• Tidak ada hasil yang ditemukan

KODE XYZ[Z\ XY X]Z \^ Y `Z \[] Z] [^ PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam dokumen RANCANGAN PERDA APBD 2015 (Halaman 193-198)

JENIS BELANJA 1 2 3 ab `Z cZ[ dZYZ \`efZ] Z MODAL JUMLAH 4 5 ghijkjl 6.021.883.800,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 326.365.000,00 5.695.518.800,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 27

5.799.217.800,00 0,00

5.530.297.800,00 268.920.000,00

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 1.03 . 1.03.01 . 27 . 02

222.666.000,00 0,00

165.221.000,00 57.445.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03 . 1.03.01 . 27 . 09

4.259.797.900,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 84.810.000,00 241.303.900,00 3.933.684.000,00

1.03 . 1.03.01 . 30

4.037.222.000,00 3.933.684.000,00

103.538.000,00 0,00

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 03

222.575.900,00 0,00

137.765.900,00 84.810.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 08

71.541.550,00

Perumahan 40.850.000,00 30.691.550,00 0,00

1.04

43.200.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM 32.400.000,00 10.800.000,00 0,00

1.04 . 1.03.01

43.200.000,00

Program Pengembangan Perumahan 32.400.000,00 10.800.000,00 0,00

1.04 . 1.03.01 . 15

43.200.000,00 0,00

10.800.000,00 32.400.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.04 . 1.03.01 . 15 . 08

28.341.550,00

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 8.450.000,00 19.891.550,00 0,00

1.04 . 1.13.02

28.341.550,00

Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 8.450.000,00 19.891.550,00 0,00

1.04 . 1.13.02 . 18

28.341.550,00 0,00

19.891.550,00 8.450.000,00

Rapat Koordinasi program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 1.04 . 1.13.02 . 18 . 04 1.947.786.000,00 Penataan Ruang 35.815.000,00 1.178.028.000,00 733.943.000,00 1.05 1.167.916.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM 15.040.000,00 418.933.000,00 733.943.000,00

1.05 . 1.03.01

433.973.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 15.040.000,00 418.933.000,00 0,00

1.05 . 1.03.01 . 15

433.973.000,00 0,00

418.933.000,00 15.040.000,00

Penyusuan Rencana Induk SPAM 1.05 . 1.03.01 . 15 . 21

733.943.000,00

Program Pemanfaatan Ruang 0,00 0,00 733.943.000,00

1.05 . 1.03.01 . 16 733.943.000,00 733.943.000,00 0,00 0,00 Penataan Kawasan 1.05 . 1.03.01 . 16 . 10 779.870.000,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 20.775.000,00 759.095.000,00 0,00

1.05 . 1.06.01

779.870.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 20.775.000,00 759.095.000,00 0,00

1.05 . 1.06.01 . 15

393.370.000,00 0,00

382.495.000,00 10.875.000,00

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 1.05 . 1.06.01 . 15 . 05

386.500.000,00 0,00

376.600.000,00 9.900.000,00

Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah RDTR Kawasan 1.05 . 1.06.01 . 15 . 20

3.913.986.508,00

Perencanaan Pembangunan 872.650.000,00 2.509.952.208,00 531.384.300,00

1.06

3.691.986.508,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 692.650.000,00 2.467.952.208,00 531.384.300,00

1.06 . 1.06.01

603.307.640,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.100.000,00 403.763.340,00 124.444.300,00

1.06 . 1.06.01 . 01

3.002.850,00 0,00

3.002.850,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

25.248.000,00 0,00

25.248.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

7.000.000,00 0,00

7.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

57.360.000,00 0,00

0,00 57.360.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

2.999.000,00 0,00

2.999.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

28.673.740,00 0,00

28.673.740,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

60.818.050,00 0,00

60.818.050,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

Halaman 191

KODE mnopoqmn mro qstn uo qpr or ps PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

vw uo xop yono quz{or o MODAL

JUMLAH 4 5 |}~€ 9.997.700,00 0,00 9.997.700,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

127.534.300,00 124.444.300,00

0,00 3.090.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13

3.000.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

129.850.000,00 0,00

129.850.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

40.000.000,00 0,00

25.350.000,00 14.650.000,00

Penyediaan jasa administrasi perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

107.824.000,00 0,00

107.824.000,00 0,00

Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT 1.06 . 1.06.01 . 01 . 23

71.390.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 71.390.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 02

