• Tidak ada hasil yang ditemukan

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja sebagai ukuran kinerja PD yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan dari suatu organisasi.pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan cepat, tepat serta akurat jika dilakukan dengan penetapan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja tersebut sebagai syarat penting untuk menetapkan rencana strategis sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi.

Misi dari pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo dan sinergi dengan fungsi tugas dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah dari misi pertama yakni “Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha”. Dengan Tujuan RPJMD yakni

“Meningkatnya Tata KelolaPemeritahan yang Bersih, Transparan, dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha”.

Indikator kinerja adalah uraian berupa ringkasan dengan menggunakan ukuran kualitatif dan kuantitatif yang untuk pencapaian suatu tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Tujuan Renstra Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 yaitu

“Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah”

Kegunaan dari indikator kinerja lebih kepada dasar penilaian kinerja dan sebagai petunjuk atas kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Indikator Kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada misi dan tujuan RPJMD tertuang dalam Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target capaian kinerja

Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026

Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka mendukung kemudahan berusaha

1.Persentase Peningkatan Penerimaan PBB-P2

- 21,80% 2,72% 5,00% 6,00% 6,00% 6,00% 21,80%

2.Persentase Peningkatan Penerimaan BPHTB

- 10,91% 16,80% 3,00% 4,00% 4,00% 4,00% 10,91%

3.Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lain

- 8,25% -1,27% 2,97% 3,49% 3,51% 3,53% 8,25%

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Pajak Daerah

87,93

(B) 81,5 87 87,5 88 88,5 89 81,5

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis BPPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021- 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur BPPD dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2021-2026.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur BPPD, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis BPPD Kabupaten Sidoarjo ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Sidoarjo, 17 September 2021 Plt. KEPALA BADAN PELAYANAN

PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

ARI SURYONO, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19750213199311 1 001

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 852 orang 25,663,920,000 12 bulan 27,934,462,832 12 bulan Rp 28,772,496,717 12 bulan Rp 29,635,671,618 12 bulan Rp 30,524,741,767 12 bulan Rp 31,440,484,020 12 bulan Rp 31,440,484,020

Tersedianya pakaian dinas ASN 100% 29,885,625 0 - 1 laporan Rp 55,734,871 1 laporan Rp 57,406,917 1 laporan Rp 59,129,125 1 laporan Rp 60,902,998 1 laporan Rp 60,902,998

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

jumlah pakaian dinas ASN yang tersedia 100% 29,885,625 0 - 1 kegiatan Rp 55,734,871 1 kegiatan Rp 57,406,917 1 kegiatan Rp 59,129,125 1 kegiatan Rp 60,902,998 1 kegiatan Rp 60,902,998

tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan

90% 629,370,328 90% 1,305,975,543 90% Rp 1,289,419,938 90% Rp 1,328,102,536 90% Rp 1,367,945,613 90% Rp 1,408,983,981 90% Rp 1,408,983,981

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen listrik/ penerangan yang tersedia

776 buah 22,981,697 23 Jenis 44,662,640 23 Jenis Rp 46,002,519 23 Jenis Rp 47,382,595 23 Jenis Rp 48,804,073 23 Jenis Rp 50,268,195 23 Jenis Rp 50,268,195

Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 2558 buah 21 Jenis 21 Jenis 21 Jenis 21 Jenis 21 Jenis 21 Jenis

Jumlah jenis peralatan dan bahan kebersihan yang tersedia

650 buah 20 Jenis 20 Jenis 20 Jenis 20 Jenis 20 Jenis 20 Jenis

Jumlah BBM yang disediakan 1560 liter 30.000 liter 30.000 liter 30.000 liter 30.000 liter 30.000 liter 30.000 liter

Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia

0 0 0 0 0 0 0

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia

4573 buah 40,994,132 30 Jenis 70,008,225 30 Jenis Rp 72,108,472 30 Jenis Rp 74,271,726 30 Jenis Rp 76,499,878 30 Jenis Rp 78,794,874 30 Jenis Rp 78,794,874

