• Tidak ada hasil yang ditemukan

Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam dokumen Disosnakertrans. Kabupaten Bogor (Halaman 24-37)

Disosnakertrans Kabupaten

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan sasaran / target Rentra periode 2008-2013 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Disosnakertrans

Kabupaten

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Urusan Sosial

1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 80% 133 buah 114 buah 131 buah 133 buah 133 buah 133 buah 114 buah 131 buah 133 buah 164 buah 164 buah 100% 100% 100% 123% 123%

2008-2015

2 PMKS yg memperoleh bantuan sosial 0.07% 0.16% 0.21% 0.07% 0.20% 0.30% 0.16% 0.21% 0.07% 0.20% 0.26% 100% 100% 100% 100% 90%

3 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 0.07% 0.16% 0.21% 0.07% 0.20% 0.30% 0.16% 0.21% 0.07% 0.20% 0.26% 100% 100% 100% 100% 90%

4 Persentase (%) PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan 80% sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar panti

sosial skala 2008-2015

Kabupaten Bogor

5 Persentase (%) Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun skala Kab/Kota 80% 7 KUBE 7 KUBE 0 0 10 KUBE 7 KUBE 7 KUBE 0 0 10 KUBE 100% 100% 0 0 100%

yang menerima program pemberdayaan sosial

melalui Kelompok Usaha 2008-2015

Bersama (KUBE) atau Kelompok sosial Ekonomi sejenis lainnya

6 Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat 60% (WKBSM) dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan

sarana prasarana 2008-2015

pelayanan kesejahteraan sosial

7 Persentase (%) korban bencana skala

kabupaten/kota dalam 1 (satu) 80%

tahun yang menerima bantuan sosial selama masa

tanggap darurat 2008-2015

8 Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi 80% dengan menggunakan sarana prasarana tangap

darurat lengkap dalam 1 2008-2015

(satu) tahun

9 Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia 40% tidak potensial yan telah menerima jaminan sosial

dalam 1 (satu) tahun 2008-2015

Target Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke-Kabupaten Bogor

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2008-2013

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK

II - 20

Disosnakertrans

Kabupaten

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Target Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK

Urusan Ketenagakerjaan

1 Angka partisipasi angkatan kerja - 56.61 59.16 60.68 61.74 62.26 56.61 59.16 60.68 61.74 62.26 100% 100% 100% 100% 100%

2 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun - 85 kasus 125 kasus 110 kasus 110 kasus 110 kasus 85 kasus 125 kasus 110 kasus 179 kasus 186 kasus 100% 100% 100% 163% 169%

3 Tingkat partisipasi angkatan kerja 62.26 56.61 59.16 60.68 61.74 62.26 56.61 59.16 60.68 61.74 62.26 100% 100% 100% 100% 100%

4 Pencari kerja yang ditempatkan 29.80% 14.10% 67.76% 20.53% 23.84% 29.80% 14.10% 67.76% 20.53% 43.06% 22.97% 100% 100% 100% 181% 77%

5 Tingkat pengangguran terbuka - 15.00 14.75 14.66 14.50 13.31 15.00 14.75 14.66 14.50 13.31 100% 100% 100% 100% 100%

6 Keselamatan dan perlindungan - 1.76% 1.37% 0.00% 0.86% 0.86% 1.76% 1.37% 0.00% 0.86% 0.86% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 75% 2010-2016 9 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 60%

2010-2016

10 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan 60% 20 orang 0 0 0 0 20 orang 0 0 0 0 100% 0 0 0 0

2010-2016 11 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 70%

2010-2016 12 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek 50%

2010-2016

13 Besaran Pemeriksaan Perusahaan 45%

2010-2016

14 Besaran pengujian peralatan di perusahaan 50%

2010-2016

Urusan Transmigrasi

1 Transmigran swakarsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Transmigrasi Regional - 65 kk 45 kk 35 kk 50 kk 50 kk 65 kk 45 kk 35 kk 50 kk 10 kk 100% 100% 100% 100% 20%

Disosnakertrans

Kabupaten

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Bidang Urusan Sosial, Tenaga 9,155,929,000 13,011,687,000 6,139,849,000 8,064,130,000 14,466,560,000 8,816,269,629 11,786,764,064 5,823,373,623 7,445,812,529 13,337,604,337 96.29 90.59 94.85 92.33 92.20 Kerja dan Transmgrasi

Pelayanan Administrasi 1,189,244,000 1,067,701,000 862,684,000 1,082,712,000 1,405,121,000 1,055,535,199 969,748,536 782,860,098 946,536,819 1,273,437,408 88.76 90.83 90.75 87.42 90.63 Perkantoran