23.390.000,00 0,00

23.390.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

38.000.000,00 0,00

38.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 26

299.100.158,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 61.800.000,00 237.300.158,00 1.06 . 1.06.01 . 06 180.000.000,00 0,00 171.150.000,00 8.850.000,00

Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Hibah Luar Negeri dan Anggur Merah dan UKP4

1.06 . 1.06.01 . 06 . 20

119.100.158,00 0,00

66.150.158,00 52.950.000,00

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 1.06 . 1.06.01 . 06 . 26

461.922.300,00

Program pengembangan data/informasi 65.200.000,00 296.722.300,00 100.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15

261.922.300,00 100.000.000,00

134.097.300,00 27.825.000,00

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 50.000.000,00 0,00 31.625.000,00 18.375.000,00

Studi ERHA Kabupaten Rote Ndao 1.06 . 1.06.01 . 15 . 06

150.000.000,00 0,00

131.000.000,00 19.000.000,00

Pelatian Pro Poor, Planning, Bugetting, dan Monitoring (P3BM) 1.06 . 1.06.01 . 15 . 07

144.682.155,00

Program Kerjasama Pembangunan 22.775.000,00 121.907.155,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 16

70.500.000,00 0,00

60.975.000,00 9.525.000,00

Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan 1.06 . 1.06.01 . 16 . 06

74.182.155,00 0,00

60.932.155,00 13.250.000,00

Penyusunan dan Pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 16 . 10

100.410.600,00

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 11.050.000,00 89.360.600,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 17

100.410.600,00 0,00

89.360.600,00 11.050.000,00

Pendataan Potensi Daerah Perbatasan dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perbatasan

1.06 . 1.06.01 . 17 . 10

1.591.283.930,00

Program perencanaan pembangunan daerah 361.850.000,00 922.493.930,00 306.940.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 154.712.000,00 0,00 81.687.000,00 73.025.000,00 Penyusunan rancangan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 439.533.730,00 0,00 418.383.730,00 21.150.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13

190.703.400,00 0,00

103.353.400,00 87.350.000,00

Penyusunan KUA/ PPAS Induk/Murni 1.06 . 1.06.01 . 21 . 15

180.969.500,00 0,00

102.369.500,00 78.600.000,00

Penyusunan KUA/ PPAS Perubahan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 19

122.553.300,00 0,00

82.678.300,00 39.875.000,00

Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21

355.190.000,00 306.940.000,00

30.625.000,00 17.625.000,00

Sistim Informasi Manajeman Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPEDA) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 72.622.000,00 0,00 28.397.000,00 44.225.000,00

Penyusunan rancangan RKPD Perubahan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 24

149.889.725,00

Program perencanaan pembangunan ekonomi 32.600.000,00 117.289.725,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 22

Halaman 192

KODE ‚ƒ„…„†‚ƒ ‚‡„ †ˆ‰ƒ Š„ †…‡ „‡ …ˆ PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA 1 2 3 ‹Œ Š„ „… Ž„ƒ„ †Š„‡ „ MODAL JUMLAH 4 5 ‘’“”•”– 74.490.200,00 0,00 68.290.200,00 6.200.000,00

koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

75.399.525,00 0,00

48.999.525,00 26.400.000,00

Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

1.06 . 1.06.01 . 22 . 09

190.000.000,00

Program perencanaan sosial dan budaya 50.775.000,00 139.225.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 23

90.000.000,00 0,00

75.750.000,00 14.250.000,00

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

50.000.000,00 0,00

26.000.000,00 24.000.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan air minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

1.06 . 1.06.01 . 23 . 04

50.000.000,00 0,00

37.475.000,00 12.525.000,00

Penyusunan road map Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05

80.000.000,00

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 11.500.000,00 68.500.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 24

80.000.000,00 0,00

68.500.000,00 11.500.000,00

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik prasarana 1.06 . 1.06.01 . 24 . 04

222.000.000,00

SEKRETARIAT DAERAH 180.000.000,00 42.000.000,00 0,00

1.06 . 1.20.04

222.000.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah 180.000.000,00 42.000.000,00 0,00

1.06 . 1.20.04 . 21

222.000.000,00 0,00

42.000.000,00 180.000.000,00

Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah 1.06 . 1.20.04 . 21 . 20

9.490.546.972,00

Perhubungan 96.338.000,00 439.359.522,00 8.954.849.450,00

1.07

9.490.546.972,00

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 96.338.000,00 439.359.522,00 8.954.849.450,00

