• Tidak ada hasil yang ditemukan

LAMPIRAN RENCANA AKSI TAHUN 2020

71

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA MURNI TAHUN ANGGARAN 2020

SATUAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

SASARAN STRATEGIS : KESATU

SASARAN STRATEGI Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

INDIKATOR KINERJA TARGET

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Angka Kematian Ibu per 100.000 KH 69/100.00

0 KH

Angka Kematian Bayi per 1.000 KH 3,81/

1000 KH

NO AKSI/STRATEGI JADWAL PELAKSANAAN

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1.1.1 akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas

OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII baru lahir (0-28 hari)

72

Persentase penanganan komplikasi Neo

ibu hamil yang belum tercover

73

jumlah FKTP &

FKTL yang RS dengan Dinas Kes kesehatan yang aman dan

74

Vaksin carrier di Puskesmas

75

Jumlah UPT Kes yang dibangun dan prasarana Puskesmas yang dan prasarana Pustu yang prasarana di UPT Kesehatan (Alkes

76

Jumlah dokumen Hasil Kegiatan

77

FKTP & Faskes lainnya

Jumlah Klinik Pratama Nakes di sarana Pel. Kes yang

78

79

kerja dan olah raga tes kebugaran

80

Persentase Jemaah Haji yang di periksa kebugaran

Persentase kasus gadar yang dilayani PSC 119

Sistem Penanggulang an Gawat Darurat Terpadu

39,756,000

105,906,000

208,508,900

54,616,000

39,756,000

115,826,000

161,364,000

132,942,100

117,246,000

69,304,000

88,777,000

65,998,00 0

81

SATUAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

SASARAN STRATEGIS : KEDUA

SASARAN STRATEGI 1.2 Meningkatnya status gizi Balita

INDIKATOR KINERJA TARGET

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Prevalensi balita gizi kurang 0.07

Persentase Balita Gizi Buruk (sangat kurus) 0.16%

NO AKSI/STRATEGI JADWAL PELAKSANAAN

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1.2.1 Peningkatan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI)

OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Persentase Balita ditimbang di

Posyandu Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Penanggulang an kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang vit A.

Dan kekurangan zat mikro lainnya

-

32,750,000

803,000

389,000

82,880,000

25,350,000

289,085,000

5,250,000

5,500,000

2,500,000

-

-

Persentase Ibu Hamil Mendapat 90 Tablet Fe

Persentase masyarakat yg menggunakan garam beryodium

Persentase Balita mendapat Kapsul Vit A 2 kali per tahun

82

Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapatkan Penanganan

Penanggulang

an Gizi buruk

-

282,420,000

80,650,000

19,779,600

133,085,000

129,600,000

194,260,000

305,720,000

69,420,000

104,250,400

12,000,000

12,000,00 0

Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Ekslusif

Penguatan peningkatan cakupan Asi Eksklusif di Kabupaten

-

-

-

-

36,000,000

-

-

935,100

6,200,000

40,788,000

11,076,900

-

83

SATUAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

SASARAN STRATEGIS : KETIGA

SASARAN STRATEGI 1.3 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

INDIKATOR KINERJA TARGET

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua tipe

(succes rate) 90%

Persentase UCI Desa 87 % (369

desa)

NO AKSI/STRATEGI JADWAL PELAKSANAAN

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1.3.1 Peningkatan upaya pencegahan, pengendalian

dan pemberantasan penyakit menular

OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Persentase

penemuan dan

penanganan penderita penyakit DBD

Program Pencegahan dan

penanggulang an Penyakit Menular

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epid emik

227,569,70 0

-

-

539,872,300

-

-

454,065,900

-

-

92,209,100

-

-

Persentase Penderita diare yang ditangani

Persentase terlaksananya fogging fokus

Persentase penemuan kasus kusta

84

Bumil dan anak sekolah laporan W2 dan STP

Persentase Ketepatan laporan W2 dan STP

85

Terlaksananya SKD KLB penyakit potensial wabah pada jemaah haji

Persentase orang dengan risiko terinveksi HIV mendapatkan

Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan setup layanan HIV/AIDS

Persentase orang terduga TBC yang mendapat

86

SATUAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

SASARAN STRATEGIS : KEEMPAT

SASARAN STRATEGI 1.4 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)

INDIKATOR KINERJA TARGET

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Persentase pelayanan hipertensi (HT) 100%

NO AKSI/STRATEGI JADWAL PELAKSANAAN

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1.4.1 Peningkatan pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui UKM dan UKP

OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Persentase penduduk usia 15-59 tahun yang mendapat

87

Jumlah Puskesmas dan rumah sakit dengan pelayanan konseling berhenti merokok.

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Peningkatan derajat kes masy. dgn Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88

SATUAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

SASARAN STRATEGIS : KELIMA

SASARAN STRATEGI 1.5 Meningkatnya PHBS Rumah Tangga

INDIKATOR KINERJA TARGET

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Persentase Rumah Tangga berPHBS 67%

NO AKSI/STRATEGI JADWAL PELAKSANAAN

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1.5.1 Peningkatan promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat

OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 15-24 tahun yang memiliki siaga aktif dgn strata madya

89

Jumlah kecamatan menyelenggarak an kecamatan sehat

Pengembanga n Kabupaten Sehat

-

6,500,000

33,800,000

4,640,000

15,000,000

35,000,000

949,000

4,700,000

25,900,000

64,150,000

49,300,000

24,200,00 0

90

SATUAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

SASARAN STRATEGIS : KEENAM

SASARAN STRATEGI 1.6 Meningkatnya jumlah Desa ODF (Open Defecation Free)

INDIKATOR KINERJA TARGET

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Jumlah Desa ODF 176 Desa

NO AKSI/STRATEGI JADWAL PELAKSANAAN

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1.6.1 Peningkatan akses masyarakat terhadap

sarana sanitasi dasar yang sehat

OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Presentase

Sarana Air Bersih

Program klinik sanitasi

jumlah desa ODF

Sanitasi Total Berbasis

91

Jumlah sertifikat Laik Sehat dan

92

SATUAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

SASARAN STRATEGIS : KETUJUH

SASARAN STRATEGI 1.7 Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas manajemen pelayanan kesehatan

INDIKATOR KINERJA TARGET

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3,55 poin

NO AKSI/STRATEGI JADWAL PELAKSANAAN

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1.7.1 Optimalisasi manajemen publik dengan

mengedepankan pelayanan prima

OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Jumlah rekening tagihan komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan Air dan Listrik

Jumlah alat tulis kantor yang

93

untuk tamu dan rapat

16,750,000 16250000

94

Jumlah kendaraan dinas/oprasional kendaraan roda 2 dan 4 yang lebih baik dan memadai dan Labkesda yg lebih baik dan memadai

95

Terlaksananya Rehab sedang/berat Rumah Dinas yg lebih baik dan memadai

96

Tersedianya dokumen rekonsiliasi pendapatan dan belanja, dan penatausahaan akuntansi

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

15,966,500 .00

8,908,500.0 0

8,908,500.0 0

8,908,500.0 0

8,908,500.0 0

8,908,500.0 0

8,908,500.0 0

8,908,500.0 0

8,908,500.0 0

8,908,500.0 0

13,857,000 .00

-

Jumlah Dokumen Perencanaan ; (Renja, RKA, DPA)

Program Pengembanga n Sistem Perencanaan Sektoral

Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral

7,657,600

27,256,300

4,201,000

38,477,200

4,800,000

4,189,100

1,100,000

500,000

1,098,000

500,000

-

10,220,80 0

0

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu 203 per 100.000 penduduk di tahun 2019 mengalami peningkatan ...

Anggaran :

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu 79,3% penduduk di tahun 2019 mengalami peningkatan ...

2 Pengendalian

<25% 17.58 70.32% Berhasil mencapai

target

Pada tahun 2018 capaian nya 20,04% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang capaiannya 17,58% berarti ada peningkatan persentase capaian, namun jika dibandingkan dengan target SPM yang 100% belum mencapai target , hal ini disebabkan : 1. Sasaran Pelayanan kesehatan Penderita hipertensi adalah penduduk usia 15 tahun keatas (kurangnya sosialisasi posbindu PTM usia 15 tahun ke atas),

1.

Jumlah Posbindu PTM baru 397 Posbindu dari jumlah desa/kel 424.

2.

Jumlah kader Posbindu PTM baru 1.954 orang yang terlatih dari jumlah seluruh kader yang ada 2.120 kader

3.

Ketersediaan Posbindu Kit baru 144 Kit dari 424 Desa, 3 buah mengalami peningkatan serta melebih dari target, hal ini disebabkan kasus BBLR yang cenderung meningkat dalam 3 tahun terakhir merupakan salah satu faktor determinan terjadinya kasus gizi sangat kurus dan buruk dan prevalensi balita gizi buruk .

Anggaran : 4.818.268.300 Realisasi : 4.379.715.900 (90.89%)

1

Rencana untuk selanjutnya Penanganan BBLR di 1000 HPK secara tepat :

1.

ASI Ekslusif

2.

MP-ASI mulai 6 bulan

3.

Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita Penanganan ANC yang komprehensif

4 Terdeteksinya rendah dari target minimal yaitu 81,33/100.000 KH, sama halnya pada tahun 2019 . Hal ini disebabkan

1.

pelayanan ANC yang baik, penanganan Ibu Bersalin sesuai dengan kebutuhan, ditunjang oleh upaya Promosi kesehatan ,

2.

serta Inovasi Dinas Kesehatan dalam bentuk Call Centre untuk membantu sistem rujukan dan pelayanan pada ibu bersalin.

3.

Kegiatan Peningkatan kesehatan ibu hamil diantaranya : Penguatan komplikasi kebidanan tk Kecamatan, Penguatan pecegahan kehamilan usia muda LP/LS, Penguatan kesehatan rproduksi catin LP/LS, Pengenalan deteksi kehamilan beresiko, tanda bahaya bumil, builin, bufas, pengenalan wawasan kader posyandu mengenai persalinan resti dll.

Anggaran : bayi & balita sakit kurang dari target minimal yaitu 3,92/1000 KH. Sama hal nya pada tahun 2019 . tercapainya target ditunjang oleh :

1.

pelayanan ANC yang baik, penanganan Ibu Bersalin sesuai dengan kebutuhan, ditunjang oleh upaya Promosi kesehatan

2.

Lokakarya hasil audit perinatal, pembahasan dan penelusuran kasus kematian.

3.

penanganan neonatus komplikasi dan penanganan bayi balita sakit

4.

Kegiatan Kelas Ibu Hamil tahun 2019 sebanyak 1.285 Kali

Anggaran :

Pada tahun 2018 Persentase Rumah tangga Ber PHBS belum mencapai target . Yaitu 62,08% dari target nya 63,5%. Sama hal nya pada tahun 2019 juga belum mencapai target hal ini disebabkan ada indikator yang belum terpenuhi, yang disebabkan karena perilaku masyarakat yang belum berubah dan menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari serta adanya faktor ekonomi dan sosial budaya.

Anggaran : 2.383.516.800 Realisasi : 2.378.322.800 (99.78%)

2

Dokumen terkait