Lokasi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(Realisasi
Kinerja 2015) Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2020
a.
Kondisi kerja pada akhir Transisi tahun 2021 Unit Kerja SKPD Penang gung- jawab
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Kelompo k Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output) Tahun 2016 Tahun 2019
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2016-2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir
Pemanfaat an dana kapit asi JKN Masyarakat memperoleh
pelayanan kesehatan dasar
- AFP Out put :
Pelacakan K3JH dan umroh, validasi dat a, penyuluhan pembinaan dan peraw at an masalah kesehat an jemaah haji
- Pneumonia balita Out come :
Terlacaknya K3JH dan umroh, validasi dat a, penyuluhan pembinaan dan peraw at an masalah kesehat an jemaah haji
- Diare 1 02 1 02 1 16 21 Input : Dana 100% 20.000.000 100% 22.000.000 100% 24.200.000 100% 26.620.000 100% 29.282.000 100% 32.210.200 100% 35.431.220 Dinkes Kab. OI 16 kec 20 Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin Out put :
Sosialisai pembent ukan POSBINDU di Kab.OI, pelat ihan dokt er dan paramedis dalam penangn medis pasien PTM , pelat ihan kader POSBINDU PTM , pengadaan sarana - Rawat jalan Out come : Terdet eksinya fakt or resiko penyakit
t idak menular
- Rawat inap 1 02 1 02 1 16 24 Input : Dana 100% 1.902.052.000 100% 2.092.257.200 100% 2.301.482.920 100% 2.531.631.212100% 2.784.794.333 100% 3.063.273.767 100% 3.369.601.143 Dinkes Kab. OI 25 pkm 21 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin Out put : M eningkat nya pelayanan masyrakat
22Cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan
sarana kesehatan d kab/Kota Out come : M eningkat nya derajat kesehat an
23Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 1 02 1 02 1 16 27 Input : Dana 100% 3.522.126.300 100% 3.874.338.930 100% 4.261.772.823 100% 4.687.950.105100% 5.156.745.116 100% 5.672.419.627 100% 6.239.661.590 Dinkes Kab. OI 25 pkm 24 Usia harapan hidup Out put : Terlaksananya persalinan di fasilit as
pelayanan kesehat an 25 Persentase gizi kurang pada balita Out come : M eningkat nya cakupan persalinan
pada t enaga kesehat an
26 Persentase balita gizi buruk 1 02 1 02 1 16 28 Input : Dana 100% 6.325.000.000 100% 6.957.500.000 100% 7.653.250.000 100% 8.418.575.000100% 9.260.432.500 100% 10.186.475.750 100% 11.205.123.325 Dinkes Kab. OI 25 pkm 27 Jumlah kematian bayi (neonatus + bayi) Out put :
Terlaksananya program kesehat an di puskesmas unt uk kegiat an di dalam gdung dan di luar gedung khususnya promot if dan prevent if, jumlah pet ugas administ rasi kegiat an yang 28 Jumlah kematian balita Out come :
M eningkat nya derajat kesehat an masyarakat dengan dilihat dari peningkat an persent ase cakupan program kegiat an yang ada di puskesmas, persent ase pet ugas 29 Jumlah kematian ibu 1 02 1 02 1 16 30
Pelayanan Kesehat an Olahraga
Input : Dana 100% - 100% 40.000.000 100% 44.000.000 100% 48.400.000 100% 53.240.000 100% 58.564.000 100% 64.420.400 Dinkes Kab. OI 25 pkm 30Cakupan pembeian makanan pendamping ASI pada anak usia
6-24 bulan keluarga miskin Out put : Pert emuan Inst rukt ur senam 31 Persentase bayi (0-6 bln) mendapat ASI Ekslusif Out come : 25 puskesmas 32 Persentase balita (6-59 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 02 1 02 1 16 31
Peningkat an Pelayanan
Kesehat an Jiw a Input : Dana 100% - 100% 30.000.000 100% 33.000.000 100% 36.300.000 100% 39.930.000 100% 43.923.000 100% 48.315.300 Dinkes Kab. OI 25 pkm 33 Persentase bumil mendapatkan Fe (90 tablet) Out put : Pet ugas puskesmas
34 Cakupan puskesmas dengan PKPR Out come : 25 puskesmas 35 Rasio posyandu per satuan balita 1 02 1 02 1 16 32
Peningkat an Kesehat an Lansia
Input : Dana 100% - 100% 32.000.000 100% 35.200.000 100% 38.720.000 100% 42.592.000 100% 46.851.200 100% 51.536.320 Dinkes Kab. OI 25 pkm 36 Persentase posyandu aktif Out put : Pet ugas puskesmas
Out come : 25 puskesmas
1 02 1 02 1 16 33Pembinaan Kesehat an Lansia Input : Dana 100% - 100% 23.000.000 100% 25.300.000 100% 27.830.000 100% 30.613.000 100% 33.674.300 100% 37.041.730 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Pet ugas puskesmas
Out come : 25 puskesmas
1 02 1 02 1 16 34Pelayanan Posko Kesehat an Input : Dana 100% - 100% 39.800.000 100% 43.780.000 100% 48.158.000 100% 52.973.800 100% 58.271.180 100% 64.098.298 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Posko kesehat an
Out come : 3 posko
1 02 1 02 1 16 35Koordinasi JKN Input : Dana 100% - 100% 30.000.000 100% 33.000.000 100% 36.300.000 100% 39.930.000 100% 43.923.000 100% 48.315.300 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Perjalanan dinas
Out come : 1 t ahun 1 02 1 02 1 16 36Peningkat an Kinerja Tenaga
Kesehat an Input : Dana 100% - 100% 20.000.000 100% 22.000.000 100% 24.200.000 100% 26.620.000 100% 29.282.000 100% 32.210.200 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Pemilihan t enaga kesehat an t eladan
Jaminan Persalinan Pemanfaat an dana non kapit asi JKN
Upaya Kesehat an promot if dan Prevent if
Pencegahan dan pemberant asan penyakit t idak menular
1 02 1 02 1 20 02 Input : Dana 100% 170.000.000 100% 187.000.000 100% 205.700.000 100% 226.270.000 100% 248.897.000 100% 273.786.700 100% 301.165.370 Dinkes Kab. OI 241 desa Out put : 2000 kot ak susu balit a gizi buruk 200
gram dan 5.000 kaleng M P-ASI Out come :
Gizi buruk dit angani dan t erlaksanya pembelian makanan t ambahan balit a keluarga miskin
1 02 1 02 1 20 03 Input : Dana 100% 35.000.000 100% 38.500.000 100% 42.350.000 100% 46.585.000 100% 51.243.500 100% 56.367.850 100% 62.004.635 Dinkes Kab. OI 16 kec Out put :
M eningkat nya st at us gizi balit a, 25 set alat ant ropomet ri lengkap dan 25 puskesmaas melaksanakan PSG Out come :
Gizi buruk dan BGM dit angani, puskesmas melaksanakan pengukuran ant ropomet ri, dan balit a diket ahui st at us gizinya.
1 02 1 02 1 20 04 Input : Dana 100% - 100% 80.000.000 100% 88.000.000 100% 96.800.000 100% 106.480.000 100% 117.128.000 100% 128.840.800 Dinkes Kab. OI 16 kec Out put : Pert emuan pet ugas gizi puskesmas
Out come : 25 puskesmas
1 02 1 02 1 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit M enular
1 02 1 02 1 22 01 Input : Dana 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 121.000.000 100% 133.100.000 100% 146.410.000 100% 161.051.000 100% 177.156.100 Dinkes Kab. OI 16 kec Out put : Terkendalinya vekt or penyakit DBD
Out come : M syarakat t erbebas dari penyakit DBD
1 02 1 02 1 22 04 Input : Dana 100% 35.000.000 100% 38.500.000 100% 42.350.000 100% 46.585.000 100% 51.243.500 100% 56.367.850 100% 62.004.635 Dinkes Kab. OI 271 SD Out put : Pelaksanaaan BIAS secara bersamaan
di 271 SD Out come : Tercapainya t arget BIAS dan
t erlaksanya BIAS secara serent ak
1 02 1 02 1 22 06 Input : Dana 100% 25.000.000 100% 27.500.000 100% 30.250.000 100% 33.275.000 100% 36.602.500 100% 40.262.750 100% 44.289.025 Dinkes Kab. OI 271 SD Out put :
Sosialisasi pencegahan penularan HIV/ AID, penyuluhan HIV AIDS pada masyarakat usia 15-24 t ahun, pelacakan dan pengobat an penyakit IM S/ HIV.
