• Tidak ada hasil yang ditemukan

pembangunan kamar mandi raung kepala dinas

Dalam dokumen BAB I PENDAHULUAN Latar belakang (Halaman 54-69)

1 Unit

2.2. Pemeliharaan Rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional BKBPP kab. Sumbawa

Indikator kinerja hasil (outcome): Meningkatnya kualitas umur kendaraan dinas/

operasional

1 tahun 224.524.330 APBD

Indikator kinerja keluaran (output) : Kendaraan dinas/

operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

87 unit

2.3. Pemeliharaan rutin/ berkala

peralatan dan perlengkapan BKBPP kab. Indikator kinerja hasil (outcome):

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 55 of 76 -

No. Program/Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana (Rp.000) Sumber Dana Catatan Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

gedung kantor Sumbawa Indikator kinerja keluaran (output) : Perlengkapan kantor yang terpelihara secara rutin/berkala

20 unit

2.4. Pendadaan kendaraan dinas /

operasional BKBPP kab.

Sumbawa

Indikator kinerja keluaran (output) : Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional untuk tenaga lapangan

13 Unit 634.265000 DAK

2.4. Pengadaan perlengkapan

kantor BKBPP kab.

Sumbawa

Indikator kinerja hasil (outcome): Meningkatnya pelayanan program dengan ketersedia-an sarana dan prasarana aparatur

20% 107.034.000 APBD

Indikator kinerja keluaran (output) : Perlengkapan gedung kantor yang tersedia

7 unit 2.5. Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor BKBPP kab.

Sumbawa

Indikator kinerja hasil (outcome) : Meningkatnya pelayanan kegiatan terhadap masyarakat

20% 30.858.500 APBD

Indikator kinerja keluaran (output) : Gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala

1 paket

3. Program Peningkatan

disiplin Aparatur BKBPP kab.

Sumbawa

Capaian program : Meningkatkan efektifitas dan produktifitas layanan

70% 25.000.000 APBD

3.1. Pembinaan pegawai dan

penilaian angka kredit BKBPP kab. Sumbawa

Indikator kinerja hasil (outcome): Meningkatnya kompetensi pegawai fungsional

70% 25.000.000 APBD

Indikator kinerja keluaran (output) : Aparatur sipil negara fungsional yang terbina

57 pegawai

4. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan

BKBPP kab. Sumbawa

Capaian program : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi BKBPP yang valid

No. Program/Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana (Rp.000) Sumber Dana Catatan Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

4.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

BKBPP kab. Sumbawa

Indikator kinerja hasil (outcome):

Laporan akuntabilitas dan kinerja 1 dokumen 6.000.000 APBD

Indikator kinerja keluaran (output) : Laporan capaian kinerja tahunan

4 laporan 4.2. Monitoring dan evaluasi SKPD BKBPP kab.

Sumbawa

Indikator kinerja hasil (outcome):

Rencana program kegiatan 1 dokumen 45.000.000 APBD

Indikator kinerja keluaran (output) : Hasil monitoring dan evaluasi program

1 dokumen,14 laporan monev 4.3. Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD BKBPP kab.

Sumbawa

Indikator kinerja hasil (outcome): ketersediaan dokumen untuk kesesuaian administrasi laporan keuangan

4 dokumen 5.000.000 APBD

Indikator kinerja keluaran (output) : Laporan keuangan BKBPP

4 dokumen

5. Program Penyusunan

Rencana Kerja SKPD BKBPP Kab.

Sumbawa Capaian program : Ketersediaan dokumen perencanaan 20% 62.000.000 APBD 5.1. Penyusunan data/informasi

untuk perencanaan SKPD BKBPP Kab. Sumbawa

Indikator kinerja hasil (outcome): Ketersediaan perencanaan BKBPP yang terarah

1 dokumen 50.500.000 APBD

Indikator kinerja keluaran (output) : Tersusunnya dokumen data basis untuk perencanaan

1 dokumen 5.2. Penyusunan RKA/DPA SKPD BKBPP Kab.

Sumbawa

Indikator kinerja hasil (outcome):

Ketersediaan dokumen perencanaan 4 dokumen 5.000,000 APBD

Indikator kinerja keluaran (output) : tersusunnya dokumen perencanaan RKA,DPA, RKAP, DPPA

4 dokumen 5.3. Penyusunan Rencana Kerja

tahunan SKPD BKBPP Kab. Indikator kinerja hasil (outcome):

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 57 of 76 -

No. Program/Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana (Rp.000) Sumber Dana Catatan Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Sumbawa kerja satu tahun

Indikator kinerja keluaran (output) : TersusunnyaRencana kerja tahunan BKBPP

1 dokumen Indikator kinerja keluaran (output) :

Tersusunnya rencana kerja BKBPP lima tahunan

1 dokumen

6. Program Keluarga

Berencana BKBPP Kab.

Sumbawa

Indikator kinerja Capaian program : Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need)

13,00% 1.656.621.000 APBD

6.1. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

BKBPP Kab. Sumbawa

Indikator kinerja hasil (outcome) : Jumlah peserta KB baru dari keluarga

miskin 8.449 akseptor

106.726.050 APBD

Indikator kinerja keluaran kegiatan (Output) : Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin melalui mitra kerja

7 mitra kerja 6.2. Pelayanan KIE BKBPP Kab.

Sumbawa

Indikator kinerja hasil (outcome) :

Jumlah peserta KB baru 20.451 akseptor 83.965.000 APBD

Indikator kinerja keluaran kegiatan (output): Penyuluhan KB melalui MUPEN (mobil unit penerangan)

8 kali

6.3. Peningkatan perlindungan

hak reproduksi individu BKBPP Kab. Sumbawa

Indikator kinerja hasil (outcome) : menurunkan persentase komplikasi resiko pemakaian alat kontrasepsi dari akseptor KB aktif

5% 25.804.000 APBD

Indikator kinerja keluaran kegiatan (output): tertanganinya kasus komplikasi resiko pemakain alat dan obat kontrasepsi KB

No. Program/Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana (Rp.000) Sumber Dana Catatan Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Indikator kinerja keluaran kegiatan (output): kader ppkbd dan sub ppkbd yang paham dalam pelayanan KHIBA

40 orang 6.4. Pembinaan Keluarga

Berencana BKBPP Kab.

Sumbawa

Indikator kinerja hasil (outcome) : persentase Pasangan usia subur

(PUS) menjadi peserta KB aktif 62,50%

22.728,000 APBD

Indikator kinerja keluaran kegiatan (output) : persentase tingkat ketidakberlangsungan penggunaan kontrasepsi 17,00% 7. Program Pelayanan Kontrasepsi BKBPP Kab. Sumbawa

Indikator kinerja Capaian program : Angka prevalensi penggunaan kontrasepsi (CPR)

62,50% 29.427.000 APBD

7.1. Pengadaan alat kontrasepsi

dan peralatan medis BKBPP Kab. Sumbawa

Indikator kinerja hasil (outcome) : angka prevalensi pemakaian kontrasepsi

62,50% 29.427.000 APBD

Indikator kinerja keluaran kegiatan (output): hasil pertemuan tim JKK (jaminan keberlangsungan kontrasepsi)

1 dokumen

8. Program Pembinaan

peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

BKBPP Kab. Sumbawa

Indikator kinerja Capaian program : Persentase peserta KB aktif mandiri meningkat

15% 708.618.000 APBD

8.1. Pembentukan kelompok

masyarakat peduli KB BKBPP Kab. Sumbawa

Indikator kinerja hasil (outcome) :

persentase peserta KB aktif pria 1,49% 43.896.000 APBD

Indikator kinerja keluaran kegiatan (output) : kelompok KB pria meningkat

12 kelompok 8.2. Koordinasi pengelola

program BKBPP Kab.

Sumbawa

Indikator kinerja keluaran kegiatan (output) : Terlaksananya rapt kerja daerah tingkat kabupaten

29.420.000 APBD

8.3. Pemberdayaan ekonomi

keluarga BKBPP Kab. Indikator kinerja hasil (outcome) : persentase pasangan usia subur

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 59 of 76 -

No. Program/Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana (Rp.000) Sumber Dana Catatan Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Sumbawa (PUS) anggota kelompok UPPKS (usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera) yang ber-KB meningkat

Indikator kinerja keluaran kegiatan (output): anggota kelompok UPPKS yang paham dan trampil dalam pem-berdayaan ekonomi keluarga

40 orang

8.4. Pengelolaan data dan

informasi program KB BKBPP Kab. Sumbawa

Indikator kinerja hasil (outcome) : Jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu

1 dokumen 205.398.000 APBD

Indikator kinerja keluaran kegiatan (output): Dokumen hasil pendataan keluarga dan laporan analisa umpan balik bulanan

