• Tidak ada hasil yang ditemukan

AKUNTABILITAS KINERJA

(%) 1 Pelayanan Administrasi

1 Pelayanan Administrasi

dan Sarana Prasarana Perkantoran

8,883,420,236 8,490,150,924 95.57

2 Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur 49,732,000 28,821,000 57.95 3 Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 82,661,600 82,421,600 99.71 4 Perencanaan Pembangunan Daerah 235,012,500 231,362,400 98.45 5 Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan

3,177,580,900 3,166,426,600 98.08 6 Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

8,666,119,600 8,517,788,000 98.29 7 Pengembangan Pelayanan

Angkutan

895,103,600 824,247,000 92.08 8 Rehabilitasi / Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 411,290,000 406,410,000 98.81 9 Pengembangan Transportasi Massal 763,293,600 722,042,500 94.60 TOTAL 23,164,214,036 22,419,670,024 96.79 2. Pendapatan

Total Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 sebesar Rp. 5.019.656.483,- dengan rincian capaian sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)

III - 34 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2018 Tabel III.11

Capaian Pendapatan Tahun 2018

No Rincian Target Realisasi

Capaian (%) 1 Retribusi Pelayanan Parkir

di Tepi Jalan Umum

650.000.000 483.900.000 74,45 2 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1.514.596.000 1.864.372.940 123,10 3 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan

2.500.000.000 2.658.107.043 106,32

4 Retribusi Izin Trayek 84.453.000 13.276.500 15,72

TOTAL 4.749.049.000 5.019.656.483 105,70

Dari keempat target pendapatan yang belum mencapai target 100% yaitu : 1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 74,45 %, hal ini

disebabkan karena banyaknya pergantian koordinator pengelola parkir, tidak disiplinnya pembayaran retribusi oleh pengelola parker/juru parkir dan banyak lahan parkir yang dikelola oleh masyarakat yang belum bekerjasama dengan Dinas Perhubungan

2. Retribusi Izin Trayek sebesar 15,72 %, hal ini disebabkan karena kesadaran dan disiplin pemilik/pengusaha angkutan perkotaan untuk membayar retribusi ijin trayek yang masih rendah selain itu proses perijinan telah dilimpahkan ke

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)

III - 35 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2018

BMPTSP dengan cara system online sehingga cukup merepotkan para pengusaha angkutan.

Namun demikian, secara keseluruhan capaian rata-rata target pendapatan atau dikenal dengan istilah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 105,70% dengan capaian kinerja adalah “memuaskan”.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)

IV - 1 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2018

BAB IV

PENUTUP

engacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis Dinas Perhubungan, Kota Tangerang Selatan pada Tahun Anggaran 2018 yang tercermin dalam capaian indikator kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai media untuk pengendalian dan pemantauan kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas serta pelayanan publik, dan disusun dengan mengacu Renstra Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021, dimana Renstra merupakan penjabaran RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 6 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018, seluruh sasaran strategis tersebut mencapai realisasi rata-rata sebesar 135,69%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengembangan pelayanan angkutan yang selamat kinerja yang dicapai adalah sebesar 107,27%, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang memuaskan.

2. Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas di simpang dan ruas jalan kinerja yang dicapai adalah sebesar 100%, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang memuaskan.

M

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)

IV - 2 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2018

3. Meningkatnya rehabilitasi / pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan kinerja yang dicapai adalah sebesar 133,33%, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang memuaskan.

4. Meningkatnya pembangunan prasarana perhubungan dan fasilitas pendukung lalu lintas jalan kinerja yang dicapai adalah sebesar 148,48%, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang memuaskan.

5. Terwujudnya peningkatan transportasi masal yang terintegrasi dan berkelanjutan kinerja yang dicapai adalah sebesar 333,33%, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang memuaskan.

6. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan urusan perhubungan dirata-ratakan kinerja yang tercapai adalah sebesar 99,70%, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang memuaskan.

1.

