa. Dalam hal ini, Kantor Camat Gemarang berfungsi sebagai controller, regulator, dan pelaksana pelayanan tugas pemerintahan ditingkat kecamatan.
b. Penyelenggaraan batas kelurahan. Dalam hal ini Kantor Camat Gemarang berfungsi dalam pelayanan pengaturan bataskewilayahan di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Madiun.
c. Penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan danpertanahan. Dalam hal ini, Kantor Camat Gemarang memiliki fungsi pelayanan dalam penyediaan administrasi kependudukan, seperti penyediaan Kartu Tanda Pengenal Penduduk, Kartu Keluarga, Akta, Legalitas Surat, dan penyediaan administrasi pertanahan.
d. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan kecamatan. Dalam hal ini, Kantor Camat Gemarang berfungsi untuk memfasilitasi perencanaan prioritas pembangunan sarana fisik maupun non fisik yang dibutuhkan masyarakat, dan berfungsi dalam pengawasan serta pengendalian pelaksanaan pembangunan dalam lingkup kecamatan.
e. Penyelenggaraan pembinaan peningkatan pangan, gizi dankesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Kantor Camat Gemarang berfungsi sebagai pengawas jalannya kegiatan pemerintah dalam peningkatan kualitas pangan, gizi dan kesejahteraan masyarakat yang berada dalam ruang lingkup wilayah kerja kecamatan.
f. Penyelenggaraaan pembinaan perekonomian masyarakat,kebersihan, lingkungan hidup, mental dan spiritual. Dalam hal ini,Kantor Camat Gemarang berperan sebagai fasilitator jalannya aktifitas perekonomian masyarakat, menjamin terjaganya kebersihan dan penataan lingkungan hidup, serta
RENSTRA KECAMATAN GEMARANG
Peningkatan kualitas mental dan spiritual masyarakat yang berada dalam ruanglingkup kerja Kecamatan Gemarang.
g. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kelembagaan masyarakat. Dalam hal ini, Kantor Camat Gemarang berperan aktif dalam pembinaan dan pengendalian aktifitaskelembagaan dalam masyarakat.
h. Penyelengaraan pembinaan polisi pamong praja, kesatuan bangsadan perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan. Dalam hal ini, Kantor Camat Gemarang berperan sebagai regulator, pelaksana dan pengendali ketertiban dan keamanan masyarakat dalam ruang lingkup Kecamatan.
i. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kecamatan. Dalamhal ini Kantor Camat Gemarang berperan dalam memberikan pelayanan administrasi Kecamatan kepada pihak yang terkait dan berkepentingan.
Tabel 2.6.Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gemarang ini mengacu pada hasil kerja bagian.
No Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD
Target Indikator kinerja (outcome)
Target Renstra SKPD tahun - Realisasi Capaian SKPD tahun - Rasio Capaian SKPD tahun - 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 komunikasi, sumber daya air dan listrik
a. Persentase jumlah kebutuhan
komunikasi, sumber daya air dan listrik dibanding target
a. Persentase jumlah jasa kebersihan kantor dibanding target
b. Persentase jasa kebersihan kantor
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Program penyedian alattulis kantor a. Persentase jumlah surat yang didistribusikan dan materai dibanding target
b. Persentase surat yang terdistribusikan dan materai yang tersedia
90% 90% 90% 90% 90% 95% 95% 90 % 90 % 99% 105,6 % 105,6 % 100 % 100 % 110 %
Program penyediaan barang cetak dan penggandaan
a. Persentase barang cetakan dan penggandaani dibanding target
90% 90% 90% 90% 90% 95% 95% 95% 95 % 99% 105,6 % 105,6 % 105,6 % 105,6 % 110 %
Sumber : Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
a. Persentase jumlah surat yang didistribusikan dan materai dibanding target
b. Persentase surat yang terdistribusikan
a. Persentase jumlah penyediaanperalata
Program penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
a. Persentase jumlah bacaan dan peraturan
perundang-undangan dibanding target
b. Persentase surat yang terdistribusikan dan materai yang tersedia
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Program penyediaan makanan dan minuman
a. Persentase jumlah penyediaan makanan dan minuman dibanding target
78 % 78 % 80 % 80 % 85 % 80 % 80 % 85 % 85 % 90 % 102,6 % 102,6 % 106,3 % 106,3 % 105,9 %
Sumber : Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
dan konsultasi ke luar daerah
a. Persentase jumlah kegiatan rapat dan konsultasi ke dalam daerah
a. Persentase jumlah kegiatan rapat
Program Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD
a. Persentase jumlah penyediaan jasa tenaga kerja non pegawai dibanding target