Jumlah jamuan rapat/ tamu yang disediakan

700 kotak 700 kotak 700 kotak 700 kotak 700 kotak 700 kotak 700 kotak

Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi 0 kunjungan 0 kunjungan 0 kunjungan 0 kunjungan 0 kunjungan 0 kunjungan 0 kunjungan

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan

10 orang/kali 10 orang/kali 10 orang/kali 10 orang/kali 10 orang/kali 10 orang/kali 10 orang/kali

Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

persentase terpenuhi j asa penunj ang perkantoran perangkat daerah

90% 1,313,625,900 90% 3,216,505,600 90% Rp 3,313,000,768 90% Rp 3,412,390,791 90% Rp 3,514,762,515 90% Rp 3,620,205,390 90% Rp 3,620,205,390

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah laporan surat keluar masuk yang di kelola

5500 surat 66,037,600 12 laporan 67,337,600 12 laporan Rp 69,357,728 12 laporan Rp 71,438,460 12 laporan Rp 73,581,614 12 laporan Rp 75,789,062 12 laporan Rp 75,789,062

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar

12 bulan 836,000,000 12 bulan 833,000,000 12 bulan Rp 857,990,000 12 bulan Rp 883,729,700 12 bulan Rp 910,241,591 12 bulan Rp 937,548,839 12 bulan Rp 937,548,839

Jumlah honorarium pengelola keuangan dan barang yang terbayar

80 orang/kali 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar

84 orang/kali 84 orang/kali 84 orang/kali 84 orang/kali 84 orang/kali 84 orang/kali 84 orang/kali

Jumlah tenaga kebersihan yang terbayar 60 orang/bulan 60 orang/bulan 60 orang/bulan 60 orang/bulan 60 orang/bulan 60 orang/bulan 60 orang/bulan

80% 738,000,000 80% 475,500,000 80% Rp 489,765,000 80% Rp 504,457,950 80% Rp 519,591,689 80% Rp 535,179,439 80% Rp 535,179,439

Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia

0 33,000,000 0 58,000,000 0 Rp 59,740,000 0 Rp 61,532,200 0 Rp 63,378,166 0 Rp 65,279,511 0 Rp 65,279,511

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit

Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit

Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia

0 112,000,000 0 138,000,000 0 Rp 142,140,000 0 Rp 146,404,200 0 Rp 150,796,326 0 Rp 155,320,216 0 Rp 155,320,216

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperlihara

10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit

Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional yang lunas pajaknya

10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit

Jumlah jaringan komputer yang terpelihara 50 station 50 station 50 station 50 station 50 station 50 station 50 station

Jumlah jenis peralatan yang dipelihara 300 unit 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis

Jumlah mesin yang dipelihara 200 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit

4. Pemeliharaan/

Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah bangunan gedung/kantor yang dipelihara

6350 m2 510,000,000 5 Bangunan 140,500,000 5 Bangunan Rp 144,715,000 5 Bangunan Rp 149,056,450 5 Bangunan Rp 153,528,144 5 Bangunan Rp 158,133,988 5 Bangunan Rp 158,133,988

persentase pengadaan barang milik daerah penunj ang urusan pemerintah daerah yang dilakukan

90% - 90% 525,000,000 90% Rp 540,750,000 90% Rp 556,972,500 90% Rp 573,681,675 90% Rp 590,892,125 90% Rp 590,892,125

1. Pengadaan Mebel jumlah pengadaan mebel untuk sarana dan prasarana pemerintah daerah

100unit - 0 - 100unit Rp - 100unit Rp - 100unit Rp - 100unit Rp - 100unit Rp

-2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah pengadaan kelengkapan gedung/kantor

500 unit 2 bangunan 525,000,000 2 bangunan Rp 540,750,000 2 bangunan Rp 556,972,500 2 bangunan Rp 573,681,675 2 bangunan Rp 590,892,125 2 bangunan Rp 590,892,125

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BPPD Bidang Paj ak Daerah II