1 dokumen ; 12 dokumen

8.5. Advokasi dan penggerakan tentang kependudukan KB dan pebangunan keluarga

BKBPP Kab. Sumbawa

Indikator kinerja keluaran kegiatan (output): Terlaksananya advokasi dan KIE program KKBPK terhadap stakeholder mitra dan masyarakat

2 Kegiatan 99.248.000 APBD

8.6. Pembinaan ketahanan

keluarga balita dan anak BKBPP Kab. Sumbawa

Indikator kinerja keluaran kegiatan (output): Terbinanya kelompok bina balita

109 Kelompok 228.632.000 Indikator kinerja keluaran kegiatan

(output): terbinanya kelompok BKB pada kampung KB

27 Kelompok 8.7. Pembinaan ketahanan

keluarga Remaja BKBPP Kab. Sumbawa

Indikator kinerja keluaran kegiatan (output): Terlaksananya pembinaan terhadap kelompok BKR percontohan pada kampung KB

24 Kelompok 29.182.000

8.8. Pembinaan ketahanan

keluarga Lansia dan Rentan BKBPP Kab. Sumbawa

Indikator kinerja keluaran kegiatan (output): Terlaksananya pembinaan kelompok BKL percontohan integrasi

No. Program/Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana (Rp.000) Sumber Dana Catatan Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Indikator kinerja keluaran kegiatan (output): Terlaksanaya pembinaan kelompok BKL pada kampung KB

24 Kelompok

9. Program Pengembangan

Pusat pelayanan

Informasi dan Konseling KRR

BKBPP Kab. Sumbawa

Capaian program : menurunnya angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 15-19 th)

2% per 1000 remaja 150.000.000 APBD +

DAK

9.1 Pendirian Pusat pelayanan

informasi dan konseling KRR BKBPP Kab. Sumbawa

Indikator kinerja hasil (outcome) : menurunnya angka persentase PUS (pasangan usia subur) yang istrinya di bawah usia 20 tahun

1,56% 150.000.000 APBD +

DAK

Indikator kinerja keluaran (output) : meningkatnya kualitas kelompok PIK KRR 43 tumbuh; 12 tegar; 17 tegak Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10. Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

BKBPP Kab. Sumbawa

Capaian program : Persentase pemahaman masyarakat tentang UU yang terkait dengan

kesetaraan gender,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

80% 46.867.000 APBD

10.1. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

BKBPP Kab. Sumbawa

Indikator kinerja hasil (outcome) : Pemahaman masyarakat tentang UU yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdaya-an perempuan dan perlindungan anak meningkat

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 61 of 76 -

No. Program/Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana (Rp.000) Sumber Dana Catatan Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Indikator kinerja keluaran (output) : Masyarakat yang paham tentang UU yang terkait dengan kesetaraan gender, PP dan PA.

200 orang

11. Program Penguatan

ke-lembagaan dan

pengarusutamaan gender dan anak

BKBPP Kab. Sumbawa

Capaian program : Meningkatnya kapasitas kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak 60% 250.000,000 APBD 11.1. Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A) BKBPP Kab. Sumbawa

Indikator kinerja hasil (outcome) : Jumlah lembaga PUG dan anak yang melakukan pelayanan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

3 lembaga 250.000,000 APBD

Indikator kinerja (output): Penyelesai-an pengaduPenyelesai-an perlindungPenyelesai-an

perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

60%

11.2. Evaluasi pelaksanaan PUG BKBPP Kab. Sumbawa

Indikator kinerja hasil (outcome) : Rencana program kegiatan peningkatan kualitas anak dan perempuan

1 dokumen 76.660.000 APBD

Indikator kinerja (output): Hasil

evaluasi PUG 1 dokumen

11.3. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

BKBPP Kab. Sumbawa

Indikator kinerja hasil (outcome) : Meningkatnya komitmen pemerintah

terhadap pemenuhan hak anak 60%

106.392.000 APBD

Indikator kinerja keluaran (output) : hasil forum anak Samawa dan duta anak Samawa dan hasil advokasi pembentukan menuju kota layak anak

2 dokumen

11.4. Pengembangan sistem

informasi gender dan anak BKBPP Kab. Sumbawa

Indikator kinerja keluaran (output) : Terlaksananya pengelolaan data pada sistem informasi gender dan anak

No. Program/Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana (Rp.000) Sumber Dana Catatan Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