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Sumber : Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Sumber : Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program pemeliharaan
rutin/berkala alat kantor pendukung (komputer, printer, AC dan mesin tik)
3 Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
Sumber : Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
b. Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi terpenuhi
Sumber : Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan
RENSTRA KECAMATAN GEMARANG 32
Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Gemarang
Uraian Anggaran Tahun- ( dalam ribu rupiah) Realisasi Anggaran Tahun- (dalam ribu rupiah) Rasio Anggaran dan realisasi Rata-Rata Pertumbuhan
243.314.630 225.174.630 229.678.123 243.271.685 238.957.119 209.250.582 180.139.704 186.039.279 208.501.800 212.671.836 86 80 81 89 89
Program
21.309.600 21.309.600 21.735.792 22.170.508 22.613.918
Program penyediaan Jasa kebrsihan kantor
36.000.000 45.000.000 45.900.000 46.818.000 47.754.360
Program penyedian alat tulis kantor
26.046.750 26.046.750 26.567.685 27.099.039 27.641.019
Program penyediaan barang cetak dan
penggandaan
9.130.800 9.130.800 9.313.416 9.499.684 9.689.678
Program
5.206.300 5.206.300 5.310.426 5.416.635 5.524.967
Program penyediaan peralatan rumah tangga
11.201.600 11.201.600 11.425.632 11.654.145 11.887.228
Program penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-1.800.000 1.800.000 1.836.000 1.872.720 1.910.174
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Program
penyediaan makanan dan minuman
57.027.900 26.878.000 27.415.560 27.963.871 28.523.149
Program rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
20.650.000 20.659.900 21.073.098 21.494.560 21.924.451
Program
39.941.680 39.941.680 40.740.514 41.555.324 42.386.430
Program Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD
15.000.000 18.000.000 18.360.000 18.727.200 19.101.744
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
85.786.850 85.786.850 87.502.587 89.252.639 91.037.692 68.629.480 68.629.480 73.502.173 76.757.269 81.023.545 80 80 84 86 89
Program pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
9.107.300 9.107.300 9.289.446 9.475.235 9.664.740
Program
70.079.550 70.079.550 71.481.141 72.910.764 74.368.979
Program
6.600.000 6.600.000 6.732.000 6.866.640 7.033.973
RENSTRA KECAMATAN GEMARANG 34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Program
Penyelenggar aan
Pemerintahan di Kecamatan
120.898.520 139.038.520 141.819.290 144.655.676 147.548.790 102.763.742 132.086.594 137.564.712 140.316.006 143.122.326 85 95 97 97 97
Program Penyelenggar aan Tata Pemerintahan Desa
25.561.150 20.666.700 21.080.034 21.501.635 21.931.667
Program Penyelenggar aan
Ketentraman dan Ketertiban
57.953.870 57.953.870 59.112.947 60.295.206 61.501.110
Program Penyelenggar aan
Pemberdayaa n Masyarakat dan
Pembangunan
6.065.500 19.405.500 19.793.610 20.189.482 20.593.272
Program Penyelenggar aan
Kesejahteraan Sosial
8.605.650 8.605.650 8.777.763 8.953.318 9.132.385
Program Penyelenggar aan
Pelayanan Kecamatan
22.712.350 32.406.800 33.054.936 33.716.035 34.390.355
Jumlah 450.000.000 450.000.000 459.000.000 468.180.000 477.543.600 380.643.804 380.855.778 397.106.164 425.575.075 436.817.707
TABEL 2.8 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019
Langsung 1.671.733.184,94 635.411.090 38 2 Belanja Langsung 450.000.000,00 117.403.031 26 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
Salah satu misi dari RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan Misi Kedua Kabupaten Madiun, yaitu mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik. Kecamatan Gemarang adalah bagian pemerintahan dari Kabupaten Madiun dan menjadi salah satu ujung tombak pelayanan kepada masyarakat demi mendukung pencapaian misi tersebut. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan yang dihadapi dan peluang yang ada, antara lain sebagai berikut:
Tantangan :
Kompetensi SDM yang masih perlu ditingkatkan;
Pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia;
Lemahnya manajemen informasi data dan arsiparis kecamatan;
Belum maksimalnya koordinasi dari SKPD teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah;
Peluang :
Tersedianya kesempatan dalam meningkatkan sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
Akses informasi yang mudah dan cepat untuk mendukung peningkatan profesionalitas dalam melaksanakan tugas jabatan;
Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja;
RENSTRA KECAMATAN GEMARANG 36
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS