AKUNTABILITAS KINERJA
(%) 1 Pelayanan Administrasi
1 Pelayanan Administrasi
dan Sarana Prasarana Perkantoran
8,883,420,236 8,490,150,924 95.57
2 Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur 49,732,000 28,821,000 57.95 3 Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 82,661,600 82,421,600 99.71 4 Perencanaan Pembangunan Daerah 235,012,500 231,362,400 98.45 5 Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
3,177,580,900 3,166,426,600 98.08 6 Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
8,666,119,600 8,517,788,000 98.29 7 Pengembangan Pelayanan
Angkutan
895,103,600 824,247,000 92.08 8 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 411,290,000 406,410,000 98.81 9 Pengembangan Transportasi Massal 763,293,600 722,042,500 94.60 TOTAL 23,164,214,036 22,419,670,024 96.79 2. Pendapatan
Total Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 sebesar Rp. 5.019.656.483,- dengan rincian capaian sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 34 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2018 Tabel III.11
Capaian Pendapatan Tahun 2018
No Rincian Target Realisasi
Capaian (%) 1 Retribusi Pelayanan Parkir
di Tepi Jalan Umum
650.000.000 483.900.000 74,45 2 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1.514.596.000 1.864.372.940 123,10 3 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan
2.500.000.000 2.658.107.043 106,32
4 Retribusi Izin Trayek 84.453.000 13.276.500 15,72
TOTAL 4.749.049.000 5.019.656.483 105,70
Dari keempat target pendapatan yang belum mencapai target 100% yaitu : 1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 74,45 %, hal ini
disebabkan karena banyaknya pergantian koordinator pengelola parkir, tidak disiplinnya pembayaran retribusi oleh pengelola parker/juru parkir dan banyak lahan parkir yang dikelola oleh masyarakat yang belum bekerjasama dengan Dinas Perhubungan
2. Retribusi Izin Trayek sebesar 15,72 %, hal ini disebabkan karena kesadaran dan disiplin pemilik/pengusaha angkutan perkotaan untuk membayar retribusi ijin trayek yang masih rendah selain itu proses perijinan telah dilimpahkan ke
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 35 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2018
BMPTSP dengan cara system online sehingga cukup merepotkan para pengusaha angkutan.
Namun demikian, secara keseluruhan capaian rata-rata target pendapatan atau dikenal dengan istilah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 105,70% dengan capaian kinerja adalah “memuaskan”.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
IV - 1 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2018
BAB IV
PENUTUP
engacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis Dinas Perhubungan, Kota Tangerang Selatan pada Tahun Anggaran 2018 yang tercermin dalam capaian indikator kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai media untuk pengendalian dan pemantauan kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas serta pelayanan publik, dan disusun dengan mengacu Renstra Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021, dimana Renstra merupakan penjabaran RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 6 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018, seluruh sasaran strategis tersebut mencapai realisasi rata-rata sebesar 135,69%, dengan rincian sebagai berikut:
1. Terwujudnya pengembangan pelayanan angkutan yang selamat kinerja yang dicapai adalah sebesar 107,27%, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang memuaskan.
2. Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas di simpang dan ruas jalan kinerja yang dicapai adalah sebesar 100%, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang memuaskan.
M
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
IV - 2 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2018
3. Meningkatnya rehabilitasi / pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan kinerja yang dicapai adalah sebesar 133,33%, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang memuaskan.
4. Meningkatnya pembangunan prasarana perhubungan dan fasilitas pendukung lalu lintas jalan kinerja yang dicapai adalah sebesar 148,48%, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang memuaskan.
5. Terwujudnya peningkatan transportasi masal yang terintegrasi dan berkelanjutan kinerja yang dicapai adalah sebesar 333,33%, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang memuaskan.
6. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan urusan perhubungan dirata-ratakan kinerja yang tercapai adalah sebesar 99,70%, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang memuaskan.
1.
Langkah - langkah guna meningkatkan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan di masa mendatang sebagai berikut :
1. Komitmen seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan agar perencanaan kinerja dan pemanfaatan hasil-hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan dapat digunakan sebagai media untuk pengendalian dan pemantauan kinerja.
2. Melakukan revieu terhadap Rencana Strategis Periode II yaitu Tahun 2016-2021 dengan merumuskan tujuan/sasaran strategis yang berorientasi kepada outcome dan dilengkapi indikator kinerja yang lebih relevan dan terukur.
3. Dukungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan guna mendukung pelaksanaan SAKIP baik dari aspek dukungan anggaran maupun dalam bentuk B. STRATEGI DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
IV - 3 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2018
pengawasan pelaksanaan SAKIP itu sendiri guna mencapai target yang ditentukan.
4. Mendorong penyempurnaan kualitas pelayanan publik yang menjadi tanggungjawab Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan, antara lain :
a. Optimalisasi kualitas pelayanan uji kelayakan kendaraan bermotor di Kota Tangerang Selatan;
b. Optimalisasi kualitas pelayanan perparkiran di Kota Tangerang Selatan. 5. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, Dinas Perhubungan Kota
Tangerang Selatan melakukan pengiriman aparatur untuk mengikuti Diklat atau Bimtek di Bidang Perhubungan.
6. Upaya koordinasi/sinkronisasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik internal/eksternal atau horizontal/vertikal akan dilakukan lebih intensif serta dengan mitra kerja maupun pihak lainnya.
7. Peningkatan sarana dan prasarana kantor sebagai pendukung kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran.
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 9 10
1 Unit 36,000 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM 379,050,000
Keluaran Tersedianya Plat Uji, Buku Uji, dan Belanja Cetak Kendaraan Bermotor
Plat Uji 45,000 Hasil Jumlah Kendaraan yang diuji Unit 36,000 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 89,450,000
Keluaran Terpeliharanya dan
Terkalibrasinya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Kegiatan 4.00
Hasil Jumlah Kendaraan yang diuji Unit 36,000 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 10,000,000 Keluaran Terpeliharanya SIM PKB Kegiatan 4 Hasil Jumlah Kendaraan yang diuji Unit 36,000 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 58,604,000 Keluaran Terlayaninya Pengujian
Kendaraan Bermotor
Unit 36,000 Hasil Jumlah Kendaraan yang diuji Unit 36,000 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 60,850,000 Keluaran Tersedianya Alat Uji dan
Pendukung Alat Uji Unit 5 Hasil Jumlah Kendaraan yang diuji Unit 36,000 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 49,598,000 Keluaran Tersosialisasikannya Peraturan
Walikota Tangerang Selatan tentang Pembentukan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tangerang Selatan
Kegiatan 3 Hasil Jumlah Kendaraan yang diuji Unit 36,000 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 50,450,000 Keluaran Tersusunnya Pengukuran Faktor
Muat (Load Factor) Angkuta Kota Dokumen 1 8 Penyusunan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Pembentukan UPT Pengujian Kend. Bermotor
Pengukuran Faktor Muat (Load Factor) Angkutan Kota
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018 No Urut Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja
Belanja Modal Alat Uji dan Pendukung Alat Uji Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Tenaga Ahli Pemeliharaan SIM PKB Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Pengadaan Plat Uji, Buku Uji, Belanja Cetak Kendaraan Bermotor Terwujudnya pengembangan pelayanan angkutan yang selamat Tersedianya Pelayanan Pengujian KIR yang memadai serta meningkatnya kualitas laik jalan kendaraan
Pengembangan Pelayanan Angkutan
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No Urut Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Tercapainya Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Angkutan
% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 29,145,000 Keluaran Tersusunnya Data dan Informasi
