JENIS BELANJA 1 2 3 ab `Z cZ[ dZYZ \`efZ] Z MODAL JUMLAH 4 5 ghijkjl 6.021.883.800,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 326.365.000,00 5.695.518.800,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 27
5.799.217.800,00 0,00
5.530.297.800,00 268.920.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 1.03 . 1.03.01 . 27 . 02
222.666.000,00 0,00
165.221.000,00 57.445.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03 . 1.03.01 . 27 . 09
4.259.797.900,00
Program pembangunan infrastruktur perdesaan 84.810.000,00 241.303.900,00 3.933.684.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30
4.037.222.000,00 3.933.684.000,00
103.538.000,00 0,00
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 03
222.575.900,00 0,00
137.765.900,00 84.810.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 08
71.541.550,00
Perumahan 40.850.000,00 30.691.550,00 0,00
1.04
43.200.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM 32.400.000,00 10.800.000,00 0,00
1.04 . 1.03.01
43.200.000,00
Program Pengembangan Perumahan 32.400.000,00 10.800.000,00 0,00
1.04 . 1.03.01 . 15
43.200.000,00 0,00
10.800.000,00 32.400.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.04 . 1.03.01 . 15 . 08
28.341.550,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 8.450.000,00 19.891.550,00 0,00
1.04 . 1.13.02
28.341.550,00
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 8.450.000,00 19.891.550,00 0,00
1.04 . 1.13.02 . 18
28.341.550,00 0,00
19.891.550,00 8.450.000,00
Rapat Koordinasi program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 1.04 . 1.13.02 . 18 . 04 1.947.786.000,00 Penataan Ruang 35.815.000,00 1.178.028.000,00 733.943.000,00 1.05 1.167.916.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM 15.040.000,00 418.933.000,00 733.943.000,00
1.05 . 1.03.01
433.973.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang 15.040.000,00 418.933.000,00 0,00
1.05 . 1.03.01 . 15
433.973.000,00 0,00
418.933.000,00 15.040.000,00
Penyusuan Rencana Induk SPAM 1.05 . 1.03.01 . 15 . 21
733.943.000,00
Program Pemanfaatan Ruang 0,00 0,00 733.943.000,00
1.05 . 1.03.01 . 16 733.943.000,00 733.943.000,00 0,00 0,00 Penataan Kawasan 1.05 . 1.03.01 . 16 . 10 779.870.000,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 20.775.000,00 759.095.000,00 0,00
1.05 . 1.06.01
779.870.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang 20.775.000,00 759.095.000,00 0,00
1.05 . 1.06.01 . 15
393.370.000,00 0,00
382.495.000,00 10.875.000,00
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 1.05 . 1.06.01 . 15 . 05
386.500.000,00 0,00
376.600.000,00 9.900.000,00
Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah RDTR Kawasan 1.05 . 1.06.01 . 15 . 20
3.913.986.508,00
Perencanaan Pembangunan 872.650.000,00 2.509.952.208,00 531.384.300,00
1.06
3.691.986.508,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 692.650.000,00 2.467.952.208,00 531.384.300,00
1.06 . 1.06.01
603.307.640,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.100.000,00 403.763.340,00 124.444.300,00
1.06 . 1.06.01 . 01
3.002.850,00 0,00
3.002.850,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
25.248.000,00 0,00
25.248.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
7.000.000,00 0,00
7.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06
57.360.000,00 0,00
0,00 57.360.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
2.999.000,00 0,00
2.999.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
28.673.740,00 0,00
28.673.740,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
60.818.050,00 0,00
60.818.050,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
Halaman 191
KODE mnopoqmn mro qstn uo qpr or ps PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
vw uo xop yono quz{or o MODAL
JUMLAH 4 5 |}~ 9.997.700,00 0,00 9.997.700,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
127.534.300,00 124.444.300,00
0,00 3.090.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
129.850.000,00 0,00
129.850.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
40.000.000,00 0,00
25.350.000,00 14.650.000,00
Penyediaan jasa administrasi perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
107.824.000,00 0,00
107.824.000,00 0,00
Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT 1.06 . 1.06.01 . 01 . 23
71.390.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 71.390.000,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 02
23.390.000,00 0,00
23.390.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
38.000.000,00 0,00