Penyediaan jasa surat 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,495,900 2,682,000 3,756,500 5,000,000 4,980,000 89.92 53.64 75.13 100.00 99.60 menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, 157,020,000 186,922,000 140,040,000 175,200,000 206,400,000 89,257,199 125,186,246 96,260,788 99,786,679 134,364,803 56.84 66.97 68.74 56.96 65.10 sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan 2,600,000 2,900,000 3,400,000 14,050,000 16,800,000 2,171,000 2,113,000 2,670,000 7,876,000 6,855,100 83.50 72.86 78.53 56.06 40.80 dan perijinan kendaraan

dinas/operasional

Penyediaan Jasa kebersihan 86,151,000 94,767,000 122,383,000 123,447,000 180,423,000 78,642,600 83,021,000 116,391,000 113,413,000 178,557,000 91.28 87.61 95.10 91.87 98.97 Kantor

Penyediaan alat tulis kantor 95,294,000 72,383,000 50,000,000 70,575,000 131,642,000 85,229,000 70,275,400 48,970,500 69,222,000 128,573,000 89.44 97.09 97.94 98.08 97.67

Penyediaan Barang Cetakan 82,755,000 73,029,000 50,000,000 60,575,000 75,000,000 73,680,000 72,308,000 48,075,000 55,494,000 72,650,425 89.03 99.01 96.15 91.61 96.87 dan Penggandaan

Penyediaan komponen 28,495,000 31,338,000 30,000,000 33,558,000 32,000,000 27,889,300 29,982,100 28,950,500 23,852,000 30,129,500 97.87 95.67 96.50 71.08 94.15 instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Penyediaan Peralatan dan 195,126,000 - - - - 187,978,000 - - - - 96.34 0.00 0.00 0.00 0.00 Perlengkapan Kantor

Penyediaan bahan bacaan dan 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,326,500 5,502,000 5,082,000 5,082,000 100.00 96.08 99.24 91.67 91.67 peraturan perundang-undangan

Penyediaan bahan logistik 7,080,000 19,088,000 8,864,000 5,512,000 6,705,000 6,686,200 17,804,000 8,864,000 5,512,000 6,380,000 94.44 93.27 100.00 100.00 95.15 kantor

Penyediaan makanan dan 33,055,000 22,000,000 25,000,000 28,000,000 28,025,000 30,350,000 21,868,000 8,704,000 22,900,000 27,571,250 91.82 99.40 34.82 81.79 98.38 minuman

Rapat-rapat koordinasi dan 200,022,000 324,826,000 200,500,000 250,000,000 300,000,000 199,675,000 323,638,400 198,650,000 236,758,500 277,318,210 99.83 99.63 99.08 94.70 92.44 konsultasi ke dalam dan luar

daerah

Tabel 2.2

Rata-rata Pertumbuhan

Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 II - 22

Disosnakertrans

Kabupaten

Bogor

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Rata-rata Pertumbuhan

Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Penyediaan Jasa Pendukung 70,425,000 44,250,000 29,175,000 42,500,000 42,500,000 67,275,000 44,250,000 29,175,000 42,500,000 42,500,000 95.53 100.00 100.00 100.00 100.00 Administrasi/Teknis

Perkantoran

Pelayanan dokumentasi dan 31,394,000 19,673,000 26,777,000 50,000,000 83,957,000 31,394,000 18,473,000 24,892,000 47,549,640 81,856,730 100.00 93.90 92.96 95.10 97.50 arsip SKPD Penyediaan Pelayanan 88,633,000 49,646,000 49,646,000 75,341,000 84,515,000 87,343,000 44,535,890 46,493,810 69,580,700 79,459,590 98.54 89.71 93.65 92.35 94.02 Administrasi Kepegawaian Penyediaan Pelayanan - 17,335,000 17,355,000 18,010,000 20,610,000 - 17,335,000 17,355,000 16,610,300 19,109,800 0.00 100.00 100.00 92.23 92.72 Administrasi Barang Penyediaan pelayanan 100,650,000 99,000,000 99,000,000 125,400,000 186,000,000 77,925,000 90,950,000 98,150,000 125,400,000 178,050,000 77.42 91.87 99.14 100.00 95.73 keamanan kantor

Peningkatan Sarana dan 1,179,500,000 822,531,000 565,694,000 1,976,987,000 3,674,334,000 1,072,964,850 779,273,020 485,614,250 1,843,971,876 3,523,550,351 90.97 94.74 85.84 93.27 95.90 Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaran 46,995,000 - - 310,000,000 144,970,000 45,700,000 - - 276,500,000 135,875,000 97.24 0.00 0.00 89.19 93.73 Dinas/Operasional

Pengadaan Perlengkapan 36,285,000 - 30,000,000 - - - - 28,482,500 - - 0.00 0.00 94.94 0.00 0.00 Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Kantor - 86,114,000 29,710,000 31,790,000 228,145,000 - 77,249,700 28,499,000 31,450,000 221,563,300 0.00 89.71 95.92 98.93 97.12

Pengadaan mebeleur 240,985,000 207,384,000 6,106,000 31,000,000 419,818,000 218,985,000 203,334,200 3,120,000 23,108,500 405,527,500 90.87 98.05 51.10 74.54 96.60

Pengadaan Perlengkapan - 108,320,000 36,394,000 64,302,000 422,355,000 - 99,466,900 56,704,500 410,649,495 0.00 91.83 0.00 88.18 97.23 kantor