Langkah - langkah guna meningkatkan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan di masa mendatang sebagai berikut :

1. Komitmen seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan agar perencanaan kinerja dan pemanfaatan hasil-hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan dapat digunakan sebagai media untuk pengendalian dan pemantauan kinerja.

2. Melakukan revieu terhadap Rencana Strategis Periode II yaitu Tahun 2016-2021 dengan merumuskan tujuan/sasaran strategis yang berorientasi kepada outcome dan dilengkapi indikator kinerja yang lebih relevan dan terukur.

3. Dukungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan guna mendukung pelaksanaan SAKIP baik dari aspek dukungan anggaran maupun dalam bentuk B. STRATEGI DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)

IV - 3 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2018

pengawasan pelaksanaan SAKIP itu sendiri guna mencapai target yang ditentukan.

4. Mendorong penyempurnaan kualitas pelayanan publik yang menjadi tanggungjawab Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan, antara lain :

a. Optimalisasi kualitas pelayanan uji kelayakan kendaraan bermotor di Kota Tangerang Selatan;

b. Optimalisasi kualitas pelayanan perparkiran di Kota Tangerang Selatan. 5. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, Dinas Perhubungan Kota

Tangerang Selatan melakukan pengiriman aparatur untuk mengikuti Diklat atau Bimtek di Bidang Perhubungan.

6. Upaya koordinasi/sinkronisasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik internal/eksternal atau horizontal/vertikal akan dilakukan lebih intensif serta dengan mitra kerja maupun pihak lainnya.

7. Peningkatan sarana dan prasarana kantor sebagai pendukung kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran.

Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target)

1 2 3 4 5 6 7 9 10

1 Unit 36,000 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM 379,050,000

Keluaran Tersedianya Plat Uji, Buku Uji, dan Belanja Cetak Kendaraan Bermotor

Plat Uji 45,000 Hasil Jumlah Kendaraan yang diuji Unit 36,000 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 89,450,000

Keluaran Terpeliharanya dan

Terkalibrasinya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Kegiatan 4.00

Hasil Jumlah Kendaraan yang diuji Unit 36,000 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 10,000,000 Keluaran Terpeliharanya SIM PKB Kegiatan 4 Hasil Jumlah Kendaraan yang diuji Unit 36,000 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 58,604,000 Keluaran Terlayaninya Pengujian

Kendaraan Bermotor

Unit 36,000 Hasil Jumlah Kendaraan yang diuji Unit 36,000 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 60,850,000 Keluaran Tersedianya Alat Uji dan

Pendukung Alat Uji Unit 5 Hasil Jumlah Kendaraan yang diuji Unit 36,000 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 49,598,000 Keluaran Tersosialisasikannya Peraturan

Walikota Tangerang Selatan tentang Pembentukan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tangerang Selatan

Kegiatan 3 Hasil Jumlah Kendaraan yang diuji Unit 36,000 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 50,450,000 Keluaran Tersusunnya Pengukuran Faktor

Muat (Load Factor) Angkuta Kota Dokumen 1 8 Penyusunan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Pembentukan UPT Pengujian Kend. Bermotor

Pengukuran Faktor Muat (Load Factor) Angkutan Kota

RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018 No Urut Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja

Belanja Modal Alat Uji dan Pendukung Alat Uji Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Tenaga Ahli Pemeliharaan SIM PKB Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Pengadaan Plat Uji, Buku Uji, Belanja Cetak Kendaraan Bermotor Terwujudnya pengembangan pelayanan angkutan yang selamat Tersedianya Pelayanan Pengujian KIR yang memadai serta meningkatnya kualitas laik jalan kendaraan

Pengembangan Pelayanan Angkutan

Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No Urut Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja

Hasil Tercapainya Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Angkutan

% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 29,145,000 Keluaran Tersusunnya Data dan Informasi

(Datin) Angkutan Umum di Kota Tangerang Selatan

Dokumen 1 Hasil Tercapainya Tingkat

Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Angkutan

% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 26,045,000 Keluaran Tersusunnya Laporan