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bidang Paj ak Daerah III

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bidang Paj ak Daerah I

PDL :11000 11000 11200 11300 11400 11500 11500 Bidang Paj ak Daerah I

PBB :6000 6000 6000 6,162,323,993 6000 6,347,193,713 6000 6,537,609,524 6000 6,733,737,810 6000 6,733,737,810 Bidang Paj ak Daerah II

100% 46,500 47250 48000 48900 49800 49800 Bidang Paj ak Daerah III

3 kebijakan 3 sosialisasi

100%

Jumlah WP/OP BPHTB yang terlayani

Jumlah kebijakan PBB P2, BPHTB, PDL yang ditetapkan Jumlah sosialisasi PBB P2, BPHTB, PDL yang dilaksanakan Persentase penyelesaian pengajuan pelayanan dan konsultasi PBB, BPHTB, PDL yang dilayani/masuk

6,733,737,810

6,733,737,810

Prosentase capaian penerimaan BPHTB terhadap target Prosentase capaian penerimaan PDL (pajak restoran, hotel, hiburan, parkir, reklame, Penerangan Jalan dan Air Tanah) terhadap target

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Jumlah WP/OP PDL yang terverifikasi

9,376,462,611

5,982,838,828

Jumlah WP/OP PBB P2 yang terverifikasi

Rp 156,445,725

7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunj ang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Prosentase capaian penerimaan PBB-P2 terhadap target

9,376,462,611

5,982,838,828 6,162,323,993 6,347,193,713 6,537,609,524

83,000,000 139,000,000 Rp 143,170,000 Rp 147,465,100 Rp 151,889,053 Rp 156,445,725

Rp 2,606,867,489

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunj ang Urusan Pemerintah Daerah

prosentase barang milik daerah penunj ang urusan pemerintah daerah yang dipelihara

1. Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5. Penyediaan Jasa Penunj ang Urusan Pemerintahan Daerah

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1,247,588,300 2,316,168,000 Rp 2,385,653,040 Rp 2,457,222,631 Rp 2,530,939,310 Rp 2,606,867,489

Rp 23,776,374 Rp 23,776,374

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

245,019,499 387,517,038 Rp 343,407,678 Rp 353,709,908 Rp 364,321,206 Rp 375,250,842 Rp 375,250,842 5. Fasilitasi Kunjungan

Tamu

20,375,000 21,125,000 Rp 21,758,750 Rp 22,411,513 Rp 23,083,858

Rp 543,241,054

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

300,000,000 300,000,000 Rp 309,000,000 Rp 318,270,000 Rp 327,818,100 Rp 337,652,643 Rp 337,652,643 2. Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

875,372,082 482,662,640 Rp 497,142,519 Rp 512,056,795 Rp 527,418,499 Rp 543,241,054 Perangkat Daerah

3. Administrasi Kepegaw aian Perangkat Daerah

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Kondisi Kinerj a pada akhir periode

2023 2024 2025 2026

2021 2022

2022 2023 2024 2025 2026 2022 Program/ Kegiatan/ Subkegiatan

Indikator Kinerj a Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/

subkegiatan (output)

Unit Kerj a Perangkat Daerah Penanggung

j aw ab

Ket Bidang

2023 2024 2025 2026

Misi Bupati Tuj uan PD Indikator Tuj uan

Target

Sasaran PD Indikator Sasaran Tahun

2020

Target

2 laporan Jumlah OP/WP yang diperbaharui PBB :5000 PDL :11000 Reklame : 7000

Bidang Paj ak Daerah I dan II

Jumlah OP/WP yang didata PBB :6000

PDL :492

Resto: 11*12 = 132 Reklame: 20*12 = 240 PAT: 5 * 12 = 60

Bidang Paj ak Daerah I dan II Jumlah OP dan WP baru yang didata 80 WP

Jumlah kebijakan PDL yang ditetapkan 1 kebijakan 1 kebijakan 1 kebijakan 1 kebijakan 1 kebijakan 1 kebijakan 1 kebijakan Bidang Paj ak Daerah I