Pengadaan peralatan rumah - 22,495,000 - - 25,596,000 - 21,063,000 - 24,109,000 0.00 93.63 0.00 0.00 94.19 tangga

Pengadaan instalasi jaringan - 135,784,000 - - 900,000 - 127,450,000 - - 0.00 93.86 0.00 0.00 0.00 komputerisasi Pemeliharaan rutin/berkala 79,860,000 121,372,000 54,004,000 55,067,000 140,604,000 78,460,600 114,967,800 51,740,250 50,836,086 137,696,056 98.25 94.72 95.81 92.32 97.93 gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala 50,665,000 47,865,000 91,000,000 91,000,000 127,370,000 31,757,000 47,565,300 85,707,500 90,033,290 120,775,000 62.68 99.37 94.18 98.94 94.82 kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala 30,067,000 35,283,000 29,727,000 29,727,000 29,727,000 20,413,950 34,312,000 29,676,000 28,107,500 27,345,000 67.89 97.25 99.83 94.55 91.99 peralatan kantor Pemeliharaan rutin/berkala 15,242,000 14,640,000 15,038,000 15,038,000 15,179,000 11,204,370 12,855,000 9,966,000 8,580,000 14,412,000 73.51 87.81 66.27 57.06 94.95 perlengkapan kantor Pemeliharaan rutin/berkala 42,651,000 43,274,000 20,965,000 21,517,000 108,743,000 42,174,430 41,009,120 20,280,000 20,223,000 105,195,000 98.88 94.77 96.73 93.99 96.74 taman halaman kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala 20,965,000 - - - - 19,525,500 - - - - 93.13 0.00 0.00 0.00 0.00 Insalasi Listrik dan Jaringan

Komnikasi

Disosnakertrans

Kabupaten

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Rata-rata Pertumbuhan

Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rehabilitasi Sedang/Berat 615,785,000 - 160,000,000 - - 604,744,000 - 146,301,000 - - 98.21 0.00 91.44 0.00 0.00 Gedung BLK

Rehab Gedung Balai Rehabilitasi - - 92,750,000 1,327,546,000 2,010,927,000 - - 81,842,000 1,258,429,000 1,920,403,000 0.00 0.00 88.24 94.79 95.50 Sosial

Pengadaan Tanah lokasi - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pembangunan BLK Wilayah

Timur dan DED (Cileungsi)

Pengadaan Pembangunan - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Gedung BLK di Wilayah Timur

Peningkatan Disiplin 6,545,000 21,300,000 - - 21,200,000 5,655,000 19,627,000 - - - 86.40 92.15 0.00 0.00 0.00 Aparatur

Pengadaan Kartu Pengenal 6,545,000 - - - - 5,655,000 - - - - 86.40 0.00 0.00 0.00 0.00

Pengadaan Pakaian Dinas - 21,300,000 - - 21,200,000 - 19,627,000 - - - 0.00 92.15 0.00 0.00 0.00 beserta perlengkapannya

Peningkatan Kapasitas 5,000,000 - - 50,000,000 31,440,000 3,570,000 - - 9,900,000 29,410,000 71.40 0.00 0.00 19.80 93.54 Sumber Daya Aparatur

Bimbingan Teknis 5,000,000 - - 50,000,000 9,900,000 3,570,000 - - 9,900,000 9,900,000 71.40 0.00 0.00 19.80 100.00 Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

Pembinaan Mental jasmani dan - - - - 21,540,000 - - - - 19,510,000 0.00 0.00 0.00 0.00 90.58 Rohani

Peningkatan 372,350,000 300,000,000 300,000,000 470,000,000 602,828,000 369,486,080 298,947,933 296,570,030 457,227,324 598,977,663 99.23 99.65 98.86 97.28 99.36 Pengembangan Sistem

Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian 20,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 103,755,000 19,999,700 19,999,813 25,000,000 30,000,000 102,074,660 100.00 100.00 100.00 100.00 98.38 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Penyusunan Pelaporan 15,000,000 15,000,000 15,000,000 30,000,000 31,829,000 14,874,740 13,949,100 13,276,866 29,398,600 31,826,680 99.16 92.99 88.51 98.00 99.99 Keuangan Semesteran

Penyusunan Pelaporan 25,000,000 20,000,000 20,000,000 25,000,000 27,136,000 24,983,140 20,000,000 19,549,600 24,801,590 26,985,640 99.93 100.00 97.75 99.21 99.45 Keuangan akhir tahun

Penyusunan perencanaan 75,000,000 50,000,000 85,000,000 75,000,000 105,739,000 75,000,000 49,999,672 84,350,000 74,999,970 105,738,945 100.00 100.00 99.24 100.00 100.00 anggaran

Penatausahaan keuangan 150,000,000 80,000,000 50,000,000 150,000,000 163,748,000 147,278,600 79,999,400 49,819,648 144,053,100 161,730,900 98.19 100.00 99.64 96.04 98.77 SKPD

Penyusunan Renstra dan 70,000,000 15,000,000 30,000,000 30,000,000 40,621,000 69,999,900 14,999,996 30,000,000 29,699,880 40,620,840 100.00 100.00 100.00 99.00 100.00 Renja SKPD

