Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program
(1) (2) (3) (4)
a) Tersedianya data dan informasi statistik
Rencana Strategis BPS Kota Cilegon 2010-2014 26
b) Tersedianya data dan informasi statistik
Sasaran Strategis Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program
(1) (2) (3) (4)
Jumlah judul publikasi statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
c) Meningkatkan
manajemen survei Persentase pemasukan dokumen/respon rate antar unit di BPS Kota Cilegon Pusat, serta dengan instansi terkait dalam rangka
terwujudnya
perencanaan kegiaan BPS Kota Cilegon yang berkualitas kode dan nama wilayah administrasi yang
Rencana Strategis BPS Kota Cilegon 2010-2014 27 Tujuan II: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Handal,
Efektif, dan Efisien
Sasaran Strategis Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program
(1) (2) (3) (4)
a) Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik
Jumlah studi konsistensi data sosial dan data ekonomi tamu dari dalam dan luar BPS
Rencana Strategis BPS Kota Cilegon 2010-2014 28 Sasaran Strategis Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program
(1) (2) (3) (4)
Jumlah transaksi pembelian/permintaan data mentah (raw data) oleh pihak luar
Jumlah instansi pemerintah dan
lembaga dalam dan luar negeri yang menerima publikasi BPS
Meningkatkan efektifitas Sistem Mailing List publikasi BPS
Meningkatkan pengguna SiRusa, kompilasi
metadata dalam kerangka Sistem Rujukan Statistik
Rencana Strategis BPS Kota Cilegon 2010-2014 29 Tujuan III: Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja
Efektif, dan Efisien
Sasaran Strategis Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program
(1) (2) (3) (4) dikirim ke BPS Pusat tepat waktu
c) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja
Kepemilikan Gedung Kantor di atas tanah milik BPS
Kondisi gedung kantor yang memadai sesuai dengan kebutuhan atas tanah milik BPS Rumah dinas BPS dalam kondisi baik dan layak huni yang layak huni sesuai kebutuhan organisasi
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS
Rencana Strategis BPS Kota Cilegon 2010-2014 30 Sasaran Strategis Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program
(1) (2) (3) (4)
Terpenuhinya kendaraan roda empat dan roda dua untuk operasional lapangan
Persentase sarana kendaraan roda empat dan roda dua
operasional lapangan dalam kondisi baik
Mencukupi kebutuhan kendaraan operasional lapangan dlm rangka mempercepat proses kegiatan statistik
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS
Rencana Strategis BPS Kota Cilegon 2010-2014 31 Tujuan IV: Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan
Sasaran Strategis Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program
(1) (2) (3) (4)
a) Memperbaiki sumber
daya manusia Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1
Persentase Pegawai
Sasaran Strategis Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program
(1) (2) (3) (4) Kota Cilegon oleh Kemeneg PAN & RB
Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kegiatan BPS Kota CIlegon secara intensif
Membangun sistem untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh unit pada BPS Kota CIlegon
Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan BPS secara efektif
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS
Rencana Strategis BPS Kota Cilegon 2010-2014 32
Lampiran 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA BPS KOTA CILEGON
1. Nama Unit Organisasi : Badan Pusat Statistik Kota Cilegon
2. Tugas : melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi : a. penyelenggaraan statistik dasar di Kota Cilegon;
b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kota Cilegon;
c. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang statistik di Kota Cilegon;
d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kota Cilegon.
Indikator Kinerja Utama :
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Sumber Data 1. Tersedianya data dan
informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
Persentase penyampaian informasi statistik ekonomi secara rutin Persentase pemasukan dokumen/
response rate dari kegiatan statistik perusahaan
Jumlah judul publikasi Statistik Ekonomi
2. Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
Persentase pemasukan dokumen/
response rate dari kegiatan statistik rumah tangga
Persentase pemasukan dokumen/
response rate dari kegiatan statistik perusahaan
Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
Seksi Statistik Sosial
3. Meningkatkan metodologi
Sensus dan Survei Persentase pemutakhiran peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mengalami perubahan
Seksi Integrasi Pengolahan &
Diseminasi Stat.