(Datin) Angkutan Umum di Kota Tangerang Selatan
Dokumen 1 Hasil Tercapainya Tingkat
Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Angkutan
% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 26,045,000 Keluaran Tersusunnya Laporan
Penyelenggaraan Mudik Gratis Angkutan Lebaran
Kali Pelaksanaan
1 Hasil Tercapainya Tingkat
Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Angkutan
% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 4,345,000 Keluaran Tersusunnya Laporan
Penyelenggaraan Angkutan Lebaran
Dokumen 1 Hasil Tercapainya Tingkat
Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Angkutan
% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 14,345,000 Keluaran Tersusunya Laporan Angkutan
Pariwisata di Kota Tangerang Selatan
Dokumen 1 Hasil Tercapainya Tingkat
Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Angkutan
% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 14,545,000 Keluaran Tersusunnya Updating Laporan
Angkutan Taksi di Kota Tangerang Selatan
Dokumen 1 Hasil Tercapainya Tingkat
Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Angkutan
% 20
Data dan Informasi (Datin) Angkutan Umum di Kota Tangerang Selatan
Laporan
Penyelenggaraan Mudik Gratis Angkutan Lebaran Laporan
Penyelenggaraan Angkutan Lebaran
Updating Laporan Angkutan Taksi di Kota Tangerang Selatan Laporan Angkutan Pariwisata di Kota Tangerang Selatan
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No Urut Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 8,340,000 Keluaran Tersusunnya Updating Laporan
Angkutan Antar Kota Antar Provinsi AKAP di Kota Tangerang Selatan
Dokumen 1 Hasil Tercapainya Tingkat
Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Angkutan
% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 8,790,000 Keluaran Tersusunnya Laporan Retribusi
Izin Trayek Angkutan Kota Tangerang Selatan Tahun 2018
Dokumen 4 Hasil Tercapainya Tingkat
Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Angkutan
% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 8,445,000 Keluaran Tersusunnya Updating Laporan
Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) di Kota Tangerang Selatan
Dokumen 1 Hasil Tercapainya Tingkat
Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Angkutan
% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 8,440,000 Keluaran Tersusunnya Updating Laporan
Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Kota Tangerang Selatan
Dokumen 1 Hasil Tercapainya Tingkat
Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Angkutan
% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 44,081,600 Keluaran Terpeliharanya ISO 9001 Kegiatan 1 Hasil Terpenuhinya Dokumen
Perencanaan dan Peningkatan Pelayanan Uji Kir
% 20
Audit Manajemen Mutu (Survilience) ISO 9001:2015
Updating Laporan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Kota Tangerang Selatan Updating Laporan Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) di Kota Tangerang Selatan Laporan Retribusi Izin Trayek Angkutan Kota Tangerang Selatan Tahun 2018
Updating Laporan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Kota Tangerang Selatan
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No Urut Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja 2 Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas di Simpang dan Ruas Jalan
Jumlah Titik Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas
Titik 40 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Bimbingan Keselamatan Jalan Sejak Usia Dini di Kota Tangerang Selatan
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 73,367,600
Keluaran Terbimbingnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas Sejak Usia Dini
Sekolah 7 Hasil Jumlah TK/SD yang dilakukan
Pembinaan Keselamatan Jalan Sekolah 7
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 126,784,000
Keluaran Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kegiatan 1 Hasil Jumlah Kegiatan Pemilihan
Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kegiatan 2
Sosialisasi Zona Selamat Sekolah
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 20,702,000 Keluaran Tersosialisasikannya Zona
Selamat Sekolah
Sekolah 2 Hasil Jumlah Pembinaan Sekolah
Terhadap Zoss