Asistensi Sistem Penatausahan 17,350,000 - - - - 17,350,000 - - - - 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Keuangan SKPD

II - 24

Disosnakertrans

Kabupaten

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Rata-rata Pertumbuhan

Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Monitoring, Evaluasi dan - 100,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 - 99,999,952 49,574,916 99,774,684 99,999,998 0.00 100.00 99.15 99.77 100.00 Pelaporan

Publikasi Kinerja SKPD - - 25,000,000 30,000,000 30,000,000 - - 24,999,000 24,499,500 30,000,000 0.00 0.00 100.00 81.67 100.00

Pemberdayaan Fakir 1,537,934,000 781,758,000 333,272,000 529,365,000 1,089,314,000 1,516,141,800 765,601,740 332,389,946 521,143,161 1,053,093,451 98.58 97.93 99.74 98.45 96.67 Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Pelatihan Keterampilan 335,028,000 190,779,000 103,490,000 140,913,000 342,563,000 331,710,300 184,523,000 102,808,154 140,244,273 335,027,889 99.01 96.72 99.34 99.53 97.80 Berusaha bagi Keluarga Miskin

di Kabupaten Bogor

Bimbingan Sosial dan 183,127,000 191,441,000 - - - 179,227,000 189,317,970 - - - 97.87 98.89 0.00 0.00 0.00 Pemulihan Sosial Ekonomi

Masyarakat Eks Korban Bencana

Monitoring, Evaluasi dan 53,225,000 - - - - 53,225,000 - - - - 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pelaporan

Bimbingan Sosial dan 156,396,000 90,545,000 - - - 150,569,750 83,637,000 - - - 96.27 92.37 0.00 0.00 0.00 Pelatihan Keterampilan

Lanjutan KUBE Keluarga Miskin dan Eks Korban Bencana Alam

Optimalisasi Program Keluarga 571,521,000 225,452,000 229,782,000 388,452,000 573,065,000 565,843,250 225,017,000 229,581,792 380,898,888 548,798,128 99.01 99.81 99.91 98.06 95.77 Harapan (PKH)

Validasi dan Verifikasi Data 238,637,000 - - - - 235,566,500 - - - - 98.71 0.00 0.00 0.00 0.00 Masyarakat Miskin Calon

Penerima Program JAMKESDA

Bimbingan Kesiapsiagaan - 83,541,000 - - - - 83,106,770 - - - 0.00 99.48 0.00 0.00 0.00 Masyarakat dalam

Menghadapi Bencana di Wilayah Rawan Bencana Alam

Bimbingan Sosial dan - - - - 173,686,000 - - - - 169,267,434 0.00 0.00 0.00 0.00 97.46 Pelatihan Keterampilan

KUBE Keluarga Miskin

Pelayanan dan Rehabilitasi 517,967,000 609,438,000 320,870,000 456,221,000 1,036,148,000 512,570,850 604,362,760 317,100,363 438,112,658 1,018,051,900 98.96 99.17 98.83 96.03 98.25 Kesejahteraan Sosial

Pembinaan Anak Jalanan 154,892,000 78,350,000 - - - 152,712,000 77,743,880 - - - 98.59 99.23 0.00 0.00 0.00 melalui Pelatihan Usaha

Ekonomis Produktif bagi orang tua anak jalanan

Disosnakertrans

Kabupaten

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Rata-rata Pertumbuhan

Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Bimbingan Sosial dan 178,914,000 213,210,000 153,425,000 138,898,000 274,749,000 177,108,000 212,254,130 152,591,810 136,716,480 272,352,430 98.99 99.55 99.46 98.43 99.13 Pelatihan Keterampilan UEP

bagi WRSE

Rehabilitasi Penyandang 184,161,000 164,720,000 - - - 182,750,850 163,689,870 - - - 99.23 99.37 0.00 0.00 0.00 Masalah Sosial Berbasis

Masyarakat

Bimbingan Sosial dan - 83,855,000 - - - - 82,772,000 - - - 0.00 98.71 0.00 0.00 0.00 Pemulangan ke Tempat Asal

bagi Gelandangan dan Pengemis

Penanganan WTS melalui - 69,303,000 - - - - 67,902,880 - - - 0.00 97.98 0.00 0.00 0.00 upaya pemulangan ke daerah

asal dan penyaluran ke Panti Rehabilitasi WTS

Pembinaan Anak Jalanan - - 64,295,000 80,000,000 95,407,000 - - 63,735,728 79,210,953 94,497,384 0.00 0.00 99.13 99.01 99.05

Penanganana Tuna Susila Melalui - - 103,150,000 177,323,000 190,967,000 - - 100,772,825 162,185,445 181,902,311 0.00 0.00 97.70 91.46 95.25 Bimbingan Sosial dan

Pemulangan ke Daerah Asal/Panti Rehabilitasi

Fasilitasi dan Bimbingan Sosial - - - 60,000,000 85,000,000 - - - 59,999,780 84,999,732 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 Serta Pengiriman ke Panti-panti