Out come :
M eningkat nya penget ahuan masyarakat usia 15-24 t ahun t ent ang HIV/ AIDS dan t erdet eksinya penyakit HIV/ AIDS di w ilayah Kab. OI 1 02 1 02 1 22 08
Peningkat an Imunisasi
Input : Dana 100% 130.000.000 100% 143.000.000 100% 157.300.000 100% 173.030.000 100% 190.333.000 100% 209.366.300 100% 230.302.930 Dinkes Kab. OI 271 SD Out put : Evaluasi program, bimt ek dan
sw eeping imunisasi Out come : Tercapainya t arget UCI 1 02 1 02 1 22 09
Peningkat an Surveilens Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah Input : Dana 100% - 100% 25.000.000 100% 27.500.000 100% 30.250.000 100% 33.275.000 100% 36.602.500 100% 40.262.750 Dinkes Kab. OI 271 SD Pemberdayaan masyarakat
unt uk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik Pemberian t ambahan makanan dan vit amin
Penyemprot an/ fogging sarang nyamuk
Penanggulangan kurang energi prot ein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vit amin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Pelayanan vaksinasi bagi balit a dan anak sekolah
Out put :
Pelacakan daerah raw an bencana , pelayanan penanggulangan krisis kesehat an dan pelat ihan t im penanggulangan bencana. Out come :
Tert anggulanginya maslah kesehat an akibat bencana dan t erlat ihnya t im penanggulangan bencana 1 02 1 02 1 22 14
Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberant asan Penyakit
M enular dan Wabah Input : Dana 100% - 100% 25.000.000 100% 27.500.000 100% 30.250.000 100% 33.275.000 100% 36.602.500 100% 40.262.750 Dinkes Kab. OI 271 SD Out put : Pert emuan pet ugas puskesmas
Out come : 25 pet ugas puskesmas
1 02 1 02 1 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk M iskin
1 02 1 02 1 24 04
Pelayanan Sunat an M assal
Input : Dana 100% 114.280.000 100% 125.708.000 100% 138.278.800 100% 152.106.680 100% 167.317.348 100% 184.049.083 100% 202.453.991 Dinkes Kab. OI 271 SD Out put :
Terlaksananya pelayanan sunat an masssal, t erlaksananya P3K posko Lebaran dan Nat al Out come :
M eningkat nya pelayanan kesehat an penduduk miskin dan meningkat nya pelayanan kesehat an pada posko lebaran dan nat al. 1 02 1 02 1 24 06
Penanggulangan Penyakit Cacingan
Input : Dana 100% - 100% 20.000.000 100% 22.000.000 100% 24.200.000 100% 26.620.000 100% 29.282.000 100% 32.210.200 Dinkes Kab. OI 271 SD Out put : Penyuluhan penyakit cacingan di
sekolah-sekolah Out come : SD/ M I sederajat se- Kab Ogan ilir 1 02 1 02 1 24 09
Pelayanan Kesehat an Akibat Lumpuh Layu
Input : Dana 100% - 100% 30.000.000 100% 33.000.000 100% 36.300.000 100% 39.930.000 100% 43.923.000 100% 48.315.300 Dinkes Kab. OI 271 SD Out put : Pelacakan kasus
Out come : 16 kecamat an 1 02 1 02 1 24 12
Pencegahan Penularan Penyakit M enular
Input : Dana 100% - 100% 50.000.000 100% 55.000.000 100% 60.500.000 100% 66.550.000 100% 73.205.000 100% 80.525.500 Dinkes Kab. OI 271 SD Out put : Pert emuan pet ugas puskesmas
Out come : 25 pet ugas puskesmas
1 02 1 02 1 29
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
1 02 1 02 1 29 04Peraw at an Anak Balit aPelat ihan dan Pendidikan Input : Dana 100% 60.000.000 100% 66.000.000 100% 72.600.000 100% 79.860.000 100% 87.846.000 100% 96.630.600 100% 106.293.660 Dinkes Kab. OI 271 SD Out put :
Terlaksananya kegiat an lomba balit a t ingkat kabupat en, t erlaksanyan pert emuan M TBS, t erlaksananya peningkat an kapasit as t enaga kesehat an dalam pengelolaan kelas Out come : M eningkat nya kinerja pet ugas
puskesmas a.