1.07 . 1.07.01

425.669.950,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 96.338.000,00 329.331.950,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01

2.183.950,00 0,00

2.183.950,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01

34.089.600,00 0,00

34.089.600,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

13.787.200,00 0,00

13.787.200,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 01 . 06

96.338.000,00 0,00

0,00 96.338.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 07

7.499.500,00 0,00

7.499.500,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 08

5.200.000,00 0,00

5.200.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.07 . 1.07.01 . 01 . 09

15.499.950,00 0,00

15.499.950,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10

16.499.750,00 0,00

16.499.750,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11

1.843.000,00 0,00

1.843.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12

3.000.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15

9.125.000,00 0,00

9.125.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17

113.120.000,00 0,00

113.120.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18

54.900.000,00 0,00

54.900.000,00 0,00

Penyediaan jasa administrasi perkantoran 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19

52.584.000,00 0,00

52.584.000,00 0,00

Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT 1.07 . 1.07.01 . 01 . 23

6.658.288.672,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 85.027.572,00 6.573.261.100,00

1.07 . 1.07.01 . 02

19.500.000,00 19.500.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 02 . 05

509.775.000,00 509.775.000,00

0,00 0,00

Pengadaan / Pembelian / Pembebasan Tanah 1.07 . 1.07.01 . 02 . 11

50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Instalasi air, Listrik, Telepon dan LAN 1.07 . 1.07.01 . 02 . 13

5.993.986.100,00 5.993.986.100,00

0,00 0,00

Pengadaan alat - alat angkutan darat bermotor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 16

85.027.572,00 0,00

85.027.572,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24

Halaman 193

KODE —˜™š™›—˜ —œ™ ›ž˜ Ÿ™ ›šœ ™œ š PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA 1 2 3  ¡ Ÿ™ ¢™š £™˜™ ›Ÿ¤¥™œ ™ MODAL JUMLAH 4 5 ¦§¨©ª©« 25.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 25.000.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 05

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan SDM Aparatur 1.07 . 1.07.01 . 05 . 04

1.735.429.854,00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0,00 0,00 1.735.429.854,00

1.07 . 1.07.01 . 15

1.735.429.854,00 1.735.429.854,00

0,00 0,00

Pembangunan Dermaga/tambatan perahu 1.07 . 1.07.01 . 15 . 10

646.158.496,00

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 0,00 0,00 646.158.496,00

1.07 . 1.07.01 . 19

418.333.496,00 418.333.496,00

0,00 0,00

Pengadaan pagar pengaman jalan 1.07 . 1.07.01 . 19 . 03

227.825.000,00 227.825.000,00

0,00 0,00

Pengadaan dan pemasangan Delimiatur 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05

3.086.600.200,00

Lingkungan Hidup 149.723.000,00 563.429.784,00 2.373.447.416,00

1.08

2.934.464.700,00

BADAN LINGKUNGAN HIDUP 102.840.000,00 458.177.284,00 2.373.447.416,00

1.08 . 1.08.01

228.653.700,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70.440.000,00 158.213.700,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 01

1.335.000,00 0,00

1.335.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01

14.160.000,00 0,00

14.160.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02

7.450.000,00 0,00

7.450.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.08 . 1.08.01 . 01 . 06

70.440.000,00 0,00

0,00 70.440.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 07

584.000,00 0,00

584.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 08

10.929.750,00 0,00

10.929.750,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 10

2.785.950,00 0,00

2.785.950,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11

608.000,00 0,00

608.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12

3.000.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15

40.690.000,00 0,00

40.690.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18

6.075.000,00 0,00

6.075.000,00 0,00

Penyediaan jasa administrasi perkantoran 1.08 . 1.08.01 . 01 . 19

70.596.000,00 0,00

70.596.000,00 0,00

Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT 1.08 . 1.08.01 . 01 . 23

18.540.096,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 18.540.096,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 02

18.540.096,00 0,00

18.540.096,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24

701.359.788,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 40.221.538,00 661.138.250,00

1.08 . 1.08.01 . 15

661.138.250,00 661.138.250,00

0,00 0,00

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02

40.221.538,00 0,00

40.221.538,00 0,00

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04

1.817.918.466,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 15.750.000,00 172.335.200,00 1.629.833.266,00 1.08 . 1.08.01 . 16