Sosial bagi Anak dan Lanjut Usia Terlantar se-Kabupaten Bogor

Pembinaan Sosial dan Pelatihan - - - - 150,000,000 - - - - 148,864,311 0.00 0.00 0.00 0.00 99.24 Keterampilan UEP Bagi

Pemulung

Optimalisasi Operasional Balai - - - - 240,025,000 - - - - 235,435,732 0.00 0.00 0.00 0.00 98.09 Kesejahteraan Sosial (BKS)

Kabupaten Bogor

Pembinaan Para 132,995,000 120,950,000 124,250,000 140,081,000 233,891,000 130,191,500 120,115,930 123,767,842 138,327,368 231,811,949 97.89 99.31 99.61 98.75 99.11 Penyandang Cacat dan

Trauma

Bimbingan Sosial dan 132,995,000 120,950,000 124,250,000 140,081,000 233,891,000 130,191,500 120,115,930 123,767,842 138,327,368 231,811,949 97.89 99.31 99.61 98.75 99.11 Pelatihan Keterampilan tingkat

Lanjutan Bagi Penyandang cacat se Kabupaten Bogor

Pemberdayaan Kelembagaan 457,908,000 2,359,372,000 159,485,000 343,000,000 670,173,000 449,497,200 2,342,867,870 158,476,653 339,155,885 659,528,017 98.16 99.30 99.37 98.88 98.41 Kesejahteraan Sosial

Fasilitasi Bhakti Sosial Pekerja 256,260,000 122,555,000 - - - 249,832,000 121,968,700 - - - 97.49 99.52 0.00 0.00 0.00 Sosial Masyarakat (PSM)

Pelatihan Teknik Pekerjaan 101,648,000 124,296,000 93,720,000 178,000,000 105,173,000 100,083,700 121,817,520 93,116,980 175,623,080 103,668,944 98.46 98.01 99.36 98.66 98.57 Sosial bagi PSM Kabupaten

Bogor

II - 26

Disosnakertrans

Kabupaten

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Rata-rata Pertumbuhan

Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Pelatihan Taruna Tanggap 100,000,000 100,287,000 - - - 99,581,500 99,811,000 - - - 99.58 99.53 0.00 0.00 0.00 Bencana (TAGANA)

Kabupaten Bogor

Peningkatan Kepedulian Sosial - 43,033,000 - - - - 43,032,720 - - - 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Perusahaan melalui Program

CSR

Pelatihan Usaha Kesejahteraan - 69,790,000 - - 200,000,000 - 69,277,850 - - 197,740,500 0.00 99.27 0.00 0.00 98.87 Sosial (UKS) bagi Karang

Taruna

Bimbingan Penyuluhan - 37,474,000 - - - - 37,176,020 - - - 0.00 99.20 0.00 0.00 0.00 Ketahanan Sosial Masyarakat

Bimbingan Sosial dan - 68,215,000 65,765,000 - - - 67,818,870 65,359,673 - - 0.00 99.42 99.38 0.00 0.00 Manajemen Pelayanan Sosial

bagi ORSOS/Panti/Yayasan

Fasilitasi pelaksanaan bulan - 74,406,000 - - - - 70,845,720 - - - 0.00 95.22 0.00 0.00 0.00 bhakti Karang Taruna

Penilaian dan penyeleksian - 44,316,000 - - - - 44,315,720 - - - 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 PSM Berprestasi

Optimalisasi Pendampingan - 1,675,000,000 - - - - 1,666,803,750 - - - 0.00 99.51 0.00 0.00 0.00 Pelaksanaan Hari

Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)

Bimbingan Sosial dan Pelatihan - - - 165,000,000 265,000,000 - - - 163,532,805 261,559,724 0.00 0.00 0.00 99.11 98.70 UEP Panti se-Kabupaten Bogor

Mobilitas Bantuan Taruna Siaga - - - - 100,000,000 - - - - 96,558,849 0.00 0.00 0.00 0.00 96.56 Bencana (TAGANA) ke lokasi

bencana

Peningkatan Kualitas dan 560,391,000 1,440,612,000 947,539,000 1,045,551,000 1,722,936,000 556,108,350 1,420,948,410 937,151,148 1,020,102,018 1,644,798,626 99.24 98.64 98.90 97.57 95.46 Produktifitas Tenaga Kerja