38.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 26
299.100.158,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 61.800.000,00 237.300.158,00 1.06 . 1.06.01 . 06 180.000.000,00 0,00 171.150.000,00 8.850.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Hibah Luar Negeri dan Anggur Merah dan UKP4
1.06 . 1.06.01 . 06 . 20
119.100.158,00 0,00
66.150.158,00 52.950.000,00
Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 1.06 . 1.06.01 . 06 . 26
461.922.300,00
Program pengembangan data/informasi 65.200.000,00 296.722.300,00 100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15
261.922.300,00 100.000.000,00
134.097.300,00 27.825.000,00
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 50.000.000,00 0,00 31.625.000,00 18.375.000,00
Studi ERHA Kabupaten Rote Ndao 1.06 . 1.06.01 . 15 . 06
150.000.000,00 0,00
131.000.000,00 19.000.000,00
Pelatian Pro Poor, Planning, Bugetting, dan Monitoring (P3BM) 1.06 . 1.06.01 . 15 . 07
144.682.155,00
Program Kerjasama Pembangunan 22.775.000,00 121.907.155,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 16
70.500.000,00 0,00
60.975.000,00 9.525.000,00
Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan 1.06 . 1.06.01 . 16 . 06
74.182.155,00 0,00
60.932.155,00 13.250.000,00
Penyusunan dan Pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 16 . 10
100.410.600,00
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 11.050.000,00 89.360.600,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 17
100.410.600,00 0,00
89.360.600,00 11.050.000,00
Pendataan Potensi Daerah Perbatasan dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perbatasan
1.06 . 1.06.01 . 17 . 10
1.591.283.930,00
Program perencanaan pembangunan daerah 361.850.000,00 922.493.930,00 306.940.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 154.712.000,00 0,00 81.687.000,00 73.025.000,00 Penyusunan rancangan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 439.533.730,00 0,00 418.383.730,00 21.150.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13
190.703.400,00 0,00
103.353.400,00 87.350.000,00
Penyusunan KUA/ PPAS Induk/Murni 1.06 . 1.06.01 . 21 . 15
180.969.500,00 0,00
102.369.500,00 78.600.000,00
Penyusunan KUA/ PPAS Perubahan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 19
122.553.300,00 0,00
82.678.300,00 39.875.000,00
Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21
355.190.000,00 306.940.000,00
30.625.000,00 17.625.000,00
Sistim Informasi Manajeman Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPEDA) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 72.622.000,00 0,00 28.397.000,00 44.225.000,00
Penyusunan rancangan RKPD Perubahan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 24
149.889.725,00
Program perencanaan pembangunan ekonomi 32.600.000,00 117.289.725,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 22
Halaman 192
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA 1 2 3 MODAL JUMLAH 4 5 74.490.200,00 0,00 68.290.200,00 6.200.000,00
koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
75.399.525,00 0,00
48.999.525,00 26.400.000,00
Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
1.06 . 1.06.01 . 22 . 09
190.000.000,00
Program perencanaan sosial dan budaya 50.775.000,00 139.225.000,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 23
90.000.000,00 0,00
75.750.000,00 14.250.000,00
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
50.000.000,00 0,00
26.000.000,00 24.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan air minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04
50.000.000,00 0,00
37.475.000,00 12.525.000,00
Penyusunan road map Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05
80.000.000,00
Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 11.500.000,00 68.500.000,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 24
80.000.000,00 0,00
68.500.000,00 11.500.000,00
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik prasarana 1.06 . 1.06.01 . 24 . 04
222.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH 180.000.000,00 42.000.000,00 0,00
1.06 . 1.20.04
222.000.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah 180.000.000,00 42.000.000,00 0,00
1.06 . 1.20.04 . 21
222.000.000,00 0,00
42.000.000,00 180.000.000,00
Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah 1.06 . 1.20.04 . 21 . 20
9.490.546.972,00
Perhubungan 96.338.000,00 439.359.522,00 8.954.849.450,00
1.07
9.490.546.972,00
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 96.338.000,00 439.359.522,00 8.954.849.450,00
1.07 . 1.07.01