Penyelenggaraan Mudik Gratis Angkutan Lebaran

Kali Pelaksanaan

1 Hasil Tercapainya Tingkat

Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Angkutan

% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 4,345,000 Keluaran Tersusunnya Laporan

Penyelenggaraan Angkutan Lebaran

Dokumen 1 Hasil Tercapainya Tingkat

Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Angkutan

% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 14,345,000 Keluaran Tersusunya Laporan Angkutan

Pariwisata di Kota Tangerang Selatan

Dokumen 1 Hasil Tercapainya Tingkat

Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Angkutan

% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 14,545,000 Keluaran Tersusunnya Updating Laporan

Angkutan Taksi di Kota Tangerang Selatan

Dokumen 1 Hasil Tercapainya Tingkat

Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Angkutan

% 20

Data dan Informasi (Datin) Angkutan Umum di Kota Tangerang Selatan

Laporan

Penyelenggaraan Mudik Gratis Angkutan Lebaran Laporan

Penyelenggaraan Angkutan Lebaran

Updating Laporan Angkutan Taksi di Kota Tangerang Selatan Laporan Angkutan Pariwisata di Kota Tangerang Selatan

Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No Urut Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 8,340,000 Keluaran Tersusunnya Updating Laporan

Angkutan Antar Kota Antar Provinsi AKAP di Kota Tangerang Selatan

Dokumen 1 Hasil Tercapainya Tingkat

Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Angkutan

% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 8,790,000 Keluaran Tersusunnya Laporan Retribusi

Izin Trayek Angkutan Kota Tangerang Selatan Tahun 2018

Dokumen 4 Hasil Tercapainya Tingkat

Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Angkutan

% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 8,445,000 Keluaran Tersusunnya Updating Laporan

Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) di Kota Tangerang Selatan

Dokumen 1 Hasil Tercapainya Tingkat

Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Angkutan

% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 8,440,000 Keluaran Tersusunnya Updating Laporan

Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Kota Tangerang Selatan

Dokumen 1 Hasil Tercapainya Tingkat

Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Angkutan

% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 44,081,600 Keluaran Terpeliharanya ISO 9001 Kegiatan 1 Hasil Terpenuhinya Dokumen

Perencanaan dan Peningkatan Pelayanan Uji Kir

% 20

Audit Manajemen Mutu (Survilience) ISO 9001:2015

Updating Laporan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Kota Tangerang Selatan Updating Laporan Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) di Kota Tangerang Selatan Laporan Retribusi Izin Trayek Angkutan Kota Tangerang Selatan Tahun 2018

Updating Laporan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Kota Tangerang Selatan

Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No Urut Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja 2 Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas di Simpang dan Ruas Jalan

Jumlah Titik Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas

Titik 40 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Bimbingan Keselamatan Jalan Sejak Usia Dini di Kota Tangerang Selatan

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 73,367,600

Keluaran Terbimbingnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas Sejak Usia Dini

Sekolah 7 Hasil Jumlah TK/SD yang dilakukan

Pembinaan Keselamatan Jalan Sekolah 7

Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 126,784,000

Keluaran Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kegiatan 1 Hasil Jumlah Kegiatan Pemilihan

Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kegiatan 2

Sosialisasi Zona Selamat Sekolah

Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 20,702,000 Keluaran Tersosialisasikannya Zona

Selamat Sekolah

Sekolah 2 Hasil Jumlah Pembinaan Sekolah

Terhadap Zoss

Sekolah 2

Rapat Koordinasi Pendataan dan Penanganan

Kecelakaan Lalu Lintas

Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 34,450,000 Keluaran Terdatanya Kecelakaan Lalu

Lintas di Kota Tangerang Selatan Kegiatan 2 Hasil Jumlah Dokumen Inventarisasi

Daerah Rawan Kecelakaan

Dokumen 1

Pengendalian Operasional di Ruas Jalan dan Simpang

Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 7,040,250,000 Keluaran Terurainya Pengendalian