12. Program Peningkatan

peran serta dan ke-setaraan jender dalam pembangunan

BKBPP Kab. Sumbawa

Capaian program : Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

20% 58.38.4000 APBD

12.1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

Kab. Sumbawa Indikator kinerja hasil (outcome) : Perempuan yang mendapat pelatihan tentang politik kebangsaan perspektif gender

25 Orang 13.145.000 APBD

12.2. Penyuluhan bagi ibu-ibu rumah tangga dalam mem-bangun keluarga sejahtera

Kab. Sumbawa Indikator kinerja hasil (outcome) :

Produktifitas perempuan meningkat 9% 12.149.000 APBD

Indikator kinerja keluaran (output) : Ibu-ibu rumah tangga yang mendapat penyuluhan dalam membangun keluarga sejahtera

50 orang

Bimbingan menejemen Usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

Kab. Sumbawa Indikator kinerja hasil (outcome) : meningkatnya kemandirian perempuan

11% 46.235,000 APBD

Indikator kinerja keluaran (output) : Perempuan yang trampil dalam mengelola menejemen usaha

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 63 of 76

-

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat mensinergiskan antara Top Down dan Bottom Up. Usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dilakukan dari tingkat desa dan kecamatan selanjutnya dimatangkan pada tingkat Kabupaten merupakan perencanaan yang bersifat Bottom Up. Selanjutnya usulan tersebut dianalisis apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD atau tidak untuk selanjutnya dilakukan penilaian atas kebutuhan tersebut berdasarkan skala prioritas dan anggaran yang tersedia.

Dalam tahapan pelaksanaan musrenbang kebupaten ada usulan yang disampaikan ke Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sumbawa yang selarasa dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sumbawa adapun usulan tersebut adalah sosialisasi tentang perlindungan perempuan dan anak usulan tersebut disampaikan oleh kecamatan buer, adapun usulan yang tidak selaras adalah usulan yang disampaikan oleh kecamatan labangka berupa biaya pembinaan tim KB Kecamatan

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 64 of 76

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan mengacu pada RPJMN tahap III tahun 2015 – 2019, arah kebijakan pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana periode 2015 – 2019 adalah mengendalikan jumlah kelahiran, pertambahan dan laju pertumbuhan penduduk melalui keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Adapun arah kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mengacu pada RPJMN tahap III tahun 2015 - 2019 adalah peningkatan kesetaraan gender untuk akses/kesempatan pendidikan, kegiatan ekonomi dan keterwakilan perempuan dalam organisasi dan pengendalian kekerasan terhadap anak, perkelahian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PPKBP3A

Tujuan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan tidak terlepas dari RPJMN tahun 2015 – 2019, RPJPN 2005 – 2025, UU Nomor 17 tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 tahun 2010 tentang RPJP Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2005 – 2025 yaitu:

1. Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas.

2. Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non-MKJP.

3. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Sedangkan untuk tujuan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG. Bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

2. Peningkatan kualitas tumbuh kembang anak, kelangsungan hidup anak, dan meningkatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Sasaran kegiatan tahunan yang ditetapkan setiap tahun disesuaikan dengan kondisi terkini.

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 65 of 76

-

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 merupakan rencana kerja Tahun ketiga Rencana Strategis Dinas PPKBP3A tahun 2016-2021.

Adapun program dan kegiatan Dinas PPKBP3A Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran. Program ini bersifat rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran. Indikator hasil program ini adalah cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan. Adapun kegiatannya meliputi :

1.1. Penyediaan jasa surat menyurat

1.2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.3. Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 1.4. Penyediaan Jasa Administrasi keuangan

1.5. Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.7. Penyediaan makanan dan minuman

1.8. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam menunjang program Dinas PPKBP3A. Kegiatan yang ada dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang proses pelayanan administrasi perkantoran. Adapun indikator hasil program ini cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai.

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 2.1. Pembangunan Gedung kantor

2.2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.6. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.7. Dukungan Balai Penyuluhan KB

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 66 of 76 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kebijakan program ini adalah peningkatan disiplin dalam rangka peningkatan kinerja aparat Dinas PPKBP3A khususnya tenaga fungsional Keluarga Berencana. Indikator hasil program ini adalah meningkatkan persentase disiplin pegawai.

