• Tidak ada hasil yang ditemukan

Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas Sasaran Strategis Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program

(1) (2) (3) (4)

a) Tersedianya data dan informasi statistik

Rencana Strategis BPS Kota Cilegon 2010-2014 26

b) Tersedianya data dan informasi statistik

Sasaran Strategis Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program

(1) (2) (3) (4)

Jumlah judul publikasi statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

c) Meningkatkan

manajemen survei Persentase pemasukan dokumen/respon rate antar unit di BPS Kota Cilegon Pusat, serta dengan instansi terkait dalam rangka

terwujudnya

perencanaan kegiaan BPS Kota Cilegon yang berkualitas kode dan nama wilayah administrasi yang

Rencana Strategis BPS Kota Cilegon 2010-2014 27 Tujuan II: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Handal,

Efektif, dan Efisien

Sasaran Strategis Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program

(1) (2) (3) (4)

a) Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik

Jumlah studi konsistensi data sosial dan data ekonomi tamu dari dalam dan luar BPS

Rencana Strategis BPS Kota Cilegon 2010-2014 28 Sasaran Strategis Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program

(1) (2) (3) (4)

Jumlah transaksi pembelian/permintaan data mentah (raw data) oleh pihak luar

Jumlah instansi pemerintah dan

lembaga dalam dan luar negeri yang menerima publikasi BPS

Meningkatkan efektifitas Sistem Mailing List publikasi BPS

Meningkatkan pengguna SiRusa, kompilasi

metadata dalam kerangka Sistem Rujukan Statistik

Rencana Strategis BPS Kota Cilegon 2010-2014 29 Tujuan III: Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja

Efektif, dan Efisien

Sasaran Strategis Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program

(1) (2) (3) (4) dikirim ke BPS Pusat tepat waktu

c) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja

Kepemilikan Gedung Kantor di atas tanah milik BPS

Kondisi gedung kantor yang memadai sesuai dengan kebutuhan atas tanah milik BPS Rumah dinas BPS dalam kondisi baik dan layak huni yang layak huni sesuai kebutuhan organisasi

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS

Rencana Strategis BPS Kota Cilegon 2010-2014 30 Sasaran Strategis Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program

(1) (2) (3) (4)

Terpenuhinya kendaraan roda empat dan roda dua untuk operasional lapangan

Persentase sarana kendaraan roda empat dan roda dua

operasional lapangan dalam kondisi baik

Mencukupi kebutuhan kendaraan operasional lapangan dlm rangka mempercepat proses kegiatan statistik

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS

Rencana Strategis BPS Kota Cilegon 2010-2014 31 Tujuan IV: Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan

Sasaran Strategis Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program

(1) (2) (3) (4)

a) Memperbaiki sumber

daya manusia Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1

Persentase Pegawai

Sasaran Strategis Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program

(1) (2) (3) (4) Kota Cilegon oleh Kemeneg PAN & RB

Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kegiatan BPS Kota CIlegon secara intensif

Membangun sistem untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh unit pada BPS Kota CIlegon

Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan BPS secara efektif

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS

Rencana Strategis BPS Kota Cilegon 2010-2014 32

Lampiran 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA BPS KOTA CILEGON

1. Nama Unit Organisasi : Badan Pusat Statistik Kota Cilegon

2. Tugas : melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi : a. penyelenggaraan statistik dasar di Kota Cilegon;

b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kota Cilegon;

c. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang statistik di Kota Cilegon;

d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kota Cilegon.

Indikator Kinerja Utama :

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Sumber Data 1. Tersedianya data dan

informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Persentase penyampaian informasi statistik ekonomi secara rutin Persentase pemasukan dokumen/

response rate dari kegiatan statistik perusahaan

Jumlah judul publikasi Statistik Ekonomi

2. Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Persentase pemasukan dokumen/

response rate dari kegiatan statistik rumah tangga

Persentase pemasukan dokumen/

response rate dari kegiatan statistik perusahaan

Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Seksi Statistik Sosial

3. Meningkatkan metodologi

Sensus dan Survei Persentase pemutakhiran peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mengalami perubahan

Seksi Integrasi Pengolahan &

Diseminasi Stat.