1 Rasio rumah sakit persatuan penduduk 1 02 1 02 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Persentase puskesmas PONED 1 02 1 02 1 01 01
Penyediaan Jasa Surat M enyurat
Input : Dana 100% 2.000.000 100% 2.200.000 100% 2.420.000 100% 2.662.000 100% 2.928.200 100% 3.221.020 100% 3.543.122 Dinkes Kab. OI 25 pkm 3 Cakupan puskesmas Out put : Tersedianya jasa surat menyurat
4 Cakupan puskesmas pembantu Out come : Terpenuhinya jasa surat menyurat 5 Cakupan poskesdes per desa 1 02 1 02 1 01 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan List rik
Input : Dana 100% 150.000.000 100% 165.000.000 100% 181.500.000 100% 199.650.000 100% 219.615.000 100% 241.576.500 100% 265.734.150 Dinkes Kab. OI 25 pkm 6 Jumlah RSUD yang terakreditasi Out put : Tersedianya jasa komunikasi, air dan
list rik Fasilitas kesehatan dan
jaringannya melayani masyarakat secara merata dan berkualitas
10 Tingkat pemenuhan administrasi perkantoran Out come : Kendaraan dinas berfungsi dengan baik
11 Persentase layanan kesehatan yang memenuhi standar 1 02 1 02 1 01 07
Penyediaan Jasa Penunjang Administ rasi Keuangan
Input : Dana 100% 141.240.000 100% 155.364.000 100% 170.900.400 100% 187.990.440 100% 206.789.484 100% 227.468.432 100% 250.215.276 Dinkes Kab. OI 25 pkm 12Jumlah dokumen informasi kesehatan dan keuangan yang
tersedia Out put :
Jumlah pet ugas administ rasi keuangan yang mendapat int ensif 13 Tingkat pemenuhan administrasi perkantoran Out come : Terpenuhinya jasa administ rasi
keuangan 14 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia 1 02 1 02 1 01 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kant or
Input : Dana 100% 18.000.000 100% 19.800.000 100% 21.780.000 100% 23.958.000 100% 26.353.800 100% 28.989.180 100% 31.888.098 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Terlaksannay kebersihan kant or
Out come : Terlaksana kebersihan kant or
1 02 1 02 1 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kant or Input : Dana 100% 7.000.000 100% 7.700.000 100% 8.470.000 100% 9.317.000 100% 10.248.700 100% 11.273.570 100% 12.400.927 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Terlaksananya pembelian alat t ulis
kant or
Out come : Terpenuhinya alat t ulis kant or 1 02 1 02 1 01 11Penyediaan Barang Cet akan dan
Penggandaan Input : Dana 100% 2.000.000 100% 2.200.000 100% 2.420.000 100% 2.662.000 100% 2.928.200 100% 3.221.020 100% 3.543.122 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Tersedianya barang cet akan dan
penggandaan
Out come : Terpenuhinya barang cet akan dan penggandaan 1 02 1 02 1 01 12
Penyediaan Komponen Inst alasi List rik/ Penerasngan Bangunan Kant or
Input : Dana 100% 10.000.000 100% 11.000.000 100% 12.100.000 100% 13.310.000 100% 14.641.000 100% 16.105.100 100% 17.715.610 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Tersedianya komponen inst alasi
list rik/ penerangan Out come : Terpenuhinya komponen inst alasi
list rik 1 02 1 02 1 01 14Penyediaan Peralat an Rumah
Tangga Input : Dana 100% 5.757.300 100% 6.333.030 100% 6.966.333 100% 7.662.966 100% 8.429.263 100% 9.272.189 100% 10.199.408 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Pembelian alat kebersihan kant or
Out come : Terpenuhinya kebut uhan alat kebersihan kant or 1 02 1 02 1 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan
Perat uran Perundang-undanganInput : Dana 100% 6.000.000 100% 6.600.000 100% 7.260.000 100% 7.986.000 100% 8.784.600 100% 9.663.060 100% 10.629.366 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Pembelian alat kebersihan kant or
Out come : Terpenuhinya kebut uhan alat kebersihan kant or
1 02 1 02 1 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Input : Dana 100% 545.923.000 100% 600.515.300 100% 660.566.830 100% 726.623.513 100% 799.285.864 100% 879.214.451 100% 967.135.896 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Terlaksananya pengadaan kendaraan
dinas
Out come : Tersedianya kendaraan operasional dinas
02 1 02 1 02 07Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kant or Input : Dana 100% 40.000.000 100% 44.000.000 100% 48.400.000 100% 53.240.000 100% 58.564.000 100% 64.420.400 100% 70.862.440 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Perlengkapan gedung kant or
Out come : Tersedianya kperlengkapan gedung kant or
1 02 1 02 1 02 09Pengadaan peralat an Gedung
Kant or Input : Dana 100% 29.077.000 100% 31.984.700 100% 35.183.170 100% 38.701.487 100% 42.571.636 100% 46.828.799 100% 51.511.679 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Terlaksananya pengadaan peralat an
gedung kant or
Out come : Tersedianya peralat an gedung kant or
1 02 1 02 1 02 10 Pengadaan M ebeleur Input : Dana 100% 33.000.000 100% 36.300.000 100% 39.930.000 100% 43.923.000 100% 48.315.300 100% 53.146.830 100% 58.461.513 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : M ebeleur gedung kant or
Out come : Tersedianya mebeleur gedung kant or 1 02 1 02 1 02 22Pemeliharaan Rut in/ Berkala