Sekolah 2
Rapat Koordinasi Pendataan dan Penanganan
Kecelakaan Lalu Lintas
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 34,450,000 Keluaran Terdatanya Kecelakaan Lalu
Lintas di Kota Tangerang Selatan Kegiatan 2 Hasil Jumlah Dokumen Inventarisasi
Daerah Rawan Kecelakaan
Dokumen 1
Pengendalian Operasional di Ruas Jalan dan Simpang
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 7,040,250,000 Keluaran Terurainya Pengendalian
Operasional di Ruas Jalan dan Simpang Kota Tangerang Selatan
Titik Lokasi 40 Hasil Jumlah Titik Pengendalian dan
Pengaturan Lalu Lintas
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No Urut Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja
Rapat Monitoring dan Evaluasi
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 9,750,000 Keluaran Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi di Ruas Jalan dan Simpang Kota Tangerang Selatan
Kali Pelaksanaan
5 Hasil Jumlah Titik Pengendalian dan
Pengaturan Lalu Lintas Titik Lokasi 40
Pengendalian Operasional MTQ Ke 9 Kota Tangerang Selatan
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 21,045,000 Keluaran Terlaksananya Peningkatan
Pengendalian Operasional MTQ Ke 9 Kota Tangsel
% 100 Hasil Jumlah Pelaksanaan
Pengendalian Operasional Lalu Lintas Pada Hari-hari Tertentu
Kegiatan 149
Kegiatan MTQ Tingkat Propinsi Banten
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 53,359,000 Keluaran Terlaksananya Kegiatan MTQ
Pada Propinsi Banten % 100 Hasil Jumlah Pelaksanaan
Pengendalian Operasional Lalu Lintas Pada Hari-hari Tertentu
Kegiatan 149
Pengendalian Operasional Pada Angkutan Lebaran 1439 H
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 89,310,000 Keluaran Terlaksananya Peningkatan
Pengendalian Operasional Pada Angkutan Lebaran 1439 H
% 100 Hasil Jumlah Pelaksanaan
Pengendalian Operasional Lalu Lintas Pada Hari-hari Tertentu
Kegiatan 149
Pengendalian Operasional Pada HUT Kemerdekaan RI Tahun 2018
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 20,000,000 Keluaran Terlaksananya Peningkatan
Pengendalian Operasional Pada HUT Kemerdekaan RI
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No Urut Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Jumlah Pelaksanaan
Pengendalian Operasional Lalu Lintas Pada Hari-hari Tertentu
Kegiatan 149
Pengendalian
Operasional Pada HUT Ke 10 Kota Tangerang Selatan
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 18,870,000 Keluaran Terlaksananya Peningkatan
Pengendalian Operasional Pada HUT Ke 10 Kota Tangsel
% 100 Hasil Jumlah Pelaksanaan
Pengendalian Operasional Lalu Lintas Pada Hari-hari Tertentu
Kegiatan 149
Pengendalian Operasional Pada Angkutan Natal Tahun 2018
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 20,665,000 Keluaran Terlaksananya Peningkatan
Pengendalian Operasional Pada Angkutan Natal Tahun 2018
% 100 Hasil Jumlah Pelaksanaan
Pengendalian Operasional Lalu Lintas Pada Hari-hari Tertentu
Kegiatan 149
Pengendalian
Operasional Pada Tahun 2019
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 18,600,000 Keluaran Terlaksananya Peningkatan
Pengendalian Operasional Pada Tahun Baru 2019
% 100 Hasil Jumlah Pelaksanaan
Pengendalian Operasional Lalu Lintas Pada Hari-hari Tertentu
Kegiatan 149
Pengendalian Operasional Pada Car Free Day Tahun 2018
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 223,230,000 Keluaran Terlaksananya Peningkatan
Pengendalian Operasional Pada Car Free Day Tahun 2018
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No Urut Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Jumlah Pelaksanaan
Pengendalian Operasional Lalu Lintas Pada Hari-hari Tertentu
Kegiatan 149
Pengendalian Operasional Pada Kegiatan OPD Tahun 2018
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 77,154,000 Keluaran Terlaksananya Pengendalian
Operasional Pada Kegiatan OPD Tahun 2018
% 100 Hasil Jumlah Pelaksanaan
Pengendalian Operasional Lalu Lintas Pada Hari-hari Tertentu
Kegiatan 149
Penertiban Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang di Ruas Jalan Kota Tangerang Selatan
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 277,696,000 Keluaran Terlaksananya Penertiban
Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang di (Jl.