Kegiatan program ini adalah:

3.1. Pembinaan pegawai dan penilaian angka kredit.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja & Keuangan

Arah kebijakan program ini adalah efisiensi dan efektifitas pelaksnaan kegiatan Badan KBPP yang bertanggungjawab dan transparan yang tersaji dalam suatu proses managemen. Indikator hasil yang diinginkan dalam program ini adalah tersajinya laporan-laporan pelaksanaan seluruh kegiatan secara priodik yang terukur dan mampu menggambarkan keadaan sebenarnya tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan Badan KBPP.

Kegiatan dalam program ini meliputi :

4.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD 4.2. Monitoring dan evaluasi SKPD

4.3. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

5. Program Penyusunan Rencana Kerja Dinas P2KBP3A

Arah kebijakan program ini adalah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Badan KBPP yang transparan, terukur dan bertanggungjawab yang tersaji dalam dokumen anggaran. Indikator hasil program ini adalah diharapkan tersusunnya rencana anggaran pelaksanaan seluruh kegiatan secara periodik yang terukur dan mampu menggambarkan keadaan sebenarnya tentang keberadaan indikator pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan dari program ini terdiri dari:

5.1. Penyusunan Data/informasi kebutuhan perencanaan SKPD 5.2. Penyusunan RKA/DPA SKPD

5.3. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD 6. Program Keluarga Berencana

Arah kebijakan program ini adalah meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB serta melaksanakan promosi dan penggerakan masyarakat guna meningkatkan komitmen stakeholder dan meningkatkan peran serta mitra kerja agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ber-KB. Indikator hasil yang diharapkan dari program ini adalah menurunkan persentase Unmeet Need (Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi).

Kegiatan dari program ini adalah

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 67 of 76

-

6.2. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 6.3. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 6.4. Pembinaan Keluarga Berencana

7. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Arah kebijakan program ini adalah mewujudkan keserasian kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas anak dan perempuan baik di tingkat nasional maupun daerah.Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan peningkatan kualitas anak dan perempuan.

Kegiatan dari program ini adalah

7.1. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

8. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Kebijakan program ini adalah Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan Perempuan dan peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan Anak. Indikator hasil program ini adalah bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dan peran permpuan dalam pembangunan, mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan mendapat manfaat pembangunan serta berpartisipasi dalam pembangunan, peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak serta pemenuhan hak – hak anak.

Kegiatan dalam program ini adalah:

8.1. Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

8.2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 8.3. Evaluasi Pelaksanaan PUG (Pengarusutamaan Gender)

9. Program Pelayanan Kontrasepsi

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas penyediaan dan pemanfaatan alat dan obat kontrasepsi.Indikator hasil dari program ini adalah meningkatkan peserta KB aktif.

Kegiatan dalam program ini adalah

9.1. Pengadaan Alat kontrasepsi dan Peralatan Medis

10. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Arah kebijakan program ini adalah meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB, meningkatkan pemanfaatan sistem informasi manajemen

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 68 of 76 berbasis tehnologi informasi serta meningkatkan kesejahteraan peserta KB.Indikator hasil program ini adalah peningkatan kesejahteraan peserta KB, meningkatkan kemandirian ber-KB serta ketersediaan data dan informasi kependudukan dan KB yang akurat, cepat dan tepat serta dapat dipergunakan oleh sektor terkait.

Kegiatan dalam program ini meliputi:

10.1. Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB 10.2. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

10.3. Pengelolaan data dan informasi program KB

10.4. Advokasi dan penggerakan tentang kependudukan KB dan pembangunan keluarga

10.5. Pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak 10.6. Pembinaan ketahanan keluarga remaja

10.7. Pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan

11. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

Kebijakan program ini adalah meningkatkan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.Indikator hasil dari program ini adalah meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan.

Kegiatan dalam program ini meliputi:

11.1. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender 11.2. Penyuluhan bagi ibu-ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 11.3. Bimbingan menejemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

12. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja

Kebijakan program ini adalah meningkatkan akses dan kualitas informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja. Indikator hasil program ini adalah meningkatnya pengetahuan remaja tentang alat reproduksinya, mengurangi usia perkawinan muda dan menurunkan angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th)

Kegiatan dalam program ini adalah

12.1. Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

3.4. Indikator Kinerja

Indikator kinerja terdiri dari :

1. Indikator kinerja program memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program

2. Indikator kinerja kegiatan memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 69 of 76 -

Lokasi Target Capaian

Dalam dokumen BAB I PENDAHULUAN Latar belakang (Halaman 54-69)

Dokumen terkait