Gedung Kant or Input : Dana 100% 15.000.000 100% 16.500.000 100% 18.150.000 100% 19.965.000 100% 21.961.500 100% 24.157.650 100% 26.573.415 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Terlaksananya pemeliharaan gedung kant or
Out come : Gedung kant or yang berfungsi dengan baik
1 02 1 02 1 02 24Pemeliharaan rut in/ berkala
kendaraan dinas/ operasional Input : Dana 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 121.000.000 100% 133.100.000 100% 146.410.000 100% 161.051.000 100% 177.156.100 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Terlaksananya pemeliharaan rut in
berkala kendaraan dinas operasional Out come : Kendaraan dinas yang berfungsi
dengan baik
1 02 1 02 1 02 26perlengkapan gedung kant orPemeliharaan rut in/ berkala Input : Dana 100% 10.000.000 100% 11.000.000 100% 12.100.000 100% 13.310.000 100% 14.641.000 100% 16.105.100 100% 17.715.610 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Terlaksananya pemeliharaan rut in
berkala perlengkapan gedung kant or Out come : Perlengkapan kant or berfungsi
dengan baik 1 02 1 02 1 02 42Rehabilit asi sedang/ berat
gedung kant or Input : Dana 100% - 100% 134.977.309 100% 148.475.040 100% 163.322.544 100% 179.654.798 100% 197.620.278 100% 217.382.306 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Terlaksananya rehabilit asi gedung
kant or Out come : Rehabilit asi gedung kant or
1 02 1 02 1 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 02 1 02 1 06 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikt isar Realissi Kinerja SKPD
Out put : Jumlah dokumen laporan capaian keuangan semest er Out come : Terpenuhinya laporan semest eran
1 02 1 02 1 06 04Akhir TahunPenyusunan Laporan Keuangan Input : Dana 100% 3.000.000 100% 3.300.000 100% 3.630.000 100% 3.993.000 100% 4.392.300 100% 4.831.530 100% 5.314.683 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put :
Laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA< CaLK akhir t ahun, LK semest eran dan Prognosis)
Out come : Terpenuhinya kebut uhan pelaporan keuangan SKPD 1 02 1 02 1 06 05Penyusunan Rencana Kerja
SKPD Input : Dana 100% 18.000.000 100% 19.800.000 100% 21.780.000 100% 23.958.000 100% 26.353.800 100% 28.989.180 100% 31.888.098 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Tersedianya perencanaan SKPD
Out come : Terpenuhinya perencanaan SKPD
1 02 1 02 1 06 06 Penyusunan Renst ra SKPD Input : Dana 100% 25.000.000 100% 27.500.000 100% 30.250.000 100% 33.275.000 100% 36.602.500 100% 40.262.750 100% 44.289.025 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Tersedianya perencanaan SKPD
(Renst ra)
Out come : Terpenuhinya perencanaan SKPD
1 02 1 02 1 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 1 02 1 15 01
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehat an
Input : Dana 100% 2.480.000.000 100% 2.728.000.000 100% 3.000.800.000 100% 3.300.880.000100% 3.630.968.000 100% 3.994.064.800 100% 4.393.471.280 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Tersedianya obat dan perbekalan
kesehat an
Out come : Terpenuhinya obat dan perbekalan kesehat an 1 02 1 02 1 15 02
Peningkat an pemerat aan obat dan alat kesehat an
Input : Dana 100% 10.000.000 100% 11.000.000 100% 12.100.000 100% 13.310.000 100% 14.641.000 100% 16.105.100 100% 17.715.610 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Tersedianya obat dan perbekalan
kesehat an
Out come : Terlaksanya pengepakan dan pendist ribusian obat ke puskesmas 1 02 1 02 1 15 05
Peningkat an mut u penggunaan obat dan perbekalan kesehat an
Input : Dana 100% 20.000.000 100% 22.000.000 100% 24.200.000 100% 26.620.000 100% 29.282.000 100% 32.210.200 100% 35.431.220 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Pengelolaan obat yang baik dan benar
Out come : Rasional obat 1 02 1 02 1 15 08
Sarana dan Prasarana Gudang Farmasi
Input : Dana 100% 220.000.000 100% 242.000.000 100% 266.200.000 100% 292.820.000 100% 322.102.000 100% 354.312.200 100% 389.743.420 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Tersedianya sarana dan prasarana gudang farmasi
1 02 1 02 1 15 14
Penyusunan Formularium Obat
Input : Dana 100% - 100% 4.648.000 100% 5.112.800 100% 5.624.080 100% 6.186.488 100% 6.805.137 100% 7.485.650 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Formularium Obat
Out come : 25 puskesmas 1 02 1 02 1 15 15
Dist ribusi Obat E-Logist ik
Input : Dana 100% - 100% 154.513.000 100% 169.964.300 100% 186.960.730 100% 205.656.803 100% 226.222.483 100% 248.844.732 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : FormulDist ribusi obat dan e- logist ik
ke puskesmas Out come : 25 puskesmas
1 02 1 02 1 16 Program Upaya Kesehatan M asyarakat
1 02 1 02 1 16 26
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Operasional)
Puskesmas Input : Dana 100% 330.000.000 100% - 100% 330.000.000 100% 363.000.000 100% 399.300.000 100% 439.230.000 100% 483.153.000 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Jumlah puskesmas yang dibiayai dengan biaya operasional