Boulevard Timur, Raya Puspiptek, Raya Siliwangi, RE.
Marthadinata, Raya Bintaro, Ciputat-Batas DKI, Taman Tekno, Letjen Sutopo)
Titik 8 Hasil Jumlah Pelaksanaan Penertiban
Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang
Ruas Jalan 22
3 % 75 Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 58,855,000 Keluaran Terpeliharanya Rambu-Rambu
Lalu Lintas
Paket 1 Hasil Terpenuhinya Pemeliharaan
Rambu-Rambu Lalu Lintas
% 80 Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 57,855,000 Keluaran Terpeliharanya Rambu
Pendahulu Petunjuk Jurusan
Paket 1 Hasil Terpenuhinya Pemeliharaan
Rambu-Rambu Lalu Lintas
% 80
Rehabilitasi/Pemeliharaa n Papan Nama Jalan
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 52,855,000
Meningkatnya Rehabilitasi /
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Persentase Sarana Prasarana Lalu Lintas yang Dapat Berfungsi
Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Rehabilitasi/Pemeliharaa n Rambu-Rambu Lalu Lintas Rehabilitasi/Pemeliharaa n Rambu Pendahulu Putunjuk Jurusan
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No Urut Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja
Keluaran Terpeliharanya Papan Nama Jalan
Paket 1 Hasil Terpenuhinya Pemeliharaan
Rambu-Rambu Lalu Lintas % 80 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 49,855,000 Keluaran Terpeliharanya Cermin Tikungan Paket 1 Hasil Terpenuhinya Pemeliharaan
Perlengkapan Lalu Lintas
% 85 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 69,855,000 Keluaran Terpeliharanya APILL Paket 1 Hasil Terpenuhinya Pemeliharaan
Traffic Light/APILL
% 100 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 49,855,000 Keluaran Terpeliharanya ATCS Paket 1 Hasil Terpenuhinya Pemeliharaan
Pengendali Lalu Lintas Berbasis ITS
% 100 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 4,587,500 Keluaran Dokumen Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas
Dokumen 1 Hasil Terpenuhinya Dokumen
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fasilitas LLAJ
% 20 Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 3,912,500 Keluaran Dokumen Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan
Dokumen 1 Hasil Terpenuhinya Dokumen
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fasilitas LLAJ
% 20 Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 3,912,500 Keluaran Dokumen Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Papan nama Jalan
Dokumen 1 Hasil Terpenuhinya Dokumen
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fasilitas LLAJ
% 20
Monitoring. Evaluasi dan Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 3,910,000
Rehabilitasi/Pemeliharaa n Cermin Tikungan Rehabilitasi/Pemeliharaa n APILL Rehabilitasi/Pemeliharaa n ATCS
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Rehabilitasi/Pemeliharaa n Papan Nama Jalan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Rehabilitasi/Pemeliharan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Rehabilitasi/Pemeliharaa n Rambu Lalu Lintas
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No Urut Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja Pelaporan Rehabilitasi/Pemeliharaa n Cermin Tikungan
Keluaran Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Cermin Tikungan
Dokumen 1 Hasil Terpenuhinya Dokumen
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fasilitas LLAJ
% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 3,912,500 Keluaran Dokumen Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL
Dokumen 1 Hasil Terpenuhinya Dokumen
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fasilitas LLAJ
% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 3,910,000 Keluaran Dokumen Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Rehabilitasi/Pemeliharaan ITS
Dokumen 1 Hasil Terpenuhinya Dokumen
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fasilitas LLAJ
% 20
4 % Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 50,450,000 Keluaran Tersedianya Dokumen
Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Simpang Sevilla
Dokumen 1 Hasil Tingkat Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Lalu Lintas
% 20 Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 50,450,000 Keluaran Tersedianya Dokumen
Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Simpang Bukit Serua
Dokumen 1 Hasil Tingkat Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Lalu Lintas
% 20 Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 127,953,000 Keluaran Tersedianya Fasilitas Manajemen
Lalu Lintas
Unit 1 Hasil Tingkat Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Lalu Lintas % 20
Fasilitas Manajemen Lalu Lintas
Meningkatnya