Operasional di Ruas Jalan dan Simpang Kota Tangerang Selatan

Titik Lokasi 40 Hasil Jumlah Titik Pengendalian dan

Pengaturan Lalu Lintas

Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No Urut Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja

Rapat Monitoring dan Evaluasi

Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 9,750,000 Keluaran Terlaksananya Monitoring dan

Evaluasi di Ruas Jalan dan Simpang Kota Tangerang Selatan

Kali Pelaksanaan

5 Hasil Jumlah Titik Pengendalian dan

Pengaturan Lalu Lintas Titik Lokasi 40

Pengendalian Operasional MTQ Ke 9 Kota Tangerang Selatan

Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 21,045,000 Keluaran Terlaksananya Peningkatan

Pengendalian Operasional MTQ Ke 9 Kota Tangsel

% 100 Hasil Jumlah Pelaksanaan

Pengendalian Operasional Lalu Lintas Pada Hari-hari Tertentu

Kegiatan 149

Kegiatan MTQ Tingkat Propinsi Banten

Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 53,359,000 Keluaran Terlaksananya Kegiatan MTQ

Pada Propinsi Banten % 100 Hasil Jumlah Pelaksanaan

Pengendalian Operasional Lalu Lintas Pada Hari-hari Tertentu

Kegiatan 149

Pengendalian Operasional Pada Angkutan Lebaran 1439 H

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 89,310,000 Keluaran Terlaksananya Peningkatan

Pengendalian Operasional Pada Angkutan Lebaran 1439 H

% 100 Hasil Jumlah Pelaksanaan

Pengendalian Operasional Lalu Lintas Pada Hari-hari Tertentu

Kegiatan 149

Pengendalian Operasional Pada HUT Kemerdekaan RI Tahun 2018

Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 20,000,000 Keluaran Terlaksananya Peningkatan

Pengendalian Operasional Pada HUT Kemerdekaan RI

Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No Urut Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja

Hasil Jumlah Pelaksanaan

Pengendalian Operasional Lalu Lintas Pada Hari-hari Tertentu

Kegiatan 149

Pengendalian

Operasional Pada HUT Ke 10 Kota Tangerang Selatan

Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 18,870,000 Keluaran Terlaksananya Peningkatan

Pengendalian Operasional Pada HUT Ke 10 Kota Tangsel

% 100 Hasil Jumlah Pelaksanaan

Pengendalian Operasional Lalu Lintas Pada Hari-hari Tertentu

Kegiatan 149

Pengendalian Operasional Pada Angkutan Natal Tahun 2018

Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 20,665,000 Keluaran Terlaksananya Peningkatan

Pengendalian Operasional Pada Angkutan Natal Tahun 2018

% 100 Hasil Jumlah Pelaksanaan

Pengendalian Operasional Lalu Lintas Pada Hari-hari Tertentu

Kegiatan 149

Pengendalian

Operasional Pada Tahun 2019

Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 18,600,000 Keluaran Terlaksananya Peningkatan

Pengendalian Operasional Pada Tahun Baru 2019

% 100 Hasil Jumlah Pelaksanaan

Pengendalian Operasional Lalu Lintas Pada Hari-hari Tertentu

Kegiatan 149

Pengendalian Operasional Pada Car Free Day Tahun 2018

Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 223,230,000 Keluaran Terlaksananya Peningkatan

Pengendalian Operasional Pada Car Free Day Tahun 2018

Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No Urut Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja

Hasil Jumlah Pelaksanaan

Pengendalian Operasional Lalu Lintas Pada Hari-hari Tertentu

Kegiatan 149

Pengendalian Operasional Pada Kegiatan OPD Tahun 2018

Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 77,154,000 Keluaran Terlaksananya Pengendalian

Operasional Pada Kegiatan OPD Tahun 2018

% 100 Hasil Jumlah Pelaksanaan

Pengendalian Operasional Lalu Lintas Pada Hari-hari Tertentu

Kegiatan 149

Penertiban Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang di Ruas Jalan Kota Tangerang Selatan

Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 277,696,000 Keluaran Terlaksananya Penertiban

Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang di (Jl.