Out come : Jumlah puskesmas yang dibiayai dengan biaya operasional
1 02 1 02 1 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan'
1 02 1 02 1 23 03
Pembangunan dan Pemukt ahiran Dat a Dasar
St andar Pelayanan Kesehat an Input : Dana 100% 34.032.400 100% 37.435.640 100% 41.179.204 100% 45.297.124 100% 49.826.837 100% 54.809.521 100% 60.290.473 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Tersedianya dokumen kesehat an
Out come : Terw ujudnya sist em informasi kesehat an yang berkualit as 1 02 1 02 1 23 06
M onit oring, Evaluasi, Pelaporan
Input : Dana 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 121.000.000 100% 133.100.000 100% 146.410.000 100% 161.051.000 100% 177.156.100 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put :
M elaksanakan kegiat an monev ke puskesmas dalam pencapian cakupan SPM
Out come : Tersedianya cakupan indikat or SPM yang lebih baik
1 02 1 02 1 23 08
Perencanaan dan Evaluasi
Input : Dana 100% 60.000.000 100% 66.000.000 100% 72.600.000 100% 79.860.000 100% 87.846.000 100% 96.630.600 100% 106.293.660 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Tersusunnya dokumen perencanaan
program kesehat an t ahun 2016 Out come : Cakupan ket ersediaan dokumen
perencanaan 1 02 1 02 1 23 09
Akredit asi dan Perizinan Sarana kesehat an
Input : Dana 100% 110.000.000 100% 121.000.000 100% 133.100.000 100% 146.410.000 100% 161.051.000 100% 177.156.100 100% 194.871.710 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Terlaksananya sosialisasi izin
operasional dan regist rasi puskesmas Out come : Puskesmas yang memahami izin
operasional puskesmas 1 02 1 02 1 23 10
Akredit asi Puskesmas
Input : Dana 100% 85.868.000 100% 94.454.800 100% 103.900.280 100% 114.290.308 100% 125.719.339 100% 138.291.273 100% 152.120.400 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Sarana kesehat an yang mendapat
Out put : Tersedianya alat kesehat an Out come : Alat kesehat an 1 02 1 02 1 25 24
Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Kesehat an
Input : Dana 100% 1.786.267.200 100% 1.964.893.920 100% 2.161.383.312 100% 2.377.521.643100% 2.615.273.808 100% 2.876.801.188 100% 3.164.481.307 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Terlaksananya rehabilit asi sarana dan
prasarana pelayanan kesehat an Out come : Tercapainya pelayanan kesehat an
yang baik 1 02 1 02 1 25 26
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehat an
Input : Dana 100% 876.446.400 100% 964.091.040 100% 1.060.500.144 100% 1.166.550.158100% 1.283.205.174 100% 1.411.525.692 100% 1.552.678.261 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Terlaksananya pembangunan sarana
dan prasarana pelayanan kesehat an Out come : Tercapainya pelayanan kesehat an yang baik
1 02 1 02 1 33 Program Penataan Peraturan
perundang-undangan - - - - 100% 70.000.000 100% 77.000.000 100% 84.700.000 100% 93.170.000 100% 102.487.000 Dinkes Kab. OI 25 pkm
1 Rasio dokter persatuan penduduk 1 02 1 02 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Rasio tenaga medis persatuan penduduk 1 02 1 02 1 01 20Penyediaan Jasa Penunjang
Administ rasi Perkant oran Input : Dana 100% 2.466.600.000 100% 2.713.260.000 100% 2.984.586.000 100% 3.283.044.600100% 3.611.349.060 100% 3.972.483.966 100% 4.369.732.363 Dinkes Kab. OI 25 pkm 3 Rasio bidan per satuan penduduk Out put : Jumlah t enaga honorer yang
mendapat insent if 4 Persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
dibidangnya Out come :
Tenaga honorr yang mendapat int ensif (bidan, dokt er, dll)
1 02 1 02 1 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 02 1 02 1 05 01Pendidikan dan pelatihan formalInput : Dana 100% 30.000.000 100% 33.000.000 100% 36.300.000 100% 39.930.000 100% 43.923.000 100% 48.315.300 100% 53.146.830 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Terlaksananya pelatihan tenaga
kesehatan
Out come : Terlatihnya tenaga kesehatan
1 02 1 02 1 05 05Diklat Jabatan Fungsional
Tenaga Kesehatan Input : Dana 100% - 100% 40.000.000 100% 44.000.000 100% 48.400.000 100% 53.240.000 100% 58.564.000 100% 64.420.400 Dinkes Kab. OI 25 pkm
Out put :
Terlaksananya diklat jabatan fungsional dan pelatihan manajemen puskesmas
Out come : Terlatihnya tenaga kesehatan
a. Mewujudkan desa dan kelurahan siaga aktif
1 Persentase desa dan kelurahan siaga aktif 1 02 1 02 1 17 Program Pengaw asan Obat dan M akanan
1 Cakupan rumah sehat 1 02 1 02 1 17 01
Peningkat an Pemberdayaan Konsumen/ masyarakat di
Bidang Obat dan M akanan Input : Dana 100% 30.000.000 100% 33.000.000 100% 36.300.000 100% 39.930.000 100% 43.923.000 100% 48.315.300 100% 53.146.830 Dinkes Kab. OI 25 pkm 2 Cakupan rumah tangga yang ber-phbs Out put : Teraw asinya keamanan pangan dan
bahan berbahaya Meningkatnya kualitas
dan kuantitas pelayanan tenaga medis dan paramedis b.