Pembangunan Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas Jalan
Rasio Peningkatan Jumlah Sarana Prasarana Lalu Lintas
33 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Simpang Sevilla Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Simpang Bukit Sarua Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Rehabilitasi/Pemeliharaa n Intellegent Transport System
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Rehabilitasi/Pemeliharaa n APILL
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No Urut Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 30,090,000 Keluaran Tersedianya Dokumen
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Andalalin
Pembangunan Pusat Kegiatan
Dokumen 1 Hasil Tingkat Ketersediaan Dokumen
Monev Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Monev Andalalin
% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 30,877,500 Keluaran Tersedianya Dokumen
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Andalalin Pembangunan Pemukiman
Dokumen 1 Hasil Tingkat Ketersediaan Dokumen
Monev Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Monev Andalalin
% 20 Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 28,112,500 Keluaran Tersedianya Dokumen
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Andalalin Pembangunan Infrastruktur
Dokumen 1 Hasil Tingkat Ketersediaan Dokumen
Monev Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Monev Andalalin
% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 26,600,000 Keluaran Tersedianya Dokumen
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Andalalin Pembangunan Bangunan Lainnya
Dokumen 1 Hasil Tingkat Ketersediaan Dokumen
Monev Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Monev Andalalin
% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 6,850,000 Keluaran Tersedianya Dokumen
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan MRLL Penanganan Simpang
Dokumen 1
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Penanganan Simpang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pusat Kegiatan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pemukiman
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Infrastruktur
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Bangunan Lainnya
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No Urut Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Tingkat Ketersediaan Dokumen Monev Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Monev Andalalin
% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 6,175,000 Keluaran Tersedianya Dokumen
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan MRLL Penanganan Ruas
Dokumen 1 Hasil Tingkat Ketersediaan Dokumen
Monev Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Monev Andalalin
% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 73,405,900 Keluaran Terselenggaranya Forum Lalu
Lintas Ke-1
Pelaksanaan 1 Hasil Tingkat Ketersediaan Dokumen
Monev Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Monev Andalalin
% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 68,334,900 Keluaran Terselenggaranya Forum Lalu
Lintas Ke-2
Pelaksanaan 1 Hasil Tingkat Ketersediaan Dokumen
Monev Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Monev Andalalin
% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 223,786,000 Keluaran Zona Selamat Sekolah Lokasi 2 Hasil Tingkat Ketersediaan Zona
Selamat Sekolah (Zoss)
Titik 2 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 25,990,000 Keluaran Dokumen Pengawasan Zona
Selamat Sekolah
Dokumen 1 Hasil Tingkat Ketersediaan Zona
Selamat Sekolah (Zoss)
Titik 2 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 86,045,200 Keluaran Tersedianya Rambu-rambu Lalu
Lintas
Unit 41 Hasil Tingkat Ketersediaan
Rambu-rambu Lalu Lintas
% 20
Pengadaan dan Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 99,044,400
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Penanganan Ruas Jalan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Tangerang Selatan Ke-1 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Tangerang Selatan Ke-2 Zona Selamat Sekolah Pengawasan Zona Selamat Sekolah Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No Urut Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja
Keluaran Tersedianya Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan
Unit 7 Hasil Tingkat Ketersediaan
Rambu-rambu Lalu Lintas
% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 64,544,400 Keluaran Tersedianya Papan Nama Jalan Unit 30 Hasil Tingkat Ketersediaan
Rambu-rambu Lalu Lintas
% 20 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 77,305,000 Keluaran Tersedianya Cermin Tikungan Unit 15 Hasil Tingkat Ketersediaan