Boulevard Timur, Raya Puspiptek, Raya Siliwangi, RE.

Marthadinata, Raya Bintaro, Ciputat-Batas DKI, Taman Tekno, Letjen Sutopo)

Titik 8 Hasil Jumlah Pelaksanaan Penertiban

Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang

Ruas Jalan 22

3 % 75 Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 58,855,000 Keluaran Terpeliharanya Rambu-Rambu

Lalu Lintas

Paket 1 Hasil Terpenuhinya Pemeliharaan

Rambu-Rambu Lalu Lintas

% 80 Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 57,855,000 Keluaran Terpeliharanya Rambu

Pendahulu Petunjuk Jurusan

Paket 1 Hasil Terpenuhinya Pemeliharaan

Rambu-Rambu Lalu Lintas

% 80

Rehabilitasi/Pemeliharaa n Papan Nama Jalan

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 52,855,000

Meningkatnya Rehabilitasi /

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Persentase Sarana Prasarana Lalu Lintas yang Dapat Berfungsi

Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Rehabilitasi/Pemeliharaa n Rambu-Rambu Lalu Lintas Rehabilitasi/Pemeliharaa n Rambu Pendahulu Putunjuk Jurusan

Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No Urut Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja

Keluaran Terpeliharanya Papan Nama Jalan

Paket 1 Hasil Terpenuhinya Pemeliharaan

Rambu-Rambu Lalu Lintas % 80 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 49,855,000 Keluaran Terpeliharanya Cermin Tikungan Paket 1 Hasil Terpenuhinya Pemeliharaan

Perlengkapan Lalu Lintas

% 85 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 69,855,000 Keluaran Terpeliharanya APILL Paket 1 Hasil Terpenuhinya Pemeliharaan

Traffic Light/APILL

% 100 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 49,855,000 Keluaran Terpeliharanya ATCS Paket 1 Hasil Terpenuhinya Pemeliharaan

Pengendali Lalu Lintas Berbasis ITS

% 100 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 4,587,500 Keluaran Dokumen Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas

Dokumen 1 Hasil Terpenuhinya Dokumen

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fasilitas LLAJ

% 20 Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 3,912,500 Keluaran Dokumen Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan

Dokumen 1 Hasil Terpenuhinya Dokumen

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fasilitas LLAJ

% 20 Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 3,912,500 Keluaran Dokumen Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Papan nama Jalan

Dokumen 1 Hasil Terpenuhinya Dokumen

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fasilitas LLAJ

% 20

Monitoring. Evaluasi dan Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 3,910,000

Rehabilitasi/Pemeliharaa n Cermin Tikungan Rehabilitasi/Pemeliharaa n APILL Rehabilitasi/Pemeliharaa n ATCS

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Rehabilitasi/Pemeliharaa n Papan Nama Jalan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Rehabilitasi/Pemeliharan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Rehabilitasi/Pemeliharaa n Rambu Lalu Lintas

Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No Urut Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja Pelaporan Rehabilitasi/Pemeliharaa n Cermin Tikungan

Keluaran Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Cermin Tikungan

Dokumen 1 Hasil Terpenuhinya Dokumen

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fasilitas LLAJ

% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 3,912,500 Keluaran Dokumen Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL

Dokumen 1 Hasil Terpenuhinya Dokumen

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fasilitas LLAJ

% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 3,910,000 Keluaran Dokumen Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Rehabilitasi/Pemeliharaan ITS

Dokumen 1 Hasil Terpenuhinya Dokumen

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fasilitas LLAJ

% 20

4 % Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 50,450,000 Keluaran Tersedianya Dokumen

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Simpang Sevilla

Dokumen 1 Hasil Tingkat Ketersediaan Dokumen

Perencanaan Lalu Lintas

% 20 Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 50,450,000 Keluaran Tersedianya Dokumen