Jumlah kebijakan PBB P2 yang ditetapkan 1 kebijakan 1 kebijakan 1 kebijakan 1 kebijakan 1 kebijakan 1 kebijakan 1 kebijakan Bidang Paj ak Daerah II

Jumlah kebijakan BPHTB yang ditetapkan 1 kebijakan 1 kebijakan 1 kebijakan 1 kebijakan 1 kebijakan 1 kebijakan 1 kebijakan Bidang Paj ak Daerah III

Jumlah Kegiatan sosialisasi 3 Kali

Jumlah dan jenis data pajak daerah yang

diolah 9 Jenis

Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian individu atas bangunan PBB 10 OP Jumlah kebijakan pajak daerah yang

ditetapkan 2 kebijakan

Jumlah pengajuan WP yang dilayani 0 Jumlah kebijakan pajak daerah yang

ditetapkan 0

Jumlah sosialisasi PDL yang dilaksanakan

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali Bidang Paj ak Daerah I

Jumlah sosialisasi PBB P2 yang

dilaksanakan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali Bidang Paj ak Daerah II

Jumlah sosialisasi BPHTB yang

dilaksanakan 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali Bidang Paj ak Daerah III

Jumlah Kegiatan sosialisasi 3 Kali

Jumlah sarana dan prasarana yang

tersedia 1 paket 2 Jenis 207,034,570 2 Jenis 213,245,607 2 Jenis 219,642,975 2 Jenis 226,232,265 2 Jenis 233,019,233 2 Jenis 233,019,233 Bidang Paj ak Daerah I

Jumlah Sarana dan Prasarana yang

disediakan 20 unit

Jumlah pemeliharaan data base pajak

daerah 12 kali 12 kali 225,000,000 12 kali 231,750,000 12 kali 238,702,500 12 kali 245,863,575 12 kali 253,239,482 12 kali 253,239,482

Bidang Paj ak Daerah III

Jumlah aplikasi yang di bangun/dipelihara 2 Aplikasi

Jumlah data informasi yang diperbarui. 5 Informasi Jumlah dan jenis data pajak daerah yang

diolah 9 jenis

Jumlah obyek pajak yang dilakukan

penilaian massal 15%

Jumlah WP/OP PBB P2 yang dilakukan

penilaian 10 laporan 20 WP 22 WP 24 WP 26 WP 28 WP 28 WP Bidang Paj ak Daerah II

Jumlah evaluasi nilai pasar BPHTB yang

dilaksanakan 2 laporan 0 2 kecamatan 2 kecamatan 2 kecamatan 2 kecamatan 2 kecamatan Bidang Paj ak Daerah III

Jumlah Laporan penilaian PBB 18 Laporan Jumlah Laporan penilaian BPHTB 18 Laporan Jumlah surat ketetapan PBB P2 yang

diterbitkan 800.000 OP 810.000 OP 157,800,000 815.000 OP 162,534,000 820.000 OP 167,410,020 825.000 OP 172,432,321 830.000 OP 177,605,290 830.000 OP 177,605,290 Bidang Paj ak Daerah II Jumlah surat ketetapan (office assesment)

PDL yang diterbitkan 70% 22.000 WP 22.100 WP 22.200 WP 22.300 WP 22.400 WP 22.400 WP Bidang Paj ak Daerah I

Jumlah pembayaran atas pelaporan PDL

(self assesment) yang masuk 91%

Jumlah verifikasi ketetapan pajak daerah 21.500 OP jumlah surat pemberitahuan dan ketetapan

yang disampaikan ke WP 831.636 OP

Jumlah surat pemberitahuan dan surat ketetapan yang disampaikan ke WP 0 Prosentase jumlah tunggakan yang ada

objek pajaknya 72%

Prosentase jumlah tunggakan yang tidak

ada objek pajaknya 1%

Jumlah pengajuan pelayanan PDL yang

dilayani 100% 11000 349,090,480 11200 359,563,194 11300 370,350,090 11400 381,460,593 11500 392,904,411 11500 392,904,411