425.669.950,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 96.338.000,00 329.331.950,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 01
2.183.950,00 0,00
2.183.950,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
34.089.600,00 0,00
34.089.600,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
13.787.200,00 0,00
13.787.200,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 01 . 06
96.338.000,00 0,00
0,00 96.338.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 07
7.499.500,00 0,00
7.499.500,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 08
5.200.000,00 0,00
5.200.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.07 . 1.07.01 . 01 . 09
15.499.950,00 0,00
15.499.950,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
16.499.750,00 0,00
16.499.750,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
1.843.000,00 0,00
1.843.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
9.125.000,00 0,00
9.125.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
113.120.000,00 0,00
113.120.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
54.900.000,00 0,00
54.900.000,00 0,00
Penyediaan jasa administrasi perkantoran 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
52.584.000,00 0,00
52.584.000,00 0,00
Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT 1.07 . 1.07.01 . 01 . 23
6.658.288.672,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 85.027.572,00 6.573.261.100,00
1.07 . 1.07.01 . 02
19.500.000,00 19.500.000,00
0,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 02 . 05
509.775.000,00 509.775.000,00
0,00 0,00
Pengadaan / Pembelian / Pembebasan Tanah 1.07 . 1.07.01 . 02 . 11
50.000.000,00 50.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Instalasi air, Listrik, Telepon dan LAN 1.07 . 1.07.01 . 02 . 13
5.993.986.100,00 5.993.986.100,00
0,00 0,00
Pengadaan alat - alat angkutan darat bermotor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 16
85.027.572,00 0,00
85.027.572,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
Halaman 193
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA 1 2 3 ¡ ¢ £ ¤¥ MODAL JUMLAH 4 5 ¦§¨©ª©« 25.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 25.000.000,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 05
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan SDM Aparatur 1.07 . 1.07.01 . 05 . 04
1.735.429.854,00
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0,00 0,00 1.735.429.854,00
1.07 . 1.07.01 . 15
1.735.429.854,00 1.735.429.854,00
0,00 0,00
Pembangunan Dermaga/tambatan perahu 1.07 . 1.07.01 . 15 . 10
646.158.496,00
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 0,00 0,00 646.158.496,00
1.07 . 1.07.01 . 19
418.333.496,00 418.333.496,00
0,00 0,00
Pengadaan pagar pengaman jalan 1.07 . 1.07.01 . 19 . 03
227.825.000,00 227.825.000,00
0,00 0,00
Pengadaan dan pemasangan Delimiatur 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05
3.086.600.200,00
Lingkungan Hidup 149.723.000,00 563.429.784,00 2.373.447.416,00
1.08
2.934.464.700,00
BADAN LINGKUNGAN HIDUP 102.840.000,00 458.177.284,00 2.373.447.416,00
1.08 . 1.08.01
228.653.700,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70.440.000,00 158.213.700,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 01
1.335.000,00 0,00
1.335.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
14.160.000,00 0,00
14.160.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
7.450.000,00 0,00
7.450.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.08 . 1.08.01 . 01 . 06
70.440.000,00 0,00
0,00 70.440.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 07
584.000,00 0,00
584.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 08
10.929.750,00 0,00
10.929.750,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
2.785.950,00 0,00
2.785.950,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11
608.000,00 0,00
608.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15
40.690.000,00 0,00
40.690.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18
6.075.000,00 0,00
6.075.000,00 0,00
Penyediaan jasa administrasi perkantoran 1.08 . 1.08.01 . 01 . 19
70.596.000,00 0,00
70.596.000,00 0,00
Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT 1.08 . 1.08.01 . 01 . 23
18.540.096,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 18.540.096,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 02
18.540.096,00 0,00
18.540.096,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24
701.359.788,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 40.221.538,00 661.138.250,00
1.08 . 1.08.01 . 15
661.138.250,00 661.138.250,00
0,00 0,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02
40.221.538,00 0,00
40.221.538,00 0,00
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04
1.817.918.466,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 15.750.000,00 172.335.200,00 1.629.833.266,00 1.08 . 1.08.01 . 16
6.710.600,00 0,00
6.710.600,00 0,00
Pemantauan Kualitas Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 03
74.926.400,00 0,00
68.426.400,00 6.500.000,00
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 12 9.298.200,00 0,00 9.298.200,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16
1.726.983.266,00 1.629.833.266,00
87.900.000,00 9.250.000,00
Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 17
85.075.900,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 2.600.000,00 82.475.900,00
1.08 . 1.08.01 . 17
Halaman 194
KODE ¬®¯®°¬ ¬±® °²³ ´® °¯± ®± ¯² PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA 1 2 3 µ¶ ´® ·®¯ ¸®® °´¹º®± ® MODAL JUMLAH 4 5 »¼½¾¿¾À 85.075.900,00 82.475.900,00 2.600.000,00 0,00
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
1.08 . 1.08.01 . 17 . 01
38.341.600,00
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
0,00 4.650.000,00 33.691.600,00 1.08 . 1.08.01 . 19 38.341.600,00 0,00 33.691.600,00 4.650.000,00
Pengembangan data dan informasi lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 19 . 02
44.575.150,00
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 12.000.000,00 32.575.150,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 24 44.575.150,00 0,00 32.575.150,00 12.000.000,00 Adiwiyata 1.08 . 1.08.01 . 24 . 12 152.135.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 46.883.000,00 105.252.500,00 0,00 1.08 . 1.20.04 152.135.500,00
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 46.883.000,00 105.252.500,00 0,00
1.08 . 1.20.04 . 18
57.479.500,00 0,00
46.089.500,00 11.390.000,00
Koordinasi Peningkatan Produksi dan Produktivitas SDA 1.08 . 1.20.04 . 18 . 22
29.656.000,00 0,00
16.025.000,00 13.631.000,00
Penyusunan profil potensi sumber daya alam 1.08 . 1.20.04 . 18 . 24
27.500.000,00 0,00
16.745.000,00 10.755.000,00
Koordinasi pengembangan energi baru terbarukan 1.08 . 1.20.04 . 18 . 25
37.500.000,00 0,00
26.393.000,00 11.107.000,00
Peningkatan, Pengendalian, dan Pengawasan SDA 1.08 . 1.20.04 . 18 . 26 507.259.000,00 Pertanahan 14.050.000,00 493.209.000,00 0,00 1.09 507.259.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 14.050.000,00 493.209.000,00 0,00 1.09 . 1.20.04 507.259.000,00
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,00 14.050.000,00 493.209.000,00 1.09 . 1.20.04 . 16 507.259.000,00 0,00 493.209.000,00 14.050.000,00 Sertifikasi Tanah 1.09 . 1.20.04 . 16 . 03 882.563.840,00
Kependudukan dan Catatan Sipil 83.629.000,00 636.049.840,00 162.885.000,00
1.10
882.563.840,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 83.629.000,00 636.049.840,00 162.885.000,00
1.10 . 1.10.01
201.710.390,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46.104.000,00 148.856.390,00 6.750.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01
226.000,00 0,00
226.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
16.560.000,00 0,00
16.560.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
4.950.000,00 0,00
4.950.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.10 . 1.10.01 . 01 . 06
46.104.000,00 0,00
0,00 46.104.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 07
9.927.590,00 0,00
9.927.590,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11
9.449.800,00 6.750.000,00
2.699.800,00 0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 13
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
47.410.000,00 0,00
47.410.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18
16.625.000,00 0,00
16.625.000,00 0,00
Penyediaan jasa administrasi perkantoran 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19
41.458.000,00 0,00
41.458.000,00 0,00
Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT 1.10 . 1.10.01 . 01 . 23
176.928.750,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 20.793.750,00 156.135.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02
156.135.000,00 156.135.000,00
0,00 0,00
Pembangunan gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 03
20.793.750,00 0,00
20.793.750,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24
503.924.700,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 37.525.000,00 466.399.700,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 15
Halaman 195
KODE ÁÂÃÄÃÅÁÂ ÁÆÃ ÅÇÈÂ ÉÃ ÅÄÆ ÃÆ ÄÇ