Rencana Strategis BPS Kota Cilegon 2010-2014 33 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Sumber Data 4. Meningkatkan hubungan
dengan pengguna data Banyaknya penyelenggaraan sosialisasi kegiatan BPS
5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik
Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu
Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS
6. Meningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi statistik
Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Provinsi/Pusat tepat waktu
Seksi Integrasi Pengolahan &
Diseminasi Statistik
7. Memperbaiki sumber daya
manusia Persentase penggunaan handkey
sebagai sistem absensi pegawai Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu
Subbag Tata Usaha
8. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
Opini terhadap Lapaoran Keuangan BPS oleh BPK
Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS oleh Kemen PAN & RB
Subbag Tata Usaha
Rencana Strategis BPS Kota Cilegon 2010-2014 34
Lampiran 3
Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2010-2014 BPS Kota Cilegon
PROGRAM/KEGIATAN ALOKASI (000 Rp)
2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. PROGRAM TEKNIS 3.639.877 671.228 1.343.496 5.456.642 1.087.911 I. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI STATISTIK (P2IS) 3.639.877 671.228 1.343.496 5.456.642 1.087.911 1 Penyelenggaraan Operasional dan
Pemeliharaan 25.410 - - - -
2 Pembinaan/Penyusunan Program,
Rencana Kerja dan Anggaran 100.280 - - - -
3 Pengkajian dan Pengembangan Sistem
Informasi 7.500 - - - -
4 Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan
Sistem, Data Statistik dan Informasi 488.972 614.264 631.496 835.384 1.002.465 - Peningkatan Metadata Kegiatan
Statistik Dasar, Sektoral, dan Khusus / Pengembangan Sistem Informasi Statistik
- 18.268 29.576 34.013 40.816
- Survei Bidang Industri dan
Konstruksi 44.225 85.293 93.846 107.923 129.508
- Survei Bidang Pertanian 88.573 79.310 57.486 66.109 79.331 - Survei Bidang Perdagangan 113.550 122.538 145.292 167.086 200.504
- Survei Transportasi 4.950 30.314 20.539 23.620 28.344
- Survei Bidang Jasa dan
Pariwisata 8.712 29.195 26.589 30.578 36.694
- Survei Bidang Kependudukan 221.124 195.317 176.824 312.508 375.010 - Survei Pertambangan dan Energi 4.838 18.629 18.624 21.418 25.702 - Survei Bidang Sosial Ekonomi /
Penyusunan PDRB dan Analisis
Statistik 3.000 35.400 44.645 51.342 61.611
- Survei Bidang Politik Pertahanan
& Keamanan - - 18.075 20.787 24.945
5 Pembinaan Statistik dan Sensus 3.017.715 - - 4.621.258 -
6 Pendataan Potensi Wilayah Administrasi - 56.964 - - 85.446
7 Survei Biaya Hidup - - 712.000 - -
Rencana Strategis BPS Kota Cilegon 2010-2014 35
PROGRAM/KEGIATAN ALOKASI (000 Rp)
2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
B. PROGRAM GENERIK 1.234.906 1.125.017 1.040.789 1.829.869 5.595.842 I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS BPS LAINNYA
907.406 1.075.017 1.040.789 1.329.869 1.595.842
1 Pengelolaan Gaji, Honorarium dan
Tunjangan 714.363 802.713 809.214 1.051.979 1.262.374
2 Penyelenggaraan Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran 164.443 272.304 231.575 277.890 333.468
3 Pelayanan Publik atau Birokrasi 28.600 - - - -
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR BPS 327.500 50.000 - 500.000 4.000.000 1 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan
Sarana dan Prasarana 327.500 50.000 - 500.000 4.000.000
TOTAL 4.874.783 1.796.245 2.384.285 7.286.511 6.683.753