Terciptanya masyarakat dan lingkungan yang bersih dan sehat b.
6 Cakupan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang
memenuhi syarat kesehatan Out come :
Teraw asinya keamanan pangan dan bahan berbahaya 7 Cakupan tempat pengolahan makanan (TPM) sehat 1 02 1 02 1 17 03
Peningkat an Kapasit as Laborat orium Pengaw asan Obat
dan M akanan Input : Dana 100% 16.000.000 100% 17.600.000 100% 19.360.000 100% 21.296.000 100% 23.425.600 100% 25.768.160 100% 28.344.976 Dinkes Kab. OI 25 pkm 8 Cakupan tempat tempat umum (TTU) sehat Out put : Terpant aunya keamanan pangan dan bahan berbahaya
9 Cakupan pengawasan pestisida yang memenuhi syarat kesehatan Out come : Tersedianya food securit y kit 10Cakupan tempat pembuangan sampah yang memenuhi syarat
kesehatan 1 02 1 02 1 19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan M asyarakat
11 Cakupan depot air minum yang memenuhi syarat kesehatan 1 02 1 02 1 19 01
Pembangunan M edia Promosi dan Informasi Sadar Hidup
Sehat Input : Dana 100% 79.000.000 100% 86.900.000 100% 95.590.000 100% 105.149.000 100% 115.663.900 100% 127.230.290 100% 139.953.319 Dinkes Kab. OI 25 pkm 12 Persentase rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium Out put : Pengadaan media promosi kesehat an
13 Cakupan pengawasan obat dan makanan Out come : Tersedianya media promosi kesehat an 1 02 1 02 1 19 02
Penyuluhan M asyarakat Pola Hdup Sehat
Input : Dana 100% 125.000.000 100% 137.500.000 100% 151.250.000 100% 166.375.000 100% 183.012.500 100% 201.313.750 100% 221.445.125 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put :
Terlaksaanya kegiat an lomba posyandu lansia, posyandu balit a, lomba PHBS di sekolah dasar dan kecamat an ber-PHBS. Out come :
M eningkat nya derajat kesehat an masyarakat dan t ercipt anya lingkungan ber-PHBS 1 02 1 02 1 19 04
Peningkat an Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehat an
Input : Dana 100% 45.000.000 100% 49.500.000 100% 54.450.000 100% 59.895.000 100% 65.884.500 100% 72.472.950 100% 79.720.245 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put :
Terlaksananya pert emuan saka bhakt i husada dan pelat ihan posyandu dari set iap kecamat an Out come : M eningkat nya ket rampilan saka
bhakt i husada dan kader posyandu 1 02 1 02 1 19 06
Upaya Promosi Kesehat an
Input : Dana 100% - 100% 44.000.000 100% 48.400.000 100% 53.240.000 100% 58.564.000 100% 64.420.400 100% 70.862.440 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Promosi Kesehat an
Out come : se- Kabupat en Ogan Ilir
1 02 1 02 1 21
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan M asyarakat
1 02 1 02 1 21 01
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Input : Dana 100% 50.000.000 100% 55.000.000 100% 60.500.000 100% 66.550.000 100% 73.205.000 100% 80.525.500 100% 88.578.050 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put :
Terlaksananya kegiatan kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun di 20 SD dan peringatan HTCPS seduinia di SD, Tersedianya 10 alat peraga CTPS
Out come : Meningkatnya pengetahuan siswa/siswi
tentang pentingnya CPTS
1 02 1 02 1 21 05Pendamping kegiatan
PAMSIMAS Input : Dana 100% 50.000.000 100% 55.000.000 100% 60.500.000 100% 66.550.000 100% 73.205.000 100% 80.525.500 100% 88.578.050 Dinkes Kab. OI 25 pkm
Out put :
Terlaksanyan monitroing desa pansimas dan praktek pembuatan kloset/jamban
Out come :
Meningkatnya hasil capaian KPI pansimas dan meningkatnya akses jamban sehat
1 02 1 02 1 21 07Pembangunan Kawasan