Rencana Strategis BPS Kota Cilegon 2010-2014 33 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Sumber Data 4. Meningkatkan hubungan

dengan pengguna data Banyaknya penyelenggaraan sosialisasi kegiatan BPS

5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik

Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu

Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS

6. Meningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi statistik

Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Provinsi/Pusat tepat waktu

Seksi Integrasi Pengolahan &

Diseminasi Statistik

7. Memperbaiki sumber daya

manusia Persentase penggunaan handkey

sebagai sistem absensi pegawai Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu

Subbag Tata Usaha

8. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Opini terhadap Lapaoran Keuangan BPS oleh BPK

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS oleh Kemen PAN & RB

Subbag Tata Usaha

Rencana Strategis BPS Kota Cilegon 2010-2014 34

Lampiran 3

Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2010-2014 BPS Kota Cilegon

PROGRAM/KEGIATAN ALOKASI (000 Rp)

2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A. PROGRAM TEKNIS 3.639.877 671.228 1.343.496 5.456.642 1.087.911 I. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN

INFORMASI STATISTIK (P2IS) 3.639.877 671.228 1.343.496 5.456.642 1.087.911 1 Penyelenggaraan Operasional dan

Pemeliharaan 25.410 - - - -

2 Pembinaan/Penyusunan Program,

Rencana Kerja dan Anggaran 100.280 - - - -

3 Pengkajian dan Pengembangan Sistem

Informasi 7.500 - - - -

4 Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan

Sistem, Data Statistik dan Informasi 488.972 614.264 631.496 835.384 1.002.465 - Peningkatan Metadata Kegiatan

Statistik Dasar, Sektoral, dan Khusus / Pengembangan Sistem Informasi Statistik

- 18.268 29.576 34.013 40.816

- Survei Bidang Industri dan

Konstruksi 44.225 85.293 93.846 107.923 129.508

- Survei Bidang Pertanian 88.573 79.310 57.486 66.109 79.331 - Survei Bidang Perdagangan 113.550 122.538 145.292 167.086 200.504

- Survei Transportasi 4.950 30.314 20.539 23.620 28.344

- Survei Bidang Jasa dan

Pariwisata 8.712 29.195 26.589 30.578 36.694

- Survei Bidang Kependudukan 221.124 195.317 176.824 312.508 375.010 - Survei Pertambangan dan Energi 4.838 18.629 18.624 21.418 25.702 - Survei Bidang Sosial Ekonomi /

Penyusunan PDRB dan Analisis

Statistik 3.000 35.400 44.645 51.342 61.611

- Survei Bidang Politik Pertahanan

& Keamanan - - 18.075 20.787 24.945

5 Pembinaan Statistik dan Sensus 3.017.715 - - 4.621.258 -

6 Pendataan Potensi Wilayah Administrasi - 56.964 - - 85.446

7 Survei Biaya Hidup - - 712.000 - -

Rencana Strategis BPS Kota Cilegon 2010-2014 35

PROGRAM/KEGIATAN ALOKASI (000 Rp)

2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

B. PROGRAM GENERIK 1.234.906 1.125.017 1.040.789 1.829.869 5.595.842 I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN

PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS BPS LAINNYA

907.406 1.075.017 1.040.789 1.329.869 1.595.842

1 Pengelolaan Gaji, Honorarium dan

Tunjangan 714.363 802.713 809.214 1.051.979 1.262.374

2 Penyelenggaraan Operasional dan

Pemeliharaan Perkantoran 164.443 272.304 231.575 277.890 333.468

3 Pelayanan Publik atau Birokrasi 28.600 - - - -

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR BPS 327.500 50.000 - 500.000 4.000.000 1 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan

Sarana dan Prasarana 327.500 50.000 - 500.000 4.000.000

TOTAL 4.874.783 1.796.245 2.384.285 7.286.511 6.683.753

Dokumen terkait