Bidang Paj ak Daerah I

Jumlah pengajuan pelayanan PBB P2

yang dilayani 100% 6000 6000 6000 6000 6000 6000 Bidang Paj ak Daerah II

Jumlah pengajuan pelayanan BPHTB

yang dilayani 100% BPHTB : 46.500 BPHTB :

47.250

Bidang Paj ak Daerah III

Jumlah Kegiatan sosialisasi 0

Prosentase pelayanan dan konsultasi yang

terlayani 100%

Jumlah WP PDL yang membayar surat

tagihan 80% 660 675 690 705 720 735 Bidang Paj ak Daerah I

Jumlah WP PBB P2 yang membayar surat

tagihan 70% 600 625 650 675 700 700 Bidang Paj ak Daerah II

Jumlah pembayaran tunggakan pajak

daerah 1500 WP

Prosentase WP yang membayar pajak

melalui operasi sisir 0 WP

Jumlah Penagihan Aktif WP 12 Kali

Jumlah permohonan keberatan PBB yang

diselesaikan 100% 115 7,737,400 105 7,969,522 100 8,208,608 90 8,454,866 80 8,708,512 80 8,708,512 Bidang Paj ak Daerah II

Jumlah permohonan keberatan Pajak

Daerah yang diselesaikan 100%

Jumlah WP PDL yang dilakukan

pemeriksaan dan penindakan 12 kali Bidang Paj ak Daerah I

Jumlah WP PBB P2 yang dilakukan

Penindakan 100 kali 100 WP 100 WP 100 WP 100 WP 100 WP 100 WP Bidang Paj ak Daerah II

Jumlah WP/OP yang dilakukan verifikasi

BPHTB 12 kali 15500 WP 15750 WP 16000 WP 16300 WP 16600 WP 16600 WP Bidang Paj ak Daerah III

Jumlah WP/OP yang dilakukan validasi

BPHTB 13 kali 15500 WP 15750 WP 16000 WP 16300 WP 16600 WP 16600 WP Bidang Paj ak Daerah III

Jumlah WP yang dilakukan pemeriksaan 2500 WP Jumlah kegiatan Koordinasi Retribusi yang

dilakukan 12 kali 12 kali 121,716,410 12 kali 125,367,902 12 kali 129,128,939 12 kali 133,002,808 12 kali 136,992,892 12 kali 136,992,892

Bidang Paj ak Daerah III

Jumlah laporan hasil evaluasi yang

disusun tepat waktu 12 Laporan

Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan

dengan instansi terkait 12 kali

Jumlah laporan hasil rekonsiliasi penerimaan pajak daerah tepat waktu 12 Laporan Jumlah Operasi sisir reklame tetap dan insidentil yang dilaksanakan 12 kali Jumlah Penindakan yang dilaksanakan 12 kali 12. Pembinaan dan

Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

446,809,575

357,986,300

368,725,889 379,787,666 391,181,296 402,916,735 402,916,735 10. Penyelesaian

Keberatan Pajak Derah

40,293,000

11. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

496,409,971

1,709,047

1,760,318

1,813,128 1,867,522 1,923,547 1,923,547 -

9. Penagihan Pajak Daerah 7. Penetapan Wajib Pajak Daerah

1,493,807,354

8. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

1,199,993,000 1,235,992,790 1,273,072,574 1,311,264,751 1,350,602,693 1,350,602,693 5. Pengelolaan,

Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

1,316,305,078

6. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

668,104,688

897,805,721

924,739,893 952,482,090 952,482,090

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

1,722,799,454

150,377,340

154,888,660 154,888,660

3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

-

846,268,000 871,656,040

20,369,891

2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

413,454,470

137,616,568 141,745,065 145,997,417 848,622,883

21,049,100 21,680,573 22,330,990 23,000,920 20,369,891 Jumlah laporan evaluasi nilai pasar BPHTB

yang disusun 1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dokumen terkait