Kabupaten Sehat Input : Dana 100% - 100% 40.000.000 100% 44.000.000 100% 48.400.000 100% 53.240.000 100% 58.564.000 100% 64.420.400 Dinkes Kab. OI 25 pkm
Out put : Pengembangan Kawasan Kabupaten Sehat Out come : 16 kecamatan
1 02 1 02 1 21 08Pengawasan dan
Peningkatan Kualitas AirInput : Dana 100% 20.000.000 100% 22.000.000 100% 24.200.000 100% 26.620.000 100% 29.282.000 100% 32.210.200 100% 35.431.220 Dinkes Kab. OI 25 pkm
Out put : Pengamanan Air Minum
Out come : 16 kecamatan 1 02 1 02 1 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 1 02 1 02 1 31 02 Pengawasan dan Pengendalian keamanan dan kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga (40 IRTP)
Input : Dana 100% 70.000.000 100% 77.000.000 100% 84.700.000 100% 93.170.000 100% 102.487.000 100% 112.735.700 100% 124.009.270 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put : Terlaksananya sertifikasi PKP sarana
IRTP
Out come : Terjaminnya mutu produk IRTP
1 02 1 02 1 31 03
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restaurant
Input : Dana 100% 20.000.000 100% 22.000.000 100% 24.200.000 100% 26.620.000 100% 29.282.000 100% 32.210.200 100% 35.431.220 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put :
Terlaksanya pemeriksaan 25 rumah makan/ kantin/ tempat pengelolahan makanan
Out come : Terciptanya rumah makan/ kantin/ TPM yang memenuhi syarat kesehatan 1 02 1 02 1 31 05
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)
Input : Dana 100% 20.000.000 100% 22.000.000 100% 24.200.000 100% 26.620.000 100% 29.282.000 100% 32.210.200 100% 35.431.220 Dinkes Kab. OI 25 pkm Out put :
Terlaksanya pemeriksaan 25 rumah makan/ kantin/ tempat pengelolahan makanan
Out come :
Terciptanya Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) yang memenuhi syarat kesehatan
45.936.034.600
Rp Rp 51.101.107.369 Rp 56.611.218.106 Rp 62.272.339.916 Rp 68.499.573.908 Rp 75.349.531.299 Rp 82.884.484.429 TOTAL
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Trans 2020 (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (8a) (9)
1 Jumlah kematian bayi Bayi 10 9 8 7 6 5
2 Usia harapan hidup tahun 64,41 64,45 64,51 64,57 64,64 65
3 Persentase balita gizi buruk % <1 <1 <1 <1 <1 <1
4 Rasio posyandu per satuan balita Rasio 1;129,75 1;122,45 1;115,94 1;110 1;104,78 1;100
5 Cakupan poskesdes per desa % 83,82 87,14 90,46 93,78 97,10 100
6 Rasio rumah sakit persatuan penduduk Rasio 1:201.914 1:134.609 1:134.609 1:134.609 1:100.957 1:100.957
7 Rasio dokter persatuan penduduk Rasio 1 : 4.389 1 : 3.542 1 : 3.155 1 : 2.905 1 : 2.692 1 : 2.508
8 Rasio tenaga medis persatuan penduduk Rasio 1 : 4.120 1 : 3.542 1 : 2.884 1 : 2.692 1 : 2.589 1 : 2.508
9 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 80 100 100 100 100 100
10 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kopetensi kebidanan % 95 100 100 100 100 100 11 Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan
perawatan % 100 100 100 100 100 100
12 Cakupan penemuan dan penanganan penderita
penyakit TBC BTA % 100 100 100 100 100 100
13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita
penyakit DBD % 100 100 100 100 100 100
14 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin % 80 85 90 95 100 100
15 Cakupan puskesmas % 156,25 156,25 156,25 156,25 156,25 156,25
16 Cakupan puskesma pembantu % 106,25 100 100 100 100 100
17 Cakupan kunjungan bayi % 95 100 100 100 100 100
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator Satuan
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD