71
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA MURNI TAHUN ANGGARAN 2020
SATUAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN
SASARAN STRATEGIS : KESATU
SASARAN STRATEGI Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)
INDIKATOR KINERJA TARGET
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Angka Kematian Ibu per 100.000 KH 69/100.00
0 KH
Angka Kematian Bayi per 1.000 KH 3,81/
1000 KH
NO AKSI/STRATEGI JADWAL PELAKSANAAN
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1.1.1 akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII baru lahir (0-28 hari)
72
Persentase penanganan komplikasi Neo
ibu hamil yang belum tercover
73
jumlah FKTP &
FKTL yang RS dengan Dinas Kes kesehatan yang aman dan
74
Vaksin carrier di Puskesmas
75
Jumlah UPT Kes yang dibangun dan prasarana Puskesmas yang dan prasarana Pustu yang prasarana di UPT Kesehatan (Alkes
76
Jumlah dokumen Hasil Kegiatan
77
FKTP & Faskes lainnyaJumlah Klinik Pratama Nakes di sarana Pel. Kes yang
78
79
kerja dan olah raga tes kebugaran
80
Persentase Jemaah Haji yang di periksa kebugaran
Persentase kasus gadar yang dilayani PSC 119
Sistem Penanggulang an Gawat Darurat Terpadu
39,756,000
105,906,000
208,508,900
54,616,000
39,756,000
115,826,000
161,364,000
132,942,100
117,246,000
69,304,000
88,777,000
65,998,00 0
81
SATUAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN
SASARAN STRATEGIS : KEDUA
SASARAN STRATEGI 1.2 Meningkatnya status gizi Balita
INDIKATOR KINERJA TARGET
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Prevalensi balita gizi kurang 0.07
Persentase Balita Gizi Buruk (sangat kurus) 0.16%
NO AKSI/STRATEGI JADWAL PELAKSANAAN
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1.2.1 Peningkatan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Persentase Balita ditimbang di
Posyandu Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penanggulang an kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang vit A.
Dan kekurangan zat mikro lainnya
-
32,750,000
803,000
389,000
82,880,000
25,350,000
289,085,000
5,250,000
5,500,000
2,500,000
-
-
Persentase Ibu Hamil Mendapat 90 Tablet Fe
Persentase masyarakat yg menggunakan garam beryodium
Persentase Balita mendapat Kapsul Vit A 2 kali per tahun
82
Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapatkan Penanganan
Penanggulang
an Gizi buruk
-
282,420,000
80,650,000
19,779,600
133,085,000
129,600,000
194,260,000
305,720,000
69,420,000
104,250,400
12,000,000
12,000,00 0
Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Ekslusif
Penguatan peningkatan cakupan Asi Eksklusif di Kabupaten
-
-
-
-
36,000,000
-
-
935,100
6,200,000
40,788,000
11,076,900
-
83
SATUAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN
SASARAN STRATEGIS : KETIGA
SASARAN STRATEGI 1.3 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
INDIKATOR KINERJA TARGET
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua tipe
(succes rate) 90%
Persentase UCI Desa 87 % (369
desa)
NO AKSI/STRATEGI JADWAL PELAKSANAAN
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1.3.1 Peningkatan upaya pencegahan, pengendalian
dan pemberantasan penyakit menular √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Persentase
penemuan dan
penanganan penderita penyakit DBD
Program Pencegahan dan
penanggulang an Penyakit Menular
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epid emik
227,569,70 0
-
-
539,872,300
-
-
454,065,900
-
-
92,209,100
-
-
Persentase Penderita diare yang ditangani
Persentase terlaksananya fogging fokus
Persentase penemuan kasus kusta
84
Bumil dan anak sekolah laporan W2 dan STP
Persentase Ketepatan laporan W2 dan STP
85
Terlaksananya SKD KLB penyakit potensial wabah pada jemaah haji
Persentase orang dengan risiko terinveksi HIV mendapatkan
Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan setup layanan HIV/AIDS
Persentase orang terduga TBC yang mendapat
86
SATUAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN
SASARAN STRATEGIS : KEEMPAT
SASARAN STRATEGI 1.4 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)
INDIKATOR KINERJA TARGET
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Persentase pelayanan hipertensi (HT) 100%
NO AKSI/STRATEGI JADWAL PELAKSANAAN
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1.4.1 Peningkatan pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui UKM dan UKP
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Persentase penduduk usia 15-59 tahun yang mendapat
87
Jumlah Puskesmas dan rumah sakit dengan pelayanan konseling berhenti merokok.
Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Peningkatan derajat kes masy. dgn Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
88
SATUAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN
SASARAN STRATEGIS : KELIMA
SASARAN STRATEGI 1.5 Meningkatnya PHBS Rumah Tangga
INDIKATOR KINERJA TARGET
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Persentase Rumah Tangga berPHBS 67%
NO AKSI/STRATEGI JADWAL PELAKSANAAN
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1.5.1 Peningkatan promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 15-24 tahun yang memiliki siaga aktif dgn strata madya
89
Jumlah kecamatan menyelenggarak an kecamatan sehat
Pengembanga n Kabupaten Sehat
-
6,500,000
33,800,000
4,640,000
15,000,000
35,000,000
949,000
4,700,000
25,900,000
64,150,000
49,300,000
24,200,00 0
90
SATUAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN
SASARAN STRATEGIS : KEENAM
SASARAN STRATEGI 1.6 Meningkatnya jumlah Desa ODF (Open Defecation Free)
INDIKATOR KINERJA TARGET
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Jumlah Desa ODF 176 Desa
NO AKSI/STRATEGI JADWAL PELAKSANAAN
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1.6.1 Peningkatan akses masyarakat terhadap
sarana sanitasi dasar yang sehat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Presentase
Sarana Air Bersih
Program klinik sanitasi
jumlah desa ODF
Sanitasi Total Berbasis
91
Jumlah sertifikat Laik Sehat dan
92
SATUAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN
SASARAN STRATEGIS : KETUJUH
SASARAN STRATEGI 1.7 Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas manajemen pelayanan kesehatan
INDIKATOR KINERJA TARGET
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3,55 poin
NO AKSI/STRATEGI JADWAL PELAKSANAAN
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1.7.1 Optimalisasi manajemen publik dengan
mengedepankan pelayanan prima √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Jumlah rekening tagihan komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan Air dan Listrik
Jumlah alat tulis kantor yang
93
untuk tamu dan rapat16,750,000 16250000
94
Jumlah kendaraan dinas/oprasional kendaraan roda 2 dan 4 yang lebih baik dan memadai dan Labkesda yg lebih baik dan memadai
95
Terlaksananya Rehab sedang/berat Rumah Dinas yg lebih baik dan memadai
96
Tersedianya dokumen rekonsiliasi pendapatan dan belanja, dan penatausahaan akuntansi
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
15,966,500 .00
8,908,500.0 0
8,908,500.0 0
8,908,500.0 0
8,908,500.0 0
8,908,500.0 0
8,908,500.0 0
8,908,500.0 0
8,908,500.0 0
8,908,500.0 0
13,857,000 .00
-
Jumlah Dokumen Perencanaan ; (Renja, RKA, DPA)
Program Pengembanga n Sistem Perencanaan Sektoral
Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral
7,657,600
27,256,300
4,201,000
38,477,200
4,800,000
4,189,100
1,100,000
500,000
1,098,000
500,000
-
10,220,80 0
0
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu 203 per 100.000 penduduk di tahun 2019 mengalami peningkatan ...
Anggaran :
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu 79,3% penduduk di tahun 2019 mengalami peningkatan ...
2 Pengendalian
<25% 17.58 70.32% Berhasil mencapai
target
Pada tahun 2018 capaian nya 20,04% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang capaiannya 17,58% berarti ada peningkatan persentase capaian, namun jika dibandingkan dengan target SPM yang 100% belum mencapai target , hal ini disebabkan : 1. Sasaran Pelayanan kesehatan Penderita hipertensi adalah penduduk usia 15 tahun keatas (kurangnya sosialisasi posbindu PTM usia 15 tahun ke atas),
1.
Jumlah Posbindu PTM baru 397 Posbindu dari jumlah desa/kel 424.2.
Jumlah kader Posbindu PTM baru 1.954 orang yang terlatih dari jumlah seluruh kader yang ada 2.120 kader3.
Ketersediaan Posbindu Kit baru 144 Kit dari 424 Desa, 3 buah mengalami peningkatan serta melebih dari target, hal ini disebabkan kasus BBLR yang cenderung meningkat dalam 3 tahun terakhir merupakan salah satu faktor determinan terjadinya kasus gizi sangat kurus dan buruk dan prevalensi balita gizi buruk .Anggaran : 4.818.268.300 Realisasi : 4.379.715.900 (90.89%)
1
Rencana untuk selanjutnya Penanganan BBLR di 1000 HPK secara tepat :
1.
ASI Ekslusif2.
MP-ASI mulai 6 bulan3.
Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita Penanganan ANC yang komprehensif4 Terdeteksinya rendah dari target minimal yaitu 81,33/100.000 KH, sama halnya pada tahun 2019 . Hal ini disebabkan
1.
pelayanan ANC yang baik, penanganan Ibu Bersalin sesuai dengan kebutuhan, ditunjang oleh upaya Promosi kesehatan ,2.
serta Inovasi Dinas Kesehatan dalam bentuk Call Centre untuk membantu sistem rujukan dan pelayanan pada ibu bersalin.3.
Kegiatan Peningkatan kesehatan ibu hamil diantaranya : Penguatan komplikasi kebidanan tk Kecamatan, Penguatan pecegahan kehamilan usia muda LP/LS, Penguatan kesehatan rproduksi catin LP/LS, Pengenalan deteksi kehamilan beresiko, tanda bahaya bumil, builin, bufas, pengenalan wawasan kader posyandu mengenai persalinan resti dll.Anggaran : bayi & balita sakit kurang dari target minimal yaitu 3,92/1000 KH. Sama hal nya pada tahun 2019 . tercapainya target ditunjang oleh :
1.
pelayanan ANC yang baik, penanganan Ibu Bersalin sesuai dengan kebutuhan, ditunjang oleh upaya Promosi kesehatan2.
Lokakarya hasil audit perinatal, pembahasan dan penelusuran kasus kematian.3.
penanganan neonatus komplikasi dan penanganan bayi balita sakit4.
Kegiatan Kelas Ibu Hamil tahun 2019 sebanyak 1.285 KaliAnggaran :
Pada tahun 2018 Persentase Rumah tangga Ber PHBS belum mencapai target . Yaitu 62,08% dari target nya 63,5%. Sama hal nya pada tahun 2019 juga belum mencapai target hal ini disebabkan ada indikator yang belum terpenuhi, yang disebabkan karena perilaku masyarakat yang belum berubah dan menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari serta adanya faktor ekonomi dan sosial budaya.
Anggaran : 2.383.516.800 Realisasi : 2.378.322.800 (99.78%)