6.710.600,00 0,00

6.710.600,00 0,00

Pemantauan Kualitas Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

74.926.400,00 0,00

68.426.400,00 6.500.000,00

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 12 9.298.200,00 0,00 9.298.200,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16

1.726.983.266,00 1.629.833.266,00

87.900.000,00 9.250.000,00

Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 17

85.075.900,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 2.600.000,00 82.475.900,00

1.08 . 1.08.01 . 17

Halaman 194

KODE ¬­®¯®°¬­ ¬±® °²³­ ´® °¯± ®± ¯² PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA 1 2 3 µ¶ ´® ·®¯ ¸®­® °´¹º®± ® MODAL JUMLAH 4 5 »¼½¾¿¾À 85.075.900,00 82.475.900,00 2.600.000,00 0,00

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

1.08 . 1.08.01 . 17 . 01

38.341.600,00

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

0,00 4.650.000,00 33.691.600,00 1.08 . 1.08.01 . 19 38.341.600,00 0,00 33.691.600,00 4.650.000,00

Pengembangan data dan informasi lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 19 . 02

44.575.150,00

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 12.000.000,00 32.575.150,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 24 44.575.150,00 0,00 32.575.150,00 12.000.000,00 Adiwiyata 1.08 . 1.08.01 . 24 . 12 152.135.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 46.883.000,00 105.252.500,00 0,00 1.08 . 1.20.04 152.135.500,00

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 46.883.000,00 105.252.500,00 0,00

1.08 . 1.20.04 . 18

57.479.500,00 0,00

46.089.500,00 11.390.000,00

Koordinasi Peningkatan Produksi dan Produktivitas SDA 1.08 . 1.20.04 . 18 . 22

29.656.000,00 0,00

16.025.000,00 13.631.000,00

Penyusunan profil potensi sumber daya alam 1.08 . 1.20.04 . 18 . 24

27.500.000,00 0,00

16.745.000,00 10.755.000,00

Koordinasi pengembangan energi baru terbarukan 1.08 . 1.20.04 . 18 . 25

37.500.000,00 0,00

26.393.000,00 11.107.000,00

Peningkatan, Pengendalian, dan Pengawasan SDA 1.08 . 1.20.04 . 18 . 26 507.259.000,00 Pertanahan 14.050.000,00 493.209.000,00 0,00 1.09 507.259.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 14.050.000,00 493.209.000,00 0,00 1.09 . 1.20.04 507.259.000,00

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,00 14.050.000,00 493.209.000,00 1.09 . 1.20.04 . 16 507.259.000,00 0,00 493.209.000,00 14.050.000,00 Sertifikasi Tanah 1.09 . 1.20.04 . 16 . 03 882.563.840,00

Kependudukan dan Catatan Sipil 83.629.000,00 636.049.840,00 162.885.000,00

1.10

882.563.840,00

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 83.629.000,00 636.049.840,00 162.885.000,00

1.10 . 1.10.01

201.710.390,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46.104.000,00 148.856.390,00 6.750.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01

226.000,00 0,00

226.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01

16.560.000,00 0,00

16.560.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02

4.950.000,00 0,00

4.950.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.10 . 1.10.01 . 01 . 06

46.104.000,00 0,00

0,00 46.104.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 07

9.927.590,00 0,00

9.927.590,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10

6.000.000,00 0,00

6.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11

9.449.800,00 6.750.000,00

2.699.800,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 13

3.000.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15

47.410.000,00 0,00

47.410.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18

16.625.000,00 0,00

16.625.000,00 0,00

Penyediaan jasa administrasi perkantoran 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19

41.458.000,00 0,00

41.458.000,00 0,00

Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT 1.10 . 1.10.01 . 01 . 23

176.928.750,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 20.793.750,00 156.135.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02

156.135.000,00 156.135.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 03

20.793.750,00 0,00

20.793.750,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24

503.924.700,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 37.525.000,00 466.399.700,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 15

Halaman 195

KODE ÁÂÃÄÃÅÁÂ ÁÆÃ ÅÇÈÂ ÉÃ ÅÄÆ ÃÆ ÄÇ

Dalam dokumen RANCANGAN PERDA APBD 2015 (Halaman 193-198)

Dokumen terkait