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Simpang Bukit Serua

Dokumen 1 Hasil Tingkat Ketersediaan Dokumen

Perencanaan Lalu Lintas

% 20 Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 127,953,000 Keluaran Tersedianya Fasilitas Manajemen

Lalu Lintas

Unit 1 Hasil Tingkat Ketersediaan Dokumen

Perencanaan Lalu Lintas % 20

Fasilitas Manajemen Lalu Lintas

Meningkatnya

Pembangunan Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas Jalan

Rasio Peningkatan Jumlah Sarana Prasarana Lalu Lintas

33 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Simpang Sevilla Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Simpang Bukit Sarua Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Rehabilitasi/Pemeliharaa n Intellegent Transport System

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Rehabilitasi/Pemeliharaa n APILL

Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No Urut Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja

Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 30,090,000 Keluaran Tersedianya Dokumen

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Andalalin

Pembangunan Pusat Kegiatan

Dokumen 1 Hasil Tingkat Ketersediaan Dokumen

Monev Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Monev Andalalin

% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 30,877,500 Keluaran Tersedianya Dokumen

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Andalalin Pembangunan Pemukiman

Dokumen 1 Hasil Tingkat Ketersediaan Dokumen

Monev Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Monev Andalalin

% 20 Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 28,112,500 Keluaran Tersedianya Dokumen

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Andalalin Pembangunan Infrastruktur

Dokumen 1 Hasil Tingkat Ketersediaan Dokumen

Monev Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Monev Andalalin

% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 26,600,000 Keluaran Tersedianya Dokumen

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Andalalin Pembangunan Bangunan Lainnya

Dokumen 1 Hasil Tingkat Ketersediaan Dokumen

Monev Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Monev Andalalin

% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 6,850,000 Keluaran Tersedianya Dokumen

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan MRLL Penanganan Simpang

Dokumen 1

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Penanganan Simpang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pusat Kegiatan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pemukiman

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Infrastruktur

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Bangunan Lainnya

Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No Urut Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja

Hasil Tingkat Ketersediaan Dokumen Monev Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Monev Andalalin

% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 6,175,000 Keluaran Tersedianya Dokumen

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan MRLL Penanganan Ruas

Dokumen 1 Hasil Tingkat Ketersediaan Dokumen

Monev Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Monev Andalalin

% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 73,405,900 Keluaran Terselenggaranya Forum Lalu

Lintas Ke-1

Pelaksanaan 1 Hasil Tingkat Ketersediaan Dokumen

Monev Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Monev Andalalin

% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 68,334,900 Keluaran Terselenggaranya Forum Lalu

Lintas Ke-2

Pelaksanaan 1 Hasil Tingkat Ketersediaan Dokumen

Monev Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Monev Andalalin

% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 223,786,000 Keluaran Zona Selamat Sekolah Lokasi 2 Hasil Tingkat Ketersediaan Zona

Selamat Sekolah (Zoss)

Titik 2 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 25,990,000 Keluaran Dokumen Pengawasan Zona

Selamat Sekolah

Dokumen 1 Hasil Tingkat Ketersediaan Zona

Selamat Sekolah (Zoss)

Titik 2 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 86,045,200 Keluaran Tersedianya Rambu-rambu Lalu

Lintas

Unit 41 Hasil Tingkat Ketersediaan

Rambu-rambu Lalu Lintas

% 20

Pengadaan dan Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 99,044,400

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Penanganan Ruas Jalan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Tangerang Selatan Ke-1 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Tangerang Selatan Ke-2 Zona Selamat Sekolah Pengawasan Zona Selamat Sekolah Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas

Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No Urut Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja

Keluaran Tersedianya Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan

Unit 7 Hasil Tingkat Ketersediaan

Rambu-rambu Lalu Lintas

% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 64,544,400 Keluaran Tersedianya Papan Nama Jalan Unit 30 Hasil Tingkat Ketersediaan

Rambu-rambu Lalu Lintas

% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 77,305,000 Keluaran Tersedianya Cermin Tikungan Unit 15 Hasil Tingkat Ketersediaan

Dokumen terkait