Pengadaan Peralatan - 476,841,000 9,360,000 97,115,000 - - 465,400,000 8,629,000 96,710,000 - 0.00 97.60 92.19 99.58 0.00 Pendidikan dan Keterampilan

bagi Pencari Kerja

Pendidikan dan Pelatihan 123,347,000 128,407,000 62,347,000 70,000,000 84,996,000 122,678,000 127,048,740 62,076,450 69,729,450 84,520,940 99.46 98.94 99.57 99.61 99.44 Keterampilan bagi pencari

kerja di bidang montir motor

Pendidikan dan Pelatihan 93,338,000 163,924,000 92,630,000 119,607,000 217,099,000 92,830,000 163,361,410 91,979,570 118,046,900 215,273,180 99.46 99.66 99.30 98.70 99.16 Keterampilan bagi pencari

kerja di bidang tata rias

Pendidikan dan Pelatihan 123,984,000 80,932,000 71,762,000 75,000,000 166,219,000 122,651,500 80,183,000 70,775,450 74,560,250 165,058,740 98.93 99.07 98.63 99.41 99.30 Keterampilan bagi pencari

kerja di bidang las

Pendidikan dan Pelatihan 49,922,000 140,263,000 75,000,000 70,000,000 174,397,000 49,609,500 138,673,600 73,620,450 69,200,250 172,965,740 99.37 98.87 98.16 98.86 99.18 Keterampilan bagi pencari

kerja di bidang Menjahit

Disosnakertrans

Kabupaten

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Rata-rata Pertumbuhan

Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Pendidikan dan Pelatihan 127,645,000 74,782,000 - - - 126,230,300 73,925,000 - - - 98.89 98.85 0.00 0.00 0.00 Keterampilan bagi pencari

kerja di bidang mobil bensin

Pelatihan Peningkatan - 42,503,000 - - - - 42,465,580 - - - 0.00 99.91 0.00 0.00 0.00 Profesionalisme Tenaga

Pelatih/Instruktur bagi LLS

Pendidikan dan Pelatihan - 55,442,000 53,140,000 61,493,000 157,163,000 - 54,985,570 52,489,450 61,091,450 154,482,740 0.00 99.18 98.78 99.35 98.29 Keterampilan bagi Pencari

Kerja di bidang Service HP

Pendidikan dan Pelatihan - 75,904,000 50,000,000 65,000,000 87,427,000 - 75,225,250 49,203,450 64,469,950 85,208,630 0.00 99.11 98.41 99.18 97.46 keterampilan bagi pencari kerja

di bidang instalasi listrik

Pendidikan dan Pelatihan - 75,897,000 69,281,000 65,000,000 85,922,000 - 75,265,500 68,035,450 63,497,450 84,958,700 0.00 99.17 98.20 97.69 98.88 keterampilan bagi pencari kerja

di bidang Teknik Pendingin

Pendidikan dan pelatihan - 75,717,000 41,674,000 48,551,000 64,855,000 - 74,814,760 40,835,950 44,890,170 62,249,330 0.00 98.81 97.99 92.46 95.98 keterampilan bagi pencari kerja

di bidang Teknik Dasar komputer

Penyusunan Data Base Sosial - 50,000,000 - - - - 49,600,000 - - - 0.00 99.20 0.00 0.00 0.00 Ketenagakerjaan

Pendataan dan Penyusunan Data - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Base Bidang Sosial dan

Ketenagakerjaan

Identifikasi Kebutuhan Pelatihan - - 53,415,000 75,000,000 51,530,000 - - 53,381,978 74,949,328 51,529,206 0.00 0.00 99.94 99.93 100.00 di Perusahan

Pelatihan Peningkatan 42,155,000 - - - 67,157,000 42,109,050 - - - 65,970,950 99.89 0.00 0.00 0.00 98.23 Produktifitas Kerja bagi Peserta

Pasca Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan - - 242,850,000 151,070,000 73,962,000 - - 241,677,550 146,124,420 70,888,120 0.00 0.00 99.52 96.73 95.84 Keterampilan Bagi Pencari

Kerja di Bidang Menjahit Melalui MTU

Pendidikan dan Pelatihan - - 63,040,000 77,254,000 75,406,000 - - 62,074,450 69,347,950 74,085,420 0.00 0.00 98.47 89.77 98.25 Keterampilan Bagi Pencari

Kerja di Bidang Las Melalui MTU

Pendidikan dan Pelatihan - - 63,040,000 70,461,000 81,968,000 - - 62,371,950 67,484,450 70,036,500 0.00 0.00 98.94 95.78 85.44 Keterampilan Bagi Pencari

Kerja di Bidang Otomotiv Melalui MTU

Pendidikan dan Pelatihan - - - - 81,327,000 - - - - 69,323,370 0.00 0.00 0.00 0.00 85.24 Keterampilan Bagi Pencari

Kerja di Bidang Instalasi Listrik Melalui MTU

II - 28

Disosnakertrans

Kabupaten

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Rata-rata Pertumbuhan

Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Pendidikan dan Pelatihan - - - - 84,402,000 - - - - 72,694,250 0.00 0.00 0.00 0.00 86.13 Keterampilan Bagi Pencari

Kerja di Bidang Teknik Pendingin Melalui MTU

Pendidikan dan Pelatihan - - - - 85,279,000 - - - - 73,438,440 0.00 0.00 0.00 0.00 86.12 Keterampilan Bagi Pencari

Kerja di Bidang Tata Boga Melalui MTU

Pendidikan dan Pelatihan - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Keterampilan Bagi Pencari

Kerja di Bidang Sablon Melalui MTU

Pendidikan dan Pelatihan - - - - 83,827,000 - - - - 72,114,370 0.00 0.00 0.00 0.00 86.03 Keterampilan Bagi Pencari

Kerja di Bidang Elektronika Melalui MTU

Peningkatan Kesempatan 1,597,695,000 3,761,369,000 1,107,815,000 120,000,000 1,726,980,000 1,588,942,500 2,759,164,645 1,104,878,250 119,583,050 1,297,347,507 99.45 73.36 99.73 99.65 75.12 Kerja

Penyebarluasan informasi 97,568,000 90,643,000 102,020,000 120,000,000 252,525,000 96,525,000 83,183,705 101,703,450 119,583,050 223,628,780 98.93 91.77 99.69 99.65 88.56 bursa tenaga kerja

Penyiapan Tenaga Kerja Siap 41,608,000 - - - - 41,608,000 - - - - 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pakai Penempatan Tenaga

Kerja di Perusahaan

Pengembangan Kelembagaan 65,687,000 - - - - 65,207,000 - - - - 99.27 0.00 0.00 0.00 0.00 Produktifitas dan Pelatihan

Kewirausahan

Perluasan kesempatan kerja 1,024,210,000 536,412,000 - - - 1,018,399,500 533,165,350 - - - 99.43 99.39 0.00 0.00 0.00 sistem padat karya perkerasan

jalan desa

Monitoring, Evaluasi danPelaporan 67,964,000 - - - 54,290,000 67,964,000 - - 54,289,896 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Pembinaan dan Monitoring

Perusahaan Pengguna TKA

Perluasan kesempatan kerja 300,658,000 252,778,000 103,420,000 - - 299,239,000 250,356,725 103,153,800 - - 99.53 99.04 99.74 0.00 0.00 sistem padat karya rehabilitasi

saluran irigasi

Pembentukan Pelopor Pencipta - 2,817,483,000 902,375,000 - 994,577,000 - 1,829,356,235 900,021,000 - 602,881,626 0.00 64.93 99.74 0.00 60.62 Lapangan Kerja

Perdesaan/Kelurahan

Sosialisasi peraturan bagi - 64,053,000 - - - - 63,102,630 - - - 0.00 98.52 0.00 0.00 0.00 pengguna tenaga kerja asing

(TKA)

Perluasan Kesempatan Kerja - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sistim padat karya produktif ayam

buras

Disosnakertrans

Kabupaten

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Rata-rata Pertumbuhan

Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Perluasan Kesempatan Kerja - - - - 162,424,000 - - 160,644,215 0.00 0.00 0.00 0.00 98.90 sistim padat karya produktif

budidaya ikan

Perluasan kesempatan kerja - - - - 163,164,000 - - - - 160,703,080 0.00 0.00 0.00 0.00 98.49 sistim padat karya produktif

Peternakan Domba

Penyusunan Kebijakan di Bidang - - - - 100,000,000 - - - - 95,199,910 0.00 0.00 0.00 0.00 95.20 Ketenagakerjaan Perlindungan 983,272,000 1,110,246,000 964,085,000 1,244,340,000 1,788,640,000 975,935,250 1,104,528,220 911,342,543 1,117,518,170 1,762,348,515 99.25 99.48 94.53 89.81 98.53 Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi penyelesaian 171,735,000 72,232,000 76,532,000 90,000,000 198,300,000 170,935,000 72,231,390 76,411,790 89,805,640 198,155,835 99.53 100.00 99.84 99.78 99.93 prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial Fasilitasi penyelesaian 46,724,000 52,507,000 55,857,000 90,000,000 90,000,000 46,661,000 51,779,000 50,601,868 89,464,820 89,318,000 99.87 98.61 90.59 99.41 99.24 prosedur pemberian

perlindungan hukum dan jamsostek

Peningkatan Pengawasan, 96,320,000 97,015,000 79,000,000 225,000,000 210,440,000 95,880,000 97,015,000 66,650,000 118,999,838 206,439,760 99.54 100.00 84.37 52.89 98.10 perlindungan dan penegakan

hukum terhadap hak normatif pekerja

Pengkajian, perumusan dan 106,673,000 131,523,000 133,300,000 150,000,000 150,000,000 106,635,950 131,522,660 126,399,790 142,999,890 148,763,815 99.97 100.00 94.82 95.33 99.18 pengawasan UMK/ UMSK

Kab. Bogor

Sosialisasi Perlindungan 52,584,000 32,390,000 - - - 48,159,000 32,389,965 - - - 91.58 100.00 0.00 0.00 0.00 Pekerja Anak dan Kegiatan

Komite Aksi Kab. Bogor

Verifikasi Serikat Pekerja/ 36,455,000 41,010,000 - 50,000,000 50,000,000 36,270,000 40,896,705 - 43,549,940 49,979,650 99.49 99.72 0.00 87.10 99.96 Serikat Buruh

Pelaksanaan kegiatan 98,064,000 99,682,000 103,362,000 130,000,000 150,000,000 97,805,000 99,626,370 79,961,660 129,781,660 149,239,905 99.74 99.94 77.36 99.83 99.49 Kerjasama Tripartit Daerah

Pembinaan dan Pembentukan 42,721,000 46,340,000 49,780,000 58,310,000 124,900,000 42,721,000 46,339,140 49,778,920 58,309,220 124,869,140 100.00 100.00 100.00 100.00 99.98 lembaga kerjasama (LKS)

Bipartit

Bimbingan Teknis Mekanisme 127,845,000 113,740,000 78,860,000 78,860,000 150,000,000 127,057,300 112,774,885 78,319,905 78,454,680 135,353,000 99.38 99.15 99.32 99.49 90.24 dan sistem pengupahan

Pelatihan Panitia Keselamatan 63,193,000 57,393,000 - - 70,000,000 63,028,000 57,243,000 - - 69,359,970 99.74 99.74 0.00 0.00 99.09 dan Kesehatan Kerja (P2K3)

Pelatihan dan Fasilitasi 86,390,000 57,808,000 - 62,170,000 70,000,000 86,320,000 57,688,000 - 61,219,919 69,443,770 99.92 99.79 0.00 98.47 99.21 Sertifikasi Operator Boiler

II - 30

Disosnakertrans

Kabupaten

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Rata-rata Pertumbuhan

Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Pembinaan dan pengawasan - 32,330,000 - 30,000,000 60,000,000 - 32,329,965 - 29,094,851 59,999,855 0.00 100.00 0.00 96.98 100.00 Pekerja Malam Wanita di

perusahaan

Sosialisasi Pembuatan - 43,790,000 - - - - 43,789,500 - - - 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Peraturan Perusahaan (PP) dan

Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Sosialisasi UU No. 2 Tahun - 74,537,000 - - - - 74,121,870 - - - 0.00 99.44 0.00 0.00 0.00 2004 bagi Para Pengusaha

dan Pekerja

Kampanye Bulan K3 - 40,684,000 43,484,000 50,000,000 50,000,000 - 40,396,000 43,196,000 47,280,000 49,999,715 0.00 99.29 99.34 94.56 100.00 (Keselamatan dan Kesehatan

Kerja)

Penanganan Kasus - 117,265,000 71,005,000 85,000,000 90,000,000 - 114,384,770 70,954,900 84,969,812 89,984,890 0.00 97.54 99.93 99.96 99.98 Pemogokan dan Kasus

Ketenagakerjaan

Sosialisasi Bentuk-bentuk pekerja - - 36,990,000 - 60,000,000 - - 33,989,905 - 59,652,635 0.00 0.00 91.89 0.00 99.42 terburuk untuk anak

Pelatihan dan Fasilitasi 54,568,000 - 58,410,000 - 80,000,000 54,463,000 - 58,410,000 - 77,942,970 99.81 0.00 100.00 0.00 97.43 Angkat/Angkut Sertifikasi

Operator Angkat/Angkut

Penilaian Kecelakaan Nihil - - 53,130,000 - - - - 53,130,000 - - 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

Monitoring Pelaksanaan UMK - - 53,700,000 60,000,000 90,000,000 - - 53,340,000 59,999,970 89,979,960 0.00 0.00 99.33 100.00 99.98 di Perusahaan

Bimtek Penyelesaian - - 70,675,000 85,000,000 95,000,000 - - 70,197,805 83,587,930 93,865,645 0.00 0.00 99.32 98.34 98.81 Perselisihan Secara Bipartit di

Perusahaan (Permen No. 31 Tahun 2009 Transmigrasi Regional 615,128,000 616,410,000 454,155,000 605,873,000 463,555,000 579,671,050 601,578,000 373,222,500 494,234,200 245,248,950 94.24 97.59 82.18 81.57 52.91 Penyuluhan Transmigrasi 32,491,000 17,736,000 21,576,000 21,576,000 21,153,000 32,410,700 17,735,800 21,573,500 21,574,000 21,122,500 99.75 100.00 99.99 99.99 99.86 Regional Penempatan Transmigrasi 357,486,000 248,693,000 209,353,000 344,021,000 159,718,000 329,435,050 243,097,700 131,520,000 314,002,700 64,133,700 92.15 97.75 62.82 91.27 40.15 Regional

Penjajagan calon lokasi 124,393,000 161,364,000 119,426,000 120,000,000 140,350,000 123,215,300 158,609,800 118,198,500 119,319,500 110,550,300 99.05 98.29 98.97 99.43 78.77 penempatan transmigrasi dan

pembuatan naskah kerja sama antar daerah

Monitoring dan Evaluasi 100,758,000 132,011,000 103,800,000 40,420,000 87,950,000 94,610,000 131,599,700 101,930,500 39,338,000 49,442,450 93.90 99.69 98.20 97.32 56.22 perkembangan transmigrasi di

lokasi penempatan

Pelatihan bagi Calon - 56,606,000 - 79,856,000 54,384,000 - 50,535,000 - - - 0.00 89.27 0.00 0.00 0.00 Transmigrasi

Disosnakertrans

Kabupaten

Renstra Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 32

Dalam dokumen Disosnakertrans. Kabupaten Bogor (Halaman 24-37)

Dokumen terkait